| 1260005683 |
01.06.2026 - 30.06.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 505,22 € |
08.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005679 |
01.06.2026 - 30.06.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 128,05 € |
08.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005649 |
Deinštalácia deaktivácia zariadenia 8 ks (terminál Papaya POS), Náhrada škody - nevrátený adaptér k terminálu Pax A920 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Papaya POS s.r.o. |
47070153 |
|
664,20 € |
08.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005650 |
Deinštalácia deaktivácia zariadenia 26 ks (terminál Papaya POS) + doplatky mesačného nájmu 8/26 + náhrady škody
Pax A920 (SN 1850159229, SN 1850157969 - poškodené zariadenie v prenájme) - náhrada škody prasknutý displej;
Náhrada škody - |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Papaya POS s.r.o. |
47070153 |
|
3 268,11 € |
08.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005651 |
Oprava vjazdu na parkovisko k OD Centrum v Karlovej Vsi na ul. Borská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
9 469,15 € |
08.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005652 |
Dokončenie vyspravenia škár a trhlín bez prefrézovania na ulici M.Sch.Trnavského |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
60 897,00 € |
08.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005714 |
Dodanie a implementácia web proxy technológie pre hlavné mesto SR. Prosím zapojiť do príjmov na 454 ref.9889. Faktúru je potreba uhradiť z 2 bankových účtov - sumu v hodnote 165 791,7eur uhradiť z účtu 25928673 a zvyšné položky uhradiť z |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CSFIT s.r.o. |
50700308 |
|
172 433,70 € |
08.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005660 |
PHM 06/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
7 548,10 € |
08.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005690 |
Strážne a bezpečnostné služby 06/2026 NP objekty SSN |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AMG Security s.r.o. |
46268995 |
|
14 181,55 € |
08.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005692 |
Strážne a bezpečnostné služby 06/2026 NP objekt Bazová 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AMG Security s.r.o. |
46268995 |
|
3 617,08 € |
08.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005691 |
Strážne a bezpečnostné služby od 22.6.-30.6.2026 na Česká2,4 a Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AMG Security s.r.o. |
46268995 |
|
3 628,80 € |
08.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005661 |
EVO Diesel |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
2 855,25 € |
08.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005685 |
EVO 95 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
60,79 € |
08.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005676 |
Provízia za sprostredkovanie úhrady parkovného prostredníctvom sms za obdobie 2.6.-30.6.2026 (od 2.6. platnosť novej zmluvy, zmena výšky poplatku v %) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mediatex s.r.o. |
35763418 |
|
29 917,11 € |
08.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005677 |
Provízia za sprostredkovanie úhrady parkovného prostredníctvom sms za 1.6.2026 (od 2.6. platnosť novej zmluvy, zmena výšky poplatku v %) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mediatex s.r.o. |
35763418 |
|
1 249,22 € |
08.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005695 |
Spotrebný materiál k VT |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
809,95 € |
08.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005689 |
Poskytovanie sociálneho poradenstva v centre podpory |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská arcidiecézna charita |
31780521 |
|
5 632,00 € |
08.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005697 |
Parkovacie automatyStrada S5 Kúpa on street parkovacích automatov + montáž PA Prevádzka (zárucný servis a softvérová podpora) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
|
34 483,05 € |
08.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005698 |
Fakturujeme Vám za kontrolu a revíziu komínov a dymovodov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inczédi Ľudovít |
14062623 |
|
180,00 € |
08.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005664 |
Spolu za spotrebu elektriny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
200,00 € |
08.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005662 |
El. energia 06/2026_balík B - 95 odb. miest |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
8 547,56 € |
08.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005663 |
elektrina 07/2026, Muchovo nám.92, Kotolňa + Operátori |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
38,60 € |
08.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005675 |
elektrina vyúčt. 01.07.2026 - 31.07.2026 - Žabotová ul. 21703 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Energetika Slovensko, a. s. |
44483767 |
|
100,00 € |
08.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005687 |
Čistenie v podchodoch pre peších 06/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
27 767,31 € |
08.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005688 |
Prevázdka a údržba PS, výťahov,ČS v podchodoch 06/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
43 307,44 € |
08.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005686 |
Odb.prehliadky PS v podch. Tr.mýto,Hodž.nám. a výťah Hl.stanica-6.čast',06/2026, orig.obj. pri FA 1260000981 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
3 124,20 € |
08.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005678 |
Vodné - Pri starom lestisku 12 - 08.06.2026 - 07.07.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
14,90 € |
08.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005672 |
Fakturujeme vám za dodanie služieb: podľa zlmuvy o podpore prevádzky, údržbe a rozvojiinformačného systému za obdobie 6/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
QPC s.r.o. |
50020196 |
|
528,90 € |
08.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005658 |
údržba závlah |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Gabriel Méry PARK service |
11663499 |
|
8 739,57 € |
08.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1260005669 |
AI diktafón Plaud Note Pro Black AI |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
399,80 € |
08.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |