Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1250009292 údržba zelene podľa objednávky OBZ2500847 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 8 924,88 € 05.11.2025 04.12.2025 Faktúra
1250009296 údržba zelene podľa objednávky OBZ2500233 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 5 072,25 € 05.11.2025 04.12.2025 Faktúra
1250009290 údržba zelene podľa objednávky 0BZ2502405 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 799,01 € 05.11.2025 04.12.2025 Faktúra
1250009295 údržba zelene podľa objednávky 0BZ2500245 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 1 437,21 € 05.11.2025 04.12.2025 Faktúra
1250009294 údržba zelene podľa objednávky 0BZ2500245 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 2 566,87 € 05.11.2025 04.12.2025 Faktúra
1250009268 znalecký posudok č. 201/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Miloslav Ilavský, Ph.D. 11634146 559,65 € 05.11.2025 08.12.2025 Faktúra
1250009298 notárske úkony Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Notársky úrad notára JUDr. Jany Horňákovej 42263441 149,94 € 05.11.2025 10.12.2025 Faktúra
1250009274 autorský dozor "realizácia cyklotrasy R12 Lamačská radiála - Zidiny, Ostružinový chodník" 10/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 259,78 € 05.11.2025 11.12.2025 Faktúra
1250009308 právne služby Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MINAT Law s. r. o. 53204786 246,00 € 05.11.2025 11.12.2025 Faktúra
1250009212 VOUCHER Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CINEMAX Bratislava, s. r. o. 47661887 378,00 € 04.11.2025 11.11.2025 Faktúra
1250009192 Balená voda - Dolphin 19 l Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 149,82 € 04.11.2025 12.11.2025 Faktúra
1250009178 Socialna praca s klientmi s psychiatrickymi diagnozami, 27-28.10.2025, BA, 17XMAG (Gasperik, Piovarciova, Pisojova, Bakkaiova, Karasova, Kolouch, Cikosova, Bartos, Hankova, Machackova, Szabova, Gronska, Sokolikova, Mikulkova, Sabakova, Fajnorova, Klikac) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Fokus Praha, z.ú. 45701822 2 152,50 € 04.11.2025 13.11.2025 Faktúra
1250009222 prezutie AA 297 MD Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 54,12 € 04.11.2025 19.11.2025 Faktúra
1250009258 prezutie BT 747 AY Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 54,12 € 04.11.2025 19.11.2025 Faktúra
1250009259 prezutie AA 214 GR Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 54,12 € 04.11.2025 19.11.2025 Faktúra
1250009256 prezutie BA 092 XK Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 35,67 € 04.11.2025 19.11.2025 Faktúra
1250009257 prezutie BT 004 AS Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 54,12 € 04.11.2025 19.11.2025 Faktúra
1250009240 Projekt LIFE20 NAT/SK/001077 - LIFE STEPPE ON BORDER, povysadbová starostlivost, Zmluva MAG & BUBO č. OTMZDZ0012 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Falcon Intl. s.r.o. 47213531 8 757,60 € 04.11.2025 24.11.2025 Faktúra
1250009195 odstránenie reviznych závad elektroinštalácie, v objekte Meštiansky dom, Biela 6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Interiér 48 s. r. o. 44547234 2 421,75 € 04.11.2025 25.11.2025 Faktúra
1250009227 Nájomné 10/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stanica Nivy s. r. o. 50861930 1,00 € 04.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1250009241 Mesačný support 10/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Lomtec.com a.s. 35795174 1 212,51 € 04.11.2025 01.12.2025 Faktúra
1250009206 služby pevnej siete 10/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 983,51 € 04.11.2025 01.12.2025 Faktúra
1250009210 služby pevnej siete 10/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 635,42 € 04.11.2025 01.12.2025 Faktúra
1250009208 služby pevnej siete 10/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 346,38 € 04.11.2025 01.12.2025 Faktúra
1250009261 služby pevnej siete 10/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 92,29 € 04.11.2025 01.12.2025 Faktúra
1250009209 služby pevnej siete 10/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 11,23 € 04.11.2025 01.12.2025 Faktúra
1250009211 služby pevnej siete 10/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 86,06 € 04.11.2025 01.12.2025 Faktúra
1250009207 služby pevnej siete 10/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 806,53 € 04.11.2025 01.12.2025 Faktúra
1250009203 služby mobilnej siete 10/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 52,84 € 04.11.2025 01.12.2025 Faktúra
1250009223 služby pevnej siete 10/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 163,31 € 04.11.2025 01.12.2025 Faktúra