Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260006293 vrecká - posuvný uzáver 230x300mm Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 2 Zet s.r.o. 36676705 43,75 € 27.07.2026 12.08.2026 Faktúra
1260006294 vrecká - posuvný uzáver 400x400, priložená je správna opravená FA bez ceny dopravy Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 2 Zet s.r.o. 36676705 66,15 € 27.07.2026 12.08.2026 Faktúra
1260006290 vykonanie kontroly EPS v objekte Centrum pre deti a rodiny REPULS Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 L-tes, spol. s.r.o. 31440860 123,91 € 27.07.2026 12.08.2026 Faktúra
1260006266 drogéria Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MAJSTER PAPIER, s.r.o. 31347525 1 068,21 € 27.07.2026 13.08.2026 Faktúra
1260006281 Náter zábradlia na Trnavskej ceste-pred zimným štádiónom a pri čerp.stanici Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Športový klub IAMES Bratislava 00688967 7 321,05 € 27.07.2026 19.08.2026 Faktúra
1260006279 Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu montáž presklennej vývesnej vitríny v BD - v zmysle CP, Trenčianska 8 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 464,00 € 27.07.2026 19.08.2026 Faktúra
1260006287 Hriankovač Tefal TT1A1830 2-S lot Black, Kávovar na kapsule Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alza.sk s. r. o. 36562939 113,90 € 27.07.2026 19.08.2026 Faktúra
1260006276 Fakturujeme Vám: vyčistenie a odčerpanie nádrže, výrobu prekrývanej mreže - v zmysle CP v objekte: Technická 6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 4 533,58 € 27.07.2026 19.08.2026 Faktúra
1260006275 Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu lokalizovanie vytápania NP - v zmysle CP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 67,06 € 27.07.2026 19.08.2026 Faktúra
1260006277 Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu nefunkčného osvetlenia - v zmysle CP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 132,00 € 27.07.2026 19.08.2026 Faktúra
1260006274 Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu zabezpečenie objektu proti vstupu nažiadúcich osôb - v zmysle CP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 1 169,56 € 27.07.2026 19.08.2026 Faktúra
1260006278 Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu výpadku el.prúdu v budove - v zmysle CP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 420,83 € 27.07.2026 19.08.2026 Faktúra
1260006273 Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu sprístupnenie,kontrolu,odčerpanie vody a odpis vodomernej šachty - v zmysle CP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 515,44 € 27.07.2026 19.08.2026 Faktúra
1260006284 Na zaklade ramcovej zmluvy MAGSP2400041 a objednavky OBZ2601499 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Interiér 48 s. r. o. 44547234 5 972,60 € 27.07.2026 19.08.2026 Faktúra
1260006292 Radlinského - oprava vozovky Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pittel + Brausewetter s.r.o. 35943653 21 449,14 € 27.07.2026 20.08.2026 Faktúra
1260006291 Palisády - oprava vozovky Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pittel + Brausewetter s.r.o. 35943653 20 612,06 € 27.07.2026 20.08.2026 Faktúra
1260006310 Diagnostika, výmena, oprava poškodených signalizacných káblov na križovatke BA 523 Bosákova - Jantárova cesta. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Yunex, s. r. o. 53684141 14 523,12 € 27.07.2026 20.08.2026 Faktúra
1260006308 Oprava káblovej poruchy na križovatke BA 612 Račianskej mýto Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Yunex, s. r. o. 53684141 7 976,89 € 27.07.2026 20.08.2026 Faktúra
1260006309 Opravy po dopr. nehodách Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Yunex, s. r. o. 53684141 4 452,02 € 27.07.2026 20.08.2026 Faktúra
1260006307 Výmena vadných LED vložiek Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Yunex, s. r. o. 53684141 2 378,45 € 27.07.2026 20.08.2026 Faktúra
1260006311 Malé opravy po dopravných nehodách v BA Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Yunex, s. r. o. 53684141 6 100,25 € 27.07.2026 20.08.2026 Faktúra
1260006270 Dodávka a montáž dopravných značiek - Trnavská cesta Martinský cintorín. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mobilita, s.r.o. 35693011 3 338,74 € 27.07.2026 20.08.2026 Faktúra
1260006271 Dodávka a montáž dopravných značiek a zariadení - Vnútroblok Odbojárov. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mobilita, s.r.o. 35693011 895,00 € 27.07.2026 20.08.2026 Faktúra
1260006285 Bratislavská mestská dlažba HLADKÁ - Nové zastávky MHD Panónska Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CITY STONE DESIGN s.r.o. 47978929 3 279,67 € 27.07.2026 20.08.2026 Faktúra
1260006295 Notebooky a tašky na NTB Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ARTINIT s. r. o. 46946853 16 998,60 € 27.07.2026 20.08.2026 Faktúra
1260006282 údržbu zelene podra objendávky OBZ2600613 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 8 776,05 € 27.07.2026 20.08.2026 Faktúra
1260006283 údržbu zelene podra objendávky OBZ2600609 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 3 706,63 € 27.07.2026 20.08.2026 Faktúra
1260006316 NTB HP Elitebook 6 G1i 14 s taškou (set) PN: B04F0AV Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 flex-it, s.r.o. 50603698 98 400,00 € 27.07.2026 20.08.2026 Faktúra
1260006298 Vodné Hurbanovo námestie OM00109896 23.06.26 - 22.07.26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 181,60 € 27.07.2026 21.08.2026 Faktúra
1260006333 Vodné Bebravská OM00010692 23.06.26 - 22.07.26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 805,85 € 27.07.2026 21.08.2026 Faktúra