Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1250008410 odstránenie havarijného stavu nebezpečenstva rizika úrazu(kábel pod prúdom na pozemku), Znievska Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 248,44 € 13.10.2025 07.11.2025 Faktúra
1250008414 odstránenie havarijného stavu zabezpečenie objektu proti vstupu, Mlynské luhy záhrady Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 147,01 € 13.10.2025 07.11.2025 Faktúra
1250008411 odstránenie havarijného stavu nefunkčnej areálovej-objektovej kanalizácie, Čierny les Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 12 177,98 € 13.10.2025 07.11.2025 Faktúra
1250008412 odstránenie havarijného stavu zabezpečenie objektu proti vniknutiu, Komárovská 37 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 1 364,06 € 13.10.2025 07.11.2025 Faktúra
1250008413 odstránenie havarijného stavu nefunkčnej kanalizačnej prečerpávacej jednotky na vrátnici, Bajzova 8 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 119,56 € 13.10.2025 07.11.2025 Faktúra
1250008397 Servis NTB Dell Latitude Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 181,24 € 13.10.2025 07.11.2025 Faktúra
1250008404 odstránenie havarijného stavu uvedenie bytu do užívania schopného stavu, ub.Fortuna/bunka 219 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 3 233,03 € 13.10.2025 07.11.2025 Faktúra
1250008403 odstránenie havarijného stavu uvedenie bytu do užívania schopného stavu, ub.Fortuna/bunka 212 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 3 233,53 € 13.10.2025 07.11.2025 Faktúra
1250008402 odstránenie havarijného stavu nefunkčnej vstupnej brány do budovy,nefunkčného uzatvárania okna v bunke 704, ub.Fortuna Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 419,72 € 13.10.2025 07.11.2025 Faktúra
1250008405 odstránenie havarijného stavu uvedenie bytu do užívania schopného stavu, ub.Fortuna/bunka 334 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 3 471,84 € 13.10.2025 07.11.2025 Faktúra
1250008409 maliarske práce v m.č.109, NR Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 939,81 € 13.10.2025 07.11.2025 Faktúra
1250008406 odstránenie havarijného stavu uvedenie bytu do užívania schopného stavu, ub.Fortuna/bunka 333 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 3 541,12 € 13.10.2025 07.11.2025 Faktúra
1250008401 odstránenie havarijného stavu nefunkčného vonkajšieho areálového osvetlenia, ub.Fortuna Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 246,50 € 13.10.2025 07.11.2025 Faktúra
1250008407 maliarske práce v m.č. 108, NR Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 1 688,18 € 13.10.2025 07.11.2025 Faktúra
1250008408 odvetranie priestoru kaviarne, PP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 1 772,22 € 13.10.2025 07.11.2025 Faktúra
1250008364 Konzultácie 9/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DOMUS IT a. s. 57150184 508,48 € 13.10.2025 07.11.2025 Faktúra
1250008389 6. modul Zóny učenia dňa 10. 10. 2025 - Rozvojový program Zóna učenia, 20.3.,10.4.,20.5.,12.6.,25.9.,10.10.2025 + Hogan HPI a MVPI pristup + interpretacia vysledkov + rozvojovy plan, 12xMAG (Mrcinova, Galovic, Pesko, Fajnor, Kosticka, Belesova, Mer Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Adamas Coaching & Consulting s. r. o. 46483888 707,25 € 13.10.2025 07.11.2025 Faktúra
1250008390 vykonané práce-Novostavba tréning.šport.haly na Pionierskej ulici 09/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BBAU s.r.o. 51085097 198 328,46 € 13.10.2025 10.11.2025 Faktúra
1250008371 AD 07,08,09/2025 Nosný systém MHD 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 REMING CONSULT a. s. 35729023 49 888,80 € 13.10.2025 11.11.2025 Faktúra
1250008380 elektrina 10/2025, Muchovo nám.92 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 102,00 € 13.10.2025 11.11.2025 Faktúra
1250008381 elektrina vyúčt. 01.03.2025 - 18.09.2025, Muchovo nám.92 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 16,73 € 13.10.2025 11.11.2025 Faktúra
1250008366 vodné,stočné,zrážky Pri Habánskom mlyne 8, 13.09.2025 - 12.10.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 150,79 € 13.10.2025 11.11.2025 Faktúra
1250008367 vodné,stočné Laurinská 5, 13.09.2025 - 12.10.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 110,07 € 13.10.2025 11.11.2025 Faktúra
1250008370 Odmena za sprostredkovanie platby za parkovné cez mobilnú aplikáciu ParkDots za mesiac 9/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ParkDots s.r.o. 55477232 25 282,45 € 13.10.2025 12.11.2025 Faktúra
1250008376 vodné,stočné,zrážky Hradská 140A, 11.09.2025 - 10.10.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 794,08 € 13.10.2025 19.11.2025 Faktúra
1250008377 vodné,stočné Batkova 2, 12.09.2025 - 11.10.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 214,02 € 13.10.2025 19.11.2025 Faktúra
1250008322 vyjadrenie inžinierskych sietí ZŠ Dubová Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ACS spol. s r.o. 31389333 36,90 € 10.10.2025 21.10.2025 Faktúra
1250008320 vyjadrenie inžinierskych sietí Pavlovova Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ACS spol. s r.o. 31389333 36,90 € 10.10.2025 21.10.2025 Faktúra
1250008321 vyjadrenie inžinierskych sietí Petržalka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ACS spol. s r.o. 31389333 36,90 € 10.10.2025 21.10.2025 Faktúra
1250008323 vyjadrenie inžinierskych sietí BA2 revitalizácia Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ACS spol. s r.o. 31389333 12,30 € 10.10.2025 21.10.2025 Faktúra