Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1240003470 vodné,stočné Hlavné nám.PREV.O., 10.04.2024 - 09.05.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 114,52 € 10.05.2024 05.06.2024 Faktúra
1240003471 vodné,stočné Ventúrska 22, 10.04.2024 - 09.05.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 64,25 € 10.05.2024 05.06.2024 Faktúra
1240003546 strážna služba 04/2024, Uranova Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. 36385832 6 480,00 € 10.05.2024 05.06.2024 Faktúra
1240003577 oprava VZT (výmena motora) v objekte divadla P O. Hviezdoslava Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ENCOREX s.r.o 52202330 781,98 € 10.05.2024 05.06.2024 Faktúra
1240003462 Nájom čistiacich strojov 04/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 227,88 € 10.05.2024 06.06.2024 Faktúra
1240003467 vodné,stočné,zrážky Uršulínska 11, 10.04.2024 - 09.05.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 73,51 € 10.05.2024 06.06.2024 Faktúra
1240003468 vodné,stočné Rudnayovo nám.4,10.04.2024 - 09.05.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 50,28 € 10.05.2024 06.06.2024 Faktúra
1240003507 zhodnotenie odpadu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. 00681300 36,48 € 10.05.2024 06.06.2024 Faktúra
1240003513 vodné,stočné Uršulínska 6, 10.04.2024 - 09.05.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 136,86 € 10.05.2024 06.06.2024 Faktúra
1240003516 sťahovacie služby 04/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PLUSIM spol. s r.o. 35818565 1 987,20 € 10.05.2024 06.06.2024 Faktúra
1240003527 Hygienické potreby Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Medplus, s.r.o. 45322040 305,80 € 10.05.2024 06.06.2024 Faktúra
1240003549 Dávkovač mydla/saponátu 30 ks Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 VHM Corp s. r. o. 53898834 252,00 € 10.05.2024 06.06.2024 Faktúra
1240003550 právne služby Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 LEGATE, s.r.o. 35846909 637,50 € 10.05.2024 06.06.2024 Faktúra
1240003573 dodanie líšt pre umiestnenie káblov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ENCOREX s.r.o 52202330 573,30 € 10.05.2024 06.06.2024 Faktúra
1240003574 oprava cyklostojiska Nová radnica. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ENCOREX s.r.o 52202330 1 363,53 € 10.05.2024 06.06.2024 Faktúra
1240003576 dodávka a montáž kuchynskej linky do administratívnych priestorov v Starej tržnici, 3. posch. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ENCOREX s.r.o 52202330 1 889,67 € 10.05.2024 06.06.2024 Faktúra
1240003563 dodané občerstvenie na výberové konanie BVS dňa 30.4.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. 44745982 284,90 € 10.05.2024 06.06.2024 Faktúra
1240003446 Papier kop. biely Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 1 578,42 € 10.05.2024 07.06.2024 Faktúra
1240003448 Fólia laminovacia Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 36,72 € 10.05.2024 07.06.2024 Faktúra
1240003449 Poznámkový blok Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 280,68 € 10.05.2024 07.06.2024 Faktúra
1240003451 prenajom rádiostaníc 04/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Technopol International, a.s. 35723343 24,00 € 10.05.2024 07.06.2024 Faktúra
1240003564 internet:LINK - Krematórium + cintoríny 05/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovanet, a. s. 35954612 312,00 € 10.05.2024 07.06.2024 Faktúra
1240003445 geodetické a kartografické práce - pravidelné deformačné merania - Svah Devínska cesta Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 GEOKOD, s.r.o. 35715456 2 400,00 € 10.05.2024 10.06.2024 Faktúra
1240003453 oprava výtlkov Vlčie hrdlo Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pittel + Brausewetter s.r.o. 35943653 70 400,00 € 10.05.2024 10.06.2024 Faktúra
1240003456 modernizácia Račianskej ul., Legerského - ŽST Vinohrady č.2 zapojiť 453 - rozp. pol 0008502 - útvar 1110402000, NO FIN - úver SIH_IROP_2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOCHTIEF SK s.r.o. 44298170 920 489,91 € 10.05.2024 10.06.2024 Faktúra
1240003463 Dopravné značenie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mobilita, s.r.o. 35693011 9 192,35 € 10.05.2024 10.06.2024 Faktúra
1240003465 demontáž,montáž čerpadiel na ČS Kozia Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Martiny, s. r. o. 44723024 432,00 € 10.05.2024 10.06.2024 Faktúra
1240003479 Znalecký posudok 14/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Ivan Cebro, znalec 37293974 720,00 € 10.05.2024 10.06.2024 Faktúra
1240003580 vodorovné dopravné značenie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SAROUTE s.r.o. 31606458 12 922,51 € 10.05.2024 10.06.2024 Faktúra
1240003581 vodorovné dopravné značenie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SAROUTE s.r.o. 31606458 2 563,31 € 10.05.2024 10.06.2024 Faktúra