Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1250010367 upratovanie spoločných priestorov Česká 2-4, 11/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bytový podnik Petržalka, s.r.o. 36821012 350,55 € 03.12.2025 30.12.2025 Faktúra
1250010359 servis a odborné prehliadky zdvíhacích zariadení umiestnených v DPOH na Gorkého č. 17, 11/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. 46817671 430,50 € 03.12.2025 30.12.2025 Faktúra
1250010369 mandátná správa nebytových priestorov SSN 11/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bytový podnik Petržalka, s.r.o. 36821012 2 948,00 € 03.12.2025 30.12.2025 Faktúra
1250010373 Poplatok za vyjadrenie existencie TKZ, 11/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 20,50 € 03.12.2025 30.12.2025 Faktúra
1250010358 Poskytovanie sociálneho poradenstva v centre podpory 11/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská arcidiecézna charita 31780521 5 428,80 € 03.12.2025 30.12.2025 Faktúra
1250010354 Prenájom parku 11/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Best in Parking - Slovakia s.r.o. 50118714 387,45 € 03.12.2025 30.12.2025 Faktúra
1250010352 FIX Internet a Dáta 12/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 O2 Business Services, a. s. 50087487 212,79 € 03.12.2025 30.12.2025 Faktúra
1250010351 FIX Internet a Dáta 12/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 O2 Business Services, a. s. 50087487 131,61 € 03.12.2025 30.12.2025 Faktúra
1250010232 poplatok za pripojenie, omylom zaevidovaná faktúra a aj uhradená, peniaze vrátené dňa 25.11.2025, KDF7502 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SPP - distribúcia , a.s. 35910739 -221,77 € 02.12.2025 03.12.2025 Faktúra
1250010257 ročná licencia softvéru - zaručená konverzia 2025-2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Disig, a.s. 35975946 627,30 € 02.12.2025 09.12.2025 Faktúra
1250010247 inzercia v mesačníku Ružinovské Echo č.12/2025-01/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 TVR a RE, s.r.o. 35728213 613,77 € 02.12.2025 10.12.2025 Faktúra
1250010270 Mimoriadne upratovacie práce 11/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Enfield, s.r.o. 47216174 19,68 € 02.12.2025 10.12.2025 Faktúra
1250010247 inzercia v mesačníku Ružinovské Echo č.12/2025-01/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 TVR a RE, s.r.o. 35728213 613,77 € 02.12.2025 10.12.2025 Faktúra
1250010283 Honorár za práci architekta na vypracování expertního posudku na umísténí uméleckého díla Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. arch. Jakub Kopec, ArtD. 75318920 100,00 € 02.12.2025 12.12.2025 Faktúra
1250010252 Biznis Internet - KPB, Technická 4312/6 12/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ACS spol. s r.o. 31389333 307,50 € 02.12.2025 12.12.2025 Faktúra
1250010311 vodné Gorkého,27.10.2025 - 26.11.2025, OM20011828 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1,05 € 02.12.2025 12.12.2025 Faktúra
1250010280 Zabezpečovanie činnosti technika požiarnej ochrany 11/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Bc. Karolína Jastrabíková SERVIS PO A BOZP 37122991 238,16 € 02.12.2025 15.12.2025 Faktúra
1250010307 vodné,stočné,zrážky Búdková 6763, 25.10.2025 - 24.11.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 187,16 € 02.12.2025 16.12.2025 Faktúra
1250010246 zimná údržba Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica 00604887 1 335,85 € 02.12.2025 16.12.2025 Faktúra
1250010284 laserová tlačiareň, toner (na tlačenie záznamov hliadok MsP) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alza.sk s. r. o. 36562939 891,50 € 02.12.2025 16.12.2025 Faktúra
1250010233 ručné vykladanie odpadu v ZEVO 11/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. 00681300 346,86 € 02.12.2025 16.12.2025 Faktúra
1250010282 Balená voda - Dolphin 19 l, plastové poháre Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 139,33 € 02.12.2025 16.12.2025 Faktúra
1250010303 vodné,stočné,zrážky Polereckého 2611/1, 11/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 58,94 € 02.12.2025 17.12.2025 Faktúra
1250010304 vodné,stočné,zrážky 11/2025, Holíčska 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 144,97 € 02.12.2025 17.12.2025 Faktúra
1250010262 oprava a údržba BT230CS Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 148,18 € 02.12.2025 17.12.2025 Faktúra
1250010288 Vulkanizacna pasta BT267CF Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 15,44 € 02.12.2025 17.12.2025 Faktúra
1250010264 oprava a údržba BT042AK Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 148,18 € 02.12.2025 17.12.2025 Faktúra
1250010234 Právne služby 11/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dagital Legal, s.r.o. 50881761 5 867,10 € 02.12.2025 17.12.2025 Faktúra
1250010265 Právne poradenstvo 11/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Liga za ľudské práva 31807968 7 380,00 € 02.12.2025 17.12.2025 Faktúra
1250010292 Návrh dopravného riešenia, výškopis a polohopis predmetného územia: „Opatrenia programu Mesto pre deti ZŠ Karloveská 61“ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MATIG s.r.o. 35827483 9 225,00 € 02.12.2025 17.12.2025 Faktúra