Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1250008125 Licencia informačného systému TRANSPAREX pre 3 používateľov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 TRANSPAREX, a.s. 51871998 3 719,52 € 06.10.2025 21.10.2025 Faktúra
1250008112 prezutie pneu BT 115 ER Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 61,50 € 06.10.2025 21.10.2025 Faktúra
1250008119 repre Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 68,75 € 06.10.2025 22.10.2025 Faktúra
1250008114 repre Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 42,76 € 06.10.2025 22.10.2025 Faktúra
1250008110 zabezpečenie prepisu hovoreného slova do textovej podoby (speech to text) prostredníctvom titulkov do online prenosu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DIGITEL s.r.o. 46146997 105,00 € 06.10.2025 23.10.2025 Faktúra
1250008139 Projekt LIFE20 NAT/SK/001077 - LIFE STEPPE ON BORDER, Výsadba a starostlivosť o dreviny Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Falcon Intl. s.r.o. 47213531 2 736,76 € 06.10.2025 29.10.2025 Faktúra
1250008138 Projekt LIFE20 NAT/SK/001077 - LIFE STEPPE ON BORDER, 5. Povýsadbová starostlivosť o 500 drevín Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Falcon Intl. s.r.o. 47213531 2 333,93 € 06.10.2025 29.10.2025 Faktúra
1250008128 prenájom priestorov Letnej čitárne u Červeného raka pre sprievodné podujatie, Student Welcome Weekend Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská knižnica Bratislava 00179736 553,34 € 06.10.2025 29.10.2025 Faktúra
1250008115 dodané cateringové služby pre odd.školstva a mládeže Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. 44745982 317,52 € 06.10.2025 02.11.2025 Faktúra
1250008109 služby mobilnej siete 09/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 4 856,72 € 06.10.2025 02.11.2025 Faktúra
1250008121 služby pevnej siete 09/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 87,45 € 06.10.2025 02.11.2025 Faktúra
1250008124 služby pevnej siete 09/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 983,51 € 06.10.2025 02.11.2025 Faktúra
1250008080 služby pevnej siete 09/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 810,15 € 06.10.2025 02.11.2025 Faktúra
1250008123 služby pevnej siete 09/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 635,42 € 06.10.2025 02.11.2025 Faktúra
1250008075 služby pevnej siete 09/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 163,31 € 06.10.2025 02.11.2025 Faktúra
1250008081 služby pevnej siete 09/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 346,38 € 06.10.2025 02.11.2025 Faktúra
1250008118 služby pevnej siete 09/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 86,06 € 06.10.2025 02.11.2025 Faktúra
1250008076 služby pevnej siete 09/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 11,23 € 06.10.2025 02.11.2025 Faktúra
1250008079 služby mobilnej siete 09/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 52,84 € 06.10.2025 02.11.2025 Faktúra
1250008089 propagačné nášivky MsP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Tomáš Hodossy 52053172 1 000,00 € 06.10.2025 03.11.2025 Faktúra
1250008132 vypracovanie a dodanie projektu stavby "Projektová dokumentácia na bezbariérové priechody pre chodcov" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CEMOS, s. r. o. 35744022 84 978,24 € 06.10.2025 03.11.2025 Faktúra
1250008133 vypracovanie a dodanie projektu stavby "Priechod pre chodcov a dobudovanie chodníka v križovatke ulíc Krásnohorská Betliarska" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CEMOS, s. r. o. 35744022 23 384,76 € 06.10.2025 03.11.2025 Faktúra
1250008131 vypracovanie a dodanie projektu stavby "Bezbariérové úpravy priechodov Miletičova x Prievozská / Miletičova x Zvolenská" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CEMOS, s. r. o. 35744022 47 883,90 € 06.10.2025 03.11.2025 Faktúra
1250008134 vypracovanie a dodanie projektu stavby "Projektová dokumentácia na pilomat Nedbalova" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CEMOS, s. r. o. 35744022 21 955,50 € 06.10.2025 03.11.2025 Faktúra
1250008106 čistenie parkovacích miest, parkovísk a presun DDZ počas realizácie 3. časti zóny regulovaného parkovania Háje 2, 3 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s. r. o. 45917833 8 200,13 € 06.10.2025 03.11.2025 Faktúra
1250008127 Strážne a bezpečnostné služby 09/2025 SSN NP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 AMG Security s.r.o. 46268995 32 659,20 € 06.10.2025 03.11.2025 Faktúra
1250008111 deratizácia - Mánesovo nám. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 372,69 € 06.10.2025 03.11.2025 Faktúra
1250008091 PHM 09/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SLOVNAFT, a.s. 31322832 6 934,36 € 06.10.2025 04.11.2025 Faktúra
1250008108 Zhodnotenie odpadu v ZEVO 09/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. 00681300 335,79 € 06.10.2025 04.11.2025 Faktúra
1250008105 čistenie komunikácií 09/2025 BAIV. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s. r. o. 45917833 95 328,30 € 06.10.2025 04.11.2025 Faktúra