Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260002400 Hlavné mesto stojany_1ks / parkovanie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 36,90 € 08.04.2026 28.04.2026 Faktúra
1260002395 CTL_BAM_2026_Č SOB maraton_45ks Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 250,92 € 08.04.2026 28.04.2026 Faktúra
1260002398 Hlavné mesto stojany_2ks /námestie SNP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 73,80 € 08.04.2026 28.04.2026 Faktúra
1260002399 letak A5 - Cyklo Mlynske nivy_450ks Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 95,94 € 08.04.2026 28.04.2026 Faktúra
1260002396 Výroba tabule - Prugerka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 323,49 € 08.04.2026 28.04.2026 Faktúra
1260002397 letak 5000 ks - pýtajte sa primátora Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 750,30 € 08.04.2026 28.04.2026 Faktúra
1260002403 CTL Beh Devín Bratislava Starz_18ks Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 265,68 € 08.04.2026 28.04.2026 Faktúra
1260002401 ks dibondove tabulky 192x300 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 199,26 € 08.04.2026 28.04.2026 Faktúra
1260002402 Hlavné mesto stojany_1ks / Obnova Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 36,90 € 08.04.2026 28.04.2026 Faktúra
1260002495 Sťahovacie služby 06.03.2026 3 pracovnici Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Domov sv. Jána z Boha, n.o. 45735816 204,00 € 08.04.2026 28.04.2026 Faktúra
1260002496 Fakturujeme Vám na základe Vašej objednávky č. SSV/ODB/26/05 25.03.2026 za st'ahovacie práce: Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Domov sv. Jána z Boha, n.o. 45735816 482,80 € 08.04.2026 28.04.2026 Faktúra
1260002460 Zrážky 03/2026, Vrakuňa, Lamač, Ružinov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 71 439,49 € 08.04.2026 30.04.2026 Faktúra
1260002417 Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu výpadku el.prúdu v byte č.71 v zmysle CP, Kopčianska 88 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 63,46 € 08.04.2026 30.04.2026 Faktúra
1260002452 Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu nefunkčného kúrenia v byte č.61 v zmysle CP, Tománková 7 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 103,12 € 08.04.2026 30.04.2026 Faktúra
1260002456 Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu opravu vstupnej brány v BD - v zmysle CP, Tománková 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 59,11 € 08.04.2026 30.04.2026 Faktúra
1260002418 Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu nefunkčného plyn.kotla v byte č.2A v zmysle CP, Hradská 140A Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 3 110,76 € 08.04.2026 30.04.2026 Faktúra
1260002444 Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu elektroinštalácie v byte č.36 v zmysle CP, Rezedová 3 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 142,41 € 08.04.2026 30.04.2026 Faktúra
1260002447 Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu nefunkčného kúrenia v byte č.12 v zmysle CP, Tománková 7 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 389,89 € 08.04.2026 30.04.2026 Faktúra
1260002428 Fakturujeme Vám v zmysle Rámcovej dohody MAGSP2400030 zo dňa 09.01.2025 a Objednávky číslo OBZ2600170, Rekonštrukcia bytu č. 22 v BD Dvojkrížna 4 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BATEA-STAV, s.r.o. 35739312 14 244,25 € 08.04.2026 30.04.2026 Faktúra
1260002439 Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu výpadku el.prúdu v byte č.66 v zmysle CP, Kopčianska 88 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 64,36 € 08.04.2026 30.04.2026 Faktúra
1260002442 Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu nefunkčného osvetlenia na 11.poschodí v zmysle CP, Kopčianska 88 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 173,84 € 08.04.2026 30.04.2026 Faktúra
1260002443 Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu nefunkčného plyn.kotla v byte č.5A v zmysle CP, Hradská 140A Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 240,96 € 08.04.2026 30.04.2026 Faktúra
1260002422 Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu opravu vstupnej brány,sprístupnenie JOP skrine v BD - v zmysle CP, Kopčianska 88 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 187,46 € 08.04.2026 30.04.2026 Faktúra
1260002454 Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu nefunkčného kúrenia v byte č.75 v zmysle CP, Tománková 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 73,86 € 08.04.2026 30.04.2026 Faktúra
1260002390 Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu poškodených vstupných dverí v byte č.95 - v zmysle CP, Kopčianska 88 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 149,29 € 08.04.2026 30.04.2026 Faktúra
1260002416 Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu nefunkčného osvetlenia a nefunkčného zatvárania balkóna v byte č.51 v zmysle CP, Tománková 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 234,50 € 08.04.2026 30.04.2026 Faktúra
1260002445 Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu nefunkčného plyn.kotla v byte č.4A v zmysle CP, Hradská 140A Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 254,85 € 08.04.2026 30.04.2026 Faktúra
1260002453 Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu nefunkčného kúrenia a vytápania v byte č.112 - v zmysle CP, Kopčianska 88 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 283,26 € 08.04.2026 30.04.2026 Faktúra
1260002389 Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu vytápania miestnosti pre upratovačku v BD - v zmysle CP, Tománková 7 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 166,11 € 08.04.2026 30.04.2026 Faktúra
1260002463 Zrážky 03/2026, Podunaj.Biskupice,Devínska Nová Ves Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 52 030,71 € 08.04.2026 30.04.2026 Faktúra