Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1240008176 vodné,stočné Vietnamská 15, 11.09.2024 - 10.10.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 339,96 € 11.10.2024 08.11.2024 Faktúra
1240008206 E-kupóny Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 161,56 € 11.10.2024 08.11.2024 Faktúra
1240008207 deratizácia - ZUŠ Panenská 11 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 134,50 € 11.10.2024 08.11.2024 Faktúra
1240008208 deratizácia - ZUŠ Hálkova 56 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 75,07 € 11.10.2024 08.11.2024 Faktúra
1240008233 Zvislé dopravné značenie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mobilita, s.r.o. 35693011 6 325,98 € 11.10.2024 08.11.2024 Faktúra
1240008235 Zvislé dopravné značenie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mobilita, s.r.o. 35693011 14 396,90 € 11.10.2024 08.11.2024 Faktúra
1240008241 čistenie - Čierny les Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 321,71 € 11.10.2024 08.11.2024 Faktúra
1240008242 odpad Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 1 386,00 € 11.10.2024 08.11.2024 Faktúra
1240008243 odpad Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 1 335,60 € 11.10.2024 08.11.2024 Faktúra
1240008256 deratizácia - Hrobákova 3,Donská 62,Mýtna 31, Slov.nábr.Devín Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 373,73 € 11.10.2024 08.11.2024 Faktúra
1240008257 deratizácia - Kopčianska 88 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 85,54 € 11.10.2024 08.11.2024 Faktúra
1240008269 vodné,stočné,zrážky Panenská 11, 10.09.2024 - 09.10.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 101,35 € 11.10.2024 08.11.2024 Faktúra
1240008274 vodné,stočné Hlavné námestie PREV.O, 10.09.2024 - 09.10.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 114,52 € 11.10.2024 08.11.2024 Faktúra
1240008255 Externá dokovacia stanica AXAGON Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alza.sk s. r. o. 36562939 91,51 € 11.10.2024 08.11.2024 Faktúra
1240008273 vodné,stočné Biela 6,10.09.2024 - 09.10.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 25,14 € 11.10.2024 08.11.2024 Faktúra
1240008286 dodávka tepelnej energie 09/2024, Ondreja Štefanka 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 2 519,77 € 11.10.2024 08.11.2024 Faktúra
1240008172 údržba zelene podľa objednávky OTS2400292 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 15 343,10 € 11.10.2024 08.11.2024 Faktúra
1240008173 údržba zelene podľa objednávky OTS2402983 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 1 945,92 € 11.10.2024 08.11.2024 Faktúra
1240008180 Riadenie projektov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Prolivea, s. r. o. 47463775 1 495,00 € 11.10.2024 08.11.2024 Faktúra
1240008181 KOSS CS/100 sluchatka s mikrofonom USB Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PERFORMANCE, s.r.o. 36671134 1 324,80 € 11.10.2024 08.11.2024 Faktúra
1240008182 dodané drobné občerstvenie na rozlúčku s riaditeľom BTB Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. 44745982 662,42 € 11.10.2024 08.11.2024 Faktúra
1240008183 dodané drobné občerstvenie na podujatie "Rozhovory o vízii mesta" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. 44745982 149,60 € 11.10.2024 08.11.2024 Faktúra
1240008215 znalecký posudok č. 121/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Iveta Engelmanová 45356271 600,00 € 11.10.2024 08.11.2024 Faktúra
1240008216 znalecký posudok č. 120/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Iveta Engelmanová 45356271 464,00 € 11.10.2024 08.11.2024 Faktúra
1240008232 toal.papier, vrecia,rukavice Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 VHM Corp s. r. o. 53898834 216,24 € 11.10.2024 08.11.2024 Faktúra
1240008271 vodné,stočné,zrážky Uršulínska 11, 10.09.2024 - 09.10.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 73,51 € 11.10.2024 08.11.2024 Faktúra
1240008272 vodné,stočné Rudnayovo nám.4 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 50,28 € 11.10.2024 08.11.2024 Faktúra
1240008275 vodné,stočné Uršulínska 6, 10.09.2024 - 09.10.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 136,86 € 11.10.2024 08.11.2024 Faktúra
1240008175 vodné,stočné,zrážky Hradská 140A, 11.09.2024 - 10.10.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 676,52 € 11.10.2024 11.11.2024 Faktúra
1240008253 pohotovosť,výkon prác na ČS Gagarinova 09/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Martiny, s. r. o. 44723024 5 280,60 € 11.10.2024 20.11.2024 Faktúra