Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260005683 01.06.2026 - 30.06.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 505,22 € 08.07.2026 28.07.2026 Faktúra
1260005679 01.06.2026 - 30.06.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 128,05 € 08.07.2026 28.07.2026 Faktúra
1260005649 Deinštalácia deaktivácia zariadenia 8 ks (terminál Papaya POS), Náhrada škody - nevrátený adaptér k terminálu Pax A920 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Papaya POS s.r.o. 47070153 664,20 € 08.07.2026 29.07.2026 Faktúra
1260005650 Deinštalácia deaktivácia zariadenia 26 ks (terminál Papaya POS) + doplatky mesačného nájmu 8/26 + náhrady škody Pax A920 (SN 1850159229, SN 1850157969 - poškodené zariadenie v prenájme) - náhrada škody prasknutý displej; Náhrada škody - Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Papaya POS s.r.o. 47070153 3 268,11 € 08.07.2026 29.07.2026 Faktúra
1260005651 Oprava vjazdu na parkovisko k OD Centrum v Karlovej Vsi na ul. Borská Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOCHTIEF SK s.r.o. 44298170 9 469,15 € 08.07.2026 29.07.2026 Faktúra
1260005652 Dokončenie vyspravenia škár a trhlín bez prefrézovania na ulici M.Sch.Trnavského Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOCHTIEF SK s.r.o. 44298170 60 897,00 € 08.07.2026 29.07.2026 Faktúra
1260005714 Dodanie a implementácia web proxy technológie pre hlavné mesto SR. Prosím zapojiť do príjmov na 454 ref.9889. Faktúru je potreba uhradiť z 2 bankových účtov - sumu v hodnote 165 791,7eur uhradiť z účtu 25928673 a zvyšné položky uhradiť z Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CSFIT s.r.o. 50700308 172 433,70 € 08.07.2026 29.07.2026 Faktúra
1260005660 PHM 06/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SLOVNAFT, a.s. 31322832 7 548,10 € 08.07.2026 31.07.2026 Faktúra
1260005690 Strážne a bezpečnostné služby 06/2026 NP objekty SSN Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 AMG Security s.r.o. 46268995 14 181,55 € 08.07.2026 31.07.2026 Faktúra
1260005692 Strážne a bezpečnostné služby 06/2026 NP objekt Bazová 8 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 AMG Security s.r.o. 46268995 3 617,08 € 08.07.2026 31.07.2026 Faktúra
1260005691 Strážne a bezpečnostné služby od 22.6.-30.6.2026 na Česká2,4 a Budyšínska 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 AMG Security s.r.o. 46268995 3 628,80 € 08.07.2026 31.07.2026 Faktúra
1260005661 EVO Diesel Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SLOVNAFT, a.s. 31322832 2 855,25 € 08.07.2026 31.07.2026 Faktúra
1260005685 EVO 95 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SLOVNAFT, a.s. 31322832 60,79 € 08.07.2026 31.07.2026 Faktúra
1260005676 Provízia za sprostredkovanie úhrady parkovného prostredníctvom sms za obdobie 2.6.-30.6.2026 (od 2.6. platnosť novej zmluvy, zmena výšky poplatku v %) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mediatex s.r.o. 35763418 29 917,11 € 08.07.2026 31.07.2026 Faktúra
1260005677 Provízia za sprostredkovanie úhrady parkovného prostredníctvom sms za 1.6.2026 (od 2.6. platnosť novej zmluvy, zmena výšky poplatku v %) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mediatex s.r.o. 35763418 1 249,22 € 08.07.2026 31.07.2026 Faktúra
1260005695 Spotrebný materiál k VT Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alza.sk s. r. o. 36562939 809,95 € 08.07.2026 31.07.2026 Faktúra
1260005689 Poskytovanie sociálneho poradenstva v centre podpory Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská arcidiecézna charita 31780521 5 632,00 € 08.07.2026 31.07.2026 Faktúra
1260005697 Parkovacie automatyStrada S5 Kúpa on street parkovacích automatov + montáž PA Prevádzka (zárucný servis a softvérová podpora) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Saba Parking SK s.r.o. 35844256 34 483,05 € 08.07.2026 31.07.2026 Faktúra
1260005698 Fakturujeme Vám za kontrolu a revíziu komínov a dymovodov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Inczédi Ľudovít 14062623 180,00 € 08.07.2026 31.07.2026 Faktúra
1260005664 Spolu za spotrebu elektriny Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 200,00 € 08.07.2026 05.08.2026 Faktúra
1260005662 El. energia 06/2026_balík B - 95 odb. miest Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 8 547,56 € 08.07.2026 05.08.2026 Faktúra
1260005663 elektrina 07/2026, Muchovo nám.92, Kotolňa + Operátori Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 38,60 € 08.07.2026 05.08.2026 Faktúra
1260005675 elektrina vyúčt. 01.07.2026 - 31.07.2026 - Žabotová ul. 21703 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 100,00 € 08.07.2026 05.08.2026 Faktúra
1260005687 Čistenie v podchodoch pre peších 06/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Martiny, s. r. o. 44723024 27 767,31 € 08.07.2026 05.08.2026 Faktúra
1260005688 Prevázdka a údržba PS, výťahov,ČS v podchodoch 06/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Martiny, s. r. o. 44723024 43 307,44 € 08.07.2026 05.08.2026 Faktúra
1260005686 Odb.prehliadky PS v podch. Tr.mýto,Hodž.nám. a výťah Hl.stanica-6.čast',06/2026, orig.obj. pri FA 1260000981 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Martiny, s. r. o. 44723024 3 124,20 € 08.07.2026 05.08.2026 Faktúra
1260005678 Vodné - Pri starom lestisku 12 - 08.06.2026 - 07.07.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 14,90 € 08.07.2026 05.08.2026 Faktúra
1260005672 Fakturujeme vám za dodanie služieb: podľa zlmuvy o podpore prevádzky, údržbe a rozvojiinformačného systému za obdobie 6/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 QPC s.r.o. 50020196 528,90 € 08.07.2026 05.08.2026 Faktúra
1260005658 údržba závlah Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Gabriel Méry PARK service 11663499 8 739,57 € 08.07.2026 05.08.2026 Faktúra
1260005669 AI diktafón Plaud Note Pro Black AI Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alza.sk s. r. o. 36562939 399,80 € 08.07.2026 05.08.2026 Faktúra