Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1250006191 Figúrka Zooted Jednorožec Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alza.sk s. r. o. 36562939 9,32 € 06.08.2025 27.08.2025 Faktúra
1250006192 Aróma difuzér Aga Aroma difuzér Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alza.sk s. r. o. 36562939 30,17 € 06.08.2025 27.08.2025 Faktúra
1250006187 Maliarska farba Wilckens Matná Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alza.sk s. r. o. 36562939 12,34 € 06.08.2025 27.08.2025 Faktúra
1250006188 Flipchart Classic Flipchart YSA 70 × 100cm Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alza.sk s. r. o. 36562939 112,62 € 06.08.2025 27.08.2025 Faktúra
1250006190 Figúrka Mojo Fun bodlok pestrý Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alza.sk s. r. o. 36562939 9,37 € 06.08.2025 27.08.2025 Faktúra
1250006224 Znalecký posudok č. 118/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 FINDEX, s.r.o. 31403271 430,50 € 06.08.2025 27.08.2025 Faktúra
1250006182 zabezpečovanie úloh technika BOZP, PZS a OPP 07/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. 35859857 2 423,10 € 06.08.2025 27.08.2025 Faktúra
1250006206 "Prenájom multifunkčných kopírovacích tlačových zariadení" so súvisiacimi službami " 07/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Z + M servis a. s. 44195591 12 768,57 € 06.08.2025 27.08.2025 Faktúra
1250006194 služby pevnej siete 07/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 381,80 € 06.08.2025 29.08.2025 Faktúra
1250006156 nálepky Urbex_50ks Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 182,04 € 06.08.2025 01.09.2025 Faktúra
1250006175 vodné K lomu (Opavská) 12002, 06.07.2025 - 05.08.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 40,25 € 06.08.2025 03.09.2025 Faktúra
1250006199 vytýčenie podzemných sietí na uliciach Spojná, 29. Augusta, Špitálska, Mudroňova, Hroboňova Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 00492736 190,96 € 06.08.2025 03.09.2025 Faktúra
1250006205 PHM 07/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SLOVNAFT, a.s. 31322832 2 828,68 € 06.08.2025 03.09.2025 Faktúra
1250006227 Systémové prace Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Dušan Rychtárik - EVIDE 17490804 240,66 € 06.08.2025 03.09.2025 Faktúra
1250006203 repre Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 99,59 € 06.08.2025 03.09.2025 Faktúra
1250006176 vodné Park Husova, 06.07.2025 - 05.08.2025, OM20007867 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 72,75 € 06.08.2025 03.09.2025 Faktúra
1250006222 elektrina 08/2025, Muchovo nám.91 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 22,00 € 06.08.2025 04.09.2025 Faktúra
1250006221 elektrina 08/2025, Kopčianska 3 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 80,00 € 06.08.2025 04.09.2025 Faktúra
1250006212 Oprava odpočtu na BA612,309,235, Oprava prívodných káblov a natretie stožiara, výmena majáka na BA339 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Yunex, s. r. o. 53684141 3 644,94 € 06.08.2025 04.09.2025 Faktúra
1250006214 Osadenie detekcie na križovatke BA234 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Yunex, s. r. o. 53684141 1 647,45 € 06.08.2025 04.09.2025 Faktúra
1250006213 Náhrada existujúcich detektorov za kamerové na BA429 Lamačská - Alexyho Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Yunex, s. r. o. 53684141 11 136,57 € 06.08.2025 04.09.2025 Faktúra
1250006223 elektrina 08/2025,Cesta na Červený most 19573 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 40,00 € 06.08.2025 04.09.2025 Faktúra
1250006165 údržba zelene podľa objednávky OBZ2500060 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 3 666,19 € 06.08.2025 04.09.2025 Faktúra
1250006170 údržba zelene podľa objednávky OBZ2500245 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 981,90 € 06.08.2025 04.09.2025 Faktúra
1250006166 údržba zelene podľa objednávky OBZ2501188 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 651,21 € 06.08.2025 04.09.2025 Faktúra
1250006171 údržba zelene podľa objednávky OBZ2500404 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 311,82 € 06.08.2025 04.09.2025 Faktúra
1250006167 údržbu zelene podľa objednávky OBZ2501063 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 2 006,30 € 06.08.2025 04.09.2025 Faktúra
1250006168 údržba zelene podľa objednávky OBZ2500679 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 25 051,71 € 06.08.2025 04.09.2025 Faktúra
1250006164 údržba zelene podľa objednávky OBZ2501240 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 3 166,07 € 06.08.2025 04.09.2025 Faktúra
1250006169 udržba zelene podľa objednávky OBZ2501126 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 2 276,36 € 06.08.2025 04.09.2025 Faktúra