Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1250002700 odstránenie havarijného stavu sklenej tabule, PP/Zrkadlová sieň Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 49,00 € 11.04.2025 30.04.2025 Faktúra
1250002698 odstránenie havarijného stavu poškodených omietkových povrchov v KP, PP/3.p. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 689,06 € 11.04.2025 30.04.2025 Faktúra
1250002696 odstránenie havarijného stavu poškodenej sklenej výplne, PP/predsálie v zrkadlovej sieni Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 136,34 € 11.04.2025 30.04.2025 Faktúra
1250002694 odstránenie havarijného stavu zatekania zo strechy, Uršulínska 6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 191,88 € 11.04.2025 30.04.2025 Faktúra
1250002695 odstránenie havarijného stavu zatekania v budove NR Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 211,48 € 11.04.2025 30.04.2025 Faktúra
1250002697 odstránenie havarijného stavu nefunkčného kúrenia, chata Donovaly Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 225,32 € 11.04.2025 30.04.2025 Faktúra
1250002699 odstránenie havarijného stavu sklenej výplne, Laurinská 20 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 104,16 € 11.04.2025 30.04.2025 Faktúra
1250002664 nájomné Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 36022047 17 179,28 € 11.04.2025 30.04.2025 Faktúra
1250002663 vodné,stočné 1 Vietnamská 15, 1.03.2025 - 10.04.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 577,85 € 11.04.2025 07.05.2025 Faktúra
1250002676 Zaklady psychiatrie a prace s klientem s psychiatrickou diagnozou, 7.8.4.2025, Brno, 2xMAG (Denina, Petrovicova), 420 Eur Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Společnost Podané ruce o.p.s. 60557621 166,73 € 11.04.2025 07.05.2025 Faktúra
1250002670 dodanie zamerania plôch zelene pre územie 100 ha vymedzené objednávkou v k.ú Vinohrady Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Eurosense Slovakia s.r.o. 34109323 19 434,00 € 11.04.2025 07.05.2025 Faktúra
1250002669 dodanie domerania plôch zelene pre územie v k.ú Vinohrady Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Eurosense Slovakia s.r.o. 34109323 4 118,06 € 11.04.2025 07.05.2025 Faktúra
1250002672 Uzbecká ulica - realizácia opravy prepadov zástavky MHD Toryská smer Kazanská ul. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOCHTIEF SK s.r.o. 44298170 50 749,77 € 11.04.2025 07.05.2025 Faktúra
1250002674 Vybúranie, drvenie a likvidácia betónu, Čierny les Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOCHTIEF SK s.r.o. 44298170 39 974,24 € 11.04.2025 07.05.2025 Faktúra
1250002675 Kaštieľska ulica - realizácia opravy prepadov vozovky medzi križovatkami Mierová a Gagarinova Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOCHTIEF SK s.r.o. 44298170 20 835,84 € 11.04.2025 07.05.2025 Faktúra
1250002682 Oprava zastávky MHD "Botanická záhrada" smer Karlova Ves na Botanickej ulici Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOCHTIEF SK s.r.o. 44298170 43 754,27 € 11.04.2025 07.05.2025 Faktúra
1250002701 transakcie 03/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bmove Slovakia s.r.o. 54155029 4 651,88 € 11.04.2025 07.05.2025 Faktúra
1250002673 čistenie vozidiel Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 FILIO s. r. o. 47605855 325,95 € 11.04.2025 07.05.2025 Faktúra
1250002705 internet:LINK - Krematórium + cintoríny 04/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovanet, a. s. 35954612 319,80 € 11.04.2025 07.05.2025 Faktúra
1250002702 poštové služby 03/2025, dobropis k fa č. 9001703793 (faktúra z 06/2024, kde ešte rozpočet mala OVS) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenská pošta, a.s. 36631124 -112,50 € 11.04.2025 13.05.2025 Faktúra
1250002703 Upratovacie služby 3/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Special Service International SK s. r. o. 47961066 19 388,80 € 11.04.2025 13.05.2025 Faktúra
1250002658 provizia z predaja parkovného 03/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Sport & Art spol. s r.o. 35689064 20,01 € 10.04.2025 16.04.2025 Faktúra
1250002636 Office Internet 600,Nájom routra s 5 statickými IP, Office Telefón M,Nájomné za WiFi modem, 03.04.2025 - 02.05.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 32,19 € 10.04.2025 23.04.2025 Faktúra
1250002645 Internet XL bez viazanosti 04/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SWAN, a.s. 35680202 26,64 € 10.04.2025 23.04.2025 Faktúra
1250002661 poštové služby 03/2025, dobropis k fa č. 9001770963 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenská pošta, a.s. 36631124 -72,42 € 10.04.2025 24.04.2025 Faktúra
1250002640 Elektrická energia 1.Q.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Best in Parking - Slovakia s.r.o. 50118714 130,90 € 10.04.2025 25.04.2025 Faktúra
1250002643 Substrát, kanvica,semená,netk.textília Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alza.sk s. r. o. 36562939 84,78 € 10.04.2025 30.04.2025 Faktúra
1250002619 spotreba - plyn,voda 03/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava n.o. 54775868 2 475,19 € 10.04.2025 30.04.2025 Faktúra
1250002650 pres.hlas. a tech.dozor pri MsR Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 V-AKTUAL s.r.o. 35924641 430,50 € 10.04.2025 30.04.2025 Faktúra
1250002639 Parkovanie poslancov 03/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Best in Parking - Slovakia s.r.o. 50118714 1 125,70 € 10.04.2025 03.05.2025 Faktúra