Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260005455 Fakturujeme Vám Obnovu Fontány Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 akad. soch. Vladimír Višvader - VILLARD - reštaurovanie a obnova pamiatok 13970445 12 880,56 € 02.07.2026 31.07.2026 Faktúra
1260005441 Zhodnotenie odpadu 06/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. 00681300 352,40 € 02.07.2026 31.07.2026 Faktúra
1260005413 V zmysle Zmluvy o zabezpečení služieb Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. 00681300 2 925 119,27 € 02.07.2026 31.07.2026 Faktúra
1260005453 E-kupóny v celkovej hodnote / Total value of credit Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 128,47 € 02.07.2026 31.07.2026 Faktúra
1260005440 E-kupóny v celkovej hodnote / Total value of credit Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 19 102,20 € 02.07.2026 31.07.2026 Faktúra
1260005422 Rajo Lakto Free Mlieko plnotučné Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 100,09 € 02.07.2026 31.07.2026 Faktúra
1260005452 repre Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 101,20 € 02.07.2026 31.07.2026 Faktúra
1260005402 repre Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 100,27 € 02.07.2026 31.07.2026 Faktúra
1260005404 repre Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 47,34 € 02.07.2026 31.07.2026 Faktúra
1260005401 repre Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 66,64 € 02.07.2026 31.07.2026 Faktúra
1260005403 repre Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 39,21 € 02.07.2026 31.07.2026 Faktúra
1260005451 Kukkonia UHT Mlieko 3,5% 1 l Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 45,47 € 02.07.2026 31.07.2026 Faktúra
1260005408 Mesačný poplatok za služby skenovacích áut 6/26 (4. zo 48) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Iterait a.s. 07405821 11 250,00 € 02.07.2026 31.07.2026 Faktúra
1260005397 spolupráca pri prevádzke centra opätovného použitia na Jurigovom námestí v Bratislaveč. MAGTS2400056 za 2Q/2026, zapojiť 453 s KZ 45 (ref. 0008267) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. 00681300 4 500,00 € 02.07.2026 31.07.2026 Faktúra
1260005458 notárske úkony 06/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Notársky úrad notára JUDr. Jany Horňákovej 42263441 2 282,27 € 02.07.2026 05.08.2026 Faktúra
1260005410 Miesto pripojenia: Polianky 8, Flexilink MAN 07/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 VNET a.s. 35845007 146,37 € 02.07.2026 05.08.2026 Faktúra
1260005407 Prenájom racku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 VNET a.s. 35845007 4 766,12 € 02.07.2026 05.08.2026 Faktúra
1260005448 Využívanie systému Nalgoo ATS a Nalgoo Q2/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Nalgoo s.r.o. 36745456 1 472,31 € 02.07.2026 14.08.2026 Faktúra
1260005393 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ENERGA s.r.o. 50778501 810,08 € 01.07.2026 31.07.2026 Faktúra
1260005378 občerstvenie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Smart Business Solutions s.r.o. 47111925 2 494,44 € 30.06.2026 07.07.2026 Faktúra
1260005330 anketa v lokalitách: 1. so zavedeným PAAS : Lamač Podháj, Petržalka Háje 2 a 3, Staré mesto SM2 , Nové mesto Zátišie, Ružinov Pošeň; 2. s nezavedeným PAAS: Rača, Prievoz Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 AKO, s.r.o. 35863781 9 594,00 € 30.06.2026 07.07.2026 Faktúra
1260005391 náklady spojené s poskytnutím vyjadrenia ku existencii Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,62 € 30.06.2026 09.07.2026 Faktúra
1260005355 oprava výťahu v BD na ul. Hany Meličkovej 11A, BA Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 130,67 € 30.06.2026 09.07.2026 Faktúra
1260005356 oprava výťahu v BD na ul. Hany Meličkovej 11A, BA. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 41,00 € 30.06.2026 09.07.2026 Faktúra
1260005360 kuchynský nabytok Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 IKEA Bratislava, s.r.o. 35849436 881,37 € 30.06.2026 09.07.2026 Faktúra
1260005357 FAKTURUJEME VÁM ZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV ZA OBDOBIE OD 06/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OTIS Výťahy, s.r.o 35683929 170,85 € 30.06.2026 09.07.2026 Faktúra
1260005358 FAKTURUJEME VÁM ZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV ZA OBDOBIE OD 06/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OTIS Výťahy, s.r.o 35683929 135,52 € 30.06.2026 09.07.2026 Faktúra
1260005359 FAKTURUJEME VÁM ZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV ZA OBDOBIE OD 06/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OTIS Výťahy, s.r.o 35683929 210,08 € 30.06.2026 09.07.2026 Faktúra
1260005364 Materiál na ošetrenie a prevenciu potrebný pre výkon terénnej sociálnej práce počas letného krízových opatrení. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Lekáreň RPT, s. r. o. 52740447 289,46 € 30.06.2026 09.07.2026 Faktúra
1260005387 Mesačné a iné poplatky 05/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SWAN, a.s. 35680202 17,00 € 30.06.2026 09.07.2026 Faktúra