Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1250007532 Fakturujeme Vám odplatu mandatdra za výkon činností Hradská 140 a,b,c 9/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 162,30 € 19.09.2025 08.10.2025 Faktúra
1250007530 odplatu za upratovacie práce Jurigovo námestie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 408,36 € 19.09.2025 08.10.2025 Faktúra
1250007529 Správa tepelných zariadení Záporožská 8 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 544,89 € 19.09.2025 08.10.2025 Faktúra
1250007531 odplata mandatára 09/2025, DS Kotva Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 816,57 € 19.09.2025 08.10.2025 Faktúra
1250007534 Fa za vypratanie priestoru bývalej prevádzky Lochness pub na Sedlárskej 4, na základe uzavretej Rámcovej zmluvy č. MAGSP2400041 a predloženej cenovej ponuky. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Interiér 48 s. r. o. 44547234 3 708,79 € 19.09.2025 08.10.2025 Faktúra
1250007537 FA za výmenu prasknutých skiel. -v objekte CVČ Štefánikva 35, BA. Celkova cena bez DPH - 234,07 Eur. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Interiér 48 s. r. o. 44547234 234,07 € 19.09.2025 08.10.2025 Faktúra
1250007527 Powerbank Swissten 10000 mAh s Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alza.sk s. r. o. 36562939 145,78 € 19.09.2025 08.10.2025 Faktúra
1250007520 vodorovné dopravné značenie OBJ+KL pri KDF1250005389 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SAROUTE s.r.o. 31606458 7 984,33 € 19.09.2025 10.10.2025 Faktúra
1250007518 vodorovné dopravné značenie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SAROUTE s.r.o. 31606458 1 485,44 € 19.09.2025 10.10.2025 Faktúra
1250007519 vodorovné dopravné značenie OBJ+KL pri KDF1250005411 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SAROUTE s.r.o. 31606458 6 427,71 € 19.09.2025 10.10.2025 Faktúra
1250007535 FA za interierové dvere a obkladačské práce si u Vás objednávame dokončovacie stavebné práce. objekt Muchovo námestie - spodné časť polyfunkcia. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Interiér 48 s. r. o. 44547234 5 505,15 € 19.09.2025 10.10.2025 Faktúra
1250007536 FA za výmenu RE skrine na Mýtnom domčeku, BA na základe rámcovej zmluvy MAGSP2400041 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Interiér 48 s. r. o. 44547234 1 528,33 € 19.09.2025 10.10.2025 Faktúra
1250007533 FA za revíziu hasiacich prístrojov a hydrantov na hlavnom objekte na Búdkovej 2. ,na základe uzavretej Rámcovej zmluvy č. MAGSP2400041 a predloženej cenovej ponuky Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Interiér 48 s. r. o. 44547234 532,17 € 19.09.2025 10.10.2025 Faktúra
1250007517 Vyhotovenie geometrického plánu č. 910/25 v k.ú. Karlova Ves Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ZOG s.r.o. 47610972 228,00 € 19.09.2025 10.10.2025 Faktúra
1250007516 Vyhotovenie geometrického plánu č. 928/25 v k.ú. Dúbravka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ZOG s.r.o. 47610972 274,00 € 19.09.2025 10.10.2025 Faktúra
1250007467 za dodané cateringové služby na zasadnutie MsR dňa Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. 44745982 933,18 € 19.09.2025 10.10.2025 Faktúra
1250007504 za dodané cateringové služby na čašu vína dňa Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. 44745982 1 134,43 € 19.09.2025 10.10.2025 Faktúra
1250007433 1.Agátové koly 2,5m(12-15cm) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Agátový-Svet, s. r. o. 53620038 2 011,05 € 19.09.2025 13.10.2025 Faktúra
1250007526 600040 - vytýčenie plynovodu MČ Vajnory Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SPP - distribúcia , a.s. 35910739 79,02 € 19.09.2025 13.10.2025 Faktúra
1250007524 600040 - vytýčenie plynovodu Račianska, Kraskova Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SPP - distribúcia , a.s. 35910739 41,23 € 19.09.2025 13.10.2025 Faktúra
1250007446 prevádzka verejných toliet - Nová Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SLOVCLEAN a.s. 35956526 18 514,02 € 19.09.2025 14.10.2025 Faktúra
1250007452 Servisné služby IS Parksys za obdobie 9.8.-8.9.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ParkDots s.r.o. 55477232 1 537,50 € 19.09.2025 14.10.2025 Faktúra
1250007424 Odborná obsluha a dozor 8/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 354,66 € 17.09.2025 24.09.2025 Faktúra
1250007425 Odborná obsluha a dozor 8/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 354,66 € 17.09.2025 24.09.2025 Faktúra
1250007429 Odborná obsluha a dozor 8/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 491,19 € 17.09.2025 24.09.2025 Faktúra
1250007430 Odborná obsluha a dozor 8/2025, Biela 6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 354,66 € 17.09.2025 24.09.2025 Faktúra
1250007419 refakturacia mzdových nákladov zamestnancov POD 08/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PAAS s.r.o. 35738880 26 447,56 € 17.09.2025 26.09.2025 Faktúra
1250007420 náklady strediska prevádzky a kontroly parkovania 8/25 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PAAS s.r.o. 35738880 331 140,78 € 17.09.2025 26.09.2025 Faktúra
1250007393 opravu audio zariadenia Soundcraft Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 V-AKTUAL s.r.o. 35924641 246,00 € 17.09.2025 26.09.2025 Faktúra
1250007394 Na základe objednávky č. OB2501075 Vám fakturujeme vnútroštátnu autobusovú dopravu na trase Bratislava - Piešťany - Bratislava v termíne 9.7.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MT-Tour, s.r.o. 35952156 492,00 € 17.09.2025 08.10.2025 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »