Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260007742 Nájomné za pozemok pri ČS Ba Púchovská 10.08.-31.08.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SLOVNAFT, a.s. 31322832 1 166,34 € 09.09.2026 29.09.2026 Faktúra
1260007744 Elektrina 01.09.2026 - 30.09.2026, ODBORÁRSKE NÁMESTIE 6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 30,00 € 09.09.2026 01.10.2026 Faktúra
1260007713 provízia za predaj parkovného cez SMS 8/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mediatex s.r.o. 35763418 27 284,30 € 09.09.2026 01.10.2026 Faktúra
1260007723 Realizácia VDZ OBJ+KL pri KDF1260002427 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SAROUTE s.r.o. 31606458 8 440,88 € 09.09.2026 07.10.2026 Faktúra
1260007726 Realizácia VDZ OBJ+KL pri KDF1260002427 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SAROUTE s.r.o. 31606458 95,57 € 09.09.2026 07.10.2026 Faktúra
1260007721 Realizácia obnovy VDZ priechodov pre chodcov, cyklistov a miest na prechádzanie. OBJ + KL pri KDF1260005700 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SAROUTE s.r.o. 31606458 1 590,00 € 09.09.2026 07.10.2026 Faktúra
1260007718 Obnova VDZ priechodov pre chodcov, cyklistov a miest na prechádzanie a vidiace pásy pre nevidiacich OBJ+ KL pri KDF1260005707 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SAROUTE s.r.o. 31606458 17 800,00 € 09.09.2026 07.10.2026 Faktúra
1260007729 Realizácia VDZ OBJ+KL pri KDF1260002427 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SAROUTE s.r.o. 31606458 385,73 € 09.09.2026 07.10.2026 Faktúra
1260007724 Realizácia VDZ OBJ+KL pri KDF1260002427 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SAROUTE s.r.o. 31606458 358,58 € 09.09.2026 07.10.2026 Faktúra
1260007720 Realizácia VDZ POD Dvojkrížna ul. - Zmena organizácie dopravy - TDZ spočívajúcej v odstránení odurčeného VDZ a vyznačení nového VDZ podľa určeného POD Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SAROUTE s.r.o. 31606458 24 722,26 € 09.09.2026 07.10.2026 Faktúra
1260007727 Realizácia VDZ OBJ+KL pri KDF1260002427 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SAROUTE s.r.o. 31606458 428,00 € 09.09.2026 07.10.2026 Faktúra
1260007717 Obnova degradujúceho VDZ plošných značiek a piktogramov OBJ+KL pri KDF1260006975 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SAROUTE s.r.o. 31606458 1 875,67 € 09.09.2026 07.10.2026 Faktúra
1260007728 Realizácia VDZ OBJ+KL pri KDF1260002427 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SAROUTE s.r.o. 31606458 128,66 € 09.09.2026 07.10.2026 Faktúra
1260007722 Obnova vodorovného dopravného značenia pozdĺžnych čiar č. 601, 602 a 603 OBJ +KL pri KDF1260003562 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SAROUTE s.r.o. 31606458 15 477,50 € 09.09.2026 07.10.2026 Faktúra
1260007725 Realizácia VDZ OBJ+KL pri KDF1260002427 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SAROUTE s.r.o. 31606458 11 173,25 € 09.09.2026 07.10.2026 Faktúra
1260007719 Komplexná obnova VDZ po opravách povrchov a operatívnych akciách (pozdĺžne čiary, priečne čiary, plošné značky a symboly) OBJ + KL pri KDF1260004742 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SAROUTE s.r.o. 31606458 3 779,77 € 09.09.2026 07.10.2026 Faktúra
1260007730 prenájom rádiostaníc, Telekom Night Run 05.09.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Technopol International, a.s. 35723343 132,84 € 09.09.2026 07.10.2026 Faktúra
1260007699 dodávka tepelnej energie za obdobie 8/2026, Podzáhradná 100/ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. 35908700 528,48 € 09.09.2026 07.10.2026 Faktúra
1260007705 prevádzka verejných toaliet 8/2026, Nová radnica, Patrónka, Hodžovo nám. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SLOVCLEAN a.s. 35956526 17 943,34 € 09.09.2026 07.10.2026 Faktúra
1260007703 Vodné, stočné, zrážky 08.08.2026 - 07.09.2026, Budyšínska 75/1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 431,43 € 09.09.2026 07.10.2026 Faktúra
1260007711 Signálne segregačné prvky, Herlianska ul. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mobilita, s.r.o. 35693011 1 147,34 € 09.09.2026 08.10.2026 Faktúra
1260007706 6.modul rozvojoveho programu Zona ucenia, 8.9.2026, 11XMAG (Spirka, Vrablik, Zahorec, Dame, Pallfy, Masica, Gerekova, Bezakova, Surnak, Gramblickova, Stano) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Adamas Coaching & Consulting s. r. o. 46483888 1 414,50 € 09.09.2026 08.10.2026 Faktúra
1260007709 opravy a údržba: BL 289 NA + TK a EK Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 729,70 € 09.09.2026 08.10.2026 Faktúra
1260007708 opravy a údržba: BA 081 UX Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 745,15 € 09.09.2026 08.10.2026 Faktúra
1260007695 Repre Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 36,65 € 09.09.2026 08.10.2026 Faktúra
1260007716 Znalecký posudok Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Mgr. Jana Pecníková - znalec 37204980 400,00 € 09.09.2026 08.10.2026 Faktúra
1260007736 A5 letáky + lizatko trávnik + CTL CE ZA AR + stojany + nálepky Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 1 045,50 € 09.09.2026 08.10.2026 Faktúra
1260007737 Stojan 1ks - Most Apollo výťah a CTL sieť - CLV Mária Bartuzsová 54ks Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 302,58 € 09.09.2026 08.10.2026 Faktúra
1260007738 Polep tabúľ 3ks - Nemocnica Kramáre priechody, Limbová Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 110,70 € 09.09.2026 08.10.2026 Faktúra
1260007733 autorský dozor na stavbe R17 Mlynské Nivy, v úseku Bajkalská - Hraničná 8/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 5 757,14 € 09.09.2026 08.10.2026 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »