Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1250005415 Inovačné vzdelávanie 2. blok vzdelávania Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Univerzitka 52689131 9 000,00 € 16.07.2025 30.07.2025 Faktúra
1250005414 Vykonané práce podl'a rozpisu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 51,00 € 16.07.2025 30.07.2025 Faktúra
1250005432 Vyúčtovanie odmeny, náhrady hotových výdavkov a náhrady za stratu času za: ZP č. 43/2025 vo veci: stanovenia všeobecnej hodnoty pozemkov registra "C"KN vo vlastníctve spol. Mlynárka Land Development, s.r.o. zapísané na LV č. 3839, parc. č. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Antošová Naďa, Ing. 300,00 € 16.07.2025 30.07.2025 Faktúra
1250005450 01.01.2025 - 10.07.2025 vodné stočné Park Pri kríži 2160/2, OM20013430 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 157,91 € 16.07.2025 30.07.2025 Faktúra
1250005440 výkaz parkovného Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOPIN, sr.o. 45643423 8 460,10 € 16.07.2025 30.07.2025 Faktúra
1250005433 ZP č. 41/2025 vo veci: • Stavby (podľa špecifikácie v rozsahu budov B, C, D, E, F a prefabrikované garáže) vo vlastníctve hlavného mesta SR, nachádzajúce sa v areáli Mlynské Nivy 61, so súp. č. 1340, situované na pozemkoch parc. č. 153 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Antošová Naďa, Ing. 4 000,00 € 16.07.2025 30.07.2025 Faktúra
1250005430 refakturacia odťahov 6/25 (Ford Transit) - SOSteam Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PAAS s.r.o. 35738880 369,00 € 16.07.2025 06.08.2025 Faktúra
1250005436 Fakturujeme Vám tovar podra Vašej objednávky: Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 KriMus spol. s r.o. 31351166 342,15 € 16.07.2025 06.08.2025 Faktúra
1250005435 Fakturujeme Vám tovar podra Vašej objednávky: Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 KriMus spol. s r.o. 31351166 411,42 € 16.07.2025 06.08.2025 Faktúra
1250005437 Fakturujeme Vám tovar podl'a Vašej objednávky: Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 KriMus spol. s r.o. 31351166 427,77 € 16.07.2025 06.08.2025 Faktúra
1250005434 Vyjadrenie - okres Bratislava I Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ACS spol. s r.o. 31389333 12,30 € 16.07.2025 06.08.2025 Faktúra
1250005442 PRENAJOM VOZDILA TOYOTA PROACE VERSO AA951TP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Todos s.r.o. 47256397 369,00 € 16.07.2025 06.08.2025 Faktúra
1250005452 provízia 6/25 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bio - Slnečnica, s. r. o. 44511787 10,45 € 16.07.2025 06.08.2025 Faktúra
1250005453 refundácia bonusových PCL 06/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. 50870131 9 094,40 € 16.07.2025 06.08.2025 Faktúra
1250005460 fixný poplatok CARE Q1/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 GreenWay Infrastructure s.r.o. 47728086 73,80 € 16.07.2025 06.08.2025 Faktúra
1250005473 600790 - Poplatok za vyjadrenie - Uzbecká revitalizácia parku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SPP - distribúcia , a.s. 35910739 36,90 € 16.07.2025 07.08.2025 Faktúra
1250005464 Stavebné práce - modernizácia pravostranného chodníka na Dunajskej ulici od križovatky s ul. 29. augusta po Lazaretskú Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pittel + Brausewetter s.r.o. 35943653 111 461,53 € 16.07.2025 08.08.2025 Faktúra
1250005467 Stavebné práce -výmena podložia na Jantárovej ulici Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pittel + Brausewetter s.r.o. 35943653 170 104,44 € 16.07.2025 08.08.2025 Faktúra
1250005468 Stavebné práce Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pittel + Brausewetter s.r.o. 35943653 426,17 € 16.07.2025 08.08.2025 Faktúra
1250005469 Stavebné práce - oprava vozovky na Dunajskej ul Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pittel + Brausewetter s.r.o. 35943653 180 024,31 € 16.07.2025 08.08.2025 Faktúra
1250005466 Stavebné práce - oprava cyklotrasy pod Devínom Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pittel + Brausewetter s.r.o. 35943653 37 508,31 € 16.07.2025 08.08.2025 Faktúra
1250005465 Stavebné práce oprava zastávkového poľa na Smolenickej ulici Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pittel + Brausewetter s.r.o. 35943653 8 002,36 € 16.07.2025 08.08.2025 Faktúra
1250005451 vodné,stočné Vietnamská 15, 11.06.2025 - 10.07.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 385,22 € 16.07.2025 08.08.2025 Faktúra
1250005448 13.06.2025 - 12.07.2025, vodné, stočné, zrážky Pri Habánskom mlyne 8 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 150,79 € 16.07.2025 08.08.2025 Faktúra
1250005447 01.01.2025 - 11.07.2025 vodné, stočné Batkova 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 981,20 € 16.07.2025 08.08.2025 Faktúra
1250005454 Capacity-Maximum Events Storage-Committed Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BloomReach B.V. 34239916 12 933,11 € 16.07.2025 08.08.2025 Faktúra
1250005449 13.06.2025 - 12.07.2025 vodné, stočné Laurinská 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 110,07 € 16.07.2025 08.08.2025 Faktúra
1250005459 fixný poplatok CARE za obdobie Q2/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 GreenWay Infrastructure s.r.o. 47728086 24,60 € 16.07.2025 08.08.2025 Faktúra
1250005416 vyúčtovanie odmeny, náhrady výdavkov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Eduard Sahánek 43176429 1 020,00 € 16.07.2025 08.08.2025 Faktúra
1250005443 Prevádzka a údržba PS, výťahov, ČS a schod.plošiny 1-30.6.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Martiny, s. r. o. 44723024 42 956,83 € 16.07.2025 12.08.2025 Faktúra