Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1250008048 spoluužívanie komunikácie a nájomné za pozemok pri ČS Ba Púchovská 10-12/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SLOVNAFT, a.s. 31322832 4 487,64 € 03.10.2025 17.10.2025 Faktúra
1250008072 repre Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 46,03 € 03.10.2025 22.10.2025 Faktúra
1250008030 repre Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 20,01 € 03.10.2025 22.10.2025 Faktúra
1250008019 upratovanie 09/2025, Podzáhradná 100B Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 FALCO Servis, s.r.o. 36849600 95,00 € 03.10.2025 23.10.2025 Faktúra
1250008020 upratovanie 09/2025, Hradská 140 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 FALCO Servis, s.r.o. 36849600 200,00 € 03.10.2025 23.10.2025 Faktúra
1250008052 Deka mikroplyš Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dreamtex, s.r.o. 53688813 1 489,53 € 03.10.2025 23.10.2025 Faktúra
1250008031 Obchodné právo, Procesné právo, Súkromné právo, Verejné právo Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o.,organizačná zložka 46380434 5 127,87 € 03.10.2025 24.10.2025 Faktúra
1250008021 závoz na inštitúcie materiálov In.BA v termíne 3.10.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Cromwell a. s. 31353746 808,82 € 03.10.2025 27.10.2025 Faktúra
1250008024 Paušálna odmena za P0001- P0011 07-09/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Saba Parking SK s.r.o. 35844256 7 361,55 € 03.10.2025 29.10.2025 Faktúra
1250008032 FIX Internet a Dáta 10/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 O2 Business Services, a. s. 50087487 212,79 € 03.10.2025 02.11.2025 Faktúra
1250008033 FIX Internet a Dáta 10/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 O2 Business Services, a. s. 50087487 131,61 € 03.10.2025 02.11.2025 Faktúra
1250008056 dodané cateringové služby na podujatie workshop Petra Hlaváčka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. 44745982 668,77 € 03.10.2025 02.11.2025 Faktúra
1250008029 vodné,stočné Agátová 1, 02.09.2025 - 01.10.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 629,59 € 03.10.2025 02.11.2025 Faktúra
1250008040 Paušálna platba za mesiac september / 2025 OBJ+KL pri KDF1250000018 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Peter Bóna - BONNUM 40244041 750,00 € 03.10.2025 03.11.2025 Faktúra
1250008063 odstránenie havarijného stavu vypratanie a vyčistenie okolia domu, Rezedova 3 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 551,40 € 03.10.2025 03.11.2025 Faktúra
1250008066 odstránenie havarijného stavu vytápania cez sifón, Budyšínska 1/byt 20 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 94,72 € 03.10.2025 03.11.2025 Faktúra
1250008068 odstránenie havarijného stavu vytápania cez upchatý odpad, Tománkova 5/byt 87 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 127,98 € 03.10.2025 03.11.2025 Faktúra
1250008064 odstránenie havarijného stavu vypratanie a vyčistenie bytu, Rezedova 3/byt 62 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 826,62 € 03.10.2025 03.11.2025 Faktúra
1250008067 odstránenie havarijného stavu vytápania cez poškodenú sanitu, Tománkova 5/byt 62 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 151,07 € 03.10.2025 03.11.2025 Faktúra
1250008065 odstránenie havarijného stavu výpadku prúdu,Rezedova 3/byt 142 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 66,16 € 03.10.2025 03.11.2025 Faktúra
1250008070 odstránenie havarijného stavu vytápania, Kopčianska 88/byt 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 122,80 € 03.10.2025 03.11.2025 Faktúra
1250008059 pohotovostná havarijná služba-byty 09/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 1 163,88 € 03.10.2025 03.11.2025 Faktúra
1250008062 odstránenie havarijného stavu poškodené jadro vane a závada na ÚK, Pribišova 8/byt 57 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 526,35 € 03.10.2025 03.11.2025 Faktúra
1250008069 odstránenie havarijného stavu vytápanie cez toaletu,nefunkčná zásuvka, Kopčianska 88/byt 42 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 360,52 € 03.10.2025 03.11.2025 Faktúra
1250008060 pohotovostná havarijná služba-nebyty 09/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 3 371,59 € 03.10.2025 03.11.2025 Faktúra
1250008026 vodné,stočné Batkova 2, 02.09.2025 - 01.10.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 85,61 € 03.10.2025 03.11.2025 Faktúra
1250008027 vodné,stočné,zrážky Bazová 830.08.2025 - 29.09.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 552,80 € 03.10.2025 03.11.2025 Faktúra
1250008028 vodné,stočné,zrážky bagarova 20, 02.09.2025 - 01.10.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 173,32 € 03.10.2025 03.11.2025 Faktúra
1250008061 E-kupóny - stravné 10/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 128,47 € 03.10.2025 05.11.2025 Faktúra
1250008022 Vytvorenie pošt.zás.uni. služ -Zákl.zas. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenská pošta, a.s. 36631124 39 856,49 € 03.10.2025 05.11.2025 Faktúra