Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1250009968 káva Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Nestlé Slovensko s.r.o. 31568211 862,75 € 24.11.2025 09.12.2025 Faktúra
1250009945 DB kolíky 25x25x400 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 TONWOOD s. r. o. 55553435 553,50 € 24.11.2025 09.12.2025 Faktúra
1250009915 Gymnastická žinenka inSPORTline Agskal T25 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stores inSPORTline SK, s.r.o. 46259317 1 018,20 € 24.11.2025 09.12.2025 Faktúra
1250009918 vodné Dunajská 2294/21-23, 23.10.2025 - 22.11.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 136,03 € 24.11.2025 10.12.2025 Faktúra
1250009997 podiel prevádzkových nákladov 11/2025, Batkova 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 567,67 € 24.11.2025 10.12.2025 Faktúra
1250009996 odplata mandatára 11/2025, Batkova 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 40,82 € 24.11.2025 10.12.2025 Faktúra
1250009926 odplata mandatára 11/2025, DS Kotva Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 816,57 € 24.11.2025 10.12.2025 Faktúra
1250009931 odplata mandatára 11/2025, Záporožská 8 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 40,82 € 24.11.2025 10.12.2025 Faktúra
1250009930 odplata mandatára 11/2025, Záporožská 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 890,63 € 24.11.2025 10.12.2025 Faktúra
1250009932 odplata mandatára 11/2025, Dudvážska 6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 40,82 € 24.11.2025 10.12.2025 Faktúra
1250009929 odplata mandatára 11/2025, Bagarova 20 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 320,92 € 24.11.2025 10.12.2025 Faktúra
1250010005 Skolenie Best Value Approach, 20-21.11.2025, Brno, 1XMAG (Szakall), Faktura bola nespravne zadana do Norisu snespravnou cenou, pri ZFK ju takto schvalili : Horváthova Eva, Vráblik Zuzana, bol týmto zamestnancom napísaný Email, o opravu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Asociace pro rozvoj infrastruktury z.s. 26671395 1 450,00 € 24.11.2025 11.12.2025 Faktúra
1250010003 Dofakturovanie rozdielov ParkDots MPA spôsobené dodatočnou úpravou dát 10/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ParkDots s.r.o. 55477232 99,68 € 24.11.2025 11.12.2025 Faktúra
1250010004 Invazní druhy rostlin v krajine , online, 10/2025, 1xMAG (Rusková Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z.s. 44684932 119,46 € 24.11.2025 11.12.2025 Faktúra
1250009971 odstránenie havarijného stavu nefunkčnej elektroinštalácie, Kopčianska 86/byt 31 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 114,18 € 24.11.2025 17.12.2025 Faktúra
1250009978 odstránenie havarijného stavu elektroinštalácie, Pribišova 8/byt 44 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 509,47 € 24.11.2025 17.12.2025 Faktúra
1250009976 odstránenie havarijného stavu opadávajúceho muriva z vonk.plášťa domu, Panská 35 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 1 577,16 € 24.11.2025 17.12.2025 Faktúra
1250009975 odstránenie havarijného stavu nefunkčného odsávača pár, Kopčianska 88/byt 33 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 253,28 € 24.11.2025 17.12.2025 Faktúra
1250009942 modernizácia priestoru chodníka na Štefanovičovej ulici, material, výroba, doprava - stromová mreža Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Športový klub IAMES Bratislava 00688967 1 940,00 € 24.11.2025 17.12.2025 Faktúra
1250009955 Opava bytu č. 86 Tománkova 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BATEA-STAV, s.r.o. 35739312 12 075,42 € 24.11.2025 17.12.2025 Faktúra
1250009970 odstránenie havarijného stavu zabezpečenie objektu proti vniknutiu, Velehradská 35 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 2 333,56 € 24.11.2025 17.12.2025 Faktúra
1250009977 odstránenie havarijného stavu poškodenej sanity, Kopčianska 88/byt 24 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 79,93 € 24.11.2025 17.12.2025 Faktúra
1250009972 odstránenie havarijného stavu výpadku el.prúdu, Kopčianska 88/byt 116 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 209,36 € 24.11.2025 17.12.2025 Faktúra
1250009973 odstránenie havarijného stavu výpadku el.prúdu, Kopčianska 88 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 94,58 € 24.11.2025 17.12.2025 Faktúra
1250009980 odstránenie havarijného stavu spadnutého ostenia vstup.dverí, Kopčianska 88 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 257,51 € 24.11.2025 17.12.2025 Faktúra
1250009960 odstránenie havarijného stavu nefunkčného osvetlenia javiska a sály divadla, Gorkého 17 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 8 655,50 € 24.11.2025 17.12.2025 Faktúra
1250009974 Fakturujeme Vám: výrub drevín a dočistenie v areáli hladiska,schodov a prístup.ciest v amfiteátri, Devín-Slovanské nábr.48 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 7 876,69 € 24.11.2025 17.12.2025 Faktúra
1250009962 strešné prekrytie orchestriska na amfiteátri, Devín-Slovanské nábr.48 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 9 973,15 € 24.11.2025 17.12.2025 Faktúra
1250009939 stavebné práce na stavbe: "Cyklotrasa Jarovce-Rusovce" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CS, s.r.o. 44101937 123 022,34 € 24.11.2025 17.12.2025 Faktúra
1250009961 odstránenie havarijného stavu výpadku el.prúdu, H.Meličkovej 11A/NP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 78,86 € 24.11.2025 17.12.2025 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »