Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1250002899 ponožky bez uvoľneného lemu, zimné podkolienky Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SABRINA MODELLE, s.r.o. 36525685 3 690,98 € 17.04.2025 19.05.2025 Faktúra
1250002895 vodné, stočné Podzáhradná 100 A-B, 16.03.2025 - 15.04.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 327,14 € 17.04.2025 21.05.2025 Faktúra
1250002818 stavebné práce 03/2025 NS MHD 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organizačná zložka 50614339 3 360 008,01 € 16.04.2025 25.04.2025 Faktúra
1250002875 Dendrologický posudok - Bytový súbor Terchovská - aktualizácia Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Envilution s.r.o. 52228517 430,50 € 16.04.2025 25.04.2025 Faktúra
1250002884 služby za prípravu žiadosti pre projektový zámer "Výmena konštrukčných vrstiev lávok pre cyklistov, výmena prispôsobenie odvodňovacieho systému lávok novým konštrukčným vrstvám" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Grantexpert s. r. o. 47454890 3 075,00 € 16.04.2025 25.04.2025 Faktúra
1250002849 ťarchopis 2024, Tománková 5 - 7 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 1 528,85 € 16.04.2025 28.04.2025 Faktúra
1250002882 Balená voda - Dolphin 19 l Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 90,96 € 16.04.2025 30.04.2025 Faktúra
1250002880 Balená voda - Dolphin 19 l Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 100,94 € 16.04.2025 30.04.2025 Faktúra
1250002821 prezutie BL 688 TY Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 54,12 € 16.04.2025 30.04.2025 Faktúra
1250002820 prezutie BT 722 HU Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 54,12 € 16.04.2025 30.04.2025 Faktúra
1250002879 drobné stavebné a stolárske práce v NP, podchod na Hodžovom nám. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kadlečík Peter 36983217 11 835,91 € 16.04.2025 30.04.2025 Faktúra
1250002838 Mach pre REPULS Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HydroFlora s.r.o. 35772956 114,40 € 16.04.2025 30.04.2025 Faktúra
1250002846 dobropis 2024, OST 954 Hl.m SRBA Jur.n.1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 -5 214,42 € 16.04.2025 30.04.2025 Faktúra
1250002851 dobropis 2024, OST 966, Bagarova 20 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 -3 360,28 € 16.04.2025 30.04.2025 Faktúra
1250002850 dobropis 2024, Batkova 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 -7 843,54 € 16.04.2025 30.04.2025 Faktúra
1250002852 dobropis 2024, OST 954 Hl.m SRBA Jur.n.1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 -3 225,59 € 16.04.2025 30.04.2025 Faktúra
1250002876 Jazykovy kurz AJ, 10X90 min, 1xMAG (Kmet), Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 the Bridge 42208483 690,00 € 16.04.2025 07.05.2025 Faktúra
1250002843 nájom parkovacích automatov marec 2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PAAS s.r.o. 35738880 9 109,56 € 16.04.2025 13.05.2025 Faktúra
1250002883 el.energia I.Q.2025, POP 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SITEL s.r.o. 31668305 71,96 € 16.04.2025 14.05.2025 Faktúra
1250002837 pohostenie s inventárom na workshope dňa 09. 04. 2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. 44745982 190,79 € 16.04.2025 14.05.2025 Faktúra
1250002878 jarné hrabanie a čistenie pozemkov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Verejnoprospešné služby Karlova Ves 50422057 19 193,14 € 16.04.2025 14.05.2025 Faktúra
1250002841 personálne náklady,podiel správnej režie 03/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PAAS s.r.o. 35738880 8 800,01 € 16.04.2025 14.05.2025 Faktúra
1250002842 bežné náklady na poskytovanie služieb parkoviska Hlavná stanica,Lunapark, 03/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PAAS s.r.o. 35738880 4 745,40 € 16.04.2025 14.05.2025 Faktúra
1250002826 Meranie hluku a vibrácií z električkovej dopravy v lokalite Krížna a Ružinovská ul. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DMA Engineering, s.r.o. 50513117 3 886,80 € 16.04.2025 14.05.2025 Faktúra
1250002836 zabezpečenie stravovacieho režimu pre klientov Mestského útulku Hradská v dňoch 1. - 15.04.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. 44745982 3 697,38 € 16.04.2025 15.05.2025 Faktúra
1250002822 údržba zelene podľa objednávky OBZ2500210 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 44 673,60 € 16.04.2025 16.05.2025 Faktúra
1250002824 údržba zelene podľa objednávky 0BZ2500136 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 2 950,06 € 16.04.2025 16.05.2025 Faktúra
1250002823 údržba zelene podľa objednávky OBZ2500079 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 4 983,35 € 16.04.2025 16.05.2025 Faktúra
1250002825 údržba zelene podľa objednávky 0BZ2500083 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 10 627,91 € 16.04.2025 16.05.2025 Faktúra
1250002858 elektrina vyúčt. 03/2025, Gorkého 17 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ZSE Energia, a.s. 36677281 750,12 € 16.04.2025 16.05.2025 Faktúra