Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1250002753 Mesačná kontrola EPS, KC Repuls Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 L-tes, spol. s.r.o. 31440860 123,91 € 15.04.2025 30.04.2025 Faktúra
1250002806 pracovná obuv RHODOS S3 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CIBEX, s.r.o. 46491091 221,65 € 15.04.2025 30.04.2025 Faktúra
1250002793 Úzkostné a psychosomatické poruchy u dětí...24.-25.3.2025 - Holečková, Brno Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Společnost Podané ruce o.p.s. 60557621 168,37 € 15.04.2025 07.05.2025 Faktúra
1250002754 tričká s krátkym rukávom Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 nekonečná tlač, s. r. o. 56322232 366,00 € 15.04.2025 07.05.2025 Faktúra
1250002795 Úzkostné a psychosomatické poruchy u dětí...24.-25.3.2025, Brno, 1x MAG Kopecký Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Společnost Podané ruce o.p.s. 60557621 167,80 € 15.04.2025 07.05.2025 Faktúra
1250002808 Elektrická energia sústavy verejného osvetlenia za mesiac marec 2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Technické siete Bratislava, a.s. 54302102 315 008,83 € 15.04.2025 13.05.2025 Faktúra
1250002799 orez stromu Petržalka-Čunovo Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 881,58 € 15.04.2025 13.05.2025 Faktúra
1250002800 výrub stromu Mamateyova Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 277,55 € 15.04.2025 13.05.2025 Faktúra
1250002798 orez,výrub stromu Petržalka-Einsteinova Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 691,06 € 15.04.2025 13.05.2025 Faktúra
1250002801 čistenie-statická doprava BA5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 3 759,35 € 15.04.2025 13.05.2025 Faktúra
1250002802 strojové čistenie cyklotrás BA4 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 114,30 € 15.04.2025 13.05.2025 Faktúra
1250002797 Vytýčenie priebehu inžinierskych sietí v lokalite námestie SNP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 GEODET - ING. BORIS GABURA spol. s r. o. 48150797 1 537,50 € 15.04.2025 13.05.2025 Faktúra
1250002794 Informatívny zákres sietí Námestie Slobody Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 GEODET - ING. BORIS GABURA spol. s r. o. 48150797 861,00 € 15.04.2025 13.05.2025 Faktúra
1250002803 Vytýčenie IS správcami v teréne vrátane poplatkov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 GEODET - ING. BORIS GABURA spol. s r. o. 48150797 5 535,00 € 15.04.2025 13.05.2025 Faktúra
1250002762 deratizácia - kolektory Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 3 640,80 € 15.04.2025 14.05.2025 Faktúra
1250002768 oprava vozovky - zastávka Smolenická Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pittel + Brausewetter s.r.o. 35943653 2 818,67 € 15.04.2025 14.05.2025 Faktúra
1250002810 prenájom digitálnych rádiostaníc Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Technopol International, a.s. 35723343 159,41 € 15.04.2025 14.05.2025 Faktúra
1250002811 prenájom digitálnych rádiostaníc: Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Technopol International, a.s. 35723343 35,42 € 15.04.2025 14.05.2025 Faktúra
1250002792 Poskytnutie práva používať aktuálne verzie licencie Vema na obdobie 1.4.-30.6.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 26 674,46 € 15.04.2025 14.05.2025 Faktúra
1250002813 údržba zelene podľa objednávky OBZ2500233 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 814,56 € 15.04.2025 14.05.2025 Faktúra
1250002809 Vyhotovenie adresného bodu zak.č. 908/25 v k.ú. Petržalka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ZOG s.r.o. 47610972 10,00 € 15.04.2025 14.05.2025 Faktúra
1250002764 repre Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 20,28 € 15.04.2025 16.05.2025 Faktúra
1250002737 oprava výťahu Tománkova 7 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 224,50 € 14.04.2025 23.04.2025 Faktúra
1250002736 oprava výťahu H.Meličkovej 11A Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 204,00 € 14.04.2025 23.04.2025 Faktúra
1250002752 Pripojenie UPS na velín, MaR, Uršulínska 2 garáže Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 APLI s.r.o. 31319521 375,00 € 14.04.2025 25.04.2025 Faktúra
1250002747 prenájom 04/2025 Saratovská Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 11,12 € 14.04.2025 30.04.2025 Faktúra
1250002728 Balená voda - Dolphin 19 l Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 121,28 € 14.04.2025 30.04.2025 Faktúra
1250002727 Balená voda - Dolphin 19 l Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 38,62 € 14.04.2025 30.04.2025 Faktúra
1250002710 oprava a údržba AA 989 JG Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 105,78 € 14.04.2025 30.04.2025 Faktúra
1250002711 prezutie BT 826 HG Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 69,50 € 14.04.2025 30.04.2025 Faktúra