Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1250010754 odvoz, dovoz, oprava poškodených častí, pieskovanie, lakovanie a striekanie loga smetných košov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 EAST-WEST SK, s.r.o. 36565431 5 719,50 € 08.12.2025 15.12.2025 Faktúra
1250010720 vodné K lomu (Opavská) 12002, 06.11.2025 - 05.12.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 30,20 € 08.12.2025 16.12.2025 Faktúra
1250010661 oprava a údržba BT184HJ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 413,54 € 08.12.2025 16.12.2025 Faktúra
1250010686 lieky, veterinárne služby Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MLYNVET s.r.o. 52180646 799,96 € 08.12.2025 16.12.2025 Faktúra
1250010753 rádiokomunikačné služby 11/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Technopol International, a.s. 35723343 6 243,11 € 08.12.2025 16.12.2025 Faktúra
1250010751 školenie Aplikácia právnych predpisov o administratívnej bezpečnosti v praxi Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Centrum účelových zariadení 42137004 50,00 € 08.12.2025 16.12.2025 Faktúra
1250010697 oprava a údržba BT712HU (aplikácia polepu) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 645,75 € 08.12.2025 16.12.2025 Faktúra
1250010689 monitoring sociálnych sietí 11/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovakia Online s.r.o. 31402445 98,40 € 08.12.2025 16.12.2025 Faktúra
1250010691 psychologické vyšetrenie vodičov s VRZ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 KASPO s.r.o. 31374883 180,00 € 08.12.2025 17.12.2025 Faktúra
1250010748 výmena vodovodnej prípojky Gunduličova 10 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BYTOS, spol. s r.o. 17314364 7 373,69 € 08.12.2025 17.12.2025 Faktúra
1250010724 plyn vyúčt. 11/2025, Primaciálne nám.1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 6 709,35 € 08.12.2025 17.12.2025 Faktúra
1250010655 Údržba sčítača na Devínskej ceste Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 amena display, s. r. o. 48152846 1 217,70 € 08.12.2025 17.12.2025 Faktúra
1250010705 obed. menu pre delegáciu Magistrátu mesta Žilina Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Terkov gastro s.r.o. 44674198 79,45 € 08.12.2025 17.12.2025 Faktúra
1250010747 Neplatné skončenie - Križankovič ,Tichá Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 NITSCHNEIDER & PARTNERS, advokátska kancelária, s. r. o. 35874465 2 804,40 € 08.12.2025 17.12.2025 Faktúra
1250010713 Odstránenie havarijnej situácie - oprava plynového kotla na 4 NP, Laurinská 7 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 305,04 € 08.12.2025 18.12.2025 Faktúra
1250010654 údržba zelene podľa objednávky OBZ2500075 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 2 302,17 € 08.12.2025 18.12.2025 Faktúra
1250010746 Potlač reflexných viest_4ks Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 108,24 € 08.12.2025 18.12.2025 Faktúra
1250010692 Vyznačenie cykloturistických trás Sysľovské polia: II. a III. etapa - Vyznačenie nových cykloturistických trás Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský cykloklub 34009388 10 734,33 € 08.12.2025 18.12.2025 Faktúra
1250010735 Odborná obsluha a dozor 11/2025, Ondreja Štefanka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 346,20 € 08.12.2025 19.12.2025 Faktúra
1250010732 Odborná obsluha a dozor 11/2025, Budyšínska 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 482,73 € 08.12.2025 19.12.2025 Faktúra
1250010734 Odborná obsluha a dozor 11/2025, Kopčianska 88 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 346,20 € 08.12.2025 19.12.2025 Faktúra
1250010733 Odborná obsluha a dozor 11/2025, Biela 6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 346,20 € 08.12.2025 19.12.2025 Faktúra
1250010687 knihy Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Martinus, s.r.o. 45503249 503,39 € 08.12.2025 19.12.2025 Faktúra
1250010683 Vulkanizacny pasik AA 860EU Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 12,36 € 08.12.2025 19.12.2025 Faktúra
1250010711 revízie HP, hydrantov a požiarnych vodovodov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PROFIS, spol. s r.o. 34103201 8 220,09 € 08.12.2025 19.12.2025 Faktúra
1250010688 Neadresná distribúcia v mestskej časti Staré mesto - pozvánka na diskusiu s občanmi - 11.12.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SUREMA, spol.s r.o. 31358098 184,50 € 08.12.2025 19.12.2025 Faktúra
1250010698 Rozvoj MOS - optická prípojka ku kamere K:125 - Námestie Slobody Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 omnius s. r. o. 45427232 2 700,99 € 08.12.2025 19.12.2025 Faktúra
1250010662 Individualna konzultacia k programu Zona ucenia, 5.12.2025, 1xMAG (Šoltésová Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Achieve, s. r. o. 44883773 141,45 € 08.12.2025 19.12.2025 Faktúra
1250010718 spracovanie energetického certifikátu a energetického hodnotenia ZUŠ Uránová zapojiť 453 v celkovej sume 3013,50 eur Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 I.N.I., s.r.o. 36564893 3 013,50 € 08.12.2025 19.12.2025 Faktúra
1250010756 stavebný dozor na akcií: Výstavba Parku Muchovo nám. od 24.09.2025_10.12.2025 nezapájať 453 aktivita: Petržalka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MJZ.BO, s. r. o. 52380645 1 435,00 € 08.12.2025 22.12.2025 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »