Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1220006568 iluminácia - Starý most Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Yunex, s. r. o. 53684141 5 995,90 € 11.08.2022 23.08.2022 Faktúra
1220006592 plyn vyúčt. 07/2022 Kopčianska 88 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 962,58 € 11.08.2022 07.12.2022 Faktúra
1220006582 plyn vyúčt. 07/2022, Kopčianska 90 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 873,40 € 11.08.2022 07.12.2022 Faktúra
1220006597 odplata mandatára 08/2022, Podzáhradná 100 A,B Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 192,79 € 11.08.2022 07.12.2022 Faktúra
1220006598 odplata mandatára 08/2022, Hradská 140 a,b,c Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 158,34 € 11.08.2022 07.12.2022 Faktúra
1220006603 stavebné práce "Rekonštrukcia združeného cykl.chodníka Kutlíkova" faktúra sa nachádza u D.Ferencziovej Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 EUROVIA SK, a.s. 31651518 168 051,35 € 11.08.2022 07.12.2022 Faktúra
1220006596 mzdové náklady kotolní 07/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 768,03 € 11.08.2022 07.12.2022 Faktúra
1220006570 zneškodnenie vzniknutého odpadu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 460,68 € 11.08.2022 07.12.2022 Faktúra
1220006571 zhodnotenie vzniknutého odpadu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 774,36 € 11.08.2022 07.12.2022 Faktúra
1220006573 čistiace práce v Čiernom lese Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 124,63 € 11.08.2022 07.12.2022 Faktúra
1220006604 monitorovanie potenciálnych a aktívnych liahnísk komárov a vypracovanie správy č.5, 07/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RNDr. Nasir Ahmad Jalili, CSc. - M O S Q U I T O 37628526 1 470,00 € 11.08.2022 07.12.2022 Faktúra
1220006575 opravy CDS na križovatkách Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Yunex, s. r. o. 53684141 1 705,59 € 11.08.2022 07.12.2022 Faktúra
1220006576 premiestnenie elektromerovej skrinky na križ.641 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Yunex, s. r. o. 53684141 1 312,03 € 11.08.2022 07.12.2022 Faktúra
1220006577 oprava poruchy radiča na križ.222 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Yunex, s. r. o. 53684141 3 215,00 € 11.08.2022 07.12.2022 Faktúra
1220006578 oprava poruchy v káblovej vetve stožiara č.9,8,7 na križ.610 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Yunex, s. r. o. 53684141 1 783,61 € 11.08.2022 07.12.2022 Faktúra
1220006579 obnovebie HW klientského pracoviska ovládania križovatiek Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Yunex, s. r. o. 53684141 1 060,00 € 11.08.2022 07.12.2022 Faktúra
1220006580 dodanie "klienta"pre zobrazovanie dopr.kamier Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Yunex, s. r. o. 53684141 3 601,20 € 11.08.2022 07.12.2022 Faktúra
1220006581 oprava havarovaných zahradzovacích stlpikov Karloveská - Jurigovo nám. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Yunex, s. r. o. 53684141 10 640,64 € 11.08.2022 07.12.2022 Faktúra
1220006584 Faktúra na akreditovaný kurz prvej pomoci v hodnote 145,00 EUR s DPH na základe objednávky č. OTS2202970 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s. r. o. 52389413 145,00 € 11.08.2022 07.12.2022 Faktúra
1220006593 teplo,voda 07/2022, Budyšínska Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 3 848,44 € 11.08.2022 07.12.2022 Faktúra
1220006594 teplo,voda 07/2022, Tománkova 5-7 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 3 068,03 € 11.08.2022 07.12.2022 Faktúra
1220006595 teplo,voda 07/2022, H.Meličkovej 11 A,B,C Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 4 276,45 € 11.08.2022 07.12.2022 Faktúra
1220006569 teplo,voda 07/2022, H.Meličkovej 17-19,19a Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 194,25 € 11.08.2022 07.12.2022 Faktúra
1220006549 poradenské služby v oblasti reportovania v RISSAM 07/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kreston Slovakia Tax, s.r.o. 53699149 304,03 € 10.08.2022 15.08.2022 Faktúra
1220006544 prevádzkovanie toaliet 07/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Zuzana Mikulčíková - ALBERA 33816336 2 232,00 € 10.08.2022 17.08.2022 Faktúra
1220006557 CTL Danuvina Alacris, BKIS,korunovácie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 864,00 € 10.08.2022 17.08.2022 Faktúra
1220006558 tričká Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MERCHYOU s.r.o. 44307110 884,08 € 10.08.2022 17.08.2022 Faktúra
1220006537 elektrina 07/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 POLUS, a.s. 35906294 9,26 € 10.08.2022 18.08.2022 Faktúra
1220006550 zarezávač hrán trávnikov,príslušenstvo na AVANT,náhradné diely Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Tomáš Beliš 37082973 5 906,40 € 10.08.2022 18.08.2022 Faktúra
1220006541 materiál na Komenského nám. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 i - center, spol. s r.o. 31339778 847,08 € 10.08.2022 23.08.2022 Faktúra