Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260001702 Internet XL bez viazanosti 01.03-31.03 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SWAN, a.s. 35680202 26,64 € 14.03.2026 24.03.2026 Faktúra
1260001710 Oprava podľa servisnej správy Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 WiBaComp, s. r. o. 46924892 259,53 € 14.03.2026 24.03.2026 Faktúra
1260001712 internet:LINK - konektivita v SITEL (03273452); Paušálny poplatok od: 01.03.2026 do: 31.03.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovanet, a. s. 35954612 649,17 € 14.03.2026 24.03.2026 Faktúra
1260001696 Vyslobodzovanie osôb, pohotovost' 02/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ArkanuS s. r. o. 48267015 5 069,10 € 14.03.2026 26.03.2026 Faktúra
1260001700 Preventívna protipožiarna ochrana Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HASTEX spol. s r.o. 17312396 632,96 € 14.03.2026 26.03.2026 Faktúra
1260001694 Office 365 Extra File Storage 02/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SOFTIP, a.s. 36785512 51,66 € 14.03.2026 26.03.2026 Faktúra
1260001709 Asanáda živočíšnych škodcov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 193,11 € 14.03.2026 27.03.2026 Faktúra
1260001697 psychodiagnostické vyšetrenie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 KLINIKA ALTERNATÍVNEJ PSYCHOLÓGIE 42263468 1 600,00 € 14.03.2026 27.03.2026 Faktúra
1260001704 Zvislé dopravné značenie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mobilita, s.r.o. 35693011 2 195,53 € 14.03.2026 08.04.2026 Faktúra
1260001705 Zvislé dopravné značenie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mobilita, s.r.o. 35693011 997,19 € 14.03.2026 08.04.2026 Faktúra
1260001708 Asanácia živočišnych škodcov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 3 024,82 € 14.03.2026 08.04.2026 Faktúra
1260001703 Propagačný materiál - výroba Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 M Promotion s.r.o. 45913561 185,73 € 14.03.2026 08.04.2026 Faktúra
1260001692 12. Plocha č.4 – zst. Pajštúnska (Drevené prvky vo verejnom priestore) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Anoverd s.r.o. 52826619 34 925,85 € 14.03.2026 08.04.2026 Faktúra
1260001689 Ubytovacie služby Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Hotel Arcadia, s. r. o. 35948906 225,00 € 14.03.2026 08.04.2026 Faktúra
1260001720 Upratovacie služby 02/2026 - mimoriadne upratovacie práce Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Special Service International SK s. r. o. 47961066 3 533,90 € 14.03.2026 08.04.2026 Faktúra
1260001715 Upratovacie služby 02/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Special Service International SK s. r. o. 47961066 19 388,80 € 14.03.2026 08.04.2026 Faktúra
1260001711 poštové služby 02/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenská pošta, a.s. 36631124 13 129,80 € 14.03.2026 08.04.2026 Faktúra
1260001714 "Prenájom multifunkčných kopírovacích tlačových zariadení" 02/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Z + M servis a. s. 44195591 12 971,96 € 14.03.2026 08.04.2026 Faktúra
1260001713 internet:LINK - Krematórium (02682896); Paušálny poplatok od: 01.03.2026 do: 31.03.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovanet, a. s. 35954612 221,40 € 14.03.2026 08.04.2026 Faktúra
1260001671 Dopropis - kancelárske potreby storno faktúry 2380787473 Započítať s KDF 1260001380 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Lyreco CE, SE 35958120 -2 534,18 € 13.03.2026 18.03.2026 Faktúra
1260001668 používanie portálu Odkaz pre starostu Pro verzia 03/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovensko.Digital 50158635 622,50 € 13.03.2026 23.03.2026 Faktúra
1260001667 Na základe Zmluvy o užívaní webového portálu ODKAZPRESTAROSTU a príslušného Dodatku Vám fakturujeme Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovensko.Digital 50158635 1 245,00 € 13.03.2026 23.03.2026 Faktúra
1260001674 náklady strediska prevádzky a kontroly parkovania 02/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PAAS s.r.o. 35738880 415 759,54 € 13.03.2026 24.03.2026 Faktúra
1260001675 refakturácia mzdových nákladov zamestnancov POD 02/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PAAS s.r.o. 35738880 46 210,61 € 13.03.2026 24.03.2026 Faktúra
1260001668 používanie portálu Odkaz pre starostu Pro verzia 03/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovensko.Digital 50158635 622,50 € 13.03.2026 24.03.2026 Faktúra
1260001681 Oprava kotla / Opravy a údržba vnútornej inštalácie budovy Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 1 365,30 € 13.03.2026 26.03.2026 Faktúra
1260001676 paušálny poplatok za správu garáže L.Fultu za 02/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PAAS s.r.o. 35738880 5 420,07 € 13.03.2026 26.03.2026 Faktúra
1260001677 bežné náklady mesiaca február 2026 na poskytovanie služieb parkoviska Hlavná stanica, Lunapark a Železná studnička Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PAAS s.r.o. 35738880 14 007,87 € 13.03.2026 27.03.2026 Faktúra
1260001678 personálne náklady február 2026 podiel správnej réžie február 2026 (poskytovanie služieb správy parkovania a parkovísk) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PAAS s.r.o. 35738880 20 526,51 € 13.03.2026 27.03.2026 Faktúra
1260001686 Provízia za predaj parkovného za mesiac: február 2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Palawi, s.r.o. 43872573 12,83 € 13.03.2026 27.03.2026 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »