Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1250003033 Zvislé dopravné značenie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mobilita, s.r.o. 35693011 1 629,77 € 25.04.2025 23.05.2025 Faktúra
1250003022 Vodné Hurbanovo námestie 23.03.2025 - 22.04.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 44,90 € 25.04.2025 23.05.2025 Faktúra
1250003026 Vysokotlakový čistič KÄRCHER Vysokotlakový čistič K 5 Compact FJ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alza.sk s. r. o. 36562939 273,37 € 25.04.2025 23.05.2025 Faktúra
1250003042 Preštudovanie spisu (nie prvotné) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Eduard Sahánek 43176429 286,00 € 25.04.2025 23.05.2025 Faktúra
1250003000 služby spojené s užívaním NP v Nemeckom kultúrnom dome, Barónka 3, 04/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Rača 00304557 30,00 € 24.04.2025 30.04.2025 Faktúra
1250002997 Interaktívny program pre deti - Program chemicko Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Škola hrou s.r.o. 36333484 230,00 € 24.04.2025 30.04.2025 Faktúra
1250002993 províziu za predaj parkovného-MAREC Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mishellbeauty s.r.o. 50341766 8,80 € 24.04.2025 30.04.2025 Faktúra
1250002994 Fakturujeme Vám letenky v súlade s vašou objednávkou: OB2500686 - AMSTERDAM - Skákalová Kasemová / SSV / Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 WINGS, s.r.o. 31365698 410,00 € 24.04.2025 03.05.2025 Faktúra
1250003002 Školenie "Tvorba aplikácií - Tvorba aplikácií pomocou ArcGIS Experience Builder, 15-16.4.2025, 5XMAG (Velcicka, Petrikova, Michalov, Kaclik, Ferencei), Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ArcGEO Information Systems spol. s r.o. 31354882 5 510,40 € 24.04.2025 07.05.2025 Faktúra
1250002998 Balená voda - Dolphin 19 l Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 22,74 € 24.04.2025 07.05.2025 Faktúra
1250002999 Balená voda - Dolphin 19 l Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 15,16 € 24.04.2025 07.05.2025 Faktúra
1250002978 ECV : BT 312 DE Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 63,35 € 24.04.2025 07.05.2025 Faktúra
1250002984 prezutie AA 990 JG Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 54,12 € 24.04.2025 07.05.2025 Faktúra
1250002980 ECV : AA 811 EL Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 61,50 € 24.04.2025 07.05.2025 Faktúra
1250002981 prezutie BT 857 CX Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 54,12 € 24.04.2025 07.05.2025 Faktúra
1250002982 prezutie AA 945 JG Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 54,12 € 24.04.2025 07.05.2025 Faktúra
1250002991 ECV : AA 869 EU Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 61,50 € 24.04.2025 07.05.2025 Faktúra
1250002990 oprava a údržba BT 698 HU Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 1 633,97 € 24.04.2025 13.05.2025 Faktúra
1250002977 Fakturujeme Vám letenky v súlade s vašou objednávkou - OB2500673, OB2500674, OB2500675, OB2500676 - Andrášová, Kozinková, Zachar / ÚMSaA / Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 WINGS, s.r.o. 31365698 1 465,00 € 24.04.2025 15.05.2025 Faktúra
1250003001 PHM 04/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SLOVNAFT, a.s. 31322832 6 662,85 € 24.04.2025 19.05.2025 Faktúra
1250002992 dodané cateringové služby na zasadnutie MsR dňa 10. 04. 2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. 44745982 1 023,25 € 24.04.2025 21.05.2025 Faktúra
1250002995 Fakturujeme vám podľa Rámcovej zmluvy č. MAGSP2200071 a objednávky OBZ2500663 za dokončený objekt: Popolná ulica - oprava poškodeného chodníka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOCHTIEF SK s.r.o. 44298170 2 790,49 € 24.04.2025 23.05.2025 Faktúra
1250002985 Balóny Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BOOST AGENCY s. r. o. 48227064 1 678,95 € 24.04.2025 23.05.2025 Faktúra
1250002983 kancelárske potreby Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 530,65 € 24.04.2025 23.05.2025 Faktúra
1250002988 vodné, stočné , Primaciálne námestie 2, 23.03.2025 - 22.04.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 125,35 € 24.04.2025 23.05.2025 Faktúra
1250002987 vodné,stočné,zrážky Uršulínska 11, 23.03.2025 - 22.04.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 41,07 € 24.04.2025 23.05.2025 Faktúra
1250002930 kancelárske potreby Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 1 275,04 € 23.04.2025 30.04.2025 Faktúra
1250002951 Strážne a bezpečnostné služby za 3/2025 NP :Bajzová 8, Donská 62, Technická 6, Búdkova2, Poloreckého 1, Hrobákova 3, Holíčska 2, Šintavská 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 AMG Security s.r.o. 46268995 32 810,40 € 23.04.2025 30.04.2025 Faktúra
1250002973 premontáž PRVN v objekte Kopčianska 88 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ENBRA SLOVAKIA s.r.o. 31624189 34,00 € 23.04.2025 30.04.2025 Faktúra
1250002945 Paušálna platba za mesiac marec / 2025 OBJ+KL pri KDF1250000018 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Peter Bóna - BONNUM 40244041 750,00 € 23.04.2025 30.04.2025 Faktúra