Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260006410 Upratovacie služby Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Turan Group s. r. o. 52929230 775,00 € 30.07.2026 12.08.2026 Faktúra
1260006391 ZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV ZA OBDOBIE OD 07/2026 PP1, Uršulínska 6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OTIS Výťahy, s.r.o 35683929 170,85 € 30.07.2026 12.08.2026 Faktúra
1260006393 ZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV ZA OBDOBIE OD 07/2026 Primaciálne námestie 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OTIS Výťahy, s.r.o 35683929 210,08 € 30.07.2026 12.08.2026 Faktúra
1260006392 ZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV ZA OBDOBIE OD 07/2026 PP 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OTIS Výťahy, s.r.o 35683929 135,52 € 30.07.2026 12.08.2026 Faktúra
1260006389 upratovanie Podzáhradná 100B 2026/07 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 FALCO Servis, s.r.o. 36849600 95,00 € 30.07.2026 13.08.2026 Faktúra
1260006386 Odvoz stavebného odpadu zo staveniska Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Komunálny podnik Bratislavy, skrátene KPB 54656885 2 943,64 € 30.07.2026 14.08.2026 Faktúra
1260006390 upratovanie Hradská 140 2026/07 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 FALCO Servis, s.r.o. 36849600 200,00 € 30.07.2026 14.08.2026 Faktúra
1260006394 Tlač pre potreby MTT mládež Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 522,75 € 30.07.2026 18.08.2026 Faktúra
1260006411 ECV : BT 955 FG Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 713,57 € 30.07.2026 19.08.2026 Faktúra
1260006396 Batéria do notebooku Avacom do Dell Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alza.sk s. r. o. 36562939 518,68 € 30.07.2026 20.08.2026 Faktúra
1260006406 Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu vytápania 6-7.posch. cez stupačkový rozvod ÚK - v zmysle CP, Kopčianska 88 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 2 480,86 € 30.07.2026 25.08.2026 Faktúra
1260006401 Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu výpadkov el.prúdu v byte č.94 - v zmysle CP, Kopčianska 88, BA Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 637,78 € 30.07.2026 25.08.2026 Faktúra
1260006404 Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu nefunkčná elektroinštalácia v byte č.5 - v zmysle CP, Trenčianska 8, BA Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 334,60 € 30.07.2026 25.08.2026 Faktúra
1260006400 Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu vytápania z bytu č.25 - v zmysle CP, Kopčianska 88, BA Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 105,94 € 30.07.2026 25.08.2026 Faktúra
1260006403 Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu nefunkčného kúrenia v byte č.14 - v zmysle CP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 112,88 € 30.07.2026 25.08.2026 Faktúra
1260006399 Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu vytápania cez toaletu v byte č.66 - v zmysle CP, Kopčianska 88, BA Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 133,79 € 30.07.2026 25.08.2026 Faktúra
1260006402 Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu nefunkčnej el.inštalácie v byte č.116 - v zmysle CP, Kopčianska 88, BA Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 189,91 € 30.07.2026 25.08.2026 Faktúra
1260006405 Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu nefunkčnej kanalizácie toalety - v zmysle CP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 3 637,04 € 30.07.2026 25.08.2026 Faktúra
1260006395 montáž stĺpika a manipulačné práce - Parkova 4 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Interiér 48 s. r. o. 44547234 362,94 € 30.07.2026 25.08.2026 Faktúra
1260006398 Fakturujeme Vám: demontáž rámov žalúzii a výmenu rozširovacích profilov - v zmysle CP v objekte: Nová radnica Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 10 382,00 € 30.07.2026 26.08.2026 Faktúra
1260006397 dodávku vody za obdobie 20.06. - 19.07.2026 pre odberné miesta podľa rozpisu. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 25,84 € 30.07.2026 26.08.2026 Faktúra
1260006413 Poradenstvo Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 COEDU Consulting & Education, s. r. o. 52834913 1 800,72 € 30.07.2026 26.08.2026 Faktúra
1260006416 údržba zelene Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 1 415,12 € 30.07.2026 28.08.2026 Faktúra
1260006418 údržbu zelene Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 1 196,05 € 30.07.2026 28.08.2026 Faktúra
1260006387 Stočné - variabilná zložka 27.06.26 - 26.07.26 Laurinská 7 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 527,39 € 30.07.2026 28.08.2026 Faktúra
1260006415 E-kupóny na 08/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 38 071,76 € 30.07.2026 02.09.2026 Faktúra
1260006417 0držba zelene Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 2 440,32 € 30.07.2026 11.09.2026 Faktúra
1260006369 chybne zaevidovaná faktúra 1260003031 o 800 € - dorátaný rozdiel Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 800,00 € 29.07.2026 31.07.2026 Faktúra
1260006382 vodné K lomu (Opavská) 12002, 25.06.2026 - 24.07.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 198,01 € 29.07.2026 06.08.2026 Faktúra
1260006379 grafické zalomenie pre mestský informačný magazín in.ba - dvojčíslo 08-09/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Jakub Turčík - BLACK BOX 41078080 1 150,00 € 29.07.2026 12.08.2026 Faktúra