1220005389 |
zabezpečovanie činnosti technika PO a BOZP na pracoviskách MsP za 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Bc. Karolína Jastrabíková SERVIS PO A BOZP |
37122991 |
|
232,36 € |
04.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1220005386 |
občerstvenie na workshope Border histories 14.6.2022 - projekt baum_cityregion |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
321,79 € |
04.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1220005387 |
občerstvenie na workshope Židovské dedičstvo 23.6.2022 - projekt baum_cityregion |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
306,00 € |
04.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1220005388 |
občerstvenie na workshope Viedenská električka 7.6.2022 - projekt baum_cityregion |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
244,20 € |
04.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1220005393 |
vyšetrenie vodiča |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KASPO s.r.o. |
31374883 |
|
40,00 € |
04.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1220005400 |
oplotenie Púchovská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PILECKÝ SLOVENSKO s.r.o. |
35876956 |
|
7 098,28 € |
04.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1220005408 |
prevádzkové prehliadky, servis a údržba výťahov v inžinierskych objektoch 04-06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
28 027,80 € |
04.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1220005407 |
oprava výťahu Hany Meličkovej 11B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
82,00 € |
04.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1220005382 |
prenájom 13 ks obytných kontajnerov 06/2022 Krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka |
35940212 |
|
2 277,60 € |
04.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1220005383 |
prenájom sanitárneho kontajnera s príslušenstvom (C), 06/2022, Krízové zariadenie Hradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka |
35940212 |
|
513,00 € |
04.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1220005392 |
oprava siete proti holubom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Výškové práce BA s.r.o. |
52245179 |
|
300,00 € |
04.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1220005406 |
odb.prehliadky a skúšky, ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dušan Beták - BEDUPO |
36924725 |
|
288,00 € |
04.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1220005396 |
odstránenie grafitov,reprofilácia poškodených častí a realizácia antigrafitového systému - pilier Most Lanfranconi |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
littlefinger, s.r.o. |
44768575 |
|
9 046,86 € |
04.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1220005395 |
stavebné a montážne práce na stavbe "Rekonštrukcia objektu NKP ZUŠ Panenská 11 Dom hudby" 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HIMBUILDING, s.r.o. |
47758970 |
|
73 505,44 € |
04.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1220005403 |
projektová dokumentácia - Rekonštrukcia VO na Námestí slobody |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JM PROJEKT, s.r.o |
46164952 |
|
4 700,00 € |
04.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1220005412 |
vytvorenie prehľadu programov kult.-spoloč. podujatí in.ba 7-8/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. Ľubomíra Záhorová |
50210335 |
|
490,00 € |
06.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1220005413 |
redigovanie a jazyková korektúra in.ba 7-8/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. Ľubomíra Záhorová |
50210335 |
|
450,00 € |
06.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1220005411 |
grafický návrh,sadzba a príprava do tlače in.ba 7-8/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jakub Turčík - BLACK BOX |
41078080 |
|
1 150,00 € |
06.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1220005416 |
strážna služba 06/2022, Kopčianska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARES SECURITY, s.r.o. |
35874368 |
|
1 512,00 € |
06.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1220005425 |
strážna služba 24.-27.06.2022, Sad Janka Kráľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARES SECURITY, s.r.o. |
35874368 |
|
615,60 € |
06.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1220005410 |
naplnenie webstránky in.ba aktualitami 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Gabriela Mikulčíková |
41328574 |
|
340,00 € |
06.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1220005414 |
odplata mandatára 07/2022, Hradská 140 a,b,c |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
158,34 € |
06.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1220005415 |
odplata mandatára 07/2022, Podzáhradná 100 A,B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DUSPAMA, spol. s r.o. |
17334004 |
|
192,79 € |
06.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1220005446 |
BA-184UG oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
477,47 € |
06.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1220005447 |
BL-668TY oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
72,74 € |
06.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1220005448 |
BA-183UG oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
244,63 € |
06.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1220005449 |
BA-XB441 oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
385,52 € |
06.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1220005450 |
BL-658RI oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
173,18 € |
06.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1220005451 |
BA-XA894 oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
383,45 € |
06.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1220005452 |
BA-141UF oprava a servis vozidiel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
272,76 € |
06.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |