Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260005626 výťah - H. Meličkovej 11B Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 2 464,00 € 07.07.2026 17.07.2026 Faktúra
1260005600 Služby mobilnej siete 06/2026 // 310772221L Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 270,69 € 07.07.2026 17.07.2026 Faktúra
1260005590 Staffino Core Platform Licencia 06/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 STAFFINO s. r. o. 47645407 1 069,85 € 07.07.2026 17.07.2026 Faktúra
1260005560 Porotkyna Blue Grandma - bezburinky Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 TMN SK s. r. o. 50888145 615,00 € 07.07.2026 17.07.2026 Faktúra
1260005637 teplo Jurigovo námestie 1 2026/06 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 730,26 € 07.07.2026 21.07.2026 Faktúra
1260005632 06/2026 vyúčtovacia faktúra H.Meličkovej 11 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 7 052,21 € 07.07.2026 21.07.2026 Faktúra
1260005524 karticky A6 Magistratny den 2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 1 205,40 € 07.07.2026 21.07.2026 Faktúra
1260005562 Nálepky pre podujatie Pohar BA Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 116,85 € 07.07.2026 21.07.2026 Faktúra
1260005525 Výroba a polep Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 491,04 € 07.07.2026 21.07.2026 Faktúra
1260005561 MAPA BA_VOPZ_A3_500ks Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 196,80 € 07.07.2026 21.07.2026 Faktúra
1260005523 CLV_DPOH Mauser Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 546,12 € 07.07.2026 21.07.2026 Faktúra
1260005530 M2M Products Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SWAN, a.s. 35680202 105,53 € 07.07.2026 21.07.2026 Faktúra
1260005596 Vzdelávanie v oblasti závislostí a spoluzávislostí pre RETEST realizované dňa 18.6.2026 - Vzdelávanie v oblasti závislostí a spoluzávislostí pre RETEST (Podporné skupiny pre blízke osoby závislých ľudí, pravidelné celoročné vzdelávan Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Martin Valentíny Terapia - DA 48217492 110,00 € 07.07.2026 21.07.2026 Faktúra
1260005535 HP No.727 F9J77A magenta 300ml Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 smartCAD s.r.o. 44743289 195,57 € 07.07.2026 21.07.2026 Faktúra
1260005534 HP No.765 F9J55A Matte black 775ml Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 smartCAD s.r.o. 44743289 393,60 € 07.07.2026 21.07.2026 Faktúra
1260005583 vodné, stočné ,zrážky Polereckého 2611/1 01.06.2026 - 30.06.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 61,93 € 07.07.2026 21.07.2026 Faktúra
1260005582 vodné, stočné, zrážky,Holíčska 3196/2 -01.06.2026 - 30.06.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 167,95 € 07.07.2026 21.07.2026 Faktúra
1260005645 dodávka tepla 06/2026, Kadnárova 98 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Račianska teplárenská, a.s. 35886781 1 063,49 € 07.07.2026 21.07.2026 Faktúra
1260005646 dodávka tepla 06/2026, Kadnárova 96 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Račianska teplárenská, a.s. 35886781 1 031,12 € 07.07.2026 21.07.2026 Faktúra
1260005528 poplatok za prevádzku jednotky EXCLUSIVE (1 vozidlo) a jednotky STANDARD (32 vozidiel), 07-09/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Xmarton Slovakia s. r. o. 52627349 753,06 € 07.07.2026 21.07.2026 Faktúra
1260005584 Odmena - §3 zákona: dohodnutá: 350,00 € Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Peter Juriga 37619853 350,00 € 07.07.2026 22.07.2026 Faktúra
1260005527 Vydanie stanoviska pre ohlásenie stavebných Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska 00683876 15,00 € 07.07.2026 22.07.2026 Faktúra
1260005526 Vydanie stanoviska pre ohlásenie stavebných Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska 00683876 15,00 € 07.07.2026 22.07.2026 Faktúra
1260005548 Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu opadávajúceho obkladu v byte č.403 - v zmysle CP, Česká 4 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 511,31 € 07.07.2026 24.07.2026 Faktúra
1260005547 Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu vytápania cez poškodenú vaničku v sprchovom kúte v byte č.20 - v zmysle CP, Budyšínska 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 819,00 € 07.07.2026 24.07.2026 Faktúra
1260005554 Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu elektroinštalácie v byte č.18 - v zmysle CP, Rezedová 3 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 182,18 € 07.07.2026 24.07.2026 Faktúra
1260005551 Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu nefunkčného kúrenia v byte č.116 - v zmysle CP, Kopčianska 86 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 99,66 € 07.07.2026 24.07.2026 Faktúra
1260005549 Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu súčinnosť pri výmene radiátorov v byty č.51 - v zmysle CP, Tománková 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 121,78 € 07.07.2026 24.07.2026 Faktúra
1260005553 Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu nefunkčnej dvojplatničky v byte č.221 - v zmysle CP, Rezedová 3 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 135,85 € 07.07.2026 24.07.2026 Faktúra
1260005550 Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu elektroinštalácie v byte č.190 - v zmysle CP, Rezedová 3 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 137,90 € 07.07.2026 24.07.2026 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »