Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260001414 dezinsekcia - Muchovo nám.5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 344,35 € 03.03.2026 27.03.2026 Faktúra
1260001429 ubytovanie LJUBLJANA - Košťál, Kmeť Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 WINGS, s.r.o. 31365698 740,00 € 03.03.2026 30.03.2026 Faktúra
1260001409 STD 02/2026 "Rekonštrukcia administratívnej budovy na Technickej ulici č.6" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 TDI - Kompleting, s.r.o. 35897678 2 479,68 € 03.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001401 Náhrada škody za neoprávnene vypustené množstvo vôd z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie na odbernom mieste Mierová Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 35,94 € 03.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001417 Paušálna platba za mesiac február / 2026 OBJ+KL pri KDF1260000022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Peter Bóna - BONNUM 40244041 750,00 € 03.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001406 notárske úkony Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Notársky úrad notára JUDr. Jany Horňákovej 42263441 907,00 € 03.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001426 inžinierska činnosť technického dozoru Obnova a revitalizácia Kochovej záhrady“ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ELUCON s. r. o. 53094816 1 599,00 € 03.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001402 vodné,stočné,zrážky Bazová 8, 30.01.26 - 28.02.26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 517,44 € 03.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001399 odborné prehliadky a údržba zdvíhacích zariadení umiestnených v DPOH na Gorkého č. 17, 02/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. 46817671 430,50 € 03.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001424 E-kupóny 3/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 18 466,86 € 03.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001404 FIX Internet a Dáta 03/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 O2 Business Services, a. s. 50087487 131,61 € 03.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001405 FIX Internet a Dáta 03/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 O2 Business Services, a. s. 50087487 212,79 € 03.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001413 repre Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 20,61 € 03.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001416 repre Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 21,54 € 03.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001423 repre Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 50,40 € 03.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001420 reprel Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 50,49 € 03.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001437 repre Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 108,62 € 03.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001431 repre Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 60,13 € 03.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001421 repre Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 38,71 € 03.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001422 repre Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 122,65 € 03.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001434 repre Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 99,95 € 03.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001425 dodanie služieb: Podľa zmluvy o podpore prevádzky, údržbe a rozvoji informačného systému za obdobie 02/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 QPC s.r.o. 50020196 528,90 € 03.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001397 PU č.: 957 399 0487, AB161DE Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 165,97 € 02.03.2026 11.03.2026 Faktúra
1260001395 servis a údržba výťahov 02/2026, Gunduličova 10 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 TREVA, s.r.o. 31367291 93,95 € 02.03.2026 11.03.2026 Faktúra
1260001323 Balená voda - Dolphin 19 l Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 56,83 € 02.03.2026 11.03.2026 Faktúra
1260001324 Oprava Kohútik - Komplet - biele telo/ červený kohútik Classic White Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 21,73 € 02.03.2026 11.03.2026 Faktúra
1260001352 prevádzka stránky Mestská polícia Bratislava 02/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 EWORKS. sk s.r.o. 46483608 118,13 € 02.03.2026 11.03.2026 Faktúra
1260001319 Smaltovaná uličná tabuľa 700x300, Ulica PRIDÁNKY Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SMALTOVŇA HOLÍČ s.r.o. 50828843 55,00 € 02.03.2026 11.03.2026 Faktúra
1260001364 Zabezpečovanie činnosti technika požiarnej ochrany 02/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Bc. Karolína Jastrabíková SERVIS PO A BOZP 37122991 238,16 € 02.03.2026 16.03.2026 Faktúra
1260001333 Výťah Tománkova 5-7, 02/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 96,22 € 02.03.2026 16.03.2026 Faktúra