Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260005196 Vyčerpanie kalov zo septiku na chate Donovaly. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MIROKAL s. r. o. 54567653 565,80 € 23.06.2026 23.07.2026 Faktúra
1260005190 PROMO Darček Slovakia Kreksy morská Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 20,81 € 23.06.2026 23.07.2026 Faktúra
1260005194 PROMO Darček Slovakia Kreksy morská Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 24,08 € 23.06.2026 23.07.2026 Faktúra
1260005206 Duplicitná faktúra v NORISE 1230009498 a 1240007317, bude vrátená platba na základe mail. komunikácie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. 00681300 -89,04 € 23.06.2026 27.07.2026 Faktúra
1260005209 údržbu zelene podľa objednávky OBZ2600426 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 1 180,80 € 23.06.2026 28.07.2026 Faktúra
1260005223 údržbu zelene podĺa objednávky OBZ2502054 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 1 244,70 € 23.06.2026 30.07.2026 Faktúra
1260005199 údržbu zelene podra objednávky 0BZ2600427 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 236,16 € 23.06.2026 31.07.2026 Faktúra
1260005224 údržbu zelene podra objednávky 0BZ2502100 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 6 808,85 € 23.06.2026 07.08.2026 Faktúra
1260005183 Fakturujem Vám opravu vstupných dverí do bytového domu Kopčianska 88, Bratislava. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PELUT s.r.o. 52714381 184,50 € 22.06.2026 26.06.2026 Faktúra
1260005181 Orez 100 ks stromov, Devínska cesta 30.05-07.06.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s. r. o. 45917833 19 793,92 € 22.06.2026 26.06.2026 Faktúra
1260005175 Mzdové centrum - ročný prístup Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. 31592503 499,38 € 22.06.2026 01.07.2026 Faktúra
1260005180 kufor vodotesný, 10ks Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 GÜDE Slovakia, s.r.o. 36389862 544,51 € 22.06.2026 01.07.2026 Faktúra
1260005172 Balená voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 99,46 € 22.06.2026 02.07.2026 Faktúra
1260005173 Fakturujeme Vám na základe objednávky č. OBZ2601149, Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Cromwell a. s. 31353746 22 905,02 € 22.06.2026 07.07.2026 Faktúra
1260005178 1. Zdravotné výkony Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s. r. o. 52389413 546,00 € 22.06.2026 07.07.2026 Faktúra
1260005165 Objednávame si u Vás celodenný workshop „Regenerativní práce s kapacitami: od přetížení k udržitelnosti“ pre terénnych pracovníkov Referátu sociálnej podpory v bývaní (Machackova, Szabova, Gronska, Sokolikova, Sabakova, Hankova, Mikulk Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Na Zemi, z.s. 26643073 1 040,00 € 22.06.2026 07.07.2026 Faktúra
1260005160 Technické a produkčné zabezpečenie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 30794544 3 583,29 € 22.06.2026 07.07.2026 Faktúra
1260005174 za zabezpečenie stravovacieho režimu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. 44745982 72,11 € 22.06.2026 07.07.2026 Faktúra
1260005167 Vodné - variabilná zložka 19.05.26 - 18.06.26, Číslo odberu: OM20013745 Adresa odberu: Poľská, 811 07 Bratislava-Staré Mesto Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 201,70 € 22.06.2026 09.07.2026 Faktúra
1260005168 vodné,stočné,zrážky Gessayova 1627/6 - 19.05.26 - 18.06.26 OM00017286 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 85,23 € 22.06.2026 09.07.2026 Faktúra
1260005169 vodné,stočné,zrážky- Hrobákova 1634/3 - 19.05.26 - 18.06.26 OM00094426 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 73,05 € 22.06.2026 09.07.2026 Faktúra
1260005182 kancelárske potreby Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 3,69 € 22.06.2026 17.07.2026 Faktúra
1260005166 kúpa parkovacieho automatu P0272 pre MČ Lamač Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Saba Parking SK s.r.o. 35844256 11 494,35 € 22.06.2026 17.07.2026 Faktúra
1260005171 Preklad s kor.z slovenčiny do angličtiny-normálne Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Tlmočnícka technika.eu s. r. o. 55236081 467,82 € 22.06.2026 20.07.2026 Faktúra
1260005176 Stočné - variabilná zložka 20.05.26 - 19.06.26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 207,23 € 22.06.2026 21.07.2026 Faktúra
1260005177 Vodné, stočné Hodž. námestie 20.05.-19.06.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 582,31 € 22.06.2026 21.07.2026 Faktúra
1260005170 vodné,stočné Haanova B2-46, 19.05.2026 - 18.06.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 105,03 € 22.06.2026 21.07.2026 Faktúra
1260005184 BIO citróny balenie 500 g Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 23,14 € 22.06.2026 22.07.2026 Faktúra
1260005186 Kukkonia UHT Mlieko 3,5% 1 l Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 71,02 € 22.06.2026 22.07.2026 Faktúra
1260005162 Jablká červené Gala 1ks 70+ I. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 24,97 € 22.06.2026 22.07.2026 Faktúra