Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260003731 oprava a údržba BL668TY Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 26,67 € 12.05.2026 26.05.2026 Faktúra
1260003730 oprava a údržba BT720HU Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 24,72 € 12.05.2026 26.05.2026 Faktúra
1260003733 oprava a údržba BT170HJ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 164,43 € 12.05.2026 26.05.2026 Faktúra
1260003735 oprava a údržba BT690HU Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 254,95 € 12.05.2026 26.05.2026 Faktúra
1260003752 oprava a údržba AB977DC Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 18,51 € 12.05.2026 26.05.2026 Faktúra
1260003716 reklamné a propagačné predmety Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Sketch s. r. o. 54087988 1 705,40 € 12.05.2026 26.05.2026 Faktúra
1260003764 Arch. štúdia interiéru - ŠH Pionierska Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Modulor Architecture, s.r.o. 47576995 4 250,00 € 12.05.2026 26.05.2026 Faktúra
1260003758 ECV : AA 869 EU Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 61,50 € 12.05.2026 28.05.2026 Faktúra
1260003757 ECV : BT 843 CF Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 85,26 € 12.05.2026 28.05.2026 Faktúra
1260003759 HOTOVÉ VÝDAVKY: Paušálne dohodnutá výška hotových výdavkov: Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Antošová Naďa, Ing. 242,00 € 12.05.2026 28.05.2026 Faktúra
1260003711 provízia za predaj parkovného - apríl 2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Palawi, s.r.o. 43872573 23,48 € 12.05.2026 28.05.2026 Faktúra
1260003706 kancelárske potreby Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 265,51 € 12.05.2026 28.05.2026 Faktúra
1260003754 Fakturujeme Vám tovar Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 M Promotion s.r.o. 45913561 675,09 € 12.05.2026 29.05.2026 Faktúra
1260003701 Na zaklade rámcovej zmluvy MAGSP2400041 a objednávky OBZ2600981 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Interiér 48 s. r. o. 44547234 71,96 € 12.05.2026 03.06.2026 Faktúra
1260003768 Na zaklade ramcovej zmluvy MAGSP2400041 a objednavky OBZ2600982 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Interiér 48 s. r. o. 44547234 4 691,92 € 12.05.2026 03.06.2026 Faktúra
1260003766 Na zaklade ramcovej zmluvy MAGSP2400041 a objednavky OBZ2600991 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Interiér 48 s. r. o. 44547234 284,65 € 12.05.2026 03.06.2026 Faktúra
1260003750 dodané občerstvenie na stretnutie Informačná aktivita - Európska komisia dňa 05. 05. 2026 OBZ2601041 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. 44745982 148,80 € 12.05.2026 04.06.2026 Faktúra
1260003751 Odmena - úhrada parkovného SMS 4/26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mediatex s.r.o. 35763418 28 051,00 € 12.05.2026 04.06.2026 Faktúra
1260003710 čistiace a hygienické potreby Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MAJSTER PAPIER, s.r.o. 31347525 42,13 € 12.05.2026 08.06.2026 Faktúra
1260003747 Zameranie a vyhotovenie geometrického plánu na oddelenie pozemku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 GPK s.r.o. 51051664 480,00 € 12.05.2026 08.06.2026 Faktúra
1260003709 dodávka tepla vyúčt. 01-12/2025, Kadnárova 96 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Račianska teplárenská, a.s. 35886781 -1 582,09 € 12.05.2026 08.06.2026 Faktúra
1260003708 dodávka tepla vyúčt. 01-12/2025, Kadnárova 98 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Račianska teplárenská, a.s. 35886781 -1 420,31 € 12.05.2026 08.06.2026 Faktúra
1260003741 vodné stočné Batkova 2 12.04.2026 - 11.05.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 214,02 € 12.05.2026 10.06.2026 Faktúra
1260003738 vodné stočné zrážky Hradská 140 11.04.26 - 10.05.26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 916,04 € 12.05.2026 10.06.2026 Faktúra
1260003740 vodné,stočné Vietnamská 4604/15 -11.04.26 - 10.05.26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 619,24 € 12.05.2026 10.06.2026 Faktúra
1260003704 opravy po revíziách rozvádzačov, Kadnárova 98 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Interiér 48 s. r. o. 44547234 1 789,22 € 12.05.2026 10.06.2026 Faktúra
1260003703 oprava a repas vstupných dverí, Kramerov lom Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Interiér 48 s. r. o. 44547234 3 678,56 € 12.05.2026 10.06.2026 Faktúra
1260003769 Na základe Rámcovej dohody podľa objednávky OBZ2601039 - Upratovacie práce ŠH Pionierska Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Special Service International SK s. r. o. 47961066 5 156,16 € 12.05.2026 10.06.2026 Faktúra
1260003712 PU č.: 957 408 9148, BT690HU Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 165,97 € 12.05.2026 10.06.2026 Faktúra
1260003713 PU č.: 957 408 9164, BT026AS Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 165,97 € 12.05.2026 10.06.2026 Faktúra