Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260004407 zabezpečenie chráneného objektu BD na Muchovom nám 5/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SEGURSA s. r. o. 50172123 344,40 € 01.06.2026 17.06.2026 Faktúra
1260004417 servis a údržba výťahov 05/2026, Gunduličova 10 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 TREVA, s.r.o. 31367291 93,95 € 01.06.2026 17.06.2026 Faktúra
1260004406 Mesačný poplatok za prevádzku jednotky EXCLUSIVE Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Xmarton Slovakia s. r. o. 52627349 547,97 € 01.06.2026 17.06.2026 Faktúra
1260004396 vodné, stočné ,zrážky Polereckého 2611/1 01.05.2026 - 31.05.2026, Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 61,93 € 01.06.2026 19.06.2026 Faktúra
1260004426 Zrážky - Miletičová 5818/WC - 01.05.26 - 31.05.26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 11,64 € 01.06.2026 19.06.2026 Faktúra
1260004395 vodné, stočné, zrážky,Holíčska 3196/2 01.05.2026 - 31.05.2026, Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 167,95 € 01.06.2026 19.06.2026 Faktúra
1260004410 Poplatok za prenájom platobných terminálov 5/26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Papaya POS s.r.o. 47070153 1 234,92 € 01.06.2026 23.06.2026 Faktúra
1260004404 Prekládky (odťah) 05/26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PAAS s.r.o. 35738880 28 434,60 € 01.06.2026 23.06.2026 Faktúra
1260004425 v zmysle objednávky za vykonanú inžiniersku činnost' Obnova a revitalizácia Kochovej záhrady" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ELUCON s. r. o. 53094816 6 642,00 € 01.06.2026 26.06.2026 Faktúra
1260004391 Zrážky, stočné 01.05.26 - 31.05.26, Primaciálne námestie 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 113,97 € 01.06.2026 01.07.2026 Faktúra
1260004394 Zrážky, stočné 01.05.26 - 31.05.26, Primaciálne námestie 1 PP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 202,19 € 01.06.2026 01.07.2026 Faktúra
1260004403 Fakturujeme Vám dle Rámcové dohody o poskytování třída I., ZP_IK_014_2026 315 ks Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SAFE TREES, s.r.o. 26935287 4 062,00 € 01.06.2026 01.07.2026 Faktúra
1260004430 Výťah: 2329049 (01144) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 60,08 € 01.06.2026 01.07.2026 Faktúra
1260004423 Upratovacie a čistiace práce (máj/2026) v zmysle Rámcovej zml. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Enfield, s.r.o. 47216174 5 125,64 € 01.06.2026 01.07.2026 Faktúra
1260004414 prenájom toalety s umývadlom + čistenie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 JOHNNY SERVIS s.r.o. 36238546 71,96 € 01.06.2026 01.07.2026 Faktúra
1260004415 repre Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 99,15 € 01.06.2026 01.07.2026 Faktúra
1260004409 Microsoft 365 - sprava pocitacov pomocou Group Policy a Intune, 25.5.2026, online, 2xMAG (Baxant, Kostka), 2386,2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 GOPAS SR, a.s. 35881674 2 386,20 € 01.06.2026 01.07.2026 Faktúra
1260004390 Zrážky + stočné 01.05.26 - 31.05.26, Dúbravka, Rača, Nové Mesto Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 63 040,78 € 01.06.2026 01.07.2026 Faktúra
1260004385 Zrážky, 01.05.26 - 31.05.26, Staré mesto, Karlova Ves Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 78 649,69 € 01.06.2026 01.07.2026 Faktúra
1260004387 Zrážky + stočné 01.05.26 - 31.05.26, Podunaj.Biskupice,Devínska Nová Ves Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 52 030,71 € 01.06.2026 01.07.2026 Faktúra
1260004398 Stavebné práce: "Poskytnutie prác bežnej údržby a opravy pozemných komunikácií na území Hlavného mesta SR Bratislavy - Revitalizácia dopravných ostrovčekov - Bosákova" 5/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pittel + Brausewetter s.r.o. 35943653 2 932,30 € 01.06.2026 01.07.2026 Faktúra
1260004399 Stavebné práce: "Poskytnutie prác bežnej údržby a opravy pozemných komunikácií na území Hlavného mesta SR Bratislavy - Vyspravenie výtlkov- zimné obdobie" 5/2026. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pittel + Brausewetter s.r.o. 35943653 21 750,00 € 01.06.2026 01.07.2026 Faktúra
1260004400 Stavebné práce: Poskytnutie prác bežnej údržby a opravy pozemných komunikácií na území Hlavného mesta SR Bratislavy - Vyspravenie výtlkov obalovanou zmesou za tepla-zimné obdobie" 5/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pittel + Brausewetter s.r.o. 35943653 18 750,00 € 01.06.2026 01.07.2026 Faktúra
1260004397 Stavebné práce "Poskytnutie prác bežnej údržby a opravy pozemných komunikácií na území Hlavného mesta SR Bratislavy - Revitalizácia dopravných ostrovčekov - Púchovská" 5/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pittel + Brausewetter s.r.o. 35943653 569,40 € 01.06.2026 01.07.2026 Faktúra
1260004389 Zrážky, Štetinova 2 - 01.05.26 - 31.05.26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 36,33 € 01.06.2026 01.07.2026 Faktúra
1260004386 Zrážky, Pastierska 2 - 01.05.26 - 31.05.26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 775,64 € 01.06.2026 01.07.2026 Faktúra
1260004393 Zrážky, Bazovského 1087/4 - 01.05.26 - 31.05.26, Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 68,09 € 01.06.2026 01.07.2026 Faktúra
1260004388 Zrážky, Andrusovova -01.05.26 - 31.05.26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 32,80 € 01.06.2026 01.07.2026 Faktúra
1260004401 notárske úkony 05/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Notársky úrad notára JUDr. Jany Horňákovej 42263441 1 205,65 € 01.06.2026 01.07.2026 Faktúra
1260004431 údržba + opravy výťah Kopčiasnka 88, 01.05.2026-31.05.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 86,30 € 01.06.2026 01.07.2026 Faktúra