Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1250009804 Elektrina vyúčt. 10/2025 Panonská cesta 2409, Zuzany Chalupovej 3051 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 41 559,30 € 19.11.2025 15.12.2025 Faktúra
1250009723 Bratislavská mestská dlažba Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CITY STONE DESIGN s.r.o. 47978929 5 484,81 € 19.11.2025 15.12.2025 Faktúra
1250009792 076 BA336 Modernizácia skrine radiča Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Yunex, s. r. o. 53684141 5 524,35 € 19.11.2025 15.12.2025 Faktúra
1250009776 elektrina vyúčt. 17.9.-14.10.2025, Osuského 1126 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 68,18 € 19.11.2025 15.12.2025 Faktúra
1250009796 Prepad - ŽS Nové Mesto, Tomášikova ul. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOCHTIEF SK s.r.o. 44298170 2 393,33 € 19.11.2025 15.12.2025 Faktúra
1250009791 071 servis CDS 1.Q25, BA318 dopl detekci Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Yunex, s. r. o. 53684141 8 635,72 € 19.11.2025 15.12.2025 Faktúra
1250009790 Stavebné práce Oprava spevnených plôch na parkovisku na Jungmanovej ulici Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pittel + Brausewetter s.r.o. 35943653 35 582,45 € 19.11.2025 15.12.2025 Faktúra
1250009797 Prepad - zástavka MHD Bardošova na Stromovej ul. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOCHTIEF SK s.r.o. 44298170 1 527,23 € 19.11.2025 15.12.2025 Faktúra
1250009800 Slovinska ulica - vybudovanie dažďovej prípojky do vsakovacej jamy pred križ. S Rožňavskou ul. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOCHTIEF SK s.r.o. 44298170 2 445,80 € 19.11.2025 15.12.2025 Faktúra
1250009789 Stavebné práce Osadenie 10ks cyklostojanov na Šafárikovom námestí pred UK Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pittel + Brausewetter s.r.o. 35943653 4 053,90 € 19.11.2025 15.12.2025 Faktúra
1250009798 Dvojkrížna ulica - oprava zlomeného poklopu + prepad na vozovke za kruhovým objazdom ser Kazanská Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOCHTIEF SK s.r.o. 44298170 4 162,02 € 19.11.2025 15.12.2025 Faktúra
1250009788 Stavebné práce Oprava povrchu cyklotrasy R29 Viedenská cesta - práce navyše Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pittel + Brausewetter s.r.o. 35943653 800,61 € 19.11.2025 15.12.2025 Faktúra
1250009771 elektrina vyúčt. 15.10.-31.10.2025 Osuského 1126 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 34,69 € 19.11.2025 15.12.2025 Faktúra
1250009772 elektrina vyúčt. 10/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 16 808,30 € 19.11.2025 16.12.2025 Faktúra
1250009758 oprava nerovností chodníka - Hlavná ul. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOCHTIEF SK s.r.o. 44298170 571,95 € 19.11.2025 16.12.2025 Faktúra
1250009759 odvoz a dodávka betónových zvodidiel na Devínskej ceste Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOCHTIEF SK s.r.o. 44298170 8 244,50 € 19.11.2025 16.12.2025 Faktúra
1250009762 havarijná oprava poškodenej šachty na ul. Imricha Karvaša Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOCHTIEF SK s.r.o. 44298170 931,77 € 19.11.2025 16.12.2025 Faktúra
1250009761 dokončovacie práce na moste na Hradskej ul. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOCHTIEF SK s.r.o. 44298170 132 249,27 € 19.11.2025 16.12.2025 Faktúra
1250009764 lokálne opravy poškodeného asfalt.povrchu a dlažby na nám. Slobody Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOCHTIEF SK s.r.o. 44298170 4 046,09 € 19.11.2025 16.12.2025 Faktúra
1250009711 vodné,stočné,zrážky Záporožská 1220/8, 18.10.2025 - 17.11.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 432,68 € 19.11.2025 17.12.2025 Faktúra
1250009714 vodné Rőntgenova 24, 18.10.2025 - 17.11.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 77,96 € 19.11.2025 17.12.2025 Faktúra
1250009710 vodné,stočné,zrážky Ondreja Štefanka, 18.10.2025 - 17.11.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 429,12 € 19.11.2025 17.12.2025 Faktúra
1250009706 vodné,stočné,zrážky Kopčianska 88, 18.10.2025 - 17.11.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 098,50 € 19.11.2025 17.12.2025 Faktúra
1250009705 vodné Tyršovo nábr., 18.10.2025 - 17.11.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 42,31 € 19.11.2025 17.12.2025 Faktúra
1250009768 údržba zelene podľa objednávky OBZ2500370 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 4 571,76 € 19.11.2025 17.12.2025 Faktúra
1250009773 elektrina vyúčt. 15.10.-31.10.2025 Cesta na Červený most 19573 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 67,37 € 19.11.2025 17.12.2025 Faktúra
1250009770 údržba zelene podľa objednávky OBZ2501636 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 14 831,25 € 19.11.2025 17.12.2025 Faktúra
1250009754 PHM 11/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SLOVNAFT, a.s. 31322832 1 433,15 € 19.11.2025 17.12.2025 Faktúra
1250009769 údržba zelene podľa objednávky OBZ2500369 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 45 713,51 € 19.11.2025 17.12.2025 Faktúra
1250009774 elektrina vyúčt. 15.10.-31.10.2025 Holíčska 1580 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 27,37 € 19.11.2025 17.12.2025 Faktúra