Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1250009321 stavebné práce Wolkrová-zjazd a výjazd na Panonskú smer mesto Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 STRABAG s.r.o. 17317282 162 434,19 € 07.11.2025 12.11.2025 Faktúra
1250009386 Mesačná kontrola EPS 11/2025 DPOH Gorkého 17 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DAD - TEL, spol. s r.o. 00698881 65,19 € 07.11.2025 19.11.2025 Faktúra
1250009354 Balená voda - Dolphin 19 l Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 104,19 € 07.11.2025 19.11.2025 Faktúra
1250009355 Sanitácia Výdajník na balenú vodu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 81,00 € 07.11.2025 19.11.2025 Faktúra
1250009353 Odkameňovanie Výdajník na balenú vodu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 41,45 € 07.11.2025 19.11.2025 Faktúra
1250009412 Technologický dozor opráv zvarov na Moste SNP obj + KL pri KDF 1250007136 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 46 480,00 € 07.11.2025 19.11.2025 Faktúra
1250009382 prezutie BT 698 HU Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 226,20 € 07.11.2025 19.11.2025 Faktúra
1250009416 prezutie AA 298 MD Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 54,12 € 07.11.2025 19.11.2025 Faktúra
1250009383 prezutie BT 710 HU Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 226,20 € 07.11.2025 19.11.2025 Faktúra
1250009388 prezutie BT 904 IG Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 41,82 € 07.11.2025 19.11.2025 Faktúra
1250009415 prezutie BT 704 HU Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 54,12 € 07.11.2025 19.11.2025 Faktúra
1250009368 vyúčt. teplo 10/2025, K98 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Račianska teplárenská, a.s. 35886781 2 014,15 € 07.11.2025 19.11.2025 Faktúra
1250009371 vyúčt. teplo 10/2025, K96 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Račianska teplárenská, a.s. 35886781 1 818,22 € 07.11.2025 19.11.2025 Faktúra
1250009414 bezúdržbový akumulátor Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Safe Guard s. r. o. 35710977 245,51 € 07.11.2025 19.11.2025 Faktúra
1250009399 Realizácia dopravného značenia podl'a POD na ulici Medená/Štúrova. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Technické služby Starého Mesta, a.s. 35804092 956,26 € 07.11.2025 21.11.2025 Faktúra
1250009401 Realizácia VDZ a ZDZ v zóne SMO podl'a POD na Hviezdoslavovom námestí. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Technické služby Starého Mesta, a.s. 35804092 5 680,48 € 07.11.2025 21.11.2025 Faktúra
1250009400 Realizácia historických stĺpikov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Technické služby Starého Mesta, a.s. 35804092 7 252,08 € 07.11.2025 21.11.2025 Faktúra
1250009374 oprava výťahu Tománkova 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 123,00 € 07.11.2025 21.11.2025 Faktúra
1250009373 oprava výťahu Tománkova 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 82,00 € 07.11.2025 21.11.2025 Faktúra
1250009328 prezutie BT 722 HU Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 56,44 € 07.11.2025 21.11.2025 Faktúra
1250009322 prezutie BT 720 HU Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 398,27 € 07.11.2025 21.11.2025 Faktúra
1250009324 prezutie BT 184 HJ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 226,20 € 07.11.2025 21.11.2025 Faktúra
1250009325 prezutie AA 162 TM Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 54,12 € 07.11.2025 21.11.2025 Faktúra
1250009327 prezutie AA 978 JG Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 228,52 € 07.11.2025 21.11.2025 Faktúra
1250009341 vodné,stočné ŠH Pionierska 16, 01.01.2025 - 05.11.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 137,12 € 07.11.2025 21.11.2025 Faktúra
1250009342 upratovanie Podzáhradná 100B, 10/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 FALCO Servis, s.r.o. 36849600 95,00 € 07.11.2025 24.11.2025 Faktúra
1250009370 upratovanie Hradská 140, 10/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 FALCO Servis, s.r.o. 36849600 200,00 € 07.11.2025 24.11.2025 Faktúra
1250009372 oprava výťahu H.Meličkovej 11C Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 82,00 € 07.11.2025 24.11.2025 Faktúra
1250009397 oprava zvodidiel a zábradlia po dopr.nehode dňa 27.06.2025 na ulici Púchovská a Rybničná Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Športový klub IAMES Bratislava 00688967 7 821,48 € 07.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1250009396 čistenie mostov - SNP a Prístavného mosta Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Športový klub IAMES Bratislava 00688967 24 121,84 € 07.11.2025 27.11.2025 Faktúra