1250005415 |
Inovačné vzdelávanie 2. blok vzdelávania |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Univerzitka |
52689131 |
|
9 000,00 € |
16.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1250005414 |
Vykonané práce podl'a rozpisu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
51,00 € |
16.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1250005432 |
Vyúčtovanie odmeny, náhrady hotových výdavkov a náhrady za stratu času za:
ZP č. 43/2025 vo veci: stanovenia všeobecnej hodnoty pozemkov registra "C"KN vo vlastníctve spol. Mlynárka Land Development, s.r.o. zapísané na
LV č. 3839, parc. č. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Antošová Naďa, Ing. |
|
|
300,00 € |
16.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1250005450 |
01.01.2025 - 10.07.2025 vodné stočné Park Pri kríži 2160/2, OM20013430 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
157,91 € |
16.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1250005440 |
výkaz parkovného |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOPIN, sr.o. |
45643423 |
|
8 460,10 € |
16.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1250005433 |
ZP č. 41/2025 vo veci: • Stavby (podľa špecifikácie v rozsahu budov B, C, D, E, F a prefabrikované garáže) vo vlastníctve hlavného mesta SR,
nachádzajúce sa v areáli Mlynské Nivy 61, so súp. č. 1340, situované na pozemkoch parc. č. 153 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Antošová Naďa, Ing. |
|
|
4 000,00 € |
16.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1250005430 |
refakturacia odťahov 6/25 (Ford Transit) - SOSteam |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
369,00 € |
16.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1250005436 |
Fakturujeme Vám tovar podra Vašej objednávky: |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KriMus spol. s r.o. |
31351166 |
|
342,15 € |
16.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1250005435 |
Fakturujeme Vám tovar podra Vašej objednávky: |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KriMus spol. s r.o. |
31351166 |
|
411,42 € |
16.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1250005437 |
Fakturujeme Vám tovar podl'a Vašej objednávky: |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KriMus spol. s r.o. |
31351166 |
|
427,77 € |
16.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1250005434 |
Vyjadrenie - okres Bratislava I |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ACS spol. s r.o. |
31389333 |
|
12,30 € |
16.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1250005442 |
PRENAJOM VOZDILA TOYOTA PROACE VERSO AA951TP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos s.r.o. |
47256397 |
|
369,00 € |
16.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1250005452 |
provízia 6/25 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bio - Slnečnica, s. r. o. |
44511787 |
|
10,45 € |
16.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1250005453 |
refundácia bonusových PCL 06/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. |
50870131 |
|
9 094,40 € |
16.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1250005460 |
fixný poplatok CARE Q1/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GreenWay Infrastructure s.r.o. |
47728086 |
|
73,80 € |
16.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1250005473 |
600790 - Poplatok za vyjadrenie - Uzbecká revitalizácia parku |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SPP - distribúcia , a.s. |
35910739 |
|
36,90 € |
16.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1250005464 |
Stavebné práce - modernizácia pravostranného chodníka na Dunajskej ulici od križovatky s ul. 29. augusta po Lazaretskú |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
111 461,53 € |
16.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1250005467 |
Stavebné práce -výmena podložia na Jantárovej ulici |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
170 104,44 € |
16.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1250005468 |
Stavebné práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
426,17 € |
16.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1250005469 |
Stavebné práce - oprava vozovky na Dunajskej ul |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
180 024,31 € |
16.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1250005466 |
Stavebné práce - oprava cyklotrasy pod Devínom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
37 508,31 € |
16.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1250005465 |
Stavebné práce oprava zastávkového poľa na Smolenickej ulici |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
8 002,36 € |
16.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1250005451 |
vodné,stočné Vietnamská 15, 11.06.2025 - 10.07.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
385,22 € |
16.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1250005448 |
13.06.2025 - 12.07.2025, vodné, stočné, zrážky Pri Habánskom mlyne 8 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
150,79 € |
16.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1250005447 |
01.01.2025 - 11.07.2025 vodné, stočné Batkova 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 981,20 € |
16.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1250005454 |
Capacity-Maximum Events Storage-Committed |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BloomReach B.V. |
34239916 |
|
12 933,11 € |
16.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1250005449 |
13.06.2025 - 12.07.2025 vodné, stočné Laurinská 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
110,07 € |
16.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1250005459 |
fixný poplatok CARE za obdobie Q2/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GreenWay Infrastructure s.r.o. |
47728086 |
|
24,60 € |
16.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1250005416 |
vyúčtovanie odmeny, náhrady výdavkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Eduard Sahánek |
43176429 |
|
1 020,00 € |
16.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1250005443 |
Prevádzka a údržba PS, výťahov, ČS a schod.plošiny 1-30.6.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
42 956,83 € |
16.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |