Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260004481 za zabezpečenie stravovacieho režimu pre klientov Mestského útulku Hradská v období 01. - 15. 04. 2026 na základe objednávky č. OBB2600040, SSV/ODB/26/01 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. 44745982 3 081,58 € 02.06.2026 26.06.2026 Faktúra
1260004495 Zhodnotenie odpadu máj 2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. 00681300 167,90 € 02.06.2026 26.06.2026 Faktúra
1260004472 Stočné - variabilná zložka 30.04.26 - 29.05.26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 037,80 € 02.06.2026 01.07.2026 Faktúra
1260004434 L1733 - Poplatok za vyjadrenie existencie TKZ, Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 20,50 € 02.06.2026 01.07.2026 Faktúra
1260004436 L1733 - Poplatok za vyjadrenie existencie TKZ, máj 2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 61,50 € 02.06.2026 01.07.2026 Faktúra
1260004464 Doprava - taxi Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOPIN, sr.o. 45643423 117,22 € 02.06.2026 01.07.2026 Faktúra
1260004460 Parkovanie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOPIN, sr.o. 45643423 296,76 € 02.06.2026 01.07.2026 Faktúra
1260004480 Fakturujeme Vám za mesiace apríl 2026, máj 2026 paušálna odmena v zmysle článku II. ods. 2 Mandátnej zmluvy, Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 4J správcovská kancelária, k.s. 53648749 460,00 € 02.06.2026 01.07.2026 Faktúra
1260004463 odvoz komunálneho odpadu 52026, zapojiť 461047,33€ na 453 ref. 0005944 (Envirofond - BRKO) a túto čiastku uhradiť z BÚ Envirofondu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. 00681300 2 925 119,27 € 02.06.2026 01.07.2026 Faktúra
1260004493 Transakčné poplatky za 5/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Saba Parking SK s.r.o. 35844256 2 749,46 € 02.06.2026 01.07.2026 Faktúra
1260004437 Č . dodac í ho listu: 745260513078619/13.05.2026 Market Bratislava - Ru ž inov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. 35838949 1 197,56 € 02.06.2026 01.07.2026 Faktúra
1260004450 OBZ2601004, SNM/26/042NM, zo dňa 30.04.2026, elektronicky doručená Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing.Katarína Šilhárová 41025725 1 000,00 € 02.06.2026 01.07.2026 Faktúra
1260004445 kancelársky materiál Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Lyreco CE, SE 35958120 358,69 € 02.06.2026 01.07.2026 Faktúra
1260004447 kancelársky materiál Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Lyreco CE, SE 35958120 309,35 € 02.06.2026 01.07.2026 Faktúra
1260004446 kancelársky materiál Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Lyreco CE, SE 35958120 1 016,96 € 02.06.2026 01.07.2026 Faktúra
1260004466 repre Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 18,93 € 02.06.2026 01.07.2026 Faktúra
1260004438 Upratovacie služby Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Turan Group s. r. o. 52929230 5 696,02 € 02.06.2026 01.07.2026 Faktúra
1260004489 Poplatok za službu skenovacích áut 5/2026 (3. zo 48) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Iterait a.s. 07405821 11 250,00 € 02.06.2026 01.07.2026 Faktúra
1260004488 Fakturujeme vám za dodanie služieb: podľa zlmuvy o podpore prevádzky, údržbe a rozvojiinformačného systému za obdobie 5/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 QPC s.r.o. 50020196 528,90 € 02.06.2026 01.07.2026 Faktúra
1260004462 Právne služby za mesiac máj Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dagital Legal, s.r.o. 50881761 1 660,50 € 02.06.2026 01.07.2026 Faktúra
1260004456 Oprava vozovky na Vrančovičovej ulici Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOCHTIEF SK s.r.o. 44298170 42 754,35 € 02.06.2026 01.07.2026 Faktúra
1260004498 Vytvorenie parkovacích miest na ulici Račianska Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOCHTIEF SK s.r.o. 44298170 49 140,53 € 02.06.2026 01.07.2026 Faktúra
1260004499 Križovatka Eisnerova ul. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOCHTIEF SK s.r.o. 44298170 66 678,24 € 02.06.2026 01.07.2026 Faktúra
1260004497 SO 203 - Most pre inžinierske siete Hradská, orig. obj. a KL je pri FA 1250010708 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOCHTIEF SK s.r.o. 44298170 147 197,44 € 02.06.2026 01.07.2026 Faktúra
1260004444 vodné, stočné , zrážky, Bazová 8 30.04.26 - 29.05.26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 488,73 € 02.06.2026 01.07.2026 Faktúra
1260004473 vodné, Tyršovo nábrežie - 01.05.26 - 31.05.26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 274,26 € 02.06.2026 01.07.2026 Faktúra
1260004448 kancelárske potreby Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Lyreco CE, SE 35958120 284,19 € 02.06.2026 01.07.2026 Faktúra
1260004442 Servis a údržba výťahu 05/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ELVYT, spol. s.r.o. 31419143 110,00 € 02.06.2026 01.07.2026 Faktúra
1260004474 repre Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 49,34 € 02.06.2026 02.07.2026 Faktúra
1260004475 repre Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 41,60 € 02.06.2026 02.07.2026 Faktúra