Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260001833 Balená voda - Dolphin 19 l Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 80,51 € 18.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001864 Vyjadrenie statika k fasáde na kine Mladosť Hviezd.nám.BA Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Interiér 48 s. r. o. 44547234 278,68 € 18.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001849 Konektivita 2026 /Senzory teploty SaaS+ konektivity NB-IoT, VIMRON Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 845,26 € 18.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001850 Užívateľský poplatok Vitodata Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 314,88 € 18.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001839 káva Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Nestlé Slovensko s.r.o. 31568211 97,58 € 18.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001834 FA za tmočenie z/do posunkového jazyka na stretnutí pracovnej skupiny Prístupná Bratislava dňa 27.2.2026, a to na základe objednávky č. OBB2600266 a jej doplnku OBB2600429 (akcia sa predĺžila a služby prekladateľky boli potrebné v dlhšom č Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Lucia Kotulová 48179523 60,00 € 18.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001840 Dofakturovanie ku faktúre 102026528 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 44,28 € 18.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001851 Cestovne nahrady v r.2026, online, 3.2.2026, 1xMAG (Prechtlova), Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 108,00 € 18.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001861 Fakturujeme Vám na základe súpisov prác v zmysle Rámcovej dohody č.MAGTS2300161 na „Letná a zimná údržba komunikácií — časť 1 - Bratislava IV' Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s. r. o. 45917833 324 305,83 € 18.03.2026 08.04.2026 Faktúra
1260001860 Fakturujeme Vám na základe súpisov prác v zmysle Rámcovej dohody č.MAGTS2300162 na „Letná a zimná údržba komunikácií — čast' 2 - Bratislava V' Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s. r. o. 45917833 526 554,12 € 18.03.2026 08.04.2026 Faktúra
1260001863 Fakturujeme Vám tovar 3 Kancelársky stôl pracovný Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 FALCO SLOVAKIA s.r.o. 31396488 269,39 € 18.03.2026 08.04.2026 Faktúra
1260001857 V zmysle Rámcovej dohody č.MAGTS2300162 na „Letná a zimná údržba komunikáciĺ — časť 2 — Bratislava V' Vám refakturujeme odpad 200201 + prejazdové kilometre za obdobie 01.02.2026 - 28.02.2026. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s. r. o. 45917833 963,69 € 18.03.2026 13.04.2026 Faktúra
1260001830 Batéria do notebooku AVACOM pre Dell Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alza.sk s. r. o. 36562939 401,10 € 18.03.2026 15.04.2026 Faktúra
1260001843 BMD 2026 - volejbal Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Oblastný výbor Bratislava Slovenskej volejbalovej federácie 50937481 500,00 € 18.03.2026 15.04.2026 Faktúra
1260001858 Stavebný dozor "nová električková trať v Petržalke, 2časť Bosáková - Janíkov dvor" 02/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 61 889,91 € 18.03.2026 15.04.2026 Faktúra
1260001868 Update - ročný udrž.poplatok 1Q/2026 údržba a podpora ESHMB Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 GORDIC spol. s r.o. - organizačná zložka Slovensko 36849553 5 392,32 € 18.03.2026 16.04.2026 Faktúra
1260001848 EVO Diesel Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SLOVNAFT, a.s. 31322832 1 710,28 € 18.03.2026 16.04.2026 Faktúra
1260001827 Faktúra za výmenu núdzového osvetlenia, svietidiel a koncových prvkov - vypínače, zásuvky v PG Blumentálska 10/A, v Bratislave. Potreba výmeny vyplynula zo zistených revíznych závad elektroinštalácie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Interiér 48 s. r. o. 44547234 13 998,15 € 18.03.2026 16.04.2026 Faktúra
1260001867 PHM 03/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SLOVNAFT, a.s. 31322832 6 300,62 € 18.03.2026 16.04.2026 Faktúra
1260001838 vypracovanie a dodanie projektu stavby podl'a bodu 2.1. Dodatku č. BEZBARIEROVE PRIECHODY / Strečianska - Šintavská Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CEMOS, s. r. o. 35744022 11 869,50 € 18.03.2026 20.04.2026 Faktúra
1260001844 Asanácia živočišnych škodcov Kopčianska Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 804,38 € 18.03.2026 20.04.2026 Faktúra
1260001828 Vyjadrenie statika k praskline na štítovej stene objektu Štefánikova 35 a tiež k technickému stavu priľahlého oporného múru. Na základe rámcovej zmluvy MAGSP2400041 a objednavky OBZ2600304 -CVC Stefanikova Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Interiér 48 s. r. o. 44547234 585,15 € 18.03.2026 20.04.2026 Faktúra
1260001847 asanácia živočíšnych škodcov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 747,08 € 18.03.2026 20.04.2026 Faktúra
1260001807 dodávka tepelnej energie za obdobie 01.02.-28.02.2026 pre odberné miesto Hrobákova 3 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 2 487,33 € 17.03.2026 24.03.2026 Faktúra
1260001800 oprava a údržba BL688TY Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 70,21 € 17.03.2026 26.03.2026 Faktúra
1260001801 oprava a údržba BT722HU Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 366,36 € 17.03.2026 26.03.2026 Faktúra
1260001804 oprava a údržba BL670TY Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 38,97 € 17.03.2026 26.03.2026 Faktúra
1260001796 Fakturujeme Vám letenky v súlade s vašou objednávkou OBB2600446 - SOFIA: Kostická, Šefčík Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 WINGS, s.r.o. 31365698 620,00 € 17.03.2026 26.03.2026 Faktúra
1260001776 Podporné služby k signalizačným prívesom Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 amena display, s. r. o. 48152846 1 845,00 € 17.03.2026 27.03.2026 Faktúra
1260001795 Oprava podľa servisnej správy Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 WiBaComp, s. r. o. 46924892 425,58 € 17.03.2026 27.03.2026 Faktúra