Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1250010225 servis a údržba výtahov 11/2025, Gundulicova 10 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 TREVA, s.r.o. 31367291 93,95 € 01.12.2025 16.12.2025 Faktúra
1250010207 Negociácia, 25-26.11.2025, 4XMAG, 918 Eur + Komunikácia v konflikte, 27-28.11.2025, 1XMAG (Valášková), Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PDCS, o.z. 31782451 182,75 € 01.12.2025 17.12.2025 Faktúra
1250010208 účastnícky poplatok za tréning Negocicácia,3x mag Bargerova, Slyško, Uher Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PDCS, o.z. 31782451 918,00 € 01.12.2025 17.12.2025 Faktúra
1250010198 Výroba a montáž drevenej pozorovateľne - služby Projekt LIFE20 NAT/SK/001077 - LIFE STEPPE ON BORDER, projektová aktivita E.1.1 stavba drevenej pozorovateľne slúžiacej na pozorovanie vtáctva verejnosťou "birdwatching" v k.ú Rusovce na parcele Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 woody s.r.o. 56682077 4 124,20 € 01.12.2025 19.12.2025 Faktúra
1250010140 Geodetické a kartografické práce Polohopisné a výškopisné zameranie existujúceho stavu vrátane zakreslenia jestvujúcich inžinierskych sietí a hraníc pozemkov -Projekt ID_803: Vznik nového NDC Žabotova Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Martin Baňkos GEODETICKÉ PRÁCE 46681400 1 108,00 € 28.11.2025 02.12.2025 Faktúra
1250010139 Objednávka materiálu pre MTT - práca v teréne - Drink Check Test samolepky Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 IMMOMEDICAL CZ s.r.o. 28480830 885,00 € 28.11.2025 02.12.2025 Faktúra
1250010142 Kapucín Kondenzované mlieko dobropis minus k fakúre ZAPOČITAŤ s KDF 1250010093 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 -2,49 € 28.11.2025 04.12.2025 Faktúra
1250010145 odťahy vrakov 05-11/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PAAS s.r.o. 35738880 56 726,37 € 28.11.2025 08.12.2025 Faktúra
1250010174 redigovanie, jazyková korektúra, tvorba programu inba vydanie 12/2025-1/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Miroslav Kyselica - MIROKO 34998144 1 000,00 € 28.11.2025 08.12.2025 Faktúra
1250010138 diáre,kalendáre Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 REPRE, s.r.o. 35810122 710,08 € 28.11.2025 08.12.2025 Faktúra
1250010135 PU č.: 957 378 2004, AA945JG Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 165,97 € 28.11.2025 09.12.2025 Faktúra
1250010163 Stavebný dozor "Modernizácie a opravy ciest 2025", úseky: Štefanovičova, Ul. 29.augusta, Jantárová 1+2, Hybešova, Limbová, Stromová, Šancová,Žabotova, Dunajská, Karadžičova, Eisnerova, Pekná cesta Plus Stromová - Vlárska BV Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Juno s.r.o. 53717325 29 893,92 € 28.11.2025 09.12.2025 Faktúra
1250010173 PD "Parkovacia politika PAAS - BA Rača -Vytvorenie parkovacích miest na Ulici Račianska " Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PHDSGN s.r.o. 52535703 3 259,50 € 28.11.2025 10.12.2025 Faktúra
1250010136 projektové a administratívne práce časť 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Parcel Pie s.r.o. 46496050 1 060,88 € 28.11.2025 10.12.2025 Faktúra
1250010137 oprava a údržba BL658RI Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 2 171,12 € 28.11.2025 10.12.2025 Faktúra
1250010141 vianočný strom Jedľa Normandská 6-7 m Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 KULLA SK, s.r.o. 31321003 1 845,00 € 28.11.2025 12.12.2025 Faktúra
1250010093 repre (1250010142 -dobropis minus k fakúre 1250010093 ) započítať s KDF 1250010142 (2,49 EUR) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 45,67 € 27.11.2025 01.12.2025 Faktúra
1250010116 Záclony a Závesy do priestorov PP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Curtain service, s. r. o. 50861549 17 120,67 € 27.11.2025 08.12.2025 Faktúra
1250010118 Konzultacie pre projekt SOHO Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CBRE s.r.o. 35819804 11 070,00 € 27.11.2025 08.12.2025 Faktúra
1250010130 "Spoluorganizovanie konferencií pre bratislavských učiteľov" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Indícia, n. o. 45736286 13 243,60 € 27.11.2025 09.12.2025 Faktúra
1250010122 Návrh technického riešenia posunu kyvnej spojky pri opornom bloku Petržalka. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 12 115,50 € 27.11.2025 10.12.2025 Faktúra
1250010124 Návrh pilotného merania predpätí zväzkov nosných lán Mosta SNP. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 12 226,20 € 27.11.2025 10.12.2025 Faktúra
1250010121 Návrh technického riešenia posuvnej plošiny Mosta SNP. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 12 238,50 € 27.11.2025 10.12.2025 Faktúra
1250010123 Návrh technického, pilotného kontinuálneho merania predpätí nosných zväzkov lán mosta SNP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 12 226,20 € 27.11.2025 10.12.2025 Faktúra
1250010119 Posudzovanie realizačnej projektovej dokumentácie stavby "Rekonštrukcia ubytovne Fortuna" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Technická inšpekcia, a.s. 36653004 516,60 € 27.11.2025 10.12.2025 Faktúra
1250010120 oprava a údržba BL688TY Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 2 431,83 € 27.11.2025 10.12.2025 Faktúra
1250010126 prezutie AB161DE Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 701,94 € 27.11.2025 10.12.2025 Faktúra
1250010095 Smaltovaná uličná tabula 700x300, Ulica Janka Alexyho Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SMALTOVŇA HOLÍČ s.r.o. 50828843 55,00 € 27.11.2025 10.12.2025 Faktúra
1250010125 prezutie AB977DC Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 701,94 € 27.11.2025 10.12.2025 Faktúra
1250010100 servis výťahov 11/2025, Primaciálne nám.1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OTIS Výťahy, s.r.o 35683929 130,31 € 27.11.2025 10.12.2025 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »