Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1250001201 poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia, pre údržbu verejnej a dopravnej zelene na rok 2025 pre potreby OTMZ, pre výruby drevín na pozemkoch vo vlastníctve a priamej správe HMBA Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 164,51 € 27.02.2025 28.03.2025 Faktúra
1250001199 poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia pre údržbu verejnej a dopravnej zelene na rok 2025 pre potreby OTMZ, pre výruby drevín na pozemkoch vo vlastníctve a priamej správe HMBA Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 84,56 € 27.02.2025 28.03.2025 Faktúra
1250001200 poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia, pre údržbu verejnej a dopravnej zelene na rok 2025 pre potreby OTMZ, pre výruby drevín na pozemkoch vo vlastníctve a priamej správe HMBA Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 84,56 € 27.02.2025 28.03.2025 Faktúra
1250001198 poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia pre údržbu verejnej a dopravnej zelene na rok 2025 pre potreby OTMZ, pre výruby drevín na pozemkoch vo vlastníctve a priamej správe HMBA Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 83,03 € 27.02.2025 28.03.2025 Faktúra
1250001194 dodanie zamerania plôch zelene pre riešené vymedzené územie Nové mesto časť II. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Eurosense Slovakia s.r.o. 34109323 9 359,41 € 27.02.2025 28.03.2025 Faktúra
1250001193 dodanie zamerania plôch zelene pre riešené vymedzené územie Nové mesto časť III. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Eurosense Slovakia s.r.o. 34109323 9 837,49 € 27.02.2025 28.03.2025 Faktúra
1250001202 vypracovanie Znaleckého úkonu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o. 36746916 15 990,00 € 27.02.2025 28.03.2025 Faktúra
1250001186 vodné,stočné,zrážky Tománkova 5-7, 27.01.2025 - 26.02.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 490,90 € 27.02.2025 28.03.2025 Faktúra
1250001187 vodné,stočné,zrážky H.Meličkovej 11 A,B,C, 27.01.2025 - 26.02.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 141,81 € 27.02.2025 28.03.2025 Faktúra
1250001172 Balená voda - Dolphin 19 l Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 37,90 € 26.02.2025 07.03.2025 Faktúra
1250001173 Balená voda - Dolphin 19 l Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 53,06 € 26.02.2025 07.03.2025 Faktúra
1250001183 Balená voda - Dolphin 19 l Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 75,80 € 26.02.2025 12.03.2025 Faktúra
1250001184 Kohútik - Komplet - biele telo / modrý kohútik Classic White Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 27,13 € 26.02.2025 12.03.2025 Faktúra
1250001161 dodávka vody Budatínska 59, 20.01. - 19.02.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 27,79 € 26.02.2025 12.03.2025 Faktúra
1250001166 oprava a údržba BL 110 OJ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 360,80 € 26.02.2025 12.03.2025 Faktúra
1250001175 oprava a údržba EL 992 BF Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 222,02 € 26.02.2025 12.03.2025 Faktúra
1250001182 oprava a údržba BL 084 OJ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 491,47 € 26.02.2025 12.03.2025 Faktúra
1250001181 PU č.: 985 353 0442, BT 317 EG Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 494,67 € 26.02.2025 12.03.2025 Faktúra
1250001179 Rocne predplatne na vsetky kurzy, 3xMAG (Rybansky, Smazak, Kostka), 1470 Eur s DPH Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 VITA Academy s. r. o. 54239516 490,00 € 26.02.2025 12.03.2025 Faktúra
1250001178 Rocne predplatne na vsetky kurzy, 3xMAG (Rybansky, Smazak, Kostka), 1470 Eur s DPH Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 VITA Academy s. r. o. 54239516 490,00 € 26.02.2025 12.03.2025 Faktúra
1250001163 odstránenie havarijného stavu upchatej kanalizácie na toaletách, Sad Janka Kráľa Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 1 085,16 € 26.02.2025 14.03.2025 Faktúra
1250001162 odstránenie havarijného stavu padnutý strop v miestnosti SBS, Búdková 2/Mičurin Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 835,61 € 26.02.2025 14.03.2025 Faktúra
1250001164 odstránenie havarijných stavov v bunkách č.012,015,063 a 094,Kopčianska 90 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 352,35 € 26.02.2025 14.03.2025 Faktúra
1250001177 ubytovanie BRNO - Petrovičová, Denina / SSV / Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 WINGS, s.r.o. 31365698 270,00 € 26.02.2025 25.03.2025 Faktúra
1250001168 údržba zelene podľa objednávky OTS2404475 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 1 452,38 € 26.02.2025 28.03.2025 Faktúra
1250001167 údržba zelene podľa objednávky OTS2404479 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 1 458,29 € 26.02.2025 28.03.2025 Faktúra
1250001169 údržba zelene podľa objednávky OTS2404317 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 1 504,20 € 26.02.2025 28.03.2025 Faktúra
1250001165 údržba zelene podľa objednávky 0TS2404483 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 808,85 € 26.02.2025 28.03.2025 Faktúra
1250001171 vodné,stočné,zrážky Pri Habánskom mlyne 8, 01.01.2025 - 12.02.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 109,65 € 26.02.2025 28.03.2025 Faktúra
1250001180 deratizácia - okolo BD Rezedová 3 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 196,80 € 26.02.2025 28.03.2025 Faktúra