Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1250001263 Výťah Tománkova 5,7, 02/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 96,22 € 03.03.2025 14.03.2025 Faktúra
1250001259 služby MONITORA: 02/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mediabord Slovakia s. r. o. 47242396 98,40 € 03.03.2025 14.03.2025 Faktúra
1250001268 vodné,stočné,zrážky Búdková 6763, 25.01.2025 - 24.02.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 152,45 € 03.03.2025 14.03.2025 Faktúra
1250001252 servis a údržba výťahov 02/2025, Gunduličova 10 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 TREVA, s.r.o. 31367291 93,95 € 03.03.2025 14.03.2025 Faktúra
1250001303 Vydanie stanoviska pre stavebné povolenie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska 00683876 35,00 € 03.03.2025 14.03.2025 Faktúra
1250001208 oprava a údržba BT 055 AS Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 5,10 € 03.03.2025 14.03.2025 Faktúra
1250001211 servis a prenájom predložiek 02/2025, Primaciálny palác Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ŠKP servis s.r.o. 35813130 155,72 € 03.03.2025 14.03.2025 Faktúra
1250001210 servis a prenájom predložiek 02/2025, Markova 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ŠKP servis s.r.o. 35813130 26,96 € 03.03.2025 14.03.2025 Faktúra
1250001209 servis a prenájom predložiek 02/2025, Krízové centrum,Budatínska 59/A Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ŠKP servis s.r.o. 35813130 60,02 € 03.03.2025 14.03.2025 Faktúra
1250001310 servis a prenájom predložiek 02/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ŠKP servis s.r.o. 35813130 239,01 € 03.03.2025 14.03.2025 Faktúra
1250001212 oprava a údržba BL 074 OJ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 436,33 € 03.03.2025 14.03.2025 Faktúra
1250001206 oprava a údržba BT 330 CL Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 190,65 € 03.03.2025 14.03.2025 Faktúra
1250001221 vytýčenie inžinierských sietí pre výsadbu drevín na uliciach Račianska, Trnavská cesta, Tomášiková, Mierová, Sch. Trnavského-pre údržbu verejnej a dopravnej zelene na rok 2025 pre potreby OTMZ, pre výruby drevín na pozemkoch vo vlastníc Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 00492736 302,95 € 03.03.2025 14.03.2025 Faktúra
1250001317 Oprava mramorových platní - Nová radica prízemie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mgr.art. Diana Jankovič Čechová 50017241 1 532,58 € 03.03.2025 14.03.2025 Faktúra
1250001262 Výťah Agátová 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 80,00 € 03.03.2025 14.03.2025 Faktúra
1250001304 Výťah Kopčianska 90, 02/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 50,92 € 03.03.2025 14.03.2025 Faktúra
1250001226 Mimoriadne upratovacie služby Česká Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Enfield, s.r.o. 47216174 74,42 € 03.03.2025 14.03.2025 Faktúra
1250001308 Mesačný poplatok za prenájom platobných terminálov PAX A920 s eKasa tlačiarňou (s ročnou viazanosťou) 03/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Papaya POS s.r.o. 47070153 642,06 € 03.03.2025 14.03.2025 Faktúra
1250001309 provoz systému Foster v 2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Fragaria s.r.o. 48590151 198,00 € 03.03.2025 14.03.2025 Faktúra
1250001246 ubytovanie LINZ - Matúška, Zvada / ÚMSaA / Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 WINGS, s.r.o. 31365698 231,60 € 03.03.2025 14.03.2025 Faktúra
1250001231 vodné,stočné,zrážky Polereckého 2611/1, 01.02.2025 - 28.02.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 58,94 € 03.03.2025 18.03.2025 Faktúra
1250001232 vodné,stočné,zrážky Holíčska 3196/2, 01.02.2025 - 28.02.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 144,97 € 03.03.2025 18.03.2025 Faktúra
1250001326 odplata mandatára 02/2025, DS Kotva Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 816,57 € 03.03.2025 18.03.2025 Faktúra
1250001329 odplata mandatára 02/2025, Bagarova 20 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 320,92 € 03.03.2025 18.03.2025 Faktúra
1250001331 odplata mandatára 02/2025, Záporožská ul.č. 8 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 40,82 € 03.03.2025 18.03.2025 Faktúra
1250001328 odplata mandatára 02/2025, Podzáhradná 100 A,B Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 197,61 € 03.03.2025 18.03.2025 Faktúra
1250001327 odplata mandatára 02/2025, Hradská 140 a,b,c Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 162,30 € 03.03.2025 18.03.2025 Faktúra
1250001335 podiel prevádzkových nákladov 02/2025, Batkova ul. č. 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 567,67 € 03.03.2025 18.03.2025 Faktúra
1250001332 odplata mandatára 02/2025, Dudvážska 6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 40,82 € 03.03.2025 18.03.2025 Faktúra
1250001333 odplata mandatára 02/2025, Batkova 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 40,82 € 03.03.2025 18.03.2025 Faktúra