Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260005547 Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu vytápania cez poškodenú vaničku v sprchovom kúte v byte č.20 - v zmysle CP, Budyšínska 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 819,00 € 07.07.2026 24.07.2026 Faktúra
1260005554 Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu elektroinštalácie v byte č.18 - v zmysle CP, Rezedová 3 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 182,18 € 07.07.2026 24.07.2026 Faktúra
1260005551 Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu nefunkčného kúrenia v byte č.116 - v zmysle CP, Kopčianska 86 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 99,66 € 07.07.2026 24.07.2026 Faktúra
1260005549 Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu súčinnosť pri výmene radiátorov v byty č.51 - v zmysle CP, Tománková 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 121,78 € 07.07.2026 24.07.2026 Faktúra
1260005553 Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu nefunkčnej dvojplatničky v byte č.221 - v zmysle CP, Rezedová 3 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 135,85 € 07.07.2026 24.07.2026 Faktúra
1260005550 Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu elektroinštalácie v byte č.190 - v zmysle CP, Rezedová 3 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 137,90 € 07.07.2026 24.07.2026 Faktúra
1260005552 Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu nefunkčného kotla v byte Č.3B - v zmysle CP, Hradská 140B Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 400,25 € 07.07.2026 24.07.2026 Faktúra
1260005607 Zabezpečovanie činnosti technika požiarnej ochrany 06/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Bc. Karolína Jastrabíková SERVIS PO A BOZP 37122991 238,16 € 07.07.2026 24.07.2026 Faktúra
1260005592 Fa za odstránenie závad bleskozvodu v objekte CVČ Štefánikova 39, BA. Celkova cena bez DPH - 1887,73 € -na základe Rámcovej zmluvy MAGSP2400041 a objednávky OBZ2600431 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Interiér 48 s. r. o. 44547234 1 881,25 € 07.07.2026 27.07.2026 Faktúra
1260005577 Zrážky - variabilná zložka 01.06.26 - 30.06.26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 196,86 € 07.07.2026 29.07.2026 Faktúra
1260005581 Stočné - variabilná zložka 30.05.26 - 29.06.26 Primaciálne nám. 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 855,03 € 07.07.2026 29.07.2026 Faktúra
1260005578 Zrážky - variabilná zložka 01.06.26 - 30.06.26 primacialne námestie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 110,40 € 07.07.2026 29.07.2026 Faktúra
1260005591 Č . dodac í ho listu: 745260602039414/02.06.2026 Market Bratislava - Ru ž inov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. 35838949 896,45 € 07.07.2026 29.07.2026 Faktúra
1260005575 Údržba vismo Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 WEBHOUSE, s.r.o. 25327054 750,00 € 07.07.2026 29.07.2026 Faktúra
1260005605 psychologicke poradenstvo 6/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 IPčko 42261791 592,00 € 07.07.2026 29.07.2026 Faktúra
1260005570 Fakturujeme Vám v zmysle Rámcovej dohody MAGSP2400030 zo dňa 09.01.2025 a Objednávky číslo OBZ2600287 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BATEA-STAV, s.r.o. 35739312 8 221,46 € 07.07.2026 29.07.2026 Faktúra
1260005573 Fakturujeme Vám v zmysle Rámcovej dohody MAGSP2400030 zo dňa 09.01.2025 a Objednávky číslo OBZ2600754 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BATEA-STAV, s.r.o. 35739312 8 660,21 € 07.07.2026 29.07.2026 Faktúra
1260005572 Fakturujeme Vám v zmysle Rámcovej dohody MAGSP2400030 zo dňa 09.01.2025 a Objednávky číslo OBZ2600653 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BATEA-STAV, s.r.o. 35739312 9 627,20 € 07.07.2026 29.07.2026 Faktúra
1260005559 Prenájom dátového okruhu s rozohraním 06/26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RAINSIDE s.r.o. 31386946 86,10 € 07.07.2026 29.07.2026 Faktúra
1260005623 Fa za požiarnu revíziu na objektoch Bajzova 8A, Dudvážska 6,Budyšínska 1 CO kryt.- na základe uzavretej Rámcovej zmluvy č. MAGSP2400041 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Interiér 48 s. r. o. 44547234 683,38 € 07.07.2026 31.07.2026 Faktúra
1260005571 Fakturujeme Vám v zmysle Rámcovej dohody MAGSP2400030 zo dňa 09.01.2025 a Objednávky číslo OBZ2601246 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BATEA-STAV, s.r.o. 35739312 3 265,84 € 07.07.2026 31.07.2026 Faktúra
1260005602 služby pevnej siete 06/2026 - MsP /2391092308 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 330,87 € 07.07.2026 31.07.2026 Faktúra
1260005597 Služby pevnej siete 06/2026 // 4172737101 - kolektory Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 340,46 € 07.07.2026 31.07.2026 Faktúra
1260005599 SLužby mobilnej siete 05/26 // 310772221J Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 52,84 € 07.07.2026 31.07.2026 Faktúra
1260005604 3CX -06/2026 /2391092302 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 035,39 € 07.07.2026 31.07.2026 Faktúra
1260005601 Duct sharing+APN 06/2026 //2391092310 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 375,31 € 07.07.2026 31.07.2026 Faktúra
1260005603 služby pevnej siete 06/2026 //2391092305 -kolektory Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 632,12 € 07.07.2026 31.07.2026 Faktúra
1260005565 Žiadatel Daniela Špačková Vaše referencie : Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Lyreco CE, SE 35958120 184,82 € 07.07.2026 31.07.2026 Faktúra
1260005566 BX12 LYRECO GRAFITOVÁ CERUZKA GUMA HB Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Lyreco CE, SE 35958120 98,62 € 07.07.2026 31.07.2026 Faktúra
1260005568 Žiadatel Silvia Turská Vaše referencie : 202600057 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Lyreco CE, SE 35958120 196,06 € 07.07.2026 31.07.2026 Faktúra