Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1250008262 odstránenie havarijného stavu uvedenie bytu do užívania schopného stavu, ub.Fortuna/bunka 213 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 3 233,53 € 08.10.2025 02.11.2025 Faktúra
1250008261 odstránenie havarijného stavu uvedenie bytu do uživania schopného stavu,ub.Fortuna/bunka 327 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 3 255,03 € 08.10.2025 02.11.2025 Faktúra
1250008267 odstránenie havarijného stavu vytápania cez poškodenú sanitu,Tománkova 5/byt 53 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 347,02 € 08.10.2025 03.11.2025 Faktúra
1250008265 odstránenie havarijného stavu vytápania a výpadku el.prúdu, Kopčianska 88/b.č.72 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 530,65 € 08.10.2025 03.11.2025 Faktúra
1250008266 odstránenie havarijného stavu vytápania,H.Meličkovej 11A/byt 6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 65,68 € 08.10.2025 03.11.2025 Faktúra
1250008264 odstránenie havarijného stavu upchatej kanalizácie, Kopčianska 88 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 1 192,12 € 08.10.2025 03.11.2025 Faktúra
1250008263 Protipožiarny nástrek opony a šálov - DPOH Gorkého 17 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 9 615,20 € 08.10.2025 03.11.2025 Faktúra
1250008213 vodné Pri starom letisku 12, 08.09.2025 - 07.10.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 12,39 € 08.10.2025 05.11.2025 Faktúra
1250008215 Spracovanie statického návrhu (projektu) pre nový bazén v rámci projektu Revitalizácia Kochovej záhrady Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Ivan Jindra 47714077 480,00 € 08.10.2025 05.11.2025 Faktúra
1250008216 zabezpečenie služby - platobného systému prostredníctvom SMS správ mobilných telekomunikačných sietí SR 09/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mediatex s.r.o. 35763418 25 544,25 € 08.10.2025 05.11.2025 Faktúra
1250008221 Prenájom parku 09/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Best in Parking - Slovakia s.r.o. 50118714 369,00 € 08.10.2025 05.11.2025 Faktúra
1250008220 Parkovanie poslancov 09/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Best in Parking - Slovakia s.r.o. 50118714 985,70 € 08.10.2025 05.11.2025 Faktúra
1250008224 Farba modrá DM300/400c ver. SK Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ROBINCO Slovakia s r.o. 31611630 353,63 € 08.10.2025 05.11.2025 Faktúra
1250008222 Tvorba stránkovaných reportů v v Microsoft SQL Server Reporting Services a Microsoft Power BI, Mužík Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 GOPAS SR, a.s. 35881674 1 014,75 € 08.10.2025 05.11.2025 Faktúra
1250008260 Montáž deliaci spomaľovač OBJ+KL pri KDF1250003892 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mobilita, s.r.o. 35693011 2 696,47 € 08.10.2025 07.11.2025 Faktúra
1250008193 20% z ceny projektovej dokumentácie DSP BD Žitavská Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 sebastian nagy architects, s.r.o. 44028113 14 990,63 € 08.10.2025 07.11.2025 Faktúra
1250008237 lieky, veterinárne služby Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MLYNVET s.r.o. 52180646 609,86 € 08.10.2025 07.11.2025 Faktúra
1250008249 poplatok za poskytovanie služby mVL - odoslanie VL 07,08,09/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 174,41 € 08.10.2025 07.11.2025 Faktúra
1250008203 autorský dozor k projektu: "realizácia cyklotrasy R12 Lamačská radiála - Zidiny, Ostružinový chodník" 09/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 552,02 € 08.10.2025 07.11.2025 Faktúra
1250008202 autorský dozor k projektu: "realizácia cyklotrasy R12 Lamačská radiála - Zidiny, Ostružinový chodník" 09/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 1 168,99 € 08.10.2025 07.11.2025 Faktúra
1250008204 zabezpečenie vyjadrení správcov sietí v rámci územného konania pre Parkovací dom Wolkrova Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 88,20 € 08.10.2025 10.11.2025 Faktúra
1250008207 orez 5 ks stromov Vajanského nábrežie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s. r. o. 45917833 1 609,61 € 08.10.2025 12.11.2025 Faktúra
1250008210 orez 139 ks stromov Karadžičova Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s. r. o. 45917833 38 593,16 € 08.10.2025 12.11.2025 Faktúra
1250008208 orez 4ks stromov Spojná Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s. r. o. 45917833 1 260,77 € 08.10.2025 12.11.2025 Faktúra
1250008209 orez 2 ks stromov Šancova Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s. r. o. 45917833 609,33 € 08.10.2025 12.11.2025 Faktúra
1250008206 orez 3 ks stromov Dostojevského rad Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s. r. o. 45917833 949,17 € 08.10.2025 12.11.2025 Faktúra
1250008197 teplo,voda 09/2025, Budyšínska 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 4 832,33 € 08.10.2025 18.11.2025 Faktúra
1250008190 letenky AMSTERDAM - Antalová, Vrbanová Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 WINGS, s.r.o. 31365698 768,00 € 07.10.2025 14.10.2025 Faktúra
1250008180 STAFFINO feedback platform 09/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 STAFFINO s. r. o. 47645407 1 145,39 € 07.10.2025 16.10.2025 Faktúra
1250008187 PU č.985 382 9727, BL 898 ZJ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 394,98 € 07.10.2025 17.10.2025 Faktúra