Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260001386 vodné,stočné,zrážky Tománkova 5-7, 27.01.26 - 26.02.26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 921,53 € 02.03.2026 27.03.2026 Faktúra
1260001365 Zrážky 02/2026 Podunaj.Biskupice,Devínska Nová Ves Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 46 996,68 € 02.03.2026 27.03.2026 Faktúra
1260001370 Zrážky 02/2026, Staré mesto, Karlova Ves Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 71 099,67 € 02.03.2026 27.03.2026 Faktúra
1260001371 Zrážky 02/2026, Vrakuňa, Lamač, Ružinov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 64 526,34 € 02.03.2026 27.03.2026 Faktúra
1260001373 Zrážky 02/2026, Dúbravka, Rača, Nové Mesto Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 56 941,03 € 02.03.2026 27.03.2026 Faktúra
1260001367 vodné,stočné Mierová 06.12.25 - 06.12.25 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 0,07 € 02.03.2026 27.03.2026 Faktúra
1260001336 Výťah Kopčianska 88, 02/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 86,30 € 02.03.2026 27.03.2026 Faktúra
1260001335 Výťah Laurinská 5, 02/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 60,08 € 02.03.2026 27.03.2026 Faktúra
1260001359 Ročné služby prevádzky DFS v DKC Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ROBINCO Slovakia s r.o. 31611630 23,67 € 02.03.2026 27.03.2026 Faktúra
1260001360 Ročné služby prevádzky DFS v DKC Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ROBINCO Slovakia s r.o. 31611630 34,00 € 02.03.2026 27.03.2026 Faktúra
1260001343 Upratovacie a čistiace práce 02/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Enfield, s.r.o. 47216174 5 201,97 € 02.03.2026 27.03.2026 Faktúra
1260001329 zabezpečenie stravovacieho režimu pre klientov Mestského útulku Hradská v období 16. - 28.02.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. 44745982 4 040,29 € 02.03.2026 27.03.2026 Faktúra
1260001366 zrážky 02/2026, Andrusovova Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 30,95 € 02.03.2026 27.03.2026 Faktúra
1260001369 zrážky 02/2026, Pastierska 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 699,66 € 02.03.2026 27.03.2026 Faktúra
1260001372 zrážky 02/2026, Bazovského 1087/4 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 60,93 € 02.03.2026 27.03.2026 Faktúra
1260001384 vodné,stočné,zrážky Laurinská 136/7, 27.01.26 - 26.02.26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 401,87 € 02.03.2026 27.03.2026 Faktúra
1260001368 zrážky 02/2026, Štetinova 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 32,71 € 02.03.2026 27.03.2026 Faktúra
1260001377 tovar Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. 35838949 1 530,69 € 02.03.2026 27.03.2026 Faktúra
1260001385 vodné,stočné,zrážky H. Meličkovej 11A,B,C, 27.01.26 - 26.02.26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 196,08 € 02.03.2026 30.03.2026 Faktúra
1260001356 Poplatok za vyjadrenie existencie TKZ, 02/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 102,50 € 02.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001348 Flexilink MAN 03/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 VNET a.s. 35845007 146,37 € 02.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001350 Prenájom racku 03/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 VNET a.s. 35845007 6 004,86 € 02.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001349 Zahraničná konektivita 03/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 VNET a.s. 35845007 615,00 € 02.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001328 údržba zelene podľa objednávky OBZ2501241 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 127,92 € 02.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001389 repre Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 121,93 € 02.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001338 repre Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 34,87 € 02.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001354 Doprava - taxi Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOPIN, sr.o. 45643423 115,99 € 02.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001353 Parkovanie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOPIN, sr.o. 45643423 189,40 € 02.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001330 repre Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 50,28 € 02.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001357 repre Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 23,67 € 02.03.2026 01.04.2026 Faktúra