Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1240008283 dodávka tepelnej energie 09/2024, Budatínska 59 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 1 439,46 € 11.10.2024 29.10.2024 Faktúra
1240008266 Prevádzka verejných toaliet 09/2024, Patronka OBJ+KL pri KDF1240002928 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ArkanuS s. r. o. 48267015 5 842,44 € 11.10.2024 30.10.2024 Faktúra
1240008267 Prevádzka verejných toaliet 09/2024, Hodžovo nám. OBJ+KL pri KDF1240002880 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ArkanuS s. r. o. 48267015 6 528,60 € 11.10.2024 30.10.2024 Faktúra
1240008268 Prevádzka verejných toaliet 09/2024, Nová radnica OBJ+KL pri KDF1240002877 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ArkanuS s. r. o. 48267015 5 589,00 € 11.10.2024 30.10.2024 Faktúra
1240008247 strojové čistenie cyklotrás Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 111,52 € 11.10.2024 06.11.2024 Faktúra
1240008248 čistenie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 4 825,10 € 11.10.2024 06.11.2024 Faktúra
1240008249 práce arboristu - Hraničiarska, Čunovo Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 254,45 € 11.10.2024 06.11.2024 Faktúra
1240008250 strojové čistenie cyklotrás Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 851,96 € 11.10.2024 06.11.2024 Faktúra
1240008251 odstraňovanie vozidiel - Hradská-Dvojkrížna Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 109,44 € 11.10.2024 06.11.2024 Faktúra
1240008261 služby platobneho systemu prostredníctvom mobilnej aplikacie pre uhradu docasneho parkovania Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 EasyPark Slovakia s.r.o. 50929411 10 423,93 € 11.10.2024 06.11.2024 Faktúra
1240008170 deratizácia kont. stojisko Bulíkova 17, obj. J. Kubík Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 98,40 € 11.10.2024 08.11.2024 Faktúra
1240008176 vodné,stočné Vietnamská 15, 11.09.2024 - 10.10.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 339,96 € 11.10.2024 08.11.2024 Faktúra
1240008206 E-kupóny Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 161,56 € 11.10.2024 08.11.2024 Faktúra
1240008207 deratizácia - ZUŠ Panenská 11 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 134,50 € 11.10.2024 08.11.2024 Faktúra
1240008208 deratizácia - ZUŠ Hálkova 56 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 75,07 € 11.10.2024 08.11.2024 Faktúra
1240008233 Zvislé dopravné značenie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mobilita, s.r.o. 35693011 6 325,98 € 11.10.2024 08.11.2024 Faktúra
1240008235 Zvislé dopravné značenie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mobilita, s.r.o. 35693011 14 396,90 € 11.10.2024 08.11.2024 Faktúra
1240008241 čistenie - Čierny les Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 321,71 € 11.10.2024 08.11.2024 Faktúra
1240008242 odpad Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 1 386,00 € 11.10.2024 08.11.2024 Faktúra
1240008243 odpad Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 1 335,60 € 11.10.2024 08.11.2024 Faktúra
1240008256 deratizácia - Hrobákova 3,Donská 62,Mýtna 31, Slov.nábr.Devín Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 373,73 € 11.10.2024 08.11.2024 Faktúra
1240008257 deratizácia - Kopčianska 88 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 85,54 € 11.10.2024 08.11.2024 Faktúra
1240008269 vodné,stočné,zrážky Panenská 11, 10.09.2024 - 09.10.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 101,35 € 11.10.2024 08.11.2024 Faktúra
1240008274 vodné,stočné Hlavné námestie PREV.O, 10.09.2024 - 09.10.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 114,52 € 11.10.2024 08.11.2024 Faktúra
1240008255 Externá dokovacia stanica AXAGON Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alza.sk s. r. o. 36562939 91,51 € 11.10.2024 08.11.2024 Faktúra
1240008273 vodné,stočné Biela 6,10.09.2024 - 09.10.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 25,14 € 11.10.2024 08.11.2024 Faktúra
1240008286 dodávka tepelnej energie 09/2024, Ondreja Štefanka 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 2 519,77 € 11.10.2024 08.11.2024 Faktúra
1240008172 údržba zelene podľa objednávky OTS2400292 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 15 343,10 € 11.10.2024 08.11.2024 Faktúra
1240008173 údržba zelene podľa objednávky OTS2402983 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 1 945,92 € 11.10.2024 08.11.2024 Faktúra
1240008180 Riadenie projektov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Prolivea, s. r. o. 47463775 1 495,00 € 11.10.2024 08.11.2024 Faktúra