Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260002259 Výťah: 2328639 (1544-5-212) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 80,00 € 31.03.2026 15.04.2026 Faktúra
1260002280 elektrina vyúčt. 01.01.2026-18.02.2026, Pribišová 8, byt 68 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 7,66 € 31.03.2026 15.04.2026 Faktúra
1260002257 údržba + opravy výťah Tománková 5-7, 01.03.2026 - 31.03.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 96,22 € 31.03.2026 15.04.2026 Faktúra
1260002255 oprava a údržba BT184HJ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 27,68 € 31.03.2026 15.04.2026 Faktúra
1260002262 Balená voda - Dolphin 19 l Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 80,51 € 31.03.2026 15.04.2026 Faktúra
1260002263 Balená voda - Dolphin 19 l Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 89,98 € 31.03.2026 15.04.2026 Faktúra
1260002279 vodné, stočné - ul. 29. augusta 6489 - 01.10.25 - 13.03.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 9,64 € 31.03.2026 15.04.2026 Faktúra
1260002258 Výťah: Röntgenova 1165/24, Záporožská 1165/5,, 01-03/2026 - 70000010922 (1004101046) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 147,87 € 31.03.2026 15.04.2026 Faktúra
1260002252 technicko-organizačné zabezpečenie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 30794544 9 762,31 € 31.03.2026 17.04.2026 Faktúra
1260002266 Oprava podlahy a stien zázemia kostol Klarisky, BA Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Interiér 48 s. r. o. 44547234 11 974,23 € 31.03.2026 20.04.2026 Faktúra
1260002277 vodné,stočné,zrážky Búdková 6763, 25.02.26 - 24.03.26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 163,37 € 31.03.2026 20.04.2026 Faktúra
1260002271 servis a údržba výťahov 03/2026, Gunduličova 10 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 TREVA, s.r.o. 31367291 93,95 € 31.03.2026 20.04.2026 Faktúra
1260002264 Zaklady internetworkingu, 1xMAG (Kruty), 30-31.3.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ALEF Distribution SK, s. r. o. 35703466 565,80 € 31.03.2026 22.04.2026 Faktúra
1260002261 20. Forum kolajovej dopravy, 17-18.3.2026, 1XMAG (Jasicek), Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Poradenské služby a konzultácie v doprave, o.z. 53015274 300,00 € 31.03.2026 22.04.2026 Faktúra
1260002269 Montáž dátovej siete - Kopčianska 90, BA Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Interiér 48 s. r. o. 44547234 2 554,14 € 31.03.2026 22.04.2026 Faktúra
1260002268 repre Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 99,12 € 31.03.2026 24.04.2026 Faktúra
1260002270 Ostatné činnosti Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 En Libre, s.r.o. 35935154 31 488,00 € 31.03.2026 28.04.2026 Faktúra
1260002267 Oprava NN rozvádzača R3 na Bielej 6, BA Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Interiér 48 s. r. o. 44547234 4 598,48 € 31.03.2026 28.04.2026 Faktúra
1260002254 Kukkonia UHT Mlieko 3,5% 1 l Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 77,95 € 31.03.2026 28.04.2026 Faktúra
1260002253 Banán 1ks l. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 27,66 € 31.03.2026 28.04.2026 Faktúra
1260002251 Vytýčenie CSS Trnavská cesta Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Yunex, s. r. o. 53684141 383,76 € 31.03.2026 28.04.2026 Faktúra
1260002278 Stočné - variabilná zložka 01.03.26 - 29.03.26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 632,02 € 31.03.2026 28.04.2026 Faktúra
1260002248 údržba + opravy výťah Kopčianska 88, 01.03.2026 - 31.03.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 86,30 € 31.03.2026 30.04.2026 Faktúra
1260002273 Stavebné práce 02/2026 (alikvotná časť) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 En Libre, s.r.o. 35935154 172 458,87 € 31.03.2026 30.04.2026 Faktúra
1260002260 Výťah: 2329049 (01144) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 60,08 € 31.03.2026 30.04.2026 Faktúra
1260002222 ročné vyúčtovanie za obdobie 01.06. - 31.12.2025, Muchovo námestie 5,6 Zoznam faktúr vystavených v sledovanom období: 2510105425, 2510105657, 2510106119, 2510106813, 2510107505, 2510108204, 2510108903, 2510109601 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 -48,82 € 30.03.2026 08.04.2026 Faktúra
1260002244 dodávku vody za obdobie 19.02. - 18.03.2026 pre odberné miesta podľa rozpisu. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 6,89 € 30.03.2026 08.04.2026 Faktúra
1260002221 teplo na ÚK vyúčtovanie 2025 Dudvážska 6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. 35908700 -7 013,52 € 30.03.2026 08.04.2026 Faktúra
1260002224 Zoznam faktúr vystavených v sledovanom období:2510100462, 2510101160,2510102604,2510104036,2510104730,2510105424, 2510106118,2510106812,2510107504,2510108203,2510108902,2510109600 - Ročné vyúčtovanie tepelnej energie za obdobie 01.01. - 31.12.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 -1 979,54 € 30.03.2026 08.04.2026 Faktúra
1260002231 ročné vyúčtovanie za obdobie 01.03. - 31.12.2025, Šintavská 2 Zoznam faktúr vystavených v sledovanom období: 2510102607, 2510104039, 2510104733, 2510105427, 2510106121, 2510106815, 2510107507, 2510108206, 2510108905, 2510109603 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 -1 300,31 € 30.03.2026 08.04.2026 Faktúra