Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260000399 odplata mandatára 01/2026, Batkova 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 40,82 € 26.01.2026 11.02.2026 Faktúra
1260000391 odplata mandatára 01/2026, Bagarova 20 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 320,92 € 26.01.2026 11.02.2026 Faktúra
1260000392 odplata mandatára 01/2026, Záporožská 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 890,63 € 26.01.2026 11.02.2026 Faktúra
1260000376 PU č.: 957 388 9960, BT710HU Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 165,97 € 26.01.2026 12.02.2026 Faktúra
1260000385 správa tepelných zariadení 01/2026, Záporožská 8 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 599,01 € 26.01.2026 12.02.2026 Faktúra
1260000400 náklady obsluhy telocviční, upratovanie 01/2026, Batkova 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 861,00 € 26.01.2026 12.02.2026 Faktúra
1260000387 upratovacie práce DS Kotva 01/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 408,36 € 26.01.2026 12.02.2026 Faktúra
1260000386 správa tepelných zariadení 01/2026, Záporožská 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 544,89 € 26.01.2026 12.02.2026 Faktúra
1260000375 vodné,stočné Lamačská cesta, 23.12.2025 - 22.01.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 39,74 € 26.01.2026 23.02.2026 Faktúra
1260000364 vodné Hurbanovo námestie, 23.12.25 - 22.01.26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1,05 € 26.01.2026 23.02.2026 Faktúra
1260000346 vodné,stočné,zrážky Šintavská 3116/2, 20.12.25 - 19.01.26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 189,69 € 22.01.2026 11.02.2026 Faktúra
1260000350 vodné,stočné,zrážky Gessayova 1627/6, 19.12.25 - 18.01.26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 87,00 € 22.01.2026 11.02.2026 Faktúra
1260000351 vodné,stočné,zrážky Hrobákova 1634/3, 19.12.25 - 18.01.26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 82,00 € 22.01.2026 11.02.2026 Faktúra
1260000356 stojisko Muchovo nám. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Marpol s. r. o. 51727307 402,00 € 22.01.2026 11.02.2026 Faktúra
1260000352 vodné,stočné Haanova B2-46, 19.12.2025 - 18.01.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 97,86 € 22.01.2026 12.02.2026 Faktúra
1260000348 vodné,stočné,zrážky Dudvážska 6, 20.12.25 - 18.01.26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 099,93 € 22.01.2026 18.02.2026 Faktúra
1260000353 spotreba elektrickej energie v Prevádzkovom dvore na Mlynskych nivách 07-12/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 LARMONT DEVELOPMENT, s. r. o. 43890962 385,46 € 22.01.2026 23.02.2026 Faktúra
1260000347 Tvorba strankovych reportov v MS SQL Server Reporting Services a MS Power BI, 29.9.-1.10.24, 2xMAG (Hrabe, Banič), 1968,62 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 GOPAS SR, a.s. 35881674 1 968,62 € 22.01.2026 23.02.2026 Faktúra
1260000354 znalecký posudok č. 9/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Antošová Naďa, Ing. 1 500,00 € 22.01.2026 02.03.2026 Faktúra
1260000340 Balená voda - Dolphin 19 l Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 104,19 € 21.01.2026 11.02.2026 Faktúra
1260000339 Balená voda - Dolphin 19 l Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 47,36 € 21.01.2026 11.02.2026 Faktúra
1260000338 Balená voda - Dolphin 19 l Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 170,50 € 21.01.2026 11.02.2026 Faktúra
1260000332 oprava a údržba BA908NV Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 1 228,46 € 21.01.2026 11.02.2026 Faktúra
1260000343 letenky Košice Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 WINGS, s.r.o. 31365698 260,00 € 21.01.2026 11.02.2026 Faktúra
1260000335 Výrub Devín, Devínska Nová Ves Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s. r. o. 45917833 1 274,12 € 21.01.2026 18.02.2026 Faktúra
1260000342 dezinsekcia - Kopčianska 88 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 554,61 € 21.01.2026 19.02.2026 Faktúra
1260000341 deratizácia - Česká 4,Budyšínska 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 226,32 € 21.01.2026 19.02.2026 Faktúra
1260000331 Nákup materiálu a prístrojového vybavenia pre potreby OPaZR. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alza.sk s. r. o. 36562939 644,03 € 21.01.2026 11.03.2026 Faktúra
1260000298 započítať s KDF1260000297 dobropis elektronický vrátnik Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 WESTech, spol. s r.o. 35796111 -13 359,49 € 20.01.2026 28.01.2026 Faktúra
1260000314 vodné Viedenská cesta,(Tyršovo nábr.) 18.12.25 - 17.01.26 OM00024091 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1,05 € 20.01.2026 06.02.2026 Faktúra