Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1250005635 Oprava lokálna ulice K lomu tunel a polícia Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOCHTIEF SK s.r.o. 44298170 20 721,62 € 22.07.2025 15.08.2025 Faktúra
1250005634 Prievozská ul. - oprava chodníka križovatka Miletičova - Prievozská Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOCHTIEF SK s.r.o. 44298170 8 511,66 € 22.07.2025 15.08.2025 Faktúra
1250005669 odstránenie havarijného stavu nefunkčnej kanalizácie, Čierny les 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 811,06 € 22.07.2025 15.08.2025 Faktúra
1250005667 odstránenie HS znečistenej,nefunkčnej retenčnej nádrže,zameranie trasovania kanalizácie, Technická 6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 15 745,77 € 22.07.2025 15.08.2025 Faktúra
1250005663 búracie,čistiace a elektromontážne práce, Čierny les Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 7 010,64 € 22.07.2025 15.08.2025 Faktúra
1250005665 odstránenie havarijného stavu vytápania a nefunkčného kúrenia,Laurinská 7/1.posch. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 354,30 € 22.07.2025 15.08.2025 Faktúra
1250005666 odstránenie havarijného stavu vytápania, Laurinská 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 1 989,08 € 22.07.2025 15.08.2025 Faktúra
1250005664 úprava lietačkových dverí, NR Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 8 563,44 € 22.07.2025 15.08.2025 Faktúra
1250005631 Spotrebný tovar k VT Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alza.sk s. r. o. 36562939 2 540,31 € 22.07.2025 15.08.2025 Faktúra
1250005632 Myš Eternico Wireless Mouse MS B270 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alza.sk s. r. o. 36562939 12,48 € 22.07.2025 15.08.2025 Faktúra
1250005630 vodné,stočné,zrážky Bazová 8, 22.06.2025 - 21.07.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 407,26 € 22.07.2025 20.08.2025 Faktúra
1250005670 náklady za energie a služby 04-06/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DDM Trade, spol. s r.o. 36387371 7 661,55 € 22.07.2025 20.08.2025 Faktúra
1250005629 čistenie - Čierny les Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s. r. o. 45917833 1 403,69 € 22.07.2025 20.08.2025 Faktúra
1250005642 výkopové práce OD Centrum Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 littlefinger, s.r.o. 44768575 555,50 € 22.07.2025 22.08.2025 Faktúra
1250005641 uzemnenie schodiska OD Centrum Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 littlefinger, s.r.o. 44768575 2 961,90 € 22.07.2025 22.08.2025 Faktúra
1250005649 údržba zelene podľa objednávky OBZ2500351 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 14 782,37 € 22.07.2025 22.08.2025 Faktúra
1250005645 údržba zelene podľa objednávky OBZ250373 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 9 999,10 € 22.07.2025 22.08.2025 Faktúra
1250005648 údržba zelene podľa objednávky OBZ2500349 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 2 719,78 € 22.07.2025 22.08.2025 Faktúra
1250005647 údržba zelene podľa objednávky OBZ2501356 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 9 024,85 € 22.07.2025 22.08.2025 Faktúra
1250005565 Pop Up stena Economy - vlastný dizajn Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Plotbase s. r. o. 45674515 719,11 € 21.07.2025 25.07.2025 Faktúra
1250005595 spotreba vody za 1.Q.2025, Mlynské nivy Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 LARMONT DEVELOPMENT, s. r. o. 43890962 2,77 € 21.07.2025 30.07.2025 Faktúra
1250005593 elektrická energia 01-06/2025 Prevádzkový dvor na Mlynských nivách Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 LARMONT DEVELOPMENT, s. r. o. 43890962 349,96 € 21.07.2025 30.07.2025 Faktúra
1250005455 prenájom v k.ú.Staré Mesto n.z.804096181-8-2013, 07-12/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Železnice Slovenskej republiky 31364501 198,50 € 21.07.2025 30.07.2025 Faktúra
1250005601 dezinsekcia - Budatínska 59 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 255,84 € 21.07.2025 30.07.2025 Faktúra
1250005594 spotreba vody za 2.Q.2025, Mlynské nivy Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 LARMONT DEVELOPMENT, s. r. o. 43890962 74,79 € 21.07.2025 30.07.2025 Faktúra
1250005599 oprava a údržba BA XB 004 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 1 457,59 € 21.07.2025 05.08.2025 Faktúra
1250005597 oprava a údržba BA XB 004 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 508,32 € 21.07.2025 05.08.2025 Faktúra
1250005600 Sprostredkovanie tImočenia PJ a prepisu textu pre ludí so sluchovým postihnutím 06/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Centrum bezbariérovej komunikácie 52151883 700,00 € 21.07.2025 06.08.2025 Faktúra
1250005605 dezinsekcia DPOH Laurinská 20 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 924,96 € 21.07.2025 06.08.2025 Faktúra
1250005603 dezinsekcia - Ub.Fortuna Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 676,01 € 21.07.2025 06.08.2025 Faktúra