Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260002336 Fakturujeme Vám prenájom vozidla Fiat Ducato s EČV: Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Autoleas s.r.o. 35869992 615,00 € 02.04.2026 15.04.2026 Faktúra
1260002342 Krízové centrum,Budatínska 59/A Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ŠKP servis s.r.o. 35813130 90,04 € 02.04.2026 15.04.2026 Faktúra
1260002343 Blagoevova 9 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ŠKP servis s.r.o. 35813130 1 058,33 € 02.04.2026 15.04.2026 Faktúra
1260002331 Fakturujeme Vám za mesiace február Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 4J správcovská kancelária, k.s. 53648749 460,00 € 02.04.2026 15.04.2026 Faktúra
1260002338 refakturácia odťahu Rožňavská/Trnavská - SOSteam Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PAAS s.r.o. 35738880 246,00 € 02.04.2026 15.04.2026 Faktúra
1260002328 Asanácia živočíšnych škodcov, DR ubytovňa Mea Culpa BA Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 511,68 € 02.04.2026 15.04.2026 Faktúra
1260002337 Nájomné za obdobie 1.3.2026 - 31.3.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stanica Nivy s. r. o. 50861930 1,00 € 02.04.2026 16.04.2026 Faktúra
1260002333 2603110028 11-03-2026 Balená voda - Dolphin 19 l Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 194,74 € 02.04.2026 17.04.2026 Faktúra
1260002332 Leggero Pro Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Nestlé Slovensko s.r.o. 31568211 1 533,91 € 02.04.2026 17.04.2026 Faktúra
1260002341 závesný držiak na prospekty Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MANUTAN Slovakia s.r.o. 35885815 273,98 € 02.04.2026 20.04.2026 Faktúra
1260002340 2026/03 upratovanie Hradská 140 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 FALCO Servis, s.r.o. 36849600 200,00 € 02.04.2026 21.04.2026 Faktúra
1260002339 2026/03 upratovanie Podzáhradná 100/B Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 FALCO Servis, s.r.o. 36849600 115,00 € 02.04.2026 21.04.2026 Faktúra
1260002329 Nájomné 2. kvartál 2026 + inflácia 1Q+2Q26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Obchodná Development, s. r. o. 44716524 32 602,52 € 02.04.2026 22.04.2026 Faktúra
1260002325 Oneskorená FA k proforma objednávka za február k zmluve SSV/OSP/001/2024 (MAGTS2400262) na online služby tlmočenia v posunkovej reči a prepisu. Cena za poskytovnie služby je vo výške 700,00 eur/mesiac (dodávateľ nie je platcom DPH) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Centrum bezbariérovej komunikácie 52151883 700,00 € 02.04.2026 28.04.2026 Faktúra
1260002326 Oneskorená FA k proforma objednávke za január k zmluve SSV/OSP/001/2024 (MAGTS2400262) na online služby tlmočenia v posunkovej reči a prepisu. Cena za poskytovnie služby je vo výške 700,00 eur/mesiac (dodávateľ nie je platcom DPH) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Centrum bezbariérovej komunikácie 52151883 700,00 € 02.04.2026 28.04.2026 Faktúra
1260002324 Oneskorená FA k proforma objednávke za december k zmluve SSV/OSP/001/2024 (MAGTS2400262) na online služby tlmočenia v posunkovej reči a prepisu. Cena za poskytovnie služby je vo výške 700,00 eur/mesiac (dodávateľ nie je platcom DPH) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Centrum bezbariérovej komunikácie 52151883 700,00 € 02.04.2026 28.04.2026 Faktúra
1260002344 Záhradnícke služby + materiál Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Karpatree s. r. o. 56645554 650,00 € 02.04.2026 19.05.2026 Faktúra
1260002318 dobropis k fa č.1260000374 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 IRDistribution,a.s. 35872110 -29 280,11 € 01.04.2026 09.04.2026 Faktúra
1260002317 Motorola Moto G85 pOled Šedá - urobiť ZÁPOČET urobiť samozdanenie - nefunguje Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 IRDistribution,a.s. 35872110 23 900,34 € 01.04.2026 14.04.2026 Faktúra
1260002291 Vám za služby Bezpečnostného centra za obdobie od 01.04.2026 do 30.06.2026. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. 36857165 29,96 € 01.04.2026 15.04.2026 Faktúra
1260002297 Príprava ilustrácie na obálku časopisu in.ba 4-5 a ilustrácie na homepage stránky bratislava.sk Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mgr. art Ivan Galdík 23578394 350,00 € 01.04.2026 15.04.2026 Faktúra
1260002300 prevádzkové náklady a energie za obdobie Dátum Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Nákupné centrum, s.r.o. 35700831 4 902,96 € 01.04.2026 15.04.2026 Faktúra
1260002301 obdobie 4/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Nákupné centrum, s.r.o. 35700831 8 211,90 € 01.04.2026 15.04.2026 Faktúra
1260002322 Poplatok za prenájom platobných terminálov za mesiac 04/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Papaya POS s.r.o. 47070153 1 234,92 € 01.04.2026 15.04.2026 Faktúra
1260002309 Mesačný poplatok za prevádzku jednotky EXCLUSIVE Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Xmarton Slovakia s. r. o. 52627349 537,82 € 01.04.2026 15.04.2026 Faktúra
1260002312 Vzdelávanie v oblasti závislostí a spoluzávislostí pre RETEST (Podporné skupiny pre blízke osoby závislých ľudí, pravidelné celoročné vzdelávanie v zmysle štandardov RETEST), od 1.1.26 do 31.12.26, 13 stretnutí v trvaní 2 hod., hodinová Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mgr. art. Ľubica Fandl Drangová 48043141 110,00 € 01.04.2026 15.04.2026 Faktúra
1260002283 oprava a údržba BA035XK Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 54,12 € 01.04.2026 15.04.2026 Faktúra
1260002288 oprava a údržba AA297MD Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 72,57 € 01.04.2026 15.04.2026 Faktúra
1260002282 oprava a údržba BT710HU Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 127,24 € 01.04.2026 15.04.2026 Faktúra
1260002311 vykonanie pravidelnej kontroly zariadení v objekte na Bajzovej ul.8, 03/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ELPREX, spol. s r.o. 31345069 530,28 € 01.04.2026 15.04.2026 Faktúra