Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260005172 Balená voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 99,46 € 22.06.2026 02.07.2026 Faktúra
1260005173 Fakturujeme Vám na základe objednávky č. OBZ2601149, Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Cromwell a. s. 31353746 22 905,02 € 22.06.2026 07.07.2026 Faktúra
1260005178 1. Zdravotné výkony Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s. r. o. 52389413 546,00 € 22.06.2026 07.07.2026 Faktúra
1260005165 Objednávame si u Vás celodenný workshop „Regenerativní práce s kapacitami: od přetížení k udržitelnosti“ pre terénnych pracovníkov Referátu sociálnej podpory v bývaní (Machackova, Szabova, Gronska, Sokolikova, Sabakova, Hankova, Mikulk Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Na Zemi, z.s. 26643073 1 040,00 € 22.06.2026 07.07.2026 Faktúra
1260005160 Technické a produkčné zabezpečenie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 30794544 3 583,29 € 22.06.2026 07.07.2026 Faktúra
1260005174 za zabezpečenie stravovacieho režimu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. 44745982 72,11 € 22.06.2026 07.07.2026 Faktúra
1260005167 Vodné - variabilná zložka 19.05.26 - 18.06.26, Číslo odberu: OM20013745 Adresa odberu: Poľská, 811 07 Bratislava-Staré Mesto Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 201,70 € 22.06.2026 09.07.2026 Faktúra
1260005168 vodné,stočné,zrážky Gessayova 1627/6 - 19.05.26 - 18.06.26 OM00017286 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 85,23 € 22.06.2026 09.07.2026 Faktúra
1260005169 vodné,stočné,zrážky- Hrobákova 1634/3 - 19.05.26 - 18.06.26 OM00094426 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 73,05 € 22.06.2026 09.07.2026 Faktúra
1260005182 kancelárske potreby Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 3,69 € 22.06.2026 17.07.2026 Faktúra
1260005166 kúpa parkovacieho automatu P0272 pre MČ Lamač Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Saba Parking SK s.r.o. 35844256 11 494,35 € 22.06.2026 17.07.2026 Faktúra
1260005171 Preklad s kor.z slovenčiny do angličtiny-normálne Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Tlmočnícka technika.eu s. r. o. 55236081 467,82 € 22.06.2026 20.07.2026 Faktúra
1260005176 Stočné - variabilná zložka 20.05.26 - 19.06.26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 207,23 € 22.06.2026 21.07.2026 Faktúra
1260005177 Vodné, stočné Hodž. námestie 20.05.-19.06.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 582,31 € 22.06.2026 21.07.2026 Faktúra
1260005170 vodné,stočné Haanova B2-46, 19.05.2026 - 18.06.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 105,03 € 22.06.2026 21.07.2026 Faktúra
1260005184 BIO citróny balenie 500 g Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 23,14 € 22.06.2026 22.07.2026 Faktúra
1260005186 Kukkonia UHT Mlieko 3,5% 1 l Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 71,02 € 22.06.2026 22.07.2026 Faktúra
1260005162 Jablká červené Gala 1ks 70+ I. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 24,97 € 22.06.2026 22.07.2026 Faktúra
1260005179 Oprava vozovky a cyklopruhu Jesenského Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pittel + Brausewetter s.r.o. 35943653 19 024,64 € 22.06.2026 24.07.2026 Faktúra
1260005158 za právne poradenstvo poskytnuté v období od 1. mája 2026 do 31. mája 2026 v súvislosti s Rámcovou zmluvou o poskytovaní právnych služieb MAGZBR2500260 si Vám dovoľujeme vyúčtovať odmenu: Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. 35905832 2 029,50 € 22.06.2026 29.07.2026 Faktúra
1260005161 za právne poradenstvo poskytnuté v období od 1. apríla 2026 do 31. mája 2026 si Vám na základe Rámcovej zmluvy č. MAGTS2300063 zo dňa 21.04.2023 dovoľujeme vyúčtovať odmenu: Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. 35905832 7 749,00 € 22.06.2026 29.07.2026 Faktúra
1260005157 náboje Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ERIK JV s.r.o. 35735473 8 320,00 € 19.06.2026 25.06.2026 Faktúra
1260005120 37078 DC/Spray ART RAL7016mat 400ml Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mario Višňovský - EMAILA 33700842 235,73 € 19.06.2026 25.06.2026 Faktúra
1260005113 Na základe objednávky číslo OBB2600777 vám fakturujeme neadresnú distribúciu "Pýtajte sa primátora" v mestskej časti Bratislava-Nové mesto. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SUREMA, spol.s r.o. 31358098 1 476,00 € 19.06.2026 26.06.2026 Faktúra
1260005116 Na základe objednávky číslo OBB2600894 vám fakturujeme neadresnú distribúciu "Pýtajte sa primátora" v mestskej časti Bratislava-Dúbravka. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SUREMA, spol.s r.o. 31358098 1 476,00 € 19.06.2026 26.06.2026 Faktúra
1260005117 Na základe objednávky číslo OBB2600870 vám fakturujeme neadresnú distribúciu "Pýtajte sa primátora" v mestskej časti Bratislava-Petržalka. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SUREMA, spol.s r.o. 31358098 1 476,00 € 19.06.2026 26.06.2026 Faktúra
1260005115 Na základe objednávky číslo OBB2600992 vám fakturujeme neadresnú distribúciu letákov A5 "Pýtajte sa primátora" v mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SUREMA, spol.s r.o. 31358098 1 476,00 € 19.06.2026 26.06.2026 Faktúra
1260005100 Odstránenie havarijnej situácie - oprava kotla Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 227,55 € 19.06.2026 01.07.2026 Faktúra
1260005109 Fakturujeme vám finančnú čiastku za zabezpečenie priameho prenosu a záznamu a titulkovania z jednodňového zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 18.6.2026 s titulkovaním (6,5 hod ) v súlade s objednávkou OBB2600213 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Streaming s. r. o. 57434077 374,00 € 19.06.2026 01.07.2026 Faktúra
1260005119 Vrakuńa, Lamač, Ružinov (zrážky 02.05.26 - 31.05.26) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 69 136,86 € 19.06.2026 01.07.2026 Faktúra