Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260001806 Skolenie VWware NSX: Troubleshooting and Operations, 2.3.-6.3.2026, 4XMAG (Krajcik, Foltinovic, Siman, Luscan Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ALEF Distribution SK, s. r. o. 35703466 9 741,60 € 17.03.2026 27.03.2026 Faktúra
1260001799 11.03.2026 - 10.04.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 28,71 € 17.03.2026 27.03.2026 Faktúra
1260001767 provízia za predaj parkovného 02/26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Delia potraviny, s.r.o. 44155981 4,61 € 17.03.2026 27.03.2026 Faktúra
1260001826 Faktúrujeme Vám na základe Vašej objednávky č. OBB2600431 vzdelávanie podľa programu pre materské školy na rok 2026 (január-marec) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Inklucentrum - Centrum inkluzívneho vzdelávania 52565301 7 420,00 € 17.03.2026 27.03.2026 Faktúra
1260001770 odborné prehliadky, preventívnu údržbu, záručné opravy, vyslobodenie 24/7 do 60 min, SIM karta a služby dispečingu) na výťah Schindler, dodaný v roku 2024, výrobné číslo 11770630, umiestnený v ZUŠ Miloša Ruppeldta na Panenskej ulici 11 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 180,00 € 17.03.2026 27.03.2026 Faktúra
1260001803 ECV : BL 551 CP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 1 583,23 € 17.03.2026 30.03.2026 Faktúra
1260001805 ECV : AA 860 EU Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 26,36 € 17.03.2026 30.03.2026 Faktúra
1260001775 Oprava tlačidiel a segmentu displeja Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 amena display, s. r. o. 48152846 261,99 € 17.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001794 Samolepky_OPS_70x110mm_250ks Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 135,30 € 17.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001825 Tlačidlo ZOTSH BD na ul. Ondreja Štefanka 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Klahoss spol. s r.o. 35683228 329,64 € 17.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001774 oprava a údržba BT184HJ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 462,20 € 17.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001785 oprava a údržba BT170HJ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 433,89 € 17.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001772 oprava a údržba BT026AS Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 72,57 € 17.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001792 oprava a údržba BA908NV Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 72,57 € 17.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001791 oprava a údržba BT710HU Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 433,89 € 17.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001793 oprava a údržba AA268SH Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 72,57 € 17.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001788 oprava a údržba BT698HU Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 460,24 € 17.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001798 oprava a údržba AA223GR Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 72,57 € 17.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001790 oprava a údržba BT704HU Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 253,23 € 17.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001773 oprava a údržba BL688TY Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 72,57 € 17.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001777 Na základe zmluvy MAGTS2300088 si u Vás objednávame : Tašky plátenné s potlačou Bratislava- 50 ks - Bags | Kimood | KI 0223 – 4,90 € bez DPH / kus- spolu 245,00 bez DPH/ 301,35 eur s DPH, Na základe zmluvy MAGTS2300088 si u Vás objednávame b Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 633,45 € 17.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001786 Predplatné MÚZEUM 2026 / AMB / Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenské národné múzeum 00164721 21,04 € 17.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001787 Ročná kontrola EPS Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 L-tes, spol. s.r.o. 31440860 542,91 € 17.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001802 technicko-personálne zabezpečenie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 30794544 536,77 € 17.03.2026 08.04.2026 Faktúra
1260001782 Hlavné mesto stojany_1ks / zmiesany chodnik Most SNP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 110,70 € 17.03.2026 08.04.2026 Faktúra
1260001779 CTL Stará tržnica_50ks CTL Pýtajte sa primátora_5ks Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 270,60 € 17.03.2026 08.04.2026 Faktúra
1260001783 výroba 3.200 letákov A5, obojstranne Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 514,14 € 17.03.2026 08.04.2026 Faktúra
1260001781 výroba 19 ks bannerov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 1 667,88 € 17.03.2026 08.04.2026 Faktúra
1260001780 letak_A5_Karpatska a Zabotova_1.050ks Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 194,34 € 17.03.2026 08.04.2026 Faktúra
1260001778 Hlavné mesto stojany_4ks / trolejbusova trat Pri Habanskom mlyne Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 147,60 € 17.03.2026 08.04.2026 Faktúra