Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1220005640 údržba zelene obj.č. OTS2201336 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 32 803,20 € 12.07.2022 03.08.2022 Faktúra
1220005644 údržba zelene obj.č. OTS2202067 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 3 110,11 € 12.07.2022 12.08.2022 Faktúra
1220005645 údržba zelene obj.č. OTS2202972 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 2 283,84 € 12.07.2022 12.08.2022 Faktúra
1220005656 príplatok za prednostné vybavenie reklamácie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Solitea Slovensko, a.s. 36237337 14,40 € 12.07.2022 17.08.2022 Faktúra
1220005657 jazykové kurzy 06/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PLUS Academia spol. s r. o. 45390380 5 623,40 € 12.07.2022 19.08.2022 Faktúra
1220005673 spoluužívanie komunikácie za pozemok pri ČS Púchovská 07/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SLOVNAFT, a.s. 31322832 3 526,21 € 12.07.2022 07.12.2022 Faktúra
1220005638 veterinárna asanácia 06/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Sloboda zvierat o.z. 31948201 10 215,50 € 12.07.2022 07.12.2022 Faktúra
1220005612 poradenské služby v oblasti reportovania v RISSAM 06/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A4 Tax, s. r. o. 53699149 3 306,35 € 11.07.2022 14.07.2022 Faktúra
1220005611 prevádzkové náklady za IV.Q.2021 (01.10.-31.12.2021) v objekte HaZZ - MsP Saratovská 30 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 4 759,48 € 11.07.2022 18.07.2022 Faktúra
1220005608 servis a údržba výťahov - Gunduličova 10 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 TREVA, s.r.o. 31367291 91,66 € 11.07.2022 18.07.2022 Faktúra
1220005607 samolepky Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Juraj Vargha - VARPEX 32392770 2 430,00 € 11.07.2022 18.07.2022 Faktúra
1220005610 servis klimatizačných zariadení Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 EXCALIBUR GROUP s. r. o. 51246465 744,00 € 11.07.2022 18.07.2022 Faktúra
1220005609 Licencie Microsoft Office 365 za obdobie 06/2022 pre MsP MS 365 Business Premium - 2 ks, MS 365 Business Standard -116ks MS 365 Business Basic - 15ks MS 365 Visio Plan 2 - 1ks Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 XEVOS Solutions s.r.o. 27831345 927,68 € 11.07.2022 18.07.2022 Faktúra
1220005616 odvoz KO 06/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. 00681300 2 075 000,00 € 11.07.2022 21.07.2022 Faktúra
1220005615 náklady na K-BRKO 06/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. 00681300 419 876,00 € 11.07.2022 25.07.2022 Faktúra
1220005613 zneškodnenie vzniknutého odpadu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 538,56 € 11.07.2022 26.07.2022 Faktúra
1220005614 zhodnotenie vzniknutého odpadu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 509,22 € 11.07.2022 26.07.2022 Faktúra
1220005557 zrážky 01-06/2022, Kozia 9 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 80,28 € 08.07.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005554 výťah 06/2022 Tománkova 7 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 96,22 € 08.07.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005555 výťah 06/2022 Budyšínska 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 104,34 € 08.07.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005556 výťah 06/2022 Česká 4 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 102,70 € 08.07.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005561 vodné Píla 1, 23.6.2021-22.6.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 351,04 € 08.07.2022 14.07.2022 Faktúra
1220005572 prenájom rádiostaníc 06/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Technopol International, a.s. 35723343 24,00 € 08.07.2022 14.07.2022 Faktúra
1220005579 tlač in.ba 7-8/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenská Grafia a.s. 31321470 41 892,00 € 08.07.2022 14.07.2022 Faktúra
1220005566 mesačná správa systému 06/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 QEX a.s. 00587257 390,00 € 08.07.2022 14.07.2022 Faktúra
1220005573 preprava do Ľubľany 25.-28.06.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Sun bus s.r.o. 48032247 4 000,00 € 08.07.2022 14.07.2022 Faktúra
1220005585 vodné Čierny les 24.5.-23.6.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 118,42 € 08.07.2022 18.07.2022 Faktúra
1220005586 zrážky 06/2022, Sedlárska 2-4 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 33,55 € 08.07.2022 18.07.2022 Faktúra
1220005603 zrážky 01-06/2022 Podzáhradná 100 A,B Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 188,11 € 08.07.2022 18.07.2022 Faktúra
1220005604 zrážky 06/2022 Batkova 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 262,40 € 08.07.2022 18.07.2022 Faktúra