Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260005597 Služby pevnej siete 06/2026 // 4172737101 - kolektory Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 340,46 € 07.07.2026 31.07.2026 Faktúra
1260005599 SLužby mobilnej siete 05/26 // 310772221J Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 52,84 € 07.07.2026 31.07.2026 Faktúra
1260005604 3CX -06/2026 /2391092302 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 035,39 € 07.07.2026 31.07.2026 Faktúra
1260005601 Duct sharing+APN 06/2026 //2391092310 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 375,31 € 07.07.2026 31.07.2026 Faktúra
1260005603 služby pevnej siete 06/2026 //2391092305 -kolektory Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 632,12 € 07.07.2026 31.07.2026 Faktúra
1260005565 Žiadatel Daniela Špačková Vaše referencie : Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Lyreco CE, SE 35958120 184,82 € 07.07.2026 31.07.2026 Faktúra
1260005566 BX12 LYRECO GRAFITOVÁ CERUZKA GUMA HB Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Lyreco CE, SE 35958120 98,62 € 07.07.2026 31.07.2026 Faktúra
1260005568 Žiadatel Silvia Turská Vaše referencie : 202600057 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Lyreco CE, SE 35958120 196,06 € 07.07.2026 31.07.2026 Faktúra
1260005567 kancelarske potreby Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Lyreco CE, SE 35958120 182,21 € 07.07.2026 31.07.2026 Faktúra
1260005569 Žiadatel Silvia Turská Vaše referencie : 202600035 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Lyreco CE, SE 35958120 184,50 € 07.07.2026 31.07.2026 Faktúra
1260005544 Transakčné poplatky z úhrady parkovného 6/26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Saba Parking SK s.r.o. 35844256 2 921,51 € 07.07.2026 31.07.2026 Faktúra
1260005608 prenájom wc kabína a sanitárne vybavenie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 JOHNNY SERVIS s.r.o. 36238546 79,95 € 07.07.2026 31.07.2026 Faktúra
1260005576 repre Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 49,54 € 07.07.2026 31.07.2026 Faktúra
1260005555 vodné stočné zrážky 04.06.26 - 03.07.26 Jurigovo nám. 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 675,09 € 07.07.2026 03.08.2026 Faktúra
1260005574 poskytnuté služby: projektová dokumentácia EIA/DUR pre park . dom P+R ZOO zapojiť na 454, ref. č. 9892 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 18 187,09 € 07.07.2026 04.08.2026 Faktúra
1260005614 Spolu za spotrebu elektriny 2026/07 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 201,83 € 07.07.2026 05.08.2026 Faktúra
1260005537 rádiokomunikačné služby 06/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Technopol International, a.s. 35723343 6 552,33 € 07.07.2026 05.08.2026 Faktúra
1260005536 mesačný poplatok za rádiokomunikačné služby 06/2026, orig. OBJ+ KL k OBJ pri FA 1260002350 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Technopol International, a.s. 35723343 206,64 € 07.07.2026 05.08.2026 Faktúra
1260005609 El. energia 06/2026_Jantárova cesta, 4 odb. miesta Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 124,22 € 07.07.2026 05.08.2026 Faktúra
1260005618 elektrina 07-11/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 1 479,05 € 07.07.2026 05.08.2026 Faktúra
1260005620 elektrina 07/2026, NP SSN Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 456,54 € 07.07.2026 05.08.2026 Faktúra
1260005611 Odber el. energie Hrebendova 01.07.2026 - 31.07.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 40,00 € 07.07.2026 05.08.2026 Faktúra
1260005616 elektrina 07/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 1 756,53 € 07.07.2026 05.08.2026 Faktúra
1260005621 elektrina 07/2026, Muchovo nám. 92, voľné byty Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 84,42 € 07.07.2026 05.08.2026 Faktúra
1260005613 elektrina 06/2026, Muchovo nám. 6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 49,47 € 07.07.2026 05.08.2026 Faktúra
1260005615 El. energia, Kopčianska 3, 01.07.2026 - 31.07.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 36,90 € 07.07.2026 05.08.2026 Faktúra
1260005617 elektrina vyúčt. 01.07.2026 - 31.07.2026 Partizánska 1419 - Kochova záhrada Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 40,00 € 07.07.2026 05.08.2026 Faktúra
1260005643 dodávku tepelnej energie za obdobie 06/2026 odb.miesto (Hrobákova 3) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 625,04 € 07.07.2026 05.08.2026 Faktúra
1260005639 dodávku tepelnej energie za obdobie 06/2026 odb. miesto Šintavská 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 540,15 € 07.07.2026 05.08.2026 Faktúra
1260005564 Oprava povrchu chodníka Sad Janka Kráľa - BA Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 STRABAG s.r.o. 17317282 29 266,95 € 07.07.2026 05.08.2026 Faktúra