Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1240007817 oprava a údržba BL 077 OJ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 48,00 € 02.10.2024 18.10.2024 Faktúra
1240007814 oprava a údržba BT 330 CL Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 42,00 € 02.10.2024 18.10.2024 Faktúra
1240007846 oprava a údržba BT 230 CS Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 60,00 € 02.10.2024 18.10.2024 Faktúra
1240007816 oprava a údržba BT 578 HE Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 42,00 € 02.10.2024 18.10.2024 Faktúra
1240007815 oprava a údržba BL 084 OJ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 48,00 € 02.10.2024 18.10.2024 Faktúra
1240007845 oprava a údržba BT 034 AK Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 60,00 € 02.10.2024 18.10.2024 Faktúra
1240007844 oprava a údržba AA 869 EU Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 60,00 € 02.10.2024 18.10.2024 Faktúra
1240007843 Infosystém s montážou - ZUŠ Panenská Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 5 461,20 € 02.10.2024 23.10.2024 Faktúra
1240007867 Vyhotovenie geometrického plánu č. 658/24 v k.ú. Petržalka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ZOG s.r.o. 47610972 134,00 € 02.10.2024 25.10.2024 Faktúra
1240007868 Vyhotovenie geometrického plánu č. 657/24 v k.ú. Záhorská Bystrica Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ZOG s.r.o. 47610972 439,00 € 02.10.2024 25.10.2024 Faktúra
1240007864 Vyhotovenie geometrického plánu č. 665/24 v k.ú. Nové Mesto Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ZOG s.r.o. 47610972 196,00 € 02.10.2024 25.10.2024 Faktúra
1240007870 Vyhotovenie geometrického plánu č. 649/24 v k.ú. Nivy Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ZOG s.r.o. 47610972 157,00 € 02.10.2024 25.10.2024 Faktúra
1240007834 deratizácia - Jasovská 2,4,6,8 BD Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 110,59 € 02.10.2024 30.10.2024 Faktúra
1240007835 deratizácia - Jasovská 1,3 BD Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 88,13 € 02.10.2024 30.10.2024 Faktúra
1240007836 deratizácia - Blumentálska 10A garáže Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 89,76 € 02.10.2024 30.10.2024 Faktúra
1240007832 deratizácia - Beňadická 21 Braník Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 91,34 € 02.10.2024 30.10.2024 Faktúra
1240007831 deratizácia Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 557,66 € 02.10.2024 30.10.2024 Faktúra
1240007830 deratizácia - Kozia 9, Zámocké schody Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 114,67 € 02.10.2024 30.10.2024 Faktúra
1240007833 deratizácia - Ventúrska 4 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 62,06 € 02.10.2024 30.10.2024 Faktúra
1240007858 "Oprava povrchu vozovky a chodníka Križovatky Mýtna-Vazovova-etapa č.2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 STRABAG s.r.o. 17317282 202 503,90 € 02.10.2024 30.10.2024 Faktúra
1240007828 Upratovacie a čistiace práce 09/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MO Group s.r.o. 43788238 582,00 € 02.10.2024 30.10.2024 Faktúra
1240007859 Paušálna platba 09/2024 OBJ+KL pri KDF1240000015 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Peter Bóna - BONNUM 40244041 750,00 € 02.10.2024 04.11.2024 Faktúra
1240007821 Prenájom rackov 10/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 VNET a.s. 35845007 5 994,90 € 02.10.2024 06.11.2024 Faktúra
1240007852 Preverenie konfliktu záujmov - Michal Radosa Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 NITSCHNEIDER & PARTNERS, advokátska kancelária, s. r. o. 35874465 1 152,00 € 02.10.2024 08.11.2024 Faktúra
1240007853 Neplatné skončenie Križankovič Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 NITSCHNEIDER & PARTNERS, advokátska kancelária, s. r. o. 35874465 1 440,00 € 02.10.2024 08.11.2024 Faktúra
1240007808 Satel INTEGRA 32 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Safe Guard s. r. o. 35710977 883,80 € 01.10.2024 08.10.2024 Faktúra
1240007758 prenájom vozidla Mercedes Benz V300 BT 203BM Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Autoleas s.r.o. 35869992 135,48 € 01.10.2024 09.10.2024 Faktúra
1240007812 Seminár "Výsadba a povýsadbová starostlivosť o dreviny", A.Varga Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ISA Slovensko 30849179 350,00 € 01.10.2024 09.10.2024 Faktúra
1240007784 zabezpečenie priameho prenosu a záznamu z MsZ 26.9.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DIGITEL s.r.o. 46146997 260,00 € 01.10.2024 14.10.2024 Faktúra
1240007813 potraviny Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 LUNYS s.r.o 36472549 964,33 € 01.10.2024 14.10.2024 Faktúra