Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260005983 Dodávka elektriny Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 1 912,87 € 16.07.2026 10.08.2026 Faktúra
1260005988 Dodávka elektriny Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 2 083,34 € 16.07.2026 10.08.2026 Faktúra
1260005991 Dodávka elektriny 6/26 (Predstaničné nám., Ľ. Fullu, Cesta na Červený most) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 302,68 € 16.07.2026 10.08.2026 Faktúra
1260005984 Dodávka elektriny Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 46,60 € 16.07.2026 10.08.2026 Faktúra
1260005985 Dodávka elektriny Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 42,98 € 16.07.2026 11.08.2026 Faktúra
1260005998 Dodávka elektriny Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 14,32 € 16.07.2026 11.08.2026 Faktúra
1260005989 01.01.2026 - 30.06.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 113,68 € 16.07.2026 11.08.2026 Faktúra
1260005996 dodávku tepelnej energie za obdobie 01.06.-30.06.2026 Podzáhradná 100 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. 35908700 704,86 € 16.07.2026 12.08.2026 Faktúra
1260006020 Vyúčtovacia FA 01.01.2026 - 12.06.2026, Hradská 140B, byt 5/B Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 151,42 € 16.07.2026 12.08.2026 Faktúra
1260006006 Spotrebný tovar k VT Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alza.sk s. r. o. 36562939 868,53 € 16.07.2026 12.08.2026 Faktúra
1260006022 Na základe Rámcovej dohody podľa objednávky OBZ2601509 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Special Service International SK s. r. o. 47961066 1 010,41 € 16.07.2026 12.08.2026 Faktúra
1260006047 Plošné segregačné prvky na Záhradnícku ul. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mobilita, s.r.o. 35693011 11 768,32 € 16.07.2026 13.08.2026 Faktúra
1260006046 Montáž plošných segregačných prvkov na Záhradníckej ul. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mobilita, s.r.o. 35693011 1 846,23 € 16.07.2026 13.08.2026 Faktúra
1260006029 Ručné a strojné čistenie park.miest, parkovís a presun DDZ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s. r. o. 45917833 9 982,36 € 16.07.2026 13.08.2026 Faktúra
1260006027 Refakturácia odpadu 200201+prejazdové kilometre za obdobie 01.06.2026-30.06.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s. r. o. 45917833 1 719,58 € 16.07.2026 13.08.2026 Faktúra
1260006031 Kosba pri električkovej trati Petržalka v termíne 3.6.7-8.7.2026, orig. OBJ. a KL pri FA 1260003187 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s. r. o. 45917833 1 634,66 € 16.07.2026 13.08.2026 Faktúra
1260006030 Fakturujeme Vám na základe preberacĺch protokolov v zmysle Rámcovej dohody č.MAGTS2400021 a OBZ2600616. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s. r. o. 45917833 1 620,54 € 16.07.2026 13.08.2026 Faktúra
1260006028 OBZ2600600. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s. r. o. 45917833 5 214,14 € 16.07.2026 13.08.2026 Faktúra
1260006050 Vodné, Čierny les - 12.06.26 - 11.07.26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 279,38 € 16.07.2026 13.08.2026 Faktúra
1260005954 2194 - Stojan na noviny, výška 110 cm - - 3ks Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 REMOS spol. s r.o. 35890941 261,14 € 15.07.2026 21.07.2026 Faktúra
1260005928 PU č.: 957 420 5903, AA162TM Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 165,97 € 15.07.2026 21.07.2026 Faktúra
1260005943 Fakturujeme Vám poskytovanie pracovného poradenstva v centre na Českej 2 pre l' udí s cudzineckým pôvodom za mesiac 6/2026. Cie l'om je podpora cudzincov v h l'adaní práce. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mareena 50760611 2 187,18 € 15.07.2026 22.07.2026 Faktúra
1260005891 Kosba popri električkovej trati Petržalka. OBJ+KL pri KDF1260004753 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s. r. o. 45917833 1 730,68 € 15.07.2026 24.07.2026 Faktúra
1260005903 Balená voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 23,68 € 15.07.2026 24.07.2026 Faktúra
1260005904 Balená voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 74,60 € 15.07.2026 24.07.2026 Faktúra
1260005901 Balená voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 36,72 € 15.07.2026 24.07.2026 Faktúra
1260005902 Balená voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 23,68 € 15.07.2026 24.07.2026 Faktúra
1260005935 reklamné a propagačné predmety Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 IMI TRADE s.r.o. 31565531 4 614,35 € 15.07.2026 24.07.2026 Faktúra
1260005889 Technické zabezpečenie tlmočenia - prijímač Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Tlmočnícka technika.eu s. r. o. 55236081 295,00 € 15.07.2026 24.07.2026 Faktúra
1260005922 poštovné zaslanie Vyúčt. 2025 dňa 22.6.2026 byty Česká 2,4 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bytový podnik Petržalka, s.r.o. 36821012 135,30 € 15.07.2026 28.07.2026 Faktúra