Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260002755 Sanitácia Výdajník na balenú vodu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 107,99 € 15.04.2026 05.05.2026 Faktúra
1260002752 Vodné Čierny les - 12.03.26 - 11.04.26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 210,19 € 15.04.2026 15.05.2026 Faktúra
1260002769 14.03.2026 - 13.04.2026, Číslo odberu: OM00011907 Adresa odberu: Kamenné námestie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 44,08 € 15.04.2026 15.05.2026 Faktúra
1260002832 1A-SD: Stavebný dozor Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 70 989,45 € 15.04.2026 15.05.2026 Faktúra
1260002772 EL. energia 03/2026, M. SCHNEIDRA TRNAVSKÉHO 22 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 69,91 € 15.04.2026 15.05.2026 Faktúra
1260002779 elektrina vyúčt. 03/2026, Muchovo nám. 92, Autonabíjačka + Spoločné priestory Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 372,17 € 15.04.2026 15.05.2026 Faktúra
1260002781 elektrina vyúčt. 03/2026, Gessayova 6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 39,33 € 15.04.2026 15.05.2026 Faktúra
1260002807 el. energia 03/2026 (93 odb. miest - balík A) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 15 049,28 € 15.04.2026 15.05.2026 Faktúra
1260002783 elektrina vyúčt. 03/2026, Muchovo nám. 6, Nebyt B.1.0.1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 54,76 € 15.04.2026 15.05.2026 Faktúra
1260002771 elektrina vyúčt. 01.03.-2026 - 23.03.2026 Kopčianska 88, byt 14 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 23,54 € 15.04.2026 15.05.2026 Faktúra
1260002810 Dodávka elektriny, HOLÍČSKA 1580, 03/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 211,36 € 15.04.2026 15.05.2026 Faktúra
1260002774 Dodávka elektriny 03/2026_VIEDENSKÁ CESTA 5156 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 25,16 € 15.04.2026 15.05.2026 Faktúra
1260002777 Dodávka elektriny Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 1 838,84 € 15.04.2026 15.05.2026 Faktúra
1260002773 elektrina vyúčt. 03/2026, Muchovo nám. 6 OST/OZE Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 245,95 € 15.04.2026 15.05.2026 Faktúra
1260002784 elektrina vyúčt. 03/2026, NP SSN Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 5 297,11 € 15.04.2026 15.05.2026 Faktúra
1260002809 Dodávka elektriny 3/26 (Predstaničné nám., Ľ. Fullu, Cesta na Červený most) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 401,85 € 15.04.2026 15.05.2026 Faktúra
1260002770 Dodávka elektriny Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 848,47 € 15.04.2026 15.05.2026 Faktúra
1260002782 Dodávka elektriny Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 2 405,62 € 15.04.2026 15.05.2026 Faktúra
1260002788 Dodávka elektriny Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 288,38 € 15.04.2026 15.05.2026 Faktúra
1260002789 elektrina vyúčt. 03/2026, Zvolenská 3, byt 4 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 80,73 € 15.04.2026 15.05.2026 Faktúra
1260002831 CTL Sharpe_2vizuály/28ks CTL PAAS_2vizuály/29ks Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 280,44 € 15.04.2026 15.05.2026 Faktúra
1260002763 Penalizačná faktúra - úrok z omeškania Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 16,42 € 15.04.2026 15.05.2026 Faktúra
1260002818 údržbu zelene podľa obejdnávky OBZ2502054 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 9 720,08 € 15.04.2026 15.05.2026 Faktúra
1260002816 údržbu zelene podra obejdnávky OBZ2600427 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 554,69 € 15.04.2026 15.05.2026 Faktúra
1260002823 údržbu zelene podťa obejdnávky OBZ2600002 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 2 533,80 € 15.04.2026 15.05.2026 Faktúra
1260002824 údržbu zelene podľa obejdnávky OBZ2600017 Zhodnotenie odpadu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 6 188,02 € 15.04.2026 15.05.2026 Faktúra
1260002820 údržbu zelene podra obejdnávky OBZ2502677 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 399,75 € 15.04.2026 15.05.2026 Faktúra
1260002815 0držbu zelene podľa obejdnávky OBZ2600426 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 947,52 € 15.04.2026 15.05.2026 Faktúra
1260002817 úclržbu zelene podľa obejdnávky OBZ2501235 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 1 133,76 € 15.04.2026 15.05.2026 Faktúra
1260002819 údržbu zelene podĺa obejdnávky OBZ2600298 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 2 374,79 € 15.04.2026 15.05.2026 Faktúra