Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1250004814 Balená voda - Dolphin 19 l Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 15,16 € 26.06.2025 10.07.2025 Faktúra
1250004817 správa tepelných zariadení 06/2025 Záporožská 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 544,89 € 26.06.2025 11.07.2025 Faktúra
1250004826 náklady obsluhy telocviční, upratovanie 06/2025 Batkova 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 861,00 € 26.06.2025 11.07.2025 Faktúra
1250004816 správa tepelných zariadení 06/2025 Záporožská 8 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 599,01 € 26.06.2025 11.07.2025 Faktúra
1250004818 upratovacie práce 06/2025 DS Kotva Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 408,36 € 26.06.2025 11.07.2025 Faktúra
1250004856 drogéria Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MAJSTER PAPIER, s.r.o. 31347525 1 454,25 € 26.06.2025 11.07.2025 Faktúra
1250004843 odplata mandatára 06/2025 DS Kotva Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 816,57 € 26.06.2025 11.07.2025 Faktúra
1250004823 odplata mandatára06/2025 Záporožská 8 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 40,82 € 26.06.2025 11.07.2025 Faktúra
1250004825 odplata mandatára 06/2025 Batkova 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 40,82 € 26.06.2025 11.07.2025 Faktúra
1250004821 odplata mandatára 06/2025 Bagarova 20 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 320,92 € 26.06.2025 11.07.2025 Faktúra
1250004824 odplatu mandatára 06/2025 Dudvážska 6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 40,82 € 26.06.2025 11.07.2025 Faktúra
1250004822 odplata mandatára 06/2025 Záporožská 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 890,63 € 26.06.2025 11.07.2025 Faktúra
1250004827 podiel prevádzkových nákladov 06/2025 Batkova 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 567,67 € 26.06.2025 11.07.2025 Faktúra
1250004819 odplata mandatára 06/2025, Hradská 140 a,b,c Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 162,30 € 26.06.2025 11.07.2025 Faktúra
1250004820 odplata mandatára 06/2025, Podzáhradná 100 A,B Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 197,61 € 26.06.2025 11.07.2025 Faktúra
1250004828 Poistné za poistné obdobie od 1.7.2025 do 30.06.2026 za PZ 2-782-100041. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Colonnade Insurance S.A.pobočka poisťovne z iného členského štát 50013602 1 071,72 € 26.06.2025 11.07.2025 Faktúra
1250004848 Prezentačné stojany format A3 a A4 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MANUTAN Slovakia s.r.o. 35885815 1 154,60 € 26.06.2025 11.07.2025 Faktúra
1250004806 tahová zkouška 9 stromů + adbina lvl 4 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SAFE TREES, s.r.o. 26935287 4 400,00 € 26.06.2025 16.07.2025 Faktúra
1250004805 injektáž jírovců (pagaštanů) v Sadu Janka Krále Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SAFE TREES, s.r.o. 26935287 12 264,00 € 26.06.2025 16.07.2025 Faktúra
1250004842 Batéria do notebooku PATONA pre Dell Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alza.sk s. r. o. 36562939 137,89 € 26.06.2025 16.07.2025 Faktúra
1250004815 Zamestnavanie a pobyty cudzincov na uzemi SR, online, 12.6.2025, 1xMAG Palkova Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. 35730129 207,87 € 26.06.2025 16.07.2025 Faktúra
1250004855 sanácia zatekania terás ZUŠ Topoľčianska Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Interiér 48 s. r. o. 44547234 2 588,40 € 26.06.2025 18.07.2025 Faktúra
1250004850 Revízia elektoinštalácie, Biela 6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Interiér 48 s. r. o. 44547234 5 538,14 € 26.06.2025 18.07.2025 Faktúra
1250004840 orez 30 ks stromov. Viedenská cesta Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s. r. o. 45917833 3 606,83 € 26.06.2025 18.07.2025 Faktúra
1250004829 Aku strunová kosačka, batéria, nabíjačka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOBYS s.r.o. 46006079 322,00 € 26.06.2025 18.07.2025 Faktúra
1250004836 Oprava klientského počítača ku dopravnej centrále v BA. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Yunex, s. r. o. 53684141 940,95 € 26.06.2025 23.07.2025 Faktúra
1250004834 Výmena detektorov a baterii do repeatrov na vybraných križovatkách v BA. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Yunex, s. r. o. 53684141 19 462,35 € 26.06.2025 23.07.2025 Faktúra
1250004835 Úprava križovatky č.427 Lamačská cesta - Harmincova Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Yunex, s. r. o. 53684141 1 659,27 € 26.06.2025 23.07.2025 Faktúra
1250004844 "Modernizácia vozovky - križovatka Púchovská/Pri vinohradoch" zapojiť do príjmov na rozp. pol. 0008502 sumu s DPH 200 000 eur. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pittel + Brausewetter s.r.o. 35943653 166 395,16 € 26.06.2025 23.07.2025 Faktúra
1250004808 Poradenstvo pri riadení projektov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 COEDU Consulting & Education, s. r. o. 52834913 2 706,00 € 26.06.2025 23.07.2025 Faktúra