Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1250010091 oprava a údržba BL551CP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 108,24 € 26.11.2025 10.12.2025 Faktúra
1250010076 vodné Legionárska, 23.10.2025 - 22.11.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1,05 € 26.11.2025 12.12.2025 Faktúra
1250010065 vodné,stočné,zrážky Šintavská 2, 20.10.2025 - 19.11.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 187,94 € 26.11.2025 15.12.2025 Faktúra
1250010080 oprava plynovej kotolne Záporožská 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIVIS spol. s r.o. 31388027 8 899,00 € 26.11.2025 16.12.2025 Faktúra
1250010063 Oprava chodníka na Sekulskej ulici medzi ZŠ Karloveská 61 a Úniou nevidiacich a slabozrakých Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOCHTIEF SK s.r.o. 44298170 21 255,37 € 26.11.2025 17.12.2025 Faktúra
1250010064 Oprava nerovnosti chodníka na Hodonínskej ulici od križovatky s ul. Podháj smerom na Záhorskú Bystricu (ROIS 5544) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOCHTIEF SK s.r.o. 44298170 516,60 € 26.11.2025 17.12.2025 Faktúra
1250010051 Poradenstvo pri riadení projektov 11/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 COEDU Consulting & Education, s. r. o. 52834913 3 601,44 € 26.11.2025 17.12.2025 Faktúra
1250010089 odstránenie havarijného stavu poškodenej podlahy a steny na javisku, DPOH Gorkého 17 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 6 529,09 € 26.11.2025 19.12.2025 Faktúra
1250010053 Parochna Soulima Kanekalonové Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alza.sk s. r. o. 36562939 44,09 € 26.11.2025 19.12.2025 Faktúra
1250010054 Strúhadlo Gastro Strúhadlo na halušky Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alza.sk s. r. o. 36562939 11,66 € 26.11.2025 19.12.2025 Faktúra
1250010082 maliarske práce v miestnosti 430, NR Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 1 250,74 € 26.11.2025 19.12.2025 Faktúra
1250010087 montáž interiérovej žalúzie, Blagoevova 9 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 373,97 € 26.11.2025 19.12.2025 Faktúra
1250010083 montáž interiérovej žalúzie, NR Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 236,30 € 26.11.2025 19.12.2025 Faktúra
1250010086 zameranie vodovodu ako podklad k vypracovaniu PD , Kopčianska 90 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 962,58 € 26.11.2025 19.12.2025 Faktúra
1250010088 odstránenie havarijného stavu napojenie byt.kanal.odbočiek na hl.stupačkové potrubie, ub.Kopčany Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 1 595,97 € 26.11.2025 19.12.2025 Faktúra
1250010081 montáž interiérovej žalúzie, NR Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 789,24 € 26.11.2025 19.12.2025 Faktúra
1250010085 maľovanie a podlaha v miestnosti č.423, NR Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 1 891,58 € 26.11.2025 19.12.2025 Faktúra
1250010084 zhotovenia kazetového stropu,zateplenie stropu,,el.svietidlá, Česká 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 2 038,26 € 26.11.2025 19.12.2025 Faktúra
1250010078 vodné Hurbanovo námestie, 23.10.2025 - 22.11.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1,05 € 26.11.2025 22.12.2025 Faktúra
1250010090 odstránenie havarijného stavu chýbajúceho popisného čísla, Ivanská cesta- DePaul Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 131,49 € 26.11.2025 22.12.2025 Faktúra
1250010077 vodné Budatínska 59, 20.10.2025 - 19.11.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 107,77 € 26.11.2025 22.12.2025 Faktúra
1250010018 FA za sprostredkovanie tImočenia PJ a prepisu textu pre ludí so sluchovým postihnutím 10/2025 na základe proforma objednávky pre rok 2025 k zmluve SSV/OSP/001/2024 (MAGTS2400262). Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Centrum bezbariérovej komunikácie 52151883 700,00 € 25.11.2025 03.12.2025 Faktúra
1250010009 znalecký posudok Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Eduard Sahánek 43176429 242,00 € 25.11.2025 08.12.2025 Faktúra
1250010007 2306195 DEFENDER BLACK bez Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Decathlon SK s. r. o. 47658827 840,40 € 25.11.2025 08.12.2025 Faktúra
1250010041 montaz bezpecnostnych prvkov k zamedzeniu hniezdenia a nalietavania vtactva- Gunduličova 10 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Interiér 48 s. r. o. 44547234 5 207,62 € 25.11.2025 08.12.2025 Faktúra
1250010006 oprava a údržba AA162TM Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 303,42 € 25.11.2025 09.12.2025 Faktúra
1250010023 prezutie AB171DE Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 609,29 € 25.11.2025 09.12.2025 Faktúra
1250010019 oprava a údržba BT299DE Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 190,65 € 25.11.2025 09.12.2025 Faktúra
1250010014 reklamné nosiče ZDRAVÉ MESTO 2026-2030 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 L'FABRICA, s.r.o. 50595831 4 357,09 € 25.11.2025 09.12.2025 Faktúra
1250010031 jesenné hrabanie a čistenie pozemkov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Verejnoprospešné služby Karlova Ves 50422057 19 193,14 € 25.11.2025 10.12.2025 Faktúra