Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1250008428 demontáž podlahy a obloženia stien, Saratovská 30 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Interiér 48 s. r. o. 44547234 2 687,65 € 14.10.2025 07.11.2025 Faktúra
1250008424 Vozík KREATOR KRT670102 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alza.sk s. r. o. 36562939 76,37 € 14.10.2025 07.11.2025 Faktúra
1250008419 Letáky Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ANWELL, s.r.o. 45268193 158,03 € 13.10.2025 15.10.2025 Faktúra
1250008400 Tvorivý materiál- mach pre CDR Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Lichens s. r. o. 54083788 179,90 € 13.10.2025 17.10.2025 Faktúra
1250008368 znalecký posudok č. 8/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Branislav Daráš 33729727 150,00 € 13.10.2025 21.10.2025 Faktúra
1250008418 Vyjadrenie - BA, Odborárske nám. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ACS spol. s r.o. 31389333 12,30 € 13.10.2025 21.10.2025 Faktúra
1250008385 Parkovanie v mestach, 21-23.10.2025, Vysoke Tatry, 1xMAG (Herceg) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenská parkovacia asociácia 37977857 130,00 € 13.10.2025 21.10.2025 Faktúra
1250008379 Puzdro na tablet s klávesnicou Apple, dobropis k fa 5413838352 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alza.sk s. r. o. 36562939 -339,36 € 13.10.2025 21.10.2025 Faktúra
1250008378 Dotykové pero (stylus) Apple Pencil Pro, dopropis k fa 5413838352 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alza.sk s. r. o. 36562939 -144,38 € 13.10.2025 21.10.2025 Faktúra
1250008372 repre Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 25,34 € 13.10.2025 22.10.2025 Faktúra
1250008387 províziu za predaj parkovného 09/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mishellbeauty s.r.o. 50341766 3,60 € 13.10.2025 22.10.2025 Faktúra
1250008420 prehliadka a údržba požiarnych uzáverov na Záporožskej 5 a Blagoevovej 9 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PROFIS, spol. s r.o. 34103201 1 543,65 € 13.10.2025 22.10.2025 Faktúra
1250008383 oprava a údržba AA989JG Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 486,94 € 13.10.2025 23.10.2025 Faktúra
1250008361 Balená voda - Dolphin 19 l Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 30,32 € 13.10.2025 23.10.2025 Faktúra
1250008362 Sanitácia Výdajník na balenú vodu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 27,00 € 13.10.2025 23.10.2025 Faktúra
1250008396 Prezutie pneu BT477ER Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 64,58 € 13.10.2025 23.10.2025 Faktúra
1250008391 Prezutie pneu BL551CP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 52,28 € 13.10.2025 23.10.2025 Faktúra
1250008392 Prezutie pneu BL289NA Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 49,20 € 13.10.2025 23.10.2025 Faktúra
1250008393 Prezutie pneu BL077OJ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 49,20 € 13.10.2025 23.10.2025 Faktúra
1250008369 spotreba el.energie 07,08,09/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 622,56 € 13.10.2025 24.10.2025 Faktúra
1250008357 Prezutie pneu BT108ER Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 61,50 € 13.10.2025 24.10.2025 Faktúra
1250008373 Mesačná kontrola EPS: 10/2025, PP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DAD - TEL, spol. s r.o. 00698881 61,24 € 13.10.2025 24.10.2025 Faktúra
1250008356 oprava a údržba BL668TY Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 51,82 € 13.10.2025 24.10.2025 Faktúra
1250008359 HP No.761 CH649A Maintenance Cart Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 smartCAD s.r.o. 44743289 413,28 € 13.10.2025 24.10.2025 Faktúra
1250008360 licencia do DSS PRO pre 1 video kanál Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Safe Guard s. r. o. 35710977 82,41 € 13.10.2025 24.10.2025 Faktúra
1250008363 Mestsky kamerovy system_nalepka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 809,34 € 13.10.2025 24.10.2025 Faktúra
1250008355 Vyslobodzovanie osôb, pohotovosť a opravy výťahov umiestnených v priestoroch inžinierskych objektov Hlavného mesta SR Bratislavy za obdobie 09/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ArkanuS s. r. o. 48267015 2 528,20 € 13.10.2025 24.10.2025 Faktúra
1250008374 Mesačná kontrola EPS 10/2025, DPOH Gorkého 17 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DAD - TEL, spol. s r.o. 00698881 65,19 € 13.10.2025 27.10.2025 Faktúra
1250008388 provízia 09/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Delia potraviny, s.r.o. 44155981 25,97 € 13.10.2025 29.10.2025 Faktúra
1250008365 Workshop Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 InTYMYta 36071536 450,00 € 13.10.2025 02.11.2025 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »