1220006244 |
vypracovanie PD "Pamätník Novembra 1989" v stupni DSP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pamätník Novembra 1989, s.r.o. |
53228553 |
|
6 000,00 € |
02.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1220006290 |
vodné,stočné Dlhé diely OB.105, 27.12.2021-17.7.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
12,86 € |
02.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220006293 |
obušok, 20ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PYRA, spol. s r.o. |
31396623 |
|
360,00 € |
02.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220006208 |
farby,valčeky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FARLESK spol. s r.o. |
31337538 |
|
1 174,68 € |
02.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220006259 |
prenájom hnuteľných vecí 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CANEX, spol. s r.o. |
31378854 |
|
375,60 € |
02.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220006209 |
rozpočtové,rozborové,cenárske práce 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Bóna - BONNUM |
40244041 |
|
750,00 € |
02.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220006265 |
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
449,58 € |
02.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220006284 |
deratizácia - zast.MHD na Lamačskej ceste |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
78,00 € |
02.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220006271 |
vyčistene detektoru systému EPS, ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KomBit - Alarm spol. s r. o. |
31420095 |
|
12,00 € |
02.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220006206 |
odvoz KO 15.-31.7.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
1 037 500,01 € |
02.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220006280 |
zabezpečovanie činnosti technika PO a BOZP na pracoviskách MsP za 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Bc. Karolína Jastrabíková SERVIS PO A BOZP |
37122991 |
|
232,36 € |
02.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220006258 |
práce na webovom portáli bratislava.sk |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Millennium, spol. s r. o. |
35781271 |
|
3 600,00 € |
02.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220006261 |
Kaspersky Vulnerability and Patch Management - prolongácia licencií (650 ks) na 24 mesiacov
23.8. vrátené L. kršákovej chýba KL k objednávke muslo ísť na úhradu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PERFORMANCE, s.r.o. |
36671134 |
|
9 746,40 € |
02.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220006262 |
správa virtual.server.infraštruktúry 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PERFORMANCE, s.r.o. |
36671134 |
|
360,00 € |
02.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220006263 |
služba CLOUD 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PERFORMANCE, s.r.o. |
36671134 |
|
246,00 € |
02.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220006264 |
mandátny certifikát,čip.karta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Disig a.s. |
35975946 |
|
160,51 € |
02.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220006210 |
oprava lávky pre peších na moste SNP-Budapeštianska strana |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
35 275,53 € |
02.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220006211 |
oprava prepadov na parkovisku a dlažby na vozovke na Ceste mládeže pri Červenom moste |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
5 516,96 € |
02.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220006212 |
osadenie stlpikov,lavičiek,cyklostojanov a smetného koša - Račianska,Roľnícka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
6 529,32 € |
02.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220006213 |
výmena asfaltového krytu vozovky na Budatínskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
3 344,95 € |
02.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220006214 |
oprava výtlkov_zimné obdobie 2022, mosty |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
6 690,24 € |
02.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220006215 |
oprava výtlkov_zimné obdobie 2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
56 262,22 € |
02.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220006216 |
vybudovanie pätiek pod stlpiky na parkovisku na Tyršovom nábr. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
1 207,85 € |
02.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220006217 |
zhotovenie zatrávňovacej dlažby na zast.MHD Jurigrad-Devínska cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
1 620,60 € |
02.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220006253 |
odstránenie havarijného stavu - zabezpečenie proti vstupu cudzích osôb,Rožňavská 23/vstup |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
126,18 € |
02.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220006254 |
odstránenie havarijného stavu-výmena kuch.zostavy,obkladu, Kopčianska 90/bunka 064 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
982,44 € |
02.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220006255 |
odstránenie havarijného stavu-výmena sprchového kúta a obkladu, Kopčianska 90/bunka 006 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 866,64 € |
02.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220006256 |
odstránenie havarijného stavu-výmena kuch.zostavy a obkladu, Kopčianska 90/bunka 032 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 108,34 € |
02.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220006257 |
murárske a maliarske práce, Kopčianska 90/bunka 084 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
777,50 € |
02.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220006240 |
prekládka,demontáž,montáž mobilných kontajnerov od prívodných sietí, Hradská 2/B |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
714,45 € |
02.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |