Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1250007858 účastnícky poplatok za ONLINE odborný seminár Aplikácia zákona o správnom konaní v praxi Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o. 50685406 109,00 € 30.09.2025 16.10.2025 Faktúra
1250007829 servis a údržba výtahov Gunduličova 10, 09/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 TREVA, s.r.o. 31367291 93,95 € 30.09.2025 16.10.2025 Faktúra
1250007840 dodané cateringové služby dňa 19.09.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. 44745982 143,40 € 30.09.2025 17.10.2025 Faktúra
1250007859 repre Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 37,69 € 30.09.2025 22.10.2025 Faktúra
1250007846 CTL Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 270,60 € 30.09.2025 23.10.2025 Faktúra
1250007854 Svetelná reťaz Aca Lighting textilné Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alza.sk s. r. o. 36562939 40,10 € 30.09.2025 24.10.2025 Faktúra
1250007844 Filter do kanvice Siguro Filtračná Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alza.sk s. r. o. 36562939 529,86 € 30.09.2025 24.10.2025 Faktúra
1250007828 deratizácia - Rovniankova 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 194,34 € 30.09.2025 29.10.2025 Faktúra
1250007862 Servis a údržba výt'ahu 09/2025, Budyšínska 1, Česká 4, Kopčianska 88 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ELVYT, spol. s.r.o. 31419143 130,00 € 30.09.2025 29.10.2025 Faktúra
1250007881 Zvislé dopravné značenie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mobilita, s.r.o. 35693011 1 856,44 € 30.09.2025 29.10.2025 Faktúra
1250007834 Výťah Kopčianska 88, 09/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 86,30 € 30.09.2025 29.10.2025 Faktúra
1250007833 Výťah Laurinská 5, 09/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 60,08 € 30.09.2025 29.10.2025 Faktúra
1250007878 dodané cateringové služby na na grilovačke dňa 28.9.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. 44745982 2 000,00 € 30.09.2025 29.10.2025 Faktúra
1250007841 vytyčovacie práce Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 131,12 € 30.09.2025 29.10.2025 Faktúra
1250007842 vytyčovacie práce Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 131,12 € 30.09.2025 29.10.2025 Faktúra
1250007880 dezinfekcia,čistiace práce - Primaciálne nám.1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 2 111,91 € 30.09.2025 29.10.2025 Faktúra
1250007837 vodné,stočné, Primaciálne nám.1, 30.08.2025 - 29.09.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 587,02 € 30.09.2025 29.10.2025 Faktúra
1250007838 vodné Karloveská, 26.08.2025 - 25.09.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 417,98 € 30.09.2025 29.10.2025 Faktúra
1250007879 Upratovacie služby 09/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Turan Group s. r. o. 52929230 5 696,02 € 30.09.2025 29.10.2025 Faktúra
1250007867 obnova povrchov stien a podláh, NR/archív Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 5 172,32 € 30.09.2025 02.11.2025 Faktúra
1250007876 maľovanie a renovácia parkiet, NR Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 2 445,28 € 30.09.2025 02.11.2025 Faktúra
1250007874 SDK priečka v pokladni, PP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 1 029,69 € 30.09.2025 02.11.2025 Faktúra
1250007869 odstránenie havarijného stavu nefunkčnej kanalizácie-verejné toalety, Sad Janka Kráľa Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 640,49 € 30.09.2025 03.11.2025 Faktúra
1250007872 odstránenie havarijného stavu odstránenie náletových drevín,vysokého porastu, ....,Devín-Slovanské nábr. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 2 324,00 € 30.09.2025 03.11.2025 Faktúra
1250007870 odstránenie havarijného stavu poškodeného oplotenia areálu, Kolmá Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 296,62 € 30.09.2025 03.11.2025 Faktúra
1250007873 odstránenie havarijného stavu silné zatekania zo strechy,zabezpečenie objektu, Bagarova 20/Inklúzia Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 1 081,42 € 30.09.2025 03.11.2025 Faktúra
1250007868 odstránenie havarijného stavu poškodenej sklenej výplne, Holíčska 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 255,58 € 30.09.2025 03.11.2025 Faktúra
1250007875 odstránenie havarijného stavu poškodených sklenených výplni, DPOH Gorkého 17/kanc. 501,502,503 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 1 635,08 € 30.09.2025 03.11.2025 Faktúra
1250007818 Balená voda - Dolphin 19 l Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 49,75 € 29.09.2025 08.10.2025 Faktúra
1250007826 oprava fasády na Záporožskej 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Interiér 48 s. r. o. 44547234 3 139,22 € 29.09.2025 08.10.2025 Faktúra