Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1220006520 údržba zelene obj. OTS2201437 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 21 415,68 € 09.08.2022 07.12.2022 Faktúra
1220006521 údržba zelene obj. OTS2201898 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 55 152,00 € 09.08.2022 07.12.2022 Faktúra
1220006522 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 33 120,00 € 09.08.2022 07.12.2022 Faktúra
1220006523 poplatky za telekomunikačné služby 07/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 438,16 € 09.08.2022 07.12.2022 Faktúra
1220006524 poplatky za telekomunikačné služby 07/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 51,55 € 09.08.2022 07.12.2022 Faktúra
1220006525 poplatky za telekomunikačné služby 07/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 119,50 € 09.08.2022 07.12.2022 Faktúra
1220006526 poplatky za telekomunikačné služby 07/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 112,57 € 09.08.2022 07.12.2022 Faktúra
1220006527 poplatky za telekomunikačné služby 07/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 622,88 € 09.08.2022 07.12.2022 Faktúra
1220006528 poplatky za telekomunikačné služby 07/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 620,54 € 09.08.2022 07.12.2022 Faktúra
1220006529 poplatky za telekomunikačné služby 07/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 4 882,21 € 09.08.2022 07.12.2022 Faktúra
1220006530 poplatky za telekomunikačné služby 07/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 454,82 € 09.08.2022 07.12.2022 Faktúra
1220006531 poplatky za telekomunikačné služby 07/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 90,35 € 09.08.2022 07.12.2022 Faktúra
1220006535 čistenie komunikácií 07/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 510 446,12 € 09.08.2022 07.12.2022 Faktúra
1220006532 prenájom multifunkčných kopírovacích tlačových zariadení 07/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Z + M servis a. s. 44195591 7 287,19 € 09.08.2022 07.12.2022 Faktúra
1220006490 montáž parapetných dosiek vo FOCUSKE Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Richard Németh - Home redesign 52200914 694,20 € 08.08.2022 12.08.2022 Faktúra
1220006494 kamerový systém pre potreby záchytného parkoviska P+R Komisárky Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 K4FIN, s.r.o. 45427232 16 046,92 € 08.08.2022 12.08.2022 Faktúra
1220006456 konferencia GDPR Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. 31592503 180,00 € 08.08.2022 15.08.2022 Faktúra
1220006436 výťah Budyšínska 1, 07/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 104,34 € 08.08.2022 15.08.2022 Faktúra
1220006437 výťah H.Meličkovej 11 A,B,C, 07-09/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 647,28 € 08.08.2022 15.08.2022 Faktúra
1220006438 výťah O.Štefanka 5, 07-09/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 370,71 € 08.08.2022 15.08.2022 Faktúra
1220006439 výťah Tománkova 5-7, 07/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 96,22 € 08.08.2022 15.08.2022 Faktúra
1220006440 výťah Česká 4, 07/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 102,70 € 08.08.2022 15.08.2022 Faktúra
1220006496 výkaz parkovného 07/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOPIN, sr.o. 45643423 1 731,70 € 08.08.2022 15.08.2022 Faktúra
1220006463 ploter FOCUSKA Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 30,00 € 08.08.2022 17.08.2022 Faktúra
1220006489 mesačná správa systému 07/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 QEX a.s. 00587257 390,00 € 08.08.2022 17.08.2022 Faktúra
1220006491 upratovanie 1.-3.8.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SEHOS PLUS s. r. o. 46979760 248,40 € 08.08.2022 17.08.2022 Faktúra
1220006497 prenájom mobilnej podlahy ISOKON 07/2022, Krízové zariadenie Hradská Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dušan Mazanovský - Alfa DM 34270264 596,56 € 08.08.2022 18.08.2022 Faktúra
1220006461 Gunduličova 10, vodné, stočné, zrážky za obdobie 29.06.-28.07.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 114,56 € 08.08.2022 18.08.2022 Faktúra
1220006435 GPS monitorovanie vozidiel 07/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SECAR spol. s r.o. 31325602 86,40 € 08.08.2022 18.08.2022 Faktúra
1220006459 úprava podesty pre plošinu, Saratovská Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ENGIE Services a.s. 35966289 1 322,62 € 08.08.2022 18.08.2022 Faktúra