Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260001888 oprava a údržba BT720HU Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 98,92 € 19.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001885 oprava a údržba AA295MD Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 98,92 € 19.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001892 oprava a údržba AA212GR Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 72,57 € 19.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001887 oprava a údržba BT712HU Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 98,92 € 19.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001893 oprava a údržba BT690HU Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 848,38 € 19.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001884 oprava a údržba BT857CX Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 72,57 € 19.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001901 oprava a údržba BT826HG Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 87,95 € 19.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001889 služby spojené s užívaním nebytového priestoru v Nemeckom kultúrnom dome, Barónka 3, 02/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Rača 00304557 30,00 € 19.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001899 káva Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Nestlé Slovensko s.r.o. 31568211 1 210,83 € 19.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001890 Priestupkove konanie v obci v ramci problematiky odpadov, 1xMAG (Kirschnerova), 19.3.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. 35730129 332,10 € 19.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001904 grafické návrhy, korektúra , podklady Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PROFIS, spol. s r.o. 34103201 1 611,30 € 19.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001891 znalečné za znalecký úkon č. 4/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Ján Svoreň 41020138 80,00 € 19.03.2026 08.04.2026 Faktúra
1260001874 odplata mandatára 03/2026, Podzáhradná 100A,B Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 197,61 € 19.03.2026 08.04.2026 Faktúra
1260001873 odplata mandatára 03/2026, Hradská 140 a,b,c Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 162,30 € 19.03.2026 08.04.2026 Faktúra
1260001876 odplata mandatára 03/2026, Záporožská 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 890,63 € 19.03.2026 08.04.2026 Faktúra
1260001878 odplata mandatára 03/2026, Dudvážska č.6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 40,82 € 19.03.2026 08.04.2026 Faktúra
1260001875 odplata mandatára 03/2026, Bagarova 20 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 320,92 € 19.03.2026 08.04.2026 Faktúra
1260001877 odplata mandatára 03/2026, Záporožská 8 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 40,82 € 19.03.2026 08.04.2026 Faktúra
1260001879 odplata mandatára 03/2026, Batkova ul. č.2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 40,82 € 19.03.2026 08.04.2026 Faktúra
1260001872 odplata mandatára 03/2026, DS Kotva Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 816,57 € 19.03.2026 08.04.2026 Faktúra
1260001881 podiel prevádzkových nákladov 03/2026, Batkova 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 567,67 € 19.03.2026 08.04.2026 Faktúra
1260001870 správa tepelných zariadení 03/2026, Záporožská 8 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 599,01 € 19.03.2026 08.04.2026 Faktúra
1260001880 náklady obsluhy telocviční, upratovanie 03/2026, Batkova 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 861,00 € 19.03.2026 08.04.2026 Faktúra
1260001871 odplatu za upratovacie práce DS Kotva 03/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 408,36 € 19.03.2026 08.04.2026 Faktúra
1260001886 Objednávame si u Vás drobné občerstvenie na konferenciu Zilina 11.03.2026 v sume 126,0 eur/ 149,94 eur s DPH Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. 44745982 149,94 € 19.03.2026 10.04.2026 Faktúra
1260001894 provízia za predaj PP 02/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 EasyPark Slovakia s.r.o. 50929411 12 344,64 € 19.03.2026 15.04.2026 Faktúra
1260001902 údržbu zelene podľa objednávky OBZ2600844 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 1 316,20 € 19.03.2026 17.04.2026 Faktúra
1260001883 HP Designjet XL 3800 MFP (Dual Roll, PostScript) / veľkoformátový ploter Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 smartCAD s.r.o. 44743289 34 944,30 € 19.03.2026 17.04.2026 Faktúra
1260001898 Asanácia živočišnych škodcov, Rezedová 3 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 548,58 € 19.03.2026 20.04.2026 Faktúra
1260001903 0držbu zelene podra objednávky OBZ2600216 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 2 045,05 € 19.03.2026 24.04.2026 Faktúra