Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1250002784 nájomné za NP 04/2025, OST 983 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 111,20 € 15.04.2025 25.04.2025 Faktúra
1250002788 nájomné za NP 04/2025, OST 977 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 112,91 € 15.04.2025 25.04.2025 Faktúra
1250002773 nájomné za NP 04/2025, OST 987 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 123,80 € 15.04.2025 25.04.2025 Faktúra
1250002789 nájomné za NP 04/2025, OST 985 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 108,54 € 15.04.2025 25.04.2025 Faktúra
1250002779 nájomné za NP 04/2025, OST 993 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 82,65 € 15.04.2025 25.04.2025 Faktúra
1250002780 nájomné za NP 04/2025, OST 982 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 82,65 € 15.04.2025 25.04.2025 Faktúra
1250002782 nájomné za NP 04/2025, OST 980 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 108,54 € 15.04.2025 25.04.2025 Faktúra
1250002785 nájomné za NP 04/2025, OST 991 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 146,38 € 15.04.2025 25.04.2025 Faktúra
1250002786 nájomné za NP 04/2025, OST 984 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 82,65 € 15.04.2025 25.04.2025 Faktúra
1250002776 nájomné za NP 04/2025, OST 989 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 82,65 € 15.04.2025 25.04.2025 Faktúra
1250002781 nájomné za NP 04/2025, OST 981 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 108,54 € 15.04.2025 25.04.2025 Faktúra
1250002774 nájomné za NP 04/2025, OST 979 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 108,54 € 15.04.2025 25.04.2025 Faktúra
1250002778 nájomné za NP 04/2025, OST 990 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 82,65 € 15.04.2025 25.04.2025 Faktúra
1250002787 nájomné za NP 04/2025, OST 992 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 108,54 € 15.04.2025 25.04.2025 Faktúra
1250002775 nájomné za NP 04/2025, OST 655 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 51,78 € 15.04.2025 25.04.2025 Faktúra
1250002756 spracovanie predaja pozemkov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 H-PROBYT, spol. s r.o. 35722924 88,39 € 15.04.2025 25.04.2025 Faktúra
1250002757 spracovanie predaja pozemkov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 H-PROBYT, spol. s r.o. 35722924 1 544,97 € 15.04.2025 25.04.2025 Faktúra
1250002815 dodávka tepla na ohrev vody 3/2025, Hrobákova 3 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 6,05 € 15.04.2025 25.04.2025 Faktúra
1250002763 spotreba elektrickej energie za 1. štvrťrok 2025 v budove Technopol Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Häusler & Häusler s.r.o. 48103497 38,36 € 15.04.2025 30.04.2025 Faktúra
1250002790 vodné,stočné,zrážky Búdková 2,15.03.2025 - 14.04.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 39,52 € 15.04.2025 30.04.2025 Faktúra
1250002760 deratizácia - Galvaniho 2/A Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 172,10 € 15.04.2025 30.04.2025 Faktúra
1250002761 deratizácia - Holíčska 2 škola Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 150,55 € 15.04.2025 30.04.2025 Faktúra
1250002759 deratizácia - Ventúrska 4 NP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 63,62 € 15.04.2025 30.04.2025 Faktúra
1250002812 monitorovanie vozidiel 04,05,06/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Xmarton Slovakia s. r. o. 52627349 791,50 € 15.04.2025 30.04.2025 Faktúra
1250002755 kalibrácia interaktívnej tabule Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Gabriel Dobosi - GDTech 56178387 184,77 € 15.04.2025 30.04.2025 Faktúra
1250002766 oprava a údržba BL 668 TY Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 751,19 € 15.04.2025 30.04.2025 Faktúra
1250002796 oprava a údržba BT 747 AY Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 67,71 € 15.04.2025 30.04.2025 Faktúra
1250002814 Oprava kávovaru Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 WiBaComp, s. r. o. 46924892 184,50 € 15.04.2025 30.04.2025 Faktúra
1250002758 deratizácia - Krajná 19 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 93,28 € 15.04.2025 30.04.2025 Faktúra
1250002805 VYÚČTOVANIE ODMENY ZA ZNALECKÝ ÚKON č. 13/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mgr. Zsófia Kiss-Szemán nezadané 300,00 € 15.04.2025 30.04.2025 Faktúra