Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1250010376 oprava výťahu Tománkova 7 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 1 747,00 € 03.12.2025 15.12.2025 Faktúra
1250010375 oprava výťahu Muchovo nám.6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 205,00 € 03.12.2025 15.12.2025 Faktúra
1250010372 „Opatrenia programu Mesto pre deti MŠ Teplická" Návrh dopravného riešenia - štúdia Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MATIG s.r.o. 35827483 7 380,00 € 03.12.2025 17.12.2025 Faktúra
1250010357 fotoservis 12/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Marek Velček - FOTO 40226832 1 850,00 € 03.12.2025 18.12.2025 Faktúra
1250010331 realizácia diela "Prvky hernej zóny v parku na Námestí slobody" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OCTAGO CORPORATION, j.s.a. 51010003 44 675,00 € 03.12.2025 19.12.2025 Faktúra
1250010328 Oprava juznej steny,poskodenej statiky,odlomeneho základu budovy objekte na Halašova 21 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Interiér 48 s. r. o. 44547234 24 428,79 € 03.12.2025 22.12.2025 Faktúra
1250010363 upratovanie spoločných priestorov Ondreja Štefanka, 11/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bytový podnik Petržalka, s.r.o. 36821012 350,55 € 03.12.2025 30.12.2025 Faktúra
1250010368 upratovanie spoločných priestorov BD Budyšínska 1, 11/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bytový podnik Petržalka, s.r.o. 36821012 470,48 € 03.12.2025 30.12.2025 Faktúra
1250010362 upratovanie spoločných priestorov 11/2025 Kopčianska 88 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bytový podnik Petržalka, s.r.o. 36821012 829,64 € 03.12.2025 30.12.2025 Faktúra
1250010367 upratovanie spoločných priestorov Česká 2-4, 11/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bytový podnik Petržalka, s.r.o. 36821012 350,55 € 03.12.2025 30.12.2025 Faktúra
1250010359 servis a odborné prehliadky zdvíhacích zariadení umiestnených v DPOH na Gorkého č. 17, 11/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. 46817671 430,50 € 03.12.2025 30.12.2025 Faktúra
1250010369 mandátná správa nebytových priestorov SSN 11/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bytový podnik Petržalka, s.r.o. 36821012 2 948,00 € 03.12.2025 30.12.2025 Faktúra
1250010373 Poplatok za vyjadrenie existencie TKZ, 11/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 20,50 € 03.12.2025 30.12.2025 Faktúra
1250010358 Poskytovanie sociálneho poradenstva v centre podpory 11/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská arcidiecézna charita 31780521 5 428,80 € 03.12.2025 30.12.2025 Faktúra
1250010354 Prenájom parku 11/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Best in Parking - Slovakia s.r.o. 50118714 387,45 € 03.12.2025 30.12.2025 Faktúra
1250010352 FIX Internet a Dáta 12/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 O2 Business Services, a. s. 50087487 212,79 € 03.12.2025 30.12.2025 Faktúra
1250010351 FIX Internet a Dáta 12/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 O2 Business Services, a. s. 50087487 131,61 € 03.12.2025 30.12.2025 Faktúra
1250010232 poplatok za pripojenie, omylom zaevidovaná faktúra a aj uhradená, peniaze vrátené dňa 25.11.2025, KDF7502 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SPP - distribúcia , a.s. 35910739 -221,77 € 02.12.2025 03.12.2025 Faktúra
1250010257 ročná licencia softvéru - zaručená konverzia 2025-2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Disig, a.s. 35975946 627,30 € 02.12.2025 09.12.2025 Faktúra
1250010247 inzercia v mesačníku Ružinovské Echo č.12/2025-01/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 TVR a RE, s.r.o. 35728213 613,77 € 02.12.2025 10.12.2025 Faktúra
1250010270 Mimoriadne upratovacie práce 11/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Enfield, s.r.o. 47216174 19,68 € 02.12.2025 10.12.2025 Faktúra
1250010247 inzercia v mesačníku Ružinovské Echo č.12/2025-01/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 TVR a RE, s.r.o. 35728213 613,77 € 02.12.2025 10.12.2025 Faktúra
1250010283 Honorár za práci architekta na vypracování expertního posudku na umísténí uméleckého díla Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. arch. Jakub Kopec, ArtD. 75318920 100,00 € 02.12.2025 12.12.2025 Faktúra
1250010252 Biznis Internet - KPB, Technická 4312/6 12/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ACS spol. s r.o. 31389333 307,50 € 02.12.2025 12.12.2025 Faktúra
1250010311 vodné Gorkého,27.10.2025 - 26.11.2025, OM20011828 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1,05 € 02.12.2025 12.12.2025 Faktúra
1250010280 Zabezpečovanie činnosti technika požiarnej ochrany 11/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Bc. Karolína Jastrabíková SERVIS PO A BOZP 37122991 238,16 € 02.12.2025 15.12.2025 Faktúra
1250010307 vodné,stočné,zrážky Búdková 6763, 25.10.2025 - 24.11.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 187,16 € 02.12.2025 16.12.2025 Faktúra
1250010246 zimná údržba Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica 00604887 1 335,85 € 02.12.2025 16.12.2025 Faktúra
1250010284 laserová tlačiareň, toner (na tlačenie záznamov hliadok MsP) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alza.sk s. r. o. 36562939 891,50 € 02.12.2025 16.12.2025 Faktúra
1250010233 ručné vykladanie odpadu v ZEVO 11/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. 00681300 346,86 € 02.12.2025 16.12.2025 Faktúra