Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1220010048 zabezpečovanie činnosti technika PO a BOZP na pracoviskách MsP za 11/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Bc. Karolína Jastrabíková SERVIS PO A BOZP 37122991 232,36 € 02.12.2022 13.12.2022 Faktúra
1220010077 oprava imobilizérov pre MsP - OV BA I, OV BA V Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Markon s.r.o. 35904356 742,80 € 02.12.2022 13.12.2022 Faktúra
1220010049 kresličské práce - projekt revitalizácie sociálnych zariadení OV BA IV Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. arch. Michal Vacho - VACUUM 40960366 1 200,00 € 02.12.2022 13.12.2022 Faktúra
1220010062 stavebné a montážne práce 11/2022 "Rekonštrukcia objektu NKP ZUŠ Panenská 11 Dom hudby" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HIMBUILDING, s.r.o. 47758970 103 591,61 € 02.12.2022 14.12.2022 Faktúra
1220010074 upratovacie práce 11/2022, Tománkova 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Werberová Andrea, Mgr.- AWA clean 47134852 300,00 € 02.12.2022 20.12.2022 Faktúra
1220010063 Gunduličova 10, vodné,stočné,zrážky za obdobie 29.10.-28.11.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 114,56 € 02.12.2022 23.12.2022 Faktúra
1220010061 dokumentácia pre stavebné povolenie "Rekonštrukcia internátu SOU - ZB" zapojiť 453 v sume 87.000 eur Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 studený architekti s. r. o. 44246897 87 000,00 € 02.12.2022 23.12.2022 Faktúra
1220010073 bagety Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 GROTTO TRADE s. r. o. 44036752 2 856,00 € 02.12.2022 27.12.2022 Faktúra
1220010066 rámček,yásuvka,spínač,kábel Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ELRON Elektro s.r.o. 35933747 711,50 € 02.12.2022 27.12.2022 Faktúra
1220010075 práca s programom bratisl.podujatí, posúvanie program.tipov na in.ba 12/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mgr. Ľubomíra Záhorová 50210335 320,00 € 02.12.2022 27.12.2022 Faktúra
1220010056 prenájom kamerového systému 11/2022 KZ Hradská Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 K4FIN, s.r.o. 45427232 648,00 € 02.12.2022 27.12.2022 Faktúra
1220010057 prenájom 2 ks obytných kontajnerov 11/2022 KZ Hradská Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka 35940212 273,60 € 02.12.2022 27.12.2022 Faktúra
1220010058 prenájom sanitárneho kontajnera (B) 11/2022 KZ Hradská Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka 35940212 424,80 € 02.12.2022 27.12.2022 Faktúra
1220010059 prenájom sanitárneho kontajnera (C) 11/2022 KZ Hradská Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka 35940212 513,00 € 02.12.2022 27.12.2022 Faktúra
1220010060 prenájom 13 ks obytných kontajnerov 11/2022 KZ Hradská Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka 35940212 2 277,60 € 02.12.2022 27.12.2022 Faktúra
1220010071 príprava nástrojov na zber údajov a čiastkový zber a spracovanie údajov o začleňovaní detí z Ukrajiny do škôl v BA Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Centrum vzdelávacích analýz 53565401 6 300,00 € 02.12.2022 27.12.2022 Faktúra
1220010076 školenie pracovníkov - Krízová intervencia pre MsP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Občianske združenie Nepokojné deti 51237652 500,00 € 02.12.2022 27.12.2022 Faktúra
1220010067 cenárske,rozpočtové,rozborové práce 11/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Peter Bóna - BONNUM 40244041 750,00 € 02.12.2022 30.12.2022 Faktúra
1220010069 provoz,údržba a podpora vismo 10-12/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 WEBHOUSE, s.r.o. 25327054 750,00 € 02.12.2022 30.12.2022 Faktúra
1220010070 prenájom hnuteľných vecí 11/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CANEX, spol. s r.o. 31378854 375,60 € 02.12.2022 30.12.2022 Faktúra
1220010050 údržba zelene obj. OTS2204947 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 482,69 € 02.12.2022 30.12.2022 Faktúra
1220010051 údržba zelene obj. OTS2204968 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 17 030,98 € 02.12.2022 30.12.2022 Faktúra
1220010052 údržba zelene obj. OTS2204970 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 29 952,48 € 02.12.2022 30.12.2022 Faktúra
1220010053 údržba zelene obj. OTS2204946 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 802,37 € 02.12.2022 30.12.2022 Faktúra
1220010054 údržba zelene obj. OTS2203535 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 5 464,44 € 02.12.2022 30.12.2022 Faktúra
1220010055 údržba zelene obj. OTS2203536 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 2 466,82 € 02.12.2022 30.12.2022 Faktúra
1220010065 opravy povrchov stien a maľovanie v ub.Kopčany Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Martiny, s. r. o. 44723024 27 476,27 € 02.12.2022 30.12.2022 Faktúra
1220010068 mandátny certifikát pre QESi Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Disig a.s. 35975946 444,77 € 02.12.2022 30.12.2022 Faktúra
1220010064 cateringové služby na 3.wokshop Magistrát bez odpadu ROPO a MsP 23.11.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Cateringové služby s.r.o. 44745982 322,44 € 02.12.2022 30.12.2022 Faktúra
1220010032 Wifi Bratislava 10/2022 dobropis fa č. 220208503 - KDF9607 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 O2 Business Services, a. s. 50087487 2 764,80 € 01.12.2022 07.12.2022 Faktúra