Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260005208 údržbu zelene podra objednávky OBZ2600451 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 1 909,85 € 23.06.2026 23.07.2026 Faktúra
1260005212 údržbu zelene podĺa objednávky OBZ2600330 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 89,48 € 23.06.2026 23.07.2026 Faktúra
1260005213 údribu zelene podra objednávky 0BZ2600613 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 11 781,73 € 23.06.2026 23.07.2026 Faktúra
1260005198 údržbu zelene podra objednávky OBZ2600302 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 1 271,63 € 23.06.2026 23.07.2026 Faktúra
1260005218 údržbu zelene podra objednávky OBZ2601059 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 14 716,39 € 23.06.2026 23.07.2026 Faktúra
1260005221 údržbu zelene podľa objednávky OBZ2600331 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 3 673,03 € 23.06.2026 23.07.2026 Faktúra
1260005214 údržbu zelene podra objednávky OBZ2600869 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 7 920,63 € 23.06.2026 23.07.2026 Faktúra
1260005215 údržbu zelene podľa objednávky OBZ2600330 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 885,60 € 23.06.2026 23.07.2026 Faktúra
1260005207 údržbu zelene podľa objednávky OBZ2600298 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 4 789,64 € 23.06.2026 23.07.2026 Faktúra
1260005211 údržbu zelene podĺa objednávky OBZ2600402 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 42 619,75 € 23.06.2026 23.07.2026 Faktúra
1260005210 údržbu zelene podĺa objednávky OBZ2600403 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 15 913,25 € 23.06.2026 23.07.2026 Faktúra
1260005217 údržbu zelene podľa objednávky OBZ2600971 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 1 291,50 € 23.06.2026 23.07.2026 Faktúra
1260005219 údržbu zelene podľa objednávky 0BZ2600187 Rozdiel 0.01 € z dôvodu zlého zaokrúhľovania. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 699,62 € 23.06.2026 23.07.2026 Faktúra
1260005222 Centový rozdiel vo faktúre o proti súčtu súpisu vzniknutý z dôvodu zaokrúhľovania údržbu zelene podra objednávky OBZ2600338 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 2 037,37 € 23.06.2026 23.07.2026 Faktúra
1260005241 Kot l3T ik papierový 57/35/12mm termo nebal. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 114,14 € 23.06.2026 23.07.2026 Faktúra
1260005196 Vyčerpanie kalov zo septiku na chate Donovaly. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MIROKAL s. r. o. 54567653 565,80 € 23.06.2026 23.07.2026 Faktúra
1260005190 PROMO Darček Slovakia Kreksy morská Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 20,81 € 23.06.2026 23.07.2026 Faktúra
1260005194 PROMO Darček Slovakia Kreksy morská Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 24,08 € 23.06.2026 23.07.2026 Faktúra
1260005206 Duplicitná faktúra v NORISE 1230009498 a 1240007317, bude vrátená platba na základe mail. komunikácie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. 00681300 -89,04 € 23.06.2026 27.07.2026 Faktúra
1260005209 údržbu zelene podľa objednávky OBZ2600426 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 1 180,80 € 23.06.2026 28.07.2026 Faktúra
1260005223 údržbu zelene podĺa objednávky OBZ2502054 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 1 244,70 € 23.06.2026 30.07.2026 Faktúra
1260005199 údržbu zelene podra objednávky 0BZ2600427 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 236,16 € 23.06.2026 31.07.2026 Faktúra
1260005224 údržbu zelene podra objednávky 0BZ2502100 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 6 808,85 € 23.06.2026 07.08.2026 Faktúra
1260005183 Fakturujem Vám opravu vstupných dverí do bytového domu Kopčianska 88, Bratislava. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PELUT s.r.o. 52714381 184,50 € 22.06.2026 26.06.2026 Faktúra
1260005181 Orez 100 ks stromov, Devínska cesta 30.05-07.06.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s. r. o. 45917833 19 793,92 € 22.06.2026 26.06.2026 Faktúra
1260005175 Mzdové centrum - ročný prístup Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. 31592503 499,38 € 22.06.2026 01.07.2026 Faktúra
1260005180 kufor vodotesný, 10ks Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 GÜDE Slovakia, s.r.o. 36389862 544,51 € 22.06.2026 01.07.2026 Faktúra
1260005172 Balená voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 99,46 € 22.06.2026 02.07.2026 Faktúra
1260005173 Fakturujeme Vám na základe objednávky č. OBZ2601149, Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Cromwell a. s. 31353746 22 905,02 € 22.06.2026 07.07.2026 Faktúra
1260005178 1. Zdravotné výkony Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s. r. o. 52389413 546,00 € 22.06.2026 07.07.2026 Faktúra