Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1250007437 PANKO - pasca na švábovitý hmyz ( 15 ks v balení Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 539,99 € 19.09.2025 16.10.2025 Faktúra
1250007438 18.08.2025 - 17.09.2025 OM00009076 Sad Janka Kráľa Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 23,22 € 19.09.2025 16.10.2025 Faktúra
1250007440 18.08.2025 - 17.09.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 172,53 € 19.09.2025 16.10.2025 Faktúra
1250007441 vodné,stočné,zrážky Ondreja Štefanka 18.08.2025 - 17.09.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 200,25 € 19.09.2025 16.10.2025 Faktúra
1250007439 vodné,stočné,zrážky Kopčianska 88, 18.08.2025 - 17.09.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 739,33 € 19.09.2025 16.10.2025 Faktúra
1250007442 18.08.2025 - 17.09.2025 voda Záporožská 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 92,89 € 19.09.2025 16.10.2025 Faktúra
1250007465 16.08.2025 - 15.09.2025 voda Podzáhradná 100 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 418,86 € 19.09.2025 16.10.2025 Faktúra
1250007443 18.08.2025 - 17.09.2025 voda zrážky Záporožská 8 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 335,69 € 19.09.2025 16.10.2025 Faktúra
1250007471 vodné Tyršovo nábr.,18.08.2025 - 17.09.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 173,44 € 19.09.2025 16.10.2025 Faktúra
1250007466 18.08.2025 - 17.09.2025 Dlhé diely I Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 27,00 € 19.09.2025 16.10.2025 Faktúra
1250007511 Stavebné práce Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pittel + Brausewetter s.r.o. 35943653 22 094,08 € 19.09.2025 16.10.2025 Faktúra
1250007453 Fakturujeme Vám v zmysle objednávky č. OBZ2501000 OSUTO/25/Pochôdzna terasa Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Športový klub IAMES Bratislava 00688967 6 272,00 € 19.09.2025 16.10.2025 Faktúra
1250007456 Fakturujeme Vám v zmysle objednávky č. OBZ2501393 OSUTO/25/Skalné zrútenie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Športový klub IAMES Bratislava 00688967 211 844,30 € 19.09.2025 16.10.2025 Faktúra
1250007457 Fakturujeme Vám v zmysle objednávky č. OBZ2501011 OSUTO/25/Pochädzna terasa Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Športový klub IAMES Bratislava 00688967 10 815,12 € 19.09.2025 16.10.2025 Faktúra
1250007458 Bratislavská mestská dlažba OBJ+KL pri KDF1250005833 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CITY STONE DESIGN s.r.o. 47978929 5 715,06 € 19.09.2025 17.10.2025 Faktúra
1250007542 Faktúrujem Vám sumu na úhradu za dodanie Projektovej pomoci v priebehu realizácie AB Technická 6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. arch. Matúš Ivanič 37492799 1 961,85 € 19.09.2025 17.10.2025 Faktúra
1250007450 Samsung S936 Galaxy S25+ 5G 12/256GB DUOS Šedá Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 IRDistribution,a.s. 35872110 1 725,44 € 19.09.2025 17.10.2025 Faktúra
1250007435 údržbu zelene podra obejdnávky OBZ2500448 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 1 476,00 € 19.09.2025 17.10.2025 Faktúra
1250007434 údržbu zelene podta objednávky OBZ2500455 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 10 646,88 € 19.09.2025 17.10.2025 Faktúra
1250007505 za dodané občerstvenie - pracovné stretnutie s Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. 44745982 405,92 € 19.09.2025 20.10.2025 Faktúra
1250007436 údržbu zelene podľa objednávky OBZ2500447 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 8 186,88 € 19.09.2025 21.10.2025 Faktúra
1250007447 Fakturujeme vám finančnú čiastku za zabezpečenie priameho prenosu a Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DIGITEL s.r.o. 46146997 260,00 € 19.09.2025 23.10.2025 Faktúra
1250007424 Odborná obsluha a dozor 8/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 354,66 € 17.09.2025 24.09.2025 Faktúra
1250007425 Odborná obsluha a dozor 8/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 354,66 € 17.09.2025 24.09.2025 Faktúra
1250007429 Odborná obsluha a dozor 8/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 491,19 € 17.09.2025 24.09.2025 Faktúra
1250007430 Odborná obsluha a dozor 8/2025, Biela 6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 354,66 € 17.09.2025 24.09.2025 Faktúra
1250007419 refakturacia mzdových nákladov zamestnancov POD 08/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PAAS s.r.o. 35738880 26 447,56 € 17.09.2025 26.09.2025 Faktúra
1250007420 náklady strediska prevádzky a kontroly parkovania 8/25 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PAAS s.r.o. 35738880 331 140,78 € 17.09.2025 26.09.2025 Faktúra
1250007393 opravu audio zariadenia Soundcraft Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 V-AKTUAL s.r.o. 35924641 246,00 € 17.09.2025 26.09.2025 Faktúra
1250007394 Na základe objednávky č. OB2501075 Vám fakturujeme vnútroštátnu autobusovú dopravu na trase Bratislava - Piešťany - Bratislava v termíne 9.7.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MT-Tour, s.r.o. 35952156 492,00 € 17.09.2025 08.10.2025 Faktúra