Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1250009774 elektrina vyúčt. 15.10.-31.10.2025 Holíčska 1580 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 27,37 € 19.11.2025 17.12.2025 Faktúra
1250009756 predplatné časopisu /Park, Krajina ... + Inspirace / OTMZ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu 31193749 53,00 € 19.11.2025 17.12.2025 Faktúra
1250009751 Rekonštrukcia komunikácie promenády na Železnej studničke Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HADE s. r. o. 52675084 113 652,00 € 19.11.2025 17.12.2025 Faktúra
1250009807 náklady za činnosť stavebného dozora 10/2025, nová el.trať Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 74 930,37 € 19.11.2025 18.12.2025 Faktúra
1250009712 vodné,stočné,zrážky Markova 1, 18.10.2025 - 17.11.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 196,70 € 19.11.2025 18.12.2025 Faktúra
1250009708 vodné,stočné,zrážky Kopčianska 90, 18.10.2025 - 17.11.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 912,01 € 19.11.2025 18.12.2025 Faktúra
1250009713 vodné Sad Janka Kráľa, 18.10.2025 - 17.11.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2,73 € 19.11.2025 18.12.2025 Faktúra
1250009825 vypracovanie nového geometrického plánu pre potreby stavby "Nová TT Bulharská -Galvaniho" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 492,00 € 19.11.2025 18.12.2025 Faktúra
1250009748 údržba zelene podľa objednávky OBZ2501442 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 2 460,00 € 19.11.2025 18.12.2025 Faktúra
1250009745 údržba zelene podľa objednávky OBZ2500064 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 30,75 € 19.11.2025 18.12.2025 Faktúra
1250009744 údržba zelene podľa objednávky OBZ2500986 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 34 698,96 € 19.11.2025 18.12.2025 Faktúra
1250009746 údržba zelene podľa objednávky OBZ2500365 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 3 063,68 € 19.11.2025 18.12.2025 Faktúra
1250009747 údržba zelene podľa objednávky OBZ2500731 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 1 062,72 € 19.11.2025 18.12.2025 Faktúra
1250009828 repre Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 19,96 € 19.11.2025 18.12.2025 Faktúra
1250009750 Znalecký posudok č. 16/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing.arch. Milan Haviar 30866367 275,00 € 19.11.2025 19.12.2025 Faktúra
1250009752 Právne služby/Legal Services Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária 36856584 4 305,00 € 19.11.2025 19.12.2025 Faktúra
1250009811 spotreba vody v priestoroch na Mlynských nivách 10/2025 - NESPRÁVNE VYSTAVENÁ FA (chyba v DPH) - NEUHRÁDZAŤ, JE K NEJ VYSTAVENÝ DOBROPIS int. č. 1250011499 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 LARMONT DEVELOPMENT, s. r. o. 43890962 5,55 € 19.11.2025 19.12.2025 Faktúra
1250009639 prezutie BA 035 XK Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 35,67 € 18.11.2025 26.11.2025 Faktúra
1250009637 oprava a údržba BT 055 AS Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 15,44 € 18.11.2025 26.11.2025 Faktúra
1250009688 Dobropis Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 -21,00 € 18.11.2025 26.11.2025 Faktúra
1250009664 Príslušenstvo k AED CR PLUS - chargepack sada baterie a elektrod Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 AURA TRADE, s. r. o. 44733721 458,79 € 18.11.2025 26.11.2025 Faktúra
1250009704 Balená voda - Dolphin 19 l Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 66,30 € 18.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1250009685 Visiaci zámok FAB Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Peter Varsányi 48070025 166,30 € 18.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1250009665 organizácia a zabezpečenie atletickej výpravy - výberu BA U14 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Atletický zväz Bratislavy 31797539 1 000,00 € 18.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1250009666 káva Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Nestlé Slovensko s.r.o. 31568211 975,80 € 18.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1250009682 vzdelávacie kurzy Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Centrum MEMORY n.o. 31821791 7 700,00 € 18.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1250009680 Upratovacie služby Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Turan Group s. r. o. 52929230 1 426,59 € 18.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1250009625 náklady strediska prevádzky a kontroly parkovania 10/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PAAS s.r.o. 35738880 334 166,46 € 18.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1250009624 refakturacia mzdových nákladov zamestnancov POD 10/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PAAS s.r.o. 35738880 30 271,43 € 18.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1250009667 Veniec so stuhou Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 17330190 58,00 € 18.11.2025 27.11.2025 Faktúra