Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1250001127 MAN WMA52EZZ1RP235982 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 1 113,09 € 24.02.2025 26.03.2025 Faktúra
1250001130 MAN WMA52EZZ9NP196469 _ AA575EG Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 1 113,09 € 24.02.2025 26.03.2025 Faktúra
1250001132 MAN WMA38Dzz8NY442o34 - BT168H Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 1 113,09 € 24.02.2025 26.03.2025 Faktúra
1250001124 MAN W MAs 2EZZ6RP 236884-AA38OJ N Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 1 113,09 € 24.02.2025 26.03.2025 Faktúra
1250001131 MAN WMA52EZZOP P 226834-AA283EB Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 1 113,09 € 24.02.2025 26.03.2025 Faktúra
1250001122 MAN WMA52EZZ4NP194886- AA981JG Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 1 113,09 € 24.02.2025 26.03.2025 Faktúra
1250001140 MAN WMA52EZZ2NP194658 - BT164H Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 1 113,09 € 24.02.2025 26.03.2025 Faktúra
1250001126 MAN WMA52EZZ7NP196356 - AA814GR Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 1 113,09 € 24.02.2025 26.03.2025 Faktúra
1250001129 MAN - wMA52Ezz1 NP195221-AA784EG Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 1 113,09 € 24.02.2025 26.03.2025 Faktúra
1250001138 MAN WMA52EZZXPP 197715- BT659HH Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 1 113,09 € 24.02.2025 26.03.2025 Faktúra
1250001139 MAN WMA52EZZ0NP195209 - BT289HH Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 1 113,09 € 24.02.2025 26.03.2025 Faktúra
1250001093 opakovaná deratizácia 7x + čistiace práce Ševčenková ul. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 871,46 € 24.02.2025 26.03.2025 Faktúra
1250001128 MAN WMA52Ezz3NP195401-AA801EG Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 1 113,09 € 24.02.2025 28.03.2025 Faktúra
1250001078 elektrina 01.01.2024 do 31.12.2024, KULÍŠKOVA 1014/8 - opravná faktúra k vyúčtovacej fa 1250000299 , nedoplatok uhradený v r. 2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 G&E Trading, a.s. 50131711 -5 789,24 € 21.02.2025 25.02.2025 Faktúra
1250001064 Údržba verejného osvetlenia,Služby svietenia,Zabezpečenie prevádzky MOS na vopred určených miestach 01/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Technické siete Bratislava, a.s. 54302102 420 588,74 € 21.02.2025 27.02.2025 Faktúra
1250001062 Náhradné hroty k GPS Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SGS Geosolutions s.r.o. 50206664 37,82 € 21.02.2025 06.03.2025 Faktúra
1250001077 fotoservis 2/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Marek Velček - FOTO 40226832 1 850,00 € 21.02.2025 06.03.2025 Faktúra
1250001070 zabezpečenie priameho prenosu a záznamu z MsZ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DIGITEL s.r.o. 46146997 260,00 € 21.02.2025 06.03.2025 Faktúra
1250001073 vodné,stočné,zrážky Hrobákova 3, 19.01.2025 - 18.02.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 65,05 € 21.02.2025 07.03.2025 Faktúra
1250001059 Prislušenstvo k AED CR PLUS - chargepack sada baterie a elektrod Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 AURA TRADE, s. r. o. 44733721 458,79 € 21.02.2025 07.03.2025 Faktúra
1250001063 oprava a údržba AA 480 XF Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 128,66 € 21.02.2025 07.03.2025 Faktúra
1250001082 oprava a údržba AA 855 XF Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 128,66 € 21.02.2025 07.03.2025 Faktúra
1250001066 oprava a údržba AA 679 XL Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 128,66 € 21.02.2025 07.03.2025 Faktúra
1250001060 Kontrola hasiacich prístrojov, ubytovňa Kopčany Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Habala s.r.o. 36759953 419,97 € 21.02.2025 07.03.2025 Faktúra
1250001061 vytyčovacie práce pre údržbu verejnej a dopravnej zelene na rok 2025 pre potreby OTMZ, pre výruby drevín na pozemkoch vo vlastníctve a priamej správe HMBA Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 131,12 € 21.02.2025 12.03.2025 Faktúra
1250001065 vytyčovacie práce pre údržbu verejnej a dopravnej zelene na rok 2025 pre potreby OTMZ, pre výruby drevín na pozemkoch vo vlastníctve a priamej správe HMBA Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 131,12 € 21.02.2025 12.03.2025 Faktúra
1250001075 vodné,stočné Haanova B2-46, 19.01.2025 - 18.02.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 61,14 € 21.02.2025 19.03.2025 Faktúra
1250001057 Batérie do NTB Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PERFORMANCE, s.r.o. 36671134 302,58 € 21.02.2025 19.03.2025 Faktúra
1250001068 Originálna lampa do projektoru OPTOMA EH400 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PERFORMANCE, s.r.o. 36671134 221,40 € 21.02.2025 19.03.2025 Faktúra
1250001058 Poradenstvo pri riadení projektov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 COEDU Consulting & Education, s. r. o. 52834913 2 706,00 € 21.02.2025 19.03.2025 Faktúra