Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260003951 pres.hlas.zar a tech dozor pri MsR Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 V-AKTUAL s.r.o. 35924641 369,00 € 15.05.2026 01.06.2026 Faktúra
1260003949 vodné,stočné,zrážky Búdková 6763/2-15.04.2026 - 14.05.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 37,92 € 15.05.2026 02.06.2026 Faktúra
1260003950 Spotrebný materiál Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alza.sk s. r. o. 36562939 446,72 € 15.05.2026 08.06.2026 Faktúra
1260003954 Skrinka na kľúče Richter Czech Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alza.sk s. r. o. 36562939 23,25 € 15.05.2026 10.06.2026 Faktúra
1260003948 repre Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 83,10 € 15.05.2026 15.06.2026 Faktúra
1260003926 Bratislavská mestská dlažba hladká. Rekonštrukcia ulice Limbová 2. etapa OBZ2600871 OBJ+KL pri KDF1260003875 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CITY STONE DESIGN s.r.o. 47978929 596,30 € 15.05.2026 15.06.2026 Faktúra
1260003922 04/2026 prevádzka ver.toaliet-Nová radnica,Patrónka,Hodž.nám. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SLOVCLEAN a.s. 35956526 17 797,35 € 15.05.2026 15.06.2026 Faktúra
1260003952 Vyúčtovanie znalečného Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Mgr. Jana Pecníková - znalec 37204980 12 650,00 € 15.05.2026 16.06.2026 Faktúra
1260003927 Zabezpečenie prevádzky dispečingu koleklorov v mesiaci april 2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Technické siete Bratislava, a.s. 54302102 55 115,25 € 15.05.2026 16.06.2026 Faktúra
1260003924 Trolejbusové trate v Bratislave: Nová trolejbusová trať Patrónka-Riviéra Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ENERGA s.r.o. 50778501 1 243 363,11 € 15.05.2026 29.06.2026 Faktúra
1260003923 ECV : BT 586 HT Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 468,29 € 15.05.2026 01.07.2026 Faktúra
1260003873 Fakturujeme Vám letenky v sulade s vašou objednávkou : OBB2600857 - BERLIN Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 WINGS, s.r.o. 31365698 505,00 € 14.05.2026 21.05.2026 Faktúra
1260003883 Cheerleaders Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SLOVAKIA CHEERLEADERS, s. r. o. 52472281 900,00 € 14.05.2026 26.05.2026 Faktúra
1260003874 služby spojené s eventom Pakt Slobodných miest v Bratislave 12.05.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 VB Management s.r.o. 53513657 4 957,60 € 14.05.2026 26.05.2026 Faktúra
1260003920 VYÚČTOVANIE ODMENY ZA ZNALECKÝ ÚKON č. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mgr. Zsófia Kiss-Szemán nezadané 2 600,00 € 14.05.2026 26.05.2026 Faktúra
1260003911 Balená voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 104,19 € 14.05.2026 26.05.2026 Faktúra
1260003914 Balená voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 28,42 € 14.05.2026 26.05.2026 Faktúra
1260003913 Balená voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 23,68 € 14.05.2026 26.05.2026 Faktúra
1260003915 Balená voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 56,83 € 14.05.2026 26.05.2026 Faktúra
1260003912 Balená voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 23,68 € 14.05.2026 26.05.2026 Faktúra
1260003887 Fakturujeme Vám na základe súpisov prác v zmysle Rámcovej dohody č.MAGTS2300161 na „Letná a zimná údržba komunikáciĺ — časť 1 - Bratislava IV " služby vykonané za obdobie 01.04.2026-30.04.2026. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s. r. o. 45917833 1 037,37 € 14.05.2026 26.05.2026 Faktúra
1260003885 Fakturujeme Vám na zákiade súpisov prác v zmysle Rámcovej dohody č.MAGTS2300162 na ,,Letná a zimná údržba komunikácií — časť 2 - Bratislava V " služby vykonané za obdobie 01.04.2026-30.04.2026. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s. r. o. 45917833 1 647,47 € 14.05.2026 26.05.2026 Faktúra
1260003886 Fakturujeme Vám na základe súpisov prác v zmysie Rámcovej dohody č.MAGTS2300161 na „Letná a zimná údržba komunikácií — časť 1 - Bratislava IV " služby vykonané za obdobie 01.04.2026-30.04.2026. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s. r. o. 45917833 242,17 € 14.05.2026 26.05.2026 Faktúra
1260003894 11.05.2026 - 10.06.2026 -internet+wifi (Budatínska 59/a, BA) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 31,56 € 14.05.2026 28.05.2026 Faktúra
1260003917 Dodávka dopravných zariadení (spomalovacie vankúše) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Technické služby Starého Mesta, a.s. 35804092 9 163,50 € 14.05.2026 28.05.2026 Faktúra
1260003916 Dodávka spomalovacich zariadení Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Technické služby Starého Mesta, a.s. 35804092 9 163,50 € 14.05.2026 28.05.2026 Faktúra
1260003872 Provízia za úhradu parkovného 4/26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Delia potraviny, s.r.o. 44155981 1,55 € 14.05.2026 28.05.2026 Faktúra
1260003888 Ubytovacie služby, 13.5.2026 - 14.5.2026, 73,8100 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BOSS HOTEL, s.r.o. 44160984 223,50 € 14.05.2026 28.05.2026 Faktúra
1260003877 znalecký posudok - stanovanie všeobecnej hodnoty spevnených plôch ul. Kataríny Brúderovej a Za farou Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 STATUS Plus, s. r. o. 45549192 738,00 € 14.05.2026 28.05.2026 Faktúra
1260003879 Asanácia živočĺšnych škodcov - Istrijská 22 ZUŠ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 97,02 € 14.05.2026 29.05.2026 Faktúra