Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1240007939 vložné na seminář Biouhel a zeleň – biouhel v teorii a praxi pro projektanty i realizátory, 25.9. 2024 Ostrava, Zuzana Rusková Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Svaz zakládání a údržby zeleně, z.s. 26529831 84,18 € 04.10.2024 08.10.2024 Faktúra
1240007962 Moduly diaľkovej identifikácie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 4digital s. r. o. 47596783 368,00 € 04.10.2024 09.10.2024 Faktúra
1240007888 Prednaska v oblasti BOZP a OPP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Branislav Šilhár 46274715 120,00 € 03.10.2024 09.10.2024 Faktúra
1240007875 elektrina vyúčt. 07/2024, Hradská 140/B/čislo bytu 7, pôvodná faktúra bola chybne rozdelená medzi H-probyt a OSB, preto je potrebné uhradiť zvyšnú sumu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 G&E Trading, a.s. 50131711 19,83 € 03.10.2024 09.10.2024 Faktúra
1240007897 Doprava - taxi Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOPIN, sr.o. 45643423 98,88 € 03.10.2024 09.10.2024 Faktúra
1240007915 zabezpečenie priameho prenosu z výberových konaní 2x MAG, 12.9.2024 CEO Metro a 23.9.2024 CFO OLO Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DIGITEL s.r.o. 46146997 520,00 € 03.10.2024 09.10.2024 Faktúra
1240007840 Právne služby Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Nechala and partners s. r. o. 54749565 2 100,00 € 02.10.2024 09.10.2024 Faktúra
1240007825 odvoz odpadu zo ZUŠ Panenská do spaľovne Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Komunálny podnik Bratislavy, skrátene KPB 54656885 614,58 € 02.10.2024 09.10.2024 Faktúra
1240007808 Satel INTEGRA 32 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Safe Guard s. r. o. 35710977 883,80 € 01.10.2024 08.10.2024 Faktúra
1240007758 prenájom vozidla Mercedes Benz V300 BT 203BM Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Autoleas s.r.o. 35869992 135,48 € 01.10.2024 09.10.2024 Faktúra
1240007812 Seminár "Výsadba a povýsadbová starostlivosť o dreviny", A.Varga Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ISA Slovensko 30849179 350,00 € 01.10.2024 09.10.2024 Faktúra
1240007714 servis MAN BT164HJ,oprava hydročerpadla Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 10 652,37 € 30.09.2024 09.10.2024 Faktúra
1240007724 ZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV ZA OBDOBIE OD 09/2024, Primaciálne námestie 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OTIS Výťahy, s.r.o 35683929 196,50 € 30.09.2024 09.10.2024 Faktúra
1240007723 ZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV ZA OBDOBIE OD 09/2024, Primaciálne námestie 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OTIS Výťahy, s.r.o 35683929 130,31 € 30.09.2024 09.10.2024 Faktúra
1240007722 ZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV ZA OBDOBIE OD 09/2024, Primaciálne námestie 1, Uršulínska 6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OTIS Výťahy, s.r.o 35683929 155,90 € 30.09.2024 09.10.2024 Faktúra
1240007636 internet 08/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SWAN, a.s. 35680202 15,00 € 27.09.2024 01.10.2024 Faktúra
1240007700 Oprava kávovaru Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 WiBaComp, s. r. o. 46924892 214,80 € 27.09.2024 03.10.2024 Faktúra
1240007686 Doplnenie kľúčového systému Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Peter Varsányi 48070025 6 324,78 € 27.09.2024 03.10.2024 Faktúra
1240007654 redigovanie, jazyková korektúra in.ba vydanie 10-11/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Miroslav Kyselica - MIROKO 34998144 500,00 € 27.09.2024 04.10.2024 Faktúra
1240007653 Znalecký posudok č. 57/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Viliam Antal 17477247 200,00 € 27.09.2024 04.10.2024 Faktúra
1240007656 Súprava postel'ná 2+2 140/200+70/90 HANA Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 REMPO, s.r.o. 35819081 73,80 € 27.09.2024 08.10.2024 Faktúra
1240007641 Balená voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 38,22 € 27.09.2024 09.10.2024 Faktúra
1240007640 Balená voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 152,88 € 27.09.2024 09.10.2024 Faktúra
1240007642 Balená voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 30,58 € 27.09.2024 09.10.2024 Faktúra
1240007691 oprava výťahu Tománkova 7 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 233,00 € 27.09.2024 09.10.2024 Faktúra
1240007668 Karty biele RFID 125 KHz Read-Only Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 KODYS SLOVENSKO, s r.o. 31387454 120,00 € 27.09.2024 09.10.2024 Faktúra
1240007698 posteľná súprava,prestieradlo,deka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 REMPO, s.r.o. 35819081 377,50 € 27.09.2024 09.10.2024 Faktúra
1240007633 DRUGLAB TWIST SCREEN 25ks (AMP, MET, COC, OPI, THC, BZO) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BAX PHARMA, s.r.o. 35758481 346,50 € 27.09.2024 09.10.2024 Faktúra
1240007646 Panely 200x100cm_4 ks_ACP 3 mm Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 1 221,60 € 27.09.2024 09.10.2024 Faktúra
1240007648 tlač materiálov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 962,40 € 27.09.2024 09.10.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »