Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260006057 kancelarii z ubytovne FORTUNA, do Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Interiér 48 s. r. o. 44547234 269,81 € 17.07.2026 12.08.2026 Faktúra
1260006054 Asanáda živočíšnych škodcov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 230,50 € 17.07.2026 13.08.2026 Faktúra
1260006061 Zvislé dopravné značenie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mobilita, s.r.o. 35693011 10 505,53 € 17.07.2026 13.08.2026 Faktúra
1260006052 Bratislavská mestská dlažba hladká - Nové zastávky MHD Panónska Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CITY STONE DESIGN s.r.o. 47978929 4 174,13 € 17.07.2026 13.08.2026 Faktúra
1260006069 Kancelárske potreby Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alza.sk s. r. o. 36562939 136,10 € 17.07.2026 13.08.2026 Faktúra
1260006053 poskytované služby - 3. kolo kosby v k.ú. MČ Bratislava-Dúbravka. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Dúbravka 00603406 12 263,58 € 17.07.2026 13.08.2026 Faktúra
1260006055 Jablká zelené Golden Delícious 1ks Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 99,34 € 17.07.2026 13.08.2026 Faktúra
1260006063 Rajo Smotana do kávy 10 x 9,8 ml Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 37,78 € 17.07.2026 13.08.2026 Faktúra
1260006051 sprej obranný, 10ks Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alza.sk s. r. o. 36562939 591,64 € 16.07.2026 24.07.2026 Faktúra
1260006005 Vykonané práce podfa rozpisu Výťah: 70000010957 (1004101047) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 212,71 € 16.07.2026 28.07.2026 Faktúra
1260006038 Balená voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 56,83 € 16.07.2026 28.07.2026 Faktúra
1260006036 PU č.: 957 426 0339, BT826HG Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 165,97 € 16.07.2026 28.07.2026 Faktúra
1260006044 oprava a údržba BA908NV Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 86,19 € 16.07.2026 28.07.2026 Faktúra
1260006021 oprava a údržba BT055AS Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 1 134,80 € 16.07.2026 28.07.2026 Faktúra
1260006037 Búdková internet 11.07.2026 - 10.08.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 28,71 € 16.07.2026 28.07.2026 Faktúra
1260006033 Internet+wifi (REPULS)11.07.2026 - 10.08.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 31,56 € 16.07.2026 28.07.2026 Faktúra
1260006034 Zabezpečenie prevádzky MOS na vopred určených miestach v mesiaci jún 2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Technické siete Bratislava, a.s. 54302102 1 621,23 € 16.07.2026 28.07.2026 Faktúra
1260006032 Kompletná prevádzková činnosť Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 REGULATERM spol. s r.o. 35694858 811,80 € 16.07.2026 28.07.2026 Faktúra
1260006043 paušálny poplatok za správu garáže L.Fullu za 06/2026 + náklady spojené s prevádzkou Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PAAS s.r.o. 35738880 1 688,79 € 16.07.2026 29.07.2026 Faktúra
1260006040 náklady strediska prevádzky a kontroly parkovania PAAS za mesiac jún 2026 MAGTS2100205 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PAAS s.r.o. 35738880 434 718,11 € 16.07.2026 29.07.2026 Faktúra
1260006048 FA k proforma objednávke za máj k zmluve SSV/OSP/001/2024 (MAGTS2400262) na online služby tlmočenia v posunkovej reči a prepisu. Cena za poskytovnie služby je vo výške 700,00 eur/mesiac (dodávateľ nie je platcom DPH). Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Centrum bezbariérovej komunikácie 52151883 700,00 € 16.07.2026 29.07.2026 Faktúra
1260005993 Nájom nehnutel'ností OST 655 na Mierovej ulici, 07/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 51,78 € 16.07.2026 29.07.2026 Faktúra
1260006007 Nájom nehnutel'ností OST 993 na Hlavácikovej ulici, 07/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 82,65 € 16.07.2026 29.07.2026 Faktúra
1260006009 Nájom nehnutel'ností OST 991 na Hlavácikovej ulici, 07/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 146,38 € 16.07.2026 29.07.2026 Faktúra
1260006016 Nájom nehnutel'ností OST 988 na ulici J. Stanislava, 07/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 100,64 € 16.07.2026 29.07.2026 Faktúra
1260006018 Nájom nehnutel'ností OST 982 na Matejkovej ulici, 07/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 82,65 € 16.07.2026 29.07.2026 Faktúra
1260006015 Nájom nehnutel'ností OST 990 na Hlavácikovej ulici, 07/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 82,65 € 16.07.2026 29.07.2026 Faktúra
1260005992 Nájom nehnutel'ností OST 979 na ulici L Fullu, 07/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 112,88 € 16.07.2026 29.07.2026 Faktúra
1260005994 Nájom nehnutel'ností OST 978 na Majerníkovej ulici, 07/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 82,65 € 16.07.2026 29.07.2026 Faktúra
1260006008 Nájom nehnutel'ností OST 977 na Kolískovej ulici, 07/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 117,42 € 16.07.2026 29.07.2026 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »