Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260003518 inzercia Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Dúbravka 00603406 150,00 € 06.05.2026 27.05.2026 Faktúra
1260003558 Hlavné mesto stojany_2ks / Oprava Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 73,80 € 06.05.2026 28.05.2026 Faktúra
1260003535 Hlavné mesto stojany_1ks / Ihrisko Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 36,90 € 06.05.2026 28.05.2026 Faktúra
1260003546 Batéria do notebooku T6 Power pre Dell Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alza.sk s. r. o. 36562939 739,01 € 06.05.2026 28.05.2026 Faktúra
1260003505 L1733 - Poplatok za vyjadrenie existencie TKZ, Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 20,50 € 06.05.2026 29.05.2026 Faktúra
1260003503 EVO 95 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SLOVNAFT, a.s. 31322832 45,56 € 06.05.2026 29.05.2026 Faktúra
1260003529 Strážne a bezpečnostné služby 04/2026 NP objekty SSN Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 AMG Security s.r.o. 46268995 35 154,00 € 06.05.2026 29.05.2026 Faktúra
1260003517 Bezpečnostné služby 04/2026, Pribišová 8 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 AMG Security s.r.o. 46268995 1 249,50 € 06.05.2026 29.05.2026 Faktúra
1260003511 EVO Diesel Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SLOVNAFT, a.s. 31322832 4 090,53 € 06.05.2026 03.06.2026 Faktúra
1260003506 Prenájom dátového okruhu s rozohraním Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RAINSIDE s.r.o. 31386946 86,10 € 06.05.2026 03.06.2026 Faktúra
1260003515 V zmysle Zmluvy o poskytovaní stavebnotechnického dozoru 4/26 - AB Technická Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 TDI - Kompleting, s.r.o. 35897678 4 012,26 € 06.05.2026 04.06.2026 Faktúra
1260003516 Dodanie a montáž ZDZ a dopravných zariadení do zón regulovaného parkovania Dvory 4-6 podľa zadania na komunikáciách v správe HLMSRBA. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SAROUTE s.r.o. 31606458 2 624,58 € 06.05.2026 04.06.2026 Faktúra
1260003526 Vodné - variabilná zložka 06.04.26 - 05.05.26, Číslo odberu: OM20007867 Adresa odberu: Husova 831 01 Bratislava-Nové Mesto Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 32,02 € 06.05.2026 04.06.2026 Faktúra
1260003512 PROMO Darček Nestlé Nesquik cereálie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 50,21 € 06.05.2026 04.06.2026 Faktúra
1260003538 OBB2600554, PK-MAG/2026/19, zo dňa 31.03.2026, elektronicky doručená Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing.Katarína Šilhárová 41025725 2 560,00 € 06.05.2026 04.06.2026 Faktúra
1260003513 Fakturujeme vám za dodanie služieb: podľa zlmuvy o podpore prevádzky, údržbe a rozvojiinformačného systému za obdobie 4/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 QPC s.r.o. 50020196 528,90 € 06.05.2026 04.06.2026 Faktúra
1260003553 rádiokomunikačné služby 04/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Technopol International, a.s. 35723343 6 449,26 € 06.05.2026 08.06.2026 Faktúra
1260003552 mes. poplatok za poskytované rádiokomunikačné služby 04/2026 originál obj a KL k obj pri FA 1260002350 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Technopol International, a.s. 35723343 206,64 € 06.05.2026 08.06.2026 Faktúra
1260003536 Faktúrujeme Vám za dodávku a montáž dopravných značiek a zariadení v zmysle rámcovej dohody č. MAGSP2400001, na základe Vašej objednávky číslo OBZ2600704 - ODZ/2026/cyklo/ZDZ oddelovač, podľa preberacieho protokolu. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mobilita, s.r.o. 35693011 5 036,85 € 06.05.2026 08.06.2026 Faktúra
1260003556 Faktúrujeme Vám za montáž signálneho oddelovača v zmysle rámcovej dohody č. MAGSP2400001, na základe Vašej objednávky číslo OBZ2600740 - ODZ/2026/cyklo/ZDZ oddelovač, podľa preberacieho protokolu. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mobilita, s.r.o. 35693011 6 285,92 € 06.05.2026 08.06.2026 Faktúra
1260003540 Ubiquiti UniFi 6 Pro - Wi-Fi 6 AP, 2.4/5GHz, až 5.3 Gbps, 1x GbE, PoE (bez PoE inj( Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Henrich Sonnenschein - ITSK 37212931 6 612,48 € 06.05.2026 08.06.2026 Faktúra
1260003542 Geometrický plán v sume 550,00€ bez DPH. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alfageo s. r. o. 53188152 676,50 € 06.05.2026 08.06.2026 Faktúra
1260003522 MANNER MINIS 60x15g Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 49,46 € 06.05.2026 08.06.2026 Faktúra
1260003532 PROMO Darček Nestlé Nesquik cereálie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 50,82 € 06.05.2026 08.06.2026 Faktúra
1260003523 PROMO Darček Nestlé Nesquik cereálie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 25,57 € 06.05.2026 08.06.2026 Faktúra
1260003502 PROMO Darček Nestlé Nesquik cereálie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 49,27 € 06.05.2026 08.06.2026 Faktúra
1260003524 PROMO Darček (konzumujte od 18r) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 99,25 € 06.05.2026 08.06.2026 Faktúra
1260003557 E-kupóny v celkovej hodnote / Total value of credit - Prechtlová OSZ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 111,71 € 06.05.2026 08.06.2026 Faktúra
1260003521 Fakturujeme Vám na základe RD MAGTS2400252 dodanie a montáž výsuvných a pevných zahradzovacích stĺpikov a demontáž pôvodných nefunkčných zahradzovacích stĺpikov na Hodžovom námestí v zmysle CP 034 zo dňa 9.2.2026. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MOREZ GROUP a.s. 36659126 15 390,99 € 06.05.2026 09.06.2026 Faktúra
1260003520 Fakturujeme Vám na základe RD MAGTS2400252 dodanie a montáž výsuvných a pevných zahradzovacích stĺpikov a demontáž pôvodných nefunkčných zahradzovacích stĺpikov na Hodžovom námestí v zmysle CP 034 A zo dňa 9.2.2026. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MOREZ GROUP a.s. 36659126 24 665,19 € 06.05.2026 09.06.2026 Faktúra