Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1220005389 zabezpečovanie činnosti technika PO a BOZP na pracoviskách MsP za 06/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Bc. Karolína Jastrabíková SERVIS PO A BOZP 37122991 232,36 € 04.07.2022 18.07.2022 Faktúra
1220005386 občerstvenie na workshope Border histories 14.6.2022 - projekt baum_cityregion Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Cateringové služby s.r.o. 44745982 321,79 € 04.07.2022 18.07.2022 Faktúra
1220005387 občerstvenie na workshope Židovské dedičstvo 23.6.2022 - projekt baum_cityregion Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Cateringové služby s.r.o. 44745982 306,00 € 04.07.2022 18.07.2022 Faktúra
1220005388 občerstvenie na workshope Viedenská električka 7.6.2022 - projekt baum_cityregion Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Cateringové služby s.r.o. 44745982 244,20 € 04.07.2022 18.07.2022 Faktúra
1220005393 vyšetrenie vodiča Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 KASPO s.r.o. 31374883 40,00 € 04.07.2022 18.07.2022 Faktúra
1220005400 oplotenie Púchovská Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PILECKÝ SLOVENSKO s.r.o. 35876956 7 098,28 € 04.07.2022 18.07.2022 Faktúra
1220005408 prevádzkové prehliadky, servis a údržba výťahov v inžinierskych objektoch 04-06/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ArkanuS s. r. o. 48267015 28 027,80 € 04.07.2022 18.07.2022 Faktúra
1220005407 oprava výťahu Hany Meličkovej 11B Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 82,00 € 04.07.2022 18.07.2022 Faktúra
1220005382 prenájom 13 ks obytných kontajnerov 06/2022 Krízové zariadenie Hradská Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka 35940212 2 277,60 € 04.07.2022 20.07.2022 Faktúra
1220005383 prenájom sanitárneho kontajnera s príslušenstvom (C), 06/2022, Krízové zariadenie Hradská Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka 35940212 513,00 € 04.07.2022 20.07.2022 Faktúra
1220005392 oprava siete proti holubom Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Výškové práce BA s.r.o. 52245179 300,00 € 04.07.2022 20.07.2022 Faktúra
1220005406 odb.prehliadky a skúšky, ub.Fortuna Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dušan Beták - BEDUPO 36924725 288,00 € 04.07.2022 20.07.2022 Faktúra
1220005396 odstránenie grafitov,reprofilácia poškodených častí a realizácia antigrafitového systému - pilier Most Lanfranconi Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 littlefinger, s.r.o. 44768575 9 046,86 € 04.07.2022 21.07.2022 Faktúra
1220005395 stavebné a montážne práce na stavbe "Rekonštrukcia objektu NKP ZUŠ Panenská 11 Dom hudby" 06/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HIMBUILDING, s.r.o. 47758970 73 505,44 € 04.07.2022 22.07.2022 Faktúra
1220005403 projektová dokumentácia - Rekonštrukcia VO na Námestí slobody Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 JM PROJEKT, s.r.o 46164952 4 700,00 € 04.07.2022 29.07.2022 Faktúra
1220005412 vytvorenie prehľadu programov kult.-spoloč. podujatí in.ba 7-8/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mgr. Ľubomíra Záhorová 50210335 490,00 € 06.07.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005413 redigovanie a jazyková korektúra in.ba 7-8/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mgr. Ľubomíra Záhorová 50210335 450,00 € 06.07.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005411 grafický návrh,sadzba a príprava do tlače in.ba 7-8/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Jakub Turčík - BLACK BOX 41078080 1 150,00 € 06.07.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005416 strážna služba 06/2022, Kopčianska Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ARES SECURITY, s.r.o. 35874368 1 512,00 € 06.07.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005425 strážna služba 24.-27.06.2022, Sad Janka Kráľa Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ARES SECURITY, s.r.o. 35874368 615,60 € 06.07.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005410 naplnenie webstránky in.ba aktualitami 07/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Gabriela Mikulčíková 41328574 340,00 € 06.07.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005414 odplata mandatára 07/2022, Hradská 140 a,b,c Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 158,34 € 06.07.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005415 odplata mandatára 07/2022, Podzáhradná 100 A,B Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 192,79 € 06.07.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005446 BA-184UG oprava a servis vozidiel Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Todos Bratislava s.r.o. 31319823 477,47 € 06.07.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005447 BL-668TY oprava a servis vozidiel Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Todos Bratislava s.r.o. 31319823 72,74 € 06.07.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005448 BA-183UG oprava a servis vozidiel Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Todos Bratislava s.r.o. 31319823 244,63 € 06.07.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005449 BA-XB441 oprava a servis vozidiel Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Todos Bratislava s.r.o. 31319823 385,52 € 06.07.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005450 BL-658RI oprava a servis vozidiel Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Todos Bratislava s.r.o. 31319823 173,18 € 06.07.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005451 BA-XA894 oprava a servis vozidiel Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Todos Bratislava s.r.o. 31319823 383,45 € 06.07.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005452 BA-141UF oprava a servis vozidiel Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Todos Bratislava s.r.o. 31319823 272,76 € 06.07.2022 13.07.2022 Faktúra