Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260004305 Stočné - variabilná zložka 27.04.26 - 26.05.26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 247,93 € 28.05.2026 26.06.2026 Faktúra
1260004297 Stavebné práce - obnova Kochovej záhrady Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 KONTI a. s. 35857463 123 631,31 € 28.05.2026 26.06.2026 Faktúra
1260004321 Spolu za združ.dod.elektriny Záporožská 8 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 -0,07 € 28.05.2026 26.06.2026 Faktúra
1260004310 Spolu za združ.dod.elektriny Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 -0,24 € 28.05.2026 26.06.2026 Faktúra
1260004319 Opravná faktúra - dodávka elektriny 4/26 - Cesta na Červený most Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 -0,01 € 28.05.2026 30.06.2026 Faktúra
1260004317 Opravná faktúra dodávka elektriny 4/26 - Predstaničné nám., PD Ľ. Fullu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 -0,01 € 28.05.2026 30.06.2026 Faktúra
1260004342 Plotrová rola 914mm/50m/50mm-80g Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 52,15 € 28.05.2026 02.07.2026 Faktúra
1260004252 Balená voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 66,30 € 27.05.2026 29.05.2026 Faktúra
1260004253 Dlhé Diely, vodné stočné 18.03.2026 - 17.04.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 27,00 € 27.05.2026 01.06.2026 Faktúra
1260004270 Fakturujeme Vám záchrannú zdravotnú službu dňa 12.05.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 FIRE SECURITY s. r. o. 45861862 200,00 € 27.05.2026 03.06.2026 Faktúra
1260004269 Fakturujeme Vám protopožiamu asistenčnú hliadku dňa 12.05.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 FIRE SECURITY s. r. o. 45861862 200,00 € 27.05.2026 03.06.2026 Faktúra
1260004259 Preštudovanie spisu (nie prvotné) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Eduard Sahánek 43176429 468,00 € 27.05.2026 04.06.2026 Faktúra
1260004251 EVO Diesel Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SLOVNAFT, a.s. 31322832 1 483,90 € 27.05.2026 09.06.2026 Faktúra
1260004245 vykonané práce Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OTIS Výťahy, s.r.o 35683929 3 461,22 € 27.05.2026 09.06.2026 Faktúra
1260004260 Vyčerpanie kalov zo septiku na chate Donovaly. Objednávka a KL k objednávke je pri KDF 1260000484 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MIROKAL s. r. o. 54567653 565,80 € 27.05.2026 09.06.2026 Faktúra
1260004247 výdavkov náhrady-Znalecký posudok Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Miloslav Ilavský, Ph.D. 11634146 257,07 € 27.05.2026 09.06.2026 Faktúra
1260004249 oprava prasklín fasády z dôvodu zatekania, Kadnárova Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Interiér 48 s. r. o. 44547234 5 581,72 € 27.05.2026 15.06.2026 Faktúra
1260004257 znalečné za znalecký úkon č. 7, 8/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Ján Svoreň 41020138 160,00 € 27.05.2026 17.06.2026 Faktúra
1260004250 oprava vstupných dverí, Stavbárska Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Interiér 48 s. r. o. 44547234 110,42 € 27.05.2026 19.06.2026 Faktúra
1260004246 cateringové služby na OS MsP 20.05.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. 44745982 238,83 € 27.05.2026 19.06.2026 Faktúra
1260004242 kosenie pozemkov vo vlastníctve a správe hl.mesta BA, podľa zmluvy o poskytovaní služieb zo dňa Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Verejnoprospešné služby Karlova Ves 50422057 22 214,55 € 27.05.2026 19.06.2026 Faktúra
1260004276 Prakticke skusenosti po novele zakona o majetku obci, , online, 1XMAG (Chorvat), 27.5.26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. 35730129 289,05 € 27.05.2026 19.06.2026 Faktúra
1260004258 cateringové služby na 1.ročník varenia guláša 22.05.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. 44745982 856,25 € 27.05.2026 23.06.2026 Faktúra
1260004283 Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu vytekania splaškov-kanalizácie do sociálnych zariadeni-toalety v zmysle CP objekt Sad Janka Kráľ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 633,11 € 27.05.2026 23.06.2026 Faktúra
1260004271 Profylaktická prehliadka v zmysle zmluvy Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ksmart s.r.o. 46892052 4 873,26 € 27.05.2026 23.06.2026 Faktúra
1260004279 Fakturujeme Vám: výmenu dreveného ostenia na l.posch. v budove - v zmysle CP v objekte: Nová radnica/l.p. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 6 391,48 € 27.05.2026 23.06.2026 Faktúra
1260004281 Fakturujeme Vám: výmenu dreveného ostenia na 3.posch. v budove - v zmysle CP v objekte: Nová radnica/3.p. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 8 473,20 € 27.05.2026 23.06.2026 Faktúra
1260004284 Fakturujeme Vám: búracie,stavebné a maliarke práce - v zmysle CP v objekte: Uršulínska 6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 1 935,45 € 27.05.2026 23.06.2026 Faktúra
1260004280 Fakturujeme Vám: búracie,stavebné a maliarske práce - v zmysle CP v objekte: Uršulínska 6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 1 961,17 € 27.05.2026 23.06.2026 Faktúra
1260004282 Fakturujeme Vám: drážkovanie v budove - v zmysle CP v objekte: Nová radnica Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 1 619,14 € 27.05.2026 23.06.2026 Faktúra