Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1250007253 Odmena za sprostredkovanie platby za parkovné - mobilná aplikácia 8/25 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ParkDots s.r.o. 55477232 20 116,97 € 16.09.2025 10.10.2025 Faktúra
1250007354 Fakturujeme Vám Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovanet, a. s. 35954612 319,80 € 16.09.2025 10.10.2025 Faktúra
1250007350 1B - IC: Inžinierska činnosť projekt NS MHD 2. časť Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 2 952,00 € 16.09.2025 13.10.2025 Faktúra
1250007233 14.08.2025 - 13.09.2025, OM00011907 Kamenné námestie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 41,80 € 16.09.2025 13.10.2025 Faktúra
1250007269 Na základe objednávok číslo OB2501452 a OB2501488 vám fakturujeme neadresnú letákov A5 v Starom meste - v uliciach Žabotova, Šancová, Karpatská. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SUREMA, spol.s r.o. 31358098 175,28 € 16.09.2025 13.10.2025 Faktúra
1250007229 - příprava projektu a studie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Atregia s.r.o. 02017342 2 992,42 € 16.09.2025 13.10.2025 Faktúra
1250007228 - příprava projektu a studie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Atregia s.r.o. 02017342 6 770,34 € 16.09.2025 13.10.2025 Faktúra
1250007384 Dodávka elektriny 8/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 177,46 € 16.09.2025 14.10.2025 Faktúra
1250007382 Dodávka elektriny ZVOLENSKÁ 3 8/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 97,37 € 16.09.2025 14.10.2025 Faktúra
1250007387 elektrina 08/2025, Gunduličova 10 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 1 000,84 € 16.09.2025 14.10.2025 Faktúra
1250007247 elektrina vyúčt. 08/2025 Hradská 21, Čierny les, Technická 6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 4 968,82 € 16.09.2025 14.10.2025 Faktúra
1250007388 Dodávka elektriny Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 320,73 € 16.09.2025 14.10.2025 Faktúra
1250007385 Dodávka elektriny Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 2 238,81 € 16.09.2025 14.10.2025 Faktúra
1250007383 Dodávka elektriny Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 692,35 € 16.09.2025 14.10.2025 Faktúra
1250007386 Dodávka elektriny Predstaničné nám. 8/25 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 130,08 € 16.09.2025 14.10.2025 Faktúra
1250007300 Stavebné práce Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pittel + Brausewetter s.r.o. 35943653 7 585,72 € 16.09.2025 16.10.2025 Faktúra
1250007297 Stavebné práce Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pittel + Brausewetter s.r.o. 35943653 526,17 € 16.09.2025 16.10.2025 Faktúra
1250007299 Stavebné práce Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pittel + Brausewetter s.r.o. 35943653 1 474,72 € 16.09.2025 16.10.2025 Faktúra
1250007296 Stavebné práce Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pittel + Brausewetter s.r.o. 35943653 1 195,21 € 16.09.2025 16.10.2025 Faktúra
1250007298 Stavebné práce Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pittel + Brausewetter s.r.o. 35943653 21 137,60 € 16.09.2025 16.10.2025 Faktúra
1250007345 Preštudovanie spisu (nie prvotné) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Eduard Sahánek 43176429 160,00 € 16.09.2025 16.10.2025 Faktúra
1250007347 náklady za činnosť stavebného dozora Nová ele. trať v Petržalke 2. časť Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 61 630,38 € 16.09.2025 16.10.2025 Faktúra
1250007227 - dofakturace posledn f části objednávky Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Atregia s.r.o. 02017342 4 487,32 € 16.09.2025 21.10.2025 Faktúra
1250007627 refakturácia - vodné, stočné 2Q25 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 LARMONT DEVELOPMENT, s. r. o. 43890962 77,31 € 16.09.2025 21.10.2025 Faktúra
1250007201 Faktúrujeme Vám v zmysle zmluvy o spoluprácizo dňa 14.06.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Spusta Café StM, s. r. o. 35803568 42,59 € 12.09.2025 24.09.2025 Faktúra
1250007204 Asanácia živočĺšnych škodcov deratizačných, dezinsekčných a dezinfekčných prác a predloženej CP si u Vás objednávame postrek proti švábom dezinsekciu vybraných priestorov: plášť budovy, schodisko, átrium na Gorkého 17, DPOH n.o Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 359,16 € 12.09.2025 24.09.2025 Faktúra
1250007200 Vyslobodzovanie os6b,opravy výtahov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ArkanuS s. r. o. 48267015 4 208,60 € 12.09.2025 25.09.2025 Faktúra
1250007199 provízia za predaj parkovného 8/25 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Palawi, s.r.o. 43872573 6,81 € 12.09.2025 26.09.2025 Faktúra
1250007207 Fakturujeme Vám: Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 5 102,63 € 12.09.2025 30.09.2025 Faktúra
1250007205 Fakturujeme Vám: Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 4 492,51 € 12.09.2025 30.09.2025 Faktúra