Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260003599 Nájomné - 5/2026 - nebytové priestory (sklad) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o. 35847689 324,11 € 07.05.2026 20.05.2026 Faktúra
1260003564 servisné služby „Servis on street parkovacích automatov" 1Q/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Saba Parking SK s.r.o. 35844256 15 110,55 € 07.05.2026 26.05.2026 Faktúra
1260003593 dodané cateringové služby na podujatí Cena primátora - STAFF dňa 23. 04. 2026 podľa dodacieho listu, dodané nealkoholické nápoje podľa dodacieho listu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. 44745982 431,42 € 07.05.2026 26.05.2026 Faktúra
1260003567 Setrna sebaobrana v kontextu socialni prace, 4-6.5.2026, Brno, 2xMAG (Holečková, Dúbravová Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Společnost Podané ruce o.p.s. 60557621 431,79 € 07.05.2026 28.05.2026 Faktúra
1260003583 L1733 - Poplatok za vyjadrenie existencie TKZ, Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 20,50 € 07.05.2026 29.05.2026 Faktúra
1260003592 notárske úkony 04/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Notársky úrad notára JUDr. Jany Horňákovej 42263441 869,91 € 07.05.2026 29.05.2026 Faktúra
1260003594 Fakturujeme Vám za základe objednávky č. OBB2600185 paušálnu platbu za odborné prehliadky a údržbu zdvíhacích zariadení umiestnených 04/2026 v DPOH na Gorkého č. 17 v Bratislave: Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. 46817671 430,50 € 07.05.2026 29.05.2026 Faktúra
1260003601 Vypracovanie ornitologického posudku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Posudky s.r.o. 45522065 590,40 € 07.05.2026 08.06.2026 Faktúra
1260003568 diódy CHARGE PAK sada baterie a elektrod pre LIFEPAK Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Spencer Medical s.r.o. 51436817 650,00 € 07.05.2026 08.06.2026 Faktúra
1260003569 diódy CHARGE PAK sada baterie a elektrod pre LIFEPAK Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Spencer Medical s.r.o. 51436817 650,00 € 07.05.2026 08.06.2026 Faktúra
1260003570 diódy CHARGE PAK sada baterie a elektrod pre LIFEPAK Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Spencer Medical s.r.o. 51436817 650,00 € 07.05.2026 08.06.2026 Faktúra
1260003571 diódy CHARGE PAK sada baterie a elektrod pre LIFEPAK Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Spencer Medical s.r.o. 51436817 650,00 € 07.05.2026 08.06.2026 Faktúra
1260003579 vodné stočné zrážky 04.04.26 - 03.05.26 Jurigovo námestie 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 334,18 € 07.05.2026 08.06.2026 Faktúra
1260003598 lieky, veterinárne služby Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MLYNVET s.r.o. 52180646 764,38 € 07.05.2026 08.06.2026 Faktúra
1260003600 repre Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 99,80 € 07.05.2026 08.06.2026 Faktúra
1260003578 repre Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 78,88 € 07.05.2026 08.06.2026 Faktúra
1260003584 20260401_Doprava do 3,5t(hod) + sťahovacie služby Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PLUSIM spol. s r.o. 35818565 3 864,78 € 07.05.2026 15.06.2026 Faktúra
1260003572 20260506_Sťahovacie služby Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PLUSIM spol. s r.o. 35818565 1 004,91 € 07.05.2026 15.06.2026 Faktúra
1260003533 tlač poštových poukazov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenská pošta, a.s. 36631124 39,36 € 06.05.2026 15.05.2026 Faktúra
1260003555 čistiace rohože servis Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ŠKP servis s.r.o. 35813130 741,69 € 06.05.2026 15.05.2026 Faktúra
1260003547 technické zabezpečenie Bratislavskej učiteľskej konferencie, ktorá sa uskutočnila dňa 21. 4. 2026 v čase od 8:30 zariadení na Drotárskej ceste 46 v Bratislave. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Indícia, n. o. 45736286 21 400,00 € 06.05.2026 15.05.2026 Faktúra
1260003531 PHM 04/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SLOVNAFT, a.s. 31322832 6 315,93 € 06.05.2026 15.05.2026 Faktúra
1260003514 prenájom 05/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 157,28 € 06.05.2026 15.05.2026 Faktúra
1260003543 Na základe objednávky číslo OBB2600611 vám fakturujeme neadresnú distribúciu "Pýtajte sa primátora" v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SUREMA, spol.s r.o. 31358098 922,50 € 06.05.2026 15.05.2026 Faktúra
1260003541 Na základe objednávky číslo OBB2600627 vám fakturujeme neadresnú distribúciu v Bratislave. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SUREMA, spol.s r.o. 31358098 1 845,00 € 06.05.2026 15.05.2026 Faktúra
1260003501 zabezpečenie moderovania - otvorenie ŠH Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 LUKI Production s.r.o. 52085163 800,00 € 06.05.2026 15.05.2026 Faktúra
1260003537 Fakturujeme Vám poskytovanie pracovného poradenstva v centre na Českej 2 pre l' udí s cudzineckým pôvodom za mesiac 3/2026. Cie l'om je podpora cudzincov v h l'adaní práce. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mareena 50760611 2 187,18 € 06.05.2026 15.05.2026 Faktúra
1260003561 Realizácia obnovy degradujúceho VDZ plošných značiek a piktogramov na komunikáciách HLMSRBA. OBJ+KL pri KDF1260002421 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SAROUTE s.r.o. 31606458 3 314,27 € 06.05.2026 18.05.2026 Faktúra
1260003562 Realizácia obnovy degradujúceho VDZ pozdĺžnych čiar č.601,602 a 603 na komunikáciách v správe HLMSRBA podľa priloženého zoznamu, ktorý bude priebežne dopĺňaný v okresoch BA 1 až 5. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SAROUTE s.r.o. 31606458 32 429,00 € 06.05.2026 18.05.2026 Faktúra
1260003560 Realizácia obnovy VDZ priechodov pre chodcov, cyklistov a miest na prechádzanie na komunikáciách v správe HLMSRBA. OBJ+KL pri KDF1260002420 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SAROUTE s.r.o. 31606458 8 837,00 € 06.05.2026 18.05.2026 Faktúra