Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1250004941 zrážky 06/2025 Dúbravka, Rača, Nové Mesto Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 54 275,62 € 01.07.2025 30.07.2025 Faktúra
1250004971 dezinfekcia,čistiace práce - Biela 6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 3 062,70 € 01.07.2025 30.07.2025 Faktúra
1250004938 Parkovacie dorazy + montáž Kazanská Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mobilita, s.r.o. 35693011 871,46 € 01.07.2025 30.07.2025 Faktúra
1250005003 zrážky 06/2025, Vrakuňa, Lamač, Ružinov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 61 506,83 € 01.07.2025 30.07.2025 Faktúra
1250004937 Parkovacie dorazy Teplická Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mobilita, s.r.o. 35693011 753,68 € 01.07.2025 30.07.2025 Faktúra
1250004987 Zvislé dopravné značenie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mobilita, s.r.o. 35693011 5 315,48 € 01.07.2025 30.07.2025 Faktúra
1250004940 zrážky Podzáhradná 100A,B, 01.01.2025 - 30.06.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 253,56 € 01.07.2025 30.07.2025 Faktúra
1250004939 Zrážky 01.06.2025 - 30.06.2025, Batkova 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 478,46 € 01.07.2025 30.07.2025 Faktúra
1250004969 Odplata za zriadenie vecného bremena na parc.č. 2480, LV3095 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 16 531,20 € 01.07.2025 30.07.2025 Faktúra
1250004952 Osobné ochranné pracovné prostriedky Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 REMPO, s.r.o. 35819081 6 252,27 € 01.07.2025 30.07.2025 Faktúra
1250004981 provízia Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Saba Parking SK s.r.o. 35844256 7 361,55 € 01.07.2025 30.07.2025 Faktúra
1250004986 Marketingové vizualizácie projektu Živé námestie na nám. SNP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 idealarch s. r. o 46413847 3 685,08 € 01.07.2025 30.07.2025 Faktúra
1250005006 Doprava - taxi Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOPIN, sr.o. 45643423 248,46 € 01.07.2025 30.07.2025 Faktúra
1250004934 Oprava PG6 + nová náplň Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PYROSERVIS a.s. - organizačná zložka 30813905 49,20 € 01.07.2025 30.07.2025 Faktúra
1250004944 zrážky 06/2025, Primaciálne námestie 1 PP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 173,58 € 01.07.2025 30.07.2025 Faktúra
1250004999 Parkovanie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOPIN, sr.o. 45643423 189,44 € 01.07.2025 30.07.2025 Faktúra
1250004992 Upratovacie a čistiace práce 06/2025 Záporožská 5, Blagoevova 9, Markova 1, Česká 4 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Enfield, s.r.o. 47216174 5 201,97 € 01.07.2025 30.07.2025 Faktúra
1250004994 Mandátny certifikát 1 rok Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Disig, a.s. 35975946 110,70 € 01.07.2025 30.07.2025 Faktúra
1250004948 Upratovacie služby Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Turan Group s. r. o. 52929230 5 696,02 € 01.07.2025 30.07.2025 Faktúra
1250004951 sieťové zariadenia Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CSFIT s.r.o. 50700308 4 237,12 € 01.07.2025 30.07.2025 Faktúra
1250004985 Marketingové vizualizácie projektu Živé námestie na nám. SNP, 3D modelovacie práce Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 idealarch s. r. o 46413847 984,00 € 01.07.2025 30.07.2025 Faktúra
1250004973 realizácia prieskumu verejnej mienky Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 FOCUS Centrum pre sociálnu a marketingovú analýzu, s r.o. v skratke FOCUS, s r.o. 17336325 10 270,50 € 01.07.2025 30.07.2025 Faktúra
1250004942 zrážky 06/2025, Primaciálne námestie 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 98,10 € 01.07.2025 30.07.2025 Faktúra
1250004998 odvoz KO 06/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. 00681300 2 876 963,24 € 01.07.2025 04.08.2025 Faktúra
1250004880 stravovanie pre účastníkov 4CT 2025 28.6.-29.6.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Terkov gastro s.r.o. 44674198 2 722,20 € 30.06.2025 04.07.2025 Faktúra
1250004899 ubytovanie - Praha / M. Mužík + 10 / Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 K+K Hotel s.r.o. 25123891 1 820,42 € 30.06.2025 09.07.2025 Faktúra
1250004897 Balená voda - Dolphin 19 l Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 30,32 € 30.06.2025 10.07.2025 Faktúra
1250004898 Sanitácia Výdajník na balenú vodu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 27,00 € 30.06.2025 10.07.2025 Faktúra
1250004892 diaľkové ovládače k vstupnej bráne + programovanie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 KRISTL s.r.o. 43948341 361,82 € 30.06.2025 11.07.2025 Faktúra
1250004887 vodné,stočné,zrážky Búdková 6763, 25.05.2025 - 24.06.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 210,32 € 30.06.2025 11.07.2025 Faktúra