Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1220010605 oprava radiátorov ÚK v 11tich bytoch, Tománkova 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 JOMAKSTAV, s.r.o. 35934344 854,35 € 14.12.2022 29.12.2022 Faktúra
1220010606 oprava dolnej brány a svetla, Tománkova 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 JOMAKSTAV, s.r.o. 35934344 232,26 € 14.12.2022 29.12.2022 Faktúra
1220010658 vodné ,stočné Nekrasovova, 8.11.-7.12.2022 Pruger Wallnerova záhr. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 36,67 € 14.12.2022 29.12.2022 Faktúra
1220010650 zabezpečenie objektu proti cudzím osobám Nábr. A.G.L.Svobodu - bistro Čajka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 144,56 € 14.12.2022 29.12.2022 Faktúra
1220010651 odstránenie vytápania Batkova 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 600,13 € 14.12.2022 29.12.2022 Faktúra
1220010652 zabezpečenie objektu proti cudzím osobám Kopčianska 76 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 200,03 € 14.12.2022 29.12.2022 Faktúra
1220010653 zabezpečenie objektu proti cudzím osobám Beňadická 21/Braník Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 478,64 € 14.12.2022 29.12.2022 Faktúra
1220010655 oprava nefunkčného kotla DPOH Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 597,41 € 14.12.2022 29.12.2022 Faktúra
1220010656 vodoinštalačné a elektroinštalačné práce Bagarova 20 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 391,36 € 14.12.2022 29.12.2022 Faktúra
1220010657 dopojenie domčeka v Pruger-Wallnerovej záhrade na prívod el.prúdu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 3 093,45 € 14.12.2022 29.12.2022 Faktúra
1220010678 rekonštrukcia kúrenia ZUŠ Kowalského - Šancová 39/a Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ENCOREX s.r.o 52202330 13 485,75 € 14.12.2022 29.12.2022 Faktúra
1220010682 revízie elektroinštalácie garáže Nám. Martina Benku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ENCOREX s.r.o 52202330 1 613,92 € 14.12.2022 29.12.2022 Faktúra
1220010683 oprava a obnova domčeka v Pruger-Wallnerovej záhrade Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ENCOREX s.r.o 52202330 9 897,16 € 14.12.2022 29.12.2022 Faktúra
1220010684 osadenie mreží v archíve Markova 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ENCOREX s.r.o 52202330 4 152,41 € 14.12.2022 29.12.2022 Faktúra
1220010685 oplotenie areálu na Gagarinovej ul./ Rožnavská Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ENCOREX s.r.o 52202330 876,70 € 14.12.2022 29.12.2022 Faktúra
1220010686 oprava strechy v objekte Bulharskej školy blok B Záporožská 8 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ENCOREX s.r.o 52202330 19 346,95 € 14.12.2022 29.12.2022 Faktúra
1220010687 odstránenie 13 ks reklamných pútačov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ENCOREX s.r.o 52202330 8 029,15 € 14.12.2022 29.12.2022 Faktúra
1220010694 provízia za predaj parkovného 11/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Caffé TRIESTE BA, s. r. o. 45598398 203,75 € 14.12.2022 29.12.2022 Faktúra
1220010690 provízia za predaj parkovného 11/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOPIN, sr.o. 45643423 2 866,02 € 14.12.2022 29.12.2022 Faktúra
1220010692 provízia za predaj parkovného 10-11/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Potraviny MALINA, s.r.o. 51560887 148,09 € 14.12.2022 29.12.2022 Faktúra
1220010691 provízia za predaj parkovného 11/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mishellbeauty s.r.o. 50341766 32,40 € 14.12.2022 29.12.2022 Faktúra
1220010704 PHM za 2/2 - 11/2022 pre MsP - Veliteľstvo, Okresné veliteľstvá Bratislava I až V, Útvar zásahovej jednotky a kynológie (od 16.11.2022 - 30.11.2022) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SLOVNAFT, a.s. 31322832 6 903,73 € 14.12.2022 30.12.2022 Faktúra
1220010643 Multicara29/M02-BT534CA - servis Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 2 591,95 € 14.12.2022 30.12.2022 Faktúra
1220010644 Multicara31/M05-BT223CV - servis Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 933,60 € 14.12.2022 30.12.2022 Faktúra
1220010674 vypustenie a napustenie ÚK systému ub. Fortuna Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 117,74 € 14.12.2022 30.12.2022 Faktúra
1220010675 oprava podlahy ub. Fortuna Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 667,93 € 14.12.2022 30.12.2022 Faktúra
1220010676 odstránenie vytápania buniek č. 318,518,521 ub. Fortuna Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 137,03 € 14.12.2022 30.12.2022 Faktúra
1220010677 zámočnícke práce ub. Fortuna Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 112,38 € 14.12.2022 30.12.2022 Faktúra
1220010670 projektová dokumentácia park Šancová pre zlúčené územné a stavebné povolenie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Atregia s.r.o. 02017342 8 817,20 € 14.12.2022 30.12.2022 Faktúra
1220010672 spracovanie projektovej dokumentácie Park Husova Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Atregia s.r.o. 02017342 1 794,93 € 14.12.2022 30.12.2022 Faktúra