Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1250003314 repre Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 53,99 € 06.05.2025 23.05.2025 Faktúra
1250003359 Vodné chata Donovaly, 28. 2. 2025 5. 5. 2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 73,41 € 06.05.2025 23.05.2025 Faktúra
1250003293 pracovná zdravotná kožená obuv, 2 páry (Hajlová, Babičová) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BIBIONE, s.r.o. 45854491 94,50 € 06.05.2025 23.05.2025 Faktúra
1250003284 Vzdelávanie v oblasti závislostí a spoluzávislostí pre zariadenie RETEST (Podporné skupiny pre blízke osoby závislých ľudí, pravidelné celoročné vzdelávanie v zmysle štandardov zariadenia RETEST), 6.2.2025-18.12.2025, 22 stretnutí Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mgr. art. Ľubica Fandl Drangová 48043141 440,00 € 06.05.2025 26.05.2025 Faktúra
1250003287 Fotorámik Malatec 19917 Drevený fotorámček 28 × 38 cm Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alza.sk s. r. o. 36562939 33,64 € 06.05.2025 28.05.2025 Faktúra
1250003288 Poštová schránka BURG-WÄCHTER Poštová schránka Capri – Antracit Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alza.sk s. r. o. 36562939 18,48 € 06.05.2025 28.05.2025 Faktúra
1250003305 Príborník do zásuvky ORION Príborník UH posuvný 27,5/44 × 36,5 × 4,3 cm, Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alza.sk s. r. o. 36562939 121,98 € 06.05.2025 28.05.2025 Faktúra
1250003335 Napájací adaptér Dell 90 W Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alza.sk s. r. o. 36562939 334,56 € 06.05.2025 28.05.2025 Faktúra
1250003282 Lepiaca guma UHU Patafix biely 80 ks Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alza.sk s. r. o. 36562939 8,36 € 06.05.2025 28.05.2025 Faktúra
1250003285 Cedu l'a Accept Piktogram „WC" (80 × 80 mm) (strieborná tabu l' ka – čierna Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alza.sk s. r. o. 36562939 16,73 € 06.05.2025 28.05.2025 Faktúra
1250003286 Lekárnička Nástenná lekárnička mobilná pre 10 osôb Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alza.sk s. r. o. 36562939 27,45 € 06.05.2025 28.05.2025 Faktúra
1250003341 repre Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 31,31 € 06.05.2025 28.05.2025 Faktúra
1250003312 repre Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 19,31 € 06.05.2025 28.05.2025 Faktúra
1250003338 LUCKA pramenitá voda 18,9 lit. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 VODAX a.s. 35801948 50,62 € 06.05.2025 28.05.2025 Faktúra
1250003272 PU č.: 957 328 2691, AA 295 MD Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 165,97 € 06.05.2025 29.05.2025 Faktúra
1250003340 čistenie komunikácií 1.-14.4.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 25 676,18 € 06.05.2025 29.05.2025 Faktúra
1250003330 strojové čistenie cyklotrás BA4 1.-14.4.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 114,30 € 06.05.2025 29.05.2025 Faktúra
1250003339 čistenie komunikácií 1.-14.4.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 70 743,93 € 06.05.2025 29.05.2025 Faktúra
1250003283 strojové čistenie cyklotrás BA5 1.-14.4.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 344,23 € 06.05.2025 29.05.2025 Faktúra
1250003329 čistenie-statická doprava BA5 1.-14.4.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 2 496,29 € 06.05.2025 29.05.2025 Faktúra
1250003334 Prenájom dátového okruhu s rozohraním Ethernet 100/100 Mbps, Bod A.: SITEL,Kop/ianska 20/c, BA; Bod B.: Pálffyho palác, Zámocká 47, BA Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RAINSIDE s.r.o. 31386946 172,20 € 06.05.2025 02.06.2025 Faktúra
1250003274 Mobilná klimatizácia Siguro AC-F280W Mistral 12 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alza.sk s. r. o. 36562939 810,05 € 06.05.2025 02.06.2025 Faktúra
1250003345 odstránenie havarijného stavu zatečených spoločných priestorov, ub.Kopčany Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 2 171,23 € 06.05.2025 02.06.2025 Faktúra
1250003342 odstránenie havarijného stavu v bunke č.025, Kopčianska 90 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 551,67 € 06.05.2025 02.06.2025 Faktúra
1250003325 FIX Internet a Dáta 01.05.2025 - 31.05.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 O2 Business Services, a. s. 50087487 212,79 € 06.05.2025 02.06.2025 Faktúra
1250003326 FIX Internet a Dáta 01.05.2025 - 31.05.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 O2 Business Services, a. s. 50087487 131,61 € 06.05.2025 02.06.2025 Faktúra
1250003328 odvoz KO 04/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. 00681300 2 876 963,24 € 06.05.2025 02.06.2025 Faktúra
1250003297 služby mobilnej siete 04/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 52,84 € 06.05.2025 02.06.2025 Faktúra
1250003298 služby pevnej siete 04/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 4 281,06 € 06.05.2025 02.06.2025 Faktúra
1250003300 služby pevnej siete 04/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 79,93 € 06.05.2025 02.06.2025 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »