Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260001394 odvoz KO 02/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. 00681300 2 925 119,27 € 02.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001390 Papier kop. biely A4/80g/500ks GO COPY Allround Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 1 772,43 € 02.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001327 údržba zelene podľa objednávky OBZ2502677 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 430,50 € 02.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001326 údržba zelene podľa objednávky OBZ2501867 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 8 156,96 € 02.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001355 Štvrťročná kontrola EPS za 1. kvartál 2026, Dom Hudby Panenská 11 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Security systems s.r.o. 44295588 867,15 € 02.03.2026 08.04.2026 Faktúra
1260001374 Zrážky 02/2026, Batkova 1188/2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 502,05 € 02.03.2026 08.04.2026 Faktúra
1260001281 kompatibilná páska do tlačiarne Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ledum Kamara SK s. r. o. 48158836 71,63 € 27.02.2026 05.03.2026 Faktúra
1260001311 náklady spojené s poskytnutím vyjadrenia ku existencii telekomunikačných zariadení siete Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 46,13 € 27.02.2026 05.03.2026 Faktúra
1260001279 Prepravná a pohotovostná služba pre ZKN Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CityRent, s.r.o. 50713477 3 075,00 € 27.02.2026 05.03.2026 Faktúra
1260001305 letenky PARÍŽ - Zachar Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 WINGS, s.r.o. 31365698 583,00 € 27.02.2026 09.03.2026 Faktúra
1260001312 pres.hlas.zar. a tech.dozor pri MsZ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 V-AKTUAL s.r.o. 35924641 861,00 € 27.02.2026 09.03.2026 Faktúra
1260001303 oprava a údržba BT170HJ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 1 061,21 € 27.02.2026 10.03.2026 Faktúra
1260001297 oprava a údržba BT698HU Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 8 403,82 € 27.02.2026 10.03.2026 Faktúra
1260001302 oprava a údržba BT170HJ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 1 673,64 € 27.02.2026 10.03.2026 Faktúra
1260001300 oprava a údržba BL668TY Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 12,36 € 27.02.2026 10.03.2026 Faktúra
1260001251 oprava zdrojov BEFA na dopravnej centrále Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Yunex, s. r. o. 53684141 1 822,50 € 27.02.2026 11.03.2026 Faktúra
1260001253 Oprava po dopravných nehodách na BA301,319,223,360,390,619,323 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Yunex, s. r. o. 53684141 9 795,07 € 27.02.2026 11.03.2026 Faktúra
1260001271 oprava a údržba AA989JG Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 114,72 € 27.02.2026 11.03.2026 Faktúra
1260001265 reklamné a propagačné predmety Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Sketch s. r. o. 54087988 3 366,19 € 27.02.2026 11.03.2026 Faktúra
1260001263 vodné K lomu (Opavská) 12002, 25.01.2026 - 24.02.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 24,76 € 27.02.2026 11.03.2026 Faktúra
1260001257 elektródy pre Lifepak 500/ Lifepak 1000/ Lifepak 12/Lifepak 15/Lifepak 20 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Spencer Medical s.r.o. 51436817 287,00 € 27.02.2026 11.03.2026 Faktúra
1260001275 Vzdelávanie v oblasti závislostí a spoluzávislostí realizované dňa 15.1.2026 - Vzdelávanie v oblasti závislostí a spoluzávislostí pre RETEST (Podporné skupiny pre blízke osoby závislých ľudí, pravidelné celoročné vzdelávanie v zmysle Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mgr. art. Ľubica Fandl Drangová 48043141 110,00 € 27.02.2026 11.03.2026 Faktúra
1260001264 Vyčerpanie kalov zo septiku na chate Donovaly Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MIROKAL s. r. o. 54567653 848,70 € 27.02.2026 11.03.2026 Faktúra
1260001294 zmluvný servis výťahov 02/2026, Primaciálne nám.1, Uršulínska 6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OTIS Výťahy, s.r.o 35683929 164,28 € 27.02.2026 11.03.2026 Faktúra
1260001296 zmluvný servis výťahov 02/2026, Primaciálne nám.1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OTIS Výťahy, s.r.o 35683929 202,00 € 27.02.2026 11.03.2026 Faktúra
1260001295 zmluvný servis výťahov 02/2026, Primaciálne nám.1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OTIS Výťahy, s.r.o 35683929 130,31 € 27.02.2026 11.03.2026 Faktúra
1260001269 Mesačný poplatok za prevádzku jednotky EXCLUSIVE 02/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Xmarton Slovakia s. r. o. 52627349 537,82 € 27.02.2026 11.03.2026 Faktúra
1260001259 zabezpečenie priameho prenosu a záznamu a titulkovania z jednodňového zasadnutia MsZ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Streaming s. r. o. 57434077 393,00 € 27.02.2026 11.03.2026 Faktúra
1260001266 Vzdelávanie v oblasti závislostí a spoluzávislostí pre RETEST realizované v dňoch 29.1. a 26.2.2026, (Podporné skupiny pre blízke osoby závislých ľudí, pravidelné celoročné vzdelávanie) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Martin Valentíny Terapia - DA 48217492 220,00 € 27.02.2026 11.03.2026 Faktúra
1260001276 Urbanscapes 2026 - Ostrava Zpusoby obnovy trvalkovych vysadeb a strategie k jejich udrzatelnosti, 2/2026, 6xMAG (Pusova, Hammerova, Krajnakova, Ferencucha, Langer, Psenakova) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z.s. 44684932 734,75 € 27.02.2026 11.03.2026 Faktúra