Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1250001311 poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 78,00 € 03.03.2025 21.03.2025 Faktúra
1250001315 poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 79,50 € 03.03.2025 21.03.2025 Faktúra
1250001314 poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia, pre údržbu verejnej a dopravnej zelene na rok 2025 pre potreby OTMZ, pre výruby drevín na pozemkoch vo vlastníctve a priamej správe HMBA Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 81,00 € 03.03.2025 21.03.2025 Faktúra
1250001316 poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia pre údržbu verejnej a dopravnej zelene na rok 2025 pre potreby OTMZ, pre výruby drevín na pozemkoch vo vlastníctve a priamej správe HMBA Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 78,00 € 03.03.2025 21.03.2025 Faktúra
1250001318 poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia pre údržbu verejnej a dopravnej zelene na rok 2025 pre potreby OTMZ, pre výruby drevín na pozemkoch vo vlastníctve a priamej správe HMBA Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 78,00 € 03.03.2025 21.03.2025 Faktúra
1250001319 poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia pre údržbu verejnej a dopravnej zelene na rok 2025 pre potreby OTMZ, pre výruby drevín na pozemkoch vo vlastníctve a priamej správe HMBA Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 79,50 € 03.03.2025 21.03.2025 Faktúra
1250001320 nájomné a ostatné náklady 03/2025 pridať objednávku jednorazovu tuto: OBP2500568, OBP2500567, Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Nákupné centrum, s.r.o. 35700831 2 182,95 € 03.03.2025 21.03.2025 Faktúra
1250001240 vytyčovacie práce pre údržbu verejnej a dopravnej zelene na rok 2025 pre potreby OTMZ, pre výruby drevín na pozemkoch vo vlastníctve a priamej správe HMBA Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 131,12 € 03.03.2025 21.03.2025 Faktúra
1250001299 nájom pozemkov nz.č. 08 88 0923 19 00 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Prodet, s.r.o. 35891319 46 297,20 € 03.03.2025 25.03.2025 Faktúra
1250001313 poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia, pre údržbu verejnej a dopravnej zelene na rok 2025 pre potreby OTMZ, pre výruby drevín na pozemkoch vo vlastníctve a priamej správe HMBA Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 78,00 € 03.03.2025 26.03.2025 Faktúra
1250001243 servis a odborné prehliadky zdvihacich zariadení umiestnených v DPOH na Gorkého č. 17, 01,02/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. 46817671 861,00 € 03.03.2025 26.03.2025 Faktúra
1250001242 vykonaná opakovaná úradná skúška zdvíhacieho zariadenia umiestneného v DPOH na Gorkého č. 17 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. 46817671 553,50 € 03.03.2025 26.03.2025 Faktúra
1250001245 servis a odborné prehliadky zdvíhacích zariadení umiestnených v DPOH na Laurinskej č. 20, 02/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. 46817671 86,10 € 03.03.2025 26.03.2025 Faktúra
1250001312 poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia, pre údržbu verejnej a dopravnej zelene na rok 2025 pre potreby OTMZ, pre výruby drevín na pozemkoch vo vlastníctve a priamej správe HMBA Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 88,50 € 03.03.2025 26.03.2025 Faktúra
1250001218 vodné,stočné,zrážky Kopčianska 90 01.02.2025 - 28.02.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 962,54 € 03.03.2025 28.03.2025 Faktúra
1250001236 Zrážky 02/2025, Primaciálne námestie 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 90,56 € 03.03.2025 28.03.2025 Faktúra
1250001239 zrážky 02/2025, Primaciálne námestie 1-PRIMAC.P Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 161,50 € 03.03.2025 28.03.2025 Faktúra
1250001269 vodné,stočné Laurinská 7, 27.01.2025 - 26.02.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 345,48 € 03.03.2025 28.03.2025 Faktúra
1250001220 vodné,stočné Primaciálne nám. 1, 30.01.2025 - 28.02.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 495,30 € 03.03.2025 28.03.2025 Faktúra
1250001322 poplatok za vyjadrenie k existencii TKZ 02/2025 pre údržbu verejnej a dopravnej zelene na rok 2025 pre potreby OTMZ, pre výruby drevín na pozemkoch vo vlastníctve a priamej správe HMBA Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 205,00 € 03.03.2025 28.03.2025 Faktúra
1250001253 vodné chata Donovaly, 6. 11. 2024 31. 12. 2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 46,35 € 03.03.2025 28.03.2025 Faktúra
1250001298 zabezpečenie stravovacieho režimu pre klientov Mestského útulku Hradská v dňoch 16. - 28.02.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. 44745982 3 533,79 € 03.03.2025 28.03.2025 Faktúra
1250001255 Tabuľa magnetická Alfa stierateľná90 x 120cm biela Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 746,00 € 03.03.2025 28.03.2025 Faktúra
1250001256 Etikety samolepiace 70 x 20mm/A4/100hárk. biele Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 8,63 € 03.03.2025 28.03.2025 Faktúra
1250001300 vytýčenie podzemných sietí pre údržbu verejnej a dopravnej zelene na rok 2025 pre potreby OTMZ, pre výruby drevín na pozemkoch vo vlastníctve a priamej správe HMBA na ulici Mudroňova, Vazovova, Karadžičova dňa 21.02.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 00492736 185,98 € 03.03.2025 28.03.2025 Faktúra
1250001302 Mesačný support 01-02/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Lomtec.com a.s. 35795174 2 425,02 € 03.03.2025 28.03.2025 Faktúra
1250001266 náklady za anketu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PAAS s.r.o. 35738880 1 911,42 € 03.03.2025 28.03.2025 Faktúra
1250001265 Výťah Laurinská 5 02/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 60,08 € 03.03.2025 28.03.2025 Faktúra
1250001241 Záhradníkce služby podľa objednávky OBZ2500202 práce vo výškach lanovým prístupom pri arboristických prácach v Bratislave - Horský park. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ARBORIST, s. r. o. 47737433 13 948,20 € 03.03.2025 28.03.2025 Faktúra
1250001225 Upratovacie a čistiace práce 02/2025 Záporožská 5, Blagoevova 9, Markova 1, Česká 4 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Enfield, s.r.o. 47216174 4 702,50 € 03.03.2025 28.03.2025 Faktúra