Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1250007913 Realizácia zvislého dopravného značenia Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Technické služby Starého Mesta, a.s. 35804092 4 225,05 € 01.10.2025 21.10.2025 Faktúra
1250007943 vodné,stočné,zrážky Holíčska 2, 01.09.2025 - 30.09.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 144,97 € 01.10.2025 21.10.2025 Faktúra
1250007942 vodné,stočné,zrážky Polereckého 11, 01.09.2025 - 30.09.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 58,94 € 01.10.2025 21.10.2025 Faktúra
1250007946 vodné Gorkého, 27.08.2025 - 26.09.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 18,57 € 01.10.2025 21.10.2025 Faktúra
1250007912 montáž a náter zábradlia - ul. 29.augusta Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Športový klub IAMES Bratislava 00688967 820,87 € 01.10.2025 22.10.2025 Faktúra
1250007944 repre Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 30,25 € 01.10.2025 22.10.2025 Faktúra
1250007923 repre Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 58,14 € 01.10.2025 22.10.2025 Faktúra
1250007921 repre Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 103,10 € 01.10.2025 22.10.2025 Faktúra
1250007892 dodané cateringové služby na workshop Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. 44745982 272,55 € 01.10.2025 24.10.2025 Faktúra
1250007904 odstránenie závad z revízie el.zariadení a núdzového osvetlenia na ub.Kopčany Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Interiér 48 s. r. o. 44547234 3 662,09 € 01.10.2025 24.10.2025 Faktúra
1250007903 Zabezpečenie prevádzkovýchprehliadok, servisu a údržby výťahov umiestnených v priestoroch inžinierskych objektov 09/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ArkanuS s. r. o. 48267015 5 011,24 € 01.10.2025 24.10.2025 Faktúra
1250007893 Grafický návrh, sadzba a príprava do tlače magazínu in.ba 10–11/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Jakub Turčík - BLACK BOX 41078080 1 150,00 € 01.10.2025 27.10.2025 Faktúra
1250007920 technicko-personálne zabezpečenie podujatia "Pýtajte sa primátora v Čunove" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 30794544 1 061,12 € 01.10.2025 27.10.2025 Faktúra
1250007951 zrážky 09/2025, Batkova 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 478,46 € 01.10.2025 29.10.2025 Faktúra
1250007947 zrážky 09/2025, Andrusovova Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 28,67 € 01.10.2025 29.10.2025 Faktúra
1250007953 zrážky 09/2025, Podunaj.Biskupice,Devínska Nová Ves Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 44 797,01 € 01.10.2025 29.10.2025 Faktúra
1250007945 zrážky 09/2025, Štetinova 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 30,18 € 01.10.2025 29.10.2025 Faktúra
1250007950 zrážky 09/2025, Pastierska 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 665,61 € 01.10.2025 29.10.2025 Faktúra
1250007952 zrážky 09/2025, Dúbravka, Rača, Nové Mesto Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 54 275,62 € 01.10.2025 29.10.2025 Faktúra
1250007955 zrážky 09/2025, Bazovského 1087/4 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 57,35 € 01.10.2025 29.10.2025 Faktúra
1250007948 zrážky 09/2025, Staré mesto, Karlova Ves Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 67 773,58 € 01.10.2025 29.10.2025 Faktúra
1250007949 zrážky 09/2025, Vrakuňa, Lamač, Ružinov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 61 506,83 € 01.10.2025 29.10.2025 Faktúra
1250007890 psychologické vyšetrenie vodičov s VRZ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 KASPO s.r.o. 31374883 180,00 € 01.10.2025 29.10.2025 Faktúra
1250007927 inžinierska činnosť a technický dozor „Obnova a revitalizácia Kochovej záhrady" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ELUCON s. r. o. 53094816 2 074,28 € 01.10.2025 29.10.2025 Faktúra
1250007883 Zvislé dopravné značenie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mobilita, s.r.o. 35693011 27 880,95 € 01.10.2025 29.10.2025 Faktúra
1250007909 oprava zvarov a príslušenstva oceľovej mostovky hlavného mostného objektu, Budapeštianska strana - II. časť - M177 Most SNP OBJ+KL pri KDF1250007063 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Športový klub IAMES Bratislava 00688967 68 885,00 € 01.10.2025 29.10.2025 Faktúra
1250007908 dodávka mobilného oplotenia pre kúpalisko Mičurin Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Športový klub IAMES Bratislava 00688967 5 883,65 € 01.10.2025 29.10.2025 Faktúra
1250007910 čistenie mosta Apollo Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Športový klub IAMES Bratislava 00688967 40 014,05 € 01.10.2025 29.10.2025 Faktúra
1250007911 čistenie podchodov 09/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Športový klub IAMES Bratislava 00688967 44 263,95 € 01.10.2025 29.10.2025 Faktúra
1250007900 Upratovacie a čistiace práce 09/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Enfield, s.r.o. 47216174 5 201,97 € 01.10.2025 29.10.2025 Faktúra