Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1220006469 zrážky 07/2022, Sedlárska 2-4 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 33,55 € 08.08.2022 07.12.2022 Faktúra
1220006470 zrážky 07/2022, Andrusovova Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 21,56 € 08.08.2022 07.12.2022 Faktúra
1220006507 zrážky 07/2022, Bratislava Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 51 848,51 € 08.08.2022 07.12.2022 Faktúra
1220006508 zrážky 07/2022, Pod.Biskupice,DNV Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 34 270,92 € 08.08.2022 07.12.2022 Faktúra
1220006509 zrážky 07/2022, Dúbravka,Rača,Nové Mesto Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 41 522,42 € 08.08.2022 07.12.2022 Faktúra
1220006510 zrážky 07/2022, Vrakuňa,Lamač,Ružinov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 47 054,51 € 08.08.2022 07.12.2022 Faktúra
1220006422 zrážky 07/2022, Primaciálne nám.1 PP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 133,00 € 08.08.2022 07.12.2022 Faktúra
1220006423 zrážky 07/2022, Primaciálne nám.1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 74,29 € 08.08.2022 07.12.2022 Faktúra
1220006424 vodné,stočné Primaciálne nám.1, 30.6.-29.7.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 420,48 € 08.08.2022 07.12.2022 Faktúra
1220006499 pripojenie centrálneho dispečingu kolektorov na MAG optickú sieť Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OSVETLENIE, s.r.o. 31328296 4 357,80 € 08.08.2022 07.12.2022 Faktúra
1220006425 servis a údržba výťahov 07/2022, Laurinská 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 LIFTSTAV s.r.o. 31385851 60,08 € 08.08.2022 07.12.2022 Faktúra
1220006441 servis a údržba výťahov 07/2022, Kopčianska 88 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 LIFTSTAV s.r.o. 31385851 86,30 € 08.08.2022 07.12.2022 Faktúra
1220006477 servis a údržba výťahov 07/2022, Kopčianska 90 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 LIFTSTAV s.r.o. 31385851 50,92 € 08.08.2022 07.12.2022 Faktúra
1220006486 zabezpečenie zimnej údržby Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica 00604887 1 915,90 € 08.08.2022 07.12.2022 Faktúra
1220006487 zabezpečenie zimnej údržby Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica 00604887 3 065,44 € 08.08.2022 07.12.2022 Faktúra
1220006421 prenájom rádiostaníc 07/2022-Ukrajina Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Technopol International, a.s. 35723343 24,00 € 08.08.2022 07.12.2022 Faktúra
1220006505 zhodnotenie odpadu 07/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. 00681300 5 999,28 € 08.08.2022 07.12.2022 Faktúra
1220006506 zhodnotenie odpadu 07/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. 00681300 6 542,53 € 08.08.2022 07.12.2022 Faktúra
1220006479 prenájom rackov 08/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 VNET a.s. 35845007 5 689,05 € 08.08.2022 07.12.2022 Faktúra
1220006428 údržba drevenej dlažby v podbrání PP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 design MF s. r. o. 47448482 1 461,74 € 08.08.2022 07.12.2022 Faktúra
1220006481 Carrier Ethernet OLO-MAG, 08/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 O2 Business Services, a. s. 50087487 279,60 € 08.08.2022 07.12.2022 Faktúra
1220006495 kamerový systém pre potreby záchytného parkoviska P+R Cintorín Vrakuňa vrátené na rozpočet 26.8. chýba objednávka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 K4FIN, s.r.o. 45427232 23 414,34 € 08.08.2022 07.12.2022 Faktúra
1220006502 celkové ošetrenie stromov v Sade Janka Kráľa Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o. 36291072 2 400,00 € 08.08.2022 07.12.2022 Faktúra
1220006503 celkové ošetrenie stromov v Sade Janka Kráľa Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o. 36291072 10 080,00 € 08.08.2022 07.12.2022 Faktúra
1220006457 rekonštrukcia Michalskej veže zapojiť 453 vo výške 59 477,00 eur s DPH - útvar 1110402000 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PAMARCH, s.r.o. 46282041 49 564,17 € 08.08.2022 07.12.2022 Faktúra
1220006458 rekonštrukcia strechy Michalskej veže zapojiť 453 vo výške 12 000 eur s DPH, útvar 1111501000 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PAMARCH, s.r.o. 46282041 10 000,00 € 08.08.2022 07.12.2022 Faktúra
1220006500 jazykové kurzy 07/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PLUS Academia spol. s r. o. 45390380 4 506,94 € 08.08.2022 07.12.2022 Faktúra
1220006442 pohotovostná havarijná služba - byty, 07/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 1 227,22 € 08.08.2022 07.12.2022 Faktúra
1220006443 odstránenie havarijného stavu nefunkčnej elektroinštalácie, Tománkova 5/garáž bytu 73 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 338,24 € 08.08.2022 07.12.2022 Faktúra
1220006444 odstránenie havarijného stavu na vodoinštalácii, Budyšínska 1/byt 113 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 94,78 € 08.08.2022 07.12.2022 Faktúra