Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1240004511 technicko-personálne zabezpečenie podujatia "Slávnostné otvorenie parku Legionárska" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 30794544 4 692,24 € 12.06.2024 28.06.2024 Faktúra
1240004534 spotreba - plyn, voda 05/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava n.o. 54775868 619,60 € 12.06.2024 28.06.2024 Faktúra
1240004518 Vyjadrenia k existencii elektronických komunikačných sietí Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SITEL s.r.o. 31668305 70,00 € 12.06.2024 01.07.2024 Faktúra
1240004533 pohotovostná havarijná služba za nebyty, 05/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 3 289,36 € 12.06.2024 01.07.2024 Faktúra
1240004548 Náborové video pre potreby Klimatickej kancelárie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Michal Mazák 52195431 300,00 € 12.06.2024 01.07.2024 Faktúra
1240004520 Poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 67,20 € 12.06.2024 02.07.2024 Faktúra
1240004522 Poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 68,40 € 12.06.2024 02.07.2024 Faktúra
1240004521 Poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia, Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 124,80 € 12.06.2024 02.07.2024 Faktúra
1240004536 Revizia - odb.prehliadky a skúšky EPS Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OSVETLENIE, s.r.o. 31328296 4 220,96 € 12.06.2024 03.07.2024 Faktúra
1240004550 Office Internet 150, Office Telefón M, Nájom routera s 1 statickou IP adresou , 03.06.2024 - 02.07.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 24,80 € 12.06.2024 04.07.2024 Faktúra
1240004544 elektrina vyúčt. 05/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 G&E Trading, a.s. 50131711 21 843,72 € 12.06.2024 08.07.2024 Faktúra
1240004543 elektrina vyúčt. 05/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 G&E Trading, a.s. 50131711 2 981,09 € 12.06.2024 08.07.2024 Faktúra
1240004509 elektrina vyúčt. 05/2024, Galvaniho 2A, Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 G&E Trading, a.s. 50131711 154,70 € 12.06.2024 08.07.2024 Faktúra
1240004545 elektrina vyúčt. 05/2024, Gunduličova 10 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 G&E Trading, a.s. 50131711 1 181,93 € 12.06.2024 08.07.2024 Faktúra
1240004527 Aplikácia BTI Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ecoder s.r.o. 50105787 5 832,24 € 12.06.2024 08.07.2024 Faktúra
1240004526 Služby EEA Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 EEA s.r.o. 17321204 253,13 € 12.06.2024 10.07.2024 Faktúra
1240004497 vodné,stočné,zrážky Hradská 140A, 11.05.2024 - 10.06.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 716,44 € 12.06.2024 10.07.2024 Faktúra
1240004499 vodné,stočné Batkova 2, 12.05.2024 - 11.06.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 125,69 € 12.06.2024 10.07.2024 Faktúra
1240004529 údržba zelene podľa objednávky OTS2400301 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 8 514,53 € 12.06.2024 10.07.2024 Faktúra
1240004530 údržba zelene podra objednávky OTS2401336 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 2 265,60 € 12.06.2024 10.07.2024 Faktúra
1240004500 Riadenie projektov 05/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Prolivea, s. r. o. 47463775 1 170,00 € 12.06.2024 10.07.2024 Faktúra
1240004524 vykonávanie servisnej starostlivosti o systém EPS v objekte ubytovňa Fortuna Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 KomBit - Alarm spol. s r. o. 31420095 793,27 € 12.06.2024 10.07.2024 Faktúra
1240004531 Odmena za sprostredkovanie platby za parkovné cez mobilnú aplikáciu ParkDots, 05/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ParkDots s.r.o. 55477232 19 930,27 € 12.06.2024 10.07.2024 Faktúra
1240004513 Poskytovanie servisných služieb súvisiacich s IS ParkSys Bridge za obdobie 09.05.2024 -08.06.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ParkDots s.r.o. 55477232 1 500,00 € 12.06.2024 10.07.2024 Faktúra
1240004507 kancelárske potreby Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 859,57 € 12.06.2024 10.07.2024 Faktúra
1240004510 elektrina vyúčt. 05/2024, Galvaniho Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 G&E Trading, a.s. 50131711 33,65 € 12.06.2024 10.07.2024 Faktúra
1240004535 výmena prvkov mobiliáru na Nám.M.Benku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pittel + Brausewetter s.r.o. 35943653 20 076,48 € 12.06.2024 10.07.2024 Faktúra
1240004498 vodné,stočné Vietnamská 15, 11.05.2024 - 10.06.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 427,34 € 12.06.2024 10.07.2024 Faktúra
1240004523 odstraňovanie havárie na cvičku pod mostom SNP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 littlefinger, s.r.o. 44768575 18 113,28 € 12.06.2024 10.07.2024 Faktúra
1240004512 60% z ceny PD Prieskumy a rozbory Polyfunkčný súbor Šusteková-Sosnová Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OFFICE110 architekti s.r.o. 36738034 16 524,00 € 12.06.2024 10.07.2024 Faktúra