Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1250008037 služby spojené s užívaním NP v Nemeckom kultúrnom dome, Barónka 3, 09/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Rača 00304557 30,00 € 03.10.2025 13.10.2025 Faktúra
1250008034 M2M Products 09/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SWAN, a.s. 35680202 105,53 € 03.10.2025 15.10.2025 Faktúra
1250008038 vytýčenie plynovodu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SPP - distribúcia , a.s. 35910739 196,47 € 03.10.2025 15.10.2025 Faktúra
1250008047 Sprievodný program MKDO 2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 30794544 9 496,58 € 03.10.2025 15.10.2025 Faktúra
1250008051 Sprístupnenie stanovišťa (odomykanie),Vyťahovanie zber. nádoby, Biela 6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. 00681300 137,22 € 03.10.2025 16.10.2025 Faktúra
1250008025 Recycling bag CZ/SK Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Nestlé Slovensko s.r.o. 31568211 83,82 € 03.10.2025 16.10.2025 Faktúra
1250008023 preprava zamestnancov 01.10.2025-31.12.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 00492736 1 000,00 € 03.10.2025 16.10.2025 Faktúra
1250008044 Prezutie pneu BT035AK Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 61,50 € 03.10.2025 17.10.2025 Faktúra
1250008046 Prezutie pneu BT034AK Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 61,50 € 03.10.2025 17.10.2025 Faktúra
1250008045 Prezutie pneu BT980FG Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 70,73 € 03.10.2025 17.10.2025 Faktúra
1250008071 revízna prehliadka 2ks výťahov a 1ks HP za 3.Q.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DANUBIA LIFT SERVICES spol. s r. o. 50483455 574,46 € 03.10.2025 17.10.2025 Faktúra
1250008042 vytýčenie sietí, lokalita: Mierová, Trnavská cesta, Prievozská Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 00492736 357,01 € 03.10.2025 17.10.2025 Faktúra
1250008048 spoluužívanie komunikácie a nájomné za pozemok pri ČS Ba Púchovská 10-12/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SLOVNAFT, a.s. 31322832 4 487,64 € 03.10.2025 17.10.2025 Faktúra
1250008072 repre Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 46,03 € 03.10.2025 22.10.2025 Faktúra
1250008030 repre Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 20,01 € 03.10.2025 22.10.2025 Faktúra
1250008019 upratovanie 09/2025, Podzáhradná 100B Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 FALCO Servis, s.r.o. 36849600 95,00 € 03.10.2025 23.10.2025 Faktúra
1250008020 upratovanie 09/2025, Hradská 140 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 FALCO Servis, s.r.o. 36849600 200,00 € 03.10.2025 23.10.2025 Faktúra
1250008052 Deka mikroplyš Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dreamtex, s.r.o. 53688813 1 489,53 € 03.10.2025 23.10.2025 Faktúra
1250008031 Obchodné právo, Procesné právo, Súkromné právo, Verejné právo Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o.,organizačná zložka 46380434 5 127,87 € 03.10.2025 24.10.2025 Faktúra
1250008021 závoz na inštitúcie materiálov In.BA v termíne 3.10.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Cromwell a. s. 31353746 808,82 € 03.10.2025 27.10.2025 Faktúra
1250008024 Paušálna odmena za P0001- P0011 07-09/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Saba Parking SK s.r.o. 35844256 7 361,55 € 03.10.2025 29.10.2025 Faktúra
1250008032 FIX Internet a Dáta 10/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 O2 Business Services, a. s. 50087487 212,79 € 03.10.2025 02.11.2025 Faktúra
1250008033 FIX Internet a Dáta 10/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 O2 Business Services, a. s. 50087487 131,61 € 03.10.2025 02.11.2025 Faktúra
1250008056 dodané cateringové služby na podujatie workshop Petra Hlaváčka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. 44745982 668,77 € 03.10.2025 02.11.2025 Faktúra
1250008029 vodné,stočné Agátová 1, 02.09.2025 - 01.10.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 629,59 € 03.10.2025 02.11.2025 Faktúra
1250008040 Paušálna platba za mesiac september / 2025 OBJ+KL pri KDF1250000018 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Peter Bóna - BONNUM 40244041 750,00 € 03.10.2025 03.11.2025 Faktúra
1250008063 odstránenie havarijného stavu vypratanie a vyčistenie okolia domu, Rezedova 3 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 551,40 € 03.10.2025 03.11.2025 Faktúra
1250008066 odstránenie havarijného stavu vytápania cez sifón, Budyšínska 1/byt 20 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 94,72 € 03.10.2025 03.11.2025 Faktúra
1250008068 odstránenie havarijného stavu vytápania cez upchatý odpad, Tománkova 5/byt 87 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 127,98 € 03.10.2025 03.11.2025 Faktúra
1250008064 odstránenie havarijného stavu vypratanie a vyčistenie bytu, Rezedova 3/byt 62 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 826,62 € 03.10.2025 03.11.2025 Faktúra