Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260002917 elektrina vyúčt. 01.01.2026-04.03.2026, Muchovo nám. 6 byt B.8.5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 37,84 € 17.04.2026 15.05.2026 Faktúra
1260002907 Vyjadrenie k existencii sietí Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 24,60 € 17.04.2026 15.05.2026 Faktúra
1260002904 Spolu za dodávku a distribúciu elektriny s DPH Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 2,13 € 17.04.2026 18.05.2026 Faktúra
1260002891 Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 26VF-0111 Ubytovanie Cyprus - Kovárová SE Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 WINGS, s.r.o. 31365698 -386,00 € 16.04.2026 24.04.2026 Faktúra
1260002865 účastnícky poplatok za ONLINE odborný seminár 2- dňový kurz: Hĺbková sonda do správneho konania Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PROEKO s.r.o. 35900831 218,00 € 16.04.2026 24.04.2026 Faktúra
1260002859 drogéria Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MAJSTER PAPIER, s.r.o. 31347525 2 449,62 € 16.04.2026 24.04.2026 Faktúra
1260002884 vyúčtovanie za zúčtovacie obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024 za dodávky elektriny, Kopčianska 88 byt č.23 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 G&E Trading, a.s. 50131711 -351,96 € 16.04.2026 27.04.2026 Faktúra
1260002885 vyúčtovanie za zúčtovace obdobie od 08.08.2024 do 31.12.2024 za dodávku elektriny, Kopčianska 88 byt č. 73 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 G&E Trading, a.s. 50131711 -133,32 € 16.04.2026 27.04.2026 Faktúra
1260002883 Office TV Start,Office Internet 1000 ,Nájomné za WiFi modem 11.04.2026 - 10.05.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 31,56 € 16.04.2026 28.04.2026 Faktúra
1260002882 Búdková internet 03/2026 11.04.2026 - 10.05.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 28,71 € 16.04.2026 28.04.2026 Faktúra
1260002853 provízia za úhradu parkovného 3/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 TransData s.r.o. 35741236 971,45 € 16.04.2026 28.04.2026 Faktúra
1260002871 Vypracovanie znaleckého posudku 6/26 vo veci: stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti: pozemky Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Jana Bendžalová, PhD. - znalec 50730231 1 184,00 € 16.04.2026 28.04.2026 Faktúra
1260002890 Konzultácie a služby Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 INTELSOFT spol. s r.o. 31339913 8 364,00 € 16.04.2026 28.04.2026 Faktúra
1260002854 náklady strediska prevádzky a kontroly parkovania za mesiac marec 2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PAAS s.r.o. 35738880 363 111,63 € 16.04.2026 30.04.2026 Faktúra
1260002856 bežné náklady na poskytovanie služieb parkoviska Hlavná stanica, Lunapark a Železná studnička za 3/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PAAS s.r.o. 35738880 10 590,90 € 16.04.2026 30.04.2026 Faktúra
1260002857 personálne náklady + podiel správnej réžie (správa parkovísk) 03/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PAAS s.r.o. 35738880 18 915,85 € 16.04.2026 30.04.2026 Faktúra
1260002855 refakturacia mzdových nákladov zamestnancov POD 03/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PAAS s.r.o. 35738880 45 534,81 € 16.04.2026 30.04.2026 Faktúra
1260002864 Všeobecná právna úprava prvostupňového správneho konania, 10.4.2026, 2XMAG (Lencesova, Bella Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pro Seminar, s.r.o. 53269888 221,40 € 16.04.2026 30.04.2026 Faktúra
1260002851 za vypracovanie rozpočtu a VV NKP Kaplnka sv. Jakuba - sanačné práce MPR Bratislava - Námstie nežnej revolúcie parc.č. 21335/10, 21335/23, Bratislava Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Eva Bachorecová - obchodná činnosť 37836820 688,80 € 16.04.2026 30.04.2026 Faktúra
1260002858 paušálny poplatok za správu garáže L.Fullu za 03/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PAAS s.r.o. 35738880 1 476,00 € 16.04.2026 30.04.2026 Faktúra
1260002879 spotreba elektrickej energie za 1. štvrťrok 2026 v budove Technopol Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 TECHNOPOL SERVIS, a.s. 35700840 36,99 € 16.04.2026 07.05.2026 Faktúra
1260002874 Office 365 Extra File Storage Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SOFTIP, a.s. 36785512 44,28 € 16.04.2026 07.05.2026 Faktúra
1260002881 Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o dielo č. MAGZBR2500368 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MBM-GROUP, a.s. 36740519 24 175,51 € 16.04.2026 15.05.2026 Faktúra
1260002876 Banán 1ks l. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 30,52 € 16.04.2026 15.05.2026 Faktúra
1260002866 Kukkonia UHT Mlieko 3,5% 1 l Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 52,11 € 16.04.2026 15.05.2026 Faktúra
1260002867 Banán 1ks l. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 33,77 € 16.04.2026 15.05.2026 Faktúra
1260002861 nájomné za nehnuteľnosti v správe SVP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 36022047 149 967,80 € 16.04.2026 15.05.2026 Faktúra
1260002862 Fakturujeme Vám na základe preberacĺch protokolov v zmysie Rámcovej dohody č.MAGTS2400021 a OBZ2600616. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s. r. o. 45917833 1 620,54 € 16.04.2026 15.05.2026 Faktúra
1260002863 Fakturujeme Vám na základe preberacĺch protokolov v zmysle Rámcovej dohody č.MAGTS2400021 a OBZ2600600. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s. r. o. 45917833 5 214,14 € 16.04.2026 15.05.2026 Faktúra
1260002878 Na základe Rámcovej dohody podľa objednávky OBZ2600840 Mimoriadne upratovacie práce 3/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Special Service International SK s. r. o. 47961066 2 998,35 € 16.04.2026 15.05.2026 Faktúra