Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1250009407 upratovanie spoločných priestorov H.Meličkovej 11, 10/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bytový podnik Petržalka, s.r.o. 36821012 415,13 € 07.11.2025 04.12.2025 Faktúra
1250009363 čistenie komunikácií BA V. 10/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s. r. o. 45917833 82 530,20 € 07.11.2025 04.12.2025 Faktúra
1250009364 čistenie komunikácií BA IV. 10/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s. r. o. 45917833 127 818,83 € 07.11.2025 04.12.2025 Faktúra
1250009339 vodné Husova, 06.10.2025 - 05.11.2025, OM20007867 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 3,87 € 07.11.2025 04.12.2025 Faktúra
1250009375 Nákup a dodanie samozavlažovacích kvetináčov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 POTS s.r.o. 05627788 49 440,00 € 07.11.2025 08.12.2025 Faktúra
1250009344 znalecký posudok Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing.Katarína Šilhárová 41025725 400,00 € 07.11.2025 08.12.2025 Faktúra
1250009336 repre Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 78,58 € 07.11.2025 08.12.2025 Faktúra
1250009394 repre Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 20,52 € 07.11.2025 08.12.2025 Faktúra
1250009338 repre Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 51,23 € 07.11.2025 08.12.2025 Faktúra
1250009335 repre Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 52,44 € 07.11.2025 08.12.2025 Faktúra
1250009337 repre Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 51,71 € 07.11.2025 08.12.2025 Faktúra
1250009351 Znalecky posudok Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Igor Niko NIKO - znalec 10896546 390,00 € 07.11.2025 08.12.2025 Faktúra
1250009391 údržba zelene podľa objednávky OBZ2501765 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 20 717,81 € 07.11.2025 08.12.2025 Faktúra
1250009389 údržba zelene podľa objednávky OBZ2501767 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 35 072,47 € 07.11.2025 08.12.2025 Faktúra
1250009390 údržba zelene podľa objednávky OBZ2501766 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 2 648,68 € 07.11.2025 08.12.2025 Faktúra
1250009392 údržba zelene podľa objednávky OBZ2501768 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 18 894,40 € 07.11.2025 08.12.2025 Faktúra
1250009362 prekreslenie elektrorozvádzača na 4 samostatné skrine pre projekt Obnova a revitalizácia Kochovej záhrady Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHMEL, s. r. o. 35886072 221,40 € 07.11.2025 08.12.2025 Faktúra
1250009384 drobné práce ČS Dolnozemská, ČS Patrónka a podchod Saratov originál objednávka + KL k obj. je pri faktúre 1250009309 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Martiny, s. r. o. 44723024 682,65 € 07.11.2025 08.12.2025 Faktúra
1250009356 Inžinierska činnosť NS MHD 2, 10/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 3 567,00 € 07.11.2025 08.12.2025 Faktúra
1250009357 veterinárna asanácia 10/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SLOBODA ZVIERAT 31948201 13 120,00 € 07.11.2025 09.12.2025 Faktúra
1250009343 znalecký posudok Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing.Katarína Šilhárová 41025725 1 840,00 € 07.11.2025 10.12.2025 Faktúra
1250009377 Facilitacia I., 30-31.10.2025, BA, 2xMAG (Bargerova, Miklei Slobodnikova) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PDCS, o.z. 31782451 229,50 € 07.11.2025 11.12.2025 Faktúra
1250009376 Facilitacia I., 30-31.10.2025, BA, 2xMAG (Bargerova, Miklei Slobodnikova) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PDCS, o.z. 31782451 229,50 € 07.11.2025 11.12.2025 Faktúra
1250009319 letenky HELSINKI - Blaha, Dritomský / UKR / Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 WINGS, s.r.o. 31365698 1 194,00 € 06.11.2025 13.11.2025 Faktúra
1250009303 výmena kabeláže ovl. VRZ, úhrada v hotovosti Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Carol line Group s. r. o. 56842082 20,90 € 05.11.2025 14.11.2025 Faktúra
1250009275 prezutie BT 113 IF Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 41,82 € 05.11.2025 19.11.2025 Faktúra
1250009283 prezutie BA 908 NV Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 47,97 € 05.11.2025 19.11.2025 Faktúra
1250009306 prezutie BA 043 XK Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 35,67 € 05.11.2025 19.11.2025 Faktúra
1250009277 prezutie BT 170 HJ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 54,12 € 05.11.2025 19.11.2025 Faktúra
1250009307 oprava a údržba BT055AS Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 1 010,94 € 05.11.2025 19.11.2025 Faktúra