Faktúra č. 1250002138

Obstarávateľ
  • Názov: Hlavné mesto SR Bratislava
  • IČO: 00603481
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 1250002138
  • Popis fakturovaného plnenia: letenky Ateny - André, Gál / SSV /
  • Dátum doručenia: 26.03.2025
  • Celková hodnota: 380,00 €
  • Dátum zverejnenia: 14.04.2025
  • Poznámka:
Tlačiť