Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1250001655 predláždenie chodníka na Vlárskej ul. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pittel + Brausewetter s.r.o. 35943653 331,33 € 10.03.2025 09.04.2025 Faktúra
1250001667 pomerová časť za spotrebované teplo pri skúškach tesnosti, kontroly zariadení a testovacej prevádzky, pred kolaudačným konaním, zrealizovaného diela PK Muchovo nam. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 2 458,86 € 10.03.2025 09.04.2025 Faktúra
1250001650 Vytvorenie pošt.zás.uni. služ -Zákl.zas. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenská pošta, a.s. 36631124 111 877,80 € 10.03.2025 09.04.2025 Faktúra
1250001652 Odmena za sprostredkovanie platby za parkovné cez mobilnú aplikáciu ParkDots 02/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ParkDots s.r.o. 55477232 20 571,07 € 10.03.2025 09.04.2025 Faktúra
1250001668 dodávka tepelnej energie 02/2025, Ondreja Štefánka 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 4 195,32 € 10.03.2025 09.04.2025 Faktúra
1250001682 FEANTSA forum 2025 13-14.5.2025, Daniela André Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 FEANTSA 2207949729 195,00 € 10.03.2025 09.04.2025 Faktúra
1250001681 FEANSA forum 2025 13-14.5.2025, Gál Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 FEANTSA 2207949729 195,00 € 10.03.2025 09.04.2025 Faktúra
1250001644 elektrina 11.09.2024 do 31.12.2024, REZEDOVÁ 3/02039, byt č. 39 opravná fa k fa 1250000299 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 G&E Trading, a.s. 50131711 -34,39 € 07.03.2025 10.03.2025 Faktúra
1250001647 služby mobilnej siete 02/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 270,69 € 07.03.2025 14.03.2025 Faktúra
1250001630 CTL Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 1 234,92 € 07.03.2025 14.03.2025 Faktúra
1250001631 retiazky na návštevnícke karty_40ks Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 718,32 € 07.03.2025 14.03.2025 Faktúra
1250001629 tlač Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 1 057,80 € 07.03.2025 14.03.2025 Faktúra
1250001638 upratovanie spol.priestorov 02/2025, H.Meličkovej 11 A,B,C Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Štefan Semančo 40777651 431,52 € 07.03.2025 14.03.2025 Faktúra
1250001643 Provízia za predaj parkovného 02/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Caffé TRIESTE BA, s. r. o. 45598398 104,97 € 07.03.2025 14.03.2025 Faktúra
1250001627 Kolektívne členstvo IPMA Slovakia p. Mastná Katarína Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Spoločnosť pre projektové riadenie 35661283 199,16 € 07.03.2025 14.03.2025 Faktúra
1250001625 oprava a údržba BL 202 RF Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 999,74 € 07.03.2025 19.03.2025 Faktúra
1250001597 vyúčt. teplo 02/2025, K96 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Račianska teplárenská, a.s. 35886781 2 239,42 € 07.03.2025 19.03.2025 Faktúra
1250001596 vyúčt. teplo 02/2025, K98 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Račianska teplárenská, a.s. 35886781 2 587,33 € 07.03.2025 19.03.2025 Faktúra
1250001593 aktualizácie programu ASPI Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Wolters Kluwer s. r. o. 31348262 2 304,18 € 07.03.2025 19.03.2025 Faktúra
1250001646 Pamätná tabuľa obetiam ter. útoku na Zámockej ul. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mgr. art. Jozef Vančo - GUTENART 52651550 200,00 € 07.03.2025 19.03.2025 Faktúra
1250001626 provízia za predaj parkovného 02/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mishellbeauty s.r.o. 50341766 14,35 € 07.03.2025 19.03.2025 Faktúra
1250001633 Vzdelávanie v oblasti závislostí a spoluzávislostí pre zariadenie RETEST (Podporné skupiny pre blízke osoby závislých ľudí, pravidelné celoročné vzdelávanie v zmysle štandardov zariadenia RETEST), 6.2.; 13.2.; 20.2. a 27.2.2025 x 2 hodiny Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mgr. art. Ľubica Fandl Drangová 48043141 440,00 € 07.03.2025 19.03.2025 Faktúra
1250001636 Vzdelávanie v oblasti závislostí a spoluzávislostí pre RETEST, 22 stretnutí - v dňoch 6.2.; 13.2.; 20.2. a 27.2.2025 x 2 hodiny Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Martin Valentíny Terapia - DA 48217492 440,00 € 07.03.2025 19.03.2025 Faktúra
1250001595 služby Systému pre správu a údržbu pozemných komunikácií 12/2024 - 02/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SOFTEC, spol. s r.o. 00683540 18 480,14 € 07.03.2025 25.03.2025 Faktúra
1250001622 provízia 02/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Delia potraviny, s.r.o. 44155981 47,61 € 07.03.2025 28.03.2025 Faktúra
1250001618 plyn vyúčt. 02/2025, Kopčianska 90 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 7 910,36 € 07.03.2025 28.03.2025 Faktúra
1250001616 plyn vyúčt. 02/2025, Agátová 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 11 782,16 € 07.03.2025 28.03.2025 Faktúra
1250001614 plyn vyúčt. 02/2025, Primaciálne nám.1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 8 421,34 € 07.03.2025 28.03.2025 Faktúra
1250001619 plyn vyúčt. 02/2025, Primaciálne nám.2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 20 422,87 € 07.03.2025 28.03.2025 Faktúra
1250001615 plyn vyúčt. 02/2025, Záporožská 8 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 8 035,27 € 07.03.2025 28.03.2025 Faktúra