Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260006492 E-kupóny v celkovej hodnote / Total value of credit Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 17 245,05 € 03.08.2026 28.08.2026 Faktúra
1260006546 Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu verejných toaliet v budove NR a toaliet v administravnej časti - v zmysle CP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 957,74 € 03.08.2026 28.08.2026 Faktúra
1260006547 Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu výpadkov el.prúdu - v zmysle CP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 726,01 € 03.08.2026 28.08.2026 Faktúra
1260006515 Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu výpadkov el.prúdu,nefunkčnéj kanalizácie a vytápania cez rozvody ÚK - v zmysle CP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 860,26 € 03.08.2026 28.08.2026 Faktúra
1260006512 Fakturujeme Vám: opravu brány a strechy do objektu - v zmysle CP v objekte: Krajná 19 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 4 125,14 € 03.08.2026 28.08.2026 Faktúra
1260006514 Fakturujeme Vám: opravu toaliet v budove - v zmysle CP v objekte: Laurinská 20/DPOH Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 607,78 € 03.08.2026 28.08.2026 Faktúra
1260006545 Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu nefunkčného EZS - v zmysle CP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 964,28 € 03.08.2026 28.08.2026 Faktúra
1260006513 Fakturujeme Vám: búracie práce v suteréne - v zmysle CP v objekte: Nová radnica Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 2 493,53 € 03.08.2026 28.08.2026 Faktúra
1260006511 Fakturujeme Vám: opravu toalety v budove PP, mezanín,wc ženy - v zmysle CP v objekte: Primaciálny palác Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 761,43 € 03.08.2026 28.08.2026 Faktúra
1260006489 Fakturujeme Vám: prenájom odvlhčovača a zaškolenie resp.obsluhu - v zmysle CP v objekte: Laurinská 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 604,50 € 03.08.2026 28.08.2026 Faktúra
1260006548 Fakturujeme Vám: prekládku klimatizačnej jednotky a čistenie KJ - v zmysle CP v objekte: Záporožská 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 335,54 € 03.08.2026 28.08.2026 Faktúra
1260006450 Mandátny certifikát 1R. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Disig, a.s. 35975946 442,80 € 03.08.2026 28.08.2026 Faktúra
1260006456 Měsíčný poplatok za služby skenovacích áut za 7/26 (5. zo 48) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Iterait a.s. 07405821 11 250,00 € 03.08.2026 28.08.2026 Faktúra
1260006569 Asanácia živočfšnych škodcov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 2 958,43 € 03.08.2026 28.08.2026 Faktúra
1260006566 Asanácia živočíšnych škodcov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 1 599,49 € 03.08.2026 28.08.2026 Faktúra
1260006535 Upratovacie a čistiace práce (júl/2026) v zmysle Rámcovej Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Enfield, s.r.o. 47216174 5 125,64 € 03.08.2026 28.08.2026 Faktúra
1260006453 Stočné - variabilná zložka 30.06.26 - 29.07.26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 966,03 € 03.08.2026 28.08.2026 Faktúra
1260006467 Zrážky - variabilná zložka 01.07.26 - 31.07.26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 113,97 € 03.08.2026 28.08.2026 Faktúra
1260006469 Zrážky - variabilná zložka 01.07.26 - 31.07.26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 202,19 € 03.08.2026 28.08.2026 Faktúra
1260006557 SaaS Licencia na obdobie od 25.6.-24.7.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, s.r.o. 36232734 2 583,00 € 03.08.2026 28.08.2026 Faktúra
1260006465 Zrážky - variabilná zložka 01.07.26 - 31.07.26 Batkova 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 556,85 € 03.08.2026 31.08.2026 Faktúra
1260006464 Stočné - variabilná zložka 27.06.26 - 26.07.26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 926,17 € 03.08.2026 31.08.2026 Faktúra
1260006581 1 Výroba, montáž a demontáž Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Klub slovenských turistov 00688312 218,84 € 03.08.2026 31.08.2026 Faktúra
1260006586 Údržba samozavlažovacích kvetináčov 07/2026, originál OBJ + KL k OBJ pri FA 1260004800 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Flóra Bratislava SK, s.r.o. 47694769 8 980,23 € 03.08.2026 01.09.2026 Faktúra
1260006531 FIX Internet a Dáta Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 O2 Business Services, a. s. 50087487 131,61 € 03.08.2026 01.09.2026 Faktúra
1260006563 Rajo Smotana do kávy 10 x 9,8 ml Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 18,57 € 03.08.2026 01.09.2026 Faktúra
1260006490 Maresi Original 250 g Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 50,52 € 03.08.2026 01.09.2026 Faktúra
1260006517 Rajo Smotana do kávy 10 x 9,8 ml Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 70,86 € 03.08.2026 01.09.2026 Faktúra
1260006590 Parkovanie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOPIN, sr.o. 45643423 242,70 € 03.08.2026 01.09.2026 Faktúra
1260006529 Doprava - taxi Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOPIN, sr.o. 45643423 132,22 € 03.08.2026 01.09.2026 Faktúra