Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1250008965 3.modul v individualnej schematerapii (vycvik), 3.11.2025, 1xMAG (Cikosova) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský inštitút schématerapie 52254542 390,00 € 28.10.2025 05.11.2025 Faktúra
1250008961 Balená voda - Dolphin 19 l Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 30,32 € 28.10.2025 07.11.2025 Faktúra
1250008971 Kartotéková skriňa s 3 zásuvkam Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MERCATOR spol. s r. o. 17327547 1 853,61 € 28.10.2025 07.11.2025 Faktúra
1250008972 Kancelárska skriňa na dokumenty, 4 police Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MERCATOR spol. s r. o. 17327547 3 943,38 € 28.10.2025 07.11.2025 Faktúra
1250008945 Objednávame si u Vás odborné vedenie podporných skupín, ktoré budú prebiehať pravidelne každé 2 týždne od septembra do decembra 2025, v priestoroch Sekcie sociálnych vecí Magistrátu HM BA na Českej ul., pre príjemcov sociálnej služby po Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Martin Valentíny Terapia - DA 48217492 220,00 € 28.10.2025 07.11.2025 Faktúra
1250008949 tlač nálepiek Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 348,09 € 28.10.2025 07.11.2025 Faktúra
1250008951 Povrchová ochrana - Lávka na moste Apollo Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 COLORSPOL, spol. s r.o. 36377384 10 947,00 € 28.10.2025 11.11.2025 Faktúra
1250008974 dodávka tepla na ohrev vody Hrobákova 3, 19.09. - 18.10.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 7,27 € 28.10.2025 11.11.2025 Faktúra
1250008975 dodávka tepla na ohrev vody Šintavská 2, 20.09. - 19.10.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 2,64 € 28.10.2025 11.11.2025 Faktúra
1250008948 Systémové práce Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Dušan Rychtárik - EVIDE 17490804 265,55 € 28.10.2025 11.11.2025 Faktúra
1250008959 oprava a údržba BT 683 CM Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 584,05 € 28.10.2025 11.11.2025 Faktúra
1250008966 zorganizovanie mimoškolského vzdelávania: Workshop o komunitách Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Erika Chrappová 55320431 365,00 € 28.10.2025 11.11.2025 Faktúra
1250008955 deratizácia - CVČ Kulíškova 6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 85,36 € 28.10.2025 12.11.2025 Faktúra
1250008970 Dodanie a montáž rýchlobežných vrát efaflex Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PAAS s.r.o. 35738880 20 099,95 € 28.10.2025 13.11.2025 Faktúra
1250008942 monitoring 2 ks dažďových vpustov na Černockého ulici Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s. r. o. 45917833 369,00 € 28.10.2025 25.11.2025 Faktúra
1250008964 staticky posudok - Mýtny domček Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Interiér 48 s. r. o. 44547234 3 095,47 € 28.10.2025 25.11.2025 Faktúra
1250008963 vymena dveri a oprava omietky ZUŠ Radlinského 53 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Interiér 48 s. r. o. 44547234 534,78 € 28.10.2025 25.11.2025 Faktúra
1250008944 vodné,stočné Bajzova 10, 28.09.2025 - 27.10.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 30,57 € 28.10.2025 25.11.2025 Faktúra
1250008957 Zvislé dopravné značenie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mobilita, s.r.o. 35693011 3 654,82 € 28.10.2025 26.11.2025 Faktúra
1250008967 Varovné pásy Fraňa Kráľa, Palisády Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Cestné prvky, s.r.o. 46875891 9 565,50 € 28.10.2025 26.11.2025 Faktúra
1250008978 deratizácia NP, SSN Čierny les, Parkova 4, Komárovská 37, Pastierska 2, Galvániho 2/a Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 1 036,99 € 28.10.2025 26.11.2025 Faktúra
1250008973 oprava výťahu Budyšínska 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ELVYT, spol. s.r.o. 31419143 37,00 € 28.10.2025 26.11.2025 Faktúra
1250008952 Tablet iPad Pro 11" 256 GB Cellular M4 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alza.sk s. r. o. 36562939 1 270,52 € 28.10.2025 27.11.2025 Faktúra
1250008976 dodávka vody Budatínska 59, 20.09. - 19.10.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 32,41 € 28.10.2025 27.11.2025 Faktúra
1250008956 repre Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 32,83 € 28.10.2025 27.11.2025 Faktúra
1250008969 repre Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 40,73 € 28.10.2025 27.11.2025 Faktúra
1250008953 repre Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 41,18 € 28.10.2025 27.11.2025 Faktúra
1250008968 deratizácia Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 1 379,52 € 28.10.2025 27.11.2025 Faktúra
1250008947 FA za dodané pohostenie na výberové konanie CEO OLO dňa 13.10.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. 44745982 163,53 € 28.10.2025 02.12.2025 Faktúra
1250008876 propagačné kalendáre 200ks Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Airi Studio s. r. o. 57201561 431,84 € 27.10.2025 03.11.2025 Faktúra