Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260007150 oprava a údržba AA 658 PO Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 779,03 € 20.08.2026 09.09.2026 Faktúra
1260007151 vypratanie buniek na ubytovni Fortuna, Agatova 1/A, ?? Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Interiér 48 s. r. o. 44547234 4 888,38 € 20.08.2026 09.09.2026 Faktúra
1260007138 Provízia za predaj parkovného 7/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 EasyPark Slovakia s.r.o. 50929411 13 603,58 € 20.08.2026 09.09.2026 Faktúra
1260007144 Rozšírenie a úprava IS GINIS -doplnenie funkcionality "Označiť záznam ako TRZ" a obsluha nových typov správ ÚPVS Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 GORDIC spol. s r.o. - organizačná zložka Slovensko 36849553 16 974,00 € 20.08.2026 16.09.2026 Faktúra
1260007156 Znalecký posudok pre stanovenie všeobecnej hodnoty odplaty za zriadenie VB vyplývajúceho z ochranného pásma cintorínu na pozemkoch parc. č. 15651/96-98, 102, 144, 146, 170, 193, 304-307, k. ú. Ružinov. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Eduard Sahánek 43176429 748,00 € 20.08.2026 16.09.2026 Faktúra
1260007173 Zámok pre notebook Kensington Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alza.sk s. r. o. 36562939 58,90 € 20.08.2026 16.09.2026 Faktúra
1260007135 Náhradné čepele do orezávačov (spotrebný materiál) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alza.sk s. r. o. 36562939 476,74 € 20.08.2026 16.09.2026 Faktúra
1260007155 Zvislé dopravné značenie, Zadanie 6 POD Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mobilita, s.r.o. 35693011 2 391,40 € 20.08.2026 17.09.2026 Faktúra
1260007154 Zvislé dopravné značenie, Zadanie 5 POD OBJ +KL pri KDF1260006085 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mobilita, s.r.o. 35693011 3 597,85 € 20.08.2026 17.09.2026 Faktúra
1260007153 Zvislé dopravné značenie, POD MPD Kremeľská Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mobilita, s.r.o. 35693011 4 307,36 € 20.08.2026 17.09.2026 Faktúra
1260007171 Modernizácia peších trás, parkovacích miest a zelených ostrovčekov na Pražskej ulici. 7/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pittel + Brausewetter s.r.o. 35943653 100 237,24 € 20.08.2026 17.09.2026 Faktúra
1260007167 vodné,stočné Haanova 10, 19.07.2026 - 18.08.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 87,10 € 20.08.2026 17.09.2026 Faktúra
1260007146 Arboristické posudky a prístrojové vyšetrenie drevín Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 2 110,68 € 20.08.2026 17.09.2026 Faktúra
1260007143 Repre Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 25,83 € 20.08.2026 17.09.2026 Faktúra
1260007164 Repre Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 48,81 € 20.08.2026 17.09.2026 Faktúra
1260007161 Repre Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 48,66 € 20.08.2026 17.09.2026 Faktúra
1260007159 Seminár: V spleti legislatívnych nariadení pre stavebný odpad 2026, Barbora Vičanová, Online, 20. 8 2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka 46490213 293,97 € 20.08.2026 17.09.2026 Faktúra
1260007162 Seminár: V spleti legislatívnych nariadení pre stavebný odpad 2026, Barabasová, 20. 8 2026, online Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka 46490213 293,97 € 20.08.2026 22.09.2026 Faktúra
1260007126 interiérové vybavenie, skrine, stoly, nadstavce, kontajnery Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Marián Hucík - Kika Wood 52913805 7 226,25 € 19.08.2026 24.08.2026 Faktúra
1260007101 Stožiare, svietidla, eklektrovýzbroje - Nové zastávky MHD Panónska cesta Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Technické siete Bratislava, a.s. 54302102 5 651,24 € 19.08.2026 25.08.2026 Faktúra
1260007133 1. čistenie vozidiel Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 FILIO s. r. o. 47605855 482,16 € 19.08.2026 28.08.2026 Faktúra
1260007118 odplata mandatára 08/2026, Hradská 140 a,b,c Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 162,30 € 19.08.2026 01.09.2026 Faktúra
1260007119 odplatu mandatára 08/2026, Podzáhradná 100A,B Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 197,61 € 19.08.2026 01.09.2026 Faktúra
1260007114 Správa tepelných zariadení 08/2026 Záporožská 8 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 599,01 € 19.08.2026 01.09.2026 Faktúra
1260007116 odplata za upratovacie práce v objekte DS Kotva 08/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 408,36 € 19.08.2026 01.09.2026 Faktúra
1260007125 náklady obsluhy telocviční, upratovanie Batkova 2 za 8/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 861,00 € 19.08.2026 01.09.2026 Faktúra
1260007115 Správa tepelných zariadení 08/2026 Záporožská 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 544,89 € 19.08.2026 01.09.2026 Faktúra
1260007132 ubytovanie pre 11 ľudí, 14.-15.8.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ZIVKA group s.r.o. 54627338 416,00 € 19.08.2026 01.09.2026 Faktúra
1260007134 servis kávovaru Delonghi Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 WiBaComp, s. r. o. 46924892 168,51 € 19.08.2026 01.09.2026 Faktúra
1260007117 odplata mandatára 08/2026, DS Kotva Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 816,57 € 19.08.2026 01.09.2026 Faktúra