Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1240008642 odstránenie havarijného stavu vytápania cez stúpaci rozvod na druhom poschodi, Kopčianska 90 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 428,47 € 22.10.2024 15.11.2024 Faktúra
1240008649 odstránenie havarijných stavov vytápania v b.č.044,101,oprava nefunkčného zámku na vchod.dverách, výmena WC sedátka v b.č.041, Kopčianska 90 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 340,96 € 22.10.2024 15.11.2024 Faktúra
1240008636 odstránenie havarijných stavov uchytenie bleskozvodu,otvorenie sprístupnenie dveri v b.č.023,093 výmena vložky vstupných dveri v b.č.045, Kopčianska 90 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 293,01 € 22.10.2024 15.11.2024 Faktúra
1240008592 údržba zelene podľa objednávky OTS2403770 - výrub drevín Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 1 487,42 € 22.10.2024 20.11.2024 Faktúra
1240008606 deratizácia - Panská 35,obchodná 29 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 120,66 € 22.10.2024 20.11.2024 Faktúra
1240008607 dezinsekcia - Kopčianska 88 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 660,00 € 22.10.2024 20.11.2024 Faktúra
1240008616 oprava betonového povrchu Žitná/Detvianska Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pittel + Brausewetter s.r.o. 35943653 5 694,20 € 22.10.2024 20.11.2024 Faktúra
1240008618 úprava komunikácie Černyševského -Muchovo nám. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pittel + Brausewetter s.r.o. 35943653 58 358,12 € 22.10.2024 20.11.2024 Faktúra
1240008619 oprava vozovky -Župné nám. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pittel + Brausewetter s.r.o. 35943653 2 525,43 € 22.10.2024 20.11.2024 Faktúra
1240008617 oprava prepadu pri ul.vpuste na Panonskej ceste Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pittel + Brausewetter s.r.o. 35943653 773,55 € 22.10.2024 20.11.2024 Faktúra
1240008625 vodné,stočné,zrážky Bazová 8, 22.09.2024 - 21.10.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 307,98 € 22.10.2024 20.11.2024 Faktúra
1240008593 údržba zelene podľa objednávky OTS2403236 Holíčská 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 4 595,93 € 22.10.2024 20.11.2024 Faktúra
1240008623 deratizácia - škola Holíčska 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 146,88 € 22.10.2024 20.11.2024 Faktúra
1240008621 deratizácia - Galvaniho 2/A Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 167,90 € 22.10.2024 20.11.2024 Faktúra
1240008590 deratizácia NP Polereckého1, Komárovská 37, Bunker Betliarska, Kolmá Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 317,71 € 22.10.2024 20.11.2024 Faktúra
1240008591 deratizácia Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 629,74 € 22.10.2024 20.11.2024 Faktúra
1240008622 deratizácia - DPOH Gorkého 17 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 192,00 € 22.10.2024 20.11.2024 Faktúra
1240008594 údržba zelene podľa objednávky OTS2402480 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 437,42 € 22.10.2024 21.11.2024 Faktúra
1240008595 údržba zelene podľa objednávky OTS2402548 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 2 030,05 € 22.10.2024 21.11.2024 Faktúra
1240008600 údržba zelene podľa objednávky OTS2402547 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 7 181,22 € 22.10.2024 21.11.2024 Faktúra
1240008603 údržba zelene podľa objednávky OTS2402996 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 307,63 € 22.10.2024 21.11.2024 Faktúra
1240008596 údržba zelene podľa objednávky OTS2402901 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 2 611,19 € 22.10.2024 21.11.2024 Faktúra
1240008601 údržba zelene podľa objednávky OTS2402885 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 1 035,84 € 22.10.2024 21.11.2024 Faktúra
1240008598 údržba zelene podľa objednávky OTS2403076 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 8 988,96 € 22.10.2024 21.11.2024 Faktúra
1240008604 údržba zelene podľa objednávky OTS2404135 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 1 074,71 € 22.10.2024 21.11.2024 Faktúra
1240008597 údržba zelene podľa objednávky OTS2403074 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 2 156,54 € 22.10.2024 21.11.2024 Faktúra
1240008599 údržba zelene podľa objednávky OTS2402551 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 4 978,76 € 22.10.2024 21.11.2024 Faktúra
1240008602 údržba zelene podľa objednávky OTS2403538 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 468,00 € 22.10.2024 21.11.2024 Faktúra
1240008630 údržba zelene podľa objednávky OTS2402970 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 8 745,67 € 22.10.2024 21.11.2024 Faktúra
1240008614 dodanie zamerania plôch zelene pre riešené vymedzené územie Devínska Nová Ves Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 EUROSENSE s.r.o. 34109323 19 322,14 € 22.10.2024 21.11.2024 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »