Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260002733 za dodané cateringové služby na podujatie Zásadný Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. 44745982 3 264,63 € 14.04.2026 30.04.2026 Faktúra
1260002742 Dodávka elektriny 01.03.2026 - 31.03.2026 Cesta na Senec 9001, Hodžovo nám. 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 8 283,24 € 14.04.2026 15.05.2026 Faktúra
1260002735 Poskytnutie prác bežnej údržby a opravy pozemných komunikácií na území HLMSRBA - Trenčianska- prepad vozovky. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pittel + Brausewetter s.r.o. 35943653 21 247,67 € 14.04.2026 15.05.2026 Faktúra
1260002734 Poskytnutie prác bežnej údržby a púravy pozemných komunikácií na území HLMSRBA - Vyspravenie výtlkov teplou zmesou - zimné obdobie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pittel + Brausewetter s.r.o. 35943653 18 750,00 € 14.04.2026 15.05.2026 Faktúra
1260002726 Preklad s kor.z angličtiny do slovenčiny-normálne Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Tlmočnícka technika.eu s. r. o. 55236081 178,29 € 14.04.2026 15.05.2026 Faktúra
1260002747 potraviny Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 23,53 € 14.04.2026 15.05.2026 Faktúra
1260002746 potraviny Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 178,39 € 14.04.2026 15.05.2026 Faktúra
1260002741 Dodávka elektriny 01.03.2026 - 31.03.2026 Kopčianska 90 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 2 083,40 € 14.04.2026 15.05.2026 Faktúra
1260002729 Donovaly , Králiky Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 10 772,36 € 14.04.2026 15.05.2026 Faktúra
1260002740 Dodávka elektriny 01.03.2026 - 31.03.2026 budatínska Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 349,42 € 14.04.2026 15.05.2026 Faktúra
1260002743 Dodávka elektriny 01.03.2026 - 31.03.2026 Jurigovo, Batkova Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 7 183,56 € 14.04.2026 19.05.2026 Faktúra
1260002680 vyúčtovanie provízie za obdobie od 1.9.2024 do 31.12.2025 //Faktúra - opravný doklad č. 2026003 pôvodná faktúra č. 2025012 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bmove Slovakia s.r.o. 54155029 3 359,71 € 13.04.2026 17.04.2026 Faktúra
1260002679 demontáž monitorovacej jednotky BL908RF Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Xmarton Slovakia s. r. o. 52627349 191,27 € 13.04.2026 22.04.2026 Faktúra
1260002700 Čiapka šiltovka LEO žltá Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 REMPO, s.r.o. 35819081 1 741,95 € 13.04.2026 22.04.2026 Faktúra
1260002675 Balená voda - Dolphin 19 l Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 30,32 € 13.04.2026 22.04.2026 Faktúra
1260002695 Balená voda - Dolphin 19 l Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 37,90 € 13.04.2026 22.04.2026 Faktúra
1260002674 Balená voda - Dolphin 19 l Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 52,10 € 13.04.2026 22.04.2026 Faktúra
1260002694 Sanitácia Výdajník na balenú vodu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 27,00 € 13.04.2026 22.04.2026 Faktúra
1260002676 Balená voda - Dolphin 19 l Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 99,46 € 13.04.2026 22.04.2026 Faktúra
1260002677 Sanitácia Výdajník na balenú vodu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 27,00 € 13.04.2026 22.04.2026 Faktúra
1260002678 Balená voda - Dolphin 19 l Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 30,32 € 13.04.2026 22.04.2026 Faktúra
1260002697 monitoring sociálnych sietí 03/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovakia Online s.r.o. 31402445 98,40 € 13.04.2026 22.04.2026 Faktúra
1260002681 Odvoz a likvidácia odpadu 30.03.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BEST Service s. r. o. 47393092 762,60 € 13.04.2026 22.04.2026 Faktúra
1260002701 Skolenie Tvorba Python geoprocesovych scriptov v ArcGIS, 23-24.4.2026, 2xMAG (OSaUC, Januskova, Juhaniakova) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ArcGEO Information Systems spol. s r.o. 31354882 1 574,40 € 13.04.2026 22.04.2026 Faktúra
1260002689 nájomné za prenajaté nebytové priestory 04-06/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DDM Trade, spol. s r.o. 36387371 14 932,31 € 13.04.2026 24.04.2026 Faktúra
1260002696 poplatok za prevádzku jednotky EXCLUSIVE (1 vozidlo) a jednotky STANDARD (34 vozidiel), 04-06/2026, priložená opravená správna FA (jednotková cena za prevádzku jednotky STANDARD) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Xmarton Slovakia s. r. o. 52627349 814,57 € 13.04.2026 24.04.2026 Faktúra
1260002703 dodávku tepelnej energie za obdobie 01.03.-31.03.2026 pre odberné miesta podľa rozpisu. (Šintavská 2) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 2 224,07 € 13.04.2026 28.04.2026 Faktúra
1260002708 dodávku tepelnej energie za obdobie 01.03.-31.03.2026 pre odberné miesta podľa rozpisu. (Hrobákova 3) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 1 471,70 € 13.04.2026 28.04.2026 Faktúra
1260002699 spotreba el.energie za 1.Q2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 1 115,77 € 13.04.2026 28.04.2026 Faktúra
1260002698 za dodané služby za mesiac marec Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovakia Online s.r.o. 31402445 228,78 € 13.04.2026 28.04.2026 Faktúra