Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1220009568 vodné,stočné Ventúrska 22, 10.10.-9.11.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 65,18 € 16.11.2022 13.12.2022 Faktúra
1220009569 vodné,stočné Sedlárska 4, 10.10.-9.11.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 41,04 € 16.11.2022 13.12.2022 Faktúra
1220009573 elektrina 10/2022, Pri Čiernom lese 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 2 494,01 € 16.11.2022 13.12.2022 Faktúra
1220009593 deratizácia - Bazová 8 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 426,12 € 16.11.2022 14.12.2022 Faktúra
1220009590 spracovanie PD "Rekonštrukcia stromoradia a priľahlého chodníka - Pionierska ul." Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Atregia s.r.o. 02017342 6 298,00 € 16.11.2022 19.12.2022 Faktúra
1220009612 VDZ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SAROUTE s.r.o. 31606458 5 046,33 € 16.11.2022 19.12.2022 Faktúra
1220009588 celkové ošetrenie stromov v Sade Janka Kráľa Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o. 36291072 3 000,00 € 16.11.2022 21.12.2022 Faktúra
1220009589 celkové ošetrenie stromov v Sade Janka Kráľa Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o. 36291072 4 320,00 € 16.11.2022 21.12.2022 Faktúra
1220009611 VDZ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SAROUTE s.r.o. 31606458 17 866,85 € 16.11.2022 23.12.2022 Faktúra
1220009613 čistenie mosta Apollo Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Športový klub IAMES Bratislava 00688967 31 602,00 € 16.11.2022 23.12.2022 Faktúra
1220009615 otryskanie stien a piliera vysokotlakým vodným lúčom - podjazd Bajkalská Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Športový klub IAMES Bratislava 00688967 34 410,60 € 16.11.2022 23.12.2022 Faktúra
1220009616 oprava lávky L 343 - II.časť Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Športový klub IAMES Bratislava 00688967 13 538,02 € 16.11.2022 23.12.2022 Faktúra
1220009617 orezy,výruby stromov - SNP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 1 921,96 € 16.11.2022 23.12.2022 Faktúra
1220009554 oprava prasknutého skla na notebooku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 AUTOCONT s.r.o. 36396222 376,80 € 16.11.2022 27.12.2022 Faktúra
1220009575 prevádzkové náklady 10/2022 Bottova Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bus Station Services s. r. o. 50861662 13 330,48 € 16.11.2022 27.12.2022 Faktúra
1220009576 spotrebované média 10/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bus Station Services s. r. o. 50861662 14 826,77 € 16.11.2022 27.12.2022 Faktúra
1220009587 celkové ošetrenie stromov v Sade Janka Kráľa Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o. 36291072 240,00 € 16.11.2022 27.12.2022 Faktúra
1220009561 vyhotovenie geometrického plánu č. 570/22 v k.ú. Rača Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ZOG s.r.o. 47610972 121,00 € 16.11.2022 27.12.2022 Faktúra
1220009604 letecká mapa Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SmartWear s.r.o. 50577514 35,00 € 16.11.2022 27.12.2022 Faktúra
1220009602 Gunduličova 10, elektrina 10/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 1 099,55 € 16.11.2022 29.12.2022 Faktúra
1220009571 elektrina 10/2022, Hradská 2B Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 5 114,16 € 16.11.2022 29.12.2022 Faktúra
1220009572 elektrina 10/2022, Technická 6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 2 110,24 € 16.11.2022 29.12.2022 Faktúra
1220009614 čistenie mostov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Športový klub IAMES Bratislava 00688967 20 567,10 € 16.11.2022 30.12.2022 Faktúra
1220009580 prednáška, školenie - krajná núdza, nutná obrana, oprávnené použitie zbrane, psychológia konania pod stresom, prvá pomoc Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 My Police 42138434 315,00 € 16.11.2022 30.12.2022 Faktúra
1220009574 papierové utierky,toal.papier Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 VICOM s.r.o. 35908076 769,50 € 16.11.2022 30.12.2022 Faktúra
1220009514 mzdové náklady kotolní 10/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 768,03 € 15.11.2022 24.11.2022 Faktúra
1220009515 odb.obsluha a dozor kotolne 11/2022, Kopčianska 88 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 90,00 € 15.11.2022 24.11.2022 Faktúra
1220009516 odb.obsluha a dozor kotolne 11/2022, Budyšínska 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 223,20 € 15.11.2022 24.11.2022 Faktúra
1220009517 odb.obsluha a dozor kotolne 11/2022, O. Štefanka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 90,00 € 15.11.2022 24.11.2022 Faktúra
1220009503 vence 28.10.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 17330190 100,00 € 15.11.2022 24.11.2022 Faktúra