Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1240007722 ZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV ZA OBDOBIE OD 09/2024, Primaciálne námestie 1, Uršulínska 6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OTIS Výťahy, s.r.o 35683929 155,90 € 30.09.2024 09.10.2024 Faktúra
1240007745 HP No.730 P2V72A gray 300ml Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 smartCAD s.r.o. 44743289 179,16 € 30.09.2024 14.10.2024 Faktúra
1240007744 Mesačný poplatok pre osobné vozidlá s jednotkou pre zdieľanie vozidiel 09/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Xmarton Slovakia s. r. o. 52627349 445,50 € 30.09.2024 14.10.2024 Faktúra
1240007742 Výťah Tománkova 5, 7 09/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 96,22 € 30.09.2024 14.10.2024 Faktúra
1240007740 vyčistenie kont.stojiska 09/2024, Tománkova 5-7 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Jaroslav Grman - Firma DDD Activ 30168236 81,65 € 30.09.2024 14.10.2024 Faktúra
1240007720 vyčistenie kont.stojiska 09/2024, H.Meličkovej 11 A,B,C Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Jaroslav Grman - Firma DDD Activ 30168236 84,00 € 30.09.2024 14.10.2024 Faktúra
1240007734 vodné,stočné,zrážky Búdková 6763, 25.08.2024 - 24.09.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 002,32 € 30.09.2024 14.10.2024 Faktúra
1240007715 služby MONITORA: 09/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mediabord Slovakia s. r. o. 47242396 96,00 € 30.09.2024 14.10.2024 Faktúra
1240007741 Výťah Röntgenova 1165/24, Záporožská 1165/5 za 07-09/2024 servis/revízie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 147,87 € 30.09.2024 14.10.2024 Faktúra
1240007712 kontrola,obsluha,meranie transform.stanice TS 165 na Gunduličova ul. III.Q.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MK elektro, s.r.o. 45405085 210,00 € 30.09.2024 14.10.2024 Faktúra
1240007721 servis a údržba výťahov 09/2024, Gundulicova 10 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 TREVA, s.r.o. 31367291 91,66 € 30.09.2024 16.10.2024 Faktúra
1240007725 vodné Gorkého, 27.08.2024 - 26.09.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 73,60 € 30.09.2024 16.10.2024 Faktúra
1240007747 Oprava priestorov o.m.č. 305, ub.Fortuna Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 JOMAKSTAV, s.r.o. 35934344 3 524,63 € 30.09.2024 25.10.2024 Faktúra
1240007754 komplexná oprava, Kopčianska 88, byt č.81 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 JOMAKSTAV, s.r.o. 35934344 13 769,54 € 30.09.2024 25.10.2024 Faktúra
1240007746 Oprava priestorov o.m.č. 322, ub.Fortuna Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 JOMAKSTAV, s.r.o. 35934344 3 571,86 € 30.09.2024 25.10.2024 Faktúra
1240007752 rekonštrukcia vonkajších schodov,ub.Fortuna Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 JOMAKSTAV, s.r.o. 35934344 507,45 € 30.09.2024 25.10.2024 Faktúra
1240007753 komplexná oprava, Kopčianska 88, byt č.54 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 JOMAKSTAV, s.r.o. 35934344 14 631,06 € 30.09.2024 25.10.2024 Faktúra
1240007735 Poradenstvo pri riadení projektov 09/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 COEDU Consulting & Education, s. r. o. 52834913 4 224,00 € 30.09.2024 25.10.2024 Faktúra
1240007736 Notebooky, monitory, príslušenstvo Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 flex-it, s.r.o. 50603698 66 060,00 € 30.09.2024 25.10.2024 Faktúra
1240007727 vodné,stočné Laurinská 7, 27.08.2024 - 26.09.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 351,94 € 30.09.2024 25.10.2024 Faktúra
1240007728 vodné,stočné Prievozská PODCHOD, 27.09.2023 - 24.09.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 44,69 € 30.09.2024 25.10.2024 Faktúra
1240007732 vodné Karloveská, 26.08.2024 - 25.09.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 242,42 € 30.09.2024 25.10.2024 Faktúra
1240007729 Gunduličova 10, vodné, stočné, zrážky 29.08.2024 - 28.09.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 130,62 € 30.09.2024 25.10.2024 Faktúra
1240007730 E-kupóny Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 47 299,46 € 30.09.2024 25.10.2024 Faktúra
1240007748 Oprava priestorov o.m.č. 125, ub.Fortuna Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 JOMAKSTAV, s.r.o. 35934344 2 013,22 € 30.09.2024 25.10.2024 Faktúra
1240007749 Oprava priestorov o.m.č. 124, ub.Fortuna Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 JOMAKSTAV, s.r.o. 35934344 814,35 € 30.09.2024 25.10.2024 Faktúra
1240007750 Oprava priestorov o.m.č. 123, ub.Fortuna Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 JOMAKSTAV, s.r.o. 35934344 2 760,43 € 30.09.2024 25.10.2024 Faktúra
1240007751 Oprava priestorov o.m.č. 325, ub.Fortuna Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 JOMAKSTAV, s.r.o. 35934344 3 314,40 € 30.09.2024 25.10.2024 Faktúra
1240007738 Úprava križovatky Mýtna - Vazovova - Preloženie CSS Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Yunex, s. r. o. 53684141 30 361,97 € 30.09.2024 25.10.2024 Faktúra
1240007737 BA305 Zaistenie stožiara, BA301 Výmena pošk. stožiara č.3 a BA612 výmena wifi modulu OBJ+KL pri KDF1240003380 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Yunex, s. r. o. 53684141 5 946,82 € 30.09.2024 25.10.2024 Faktúra