Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260001666 MicroStation SELECT Subscription Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bentley Systems International Limited IE9729353D 10 140,00 € 13.03.2026 10.04.2026 Faktúra
1260001683 Odmena za sprostredkovanie platby za parkovné cez mobilnú aplikáciu ParkDots za mesiac 2/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ParkDots s.r.o. 55477232 24 681,09 € 13.03.2026 10.04.2026 Faktúra
1260001682 Interiérové zariadenie Televízor 75" LG 75UA75006 + príslušenstvo Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alza.sk s. r. o. 36562939 648,43 € 13.03.2026 10.04.2026 Faktúra
1260001680 Vytýčenie polohy stromu náhradnej výsadby v kat. území Podunajské Biskupice Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alfageo s. r. o. 53188152 118,08 € 13.03.2026 13.04.2026 Faktúra
1260001642 Vytyčovanie káblov VVN, VN, NN nadpráca Metodova Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 131,17 € 11.03.2026 19.03.2026 Faktúra
1260001649 objektív Sigma 18-50mm Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PRO. Laika spol. s r.o. 31355218 549,00 € 11.03.2026 24.03.2026 Faktúra
1260001648 Znalecký posudok č. 2/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. arch. Milan Haviar 914954 410,00 € 11.03.2026 24.03.2026 Faktúra
1260001660 Servis výťahov (prevádzkové prehliadky, servis a údržba výťahov) 02/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ArkanuS s. r. o. 48267015 5 119,36 € 11.03.2026 26.03.2026 Faktúra
1260001643 oprava a údržba BT 955 FG Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 190,01 € 11.03.2026 26.03.2026 Faktúra
1260001664 Fakturujeme Vám v zmysie objednávky č. OBZ2600253 čistenie podchodov na hodžovom námestí, kozej a klariskej ulici Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Športový klub IAMES Bratislava 00688967 41 612,23 € 11.03.2026 27.03.2026 Faktúra
1260001661 Fakturujeme Vám v zmysle objednávky č. OBZ2600324 SSUC/DISP/ML1/Janíkov/dvor/Zvodidlá/3 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Športový klub IAMES Bratislava 00688967 18 717,65 € 11.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001663 Fakturujeme Vám v zmysie objednávky č. OBZ2600322 SSUC/DISP/ML1/Janĺkov/dvor/Zvodidlá/1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Športový klub IAMES Bratislava 00688967 41 705,81 € 11.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001662 Fakturujeme Vám v zmysle objednávky č. OBZ2600323 SSUC/DISP/ML1/Janĺkov/dvor/Zvodidlá/2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Športový klub IAMES Bratislava 00688967 32 973,40 € 11.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001636 údržba,prevádzka kolektorov 02/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OSVETLENIE, s.r.o. 31328296 21 417,36 € 11.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001657 Fakturujeme Vám na základe objednávky č. OBZ2600552 / cateringové služby Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. 44745982 96,15 € 11.03.2026 08.04.2026 Faktúra
1260001656 Fakturujeme Vám na základe objednávky č. OBZ2600524 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. 44745982 120,19 € 11.03.2026 08.04.2026 Faktúra
1260001644 Náklady na reprezentáciu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 44,10 € 11.03.2026 08.04.2026 Faktúra
1260001647 Náklady na reprezentáciu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 51,72 € 11.03.2026 08.04.2026 Faktúra
1260001645 Náklady na reprezentáciu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 81,67 € 11.03.2026 08.04.2026 Faktúra
1260001646 Náklady na reprezentáciu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 22,73 € 11.03.2026 08.04.2026 Faktúra
1260001641 výmena prívodného kábla - parkovisko Ľ. Fullu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BeMiCon s.r.o. 50522272 1 776,39 € 11.03.2026 08.04.2026 Faktúra
1260001650 Náklady na reprezentáciu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 49,61 € 11.03.2026 10.04.2026 Faktúra
1260001653 Náklady na reprezentáciu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 35,93 € 11.03.2026 10.04.2026 Faktúra
1260001655 Náklady na reprezentáciu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 78,72 € 11.03.2026 10.04.2026 Faktúra
1260001651 Náklady na reprezentáciu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 49,20 € 11.03.2026 10.04.2026 Faktúra
1260001652 Náklady na reprezentáciu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 99,76 € 11.03.2026 10.04.2026 Faktúra
1260001659 V zmysle zmluvy o dielo č. MAGTS2400344 zo dňa 08.11.2023 na zhotovenie projektovej dokumentácie, výkon inžinierskej činnosti a výkon odborného autorského dohľadu pre akciu:"Rekonštrukcia objektu ubytovne Kopčany" Vám fakturujeme za predmet z Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Vladimír Kapitán - ProkaProjekt 22644598 7 257,00 € 11.03.2026 13.04.2026 Faktúra
1260001658 V zmysle zmluvy o dielo č. MAGTS2400344 zo dňa 08.11.2023 / inžinierske projektovanie "rekonštrukcia objektu ubytovne Kopčany Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Vladimír Kapitán - ProkaProjekt 22644598 861,00 € 11.03.2026 13.04.2026 Faktúra
1260001719 refundácia bonusových PCL 02/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. 50870131 9 127,60 € 10.03.2026 20.03.2026 Faktúra
1260001604 FA za STN EN 17210 - Prístupnosť a využiteľnosť vybudovaného prostredia v digitálnej podobe s licenčnými podmienkami pre elektronické normy vo verzii: S možnosťou tlače, prenosom textu a obrázkov s obmedzením na 1 PC. V sume 47,19 €. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 30810710 47,19 € 09.03.2026 12.03.2026 Faktúra