Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1250008684 Prezutie pneu EL988BF Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 43,05 € 20.10.2025 29.10.2025 Faktúra
1250008672 pracovné poradenstvo 09/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mareena 50760611 1 921,00 € 20.10.2025 02.11.2025 Faktúra
1250008702 provízia 09/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Palawi, s.r.o. 43872573 8,41 € 20.10.2025 02.11.2025 Faktúra
1250008730 Workshop Tvorba a planovanie obsahu, 3x1h, Pezinok, 1xMAG (Brejcha Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zeleninova s. r. o. 56873531 450,00 € 20.10.2025 02.11.2025 Faktúra
1250008675 Prezutie pneu BL084OJ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 49,20 € 20.10.2025 02.11.2025 Faktúra
1250008712 PU č.: 985 386 6018, BL898ZJ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 2 447,70 € 20.10.2025 02.11.2025 Faktúra
1250008674 oprava a údržba BT690HU Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 1 019,31 € 20.10.2025 03.11.2025 Faktúra
1250008728 Balená voda - Dolphin 19 l Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 22,74 € 20.10.2025 03.11.2025 Faktúra
1250008729 Balená voda - Dolphin 19 l Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 56,83 € 20.10.2025 03.11.2025 Faktúra
1250008706 posúdenie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie ZUŠ Miloša Ruppeldta (ZUŠ Panenská) - Exteriérové schodisko Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 TÜV SÜD Slovakia s.r.o. 35852216 98,40 € 20.10.2025 03.11.2025 Faktúra
1250008662 inštalácia prepojenia vstupných dverí a dverí schodiska, Gunduličova 10 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Safe Guard s. r. o. 35710977 360,55 € 20.10.2025 03.11.2025 Faktúra
1250008670 Servis brzd Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 amena display, s. r. o. 48152846 238,62 € 20.10.2025 04.11.2025 Faktúra
1250008654 vodné,stočné,zrážky Hrobákova 3, 19.09.2025 - 18.10.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 72,72 € 20.10.2025 05.11.2025 Faktúra
1250008718 deratizácia - Hradská Mea Culpa Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 76,75 € 20.10.2025 05.11.2025 Faktúra
1250008720 deratizácia - ZUŠ Hálkova 56 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 76,95 € 20.10.2025 05.11.2025 Faktúra
1250008723 Prezutie pneu AA658PO Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 69,50 € 20.10.2025 05.11.2025 Faktúra
1250008722 Prezutie pneu BL074OJ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 47,97 € 20.10.2025 05.11.2025 Faktúra
1250008724 Prezutie pneu BT955FG Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 63,35 € 20.10.2025 05.11.2025 Faktúra
1250008731 Tlač infomateriálov - Samostatne, ale nie sami Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 1 797,65 € 20.10.2025 05.11.2025 Faktúra
1250008719 deratizácia - ub.Fortuna Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 128,36 € 20.10.2025 05.11.2025 Faktúra
1250008656 vodné Poľská, 19.09.2025 - 18.10.2025, OM20013745 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 61,92 € 20.10.2025 05.11.2025 Faktúra
1250008692 oprava bytu č. 105 v Bytovom dome na ul. Kopčianska 88 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BATEA-STAV, s.r.o. 35739312 11 650,76 € 20.10.2025 07.11.2025 Faktúra
1250008693 oprava bytu č. 25 v Bytovom dome na ul. Kopčianska 88 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BATEA-STAV, s.r.o. 35739312 14 369,01 € 20.10.2025 07.11.2025 Faktúra
1250008732 oprava výťahu Záporožská 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 761,40 € 20.10.2025 10.11.2025 Faktúra
1250008708 Dobropis k faktúre 202300058 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 STOLÁRSTVO MOCNÝ, s.r.o. 46780645 -96,00 € 20.10.2025 11.11.2025 Faktúra
1250008709 Dobropis k faktúre 202300051 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 STOLÁRSTVO MOCNÝ, s.r.o. 46780645 -912,00 € 20.10.2025 11.11.2025 Faktúra
1250008710 Dobropis k faktúre 202400033 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 STOLÁRSTVO MOCNÝ, s.r.o. 46780645 -2 868,00 € 20.10.2025 11.11.2025 Faktúra
1250008661 náklady za energie a služby 07-09/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DDM Trade, spol. s r.o. 36387371 1 436,22 € 20.10.2025 11.11.2025 Faktúra
1250008727 výrobu zábradlia - dĺžky 1,5 m so zvislou výplňou Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Športový klub IAMES Bratislava 00688967 28 912,94 € 20.10.2025 12.11.2025 Faktúra
1250008726 pravidelné odstraňovanie grafitov, most SNP, Starý most a most Apollo Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Športový klub IAMES Bratislava 00688967 36 897,23 € 20.10.2025 13.11.2025 Faktúra