Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260003056 Poskytovanie sociálneho poradenstva v centre podpory Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská arcidiecézna charita 31780521 5 296,00 € 22.04.2026 07.05.2026 Faktúra
1260003026 Predĺženie platnosti programu CENKROS 4 pre 12 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 KROS a.s. 31635903 14 223,47 € 22.04.2026 07.05.2026 Faktúra
1260003025 Propagač ný materiál pre CDR Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 1 179,57 € 22.04.2026 07.05.2026 Faktúra
1260003049 vizitky 85x55mm_100ks Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 73,55 € 22.04.2026 07.05.2026 Faktúra
1260003006 Vodné - variabilná zložka 18.03.26 - 17.04.26 Viedenská cesta Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1,05 € 22.04.2026 15.05.2026 Faktúra
1260003028 vodné,stočné,zrážky- Šintavská 3116/2 20.03.26 - 19.04.26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 186,16 € 22.04.2026 15.05.2026 Faktúra
1260003022 O26-00249 - M letak A5 Bez burinky, 150 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 696,18 € 22.04.2026 15.05.2026 Faktúra
1260003023 Dotlač - brožúra a tombolove listky Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 1 171,94 € 22.04.2026 15.05.2026 Faktúra
1260003029 Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu na elektrickom rozvádzači v areáli - v zmysle CP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 494,26 € 22.04.2026 15.05.2026 Faktúra
1260003039 Fakturujeme Vám: objednávame odstránenie HS poškodenej vstupnej brány do objektu, poškodeného poklopu do VŠ, odstránenie zatekania zo strechy počas dažďov na objekte Šintavská 2 . V zmysle CP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 1 024,74 € 22.04.2026 15.05.2026 Faktúra
1260003042 Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu nefunkčnej objektovej kanalizácie v objekte ZŠ Vihorlatská 10 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 1 094,70 € 22.04.2026 15.05.2026 Faktúra
1260003033 Fakturujeme Vám: opravu podláh, omietok v budove - v zmysle CP v objekte: Nová radnica Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 4 077,87 € 22.04.2026 15.05.2026 Faktúra
1260003037 Fakturujeme Vám: opravu omietok a podláh v miestnosti 210A a 210B - v zmysle CP v objekte: Nová radnica/ m.č.210A,210B Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 2 818,20 € 22.04.2026 15.05.2026 Faktúra
1260003040 Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu - zabezpečenie priestorov garáží č. 320,321,322 proti vstupu nežiadúcich osôb v objekte Pionierska 8-10 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 195,78 € 22.04.2026 15.05.2026 Faktúra
1260003031 Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu kúrenia-výmenu obehového čerpadla v budove ZUŠ Hálkova 56, BA- v zmysle CP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 1 090,48 € 22.04.2026 15.05.2026 Faktúra
1260003032 Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu úniku studenej vody - v zmysle CP v objekte: CVČ Kuliškova 6,Bratislava Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 6 175,07 € 22.04.2026 15.05.2026 Faktúra
1260003035 Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu nefunkčného osvetlenia pivníc v objekte na Panskej 4 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 221,20 € 22.04.2026 15.05.2026 Faktúra
1260003034 Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu vytápania garáží PPG Uršulínska, magistrátna časť cez poškodeného potrubie počas dažďov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 287,70 € 22.04.2026 15.05.2026 Faktúra
1260003041 Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu zabezpečenie objektu proti vniknutiu nežiadúcich osôb - v zmysle CP pre objekt Kolmá. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 195,26 € 22.04.2026 15.05.2026 Faktúra
1260003038 Fakturujeme Vám: údržbu drevenej dlažby - v zmysle CP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 2 687,96 € 22.04.2026 15.05.2026 Faktúra
1260003043 Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu vytekania splaškov-kanalizácie do sociálnych zariadeni-toalety v zmysle CP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 633,11 € 22.04.2026 15.05.2026 Faktúra
1260003036 Fakturujeme Vám: opravu elektroinštalácie jedáleň,kuchyňa - v zmysle CP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 2 221,40 € 22.04.2026 15.05.2026 Faktúra
1260003017 Na zaklade ramcovej zmluvy MAGSP2400041 a objednavky OBZ2600723 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Interiér 48 s. r. o. 44547234 298,28 € 22.04.2026 15.05.2026 Faktúra
1260003019 Na zaklade ramcovej zmluvy MAGSP2400041 a objednavky OBZ2600452 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Interiér 48 s. r. o. 44547234 8 613,36 € 22.04.2026 15.05.2026 Faktúra
1260003018 Na zaklade ramcovej zmluvy MAGSP2400041 a objednavky OBZ2600721 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Interiér 48 s. r. o. 44547234 397,33 € 22.04.2026 15.05.2026 Faktúra
1260003020 Na zaklade ramcovej zmluvy MAGSP2400041 a objednavky OBZ2600755 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Interiér 48 s. r. o. 44547234 9 841,14 € 22.04.2026 15.05.2026 Faktúra
1260003030 Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu poškodenej a upchatej kanalizačnej stúpačky v budove ZUŠ Hálkova 56 - v zmysle CP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 2 982,82 € 22.04.2026 15.05.2026 Faktúra
1260003024 Hlavné mesto stojany_1ks / parkovanie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 36,90 € 22.04.2026 15.05.2026 Faktúra
1260003014 Public speaking, 14.4.2026, 1xMAG (Sedilek) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PDCS, o.z. 31782451 102,00 € 22.04.2026 15.05.2026 Faktúra
1260003044 Bratislavská mestská dlažba hladká prosím sumu 1 714,38 eur zapojiť do príjmov 454002 - ref. 9892 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CITY STONE DESIGN s.r.o. 47978929 1 788,91 € 22.04.2026 15.05.2026 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »