Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1250003119 2504290069 29-04-2025 Balená voda - Dolphin 19 l, inštalácia výdajníkov, poháre Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 271,91 € 05.05.2025 28.05.2025 Faktúra
1250003256 Znalecky posudok Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Igor Niko NIKO - znalec 10896546 270,00 € 05.05.2025 28.05.2025 Faktúra
1250003259 Preklad s kor.z slovenčiny do angličtiny-normálne Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Tlmočnícka technika.eu s. r. o. 55236081 461,40 € 05.05.2025 28.05.2025 Faktúra
1250003207 Fakturácia služieb podľa objednávky OB2500537 / 31.3.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 GORDIC spol. s r.o. - organizačná zložka Slovensko 36849553 8 782,20 € 05.05.2025 28.05.2025 Faktúra
1250003205 Fakturácia služieb podľa objednávky OB2500277 / 20.2.2025: F Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 GORDIC spol. s r.o. - organizačná zložka Slovensko 36849553 5 166,00 € 05.05.2025 28.05.2025 Faktúra
1250003208 Fakturácia služieb podľa objednávky OB2500533 / 31.3.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 GORDIC spol. s r.o. - organizačná zložka Slovensko 36849553 6 888,00 € 05.05.2025 28.05.2025 Faktúra
1250003198 Gunduličova 10,vodné,stočné,zrážky 29.03.2025 - 28.04.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 143,42 € 05.05.2025 29.05.2025 Faktúra
1250003197 Zabezpečenie dočasnej prevádzky mosta M 137 na Bojnickej ulici v Bratislave od 1.1.2025 do 30.4.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOCHTIEF SK s.r.o. 44298170 22 021,86 € 05.05.2025 29.05.2025 Faktúra
1250003135 Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu nefunkčného plynového kotla v byte č.3B Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 149,31 € 05.05.2025 02.06.2025 Faktúra
1250003133 Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu vytápania bytu č.314 a 315 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 461,21 € 05.05.2025 02.06.2025 Faktúra
1250003134 Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu poškodených sklenených výplní v BD zmysle Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 525,63 € 05.05.2025 02.06.2025 Faktúra
1250003230 Číslo spisu / objednávky: objednávka č.: OBZ2500846, SNM/25/04M3R/, Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing.Katarína Šilhárová 41025725 350,00 € 05.05.2025 02.06.2025 Faktúra
1250003152 E-kupóny za 5/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 18 721,60 € 05.05.2025 02.06.2025 Faktúra
1250003172 E-kupóny 5/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 223,42 € 05.05.2025 02.06.2025 Faktúra
1250003151 E-kupóny Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 40 313,31 € 05.05.2025 02.06.2025 Faktúra
1250003125 Fakturujeme Vám: výplň a čalúnenie v kancelárii č.415 Nová radnica - v zmysle CP,zmluva MAGSP2400039 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 1 068,14 € 05.05.2025 02.06.2025 Faktúra
1250003126 Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu v bunkách č.024,045 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 2 208,02 € 05.05.2025 02.06.2025 Faktúra
1250003124 Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu vytápania pivničných priestorov a kontrolu elektroinštalácie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 604,19 € 05.05.2025 02.06.2025 Faktúra
1250003145 Mandátny certifikát 1 rok Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Disig, a.s. 35975946 332,10 € 05.05.2025 02.06.2025 Faktúra
1250003196 údržbu zelene podra objednávky OBZ2500284 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 1 036,15 € 05.05.2025 02.06.2025 Faktúra
1250003243 Fakturujeme Vám na základe Zmluvy na dodávku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Lomtec.com a.s. 35795174 1 212,51 € 05.05.2025 02.06.2025 Faktúra
1250003174 prevádzka stránky Mestská polícia Bratislava 04/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 EWORKS. sk s.r.o. 46483608 118,08 € 05.05.2025 02.06.2025 Faktúra
1250003142 odťahy 4/25 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PAAS s.r.o. 35738880 2 263,73 € 05.05.2025 02.06.2025 Faktúra
1250003141 Fakturujeme Vám v zmysle objednávky Č. OR72500661 SSUC/25/OSUC/II/výroba oc Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Športový klub IAMES Bratislava 00688967 344,15 € 05.05.2025 02.06.2025 Faktúra
1250003252 Upratovacie a čistiace práce (apríl/2025) v zmysle Rámcovej Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Enfield, s.r.o. 47216174 5 201,97 € 05.05.2025 02.06.2025 Faktúra
1250003128 Fakturujeme Vám; odstránenie havarijného stavu nefunkčných okien v bunkách č.005,006,016,022,024,025,026, 031,035,036,056,064,074,081,093,102,104 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 1 401,89 € 05.05.2025 02.06.2025 Faktúra
1250003127 Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu v bunkách č.035,042,093 a bývalé priestory Ulity zmysle CP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 491,11 € 05.05.2025 02.06.2025 Faktúra
1250003251 Upratovacie služby podľa OBP2500314 v zmysle rámcovej Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Turan Group s. r. o. 52929230 5 696,02 € 05.05.2025 02.06.2025 Faktúra
1250003147 01.04.2025 - 30.04.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 040,50 € 05.05.2025 02.06.2025 Faktúra
1250003153 01.04.2025 - 30.04.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 44 797,01 € 05.05.2025 02.06.2025 Faktúra