Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260001828 Vyjadrenie statika k praskline na štítovej stene objektu Štefánikova 35 a tiež k technickému stavu priľahlého oporného múru. Na základe rámcovej zmluvy MAGSP2400041 a objednavky OBZ2600304 -CVC Stefanikova Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Interiér 48 s. r. o. 44547234 585,15 € 18.03.2026 20.04.2026 Faktúra
1260001847 asanácia živočíšnych škodcov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 747,08 € 18.03.2026 20.04.2026 Faktúra
1260001807 dodávka tepelnej energie za obdobie 01.02.-28.02.2026 pre odberné miesto Hrobákova 3 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 2 487,33 € 17.03.2026 24.03.2026 Faktúra
1260001800 oprava a údržba BL688TY Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 70,21 € 17.03.2026 26.03.2026 Faktúra
1260001801 oprava a údržba BT722HU Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 366,36 € 17.03.2026 26.03.2026 Faktúra
1260001804 oprava a údržba BL670TY Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 38,97 € 17.03.2026 26.03.2026 Faktúra
1260001796 Fakturujeme Vám letenky v súlade s vašou objednávkou OBB2600446 - SOFIA: Kostická, Šefčík Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 WINGS, s.r.o. 31365698 620,00 € 17.03.2026 26.03.2026 Faktúra
1260001776 Podporné služby k signalizačným prívesom Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 amena display, s. r. o. 48152846 1 845,00 € 17.03.2026 27.03.2026 Faktúra
1260001795 Oprava podľa servisnej správy Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 WiBaComp, s. r. o. 46924892 425,58 € 17.03.2026 27.03.2026 Faktúra
1260001806 Skolenie VWware NSX: Troubleshooting and Operations, 2.3.-6.3.2026, 4XMAG (Krajcik, Foltinovic, Siman, Luscan Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ALEF Distribution SK, s. r. o. 35703466 9 741,60 € 17.03.2026 27.03.2026 Faktúra
1260001799 11.03.2026 - 10.04.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 28,71 € 17.03.2026 27.03.2026 Faktúra
1260001767 provízia za predaj parkovného 02/26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Delia potraviny, s.r.o. 44155981 4,61 € 17.03.2026 27.03.2026 Faktúra
1260001826 Faktúrujeme Vám na základe Vašej objednávky č. OBB2600431 vzdelávanie podľa programu pre materské školy na rok 2026 (január-marec) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Inklucentrum - Centrum inkluzívneho vzdelávania 52565301 7 420,00 € 17.03.2026 27.03.2026 Faktúra
1260001770 odborné prehliadky, preventívnu údržbu, záručné opravy, vyslobodenie 24/7 do 60 min, SIM karta a služby dispečingu) na výťah Schindler, dodaný v roku 2024, výrobné číslo 11770630, umiestnený v ZUŠ Miloša Ruppeldta na Panenskej ulici 11 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 180,00 € 17.03.2026 27.03.2026 Faktúra
1260001803 ECV : BL 551 CP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 1 583,23 € 17.03.2026 30.03.2026 Faktúra
1260001805 ECV : AA 860 EU Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 26,36 € 17.03.2026 30.03.2026 Faktúra
1260001775 Oprava tlačidiel a segmentu displeja Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 amena display, s. r. o. 48152846 261,99 € 17.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001794 Samolepky_OPS_70x110mm_250ks Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 135,30 € 17.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001825 Tlačidlo ZOTSH BD na ul. Ondreja Štefanka 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Klahoss spol. s r.o. 35683228 329,64 € 17.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001774 oprava a údržba BT184HJ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 462,20 € 17.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001785 oprava a údržba BT170HJ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 433,89 € 17.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001772 oprava a údržba BT026AS Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 72,57 € 17.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001792 oprava a údržba BA908NV Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 72,57 € 17.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001791 oprava a údržba BT710HU Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 433,89 € 17.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001793 oprava a údržba AA268SH Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 72,57 € 17.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001788 oprava a údržba BT698HU Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 460,24 € 17.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001798 oprava a údržba AA223GR Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 72,57 € 17.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001790 oprava a údržba BT704HU Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 253,23 € 17.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001773 oprava a údržba BL688TY Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 72,57 € 17.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001777 Na základe zmluvy MAGTS2300088 si u Vás objednávame : Tašky plátenné s potlačou Bratislava- 50 ks - Bags | Kimood | KI 0223 – 4,90 € bez DPH / kus- spolu 245,00 bez DPH/ 301,35 eur s DPH, Na základe zmluvy MAGTS2300088 si u Vás objednávame b Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 633,45 € 17.03.2026 01.04.2026 Faktúra