Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260002475 E-kupóny na 04/2026 (Dudoň) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 181,53 € 08.04.2026 24.04.2026 Faktúra
1260002474 lieky, veterinárne služby Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MLYNVET s.r.o. 52180646 1 296,87 € 08.04.2026 24.04.2026 Faktúra
1260002406 Hlavné mesto stojany_4ks /mlynské nivy Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 147,60 € 08.04.2026 28.04.2026 Faktúra
1260002400 Hlavné mesto stojany_1ks / parkovanie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 36,90 € 08.04.2026 28.04.2026 Faktúra
1260002395 CTL_BAM_2026_Č SOB maraton_45ks Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 250,92 € 08.04.2026 28.04.2026 Faktúra
1260002398 Hlavné mesto stojany_2ks /námestie SNP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 73,80 € 08.04.2026 28.04.2026 Faktúra
1260002399 letak A5 - Cyklo Mlynske nivy_450ks Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 95,94 € 08.04.2026 28.04.2026 Faktúra
1260002396 Výroba tabule - Prugerka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 323,49 € 08.04.2026 28.04.2026 Faktúra
1260002397 letak 5000 ks - pýtajte sa primátora Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 750,30 € 08.04.2026 28.04.2026 Faktúra
1260002403 CTL Beh Devín Bratislava Starz_18ks Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 265,68 € 08.04.2026 28.04.2026 Faktúra
1260002401 ks dibondove tabulky 192x300 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 199,26 € 08.04.2026 28.04.2026 Faktúra
1260002402 Hlavné mesto stojany_1ks / Obnova Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 36,90 € 08.04.2026 28.04.2026 Faktúra
1260002495 Sťahovacie služby 06.03.2026 3 pracovnici Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Domov sv. Jána z Boha, n.o. 45735816 204,00 € 08.04.2026 28.04.2026 Faktúra
1260002496 Fakturujeme Vám na základe Vašej objednávky č. SSV/ODB/26/05 25.03.2026 za st'ahovacie práce: Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Domov sv. Jána z Boha, n.o. 45735816 482,80 € 08.04.2026 28.04.2026 Faktúra
1260002460 Zrážky 03/2026, Vrakuňa, Lamač, Ružinov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 71 439,49 € 08.04.2026 30.04.2026 Faktúra
1260002417 Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu výpadku el.prúdu v byte č.71 v zmysle CP, Kopčianska 88 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 63,46 € 08.04.2026 30.04.2026 Faktúra
1260002452 Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu nefunkčného kúrenia v byte č.61 v zmysle CP, Tománková 7 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 103,12 € 08.04.2026 30.04.2026 Faktúra
1260002456 Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu opravu vstupnej brány v BD - v zmysle CP, Tománková 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 59,11 € 08.04.2026 30.04.2026 Faktúra
1260002418 Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu nefunkčného plyn.kotla v byte č.2A v zmysle CP, Hradská 140A Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 3 110,76 € 08.04.2026 30.04.2026 Faktúra
1260002444 Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu elektroinštalácie v byte č.36 v zmysle CP, Rezedová 3 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 142,41 € 08.04.2026 30.04.2026 Faktúra
1260002447 Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu nefunkčného kúrenia v byte č.12 v zmysle CP, Tománková 7 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 389,89 € 08.04.2026 30.04.2026 Faktúra
1260002428 Fakturujeme Vám v zmysle Rámcovej dohody MAGSP2400030 zo dňa 09.01.2025 a Objednávky číslo OBZ2600170, Rekonštrukcia bytu č. 22 v BD Dvojkrížna 4 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BATEA-STAV, s.r.o. 35739312 14 244,25 € 08.04.2026 30.04.2026 Faktúra
1260002439 Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu výpadku el.prúdu v byte č.66 v zmysle CP, Kopčianska 88 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 64,36 € 08.04.2026 30.04.2026 Faktúra
1260002442 Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu nefunkčného osvetlenia na 11.poschodí v zmysle CP, Kopčianska 88 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 173,84 € 08.04.2026 30.04.2026 Faktúra
1260002443 Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu nefunkčného plyn.kotla v byte č.5A v zmysle CP, Hradská 140A Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 240,96 € 08.04.2026 30.04.2026 Faktúra
1260002422 Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu opravu vstupnej brány,sprístupnenie JOP skrine v BD - v zmysle CP, Kopčianska 88 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 187,46 € 08.04.2026 30.04.2026 Faktúra
1260002454 Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu nefunkčného kúrenia v byte č.75 v zmysle CP, Tománková 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 73,86 € 08.04.2026 30.04.2026 Faktúra
1260002390 Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu poškodených vstupných dverí v byte č.95 - v zmysle CP, Kopčianska 88 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 149,29 € 08.04.2026 30.04.2026 Faktúra
1260002416 Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu nefunkčného osvetlenia a nefunkčného zatvárania balkóna v byte č.51 v zmysle CP, Tománková 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 234,50 € 08.04.2026 30.04.2026 Faktúra
1260002445 Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu nefunkčného plyn.kotla v byte č.4A v zmysle CP, Hradská 140A Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 254,85 € 08.04.2026 30.04.2026 Faktúra