Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1250002527 penále za oneskorenú úhradu faktúr / mandát. správca Duspama Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. 35908700 125,32 € 08.04.2025 16.04.2025 Faktúra
1250002523 SOC security monitoring 03/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Binary Confidence s.r.o. 47754346 1 845,00 € 08.04.2025 16.04.2025 Faktúra
1250002532 elektrina 01.01.2023 - 31.12.2023, Vazovova 4 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 -336,47 € 08.04.2025 17.04.2025 Faktúra
1250002571 závoz na inštitúcie materiálov In.BA v termíne 3.4.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Cromwell a. s. 31353746 786,22 € 08.04.2025 23.04.2025 Faktúra
1250002525 Vyúčtovanie znalečného Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Mgr. Jana Pecníková - znalec 37204980 200,00 € 08.04.2025 23.04.2025 Faktúra
1250002542 notárske úkony Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Notársky úrad notára JUDr. Jany Horňákovej 42263441 298,64 € 08.04.2025 25.04.2025 Faktúra
1250002546 plyn vyúčt. 03/2025, Kopčianska 88 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4 646,50 € 08.04.2025 28.04.2025 Faktúra
1250002516 pohotovostná havarijná služba - byty, 03/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 1 163,88 € 08.04.2025 30.04.2025 Faktúra
1250002565 odstránenie havarijného stavu vykurovacieho systému, Hlinická 3/CVČ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 9 770,61 € 08.04.2025 30.04.2025 Faktúra
1250002541 pohotovostná havarijná služba- nebyty 03/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 3 371,59 € 08.04.2025 30.04.2025 Faktúra
1250002493 Opora pre rastliny,mucholapka,lopatka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alza.sk s. r. o. 36562939 12,39 € 08.04.2025 30.04.2025 Faktúra
1250002570 dodané cateringové služby na podujatí Deň učiteľov 2025 dňa 28.03.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. 44745982 8 287,63 € 08.04.2025 30.04.2025 Faktúra
1250002547 plyn vyúčt. 03/2025, Záporožská 8 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 5 901,82 € 08.04.2025 30.04.2025 Faktúra
1250002567 zabezpečenie služby - platobného systému prostredníctvom SMS správ mobilných telekomunikačných sietí SR Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mediatex s.r.o. 35763418 21 452,76 € 08.04.2025 03.05.2025 Faktúra
1250002569 vykonané práce-Novostavba tréning.haly na Pionierskej ulici 1.2.-31.3.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BBAU s.r.o. 51085097 152 527,33 € 08.04.2025 03.05.2025 Faktúra
1250002524 dodané cateringové služby na coffee break dňa 01.04.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. 44745982 602,97 € 08.04.2025 03.05.2025 Faktúra
1250002502 vodné Pri starom letisku 12, 08.03.2025 - 07.04.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 9,29 € 08.04.2025 07.05.2025 Faktúra
1250002578 zabezpečenie LPP za 03/2025 Marek Kováčik + doplnkové Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. 35859857 55,35 € 08.04.2025 07.05.2025 Faktúra
1250002561 rádiokomunikačné služby 03/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Technopol International, a.s. 35723343 6 118,43 € 08.04.2025 07.05.2025 Faktúra
1250002495 prenájom digitálnych rádiostaníc Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Technopol International, a.s. 35723343 283,39 € 08.04.2025 07.05.2025 Faktúra
1250002576 sťahovacie služby 03/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PLUSIM spol. s r.o. 35818565 4 563,79 € 08.04.2025 07.05.2025 Faktúra
1250002585 poplatok za Vyjadrenie k existencii elektronických komunikačných sietí spoločnosti SITEL Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SITEL s.r.o. 31668305 75,00 € 08.04.2025 07.05.2025 Faktúra
1250002512 deratizácia - ZUŠ Radlinského 53 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 74,78 € 08.04.2025 07.05.2025 Faktúra
1250002583 drevené postele, rošty a matrace Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 NABIMEX, s.r.o. 36022331 12 929,15 € 08.04.2025 07.05.2025 Faktúra
1250002540 Oprava komunikácie na radičoch CSS na vybraných križovatkách Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Yunex, s. r. o. 53684141 2 428,40 € 08.04.2025 07.05.2025 Faktúra
1250002510 Oprava indukč. slučiek na BA326 a BA412 na križovatkách Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Yunex, s. r. o. 53684141 2 400,00 € 08.04.2025 07.05.2025 Faktúra
1250002511 oprava stĺpika na BA442.1, montáž repeatre na BA523 križovatkách Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Yunex, s. r. o. 53684141 1 128,33 € 08.04.2025 07.05.2025 Faktúra
1250002538 Odstránenie poruchy na CDS na BA405, Porucha pri BA377 bez napätia inštalácia náhradného zdroja a vytýčenie napájacieho kábla Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Yunex, s. r. o. 53684141 2 450,00 € 08.04.2025 07.05.2025 Faktúra
1250002558 Výmena dop. tlačítka na BA234, výmena batérii v repeatroch na BA430, výmena solar repeatra na BA451,montáž zaliatie magnetometrických detektorov wimag do vozovky Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Yunex, s. r. o. 53684141 9 780,00 € 08.04.2025 07.05.2025 Faktúra
1250002559 Oprava slučiek na BA375 a BA412, výmena stožiara BA221, výmena kábla na BA610 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Yunex, s. r. o. 53684141 6 761,14 € 08.04.2025 07.05.2025 Faktúra