Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260005832 údržbu zelene podra objednávky OBZ2600302 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 5 355,00 € 13.07.2026 12.08.2026 Faktúra
1260005834 údržbu zelene podra objednávky OBZ2600298 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 3 171,95 € 13.07.2026 12.08.2026 Faktúra
1260005855 Fakturujeme Vám servisný zásah zo dňa 11.06.2026: Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 VNET a.s. 35845007 51,18 € 13.07.2026 13.08.2026 Faktúra
1260005811 mesačné a iné poplatky 06/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SWAN, a.s. 35680202 17,00 € 10.07.2026 17.07.2026 Faktúra
1260005799 Refakturácia odpadu 06/2026, BA IV. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s. r. o. 45917833 5 676,92 € 10.07.2026 17.07.2026 Faktúra
1260005807 Čistenie, orez vegetácie na podjazdnú výšku 4m a do vzdialenosti 0,5m od okraja cyklotrasy. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s. r. o. 45917833 7 302,87 € 10.07.2026 21.07.2026 Faktúra
1260005803 Strojové čistenie cyklotrás Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s. r. o. 45917833 115,09 € 10.07.2026 21.07.2026 Faktúra
1260005800 Čistenie - statická doprava Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s. r. o. 45917833 5 412,09 € 10.07.2026 21.07.2026 Faktúra
1260005806 rezaný kvety Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RE + MI, s.r.o. 35708654 160,00 € 10.07.2026 23.07.2026 Faktúra
1260005804 Prístup k aplikácií PlanCity.ai za obdobie 06/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PlanCity.ai s.r.o. 56056681 492,00 € 10.07.2026 23.07.2026 Faktúra
1260005796 Nálepka _úžitková voda označenie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 92,25 € 10.07.2026 24.07.2026 Faktúra
1260005797 -polep 2 tabúl 800x1200 - Dom sluzieb Z26-06097 -polep 2 tabul 800x1200 - Mlynske nivy cyklotrasa parkovanie - číslo zákazky Z26-06246 -polep 4 tabul 800x1200 - nástupiská električka číslo zákazky Z26-06246 -tlač CTL - 07.07-20.07.2026 sieť B Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 565,80 € 10.07.2026 24.07.2026 Faktúra
1260005812 internet:LINK - konektivita v SITEL (03273452); Paušálny poplatok od: 01.07.2026 do: 31.07.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovanet, a. s. 35954612 649,17 € 10.07.2026 24.07.2026 Faktúra
1260005808 lieky, veterinárne služby Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MLYNVET s.r.o. 52180646 659,92 € 10.07.2026 06.08.2026 Faktúra
1260005818 diódy - elektródy pre Lifepak Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Spencer Medical s.r.o. 51436817 205,00 € 10.07.2026 06.08.2026 Faktúra
1260005817 diódy CHARGE PAK sada baterie a elektrod pre LIFEPAK Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Spencer Medical s.r.o. 51436817 500,00 € 10.07.2026 06.08.2026 Faktúra
1260005813 internet:LINK - Krematórium (02682896); Paušálny poplatok od: 01.07.2026 do: 31.07.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovanet, a. s. 35954612 221,40 € 10.07.2026 07.08.2026 Faktúra
1260005805 prevádzka ver.toaliet 06/2026-Nová Radnica,Patrónka,Hodž.nám. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SLOVCLEAN a.s. 35956526 17 505,37 € 10.07.2026 07.08.2026 Faktúra
1260005809 elektrospotrebiče Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Henrich Sonnenschein - ITSK 37212931 1 016,90 € 10.07.2026 07.08.2026 Faktúra
1260005802 Čistenie - statická doprava Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s. r. o. 45917833 1 037,37 € 10.07.2026 07.08.2026 Faktúra
1260005801 Strojové čistenie cyklotrás Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s. r. o. 45917833 3 008,41 € 10.07.2026 07.08.2026 Faktúra
1260005798 Refakturácia odpadu 06/2026, BA V. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s. r. o. 45917833 13 986,06 € 10.07.2026 07.08.2026 Faktúra
1260005814 Repre Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 55,61 € 10.07.2026 07.08.2026 Faktúra
1260005816 Prenájom multifunkčných kopírovacích tlačových zariadení 06/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Z + M servis a. s. 44195591 12 646,53 € 10.07.2026 07.08.2026 Faktúra
1260005819 Provízia za sprostredkovanie úhrady parkovného 6/26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bmove Slovakia s.r.o. 54155029 4 153,43 € 10.07.2026 07.08.2026 Faktúra
1260005793 vodné, stočné, zrážky, Biela 419/6, 10.06.2026 - 09.07.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 115,91 € 10.07.2026 10.08.2026 Faktúra
1260005791 vodné, stočné, Ventúrska 22, 10.06.2026 - 09.07.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 59,21 € 10.07.2026 10.08.2026 Faktúra
1260005790 vodné, stočné, zrážky, Rudnayovo námestie 4552/4, 10.06.2026 - 09.07.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 103,73 € 10.07.2026 10.08.2026 Faktúra
1260005788 vodné, Husova, 06.06.26 - 05.07.26, OM20007867 Adresa odberu: Husova 831 01 Bratislava-Nové Mesto Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 117,75 € 10.07.2026 10.08.2026 Faktúra
1260005795 vodné, stočné , zrážky, Uršulínska 440/6, 10.06.2026 - 09.07.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 286,69 € 10.07.2026 10.08.2026 Faktúra