Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1220009629 nájomné za NP 11/2022, OST 981 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 84,71 € 16.11.2022 29.11.2022 Faktúra
1220009630 nájomné za NP 11/2022, OST 980 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 84,71 € 16.11.2022 29.11.2022 Faktúra
1220009631 nájomné za NP 11/2022, OST 979 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 84,71 € 16.11.2022 29.11.2022 Faktúra
1220009632 nájomné za NP 11/2022, OST 978 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 82,65 € 16.11.2022 29.11.2022 Faktúra
1220009633 nájomné za NP 11/2022, OST 977 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 88,12 € 16.11.2022 29.11.2022 Faktúra
1220009634 nájomné za NP 11/2022, OST 655 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 51,78 € 16.11.2022 29.11.2022 Faktúra
1220009544 zabezpečenie územného rozhodnutia pre projekt "O4-Petržalská os" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 6 022,00 € 16.11.2022 29.11.2022 Faktúra
1220009545 odmena za projektový manažment 10/2022 "TEŠ pre križovatku Bosáova - Jantárová - Farského" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 811,37 € 16.11.2022 29.11.2022 Faktúra
1220009597 preskúšanie hlas.zar. a tech.dozor pri MsZ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 V-AKTUAL s.r.o. 35924641 225,00 € 16.11.2022 29.11.2022 Faktúra
1220009598 prenájom kamerového systému 10/2022 Krízové zariadenie Hradská Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 K4FIN, s.r.o. 45427232 648,00 € 16.11.2022 29.11.2022 Faktúra
1220009601 elektrina 10/2022, Agátová 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 3 243,82 € 16.11.2022 29.11.2022 Faktúra
1220009600 právne služby a poradenstvo 10/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 LEGATE, s.r.o. 35846909 5 961,00 € 16.11.2022 29.11.2022 Faktúra
1220009564 strážna služba 10/2022, Bazová 8 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. 36385832 2 232,00 € 16.11.2022 30.11.2022 Faktúra
1220009565 strážna služba 10/2022, Technická 6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. 36385832 6 696,00 € 16.11.2022 30.11.2022 Faktúra
1220009594 strážna služba 10/2022, Donská 62 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. 36385832 6 696,00 € 16.11.2022 30.11.2022 Faktúra
1220009595 strážna služba 10/2022, Bajzova 8 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. 36385832 6 696,00 € 16.11.2022 30.11.2022 Faktúra
1220009599 Rekonštrukcia chodníka pozdĺž Chorvátskeho ramena s VO prosim zapojit na 453 , Poplatok za rozvoj, vo výške 320 388,80 eur Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ELZA-Elektromontážny závod Bratislava a.s. 31322999 530 649,12 € 16.11.2022 01.12.2022 Faktúra
1220009603 deratizácia - Stanica jazdeckej polície, Kr.Lom Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 144,48 € 16.11.2022 07.12.2022 Faktúra
1220009606 spojenie rackov na Technickej 6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 IES s.r.o. 00699454 996,00 € 16.11.2022 07.12.2022 Faktúra
1220009556 dobropis k fa č. 220209427 - KDF9237 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 O2 Business Services, a. s. 50087487 -2 764,80 € 16.11.2022 07.12.2022 Faktúra
1220009607 dobropis k fa č. 220208503 - KDF 10032 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 O2 Business Services, a. s. 50087487 -1 871,77 € 16.11.2022 07.12.2022 Faktúra
1220009605 Front-end vývoj digitálnych služieb Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 AMCEF s.r.o. 51026694 24 000,00 € 16.11.2022 07.12.2022 Faktúra
1220009570 vodné,stočné,zrážky Panenská 11, 10.10.-9.11.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 60,83 € 16.11.2022 09.12.2022 Faktúra
1220009746 výroba a dodávka dlažby Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CITY STONE DESING s.r.o. 47978929 5 866,56 € 16.11.2022 09.12.2022 Faktúra
1220009608 výroba a dodávka dlažby Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CITY STONE DESING s.r.o. 47978929 5 866,56 € 16.11.2022 09.12.2022 Faktúra
1220009609 výroba a dodávka dlažby Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CITY STONE DESING s.r.o. 47978929 5 866,56 € 16.11.2022 09.12.2022 Faktúra
1220009610 výroba a dodávka dlažby Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CITY STONE DESING s.r.o. 47978929 5 866,56 € 16.11.2022 09.12.2022 Faktúra
1220009583 inžinierska činnosť 10/2022 NS MHD 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 43 536,00 € 16.11.2022 12.12.2022 Faktúra
1220009584 odmena za prípravu a realizáciu projektu,výdavky a náklady za ext.dodávky "Rozšírenie vstupnej cestnej kominikácie do Čunova " 10/2022 zapojiť 453 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 5 766,26 € 16.11.2022 12.12.2022 Faktúra
1220009536 výdavky a náklady za ext.dodávky za prípravu projektu 10/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 7 041,00 € 16.11.2022 12.12.2022 Faktúra