Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260006125 zbrane Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Martin Čemsák - BLACKMARKET 46375376 9 591,20 € 20.07.2026 03.09.2026 Faktúra
1260006108 Fakturujeme práce Revitalizácia verejného priestoru Dom Služieb Dúbravka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 STRABAG s.r.o. 17317282 55 137,87 € 20.07.2026 04.09.2026 Faktúra
1260006068 médium Verbatim DVD-R 16x, 100 ks CakeBox Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alza.sk s. r. o. 36562939 83,96 € 17.07.2026 28.07.2026 Faktúra
1260006065 Rozny material Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 391,14 € 17.07.2026 29.07.2026 Faktúra
1260006064 oprava a údržba BT113IF Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 603,65 € 17.07.2026 29.07.2026 Faktúra
1260006056 16.06.2026 - 15.07.2026 Železničiarska 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 34,00 € 17.07.2026 31.07.2026 Faktúra
1260006059 Na zaklade ramcovej zmluvy MAGSP2400041 a objednavky OBZ2601498 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Interiér 48 s. r. o. 44547234 12 807,41 € 17.07.2026 12.08.2026 Faktúra
1260006058 Na zaklade ramcovej zmluvy MAGSP2400041 a objednavky OBZ2601496 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Interiér 48 s. r. o. 44547234 403,27 € 17.07.2026 12.08.2026 Faktúra
1260006060 Na zaklade ramcovej zmluvy MAGSP2400041 a objednavky OBZ2601497 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Interiér 48 s. r. o. 44547234 5 282,25 € 17.07.2026 12.08.2026 Faktúra
1260006057 kancelarii z ubytovne FORTUNA, do Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Interiér 48 s. r. o. 44547234 269,81 € 17.07.2026 12.08.2026 Faktúra
1260006054 Asanáda živočíšnych škodcov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 230,50 € 17.07.2026 13.08.2026 Faktúra
1260006061 Zvislé dopravné značenie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mobilita, s.r.o. 35693011 10 505,53 € 17.07.2026 13.08.2026 Faktúra
1260006052 Bratislavská mestská dlažba hladká - Nové zastávky MHD Panónska Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CITY STONE DESIGN s.r.o. 47978929 4 174,13 € 17.07.2026 13.08.2026 Faktúra
1260006069 Kancelárske potreby Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alza.sk s. r. o. 36562939 136,10 € 17.07.2026 13.08.2026 Faktúra
1260006053 poskytované služby - 3. kolo kosby v k.ú. MČ Bratislava-Dúbravka. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Dúbravka 00603406 12 263,58 € 17.07.2026 13.08.2026 Faktúra
1260006055 Jablká zelené Golden Delícious 1ks Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 99,34 € 17.07.2026 13.08.2026 Faktúra
1260006063 Rajo Smotana do kávy 10 x 9,8 ml Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 37,78 € 17.07.2026 13.08.2026 Faktúra
1260006066 El.energia 2.Q 2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SITEL s.r.o. 31668305 421,93 € 17.07.2026 19.08.2026 Faktúra
1260006051 sprej obranný, 10ks Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alza.sk s. r. o. 36562939 591,64 € 16.07.2026 24.07.2026 Faktúra
1260006005 Vykonané práce podfa rozpisu Výťah: 70000010957 (1004101047) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 212,71 € 16.07.2026 28.07.2026 Faktúra
1260006038 Balená voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 56,83 € 16.07.2026 28.07.2026 Faktúra
1260006036 PU č.: 957 426 0339, BT826HG Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 165,97 € 16.07.2026 28.07.2026 Faktúra
1260006044 oprava a údržba BA908NV Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 86,19 € 16.07.2026 28.07.2026 Faktúra
1260006021 oprava a údržba BT055AS Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 1 134,80 € 16.07.2026 28.07.2026 Faktúra
1260006037 Búdková internet 11.07.2026 - 10.08.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 28,71 € 16.07.2026 28.07.2026 Faktúra
1260006033 Internet+wifi (REPULS)11.07.2026 - 10.08.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 31,56 € 16.07.2026 28.07.2026 Faktúra
1260006034 Zabezpečenie prevádzky MOS na vopred určených miestach v mesiaci jún 2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Technické siete Bratislava, a.s. 54302102 1 621,23 € 16.07.2026 28.07.2026 Faktúra
1260006032 Kompletná prevádzková činnosť Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 REGULATERM spol. s r.o. 35694858 811,80 € 16.07.2026 28.07.2026 Faktúra
1260006043 paušálny poplatok za správu garáže L.Fullu za 06/2026 + náklady spojené s prevádzkou Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PAAS s.r.o. 35738880 1 688,79 € 16.07.2026 29.07.2026 Faktúra
1260006040 náklady strediska prevádzky a kontroly parkovania PAAS za mesiac jún 2026 MAGTS2100205 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PAAS s.r.o. 35738880 434 718,11 € 16.07.2026 29.07.2026 Faktúra