Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260004940 Prenájom multifunkčných kopírovacích tlačových zariadení 04/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Z + M servis a. s. 44195591 12 949,90 € 15.06.2026 17.06.2026 Faktúra
1260004925 služby mobilnej siete 05/2026 3107722299 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 873,73 € 11.06.2026 17.06.2026 Faktúra
1260004889 Členský poplatok na rok 2026 (29.04.2026 - 31.12.2026) / Membership fee for 2026 (29.04.2026 - 31.12.2026) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenská rada pre zelené budovy 42182158 338,36 € 10.06.2026 15.06.2026 Faktúra
1260004829 letenky BTS KSC Antal, Borko Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 WINGS, s.r.o. 31365698 212,00 € 10.06.2026 17.06.2026 Faktúra
1260004882 Fakturujeme Vám na základe Vašej objednávky č. OBB2600789 technické zabezpečenie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Optio, s.r.o. 44482108 4 211,52 € 10.06.2026 17.06.2026 Faktúra
1260004893 Čistenie - statická doprava Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s. r. o. 45917833 5 412,09 € 10.06.2026 18.06.2026 Faktúra
1260004780 Paušálna platba za apríl 2026. OBJ+KL pri KDF1260000022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Peter Bóna - BONNUM 40244041 750,00 € 09.06.2026 15.06.2026 Faktúra
1260004814 Predmetom zmluvy je výroba reklamy podľa špecifikácie. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RADIO GROUP a. s. 44845995 147,60 € 09.06.2026 16.06.2026 Faktúra
1260004811 Provízia za sprostredkovanie úhrady parkovného 5/26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOPIN, sr.o. 45643423 8 432,15 € 09.06.2026 17.06.2026 Faktúra
1260004765 01.05.2026 - 31.05.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 800,45 € 08.06.2026 16.06.2026 Faktúra
1260004763 01.05.2026 - 31.05.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 618,25 € 08.06.2026 16.06.2026 Faktúra
1260004759 4912 maska Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Henrich Stroschneider - SLOV - ALEX 22666478 269,37 € 08.06.2026 16.06.2026 Faktúra
1260004752 Letná a zimná údržba komunikácií, časť 1,Bratislava IV., služby 5/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s. r. o. 45917833 99 873,92 € 08.06.2026 16.06.2026 Faktúra
1260004756 Údržba komunikácií, časť 1-Bratislava IV., orez 6 ks stromov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s. r. o. 45917833 813,96 € 08.06.2026 16.06.2026 Faktúra
1260004773 Beey Enterprise - prepis audio/video záznamov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 NEWTON Technologies, a.s. 28479777 450,00 € 08.06.2026 17.06.2026 Faktúra
1260004623 Mimoriadne upratovacie práce v objektoch Hlavného mesta SR Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Enfield, s.r.o. 47216174 1 718,31 € 04.06.2026 15.06.2026 Faktúra
1260004662 Vyúčtovanie odmeny znalečné Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 forensic.sk Inštitút forenzných medicínskych expertíz s.r.o. 44017391 1 553,34 € 04.06.2026 15.06.2026 Faktúra
1260004693 kliešte na zber odpadu - predĺžená ruka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alza.sk s. r. o. 36562939 90,70 € 04.06.2026 15.06.2026 Faktúra
1260004690 Fakturujeme Vám vlakové lístky v sulade s vašou objednávkou :OBB2601004 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 WINGS, s.r.o. 31365698 140,00 € 04.06.2026 16.06.2026 Faktúra
1260004689 Fakturujeme Vám ubytovanie v sulade s vašou objednávkou :OBB2601003 Krakow Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 WINGS, s.r.o. 31365698 347,00 € 04.06.2026 16.06.2026 Faktúra
1260004686 TABULE_obmedzenie_594x420_40ks - terasy Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 713,40 € 04.06.2026 17.06.2026 Faktúra
1260004683 Čistenie chodníkov 05/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Jarovce 00304603 794,59 € 04.06.2026 17.06.2026 Faktúra
1260004617 Služby mobilnej siete 05/2026 // 310772221L Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 270,69 € 04.06.2026 17.06.2026 Faktúra
1260004688 PAAS ZDZ Kramáre NM3 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 24 851,90 € 04.06.2026 17.06.2026 Faktúra
1260004687 Hlavné mesto stojany_2ks / Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 73,80 € 04.06.2026 17.06.2026 Faktúra
1260004695 Internet Muchovo nám.1, 06/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Orange Slovensko, a.s. 35697270 276,75 € 04.06.2026 17.06.2026 Faktúra
1260004653 Fakturujeme Vám prenájom vozidla Fiat Ducato s EČV: BL 949RF za obdobie 06/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Autoleas s.r.o. 35869992 615,00 € 04.06.2026 17.06.2026 Faktúra
1260004684 fokus polep Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 209,10 € 04.06.2026 17.06.2026 Faktúra
1260004700 STAFFINO licencia a support Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 STAFFINO s. r. o. 47645407 1 097,82 € 04.06.2026 17.06.2026 Faktúra
1260004614 Služby pevnej siete 05/2026 // 4172737101 - kolektory Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 345,38 € 04.06.2026 17.06.2026 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »