Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1250005538 cateringové služby Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. 44745982 435,19 € 18.07.2025 15.08.2025 Faktúra
1250005537 el.energia v STELPOP 2, 2.Q. 2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SITEL s.r.o. 31668305 69,83 € 18.07.2025 15.08.2025 Faktúra
1250005536 preprava zariadení na skládku Domeny OSZ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PLUSIM spol. s r.o. 35818565 1 241,69 € 18.07.2025 15.08.2025 Faktúra
1250005555 PHM 07/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SLOVNAFT, a.s. 31322832 1 505,16 € 18.07.2025 15.08.2025 Faktúra
1250005553 Mavic 3 Multispectral- dron s prislušenstvom Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 3gon Slovakia, s.r.o. 52367339 6 568,20 € 18.07.2025 15.08.2025 Faktúra
1250005542 kancelárske potreby Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 2 107,95 € 18.07.2025 15.08.2025 Faktúra
1250005524 služby Business TV,nájomné za HD set-top-box, 01.06.2025 - 31.05.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 361,68 € 17.07.2025 25.07.2025 Faktúra
1250005493 oprava a údržba BL 668 TY Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 335,11 € 17.07.2025 30.07.2025 Faktúra
1250005531 Zbytočne uskutočnený výjazd súvisiaci s úkonmi na elektromere, Železničiarska 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 45,53 € 17.07.2025 30.07.2025 Faktúra
1250005479 oprava a údržba BL 688 TY Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 51,82 € 17.07.2025 30.07.2025 Faktúra
1250005476 oprava a údržba BL 670 TY Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 261,40 € 17.07.2025 30.07.2025 Faktúra
1250005502 Prístup do siete internet, Nájomné za modem Hitron CHITA, 11.07.2025 - 10.08.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 28,71 € 17.07.2025 30.07.2025 Faktúra
1250005503 Office TV Start, Office Internet 1000,Nájomné za WiFi modem, 11.07.2025 - 10.08.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 31,56 € 17.07.2025 30.07.2025 Faktúra
1250005488 náklady strediska prevádzky a kontroly parkovania 06/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PAAS s.r.o. 35738880 355 349,28 € 17.07.2025 30.07.2025 Faktúra
1250005489 refakturacia mzdových nákladov 06/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PAAS s.r.o. 35738880 21 749,08 € 17.07.2025 30.07.2025 Faktúra
1250005496 spotreba elektrickej energie v areáli Púchovská 16, 06/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Obchodná Development, s. r. o. 44716524 23,84 € 17.07.2025 30.07.2025 Faktúra
1250005532 Udržba rekreačného mobiliáru Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 woody s.r.o. 56682077 1 320,00 € 17.07.2025 06.08.2025 Faktúra
1250005494 oprava a údržba EL 999 BF Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 15,38 € 17.07.2025 06.08.2025 Faktúra
1250005478 oprava a údržba AA 860 EU Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 102,52 € 17.07.2025 06.08.2025 Faktúra
1250005533 revízna prehliadka 2ks výťahov a 1ks HP za 2.Q.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DANUBIA LIFT SERVICES spol. s r. o. 50483455 574,46 € 17.07.2025 06.08.2025 Faktúra
1250005501 spotreba el. energie 04,05,06/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 TECHNOPOL SERVIS, a.s. 35700840 34,55 € 17.07.2025 07.08.2025 Faktúra
1250005528 elektrina 06/2025, Gunduličova 10 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 962,56 € 17.07.2025 12.08.2025 Faktúra
1250005513 elektrina vyúčt. 06/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 7 831,96 € 17.07.2025 12.08.2025 Faktúra
1250005519 elektrina vyúčt. 06/2025, Muchovo nám.91 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 157,37 € 17.07.2025 12.08.2025 Faktúra
1250005514 elektrina vyúčt. 06/2025, SSN NP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 4 273,31 € 17.07.2025 12.08.2025 Faktúra
1250005521 elektrina 06/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 2 071,08 € 17.07.2025 12.08.2025 Faktúra
1250005517 elektrina vyúčt. 06/2025 Hradská 21, Čierny les, Technická 6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 5 178,75 € 17.07.2025 12.08.2025 Faktúra
1250005500 Vypracovanie ornitologického posudku na 1 drevine určenej na výrub rastúcej na Americkom nám. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 watching.sk s. r. o. 46300708 260,00 € 17.07.2025 12.08.2025 Faktúra
1250005522 elektrina vyúčt. 06/2025, Agátová 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 2 391,50 € 17.07.2025 12.08.2025 Faktúra
1250005523 elektrina vyúčt. 06/2025, Predstaničné nám.9030 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 57,42 € 17.07.2025 12.08.2025 Faktúra