1220010427 |
údržba zelene obj.č OTS2204123 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
263,69 € |
12.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220010428 |
údržba zelene obj.č OTS2204423 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
3 447,60 € |
12.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220010429 |
údržba zelene obj.č OTS2204447 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
669,89 € |
12.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220010430 |
údržba zelene obj.č OTS2204004 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
10 678,80 € |
12.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220010323 |
konzultačné služby a workshopy pre projektové riadenie mest.projektov, 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FBE Bratislava, s.r.o. |
35752807 |
|
1 920,00 € |
12.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220010311 |
catering na stretnutie k poďakovaniu za spouprácu pri zavádzaní K-BRKO |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
625,38 € |
12.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220010312 |
catering na na miesto horáreň Horský park |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
294,24 € |
12.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220010392 |
strážna služba 11/2022, ACP Bottova 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
4 680,00 € |
12.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220010393 |
strážna služba 11/2022, ŠKP Junácka 10 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
6 480,00 € |
12.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220010313 |
plyn vyúčt. 11/2022, Agátová 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
22 434,60 € |
12.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1220010381 |
plyn vyúčt. 11/2022, Primaciálne mám.2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
24 797,41 € |
12.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1220010382 |
plyn vyúčt. 11/2022, Primaciálne mám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
10 019,84 € |
12.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1220010314 |
elektrina 11/2022, Agátová 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
3 270,14 € |
12.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1220010315 |
elektrina 11/2022 Jantárová 919/5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
178,52 € |
12.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1220010386 |
elektrina vyúčt. 11/2022, Primaciálne nám.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
3 257,06 € |
12.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1220010388 |
elektrina vyúčt. 11/2022, Laurinská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
218,88 € |
12.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1220010390 |
elektrina vyúčt. 11/2022, Markova 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
232,25 € |
12.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1220010421 |
plyn vyúčt. 11/2022. Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
9 011,80 € |
12.12.2022 |
|
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1220010420 |
elektrina vyúčt. 11/2022. Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
318,52 € |
12.12.2022 |
|
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1220010322 |
Meranie hluku a vibrácii v priestoroch budovy SND |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Studio D - akustika s.r.o. |
25174240 |
|
21 000,00 € |
12.12.2022 |
|
|
20.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1220010285 |
Aktualizácia vedenia a pasportizácie existujúcej siete cyklistických komunikácii na území Bratislavy v prostredí ArcGis online |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tomáš Durdovanský |
48075515 |
|
4 500,00 € |
09.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220010286 |
dopracovanie DÚR dodatok č.2,3 "MET - Vajnorská radiála" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVOPROJEKT, a.s. |
31322000 |
|
216 718,20 € |
09.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220010287 |
dopracovanie DÚR "MET - Vajnorská radiála" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRAVOPROJEKT, a.s. |
31322000 |
|
159 739,20 € |
09.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220010288 |
repezentačné oblečenie na Turnaj 4 miest a Medzinárodné detské hry |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ATAK, výrobné družstvo v reštrukturalizácii |
00698113 |
|
15 408,72 € |
09.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220010289 |
Technická štúdia obsluhy územia MČ Vajnory - 2.etapa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
23 136,00 € |
09.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220010297 |
prieskum "Rodičia a poručníci detí vo veku 2-15 rokov" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MEDIAN SK, s.r.o. |
35843128 |
|
8 028,00 € |
09.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220010302 |
dopojenie cirkulačného čerpadla v plyn.kotolni ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REGULATERM spol. s r.o. |
35694858 |
|
144,00 € |
09.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220010303 |
výmena cirkulačného čerpadla v plyn.kotolni ub.Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REGULATERM spol. s r.o. |
35694858 |
|
1 593,60 € |
09.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220010295 |
kábel USB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AV Integra, s. r. o. |
46388800 |
|
234,00 € |
09.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220010299 |
príprava dizajn systému,dizajn elektronických služieb mesta a mestského webu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Michalička Consulting s. r. o. |
54298792 |
|
12 000,00 € |
09.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |