Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260005567 kancelarske potreby Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Lyreco CE, SE 35958120 182,21 € 07.07.2026 31.07.2026 Faktúra
1260005569 Žiadatel Silvia Turská Vaše referencie : 202600035 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Lyreco CE, SE 35958120 184,50 € 07.07.2026 31.07.2026 Faktúra
1260005544 Transakčné poplatky z úhrady parkovného 6/26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Saba Parking SK s.r.o. 35844256 2 921,51 € 07.07.2026 31.07.2026 Faktúra
1260005608 prenájom wc kabína a sanitárne vybavenie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 JOHNNY SERVIS s.r.o. 36238546 79,95 € 07.07.2026 31.07.2026 Faktúra
1260005576 repre Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 49,54 € 07.07.2026 31.07.2026 Faktúra
1260005555 vodné stočné zrážky 04.06.26 - 03.07.26 Jurigovo nám. 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 675,09 € 07.07.2026 03.08.2026 Faktúra
1260005574 poskytnuté služby: projektová dokumentácia EIA/DUR pre park . dom P+R ZOO zapojiť na 454, ref. č. 9892 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 18 187,09 € 07.07.2026 04.08.2026 Faktúra
1260005614 Spolu za spotrebu elektriny 2026/07 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 201,83 € 07.07.2026 05.08.2026 Faktúra
1260005537 rádiokomunikačné služby 06/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Technopol International, a.s. 35723343 6 552,33 € 07.07.2026 05.08.2026 Faktúra
1260005536 mesačný poplatok za rádiokomunikačné služby 06/2026, orig. OBJ+ KL k OBJ pri FA 1260002350 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Technopol International, a.s. 35723343 206,64 € 07.07.2026 05.08.2026 Faktúra
1260005609 El. energia 06/2026_Jantárova cesta, 4 odb. miesta Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 124,22 € 07.07.2026 05.08.2026 Faktúra
1260005618 elektrina 07-11/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 1 479,05 € 07.07.2026 05.08.2026 Faktúra
1260005620 elektrina 07/2026, NP SSN Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 456,54 € 07.07.2026 05.08.2026 Faktúra
1260005611 Odber el. energie Hrebendova 01.07.2026 - 31.07.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 40,00 € 07.07.2026 05.08.2026 Faktúra
1260005616 elektrina 07/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 1 756,53 € 07.07.2026 05.08.2026 Faktúra
1260005621 elektrina 07/2026, Muchovo nám. 92, voľné byty Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 84,42 € 07.07.2026 05.08.2026 Faktúra
1260005613 elektrina 06/2026, Muchovo nám. 6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 49,47 € 07.07.2026 05.08.2026 Faktúra
1260005615 El. energia, Kopčianska 3, 01.07.2026 - 31.07.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 36,90 € 07.07.2026 05.08.2026 Faktúra
1260005617 elektrina vyúčt. 01.07.2026 - 31.07.2026 Partizánska 1419 - Kochova záhrada Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 40,00 € 07.07.2026 05.08.2026 Faktúra
1260005643 dodávku tepelnej energie za obdobie 06/2026 odb.miesto (Hrobákova 3) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 625,04 € 07.07.2026 05.08.2026 Faktúra
1260005639 dodávku tepelnej energie za obdobie 06/2026 odb. miesto Šintavská 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 540,15 € 07.07.2026 05.08.2026 Faktúra
1260005564 Oprava povrchu chodníka Sad Janka Kráľa - BA Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 STRABAG s.r.o. 17317282 29 266,95 € 07.07.2026 05.08.2026 Faktúra
1260005540 V zmysle Zmluvy o poskytovaní STD 6.26_AB Technická Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 TDI - Kompleting, s.r.o. 35897678 3 753,96 € 07.07.2026 05.08.2026 Faktúra
1260005539 Dodávka a montáž dopravných značiek a zariadení Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mobilita, s.r.o. 35693011 21 387,04 € 07.07.2026 05.08.2026 Faktúra
1260005625 Čistenie uličného vpustu frézovaním a kamerovou skúškou - Lamačská cesta Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s. r. o. 45917833 1 660,50 € 07.07.2026 05.08.2026 Faktúra
1260005624 Ručné a strojné čistenie parkovacích miest, parkovísk a presun DDZ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s. r. o. 45917833 9 085,85 € 07.07.2026 05.08.2026 Faktúra
1260005585 Vytvorenie pošt.zás.uni. služ -Zákl.zas. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenská pošta, a.s. 36631124 29 913,12 € 07.07.2026 05.08.2026 Faktúra
1260005610 Spolu za spotrebu elektriny Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 207,64 € 07.07.2026 05.08.2026 Faktúra
1260005542 repre Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 99,53 € 07.07.2026 05.08.2026 Faktúra
1260005532 Hruška zelená Conferencia 1ks 60+ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 34,20 € 07.07.2026 05.08.2026 Faktúra