Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1250005333 Konzultácie a služby II.Q.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 INTELSOFT spol. s r.o. 31339913 8 364,00 € 11.07.2025 30.07.2025 Faktúra
1250005330 obnova stien v podchode na Bajkalskej ul. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Martiny, s. r. o. 44723024 7 912,93 € 11.07.2025 08.08.2025 Faktúra
1250005342 Zvislé dopravné značenie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mobilita, s.r.o. 35693011 10 461,35 € 11.07.2025 08.08.2025 Faktúra
1250005327 odpad 200201 - tráva, seno a pod. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s. r. o. 45917833 940,09 € 11.07.2025 08.08.2025 Faktúra
1250005331 pravid.odborná prehl.výtahu Hl.st.,pohybl.schodov Trnavské mýto,Hodžovo nám. OBJ+KL pri KDF 1250002465 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Martiny, s. r. o. 44723024 3 124,20 € 11.07.2025 08.08.2025 Faktúra
1250005329 stavené úpravy pristorov v podch.Patronka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Martiny, s. r. o. 44723024 7 109,61 € 11.07.2025 08.08.2025 Faktúra
1250005338 pohotovost' ČS Gagarinova 06/2025 OBJ+KL pri KDF1240008253 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Martiny, s. r. o. 44723024 834,68 € 11.07.2025 08.08.2025 Faktúra
1250005332 vodné,stočné,zrážky Hradská 13849/140A, 11.06.2025 - 10.07.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 720,69 € 11.07.2025 08.08.2025 Faktúra
1250005341 Miska pod kvetináč Gardino, kvetináč Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alza.sk s. r. o. 36562939 48,14 € 11.07.2025 08.08.2025 Faktúra
1250005344 elektroinštatačné a vodoinštalačné práce v bunkách č.26, 031 a 081, Kopčianska 90 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Richard Németh - Home redesign 52200914 3 454,98 € 11.07.2025 08.08.2025 Faktúra
1250005345 upratovacie služby 06/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Special Service International SK s. r. o. 47961066 7 780,54 € 11.07.2025 08.08.2025 Faktúra
1250005346 upratovacie služby 06/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Special Service International SK s. r. o. 47961066 19 388,80 € 11.07.2025 08.08.2025 Faktúra
1250005343 Zostava nábytku: Stôl Various + 4 šedé stoličky Langford, Paraván (zastupovanie p. Strnova) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A J Produkty a.s. 36268518 1 179,57 € 11.07.2025 08.08.2025 Faktúra
1250005347 prevádzka verejných toliet - Nová radnica,Patronka,Hodžovo nám. 06/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SLOVCLEAN a.s. 35956526 17 518,64 € 11.07.2025 15.08.2025 Faktúra
1250005293 dodávka tepelnej energie 06/2025 Dudvážska 6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. 35908700 3 652,07 € 10.07.2025 23.07.2025 Faktúra
1250005294 dodávka tepelnej energie 06/2025, Podzáhradná 100 A,B Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. 35908700 587,94 € 10.07.2025 23.07.2025 Faktúra
1250005312 Office Internet 150, Office Telefón M, Nájom routera s 1 statickou IP adresou , 03.07.2025 - 02.08.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 25,43 € 10.07.2025 23.07.2025 Faktúra
1250005304 Oprava výťahu - výmena šachtových komponentov,Botanická Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ArkanuS s. r. o. 48267015 3 598,00 € 10.07.2025 23.07.2025 Faktúra
1250005303 servis výťahov IO 06/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ArkanuS s. r. o. 48267015 4 837,68 € 10.07.2025 23.07.2025 Faktúra
1250005315 Balená voda - Dolphin 19 l Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 110,34 € 10.07.2025 23.07.2025 Faktúra
1250005292 spotreba el.energie za II.Q.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 540,15 € 10.07.2025 23.07.2025 Faktúra
1250005311 Office Internet 600, Nájom routra s 5 statickými IP, Office Telefón M , Nájomné za WiFi modem 03.07.2025 - 02.08.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 32,19 € 10.07.2025 30.07.2025 Faktúra
1250005313 Poskytovanie sociálneho poradenstva v centre podpory pre ľudí s cudzineckým pôvodom za 06/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská arcidiecézna charita 31780521 5 568,00 € 10.07.2025 30.07.2025 Faktúra
1250005326 internet:LINK - konektivita v SITEL 07/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovanet, a. s. 35954612 649,17 € 10.07.2025 31.07.2025 Faktúra
1250005325 internet:LINK - Krematórium + cintoríny 07/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovanet, a. s. 35954612 319,80 € 10.07.2025 31.07.2025 Faktúra
1250005306 Riadenie stavebneho projektu, 10.7.2025, 2xMAG (Galgociova, Tkacova) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. 35730129 664,20 € 10.07.2025 06.08.2025 Faktúra
1250005324 Vyjadrenie - BA, Vajnorská Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ACS spol. s r.o. 31389333 12,30 € 10.07.2025 06.08.2025 Faktúra
1250005321 provízia 06/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bmove Slovakia s.r.o. 54155029 4 351,57 € 10.07.2025 06.08.2025 Faktúra
1250005310 náklady za činnosť stavebného dozora NS MHD 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 88 401,33 € 10.07.2025 08.08.2025 Faktúra
1250005322 Vodozádržné opatrenia - Cesta na Kamzík Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOCHTIEF SK s.r.o. 44298170 30 676,70 € 10.07.2025 08.08.2025 Faktúra