Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260000969 elektrina vyúčt. 01/2026, Hradská, Čierny les, Technická 6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 46 584,59 € 16.02.2026 17.03.2026 Faktúra
1260000968 elektrina vyúčt. 01/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 18 640,08 € 16.02.2026 17.03.2026 Faktúra
1260000965 Vodné Čierny les 1, 12.01.26 - 11.02.26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 204,72 € 16.02.2026 17.03.2026 Faktúra
1260001013 repre Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 39,71 € 16.02.2026 17.03.2026 Faktúra
1260001036 repre Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 39,04 € 16.02.2026 17.03.2026 Faktúra
1260001034 Poskytovanie servisných služieb súvisiacich s IS ParkSys za obdobie 09.01.2026 - 08.02.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ParkDots s.r.o. 55477232 1 537,50 € 16.02.2026 17.03.2026 Faktúra
1260001032 stavebné práce na stavbe „R33 Podkarpatská radiála, v úseku na Horskej ulici medzi Sliačskou a Otonelskou ulicou“ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 EUROVIA SK, a.s. 31651518 169 161,26 € 16.02.2026 23.03.2026 Faktúra
1260000971 dodané cateringové služby na Mestskej rade dňa 12. 02.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. 44745982 912,18 € 16.02.2026 26.03.2026 Faktúra
1260000989 elektrina vyúčt. 01/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 8 852,12 € 16.02.2026 27.03.2026 Faktúra
1260000948 Mesačné a iné poplatky 01/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SWAN, a.s. 35680202 17,00 € 13.02.2026 18.02.2026 Faktúra
1260000955 nálepky - vlastný dizajn Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Plotbase s. r. o. 45674515 278,95 € 13.02.2026 18.02.2026 Faktúra
1260000943 Oprava tlakového zariadenia PK Kopčianska 88 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 815,49 € 13.02.2026 25.02.2026 Faktúra
1260000939 oprava a údržba BA043XK Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 297,03 € 13.02.2026 26.02.2026 Faktúra
1260000951 stavebné práce na stavbe „Trolejbusové trate v Bratislave: Nová trolejbusová trať Bulharská - Galvaniho" 01/2026 prosím zapojiť 453 v sume 229 495,60 € Aktivita - MČ Ružinov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OHLA ŽS, a.s., organizačná zložka 35881879 229 495,60 € 13.02.2026 01.04.2026 Faktúra
1260000954 pres.hlas.zar.a tech.dozor pri MsR Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 V-AKTUAL s.r.o. 35924641 369,00 € 13.02.2026 09.03.2026 Faktúra
1260000950 Právne služby za mesiac január 2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dagital Legal, s.r.o. 50881761 3 372,66 € 13.02.2026 11.03.2026 Faktúra
1260000941 architektonické služby na overenie vyťažiteľnosti mestského pozemku Bajkalská/Ružinovská Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 harcarikarchitekti s. r. o. 56261888 738,00 € 13.02.2026 11.03.2026 Faktúra
1260000944 repre Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 72,60 € 13.02.2026 16.03.2026 Faktúra
1260000942 údržba zelene podľa objednávky OBZ2500042 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 1 625,37 € 13.02.2026 16.03.2026 Faktúra
1260000953 vytýčenie podzemného telekomunikačného vedenia Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SITEL s.r.o. 31668305 121,77 € 13.02.2026 16.03.2026 Faktúra
1260000946 vodné,stočné,zrážky Laurinská 135/5, 14.01.2026 - 12.02.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 160,82 € 13.02.2026 16.03.2026 Faktúra
1260000945 vodné,stočné,zrážky Hradská 13849/140A, 11.01.26 - 10.02.26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 951,95 € 13.02.2026 16.03.2026 Faktúra
1260000909 Mýtny domcek_oprava WC_lišty a malovanie_ponuka zo dňa 27.01.2026 si u Vás objednávame realizáciu opravy WC, soklíkov a maľovku stien vobjekte Mýtneho domčeka Staré Mesto, Gondova Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Interiér 48 s. r. o. 44547234 1 297,59 € 12.02.2026 16.02.2026 Faktúra
1260000908 oprava elektroinstalacie kotla, ZUŠ Hálkova Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Interiér 48 s. r. o. 44547234 968,37 € 12.02.2026 23.02.2026 Faktúra
1260000912 Balená voda - Dolphin 19 l Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 89,98 € 12.02.2026 25.02.2026 Faktúra
1260000915 oprava a údržba BL670TY Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 61,55 € 12.02.2026 25.02.2026 Faktúra
1260000914 oprava a údržba BL668TY Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 61,55 € 12.02.2026 25.02.2026 Faktúra
1260000924 upratovanie Ondreja Štefánika 5,01/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bytový podnik Petržalka, s.r.o. 36821012 530,55 € 12.02.2026 02.03.2026 Faktúra
1260000928 upratovanie Muchovo nám. 5,6, 01/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bytový podnik Petržalka, s.r.o. 36821012 1 314,82 € 12.02.2026 02.03.2026 Faktúra
1260000925 upratovanie H.Meličkovej 11ABC, 01/2026 (90bytov, 3 vchody) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bytový podnik Petržalka, s.r.o. 36821012 1 080,25 € 12.02.2026 02.03.2026 Faktúra