Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1220006806 odb.obsluha a dozor kotolne 08/2022, Budyšínska 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 223,20 € 17.08.2022 07.12.2022 Faktúra
1220006807 odb.obsluha a dozor kotolne 08/2022, O.Štefanka 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 90,00 € 17.08.2022 07.12.2022 Faktúra
1220006789 internet link Krematórium+cintoríny, 08/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovanet, a. s. 35954612 456,00 € 17.08.2022 07.12.2022 Faktúra
1220006832 zabezpečenie Hlavných prehliadok na vybraných IO Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. 35860073 44 160,00 € 17.08.2022 07.12.2022 Faktúra
1220006833 prevádzka plyn.kotolne Hálkova, 04/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Anton Lobo 35086149 116,00 € 17.08.2022 07.12.2022 Faktúra
1220006834 prevádzka plyn.kotolne Hálkova, 05/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Anton Lobo 35086149 116,00 € 17.08.2022 07.12.2022 Faktúra
1220006835 prevádzka plyn.kotolne Hálkova, 06/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Anton Lobo 35086149 116,00 € 17.08.2022 07.12.2022 Faktúra
1220006790 používanie systému JOSEPHINE a služba Asistenčný program 14.8.2022-13.8.2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PROEBIZ s.r.o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby 36694207 5 832,00 € 17.08.2022 07.12.2022 Faktúra
1220006822 orezy,výruby stromov - Balkánska,Černyševského Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 1 241,51 € 17.08.2022 07.12.2022 Faktúra
1220006792 stavebné práce "Rekonštrukcia budovy na Uránovej 2", 07/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CONCO Services, s. r. o. 45424527 54 262,99 € 17.08.2022 07.12.2022 Faktúra
1220006818 plotrová rola Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 784,70 € 17.08.2022 07.12.2022 Faktúra
1220006819 odkladacia mapa,doska spisová,pozn.blok, púzdro na platobnú kartu,visačka so šnúrkou26.8. vrátené na rozpočet - rozdeliť na sklad a spotrebu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 223,28 € 17.08.2022 07.12.2022 Faktúra
1220006820 kancelárske potreby Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 1 413,29 € 17.08.2022 07.12.2022 Faktúra
1220006841 Maintenance cartrige Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 smartCAD s.r.o. 44743289 99,60 € 17.08.2022 07.12.2022 Faktúra
1220006793 Pri Suchom mlyne 102, elektrina vyúčt. 07/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 140,86 € 17.08.2022 07.12.2022 Faktúra
1220006802 elektrina 07/2022, Čapajevova 26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 1 521,12 € 17.08.2022 07.12.2022 Faktúra
1220006803 elektrina vyúčt. 07/2022, Kopčianska 88 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 223,58 € 17.08.2022 07.12.2022 Faktúra
1220006842 veterinárne vyšetrenie a podanie liekov za obdobie 07/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MLYNVET s.r.o. 52180646 1 168,35 € 17.08.2022 07.12.2022 Faktúra
1220006811 znalecký posudok č. 57/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing.Katarína Šilhárová 41025725 2 300,00 € 17.08.2022 07.12.2022 Faktúra
1220006823 vyčistenie pevných schodísk,výťahov,prístreškov vstupov do podchodu na Saratovskej ul. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ff group s. r. o. 45941149 3 190,00 € 17.08.2022 07.12.2022 Faktúra
1220006843 Jednostranný Totem FLYER 22" mini s príslušenstvom, kiosk software 3 roky Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 WVsignage s.r.o. 51995034 2 425,20 € 17.08.2022 07.12.2022 Faktúra
1220006810 znalecký posudok č. 27/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Jana Bendžalová, PhD. - znalec 50730231 180,00 € 17.08.2022 07.12.2022 Faktúra
1220006809 znalecký posudok Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Mgr. Jana Pecníková - znalec 37204980 600,00 € 17.08.2022 07.12.2022 Faktúra
1220006730 Kadnárova 98 - vyúčtovacia FA za teplo TÚV a ÚK za obdobie 07/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Račianska teplárenská, a.s. 35886781 1 279,49 € 16.08.2022 19.08.2022 Faktúra
1220006718 prevádzka skladu a výdaju hyg.potriebv v Asistenčnom centre na Bottovej, 05/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská arcidiecézna charita 31780521 4 067,44 € 16.08.2022 23.08.2022 Faktúra
1220006719 prevádzka skladu a výdaju hyg.potriebv v Asistenčnom centre na Bottovej, 06/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská arcidiecézna charita 31780521 2 663,71 € 16.08.2022 23.08.2022 Faktúra
1220006708 finalizačné práce pri rekonštrukcii, Laurinská 7 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Richard Németh - Home redesign 52200914 1 897,69 € 16.08.2022 23.08.2022 Faktúra
1220006720 vodné,stočné Rudnayovo nám.4, 10.7.-9.8.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 45,88 € 16.08.2022 23.08.2022 Faktúra
1220006721 vodné,stočné,zrážky Uršulínska 11, 10.7.-9.8.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 72,35 € 16.08.2022 23.08.2022 Faktúra
1220006729 office internet L 11.8.-10.9.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 30,00 € 16.08.2022 23.08.2022 Faktúra