Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1250009339 vodné Husova, 06.10.2025 - 05.11.2025, OM20007867 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 3,87 € 07.11.2025 04.12.2025 Faktúra
1250009319 letenky HELSINKI - Blaha, Dritomský / UKR / Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 WINGS, s.r.o. 31365698 1 194,00 € 06.11.2025 13.11.2025 Faktúra
1250009303 výmena kabeláže ovl. VRZ, úhrada v hotovosti Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Carol line Group s. r. o. 56842082 20,90 € 05.11.2025 14.11.2025 Faktúra
1250009275 prezutie BT 113 IF Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 41,82 € 05.11.2025 19.11.2025 Faktúra
1250009283 prezutie BA 908 NV Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 47,97 € 05.11.2025 19.11.2025 Faktúra
1250009306 prezutie BA 043 XK Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 35,67 € 05.11.2025 19.11.2025 Faktúra
1250009277 prezutie BT 170 HJ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 54,12 € 05.11.2025 19.11.2025 Faktúra
1250009307 oprava a údržba BT055AS Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 1 010,94 € 05.11.2025 19.11.2025 Faktúra
1250009299 servis VZT a klimatizací Lekáreň Salvator Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 AirPlus, spol. s r.o. 25441931 950,00 € 05.11.2025 19.11.2025 Faktúra
1250009285 Vytyčovanie káblov VVN, VN, NN nám.SNP 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 262,29 € 05.11.2025 19.11.2025 Faktúra
1250009310 prenájom inventáru na podujatie "Domová schôdza nájomcov bytového domu Muchovo námestie 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 30794544 87,95 € 05.11.2025 21.11.2025 Faktúra
1250009302 Čistenie chodníkov 22.10. - 23.10.25 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Jarovce 00304603 157,66 € 05.11.2025 25.11.2025 Faktúra
1250009311 Ethernet Line 11/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SWAN, a.s. 35680202 553,50 € 05.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1250009271 M2M Products 10/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SWAN, a.s. 35680202 105,53 € 05.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1250009276 Projektový manažment vypracovanie PD DRS pre projekt 2124: Cyklo R17 Prievozská radiála - Mlynské nivy (Bajkalská-Hraničná) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 21 635,70 € 05.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1250009300 Čierna kriedová nemagnetická tabuľa v drevenom ráme Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 KANTAX s.r.o. 50909347 430,50 € 05.11.2025 01.12.2025 Faktúra
1250009288 služby pevnej siete 10/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 381,80 € 05.11.2025 01.12.2025 Faktúra
1250009272 PHM 10/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SLOVNAFT, a.s. 31322832 7 352,91 € 05.11.2025 02.12.2025 Faktúra
1250009273 PHM 10/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SLOVNAFT, a.s. 31322832 2 755,98 € 05.11.2025 02.12.2025 Faktúra
1250009279 Stavebné práce Osadenie 30 ks stlpikov a zaasfaltovanie štvorca po strome ul. Šancová Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pittel + Brausewetter s.r.o. 35943653 5 085,16 € 05.11.2025 03.12.2025 Faktúra
1250009278 Stavebné práce Cesta mládeže - lávka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pittel + Brausewetter s.r.o. 35943653 6 324,23 € 05.11.2025 03.12.2025 Faktúra
1250009280 Stavebné práce Cyklochodník Viedenská cesta Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pittel + Brausewetter s.r.o. 35943653 8 075,29 € 05.11.2025 03.12.2025 Faktúra
1250009304 Výkon stavebného dozora na stavbe „Rekonštrukcia administratívnej budovy na Technickej ulici č. 6" 10/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 TDI - Kompleting, s.r.o. 35897678 3 082,38 € 05.11.2025 04.12.2025 Faktúra
1250009316 pravid.odborná prehl.výťahu a pohybl.schodov, Hl.st.,Patronka OBJ+KL pri KDF 1250002465 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Martiny, s. r. o. 44723024 1 402,20 € 05.11.2025 04.12.2025 Faktúra
1250009315 pravid.odborná elektro pohybl.schodov Hl.st. OBJ+KL pri KDF 1250002465 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Martiny, s. r. o. 44723024 615,00 € 05.11.2025 04.12.2025 Faktúra
1250009309 prevádzka a údržba PS, výťahov, ČS a sch.plošiny 10/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Martiny, s. r. o. 44723024 43 980,73 € 05.11.2025 04.12.2025 Faktúra
1250009312 návrh dopravného riešenia Jeseniova a okolie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HBH Projekt spol. s r.o. - organizačná zložka Slovensko 31815332 9 762,69 € 05.11.2025 04.12.2025 Faktúra
1250009286 E-kupóny - stravné 11/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 290,44 € 05.11.2025 04.12.2025 Faktúra
1250009270 repre Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 36,13 € 05.11.2025 04.12.2025 Faktúra
1250009301 repre Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 39,27 € 05.11.2025 04.12.2025 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »