Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260004599 upratovanie Ondreja Štefánika 5 / 05 2026 -Objednavky OBZ2600199 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bytový podnik Petržalka, s.r.o. 36821012 530,55 € 03.06.2026 01.07.2026 Faktúra
1260004563 upratovanie Budyšínska 1 / 05 2026 - Objednávka OBZ2600190 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bytový podnik Petržalka, s.r.o. 36821012 545,48 € 03.06.2026 01.07.2026 Faktúra
1260004565 upratovanie Kopčianska 88 /05 2026 - objednávka OBZ2600200 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bytový podnik Petržalka, s.r.o. 36821012 879,63 € 03.06.2026 01.07.2026 Faktúra
1260004597 upratovanie Česká 2-4 / 05 2026 - Objednávka OBZ2600191 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bytový podnik Petržalka, s.r.o. 36821012 438,54 € 03.06.2026 01.07.2026 Faktúra
1260004602 ekonomická a technická správa NP 05/2026 - Objednávka OBP2600130 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bytový podnik Petržalka, s.r.o. 36821012 2 948,00 € 03.06.2026 01.07.2026 Faktúra
1260004603 správa bytov 05/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bytový podnik Petržalka, s.r.o. 36821012 5 112,50 € 03.06.2026 01.07.2026 Faktúra
1260004525 Stočné - variabilná zložka 02.05.26 - 01.06.26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 033,41 € 03.06.2026 02.07.2026 Faktúra
1260004590 Prenájom dátového okruhu s rozohraním Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RAINSIDE s.r.o. 31386946 86,10 € 03.06.2026 02.07.2026 Faktúra
1260004574 PROMO Darček pexeso Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 93,44 € 03.06.2026 02.07.2026 Faktúra
1260004575 E-kupóny v celkovej hodnote / Total value of credit Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 18 159,66 € 03.06.2026 02.07.2026 Faktúra
1260004536 FIX Internet a Dáta -OLO prepoj 06/26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 O2 Business Services, a. s. 50087487 131,61 € 03.06.2026 02.07.2026 Faktúra
1260004537 FIX Internet a Dáta - Komisárky 06/26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 O2 Business Services, a. s. 50087487 212,79 € 03.06.2026 02.07.2026 Faktúra
1260004581 1 20260521_Bremeno 80 - 250 kg_zdvihnutie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PLUSIM spol. s r.o. 35818565 6 034,13 € 03.06.2026 02.07.2026 Faktúra
1260004538 Poskytnutie služby Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Best in Parking - Slovakia s.r.o. 50118714 4 119,27 € 03.06.2026 02.07.2026 Faktúra
1260004539 Parkovanie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Best in Parking - Slovakia s.r.o. 50118714 1 609,60 € 03.06.2026 02.07.2026 Faktúra
1260004540 Parkovanie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Best in Parking - Slovakia s.r.o. 50118714 52,70 € 03.06.2026 02.07.2026 Faktúra
1260004541 Prenájom parku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Best in Parking - Slovakia s.r.o. 50118714 387,45 € 03.06.2026 02.07.2026 Faktúra
1260004580 rádiokomunikačné služby 05/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Technopol International, a.s. 35723343 6 552,33 € 03.06.2026 02.07.2026 Faktúra
1260004543 paušálny mesačný poplatok za poskytované rádiokomunikačné služby, orig. OBJ+KL k OBJ pri FA 1260002350 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Technopol International, a.s. 35723343 206,64 € 03.06.2026 03.07.2026 Faktúra
1260004569 Revitalizácia a modernizácia zeleného ostrovčeka - Ružinovská ul. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pittel + Brausewetter s.r.o. 35943653 69 836,59 € 03.06.2026 03.07.2026 Faktúra
1260004607 Revitalizácia dopravných ostrovčekov - Mamateyova x Šustekova Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pittel + Brausewetter s.r.o. 35943653 10 073,18 € 03.06.2026 03.07.2026 Faktúra
1260004606 Revitalizácia dopravného ostrovčeka - Hanulova (vrátane úpravy cien podľa dodatku č.1) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pittel + Brausewetter s.r.o. 35943653 7 005,76 € 03.06.2026 03.07.2026 Faktúra
1260004605 Revitalizácia dopravného ostrovčeka - Prievozská (vrátane úpravy cien podľa dodatku č.1) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pittel + Brausewetter s.r.o. 35943653 9 304,95 € 03.06.2026 03.07.2026 Faktúra
1260004579 pravidelná odborná prehliadka výťahu v podch. na Hl. stanici BA, 05/2026 Orig. obj + KL k obj je pri faktúre 1260000981 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Martiny, s. r. o. 44723024 418,20 € 03.06.2026 03.07.2026 Faktúra
1260004587 Prevádzka a údržba PS, výťahov, ČS v podch.,05/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Martiny, s. r. o. 44723024 43 470,54 € 03.06.2026 03.07.2026 Faktúra
1260004586 Čistenie v podchodoch pre peších, 05/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Martiny, s. r. o. 44723024 18 413,06 € 03.06.2026 03.07.2026 Faktúra
1260004517 Projekt NS MHD2 - IČ 5/2026 nová el.trať v Petržalke Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 2 263,20 € 03.06.2026 07.07.2026 Faktúra
1260004578 1 20260504_Doprava nad 3,5t(hod) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PLUSIM spol. s r.o. 35818565 6 165,13 € 03.06.2026 07.07.2026 Faktúra
1260004588 E-kupóny v celkovej hodnote / Total value of credit Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 122,88 € 03.06.2026 07.07.2026 Faktúra
1260004593 Maresi Original 250 g Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 50,94 € 03.06.2026 07.07.2026 Faktúra