Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1240007782 deratizácia - CVČ Hlinícka 3 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 98,98 € 01.10.2024 30.10.2024 Faktúra
1240007779 deratizácia - CVČ Gessayova Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 87,72 € 01.10.2024 30.10.2024 Faktúra
1240007780 deratizácia - CVČ Kulíškova 6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 90,48 € 01.10.2024 30.10.2024 Faktúra
1240007810 údržba samozavlažovacích kvetináčov 09/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Flóra Bratislava SK s.r.o. 47694769 7 020,00 € 01.10.2024 30.10.2024 Faktúra
1240007777 prenájom WC kabíny 09/2024, Uránová Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 JOHNNY SERVIS s.r.o. 36238546 219,00 € 01.10.2024 30.10.2024 Faktúra
1240007798 prehliadky a servis zdvíhacích zariadení umiestnených v DPOH n.o. na Gorkého 17 09/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. 46817671 322,56 € 01.10.2024 30.10.2024 Faktúra
1240007776 vypracovanie PD uzemnenie oceľovej lavičky na Kazanskej ul. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PANCO, spol. s r.o. 35895489 384,00 € 01.10.2024 30.10.2024 Faktúra
1240007714 servis MAN BT164HJ,oprava hydročerpadla Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 10 652,37 € 30.09.2024 09.10.2024 Faktúra
1240007724 ZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV ZA OBDOBIE OD 09/2024, Primaciálne námestie 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OTIS Výťahy, s.r.o 35683929 196,50 € 30.09.2024 09.10.2024 Faktúra
1240007723 ZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV ZA OBDOBIE OD 09/2024, Primaciálne námestie 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OTIS Výťahy, s.r.o 35683929 130,31 € 30.09.2024 09.10.2024 Faktúra
1240007722 ZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV ZA OBDOBIE OD 09/2024, Primaciálne námestie 1, Uršulínska 6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OTIS Výťahy, s.r.o 35683929 155,90 € 30.09.2024 09.10.2024 Faktúra
1240007745 HP No.730 P2V72A gray 300ml Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 smartCAD s.r.o. 44743289 179,16 € 30.09.2024 14.10.2024 Faktúra
1240007744 Mesačný poplatok pre osobné vozidlá s jednotkou pre zdieľanie vozidiel 09/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Xmarton Slovakia s. r. o. 52627349 445,50 € 30.09.2024 14.10.2024 Faktúra
1240007742 Výťah Tománkova 5, 7 09/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 96,22 € 30.09.2024 14.10.2024 Faktúra
1240007740 vyčistenie kont.stojiska 09/2024, Tománkova 5-7 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Jaroslav Grman - Firma DDD Activ 30168236 81,65 € 30.09.2024 14.10.2024 Faktúra
1240007720 vyčistenie kont.stojiska 09/2024, H.Meličkovej 11 A,B,C Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Jaroslav Grman - Firma DDD Activ 30168236 84,00 € 30.09.2024 14.10.2024 Faktúra
1240007734 vodné,stočné,zrážky Búdková 6763, 25.08.2024 - 24.09.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 002,32 € 30.09.2024 14.10.2024 Faktúra
1240007715 služby MONITORA: 09/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mediabord Slovakia s. r. o. 47242396 96,00 € 30.09.2024 14.10.2024 Faktúra
1240007741 Výťah Röntgenova 1165/24, Záporožská 1165/5 za 07-09/2024 servis/revízie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 147,87 € 30.09.2024 14.10.2024 Faktúra
1240007712 kontrola,obsluha,meranie transform.stanice TS 165 na Gunduličova ul. III.Q.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MK elektro, s.r.o. 45405085 210,00 € 30.09.2024 14.10.2024 Faktúra
1240007721 servis a údržba výťahov 09/2024, Gundulicova 10 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 TREVA, s.r.o. 31367291 91,66 € 30.09.2024 16.10.2024 Faktúra
1240007725 vodné Gorkého, 27.08.2024 - 26.09.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 73,60 € 30.09.2024 16.10.2024 Faktúra
1240007747 Oprava priestorov o.m.č. 305, ub.Fortuna Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 JOMAKSTAV, s.r.o. 35934344 3 524,63 € 30.09.2024 25.10.2024 Faktúra
1240007754 komplexná oprava, Kopčianska 88, byt č.81 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 JOMAKSTAV, s.r.o. 35934344 13 769,54 € 30.09.2024 25.10.2024 Faktúra
1240007746 Oprava priestorov o.m.č. 322, ub.Fortuna Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 JOMAKSTAV, s.r.o. 35934344 3 571,86 € 30.09.2024 25.10.2024 Faktúra
1240007752 rekonštrukcia vonkajších schodov,ub.Fortuna Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 JOMAKSTAV, s.r.o. 35934344 507,45 € 30.09.2024 25.10.2024 Faktúra
1240007753 komplexná oprava, Kopčianska 88, byt č.54 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 JOMAKSTAV, s.r.o. 35934344 14 631,06 € 30.09.2024 25.10.2024 Faktúra
1240007735 Poradenstvo pri riadení projektov 09/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 COEDU Consulting & Education, s. r. o. 52834913 4 224,00 € 30.09.2024 25.10.2024 Faktúra
1240007736 Notebooky, monitory, príslušenstvo Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 flex-it, s.r.o. 50603698 66 060,00 € 30.09.2024 25.10.2024 Faktúra
1240007727 vodné,stočné Laurinská 7, 27.08.2024 - 26.09.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 351,94 € 30.09.2024 25.10.2024 Faktúra