Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260000909 Mýtny domcek_oprava WC_lišty a malovanie_ponuka zo dňa 27.01.2026 si u Vás objednávame realizáciu opravy WC, soklíkov a maľovku stien vobjekte Mýtneho domčeka Staré Mesto, Gondova Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Interiér 48 s. r. o. 44547234 1 297,59 € 12.02.2026 16.02.2026 Faktúra
1260000802 Balená voda - Dolphin 19 l Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 22,74 € 09.02.2026 12.02.2026 Faktúra
1260000804 Sanitácia Výdajník na balenú vodu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 81,00 € 09.02.2026 12.02.2026 Faktúra
1260000813 Vodné Panská 35, 23.09.25 - 21.10.25 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 83,14 € 09.02.2026 16.02.2026 Faktúra
1260000796 plyn vyúčt. 01/2026, Kopčianska 88 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 6 024,60 € 09.02.2026 17.02.2026 Faktúra
1260000770 oprava a údržba BA092XK Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 807,74 € 06.02.2026 12.02.2026 Faktúra
1260000780 dodávka tepla 01/2026 Kadnárova 98 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Račianska teplárenská, a.s. 35886781 3 013,22 € 06.02.2026 12.02.2026 Faktúra
1260000781 dodávka tepla 01/2026 Kadnárova 96 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Račianska teplárenská, a.s. 35886781 2 788,56 € 06.02.2026 12.02.2026 Faktúra
1260000750 poskytnutie asistencie, Kopčianska 88 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 25,50 € 06.02.2026 12.02.2026 Faktúra
1260000763 prevádzkové náklady 10-12/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 8 899,25 € 06.02.2026 17.02.2026 Faktúra
1260000722 oprava a údržba BT904IG Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 109,94 € 05.02.2026 12.02.2026 Faktúra
1260000724 oprava a údržba BT113IF Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 61,99 € 05.02.2026 12.02.2026 Faktúra
1260000700 preprava zamestnancov 01-03/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 00492736 1 000,00 € 05.02.2026 12.02.2026 Faktúra
1260000668 oprava a údržba BT170HJ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 26,20 € 04.02.2026 12.02.2026 Faktúra
1260000681 Balená voda - Dolphin 19 l Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 22,74 € 04.02.2026 12.02.2026 Faktúra
1260000680 Balená voda - Dolphin 19 l Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 132,61 € 04.02.2026 12.02.2026 Faktúra
1260000679 Balená voda - Dolphin 19 l Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 85,25 € 04.02.2026 12.02.2026 Faktúra
1260000675 dohľad reštaurátora, Panská 35 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 akad. soch. Vladimír Višvader - VILLARD - reštaurovanie a obnova pamiatok 13970445 1 063,95 € 04.02.2026 17.02.2026 Faktúra
1260000614 Zabezpečovanie činnosti technika požiarnej ochrany 01/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Bc. Karolína Jastrabíková SERVIS PO A BOZP 37122991 238,16 € 03.02.2026 12.02.2026 Faktúra
1260000593 PU č.: 957 392 6098, AB161DE Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 165,97 € 03.02.2026 12.02.2026 Faktúra
1260000594 oprava a údržba BT826HG Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 39,27 € 03.02.2026 12.02.2026 Faktúra
1260000608 Seminár PAM 41.00 - Online (SR) 27.01.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 98,40 € 03.02.2026 12.02.2026 Faktúra
1260000619 prenájom 02/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 250,20 € 03.02.2026 12.02.2026 Faktúra
1260000563 spotreba el.energie 01.12.2024-30.11.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Univerzitná knižnica v Bratislave 00164631 21,55 € 02.02.2026 06.02.2026 Faktúra
1260000552 X. Mezinárodní konference obecních policií, Olomouc, 25.3. - 27.3.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 FT Technologies a.s. 26833620 400,00 € 02.02.2026 06.02.2026 Faktúra
1260000558 spotrebovaná elektrická energia za kamerový systém v DK Lúky 07-12/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kultúrne zariadenia Petržalky 00179949 42,57 € 02.02.2026 06.02.2026 Faktúra
1260000555 nájomné za NP na ul.Medená 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 00603147 10,00 € 02.02.2026 06.02.2026 Faktúra
1260000586 Box na náradie PROSPERPLAST Box (Spotrebný materiál) Započítať s KDF 1260000587 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alza.sk s. r. o. 36562939 5,41 € 02.02.2026 09.02.2026 Faktúra
1260000565 zabezpečenie zimnej údržby komunikácií 12/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice 00641383 240,28 € 02.02.2026 11.02.2026 Faktúra
1260000553 vodné, stočné - polievanie mestského parku na Zámockej 8. 01-12/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 IPP Services, s. r. o. 44140215 3 500,74 € 02.02.2026 11.02.2026 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »