1220005240 |
poplatok za potvrdenie bankovej informácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00151653 |
|
78,00 € |
28.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1220005611 |
prevádzkové náklady za IV.Q.2021 (01.10.-31.12.2021) v objekte HaZZ - MsP Saratovská 30 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
4 759,48 € |
11.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1220006398 |
prevádzkové náklady za II.Q.2022 (01.04.-30.06.2022) v objekte HaZZ - MsP Saratovská 30 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
4 684,19 € |
05.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1220010211 |
prevádzkové náklady za III.Q.2022 (01.07.-30.09.2022) v objekte HaZZ - MsP Saratovská 30 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
3 567,58 € |
07.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220002093 |
škoda vzniknutá preseknutím optického kábla |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK |
00156752 |
|
9 028,00 € |
23.03.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1220010035 |
videomonitoring dnových výpustov a batymetrické zameranie dna pre rybník č. 1 a rybník č. 2 na Železnej studničke
zapojiť 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK |
00156752 |
|
3 345,60 € |
01.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220010787 |
výkon technicko-bezpečnostného dohľadu v rámci výstavby Mosta Apollo |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK |
00156752 |
|
6 172,80 € |
16.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220008545 |
poskytovanie prístupu k službe API |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský hydrometeorologický ústav |
00156884 |
|
648,00 € |
17.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220011146 |
poskytovanie predpovedí parametrov počasia 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský hydrometeorologický ústav |
00156884 |
|
1 017,00 € |
22.12.2022 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1220005963 |
el. energia 30.11.2021 - 30.06.2022, kamera Michalská 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Univerzitná knižnica v Bratislave |
00164631 |
|
11,26 € |
20.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1220011219 |
el. energia 30.06.- 30.11.2022, kamera Michalská 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Univerzitná knižnica v Bratislave |
00164631 |
|
9,05 € |
22.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220006013 |
spotreba el.energi zo siete ZOO Bratislava 2.Q.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Zoologická záhrada Bratislava |
00179710 |
|
126,94 € |
22.07.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1220006024 |
pohyblivá zložka nájmu za 2. štvrťrok 2022 (elektrická energia + spotreba vody) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Zoologická záhrada Bratislava |
00179710 |
|
1 716,55 € |
22.07.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220009699 |
prehliadka Múzea 8.11.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Múzeum mesta Bratislavy |
00179744 |
|
64,00 € |
23.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1220008490 |
prehliadka múzea pre zamestnancov MAG |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Múzeum mesta Bratislavy |
00179744 |
|
48,00 € |
14.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220008570 |
prehliadka Múzea pre zamestnancov MAG, 11.10.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Múzeum mesta Bratislavy |
00179744 |
|
60,00 € |
17.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220008571 |
prehliadka Múzea pre zamestnancov MAG, 4.10.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Múzeum mesta Bratislavy |
00179744 |
|
60,00 € |
17.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220011040 |
prehliadka 14.12.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Múzeum mesta Bratislavy |
00179744 |
|
160,00 € |
21.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220006648 |
el.energia 01-06/2022 DK Lúky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Kultúrne zariadenia Petržalky |
00179949 |
|
63,90 € |
12.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220009709 |
služby spojené s užívaním NP v Nemeckom kultúrnom dome, Barónka 3, 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Rača |
00304557 |
|
30,00 € |
23.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1220007844 |
služby spojené s užívaním NP v Nemeckom kultúrnom dome, Barónka 3, 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Rača |
00304557 |
|
30,00 € |
26.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220008663 |
služby spojené s užívaním NP v Nemeckom kultúrnom dome, Barónka 3, 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Rača |
00304557 |
|
30,00 € |
19.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220006936 |
služby spojené s užívaním NP v Nemeckom kultúrnom dome, Barónka 3, 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Rača |
00304557 |
|
30,00 € |
23.08.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220006030 |
služby spojené s užívaním NP v Nemeckom kultúrnom dome, Barónka 3, 07/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Rača |
00304557 |
|
30,00 € |
25.07.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220010835 |
služby spojené s užívaním NP v Nemeckom kultúrnom dome, Barónka 3, 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Rača |
00304557 |
|
30,00 € |
16.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220004700 |
čistenie chodníkov,odstraňovanie buriny,kosenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Jarovce |
00304603 |
|
1 503,59 € |
10.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1220005652 |
čistenie chodníkov,kosenie,rez kríkov,odstraňovanie buriny z obrubníkov 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Jarovce |
00304603 |
|
2 378,35 € |
12.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1220008674 |
čistenie chodníkov, kosenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Jarovce |
00304603 |
|
1 338,67 € |
20.10.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1220009301 |
čistenie chodníkov 27.-28.10.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Jarovce |
00304603 |
|
487,82 € |
10.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1220008219 |
čistenie chodníkov, odstraňovanie buriny, rez kríkov 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Jarovce |
00304603 |
|
2 015,32 € |
07.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |