Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1250009555 dodávka tepelnej energie 10/2025, Hrobákova 3 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 2 062,55 € 12.11.2025 25.11.2025 Faktúra
1250009577 Balená voda - Dolphin 19 l Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 37,90 € 12.11.2025 25.11.2025 Faktúra
1250009562 oprava a údržba BT826HG Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 348,79 € 12.11.2025 25.11.2025 Faktúra
1250009563 oprava a údržba BT747AY Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 389,06 € 12.11.2025 25.11.2025 Faktúra
1250009594 Oprava a vypratanie priestorov v podchode Hodžovo nam. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ff group s. r. o. 45941149 8 658,59 € 12.11.2025 25.11.2025 Faktúra
1250009561 Príslušenstvo k AED CR PLUS - chargepack sada baterie a elektrod Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 AURA TRADE, s. r. o. 44733721 458,79 € 12.11.2025 25.11.2025 Faktúra
1250009560 Príslušenstvo k AED CR PLUS - chargepack sada baterie a elektrod Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 AURA TRADE, s. r. o. 44733721 458,79 € 12.11.2025 25.11.2025 Faktúra
1250009550 dodávka tepelnej energie 10/2025, Muchovo nám.5,6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 3 525,56 € 12.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1250009553 dodávka tepelnej energie 10/2025, Markova 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 2 742,08 € 12.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1250009585 dodávka tepelnej energie 10/2025, Podzáhradná 100 A,B Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. 35908700 681,43 € 12.11.2025 01.12.2025 Faktúra
1250009589 ubytovanie COPENHAGEN - Kubíková Michalidesová / SSV / Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 WINGS, s.r.o. 31365698 374,00 € 12.11.2025 01.12.2025 Faktúra
1250009584 dodávka tepelnej energie 10/2025, Dudvážska 6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. 35908700 13 684,05 € 12.11.2025 02.12.2025 Faktúra
1250009566 autorský dohľad na projekt Revitalizácia Kochovej záhrady Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 4 034,40 € 12.11.2025 04.12.2025 Faktúra
1250009569 Bloomreach Subscription: Platform fees 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BloomReach B.V. 34239916 2 484,93 € 12.11.2025 08.12.2025 Faktúra
1250009558 LE D pásik AVIDE Sada vodoodolný Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alza.sk s. r. o. 36562939 9,37 € 12.11.2025 08.12.2025 Faktúra
1250009559 Kryt na tablet Tech-Protect S olid 360 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alza.sk s. r. o. 36562939 155,57 € 12.11.2025 08.12.2025 Faktúra
1250009565 Vyhotovenie geometrického plánu č. 931/25 v k.ú. Rača Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ZOG s.r.o. 47610972 157,00 € 12.11.2025 08.12.2025 Faktúra
1250009570 strojové čistenie cyklotrás - malá zametačka, kosenie pri cyklotrasách BA5 10/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s. r. o. 45917833 1 377,28 € 12.11.2025 08.12.2025 Faktúra
1250009572 strojové čistenie cyklotrás malá - zametačka, kosenie pri cyklotrasách BA4 10/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s. r. o. 45917833 469,97 € 12.11.2025 08.12.2025 Faktúra
1250009571 čistenie-statická doprava BA5 10/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s. r. o. 45917833 6 614,74 € 12.11.2025 08.12.2025 Faktúra
1250009573 odstránenie staveb.odpadu z nelegálnej opravy chodníka Sliačska Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s. r. o. 45917833 420,45 € 12.11.2025 08.12.2025 Faktúra
1250009567 znalecký posudok č. 47/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing.Katarína Šilhárová 41025725 1 920,00 € 12.11.2025 09.12.2025 Faktúra
1250009568 znalecký posudok č. 46/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing.Katarína Šilhárová 41025725 1 940,00 € 12.11.2025 09.12.2025 Faktúra
1250009574 Repre Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 19,79 € 12.11.2025 09.12.2025 Faktúra
1250009575 Repre Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 36,12 € 12.11.2025 09.12.2025 Faktúra
1250009557 prevádzka verejných toaliet 10/2025, NR, Hodžovo nám., Patronka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SLOVCLEAN a.s. 35956526 18 514,02 € 12.11.2025 10.12.2025 Faktúra
1250009592 odpad 10/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s. r. o. 45917833 3 233,99 € 12.11.2025 10.12.2025 Faktúra
1250009581 odpad 10/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s. r. o. 45917833 7 840,88 € 12.11.2025 10.12.2025 Faktúra
1250009576 Dopravné značenie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mobilita, s.r.o. 35693011 2 464,69 € 12.11.2025 10.12.2025 Faktúra
1250009586 vypracovanie úpravy PD - etapizácia dokumentácie pre stavbu "Priebežný chodník a priechod pre chodcov na križovatke ulíc Slovanské nábrežie a K Zlatému rohu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HBH Projekt spol. s r.o. - organizačná zložka Slovensko 31815332 2 337,00 € 12.11.2025 10.12.2025 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »