Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1250007989 odstránenie havarijného stavu nefunkčnej bleskozvodovej sústavy, Záporožská 8/pavilon B Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 5 886,50 € 02.10.2025 03.11.2025 Faktúra
1250007990 odstránenie havarijného stavu nefunkčnej kanalizácie-verejné toalety, Sad Janka Kráľa Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 4 000,70 € 02.10.2025 03.11.2025 Faktúra
1250007982 odstránenie havarijného stavu vytápania triedy č.6 v budove, ZUŠ Istrijská 22 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 597,41 € 02.10.2025 03.11.2025 Faktúra
1250008007 dezinsekcia - Motýlia lúka, Pri kíži, Dúbravka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 100,86 € 02.10.2025 03.11.2025 Faktúra
1250008016 veterinárna asanácia 09/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SLOBODA ZVIERAT 31948201 7 822,50 € 02.10.2025 03.11.2025 Faktúra
1250008018 Vykonávanie poradenstva – výkon supervízie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 EduDitabo s.r.o. 56628226 1 550,00 € 02.10.2025 05.11.2025 Faktúra
1250007971 Zahraničná konektivita 10/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 VNET a.s. 35845007 615,00 € 02.10.2025 05.11.2025 Faktúra
1250007972 Flexilink MAN 10/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 VNET a.s. 35845007 146,37 € 02.10.2025 05.11.2025 Faktúra
1250007962 údržba zelene podľa objednávky OBZ2500818 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 8 133,49 € 02.10.2025 05.11.2025 Faktúra
1250007902 zabezpečenie chráneného objektu BD na Muchovom nám. 08/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SEGURSA s. r. o. 50172123 344,40 € 01.10.2025 06.10.2025 Faktúra
1250007899 Mimoriadne upratovacie práce 09/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Enfield, s.r.o. 47216174 466,17 € 01.10.2025 08.10.2025 Faktúra
1250007905 kompresor Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alza.sk s. r. o. 36562939 68,54 € 01.10.2025 13.10.2025 Faktúra
1250007894 Petržalská električka magnetky_250 ks Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 233,70 € 01.10.2025 13.10.2025 Faktúra
1250007919 Instruktor socialnej rehabilitacie, 7.10.2025, 1xMAG Grieslova) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Občianske združenie Akadémia vzdelávania a výskumu v s 51216477 360,00 € 01.10.2025 13.10.2025 Faktúra
1250007901 zabezpečenie chráneného objektu BD na Muchovom nám. 09/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SEGURSA s. r. o. 50172123 344,40 € 01.10.2025 14.10.2025 Faktúra
1250007932 oprava a údržba BT113IF Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 722,56 € 01.10.2025 14.10.2025 Faktúra
1250007933 oprava a údržba BAXB004 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 473,53 € 01.10.2025 14.10.2025 Faktúra
1250007896 seminár PAM Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 98,40 € 01.10.2025 14.10.2025 Faktúra
1250007888 Konzultačné služby 3.Q.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 2 152,50 € 01.10.2025 14.10.2025 Faktúra
1250007941 nájomné 10/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Nákupné centrum, s.r.o. 35700831 8 211,90 € 01.10.2025 14.10.2025 Faktúra
1250007940 prevádzkové náklady a energie 10/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Nákupné centrum, s.r.o. 35700831 4 902,96 € 01.10.2025 14.10.2025 Faktúra
1250007931 Mesačný poplatok za prenájom platobných terminálov PAX A920 s eKasa tlačiarňou (s ročnou viazanosťou) 10/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Papaya POS s.r.o. 47070153 575,64 € 01.10.2025 14.10.2025 Faktúra
1250007930 Mesačný poplatok pre osobné vozidlá s jednotkou pre zdieľanie vozidiel 09/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Xmarton Slovakia s. r. o. 52627349 527,79 € 01.10.2025 14.10.2025 Faktúra
1250007918 Výťah Kopčianska 90, 09/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 50,92 € 01.10.2025 14.10.2025 Faktúra
1250007895 Objednávame si u Vás odborné vedenie podporných skupín, ktoré budú prebiehať pravidelne každé 2 týždne od septembra do decembra 2025, v priestoroch Sekcie sociálnych vecí Magistrátu HM BA na Českej ul., pre príjemcov sociálnej služby po Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Martin Valentíny Terapia - DA 48217492 220,00 € 01.10.2025 14.10.2025 Faktúra
1250007914 Prezutie pneu BT573CR Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 61,50 € 01.10.2025 14.10.2025 Faktúra
1250007916 Klimaticky odolnejsie mesta 2025, 1xMAG (Mrva), 28-29.10.25, BA Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Medzinárodný inštitút výskumu klimatickej adaptácie 53469267 232,47 € 01.10.2025 15.10.2025 Faktúra
1250007884 Nájomné za obdobie 1.9.2025 - 30.9.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stanica Nivy s. r. o. 50861930 1,00 € 01.10.2025 15.10.2025 Faktúra
1250007922 Biznis Internet - KPB, Technická 4312/6, 10/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ACS spol. s r.o. 31389333 307,50 € 01.10.2025 15.10.2025 Faktúra
1250007924 podnájom skladový box Home XL 10/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 WAPAS, s.r.o. 47370998 282,90 € 01.10.2025 17.10.2025 Faktúra