Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1240003344 upratovanie priestorov odd. miestnych daní a poplatkov Blagoevová 9, 04/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 1 258,20 € 03.05.2024 15.05.2024 Faktúra
1240003345 upratovacie práce 04/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 2 572,80 € 03.05.2024 15.05.2024 Faktúra
1240003346 upratovanie ARCHÍVU na Markovej ul. Č. 04/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 1 300,00 € 03.05.2024 15.05.2024 Faktúra
1240003347 čistiace a upratovacie práce v objekte Laurínska č. 5 04/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 500,00 € 03.05.2024 15.05.2024 Faktúra
1240003348 denné upratovanie priestorov na Lazaretskej 12 a Laurinská 20 04/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 3 567,70 € 03.05.2024 15.05.2024 Faktúra
1240003349 čistiace a upratovacie práce 04/2024, PP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 8 692,73 € 03.05.2024 15.05.2024 Faktúra
1240003350 čistiace a upratovacie práce 04/2024, NR Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 11 831,28 € 03.05.2024 15.05.2024 Faktúra
1240003351 upratovacie práce na Záporožská ul. č. 5 , 04/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 2 292,85 € 03.05.2024 15.05.2024 Faktúra
1240003352 čistiace a upratovacie práce v objekte Uršulínska 6, 04/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 1 460,00 € 03.05.2024 15.05.2024 Faktúra
1240003363 čistiace a upratovacie práce v objekte Laurinska č.7 04/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 1 460,00 € 03.05.2024 15.05.2024 Faktúra
1240003367 Odstránenie ZDZ a VDZ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Technické služby Starého Mesta, a.s. 35804092 7 480,92 € 03.05.2024 16.05.2024 Faktúra
1240003368 Presun a lepenie betónových kvetináčov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Technické služby Starého Mesta, a.s. 35804092 592,92 € 03.05.2024 16.05.2024 Faktúra
1240003338 Mesačná správa systému - 5/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 QEX a.s. 00587257 330,00 € 03.05.2024 16.05.2024 Faktúra
1240003339 dezinsekcia, Kopčianska 90 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 1 456,32 € 03.05.2024 16.05.2024 Faktúra
1240003342 dezinsekcia - ub.Fortuna Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 288,00 € 03.05.2024 16.05.2024 Faktúra
1240003370 cateringové služby Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Soupa, s.r.o. 43814336 1 035,00 € 03.05.2024 17.05.2024 Faktúra
1240003372 kytica,rezané kvety Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RE + MI, s.r.o. 35708654 104,00 € 03.05.2024 17.05.2024 Faktúra
1240003375 Udržba drevenej dlažby Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 design MF s. r. o. 47448482 1 461,74 € 03.05.2024 17.05.2024 Faktúra
1240003387 rezané kvety,kytice Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RE + MI, s.r.o. 35708654 530,00 € 03.05.2024 17.05.2024 Faktúra
1240003376 oprava dopravných majákov na vybraných križovatkách Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Yunex, s. r. o. 53684141 2 545,65 € 03.05.2024 23.05.2024 Faktúra
1240003377 výmena LED elektroniky na BA541 a BA 454 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Yunex, s. r. o. 53684141 622,00 € 03.05.2024 23.05.2024 Faktúra
1240003378 BA308 meranie izolačných stavov a výmena kábla 8 medzi st. 7 a 8 a výmena dosky BBX v radiči C900 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Yunex, s. r. o. 53684141 3 790,00 € 03.05.2024 23.05.2024 Faktúra
1240003379 pravidelný servis CDS križovatiek s radičmi cross za 4.kvartál 2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Yunex, s. r. o. 53684141 4 473,84 € 03.05.2024 23.05.2024 Faktúra
1240003380 narovnanie stožiaru 5 na BA 226, oprava indukčnej slučky na BA555 a meranie izolačných stavov na BA338 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Yunex, s. r. o. 53684141 1 512,41 € 03.05.2024 23.05.2024 Faktúra
1240003381 výmena plast, skrine na BA430 a výmena batérií v repeatroch R1 a R2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Yunex, s. r. o. 53684141 300,00 € 03.05.2024 23.05.2024 Faktúra
1240003382 oprava a výmena na BA421, BA563, BA322 a BA444 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Yunex, s. r. o. 53684141 6 115,00 € 03.05.2024 23.05.2024 Faktúra
1240003383 výmena poškodeného návestidla na BA302 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Yunex, s. r. o. 53684141 646,80 € 03.05.2024 23.05.2024 Faktúra
1240003384 výmena napájacieho kábla radiča na BA223 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Yunex, s. r. o. 53684141 5 200,00 € 03.05.2024 23.05.2024 Faktúra
1240003385 výmena winmagov a batérií v repeatroch Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Yunex, s. r. o. 53684141 10 115,70 € 03.05.2024 23.05.2024 Faktúra
1240003388 výmena dopytového tlačidla na BA367, výmena LED elektroniky na BA270 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Yunex, s. r. o. 53684141 1 322,00 € 03.05.2024 23.05.2024 Faktúra