Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260003738 vodné stočné zrážky Hradská 140 11.04.26 - 10.05.26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 916,04 € 12.05.2026 10.06.2026 Faktúra
1260003740 vodné,stočné Vietnamská 4604/15 -11.04.26 - 10.05.26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 619,24 € 12.05.2026 10.06.2026 Faktúra
1260003704 opravy po revíziách rozvádzačov, Kadnárova 98 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Interiér 48 s. r. o. 44547234 1 789,22 € 12.05.2026 10.06.2026 Faktúra
1260003703 oprava a repas vstupných dverí, Kramerov lom Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Interiér 48 s. r. o. 44547234 3 678,56 € 12.05.2026 10.06.2026 Faktúra
1260003769 Na základe Rámcovej dohody podľa objednávky OBZ2601039 - Upratovacie práce ŠH Pionierska Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Special Service International SK s. r. o. 47961066 5 156,16 € 12.05.2026 10.06.2026 Faktúra
1260003712 PU č.: 957 408 9148, BT690HU Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 165,97 € 12.05.2026 10.06.2026 Faktúra
1260003713 PU č.: 957 408 9164, BT026AS Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 165,97 € 12.05.2026 10.06.2026 Faktúra
1260003717 PU č.: 957 410 3771, AA214GR Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 165,97 € 12.05.2026 10.06.2026 Faktúra
1260003774 PU č.: 957 403 6150, AB977DC Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 165,97 € 12.05.2026 10.06.2026 Faktúra
1260003760 repre Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 99,20 € 12.05.2026 10.06.2026 Faktúra
1260003772 Vyúčtovanie znalečného: Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Mgr. Jana Pecníková - znalec 37204980 5 720,00 € 12.05.2026 10.06.2026 Faktúra
1260003739 Vodné - variabilná zložka 20.04.26 - 04.05.26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 53,41 € 12.05.2026 10.06.2026 Faktúra
1260003724 Odmena za sprostredkovanie platby parkovného 4/26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ParkDots s.r.o. 55477232 27 039,96 € 12.05.2026 10.06.2026 Faktúra
1260003718 servisné služby IS ParkSys 09.04.26-08.05.26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ParkDots s.r.o. 55477232 1 537,50 € 12.05.2026 10.06.2026 Faktúra
1260003756 repre Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 38,87 € 12.05.2026 10.06.2026 Faktúra
1260003737 Németh Med kvetový medvedík 250 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 68,31 € 12.05.2026 10.06.2026 Faktúra
1260003715 repre Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 30,72 € 12.05.2026 10.06.2026 Faktúra
1260003714 repre Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 59,33 € 12.05.2026 10.06.2026 Faktúra
1260003720 FA k proforma objednávke za apríl k zmluve SSV/OSP/001/2024 (MAGTS2400262) na online služby tlmočenia v posunkovej reči a prepisu. Cena za poskytovnie služby je vo výške 700,00 eur/mesiac (dodávateľ nie je platcom DPH) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Centrum bezbariérovej komunikácie 52151883 700,00 € 12.05.2026 10.06.2026 Faktúra
1260003743 internet:LINK - Krematórium (02682896); Paušálny poplatok od: 01.05.2026 do: 31.05.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovanet, a. s. 35954612 221,40 € 12.05.2026 10.06.2026 Faktúra
1260003767 Na zaklade ramcovej zmluvy MAGSP2400041 a objednavky OBZ2600686 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Interiér 48 s. r. o. 44547234 9 379,58 € 12.05.2026 10.06.2026 Faktúra
1260003702 Na zaklade rámcovej zmluvy MAGSP2400041 a objednávky OBZ2600718 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Interiér 48 s. r. o. 44547234 2 736,10 € 12.05.2026 10.06.2026 Faktúra
1260003645 Odstránenie havarijnej situácie - výmena čerpadla na ÚK, Objekt - OST Budyšínska/Česká Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 1 860,00 € 11.05.2026 20.05.2026 Faktúra
1260003671 Balená voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 85,25 € 11.05.2026 20.05.2026 Faktúra
1260003648 Internet, nájom routra 03.05.2026 - 02.06.2026, Česká Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 32,19 € 11.05.2026 21.05.2026 Faktúra
1260003649 Office Internet 150, Office Telefón M,Nájom routera s 1 statickou IP adresou 03.05.2026 - 02.06.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 25,43 € 11.05.2026 21.05.2026 Faktúra
1260003652 Letenka BER-VIE 3.6.2026 (Mr. Milan Fedorik) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 WINGS, s.r.o. 31365698 210,00 € 11.05.2026 26.05.2026 Faktúra
1260003658 Provízia za predaj parkovného - APRIL 2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Caffé TRIESTE BA, s. r. o. 45598398 72,00 € 11.05.2026 26.05.2026 Faktúra
1260003686 Pionierska plot_1500x1800_3ks Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 307,50 € 11.05.2026 28.05.2026 Faktúra
1260003688 Pionierska Print A1_5vizuálov/10ks Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 123,00 € 11.05.2026 28.05.2026 Faktúra