Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1240008395 Nájomné za NP 10/2024, OST 977 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 109,83 € 15.10.2024 30.10.2024 Faktúra
1240008399 Nájomné za NP 10/2024, OST 981 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 105,58 € 15.10.2024 30.10.2024 Faktúra
1240008406 Nájomné za NP 10/2024, OST 984 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 82,65 € 15.10.2024 30.10.2024 Faktúra
1240008403 Nájomné za NP 10/2024, OST 982 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 82,65 € 15.10.2024 30.10.2024 Faktúra
1240008397 Nájomné za NP 10/2024, OST 992 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 105,58 € 15.10.2024 30.10.2024 Faktúra
1240008404 Nájomné za NP 10/2024, OST 655 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 51,78 € 15.10.2024 30.10.2024 Faktúra
1240008407 Nájomné za NP 10/2024, OST 985 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 105,58 € 15.10.2024 30.10.2024 Faktúra
1240008408 Nájomné za NP 10/2024, OST 983 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 111,20 € 15.10.2024 30.10.2024 Faktúra
1240008393 dodávka tepla na ohrev TV 09/2024, Hrobákova 3 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 3,83 € 15.10.2024 30.10.2024 Faktúra
1240008410 Nájomné za NP 10/2024, OST 978 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 82,65 € 15.10.2024 30.10.2024 Faktúra
1240008372 rekonštrucie 2ks eskalátorov v podchode Patronka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Martiny, s. r. o. 44723024 152 328,00 € 15.10.2024 30.10.2024 Faktúra
1240008412 mimoriadna situácia - náklady odťahovej služby Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestský parkovací systém, spol. s r.o. 35738880 10 374,38 € 15.10.2024 31.10.2024 Faktúra
1240008400 Nájomné za NP 10/2024, OST 988 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 94,14 € 15.10.2024 04.11.2024 Faktúra
1240008405 Nájomné za NP 10/2024, OST 987 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 120,43 € 15.10.2024 04.11.2024 Faktúra
1240008422 výmena protipožiarnych vstupných dverí v bunke č. 035, Kopčianska 90 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Richard Németh - Home redesign 52200914 252,08 € 15.10.2024 06.11.2024 Faktúra
1240008423 Inštalovanie protipožiarnych zariadenĺ, Kopčianska 90 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Richard Németh - Home redesign 52200914 446,67 € 15.10.2024 06.11.2024 Faktúra
1240008424 oprava a údržba v bunke č. 043,045, Kopčianska 90 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Richard Németh - Home redesign 52200914 1 355,21 € 15.10.2024 06.11.2024 Faktúra
1240008413 kancelárske potreby Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 226,80 € 15.10.2024 08.11.2024 Faktúra
1240008414 Papier kop. biely A3/80g/500ks PREMIER Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 83,16 € 15.10.2024 08.11.2024 Faktúra
1240008415 Papier kop. biely A4/80g/500ks GO COPY Premium Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 1 376,64 € 15.10.2024 08.11.2024 Faktúra
1240008375 odpad Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 41,80 € 15.10.2024 13.11.2024 Faktúra
1240008374 odpad Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 281,00 € 15.10.2024 13.11.2024 Faktúra
1240008417 vodorovné dopravné značenie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SAROUTE s.r.o. 31606458 44 998,52 € 15.10.2024 13.11.2024 Faktúra
1240008418 vodorovné dopravné značenie Obj+KL k obj pri KDF1240003945. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SAROUTE s.r.o. 31606458 338,93 € 15.10.2024 13.11.2024 Faktúra
1240008378 údržba zelene podľa objednávky OTS2400235 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 288,00 € 15.10.2024 13.11.2024 Faktúra
1240008381 údržba zelene podľa objednávky 0TS2402077 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 1 958,74 € 15.10.2024 13.11.2024 Faktúra
1240008383 údržba zelene podľa objednávky OTS2400264 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 270,00 € 15.10.2024 13.11.2024 Faktúra
1240008377 údržba zelene podľa objednávky OTS2400072 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 1 405,63 € 15.10.2024 13.11.2024 Faktúra
1240008382 údržba zelene podľa objednávky OTS2400261 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 1 470,00 € 15.10.2024 13.11.2024 Faktúra
1240008389 údržba zelene podľa objednávky OTS2402836 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 398,78 € 15.10.2024 13.11.2024 Faktúra