Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260005387 Mesačné a iné poplatky 05/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SWAN, a.s. 35680202 17,00 € 30.06.2026 09.07.2026 Faktúra
1260005382 Balená voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 132,61 € 30.06.2026 10.07.2026 Faktúra
1260005343 Forte Pro Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Nestlé Slovensko s.r.o. 31568211 870,49 € 30.06.2026 10.07.2026 Faktúra
1260005335 refakturácia odťahu vozidla v havarijnom stave z Kmeťovho nám. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PAAS s.r.o. 35738880 252,40 € 30.06.2026 10.07.2026 Faktúra
1260005324 Nákup spotrebného materiálu pre dátové centrum (časť OBJ) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alternetivo s.r.o. 25098314 383,81 € 30.06.2026 10.07.2026 Faktúra
1260005341 Hlavné mesto stojany_1ks výrub Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 73,80 € 30.06.2026 10.07.2026 Faktúra
1260005333 LED baterka, 10 ks Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Iveta Olbertová ILED 45665478 1 399,00 € 30.06.2026 14.07.2026 Faktúra
1260005363 vykonanie pravidelnej kontroly zariadení v objekte na Bajzovej ul.8 (CO kryt) - 06/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ELPREX, spol. s r.o. 31345069 530,28 € 30.06.2026 14.07.2026 Faktúra
1260005367 Výťah Tománkova 5,7, 01.06.2026-30.06.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 96,22 € 30.06.2026 15.07.2026 Faktúra
1260005365 Výťah: Röntgenova 1165/24, Záporožská 1165/5,, 04-06/2026 - 70000010922 (1004101046) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 147,87 € 30.06.2026 15.07.2026 Faktúra
1260005379 upratovanie Podzáhradná 100 2026/06 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 FALCO Servis, s.r.o. 36849600 95,00 € 30.06.2026 15.07.2026 Faktúra
1260005362 Výťah: Kopčianska 90 62026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 50,92 € 30.06.2026 15.07.2026 Faktúra
1260005389 služby VT - prevádzka uzla siete Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 5 188,14 € 30.06.2026 15.07.2026 Faktúra
1260005336 27. 3. 2026 23. 6. 2026 Vodné Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 58,97 € 30.06.2026 15.07.2026 Faktúra
1260005366 Výťah: Agátová 1 62026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 80,00 € 30.06.2026 15.07.2026 Faktúra
1260005334 refakturacia odťahu karavanu, Kemp Zlaté Piesky -Technická - SOSteam Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PAAS s.r.o. 35738880 307,50 € 30.06.2026 15.07.2026 Faktúra
1260005386 používanie portálu Odkaz pre starostu Pro verzia (Júl) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovensko.Digital 50158635 622,50 € 30.06.2026 15.07.2026 Faktúra
1260005380 upratovanie Hradská 140 2026/06 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 FALCO Servis, s.r.o. 36849600 230,00 € 30.06.2026 16.07.2026 Faktúra
1260005385 Asanácia živočišnych škodcov, Gabčíková 8 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 123,00 € 30.06.2026 16.07.2026 Faktúra
1260005347 Vodné - variabilná zložka 27.05.26 - 26.06.26, Číslo odberu: OM20011828 Adresa odberu: Gorkého 811 01 Bratislava-Staré Mesto Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 30,23 € 30.06.2026 17.07.2026 Faktúra
1260005331 Vzdelávanie v oblasti závislostí a spoluzávislostí realizované dňa 18.6.2026 x 2, Vzdelávanie v oblasti závislostí a spoluzávislostí pre RETEST (Podporné skupiny pre blízke osoby závislých ľudí, pravidelné celoročné vzdelávanie v zmy Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mgr. art. Ľubica Fandl Drangová 48043141 110,00 € 30.06.2026 21.07.2026 Faktúra
1260005384 HOTOVÉ VÝDAVKY: Paušálne dohodnutá výška hotových výdavkov: Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Antošová Naďa, Ing. 490,00 € 30.06.2026 21.07.2026 Faktúra
1260005361 Workshop pre vedenie Magistratu, 25.6:2026, (Kostal) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Achieve, s. r. o. 44883773 492,00 € 30.06.2026 21.07.2026 Faktúra
1260005390 Zarážka na dvere Klin dverný, 98 X 40 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alza.sk s. r. o. 36562939 88,05 € 30.06.2026 23.07.2026 Faktúra
1260005345 Stočné - variabilná zložka 23.05.26 - 22.06.26 Panská Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 84,62 € 30.06.2026 23.07.2026 Faktúra
1260005351 Vodné - variabilná zložka 26.05.26 - 25.06.26 Karloveská, Číslo odberu: OM20011126 Adresa odberu: Karloveská 841 04 Bratislava-Karlova Ves Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 508,14 € 30.06.2026 24.07.2026 Faktúra
1260005337 Vyúčtovanie odmeny, náhrady hotových výdavkov a náhrady za stratu času Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Eduard Sahánek 43176429 320,00 € 30.06.2026 24.07.2026 Faktúra
1260005350 E-kupóny na 07/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 41 318,29 € 30.06.2026 24.07.2026 Faktúra
1260005332 organizačné zabezpečenie - Športový deň MsP 04.06.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 30794544 6 243,48 € 30.06.2026 24.07.2026 Faktúra
1260005328 Na zaklade ramcovej zmluvy MAGSP2400041 a objednavky OBZ2601378 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Interiér 48 s. r. o. 44547234 1 491,43 € 30.06.2026 24.07.2026 Faktúra