Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1240004991 Vyťahovanie zbernej nádoby (1100l) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. 00681300 78,00 € 01.07.2024 25.07.2024 Faktúra
1240005044 Údržba vismo 04-06/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 WEBHOUSE, s.r.o. 25327054 750,00 € 01.07.2024 25.07.2024 Faktúra
1240005024 Gunduličova 10, vodné, stočné, zrážky 29.05.2024 - 28.06.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 130,62 € 01.07.2024 26.07.2024 Faktúra
1240004990 servis a údržba výťahov 06/2024, Gunduličova 10 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 TREVA, s.r.o. 31367291 91,66 € 01.07.2024 26.07.2024 Faktúra
1240005097 Balená voda - Dolphin 19 l Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 61,81 € 01.07.2024 26.07.2024 Faktúra
1240004987 spoluúčasť PU 9572553496, BA XB004 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 165,97 € 01.07.2024 26.07.2024 Faktúra
1240005089 oprava a úržba BT 904 IG Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 21,79 € 01.07.2024 26.07.2024 Faktúra
1240004999 vyúčtovanie služieb spojených s užívaním NP za rok 2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves 00603392 3 920,42 € 01.07.2024 26.07.2024 Faktúra
1240005078 Architektonické stvárnenie verejného priestoru na Poštovej ulici Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. arch. Michal Bogár, autorizovaný architekt 17359252 3 999,60 € 01.07.2024 26.07.2024 Faktúra
1240005072 Úprava riadenia na križovatke BA427 Harmincova - Lamačská Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Yunex, s. r. o. 53684141 560,00 € 01.07.2024 26.07.2024 Faktúra
1240005073 Záklopy s dopravnou značkou ako náhrada za svetelné majáky na križovatke BA270, BA271 a BA 333 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Yunex, s. r. o. 53684141 1 650,00 € 01.07.2024 26.07.2024 Faktúra
1240005070 Nosiče balistických plátov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 TwoF, s.r.o. 51134187 5 805,60 € 01.07.2024 26.07.2024 Faktúra
1240005075 architektonické stvárnenie verejného priestoru na Poštovej ulici Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. arch. Ľudovít Urban, autorizovaný architekt 11922532 3 333,00 € 01.07.2024 26.07.2024 Faktúra
1240004985 Servis a údržba vý t' ahu 06/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ELVYT, spol. s.r.o. 31419143 66,00 € 01.07.2024 26.07.2024 Faktúra
1240005042 prehliadky a servis zdvíhacích zariadení umiestnených v DPOH n.o. na Gorkého 17, 06/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. 46817671 322,56 € 01.07.2024 26.07.2024 Faktúra
1240004949 Zbytočne uskutočnený výjazd súvisiaci s úkonmi na elektromere PANENSKÁ 11 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 42,18 € 25.06.2024 09.07.2024 Faktúra
1240004959 dodávka vody 18.05. - 19.06.2024, Budatínska 59 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 132,20 € 25.06.2024 09.07.2024 Faktúra
1240004956 realizáciu 2. prieskumu verejnej mienky z objednávky č. OTS2305439 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MEDIAN SK, s.r.o. 35843128 11 400,00 € 25.06.2024 12.07.2024 Faktúra
1240004946 Autoswitch a 2 monitory Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MediaTech Central Europe, a. s. 35772581 1 147,20 € 25.06.2024 15.07.2024 Faktúra
1240004962 Additional License(s) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Prezi Inc. 2410102457805 5 388,62 € 25.06.2024 15.07.2024 Faktúra
1240004958 Webkamera, hygienické potreby, káva a čaj, hygienické čistiace prostriedky Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alza.sk s. r. o. 36562939 727,98 € 25.06.2024 18.07.2024 Faktúra
1240004960 prenájom priestorov SNG za účelom Verejného podujatia _ Diskusie európskych primátorov o demokracii, ktoré sa koná v rámci Summitu Paktu slobodných miest Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenská národná galéria 00164712 200,00 € 25.06.2024 19.07.2024 Faktúra
1240004947 konzultácie a spoločné diskusie k teamovej spolupráci vedenia - Košťál, Kmeť, Radosa Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PDCS, o.z. 31782451 6 400,00 € 25.06.2024 19.07.2024 Faktúra
1240004961 dodanie a montáž okien na chatu Králiky Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PERSEUS HOLDING s.r.o. 53638514 11 959,44 € 25.06.2024 23.07.2024 Faktúra
1240004951 „Rekonštrukcia budovy ZUŠ Gessayova“ 05/2024 - neoprávnené výdavky Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BBAU s.r.o. 51085097 13 100,51 € 25.06.2024 24.07.2024 Faktúra
1240004952 „Rekonštrukcia budovy ZUŠ Gessayova“ 05/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BBAU s.r.o. 51085097 37 552,20 € 25.06.2024 24.07.2024 Faktúra
1240004953 oprava prepadu vozovky a chodníka pri zast. MHD Studená smer Rožňavská Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOCHTIEF SK s.r.o. 44298170 14 322,14 € 25.06.2024 24.07.2024 Faktúra
1240004957 Minimálny rozbor vody určenej na ľudskú spotrebu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMPAL s.r.o. 45886458 135,00 € 25.06.2024 24.07.2024 Faktúra
1240004912 Maľovanie Muralnej maľby na budove študentskeho domu (STU) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 walldesign europe s.r.o. 52264408 11 976,00 € 24.06.2024 01.07.2024 Faktúra
1240004920 oprava a údržba BL 908 RF Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 735,19 € 24.06.2024 03.07.2024 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »