Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260005031 Fakturujeme Vám doplnkové práce pri rekonštrkucii bytu č. 410 v BD na ul. Bodrocká 44, Bratislava Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BATEA-STAV, s.r.o. 35739312 358,55 € 16.06.2026 25.06.2026 Faktúra
1260005065 prevádzkové náklady 01-04/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 11 033,41 € 16.06.2026 26.06.2026 Faktúra
1260005024 Zabezpečenie prevádzkových prehliadok, servisu a údržby výťahov IO 05/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ArkanuS s. r. o. 48267015 5 053,52 € 16.06.2026 26.06.2026 Faktúra
1260005023 Vyslobodzovanie osôb, pohotovosť a opravy výťahov IO 05/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ArkanuS s. r. o. 48267015 5 082,10 € 16.06.2026 26.06.2026 Faktúra
1260005044 stavebné práce na stavbe TT Patronka Riviera v zmysle ZoD MAGZBR2500230 5/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ENERGA s.r.o. 50778501 1 585 136,96 € 16.06.2026 29.06.2026 Faktúra
1260005067 vykonanie kontroly EPS v objekte Centrum pre deti a rodiny REPULS Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 L-tes, spol. s.r.o. 31440860 389,18 € 16.06.2026 01.07.2026 Faktúra
1260005039 Provízia za predaj parkovného 5/26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Palawi, s.r.o. 43872573 14,29 € 16.06.2026 01.07.2026 Faktúra
1260005033 Repuls-Budatínska 11.06.2026 - 10.07.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 31,56 € 16.06.2026 01.07.2026 Faktúra
1260005034 Búdková internet 11.06.2026 - 10.07.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 28,71 € 16.06.2026 01.07.2026 Faktúra
1260005052 Dodanie ZDZ a dopravných. PAAS Nové Mesto - Kramáre Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Technické služby Starého Mesta, a.s. 35804092 9 908,11 € 16.06.2026 01.07.2026 Faktúra
1260005048 Montáž, demontáž ZDZ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Technické služby Starého Mesta, a.s. 35804092 8 993,81 € 16.06.2026 01.07.2026 Faktúra
1260005053 Montáž a demontáž dopravných zariadení, Nové Mesto - Kramáre Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Technické služby Starého Mesta, a.s. 35804092 6 546,68 € 16.06.2026 01.07.2026 Faktúra
1260005049 Realizácia VDZ - Nové Mesto - Kramáre Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Technické služby Starého Mesta, a.s. 35804092 6 008,82 € 16.06.2026 01.07.2026 Faktúra
1260005050 Realizácia VDZ a ZDZ. Zóna PAAS Staré mesto Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Technické služby Starého Mesta, a.s. 35804092 5 537,34 € 16.06.2026 01.07.2026 Faktúra
1260005043 vodné, stočné, zrážky 16.05.2026 - 15.06.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 34,00 € 16.06.2026 07.07.2026 Faktúra
1260005032 Fakturujeme Vám opravu bytu č. 408 v BD na ul. Bodrocká 44, Bratislava Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BATEA-STAV, s.r.o. 35739312 8 434,68 € 16.06.2026 09.07.2026 Faktúra
1260005068 Alkoholizmus a problematika kombinovanych zavislosti, 18.6.2026, CR, 1XMAG (Letnicky) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Společnost Podané ruce o.p.s. 60557621 120,25 € 16.06.2026 09.07.2026 Faktúra
1260005057 Preštudovanie spisu (nie prvotné) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Iveta Engelmanová 45356271 330,00 € 16.06.2026 10.07.2026 Faktúra
1260005046 elektrina vyúčt. 01.01.2026-05.05.2026, Hany Meličkovej 11, byt 22/A Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 162,32 € 16.06.2026 14.07.2026 Faktúra
1260005047 el. vyúčtovanie 01.01-05.05.2026 Muchovo nám. 6, byt B.3.3 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 73,78 € 16.06.2026 14.07.2026 Faktúra
1260005036 elektrina vyúčt. 01.01.2026-06.05.2026, Pribišová 8, byt 13/3 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 127,47 € 16.06.2026 14.07.2026 Faktúra
1260005061 Úprava stromových štvorcov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOCHTIEF SK s.r.o. 44298170 2 146,35 € 16.06.2026 15.07.2026 Faktúra
1260005018 Dodávka elektriny Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 21,68 € 16.06.2026 15.07.2026 Faktúra
1260005070 Na zaklade ramcovej zmluvy MAGSP2400041 a objednavky Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Interiér 48 s. r. o. 44547234 2 509,62 € 16.06.2026 15.07.2026 Faktúra
1260005071 Na zaklade ramcovej zmluvy MAGSP2400041 a objednavky OBZ2601315a Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Interiér 48 s. r. o. 44547234 4 473,54 € 16.06.2026 15.07.2026 Faktúra
1260005056 Preštudovanie spisu (nie prvotné) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Iveta Engelmanová 45356271 410,00 € 16.06.2026 15.07.2026 Faktúra
1260005058 Preštudovanie spisu (nie prvotné) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Iveta Engelmanová 45356271 330,00 € 16.06.2026 15.07.2026 Faktúra
1260005021 i.) Zhotovnie AŠ 40 000,00 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 sebastian nagy architects, s.r.o. 44028113 49 200,00 € 16.06.2026 15.07.2026 Faktúra
1260005022 Napájací zdroj MIKROTIK 48V2A96W Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alza.sk s. r. o. 36562939 33,14 € 16.06.2026 15.07.2026 Faktúra
1260005064 Inžinierska činnosť Jeséniova, Brečtanová, Bellová Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HBH Projekt spol. s r.o. - organizačná zložka Slovensko 31815332 4 073,76 € 16.06.2026 16.07.2026 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »