Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1250008028 vodné,stočné,zrážky bagarova 20, 02.09.2025 - 01.10.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 173,32 € 03.10.2025 03.11.2025 Faktúra
1250008061 E-kupóny - stravné 10/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 128,47 € 03.10.2025 05.11.2025 Faktúra
1250008022 Vytvorenie pošt.zás.uni. služ -Zákl.zas. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenská pošta, a.s. 36631124 39 856,49 € 03.10.2025 05.11.2025 Faktúra
1250007977 Balená voda - Dolphin 19 l Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 207,25 € 02.10.2025 10.10.2025 Faktúra
1250007975 redigovanie, jazyková korektúra, tvorba programu inba vydanie 10-11/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Miroslav Kyselica - MIROKO 34998144 1 000,00 € 02.10.2025 13.10.2025 Faktúra
1250008015 prenájom 10/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 233,52 € 02.10.2025 14.10.2025 Faktúra
1250007964 kontrola, obsluha, meranie transformačnej stanice TS 165 na Gunduličovej ul., II.Q.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MK elektro, s.r.o. 45405085 210,00 € 02.10.2025 14.10.2025 Faktúra
1250007973 Zabezpečovanie činnosti technika požianej ochrany 09/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Bc. Karolína Jastrabíková SERVIS PO A BOZP 37122991 238,16 € 02.10.2025 14.10.2025 Faktúra
1250007981 Poskytovanie sociálneho poradenstva v centre podpory 08/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská arcidiecézna charita 31780521 5 568,00 € 02.10.2025 14.10.2025 Faktúra
1250007969 prenájom vozidla Fiat Ducato BL949RF, 10/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Autoleas s.r.o. 35869992 615,00 € 02.10.2025 14.10.2025 Faktúra
1250008010 Vyhotovenie geometrického plánu č. 922/25 v k.ú. Staré Mesto Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ZOG s.r.o. 47610972 411,00 € 02.10.2025 14.10.2025 Faktúra
1250008012 Vyhotovenie geometrického plánu č. 924/25 v k.ú. Staré Mesto Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ZOG s.r.o. 47610972 118,01 € 02.10.2025 14.10.2025 Faktúra
1250008011 Vyhotovenie geometrického plánu č. 923/25 v k.ú. Nové Mesto Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ZOG s.r.o. 47610972 181,00 € 02.10.2025 14.10.2025 Faktúra
1250008008 servis a prenájom predložiek 09/2025, Krízové centrum, Budatínska 59/A Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ŠKP servis s.r.o. 35813130 90,04 € 02.10.2025 14.10.2025 Faktúra
1250007968 Business internet access 10/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 332,10 € 02.10.2025 15.10.2025 Faktúra
1250007979 Mesačný poplatok pre osobné vozidlá s jednotkou pre zdieľanie vozidiel Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Xmarton Slovakia s. r. o. 52627349 527,79 € 02.10.2025 15.10.2025 Faktúra
1250007970 Inovačné vzdelávanie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Univerzitka 52689131 9 000,00 € 02.10.2025 15.10.2025 Faktúra
1250007959 Prezutie pneu AA480XF Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 43,05 € 02.10.2025 15.10.2025 Faktúra
1250008009 servis a prenájom predložiek 09/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ŠKP servis s.r.o. 35813130 739,72 € 02.10.2025 16.10.2025 Faktúra
1250007963 kontrola, obsluha, meranie transformačnej stanice TS 165 na Gunduličovej ul., III.Q.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MK elektro, s.r.o. 45405085 210,00 € 02.10.2025 21.10.2025 Faktúra
1250007966 repre Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 58,41 € 02.10.2025 22.10.2025 Faktúra
1250007980 repre Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 50,28 € 02.10.2025 22.10.2025 Faktúra
1250008014 repre Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 75,06 € 02.10.2025 22.10.2025 Faktúra
1250008017 zabezpečenie BikeLab aktivity (cukrová vata) dňa 28.9.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BikeLab, s.r.o. 48111333 1 045,50 € 02.10.2025 23.10.2025 Faktúra
1250007995 BA339 oprava kábla WA204, na BA614 výmena zákl. stož.č.4,5,6,, oprava slučky D2A a D2B a oprava šachtičky, oprava chráničky a oprava náteru Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Yunex, s. r. o. 53684141 7 229,24 € 02.10.2025 29.10.2025 Faktúra
1250007998 Nahradenie poškodených slučiek za detektory wimag a doplnenie dopravného návestidla 3x300 na križovatke Jasovská, odvrtanie a znovu osadenie detektorov wimag na BA452 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Yunex, s. r. o. 53684141 7 196,00 € 02.10.2025 29.10.2025 Faktúra
1250008001 Dodatočné doplnenie odpočtu na križovatke BA212 a dodanie RSU na križovatku BA336 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Yunex, s. r. o. 53684141 9 927,60 € 02.10.2025 29.10.2025 Faktúra
1250007997 Vtiahnutie kábla č.1 na BA420 oprava slučky D1A na BA523, odstránenie 2ks základov pre skrine a ukončenie káblov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Yunex, s. r. o. 53684141 4 380,12 € 02.10.2025 29.10.2025 Faktúra
1250007999 Výmena stožiara č.7 na BA336 vrátane napájacích káblov BA212 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Yunex, s. r. o. 53684141 7 380,06 € 02.10.2025 29.10.2025 Faktúra
1250008003 Doplnenie detekčných kamier na križovatku BA336 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Yunex, s. r. o. 53684141 8 559,00 € 02.10.2025 29.10.2025 Faktúra