Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260003624 Výroba a dodanie drevenej makety drop ve rký Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 woody s.r.o. 56682077 246,00 € 09.05.2026 21.05.2026 Faktúra
1260003626 01.04.2026 - 30.04.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 9 559,19 € 09.05.2026 28.05.2026 Faktúra
1260003628 plyn vyúčt. 04/2026, Záporožská 8 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 897,78 € 09.05.2026 28.05.2026 Faktúra
1260003630 plyn vyúčt. 04/2026, Kopčianska 90 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 893,61 € 09.05.2026 28.05.2026 Faktúra
1260003627 plyn vyúčt. 04/2026, Primaciálne nám.1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 632,14 € 09.05.2026 28.05.2026 Faktúra
1260003629 plyn vyúčt. 04/2026, Kopčianska 88 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 373,75 € 09.05.2026 28.05.2026 Faktúra
1260003631 služby mobilnej siete 04/2026 //3107722297 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 4 531,86 € 09.05.2026 01.06.2026 Faktúra
1260003622 Náhrada škody za neoprávnené vypustené množstvo odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie na odbernom mieste Budatínska 59A Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 6 514,24 € 09.05.2026 03.06.2026 Faktúra
1260003620 Odvápňovač S canpart Tekutý, filter do kávovaru Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alza.sk s. r. o. 36562939 168,36 € 08.05.2026 15.05.2026 Faktúra
1260003619 Fakturujeme Vám na základe Vašej objednávky za st'ahovanie Práca 30.04.2026 2 pracovníci 4,0 hodiny 8 EUR/hod. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Domov sv. Jána z Boha, n.o. 45735816 218,00 € 08.05.2026 19.05.2026 Faktúra
1260003607 kytice Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RE + MI, s.r.o. 35708654 315,00 € 08.05.2026 20.05.2026 Faktúra
1260003614 stavebné práce na stavbe: "Cyklotrasa Jarovce- Rusovce" ID projektu 2615 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CS, s.r.o. 44101937 44 849,24 € 08.05.2026 21.05.2026 Faktúra
1260003603 Oprava a údržba kotlov / Kompletná prevádzková činnosť Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 REGULATERM spol. s r.o. 35694858 811,80 € 08.05.2026 21.05.2026 Faktúra
1260003606 prenájom pozemkov za účelom výstavby Novej trolejbusovej trate Patrónka-Riviéra 05/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 00156752 203,82 € 08.05.2026 26.05.2026 Faktúra
1260003609 Potlač a výšivka na šiltovku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 M Promotion s.r.o. 45913561 183,02 € 08.05.2026 27.05.2026 Faktúra
1260003610 Hlavné mesto stojany Mlynske Nivy / polep 3 tabul Mlynské Nivy obchádzky Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 110,70 € 08.05.2026 28.05.2026 Faktúra
1260003604 Občerstvenie na slávnostné otvorenie ŠH Pionierska dňa 03.05.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. 44745982 1 499,40 € 08.05.2026 02.06.2026 Faktúra
1260003618 Poskytnutie služby 04/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Best in Parking - Slovakia s.r.o. 50118714 4 119,27 € 08.05.2026 03.06.2026 Faktúra
1260003616 Parkovanie poslancov 04/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Best in Parking - Slovakia s.r.o. 50118714 1 596,40 € 08.05.2026 03.06.2026 Faktúra
1260003615 Parkovanie starostov 04/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Best in Parking - Slovakia s.r.o. 50118714 103,50 € 08.05.2026 03.06.2026 Faktúra
1260003617 Prenájom parku 04/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Best in Parking - Slovakia s.r.o. 50118714 387,45 € 08.05.2026 03.06.2026 Faktúra
1260003574 Fakturujeme Vám letenky v sulade s vašou objednávkou : OBB2600826 VARŠAVA - Janovíčková Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 WINGS, s.r.o. 31365698 90,00 € 07.05.2026 15.05.2026 Faktúra
1260003576 Fakturujeme Vám ubytovanie v sulade s vašou objednávkou: OBB2600821 Brno, schválená ZPC (Trnovcová, Kopecký) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 WINGS, s.r.o. 31365698 395,00 € 07.05.2026 15.05.2026 Faktúra
1260003573 Fakturujeme Vám ubytovanie v sulade s vašou objednávkou :OBB2600827 VARŠAVA - Janovíčková Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 WINGS, s.r.o. 31365698 251,00 € 07.05.2026 15.05.2026 Faktúra
1260003591 posudok - Posúdenie oporného múru. Objekt Prüger-Wallnerova záhrada na zaklade ramcovej zmluvy MAGSP2400041 a objednavky OBZ2600586 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Interiér 48 s. r. o. 44547234 1 774,15 € 07.05.2026 15.05.2026 Faktúra
1260003602 Na základe objednávky číslo OBB2600740 vám fakturujeme neadresnú distribúciu v mestskej časti Staré meso - v Podstaničnej oblasti. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SUREMA, spol.s r.o. 31358098 193,73 € 07.05.2026 15.05.2026 Faktúra
1260003585 Realizácia VDZ na komunikáciách v BA. OBJ+KL pri KDF1260002427 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SAROUTE s.r.o. 31606458 2 486,44 € 07.05.2026 18.05.2026 Faktúra
1260003596 dodávka tepla 04/2026 Kadnárova 98 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Račianska teplárenská, a.s. 35886781 1 833,52 € 07.05.2026 19.05.2026 Faktúra
1260003597 dodávka tepla 04/2026 Kadnárova 96 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Račianska teplárenská, a.s. 35886781 1 733,22 € 07.05.2026 19.05.2026 Faktúra
1260003587 Odborná obsluha a dozor 4/2026 na objekte Biela 6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 346,20 € 07.05.2026 19.05.2026 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »