Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260003271 Kvetináč GAR DINO kvetináč MELROSE Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alza.sk s. r. o. 36562939 96,28 € 29.04.2026 26.05.2026 Faktúra
1260003270 Kvetináč LAME LA ROMA ECO WOOD Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alza.sk s. r. o. 36562939 79,92 € 29.04.2026 26.05.2026 Faktúra
1260003230 28.03.2026 - 27.04.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 30,57 € 29.04.2026 26.05.2026 Faktúra
1260003251 Fakturujeme vám podl' a Rámcovej zmluvy č. MAGSP2200071 a objednávky OBZ2600671 za dokončený objekt: Zlaté piesky - oprava chodníkov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOCHTIEF SK s.r.o. 44298170 105 267,37 € 29.04.2026 26.05.2026 Faktúra
1260003252 Most Hradská-nájom doč.ŽM a nájom doč.energomostu_01-04/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOCHTIEF SK s.r.o. 44298170 38 000,00 € 29.04.2026 26.05.2026 Faktúra
1260003267 Inštalácia schránok - Muchovo nám. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Interiér 48 s. r. o. 44547234 450,28 € 29.04.2026 26.05.2026 Faktúra
1260003254 Objednávka hélium flaše na nafukovanie bálonov na podujatie Bratislavské mestské dni 2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Air Products Slovakia, s.r.o. 35755326 664,45 € 29.04.2026 27.05.2026 Faktúra
1260003224 Stočné - variabilná zložka 27.03.26 - 26.04.26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 3 563,88 € 29.04.2026 28.05.2026 Faktúra
1260003225 Stočné - variabilná zložka 27.03.26 - 26.04.26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 486,74 € 29.04.2026 28.05.2026 Faktúra
1260003233 náhrada škody za vypustené množstvo vôd Agátova 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 4 585,33 € 29.04.2026 28.05.2026 Faktúra
1260003226 Stočné - variabilná zložka 02.04.26 - 02.04.26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 0,47 € 29.04.2026 28.05.2026 Faktúra
1260003227 Gunduličova 10,vodné,stočné,zrážky 29.03.2026 - 28.04.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 156,58 € 29.04.2026 28.05.2026 Faktúra
1260003231 realizačný projekt križovatla Kuklovská - Šaštínska Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HBH Projekt spol. s r.o. - organizačná zložka Slovensko 31815332 9 052,80 € 29.04.2026 28.05.2026 Faktúra
1260003247 údržbu zelene podľa objednávky OBZ2600223 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 966,13 € 29.04.2026 28.05.2026 Faktúra
1260003246 údržbu zelene podra objednávky OBZ2600221 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 615,27 € 29.04.2026 28.05.2026 Faktúra
1260003242 údržbu zelene podia objednávky OBZ2600186 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 5 544,84 € 29.04.2026 28.05.2026 Faktúra
1260003239 OBZ2600011 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 2 706,20 € 29.04.2026 28.05.2026 Faktúra
1260003248 údržbu zelene podfa objednávky 0BZ2600307 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 792,12 € 29.04.2026 28.05.2026 Faktúra
1260003240 údržbu zelene podía objednávky OBZ2600427 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 270,60 € 29.04.2026 28.05.2026 Faktúra
1260003249 údržbu zelene podra objednávky OBZ2600220 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 15 639,78 € 29.04.2026 28.05.2026 Faktúra
1260003238 údržbu zelene podra objednávky OBZ2502099 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 547,35 € 29.04.2026 28.05.2026 Faktúra
1260003241 údržbu zelene podra objednávky OBZ2600426 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 123,00 € 29.04.2026 28.05.2026 Faktúra
1260003243 údržbu zelene podra objednávky 0BZ2600218 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 676,50 € 29.04.2026 28.05.2026 Faktúra
1260003268 Poradenstvo pri riadení projektov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 COEDU Consulting & Education, s. r. o. 52834913 3 601,44 € 29.04.2026 28.05.2026 Faktúra
1260003256 Asanácia živočĺšnych škodcov, Muchovo námestie 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 292,69 € 29.04.2026 28.05.2026 Faktúra
1260003258 Asanácia živočišnych škodcov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 3 640,80 € 29.04.2026 28.05.2026 Faktúra
1260003269 Zvislé dopravné značenie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SAROUTE s.r.o. 31606458 8 012,96 € 29.04.2026 28.05.2026 Faktúra
1260003250 Arboristické práce Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing.arch. Tomáš Šataník 45553068 2 334,54 € 29.04.2026 28.05.2026 Faktúra
1260003255 Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb MAGZBR2600007 Vám fakturujeme za poskytované služby - 1. kolo kosby v k.ú. MČ Bratislava-Dúbravka. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Dúbravka 00603406 10 585,40 € 29.04.2026 28.05.2026 Faktúra
1260003266 cateringové služby - Bratislavské mestské dni Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. 44745982 622,13 € 29.04.2026 28.05.2026 Faktúra