1250005323 |
Oprava ľavostranného chodníka na Eisnerovej ulici - v smere z CMO
OBJ+KL pri KDF1250004439
PzR starý - zapojiť 453 celková suma s DPH 106 654,06 eur |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
86 710,62 € |
10.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1250005314 |
Zvislé dopravné značenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
9 566,52 € |
10.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1250005307 |
odpad |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
2 941,08 € |
10.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1250005299 |
vodné,stočné,zrážky Panenská 11, 10.06.2025 - 09.07.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
203,38 € |
10.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1250005297 |
vodné,stočné Ventúrska 22, 10.06.2025 - 09.07.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
45,87 € |
10.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1250005301 |
vodné,stočné Hlavné námestie, 10.06.2025 - 09.07.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
128,41 € |
10.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1250005300 |
vodné,stočné Biela 6, 10.06.2025 - 09.07.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
67,27 € |
10.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1250005296 |
vodné,stočné,zrážky Budyšínska 75/1, 08.06.2025 - 07.07.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 655,84 € |
10.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1250005298 |
vodné,stočné Rudnayovo nám.4, 10.06.2025 - 09.07.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
67,27 € |
10.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1250005302 |
vodné,stočné Uršulínska 6, 10.06.2025 - 09.07.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
162,05 € |
10.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1250005305 |
Poskytovanie servisných služieb súvisiacich s IS ParkSys za obdobie 09.06.2025 -08.07.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ParkDots s.r.o. |
55477232 |
|
1 537,50 € |
10.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1250005295 |
Projektová dokumentácia „Zvýšenie kvality života v lokalite Kopčany - rekonštrukcia objektu Kopčianska 76“ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Architektonické štúdio Atrium s.r.o. |
44263970 |
|
48 597,30 € |
10.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1250005308 |
psychologické poradenstvo pre ľudí s cudzineckým pôvodom 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IPčko |
42261791 |
|
1 610,00 € |
10.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1250005320 |
Dovoz a odvoz wc Areál horárne G. Drážďaka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AKS group s.r.o. |
47424893 |
|
492,00 € |
10.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1250005225 |
znalecký posudok_pre právny účel zápisu rozostavanych stavieb
nezapájať 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Eva Kinczerová |
32172648 |
|
3 650,00 € |
09.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1250005278 |
vyúčt. teplo 06/2025, K98 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
1 249,59 € |
09.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1250005277 |
vyúčt. teplo 06/2025, K96 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Račianska teplárenská, a.s. |
35886781 |
|
1 063,91 € |
09.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1250005270 |
Odborná obsluha a dozor 6/2025, Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
482,73 € |
09.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1250005268 |
Odborná obsluha a dozor 6/2025, Ondreja Štefanka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
346,20 € |
09.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1250005269 |
Odborná obsluha a dozor 6/2025, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
346,20 € |
09.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1250005271 |
Odborná obsluha a dozor 6/2025, Biela 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
346,20 € |
09.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1250005242 |
preprava zamestnancov 1.7.25-30.9.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť |
00492736 |
|
1 000,00 € |
09.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1250005260 |
STAFFINO feedback platform 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STAFFINO s. r. o. |
47645407 |
|
1 114,26 € |
09.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1250005272 |
Mesačné a iné poplatky 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
17,00 € |
09.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1250005279 |
Elektrina 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
POLUS, a.s. |
35906294 |
|
9,82 € |
09.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1250005252 |
Tématický monitoring médií 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
228,78 € |
09.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1250005253 |
Monitoring sociálnych sietí 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
98,40 € |
09.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1250005226 |
provízia 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
823,56 € |
09.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1250005201 |
dodanie nových dverí, NR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Aluwood s. r. o. |
54599491 |
|
13 777,23 € |
09.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1250005286 |
voda,teplo 06/2025, Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
964,12 € |
09.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |