Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260003096 ubytovanie v Penzióne na BIO FARME ZLATÝ HÝĽ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOPE DEVELOPMENT, s.r.o. 36601781 280,00 € 24.04.2026 05.05.2026 Faktúra
1260003125 Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 1012622482 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 VNET a.s. 35845007 -2 017,20 € 24.04.2026 07.05.2026 Faktúra
1260003114 Fakturujeme Vám podľa Vašej objednávky: Smaltovaná uličná tabuľa 700x300 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SMALTOVŇA HOLÍČ s.r.o. 50828843 110,00 € 24.04.2026 07.05.2026 Faktúra
1260003107 Vodné - variabilná zložka 23.03.26 - 22.04.26, Číslo odberu: OM00103617 Adresa odberu: Dunajská 2294/21-23 811 08 Bratislava Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1,05 € 24.04.2026 15.05.2026 Faktúra
1260003101 Vodné - variabilná zložka 23.03.26 - 22.04.26, Číslo odberu: OM20014871 Adresa odberu: Legionárska 811 07 Bratislava-Staré Mesto Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 10,17 € 24.04.2026 15.05.2026 Faktúra
1260003130 Parkovacia politika 2026, 21.4.2026, 1xMAG (Daniel) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 News and Media Holding a.s. 47256281 121,77 € 24.04.2026 15.05.2026 Faktúra
1260003140 Na základe objednávky Vám fakturujeme neadresnú Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Cromwell a. s. 31353746 12 586,10 € 24.04.2026 15.05.2026 Faktúra
1260003141 Na základe objednávky Vám fakturujeme závoz materiálov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Cromwell a. s. 31353746 990,89 € 24.04.2026 15.05.2026 Faktúra
1260003104 tovar pod Pa Vašej objednávky: Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 M Promotion s.r.o. 45913561 1 839,47 € 24.04.2026 15.05.2026 Faktúra
1260003142 Vysporiadanie pozemkov v sprave SPF, 14.4.2026, ONLINE, 1XMAG (Suchankova) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o.,organizačná zložka 46380434 207,87 € 24.04.2026 15.05.2026 Faktúra
1260003112 reklamné služby - kampaň Mestská polícia za marec 2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavské centrum služieb 55365493 2 312,40 € 24.04.2026 19.05.2026 Faktúra
1260003134 Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu poškodených vstupných dveri do bytu č.75 Kopčianska 88- v zmysle CP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 501,98 € 24.04.2026 20.05.2026 Faktúra
1260003122 Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu výpadkov el.prúdu v byte č.28 Tománková 5 - v zmysle CP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 152,32 € 24.04.2026 20.05.2026 Faktúra
1260003123 Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu vytápania cez nefunknčú objektorú dažďovú kanalizáciu vo svetlíku v objekte na Ventúrskej 4 v Bratislave Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 1 015,46 € 24.04.2026 20.05.2026 Faktúra
1260003136 Fakturujeme Vám: vypratanie areálu a zadebnenie garáži - v zmysle CP objekt Koceľova 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 2 833,18 € 24.04.2026 20.05.2026 Faktúra
1260003135 Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu vytápania bytov č.11,12,112,212,312 Kopčianska 88 - v zmysle CP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 275,60 € 24.04.2026 20.05.2026 Faktúra
1260003133 kosenie pozemkov vo vlastníctve a správe hl.mesta BA, podľa zmluvy o poskytovaní služieb zo dňa Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Verejnoprospešné služby Karlova Ves 50422057 19 193,14 € 24.04.2026 20.05.2026 Faktúra
1260003137 Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu okien (6ks) a dveri (Iks) - v zmysle CP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 10 861,04 € 24.04.2026 20.05.2026 Faktúra
1260003132 poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 107,63 € 24.04.2026 21.05.2026 Faktúra
1260003121 údržbu zelene podra objednávky OBZ2600116 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 3 901,56 € 24.04.2026 21.05.2026 Faktúra
1260003117 údržbu zelene podľa objednávky OBZ2600305 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 492,00 € 24.04.2026 21.05.2026 Faktúra
1260003126 údržbu zelene podľa objednávky 0BZ2600267 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 792,12 € 24.04.2026 21.05.2026 Faktúra
1260003128 údržbu zelene podťa objednávky OBZ2600294 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 967,42 € 24.04.2026 21.05.2026 Faktúra
1260003100 Kukkonia UHT Mlieko 3,5% 1 l Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 27,93 € 24.04.2026 21.05.2026 Faktúra
1260003118 údržbu zelene podľa objednávky OBZ2600005 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 129,15 € 24.04.2026 21.05.2026 Faktúra
1260003120 0držbu zelene podľa objednávky OBZ2600186 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 7 921,20 € 24.04.2026 21.05.2026 Faktúra
1260003119 0držbu zelene podla objednávky OBZ2600003 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 295,20 € 24.04.2026 21.05.2026 Faktúra
1260003127 údržbu zelene podra objednávky OBZ2600303 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 7 182,22 € 24.04.2026 21.05.2026 Faktúra
1260003116 údržbu zelene podra objednávky OBZ2500040 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 1 674,28 € 24.04.2026 26.05.2026 Faktúra
1260003110 Stočné - variabilná zložka 23.03.26 - 22.04.26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 260,46 € 24.04.2026 26.05.2026 Faktúra