Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1250009206 služby pevnej siete 10/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 983,51 € 04.11.2025 01.12.2025 Faktúra
1250009210 služby pevnej siete 10/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 635,42 € 04.11.2025 01.12.2025 Faktúra
1250009208 služby pevnej siete 10/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 346,38 € 04.11.2025 01.12.2025 Faktúra
1250009261 služby pevnej siete 10/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 92,29 € 04.11.2025 01.12.2025 Faktúra
1250009209 služby pevnej siete 10/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 11,23 € 04.11.2025 01.12.2025 Faktúra
1250009211 služby pevnej siete 10/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 86,06 € 04.11.2025 01.12.2025 Faktúra
1250009207 služby pevnej siete 10/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 806,53 € 04.11.2025 01.12.2025 Faktúra
1250009203 služby mobilnej siete 10/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 52,84 € 04.11.2025 01.12.2025 Faktúra
1250009223 služby pevnej siete 10/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 163,31 € 04.11.2025 01.12.2025 Faktúra
1250009220 zabezpečovanie úloh technika BOZP, PZS a OPP 10/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. 35859857 2 423,10 € 04.11.2025 01.12.2025 Faktúra
1250009248 montáž interiér.žalúzie, Blagoevova 9 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 647,97 € 04.11.2025 01.12.2025 Faktúra
1250009252 oprava požiarnych dverí, Laurinská 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 5 533,08 € 04.11.2025 01.12.2025 Faktúra
1250009249 výmena parkiet v m.č.336, PP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 2 227,43 € 04.11.2025 01.12.2025 Faktúra
1250009250 odstránenie havarijného stavu poškodených omietkových povrchov stien a stropov, Agátová 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 3 434,17 € 04.11.2025 01.12.2025 Faktúra
1250009244 odstránenie havarijného stavu na chate, Donovaly Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 2 629,06 € 04.11.2025 01.12.2025 Faktúra
1250009245 odstránenie havarijného stavu okien, PP-nádvorie sv.Juraja 3.posch. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 5 679,00 € 04.11.2025 01.12.2025 Faktúra
1250009198 Presun DB na nový server v IS GINIS Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 GORDIC spol. s r.o. - organizačná zložka Slovensko 36849553 1 377,60 € 04.11.2025 01.12.2025 Faktúra
1250009200 Úpravy IRP (zdieľané prístupy) IS GINIS Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 GORDIC spol. s r.o. - organizačná zložka Slovensko 36849553 6 765,00 € 04.11.2025 01.12.2025 Faktúra
1250009202 Príprava DB pre BCS v IS GINIS Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 GORDIC spol. s r.o. - organizačná zložka Slovensko 36849553 1 377,60 € 04.11.2025 01.12.2025 Faktúra
1250009196 Export dát MIB z DB MAG do DB MIBR v IS GINIS Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 GORDIC spol. s r.o. - organizačná zložka Slovensko 36849553 3 444,00 € 04.11.2025 01.12.2025 Faktúra
1250009197 Úpravy v IS GINIS - UDA05-SK -prehľad zverejnených správ na CUET Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 GORDIC spol. s r.o. - organizačná zložka Slovensko 36849553 6 765,00 € 04.11.2025 01.12.2025 Faktúra
1250009199 Školenie administrátorov IS Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 GORDIC spol. s r.o. - organizačná zložka Slovensko 36849553 3 099,60 € 04.11.2025 01.12.2025 Faktúra
1250009201 Údržba SQL serveru Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 GORDIC spol. s r.o. - organizačná zložka Slovensko 36849553 2 597,76 € 04.11.2025 01.12.2025 Faktúra
1250009253 odstránenie havarijného stavu vytápania cez poškodenú sanitu, H.Meličkovej 11A/byt 13 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 153,01 € 04.11.2025 01.12.2025 Faktúra
1250009242 pohotovostná havarijná služba - byty, 10/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 1 163,88 € 04.11.2025 01.12.2025 Faktúra
1250009255 odstránenie havarijného stavu nefunkčného uzatvárania balkónových dverí,okien, H.Meličkovej 11A/byt 31 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 181,89 € 04.11.2025 01.12.2025 Faktúra
1250009267 odstránenie havarijného stavu vytápania cez poškodenú sanitu, H.Meličkovej 11B/byt 7 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 102,98 € 04.11.2025 01.12.2025 Faktúra
1250009251 odstránenie havarijného stavu vytápania cez poškodenú sanitu, H.Meličkovej 11A/byt 6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 141,43 € 04.11.2025 01.12.2025 Faktúra
1250009254 odstránenie havarijného stavu nefunkčných vstupných a prechodových dverí, Kopčianska 88 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 440,14 € 04.11.2025 01.12.2025 Faktúra
1250009217 Paušálna platba 10/2025 OBJ+KL pri KDF1250000018 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Peter Bóna - BONNUM 40244041 750,00 € 04.11.2025 02.12.2025 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »