Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1220009985 spísanie notárskej zápisnice Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 JUDr. Ondrej Ďuriač, notár 50697943 180,00 € 30.11.2022 27.12.2022 Faktúra
1220009963 organizačnéa technické zabezpečenie Konferencie bratisl.učiteľov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Indícia, n. o. 45736286 11 850,00 € 30.11.2022 27.12.2022 Faktúra
1220009993 revízia detektorov plynov na ZUŠ J.Kowalského Židovská 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ENCOREX s.r.o 52202330 264,00 € 30.11.2022 29.12.2022 Faktúra
1220009994 oprava a obnova domčeka v Pruger-Wallnerovej záhrade Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ENCOREX s.r.o 52202330 2 718,55 € 30.11.2022 29.12.2022 Faktúra
1220009995 kontrola a servis vzduchotechniky DPOH na Gorkého 17 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ENCOREX s.r.o 52202330 2 322,84 € 30.11.2022 29.12.2022 Faktúra
1220009996 servis a revízia plyn.kotolne DPOH Gorkého 17 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ENCOREX s.r.o 52202330 3 129,36 € 30.11.2022 29.12.2022 Faktúra
1220009997 revízia hydrantov a kontrola has.prístrojov, Záporožská 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ENCOREX s.r.o 52202330 411,67 € 30.11.2022 29.12.2022 Faktúra
1220009964 provízia za PAAS Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 EFLEK s. r. o. 47205083 1,09 € 30.11.2022 29.12.2022 Faktúra
1220009955 Oprava a výmena skiel, Laurinská, NR Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Peter Ložan - SKLENÁRSTVO, s.r.o. 52182762 789,00 € 30.11.2022 29.12.2022 Faktúra
1220009958 preskúšanie hlas.zar. a tech.dozor pri MsZ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 V-AKTUAL s.r.o. 35924641 225,00 € 30.11.2022 29.12.2022 Faktúra
1220009951 oprava poškodeného chodníka na ul. Jiráskova-Romanova Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 STRABAG s.r.o. 17317282 586,82 € 30.11.2022 30.12.2022 Faktúra
1220009991 kancelársky nábytok Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 KLS spol. s.r.o. 30223288 28 524,00 € 30.11.2022 30.12.2022 Faktúra
1220009984 odvoz KO 11/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. 00681300 2 075 000,00 € 30.11.2022 30.12.2022 Faktúra
1220009966 údržba zelene obj. OTS2204595 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 1 365,30 € 30.11.2022 30.12.2022 Faktúra
1220009967 údržba zelene obj. OTS2201783 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 6 613,74 € 30.11.2022 30.12.2022 Faktúra
1220009968 údržba zelene obj. OTS2203303 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 2 449,20 € 30.11.2022 30.12.2022 Faktúra
1220009969 údržba zelene obj. OTS2204441 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 647,71 € 30.11.2022 30.12.2022 Faktúra
1220009970 údržba zelene obj. OTS2201997 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 784,80 € 30.11.2022 30.12.2022 Faktúra
1220009971 údržba zelene obj. OTS2204353 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 4 222,66 € 30.11.2022 30.12.2022 Faktúra
1220009972 údržba zelene obj. OTS2202058 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 578,40 € 30.11.2022 30.12.2022 Faktúra
1220009998 vymaľovanie ob.buniek č.004,024,063,073,081, Kopčianska 90 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ENCOREX s.r.o 52202330 7 631,12 € 30.11.2022 30.12.2022 Faktúra
1220009975 vodné,stočné,zrážky Budyšínska 1, 13.10.-12.11.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 079,13 € 30.11.2022 09.01.2023 Faktúra
1220010002 preklad informácie o veľkom projekte a korektúru k žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt "Nová električková trať v Petržalke, 2 časť Bosákova ulica - Janíkov dvor" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SKRIVANEK SLOVENSKO, s.r.o. 36409812 3 388,60 € 30.11.2022 14.02.2023 Faktúra
1220009928 dobropis k fa č. 20221052 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. 35905832 -180,00 € 29.11.2022 07.12.2022 Faktúra
1220009920 sťahovacie služby Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PLUSIM spol. s r.o. 35818565 3 105,60 € 29.11.2022 07.12.2022 Faktúra
1220009921 uskladnenie tovaru 09/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PLUSIM spol. s r.o. 35818565 140,40 € 29.11.2022 07.12.2022 Faktúra
1220009891 úprava radiča Vazovova-Mýtna kapotovaním Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Yunex, s. r. o. 53684141 4 090,00 € 29.11.2022 07.12.2022 Faktúra
1220009892 úprava rozvádzača Vazovova-Mýtna kapotovaním Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Yunex, s. r. o. 53684141 2 792,00 € 29.11.2022 07.12.2022 Faktúra
1220009895 úprava radiča Trenčianska-Bajkalská kapotovaním Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Yunex, s. r. o. 53684141 4 990,00 € 29.11.2022 07.12.2022 Faktúra
1220009896 úprava rozvádzača Trenčianska-Bajkalská kapotovaním Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Yunex, s. r. o. 53684141 3 663,20 € 29.11.2022 07.12.2022 Faktúra