Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1220010143 zrážky 11/2022 Primaciálne nám.1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 71,89 € 06.12.2022 29.12.2022 Faktúra
1220010144 zrážky 11/2022 Primaciálne nám.1 PP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 128,21 € 06.12.2022 29.12.2022 Faktúra
1220010191 zhodnotenie vzniknutého odpadu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 360,72 € 06.12.2022 30.12.2022 Faktúra
1220010192 zneškodnenie vzniknutého odpadu vrátené OSK 14.12.2022 - vytlačiť nový KLfaktúry Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 514,80 € 06.12.2022 30.12.2022 Faktúra
1220010193 čistenie komunikácií 11/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 394 078,70 € 06.12.2022 30.12.2022 Faktúra
1220010197 prevádzka VO 11/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Yunex, s. r. o. 53684141 147 564,64 € 06.12.2022 30.12.2022 Faktúra
1220010198 el.energia Istrochem 10/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Yunex, s. r. o. 53684141 991,84 € 06.12.2022 30.12.2022 Faktúra
1220010189 prevádzka MPS 11/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Yunex, s. r. o. 53684141 1 240,79 € 06.12.2022 30.12.2022 Faktúra
1220010138 prenájom vozidla Piaggio Porter Max BT817AC, 11/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Corleonet, s.r.o. 45447004 450,00 € 06.12.2022 30.12.2022 Faktúra
1220010173 oprava 10 nájom.bytov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ELINSS, s. r. o. 44899831 58 306,61 € 06.12.2022 30.12.2022 Faktúra
1220010174 oprava 8 nájom.bytov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ELINSS, s. r. o. 44899831 55 886,31 € 06.12.2022 30.12.2022 Faktúra
1220010154 poplatky za telekomunikačné služby 11/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 619,92 € 06.12.2022 30.12.2022 Faktúra
1220010155 poplatky za telekomunikačné služby 11/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 438,16 € 06.12.2022 30.12.2022 Faktúra
1220010156 poplatky za telekomunikačné služby 11/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 4 804,61 € 06.12.2022 30.12.2022 Faktúra
1220010158 poplatky za telekomunikačné služby 11/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 454,82 € 06.12.2022 30.12.2022 Faktúra
1220010159 poplatky za telekomunikačné služby 11/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 119,50 € 06.12.2022 30.12.2022 Faktúra
1220010161 poplatky za telekomunikačné služby 11/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 113,54 € 06.12.2022 30.12.2022 Faktúra
1220010163 poplatky za telekomunikačné služby 11/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 687,03 € 06.12.2022 30.12.2022 Faktúra
1220010165 prenájom rackov 12/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 VNET a.s. 35845007 8 150,54 € 06.12.2022 30.12.2022 Faktúra
1220010150 služba CLOUD 11/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PERFORMANCE, s.r.o. 36671134 246,00 € 06.12.2022 30.12.2022 Faktúra
1220010151 správa virtual.server.infraštruktúry 11/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PERFORMANCE, s.r.o. 36671134 360,00 € 06.12.2022 30.12.2022 Faktúra
1220010152 Licencie AutoCAD Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 smartCAD s.r.o. 44743289 38 784,00 € 06.12.2022 30.12.2022 Faktúra
1220010167 Carrier Ethernet OLO, 12/2022 + prepoj Ventúrska 22 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 O2 Business Services, a. s. 50087487 164,16 € 06.12.2022 30.12.2022 Faktúra
1220010168 Carrier Ethernet OLO-MAG, 12/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 O2 Business Services, a. s. 50087487 279,60 € 06.12.2022 30.12.2022 Faktúra
1220010169 "Visit Bratislava" 12/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 O2 Business Services, a. s. 50087487 2 640,00 € 06.12.2022 30.12.2022 Faktúra
1220010170 dátové komunikačné služby MAG 12/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 O2 Business Services, a. s. 50087487 1 054,55 € 06.12.2022 30.12.2022 Faktúra
1220010171 WiFi HotSpot "VisitBratislava" - riešenie pokrytia, pripojenia, poskytovanie prevádzky privátnej dátovej siete Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 O2 Business Services, a. s. 50087487 1 105,92 € 06.12.2022 30.12.2022 Faktúra
1220010172 pripojenie Carrier Ethernet P+R parkovísk Lokalita Komisárky, 15.11.-31.12.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 O2 Business Services, a. s. 50087487 234,08 € 06.12.2022 30.12.2022 Faktúra
1220010141 upratovanie + spotr.materiál, Bottova 11/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SEHOS PLUS s. r. o. 46979760 3 927,48 € 06.12.2022 30.12.2022 Faktúra
1220010206 catering na Vianočné posedenie 30.11.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 AGENTÚRA MANNA, s.r.o. 36749117 6 954,00 € 06.12.2022 30.12.2022 Faktúra