Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1240003235 Leták A3 - Klimaticky odolná Bratislava ACC01P03 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 420,00 € 30.04.2024 18.06.2024 Faktúra
1240003228 Akreditovaný kurz prvej pomoci pre dobrovoľníkov Nočnej pomoci Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s. r. o. 52389413 46,20 € 30.04.2024 24.06.2024 Faktúra
1240003229 Akreditovaný kurz prvej pomoci pre dobrovoľníkov Nočnej pomoci Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s. r. o. 52389413 310,80 € 30.04.2024 24.06.2024 Faktúra
1240003210 Kľúčový systém PP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Peter Varsányi 48070025 741,12 € 29.04.2024 03.05.2024 Faktúra
1240003194 Fakturujeme vám podra Rámcovej zmluvy č. MAGSP2200071 a objednávky OSP2400181 opravu a výmenu, Galvaniho ulica Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOCHTIEF SK s.r.o. 44298170 735,30 € 29.04.2024 09.05.2024 Faktúra
1240003195 Fakturujeme vám podľa Rámcovej zmluvy č. MAGSP2200071 a objednávky OSP2400180 opravu na Parkovej ulici Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOCHTIEF SK s.r.o. 44298170 1 963,96 € 29.04.2024 09.05.2024 Faktúra
1240003196 Fakturujeme vám podl'a Rámcovej zmluvy Č. MAGSP2200071 a objednávky OSP2400167 opravu prepadu chodníka pri ČS Shell na Tomášikovej ulici Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOCHTIEF SK s.r.o. 44298170 12 662,38 € 29.04.2024 09.05.2024 Faktúra
1240003197 Falcturujeme vám podľa Rámcovej zmluvy č. MAGSP2200071 a objednávky OSP2400164 opravu prepadu vozovky na Gagarinovej ulici Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOCHTIEF SK s.r.o. 44298170 7 917,51 € 29.04.2024 09.05.2024 Faktúra
1240003193 Škoda Octavia - ECV : BL 202 RF Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 380,68 € 29.04.2024 13.05.2024 Faktúra
1240003207 Forenzní služby dle Smlouvy o poradenství z 27. 2. 2024 za období únor a březen 2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DABRICON s.r.o. 06489401 29 510,00 € 29.04.2024 13.05.2024 Faktúra
1240003192 Fakturujeme Vám v zmysle dodatku, revitalizácia verej. priestoru Kazanská Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SIPSTAV s.r.o. 50226851 73 946,67 € 29.04.2024 14.05.2024 Faktúra
1240003209 Fakturujeme Vám zrealizované práce - oprava zatečených miestností v PP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ENCOREX s.r.o 52202330 1 492,92 € 29.04.2024 21.05.2024 Faktúra
1240003204 27.03.2024 - 26.04.2024 - vodné, stočné, zrážky, Hany Meličkovej 11 A,B,C Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 053,24 € 29.04.2024 22.05.2024 Faktúra
1240003205 27.03.2024 - 26.04.2024 - vodné, stočné, zrážky, Tománkova 5-7 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 055,05 € 29.04.2024 22.05.2024 Faktúra
1240003201 spotrebný tovar k VT 1 ks batéria T6 Power do notebooku Dell Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alza.sk s. r. o. 36562939 2 028,50 € 29.04.2024 22.05.2024 Faktúra
1240003208 Fakturujeme Vám zrealizované práce - oprava podlahy a stien v kanceláriách na Uršulínskej 6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ENCOREX s.r.o 52202330 8 228,96 € 29.04.2024 22.05.2024 Faktúra
1240003198 Falcturujeme vám podfa Rámcovej zmluvy č. MAGSP2200071 a objednávky OSP2400182 opravu prepadu uličného vpustu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOCHTIEF SK s.r.o. 44298170 3 964,41 € 29.04.2024 23.05.2024 Faktúra
1240003202 čistiace potreby Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 VHM Corp s. r. o. 53898834 521,16 € 29.04.2024 23.05.2024 Faktúra
1240003200 Fakturujeme Vám na základe objednávky č. OTS2400257 paušálnu platbu za prehliadky a servis zdvíhacích zariadení umiestnených v DPOH n.o. na Gorkého 17 v Bratislave Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. 46817671 322,56 € 29.04.2024 27.05.2024 Faktúra
1240003203 29.03.2024 - 28.04.2024 - vodné, stočné, zrážky, Gunduličova 10 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 130,62 € 29.04.2024 27.05.2024 Faktúra
1240003199 Fakturujeme Vám na základe objednávky č. OTS2400741 paušálnu platbu za prehliadky a servis zdvíhacích zariadení umiestnených v DPOH na Laurinskej č. 20 v Bratislave Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. 46817671 80,64 € 29.04.2024 27.05.2024 Faktúra
1240003187 Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu, objekt: Králiky/chata Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 2 502,05 € 29.04.2024 29.05.2024 Faktúra
1240003188 Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu, objekt: Záporožská 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 132,16 € 29.04.2024 29.05.2024 Faktúra
1240003189 Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu, objekt: Laurinská 7 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 230,47 € 29.04.2024 29.05.2024 Faktúra
1240003190 Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu, objekt: Čierny les Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 2 123,83 € 29.04.2024 29.05.2024 Faktúra
1240003191 Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu, objekt: Markova 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 364,07 € 29.04.2024 29.05.2024 Faktúra
1240003172 Mes.kontrola EPS , Repuls Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 L-tes, spol. s.r.o. 31440860 120,89 € 26.04.2024 07.05.2024 Faktúra
1240003181 oprava výťahu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OTIS Výťahy, s.r.o 35683929 817,00 € 26.04.2024 07.05.2024 Faktúra
1240003183 servis výťahov 04/2024,Primaciálne námestie 1,Uršulínska 6 _ Z0126,Z0127 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OTIS Výťahy, s.r.o 35683929 155,90 € 26.04.2024 07.05.2024 Faktúra
1240003184 servis výťahov 04/2024,Primaciálne námestie 1_ 40628 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OTIS Výťahy, s.r.o 35683929 130,31 € 26.04.2024 07.05.2024 Faktúra