Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1250008123 služby pevnej siete 09/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 635,42 € 06.10.2025 02.11.2025 Faktúra
1250008075 služby pevnej siete 09/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 163,31 € 06.10.2025 02.11.2025 Faktúra
1250008081 služby pevnej siete 09/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 346,38 € 06.10.2025 02.11.2025 Faktúra
1250008118 služby pevnej siete 09/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 86,06 € 06.10.2025 02.11.2025 Faktúra
1250008076 služby pevnej siete 09/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 11,23 € 06.10.2025 02.11.2025 Faktúra
1250008079 služby mobilnej siete 09/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 52,84 € 06.10.2025 02.11.2025 Faktúra
1250008089 propagačné nášivky MsP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Tomáš Hodossy 52053172 1 000,00 € 06.10.2025 03.11.2025 Faktúra
1250008132 vypracovanie a dodanie projektu stavby "Projektová dokumentácia na bezbariérové priechody pre chodcov" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CEMOS, s. r. o. 35744022 84 978,24 € 06.10.2025 03.11.2025 Faktúra
1250008133 vypracovanie a dodanie projektu stavby "Priechod pre chodcov a dobudovanie chodníka v križovatke ulíc Krásnohorská Betliarska" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CEMOS, s. r. o. 35744022 23 384,76 € 06.10.2025 03.11.2025 Faktúra
1250008131 vypracovanie a dodanie projektu stavby "Bezbariérové úpravy priechodov Miletičova x Prievozská / Miletičova x Zvolenská" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CEMOS, s. r. o. 35744022 47 883,90 € 06.10.2025 03.11.2025 Faktúra
1250008134 vypracovanie a dodanie projektu stavby "Projektová dokumentácia na pilomat Nedbalova" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CEMOS, s. r. o. 35744022 21 955,50 € 06.10.2025 03.11.2025 Faktúra
1250008106 čistenie parkovacích miest, parkovísk a presun DDZ počas realizácie 3. časti zóny regulovaného parkovania Háje 2, 3 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s. r. o. 45917833 8 200,13 € 06.10.2025 03.11.2025 Faktúra
1250008127 Strážne a bezpečnostné služby 09/2025 SSN NP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 AMG Security s.r.o. 46268995 32 659,20 € 06.10.2025 03.11.2025 Faktúra
1250008111 deratizácia - Mánesovo nám. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 372,69 € 06.10.2025 03.11.2025 Faktúra
1250008091 PHM 09/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SLOVNAFT, a.s. 31322832 6 934,36 € 06.10.2025 04.11.2025 Faktúra
1250008108 Zhodnotenie odpadu v ZEVO 09/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. 00681300 335,79 € 06.10.2025 04.11.2025 Faktúra
1250008105 čistenie komunikácií 09/2025 BAIV. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s. r. o. 45917833 95 328,30 € 06.10.2025 04.11.2025 Faktúra
1250008104 čistenie komunikácií BA V. 09/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s. r. o. 45917833 94 392,93 € 06.10.2025 04.11.2025 Faktúra
1250008137 ekonomická a technická správa bytových domov, bytov a bytových priestorov 09/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bytový podnik Petržalka, s.r.o. 36821012 5 112,50 € 06.10.2025 05.11.2025 Faktúra
1250008136 mandátná správa SSN NP za 09/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bytový podnik Petržalka, s.r.o. 36821012 2 948,00 € 06.10.2025 05.11.2025 Faktúra
1250008144 čistiace práce v podchodoch 09/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Martiny, s. r. o. 44723024 27 910,64 € 06.10.2025 05.11.2025 Faktúra
1250008145 oprava pohyblivých schodov v podchode na Hodžovom námesti Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Martiny, s. r. o. 44723024 20 152,56 € 06.10.2025 05.11.2025 Faktúra
1250008146 odborné prehliadky PS v podchodoch Tr.mýto, Hodžovo n. a výťah HI.st. v BA 09/2025 OBJ+KL pri KDF 1250002465 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Martiny, s. r. o. 44723024 3 124,20 € 06.10.2025 05.11.2025 Faktúra
1250008142 oprava pohyblivých schodov s dodaním ND v podchode na Trnavskom mýte Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Martiny, s. r. o. 44723024 41 721,05 € 06.10.2025 05.11.2025 Faktúra
1250008143 prevádzka a údržba PS,výťahov,ČS a sch.plošiny a zasklenie prístr. na Tr.mýte Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Martiny, s. r. o. 44723024 44 964,65 € 06.10.2025 05.11.2025 Faktúra
1250008113 Zvislé dopravné značenie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mobilita, s.r.o. 35693011 7 379,89 € 06.10.2025 05.11.2025 Faktúra
1250008117 Zvislé dopravné značenie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mobilita, s.r.o. 35693011 6 654,82 € 06.10.2025 05.11.2025 Faktúra
1250008120 Montáž oddelovačov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mobilita, s.r.o. 35693011 850,24 € 06.10.2025 05.11.2025 Faktúra
1250008087 vodné,stočné,zrážky Jurigovo nám. 487/12, 04.09.2025 - 03.10.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 050,86 € 06.10.2025 05.11.2025 Faktúra
1250008090 PHM 09/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SLOVNAFT, a.s. 31322832 3 076,15 € 06.10.2025 05.11.2025 Faktúra