Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1240003438 užívanie webového portálu Odkazprestarostu.sk 05/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť 36070629 747,00 € 06.05.2024 30.05.2024 Faktúra
1240003433 PHM 04/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SLOVNAFT, a.s. 31322832 7 637,61 € 06.05.2024 03.06.2024 Faktúra
1240003417 práce naviac 04/2024 "Asanácia hotela Flora - areál zdravia Zlate Piesky" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 P + K s.r.o. 35809787 17 563,05 € 06.05.2024 04.06.2024 Faktúra
1240003425 osadenie cyklostojanu na vstupe do Medickej záhrady Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pittel + Brausewetter s.r.o. 35943653 289,05 € 06.05.2024 04.06.2024 Faktúra
1240003426 oprava kamenných dlažieb na Primaciálnom nám. a Uršulínskej ul. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pittel + Brausewetter s.r.o. 35943653 3 017,97 € 06.05.2024 04.06.2024 Faktúra
1240003427 oprava kamenných kociek na Nám.Ľ.Štúra Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pittel + Brausewetter s.r.o. 35943653 16 670,98 € 06.05.2024 04.06.2024 Faktúra
1240003428 osadenie 2ks cyklostojanov na vstupe do Medickej záhrady Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pittel + Brausewetter s.r.o. 35943653 1 133,64 € 06.05.2024 04.06.2024 Faktúra
1240003415 čistenie komunikácií 15.-30.4.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 32 938,04 € 06.05.2024 04.06.2024 Faktúra
1240003416 čistenie komunikácií 15.-30.4.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 54 022,84 € 06.05.2024 04.06.2024 Faktúra
1240003421 oprava zastávky na Havlíčkovej ul. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOCHTIEF SK s.r.o. 44298170 7 475,81 € 06.05.2024 04.06.2024 Faktúra
1240003432 PHM 4_2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SLOVNAFT, a.s. 31322832 2 587,07 € 06.05.2024 04.06.2024 Faktúra
1240003414 veterinárna asanácia 04/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SLOBODA ZVIERAT 31948201 6 017,00 € 06.05.2024 04.06.2024 Faktúra
1240003393 znalecký posudok vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty nájmu časti pozemkov k.ú. Stré mesto, reg. "E" KN 21446, a reg. "C" KN 3250/54 a 21439/1 a 21451/2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing.Katarína Šilhárová 41025725 790,00 € 06.05.2024 04.06.2024 Faktúra
1240003400 odvoz a zhodnocovanie odpadu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. 00681300 393,12 € 06.05.2024 04.06.2024 Faktúra
1240003429 výmena poškodených dvierok Kyocera TASKalfa Servis 11954 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Z + M servis a. s. 44195591 66,00 € 06.05.2024 04.06.2024 Faktúra
1240003423 údržba zelene podľa objednávky 0TS2400235 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 556,80 € 06.05.2024 04.06.2024 Faktúra
1240003424 údržba zelene podľa objednávky OTS2400224 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 624,96 € 06.05.2024 04.06.2024 Faktúra
1240003401 prekládky 04/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestský parkovací systém, spol. s r.o. 35738880 1 979,45 € 06.05.2024 06.06.2024 Faktúra
1240003411 ASW Update Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CORA GEO, s.r.o. 31612989 15 717,00 € 06.05.2024 10.06.2024 Faktúra
1240003396 úrok z omeškania k faktúre číslo 9001678263 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenská pošta, a.s. 36631124 391,61 € 06.05.2024 12.06.2024 Faktúra
1240003356 cenárske,rozpočtové,rozborové práce, 04/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Peter Bóna - BONNUM 40244041 750,00 € 03.05.2024 09.05.2024 Faktúra
1240003355 prenájom 05/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 178,97 € 03.05.2024 14.05.2024 Faktúra
1240003357 vykonanie pravidelnej kontroly zaridení v objekte na Bajzovej ul., 04/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ELPREX, spol. s r.o. 31345069 530,28 € 03.05.2024 14.05.2024 Faktúra
1240003314 Balená voda - Dolphin Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 30,58 € 03.05.2024 15.05.2024 Faktúra
1240003315 Balená voda - Dolphin Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 15,29 € 03.05.2024 15.05.2024 Faktúra
1240003316 Balená voda - Dolphin Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 45,86 € 03.05.2024 15.05.2024 Faktúra
1240003317 Balená voda - Dolphin Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 38,22 € 03.05.2024 15.05.2024 Faktúra
1240003318 Balená voda - Dolphin Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 30,58 € 03.05.2024 15.05.2024 Faktúra
1240003343 deratizácia - ver-priestranstvá Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 2 540,40 € 03.05.2024 15.05.2024 Faktúra
1240003353 upratovacie práce 04/2024, Tománková č. 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Werberová Andrea, Mgr.- AWA clean 47134852 300,00 € 03.05.2024 15.05.2024 Faktúra