Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1240004019 údržba zelene podľa objednávky OTS2400222 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 387,84 € 28.05.2024 10.06.2024 Faktúra
1240004022 ubytovanie Clarion Hotel Helsinki - Jašurek Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 WINGS, s.r.o. 31365698 409,00 € 28.05.2024 11.06.2024 Faktúra
1240004025 drobné stavebné práce v NP podchod Hodžovo nám. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ff group s. r. o. 45941149 4 929,99 € 28.05.2024 11.06.2024 Faktúra
1240004023 Zber dát o intenzite a charaktere dopravy Hradská a okolie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 amena display, s. r. o. 48152846 6 996,00 € 28.05.2024 12.06.2024 Faktúra
1240004026 znalecký posudok č. 58/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Iveta Engelmanová 914857 250,00 € 28.05.2024 20.06.2024 Faktúra
1240004012 vodné,stočné,zrážky H.Meličkovej 11A,B,C, 27.04.2024 - 26.05.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 051,99 € 28.05.2024 26.06.2024 Faktúra
1240004013 vodné,stočné,zrážky Tománkova 5-7, 27.04.2024 - 26.05.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 150,10 € 28.05.2024 26.06.2024 Faktúra
1240004021 Rozvoj, prevádzka a údržba MOS - DK Dúbravka pripojka MKS a RSCD Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 omnius s. r. o. 45427232 3 097,83 € 28.05.2024 26.06.2024 Faktúra
1240004014 toal.papier,utierky Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 VHM Corp s. r. o. 53898834 608,74 € 28.05.2024 28.06.2024 Faktúra
1240004015 čistiace prostriedky Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 VHM Corp s. r. o. 53898834 600,48 € 28.05.2024 28.06.2024 Faktúra
1240003998 Maľba nápisu na stenu "Cvičko" pod Mostom SNP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mgr. art. Michal Turkovič nezadané 900,00 € 27.05.2024 06.06.2024 Faktúra
1240003999 Plátené tašky 20 + 20 ks Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Print room s.r.o. 47368161 576,00 € 27.05.2024 06.06.2024 Faktúra
1240004004 letenky HELSINKI - Jašurek Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 WINGS, s.r.o. 31365698 583,00 € 27.05.2024 07.06.2024 Faktúra
1240004005 užívanie webového portálu Odkazprestarostu.sk v PRO verzii za mesiac jún 2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť 36070629 747,00 € 27.05.2024 07.06.2024 Faktúra
1240004008 demontáž,montáž kamery Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 omnius s. r. o. 45427232 4 427,70 € 27.05.2024 10.06.2024 Faktúra
1240004011 inštalácia kamery Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 omnius s. r. o. 45427232 342,68 € 27.05.2024 10.06.2024 Faktúra
1240003985 vodné,stočné,zrážky Búdková 6763, 23.04.2024 - 22.05.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 312,38 € 27.05.2024 12.06.2024 Faktúra
1240004001 Dochádzkový terminál s PoE, Jašíkova2, Kramerov lom Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 3 852,00 € 27.05.2024 14.06.2024 Faktúra
1240003988 vodné Hurbanovo nám., 23.04.2024 - 22.05.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 46,18 € 27.05.2024 20.06.2024 Faktúra
1240003990 zvislé dopravné značenie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SAROUTE s.r.o. 31606458 1 827,20 € 27.05.2024 20.06.2024 Faktúra
1240003987 vodné,zrážky Nám.slobody 1, 23.04.2024 - 22.05.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 337,25 € 27.05.2024 20.06.2024 Faktúra
1240003992 údržba zelene podľa objednávky OTS2400467 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 10 575,22 € 27.05.2024 20.06.2024 Faktúra
1240003996 technicko-organizačné zabezpečenie nasvietenia Primaciálneho paláca Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 30794544 780,00 € 27.05.2024 20.06.2024 Faktúra
1240003991 cateringové služby na tlačovú besedu k mestskej nájomnej agentúre Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. 44745982 337,70 € 27.05.2024 24.06.2024 Faktúra
1240004002 Akreditovaný kurz prvej pomoci pre Nočnú pomoc Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s. r. o. 52389413 92,40 € 27.05.2024 24.06.2024 Faktúra
1240003989 školenie Depolarizácie - Ako premosťovať rozdelené komunity, ucastnici vid.priloha Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PDCS, o.z. 31782451 950,00 € 27.05.2024 26.06.2024 Faktúra
1240003997 zmena rozpočtu a výkazu výmer pre stavbu: "Rekonštrukcia ubytovne Fortuna" - 7. NP - časť poschodia - bunky Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Peter Bóna - BONNUM 40244041 320,00 € 27.05.2024 27.06.2024 Faktúra
1240003995 Plotrová rola,Pečiatka,Archívny box,Lepiaca páska obojstranná,Šatňový blok farebný Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 391,80 € 27.05.2024 28.06.2024 Faktúra
1240003981 provízia parkovanie 04/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Spusta Café StM, s. r. o. 35803568 63,01 € 24.05.2024 29.05.2024 Faktúra
1240003968 pečiatky, gumičky, podušky Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Henrich Stroschneider - SLOV - ALEX 22666478 387,60 € 24.05.2024 31.05.2024 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »