Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260002533 upratovanie Kopčianska 88, 03/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bytový podnik Petržalka, s.r.o. 36821012 879,63 € 09.04.2026 30.04.2026 Faktúra
1260002613 Fakturujeme Vám za základe objednávky č. OBB2600185 paušálnu platbu za odborné prehliadky a údržbu zdvíhacích zariadení umiestnených v DPOH na Gorkého č. 17 za 03/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. 46817671 430,50 € 09.04.2026 30.04.2026 Faktúra
1260002531 upratovanie Budyšínska 1, 03/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bytový podnik Petržalka, s.r.o. 36821012 545,48 € 09.04.2026 30.04.2026 Faktúra
1260002536 01.03.2026 - 31.03.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 958,79 € 09.04.2026 30.04.2026 Faktúra
1260002532 upratovanie Muchovo nám. 5,6; 03/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bytový podnik Petržalka, s.r.o. 36821012 1 314,82 € 09.04.2026 30.04.2026 Faktúra
1260002501 zrážky 03/2026, Pastierska 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 775,64 € 09.04.2026 30.04.2026 Faktúra
1260002529 upratovanie Tománková 5-7, 03/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bytový podnik Petržalka, s.r.o. 36821012 876,38 € 09.04.2026 30.04.2026 Faktúra
1260002530 ekonomická a technická správa NP 03/2026 - Objednávka OBP2600130 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bytový podnik Petržalka, s.r.o. 36821012 2 948,00 € 09.04.2026 30.04.2026 Faktúra
1260002526 upratovanie Česká 2-4, 03/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bytový podnik Petržalka, s.r.o. 36821012 438,54 € 09.04.2026 30.04.2026 Faktúra
1260002527 upratovanie Meličkovej 11ABC, 03/2026 (90bytov, 3 vchody) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bytový podnik Petržalka, s.r.o. 36821012 1 080,25 € 09.04.2026 30.04.2026 Faktúra
1260002555 Strážne a bezpečnostné služby 03/2026 NP objekty SSN Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 AMG Security s.r.o. 46268995 36 325,80 € 09.04.2026 30.04.2026 Faktúra
1260002599 Licencie na obdobie 12 mesiacov od 31. 03. 2026 do 30. 03. 2027. na základe zmluvy MAGZBR2600062 - výzva č. 24 "Licencie Microsoft". Licencie Microsoft-Microsoft 365 E3 EEA obsahujúca Microsoft Teams Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 XEVOS Solutions s.r.o. 27831345 468 235,42 € 09.04.2026 30.04.2026 Faktúra
1260002505 01.03.2026 - 31.03.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 8 126,28 € 09.04.2026 30.04.2026 Faktúra
1260002538 01.03.2026 - 31.03.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 12 339,58 € 09.04.2026 30.04.2026 Faktúra
1260002615 SLužby mobilnej siete 03/26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 52,84 € 09.04.2026 30.04.2026 Faktúra
1260002605 Parkovanie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Best in Parking - Slovakia s.r.o. 50118714 57,40 € 09.04.2026 30.04.2026 Faktúra
1260002609 Služby pevnej siete 03/26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 632,55 € 09.04.2026 30.04.2026 Faktúra
1260002610 Služby pevnej siete 03/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 525,15 € 09.04.2026 30.04.2026 Faktúra
1260002513 V zmysle Zmluvy o zabezpečení služieb a jej Dodatkov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. 00681300 2 925 119,27 € 09.04.2026 30.04.2026 Faktúra
1260002607 Poskytnutie služby Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Best in Parking - Slovakia s.r.o. 50118714 4 119,27 € 09.04.2026 30.04.2026 Faktúra
1260002524 Parkovanie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOPIN, sr.o. 45643423 249,58 € 09.04.2026 30.04.2026 Faktúra
1260002499 Upratovacie a čistiace práce (marec/2026) v zmysle Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Enfield, s.r.o. 47216174 5 125,64 € 09.04.2026 30.04.2026 Faktúra
1260002557 Mandátny certifikát - 1R. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Disig, a.s. 35975946 578,10 € 09.04.2026 30.04.2026 Faktúra
1260002606 Prenájom parku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Best in Parking - Slovakia s.r.o. 50118714 387,45 € 09.04.2026 30.04.2026 Faktúra
1260002612 Vyuzivanie systemu Nalgoo ATS a Nalgoo ERP, marec 2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Nalgoo s.r.o. 36745456 490,77 € 09.04.2026 30.04.2026 Faktúra
1260002512 Doprava - taxi Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOPIN, sr.o. 45643423 327,55 € 09.04.2026 30.04.2026 Faktúra
1260002543 E-kupóny v celkovej hodnote / Total value of credit - 4/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 16 979,74 € 09.04.2026 30.04.2026 Faktúra
1260002537 01.03.2026 - 31.03.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 5 365,17 € 09.04.2026 30.04.2026 Faktúra
1260002539 01.03.2026 - 31.03.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4 547,62 € 09.04.2026 30.04.2026 Faktúra
1260002608 Služby pevnej siete 3/26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 330,87 € 09.04.2026 30.04.2026 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »