Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1240003695 údržba zelene podľa objednavky OTS2401447 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 2 867,83 € 14.05.2024 12.06.2024 Faktúra
1240003696 údržba zelene podľa objednávky OTS2401761 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 1 571,90 € 14.05.2024 12.06.2024 Faktúra
1240003626 Projektový manažment,inž.činnosť,stavebný dozor,BOZP,subdodávky 04/2024 "Muchovo námestie" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 26 664,00 € 14.05.2024 14.06.2024 Faktúra
1240003693 odstránenie havarijného stavu nefunkčnej kanalizacie , Bazova 8 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 2 756,14 € 14.05.2024 14.06.2024 Faktúra
1240003705 kurz prvej pomoci dňa 08.05.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR 36076643 78,00 € 14.05.2024 20.06.2024 Faktúra
1240003617 internet 04/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SWAN, a.s. 35680202 15,00 € 13.05.2024 16.05.2024 Faktúra
1240003614 Nájom za výdajník vody Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 VODAX a.s. 35801948 114,00 € 13.05.2024 17.05.2024 Faktúra
1240003654 Poplatky za služby/tovar 04/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 220,90 € 13.05.2024 17.05.2024 Faktúra
1240003656 Poplatky za služby/tovar 03/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2 064,46 € 13.05.2024 17.05.2024 Faktúra
1240003660 vyúčtovanie tepla 01-12/2023, K96 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Račianska teplárenská, a.s. 35886781 -3 787,22 € 13.05.2024 20.05.2024 Faktúra
1240003657 aktualizácie programu ASPI 2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Wolters Kluwer s. r. o. 31348262 2 247,98 € 13.05.2024 21.05.2024 Faktúra
1240003623 Elektrina 04/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 POLUS, a.s. 35906294 10,63 € 13.05.2024 22.05.2024 Faktúra
1240003629 výkaz parkovného Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOPIN, sr.o. 45643423 7 709,36 € 13.05.2024 22.05.2024 Faktúra
1240003650 tonery Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 smartCAD s.r.o. 44743289 547,20 € 13.05.2024 22.05.2024 Faktúra
1240003673 umeleckoremeselné práce v Lekárni Salvator na Panskej 35 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 akad. soch. Vladimír Višvader - VILLARD - reštaurovanie a obnova pamiatok 13970445 9 481,00 € 13.05.2024 27.05.2024 Faktúra
1240003612 spotreba plynu,vody 04/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava n.o. 54775868 1 147,92 € 13.05.2024 27.05.2024 Faktúra
1240003653 Výmena prasknutej struny Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Szabo Piano s. r. o. 52297837 50,00 € 13.05.2024 27.05.2024 Faktúra
1240003668 Právne služby 04/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dagital Legal, s.r.o. 50881761 1 958,40 € 13.05.2024 27.05.2024 Faktúra
1240003652 Vodné 15. 2. 2024 9. 5. 2024, Donovaly Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 59,23 € 13.05.2024 28.05.2024 Faktúra
1240003625 Inžinierska činnosť,projekt.manažment 04/2024 "Vnútroblokové parkovacie stavby SAR a WOL" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 5 280,00 € 13.05.2024 29.05.2024 Faktúra
1240003655 Poplatky za služby/tovar 04/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 911,02 € 13.05.2024 29.05.2024 Faktúra
1240003669 „Rekonštrukcia budovy ZUŠ Gessayova“ - práce, oprávnené výdavky 04.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BBAU s.r.o. 51085097 120 099,41 € 13.05.2024 30.05.2024 Faktúra
1240003613 plyn vyúčt. 01-04/2024 Hálkova 3 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 228,82 € 13.05.2024 03.06.2024 Faktúra
1240003631 elektrina vyúčt. 04/2024 Galvaniho 2A Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 G&E Trading, a.s. 50131711 156,82 € 13.05.2024 03.06.2024 Faktúra
1240003645 Občerstvenie na prezentačné a propagačné podujatie SECAP plánu za účasti novinárov, dňa 30.4.2024 v rámci projektu Klimaticky odolná Bratislava (ACC01P03) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. 44745982 445,61 € 13.05.2024 03.06.2024 Faktúra
1240003586 Projektový manažment,inž.činnosť 04/2024 "Križovatka Bosákova-Jantárova-Farského" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 2 970,00 € 13.05.2024 04.06.2024 Faktúra
1240003587 Inžinierska činnosť,projekt.manažment,projekt.činnosť 04/2024, "O6 Harmincova" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 7 260,00 € 13.05.2024 04.06.2024 Faktúra
1240003588 Projektový manažment,inž.činnosť 04/2024 "R12 Lamačská radiála - Hodonínska" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 7 260,00 € 13.05.2024 04.06.2024 Faktúra
1240003589 Projektový manažment,inž.činnosť 04/2024, "O5 Opavská (Limbová-Stromová)" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 5 610,00 € 13.05.2024 04.06.2024 Faktúra
1240003590 Projektový manažment, inž.činnosť 04/2024 "R55 Letisková radiála-lvanská cesta (Trnavská-Galvaniho)" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 5 940,00 € 13.05.2024 04.06.2024 Faktúra