Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1250008181 Štvrťročná kontrola EPS, doprava, KC Repuls Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 L-tes, spol. s.r.o. 31440860 389,18 € 07.10.2025 21.10.2025 Faktúra
1250008179 Výmena záložného zdroja PFM 3350-1500 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 L-tes, spol. s.r.o. 31440860 246,00 € 07.10.2025 21.10.2025 Faktúra
1250008148 prezutie pneu BT 586 HT Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 43,05 € 07.10.2025 21.10.2025 Faktúra
1250008183 repre Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 33,45 € 07.10.2025 22.10.2025 Faktúra
1250008182 repre Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 97,25 € 07.10.2025 22.10.2025 Faktúra
1250008177 repre Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 73,57 € 07.10.2025 22.10.2025 Faktúra
1250008188 repre Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 103,76 € 07.10.2025 22.10.2025 Faktúra
1250008174 Včelárske aktivity Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dedinský Dušan - VČELÁRSTVO 11665181 369,00 € 07.10.2025 23.10.2025 Faktúra
1250008167 Hlavné mesto stojany Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 747,43 € 07.10.2025 23.10.2025 Faktúra
1250008165 Letáky,nálepky,etikety,plagáty Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 710,09 € 07.10.2025 23.10.2025 Faktúra
1250008166 CTL Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 811,80 € 07.10.2025 23.10.2025 Faktúra
1250008173 služby pevne siete 09/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 382,09 € 07.10.2025 02.11.2025 Faktúra
1250008150 servis a odborné prehliadky zdvihacich zariadení umiestnených v DPOH na Laurinskej č. 20, 09/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. 46817671 86,10 € 07.10.2025 02.11.2025 Faktúra
1250008149 servis a odborné prehliadky zdvíhacích zariadení umiestnených v DPOH na Gorkého č. 17, 09/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. 46817671 430,50 € 07.10.2025 03.11.2025 Faktúra
1250008147 Vypracovanie PD "Rekonštrukcia objektu B - Hlinícka 3" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ján Hromek 14088461 12 300,00 € 07.10.2025 05.11.2025 Faktúra
1250008184 oprava poškodeného ostrovčeka ul. Tomášikova Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Cestné prvky, s.r.o. 46875891 365,00 € 07.10.2025 05.11.2025 Faktúra
1250008171 deratizácia - Bajzová 8/a podzemné garáže/CO kryt Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 226,32 € 07.10.2025 05.11.2025 Faktúra
1250008172 deratizácia - Holíčska 2 škola Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 150,55 € 07.10.2025 05.11.2025 Faktúra
1250008170 deratizácia - Polereckého 1,Kolmá,Hrobákova 3 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 293,38 € 07.10.2025 05.11.2025 Faktúra
1250008168 deratizácia - Pribišova 8, Donská 62, Mýtna 31, Slov.nábr.Devín-amfit.-reš. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 368,51 € 07.10.2025 05.11.2025 Faktúra
1250008185 Montáž segreganých prvkov OBJ+KL pri KDF1250005036 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mobilita, s.r.o. 35693011 2 064,86 € 07.10.2025 05.11.2025 Faktúra
1250008186 Signálny segregačný prvok Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mobilita, s.r.o. 35693011 2 216,46 € 07.10.2025 05.11.2025 Faktúra
1250008176 Bratislavská mestská dlažba OBJ + Kl pri KDF 1250007458 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CITY STONE DESIGN s.r.o. 47978929 6 659,72 € 07.10.2025 05.11.2025 Faktúra
1250008189 Poskytnutie služby 09/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Best in Parking - Slovakia s.r.o. 50118714 4 119,27 € 07.10.2025 05.11.2025 Faktúra
1250008175 Parkovanie starostov 09/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Best in Parking - Slovakia s.r.o. 50118714 50,80 € 07.10.2025 05.11.2025 Faktúra
1250008152 vodné Husova, 06.09.2025 - 05.10.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 85,14 € 07.10.2025 05.11.2025 Faktúra
1250008151 vodné K lomu (Opavská) 12002, 06.09.2025 - 05.10.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 24,77 € 07.10.2025 06.11.2025 Faktúra
1250008155 elektrina 10/2025, Kopčianska 3 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 80,00 € 07.10.2025 07.11.2025 Faktúra
1250008157 elektrina 10/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 673,50 € 07.10.2025 07.11.2025 Faktúra
1250008159 elektrina 10/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 7 435,00 € 07.10.2025 07.11.2025 Faktúra