Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1250002956 vodné,stočné,zrážky Bazová 8 22.03.2025 - 21.04.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 407,26 € 23.04.2025 22.05.2025 Faktúra
1250002941 Znalecký posudok Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Igor Niko NIKO - znalec 10896546 1 020,00 € 23.04.2025 22.05.2025 Faktúra
1250002929 opravy ostatní-8T464ll - MAN - Servis - STK - BT464II Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 184,50 € 23.04.2025 28.05.2025 Faktúra
1250002903 Fakturujeme vám práce na základe Objednávky - Výstavba Polýunkčný komplex Muchovo námestie, |. etapa Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 KAMI PROFIT, s.r.o. 35943301 1 232,46 € 22.04.2025 25.04.2025 Faktúra
1250002923 správa bytových domov za 4/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 H-PROBYT, spol. s r.o. 35722924 6 228,72 € 22.04.2025 25.04.2025 Faktúra
1250002922 Fakturujeme Vám za správu nebytových objektov 4/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 H-PROBYT, spol. s r.o. 35722924 2 228,76 € 22.04.2025 25.04.2025 Faktúra
1250002924 služby spojené s užívaním NP v Nemeckom kultúrnom dome, 03/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Rača 00304557 30,00 € 22.04.2025 30.04.2025 Faktúra
1250002915 Balená voda - Dolphin 19 l Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 116,82 € 22.04.2025 30.04.2025 Faktúra
1250002919 za fotoservis — 04/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Marek Velček - FOTO 40226832 1 850,00 € 22.04.2025 30.04.2025 Faktúra
1250002904 Sprostredkovanie tlmočenia PJ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Centrum bezbariérovej komunikácie 52151883 700,00 € 22.04.2025 30.04.2025 Faktúra
1250002916 spotreba elektrickej energie podľa merača počiatočný stav 5090,64kWh konečný stav 5239,14 kWh v areály Puchovská 16, Bratislava za 3/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Obchodná Development, s. r. o. 44716524 36,10 € 22.04.2025 30.04.2025 Faktúra
1250002925 refundácia bonusových PCL 2/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. 50870131 7 881,50 € 22.04.2025 30.04.2025 Faktúra
1250002921 Na základe objednávky č . OBP2500009 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť 36070629 765,68 € 22.04.2025 03.05.2025 Faktúra
1250002912 Rozvojový program Zóna učenia, 20.3.,10.4.,20.5.,12.6.,25.9.,10.10.2025 + Hogan HPI a MVPI pristup + interpretacia vysledkov + rozvojovy plan, 12xMAG (Mrcinova, Galovic, Pesko, Fajnor, Kosticka, Belesova, Merciakova, Nagyova, Havlat, Andrasova, Chmelar Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Adamas Coaching & Consulting s. r. o. 46483888 6 654,30 € 22.04.2025 16.05.2025 Faktúra
1250002911 Na základe Vašej objednávky č. OLZ/91/25/LJ Vám fakturujem: Zona ucenia zaverecny modul, 9.4.2025m 10xMAG (Mach, Pulman, Domanicky, Fajnorova, Kasemova, Hartlova, Trubiniova, Vyboh, Vrbanova, Havlicek) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Adamas Coaching & Consulting s. r. o. 46483888 1 230,00 € 22.04.2025 16.05.2025 Faktúra
1250002906 Číslo spisu / objednávky: objednávka č.: OBZ2500633, SNM/25/028/PB, zo Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing.Katarína Šilhárová 41025725 660,00 € 22.04.2025 16.05.2025 Faktúra
1250002913 Mimoriadne Upratovacie práce podľa objednávky Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Turan Group s. r. o. 52929230 308,85 € 22.04.2025 21.05.2025 Faktúra
1250002908 Asanacia živočišnych škodcov - Kopčianska 90 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 1 333,81 € 22.04.2025 22.05.2025 Faktúra
1250002909 Asanácia ?ivočíšnych škodcov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 85,12 € 22.04.2025 22.05.2025 Faktúra
1250002910 01 10L - LUCKA pramenitá voda 18,9 lit. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 VODAX a.s. 35801948 109,72 € 22.04.2025 28.05.2025 Faktúra
1250002918 Všeobecná podpora a konzultácie pre oddelenie ľudských zdrojov 1:30 x 120,00 EUR/hod. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 NITSCHNEIDER & PARTNERS, advokátska kancelária, s. r. o. 35874465 221,40 € 22.04.2025 06.06.2025 Faktúra
1250002917 Neplatné skončenie - Kováč 1:00 x 120,00 EUR/hod. Žaloba náhradu mzdy Griščík 1:00 120,00 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 NITSCHNEIDER & PARTNERS, advokátska kancelária, s. r. o. 35874465 295,20 € 22.04.2025 06.06.2025 Faktúra
1250002893 elektrina 27.08.2024 do 31.12.2024,Zvolenská 3/byt 3 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 G&E Trading, a.s. 50131711 -16,84 € 17.04.2025 22.04.2025 Faktúra
1250002892 Údržba sústavy VO vrátane odstraňovania hav.stavov 03/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Technické siete Bratislava, a.s. 54302102 47 939,64 € 17.04.2025 25.04.2025 Faktúra
1250002889 Realizácia dopravného značenia v zóne SM0 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Technické služby Starého Mesta, a.s. 35804092 9 860,63 € 17.04.2025 30.04.2025 Faktúra
1250002902 oprava 1 ks vyťahu TOV Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DANUBIA LIFT SERVICES spol. s r. o. 50483455 146,04 € 17.04.2025 30.04.2025 Faktúra
1250002897 Vyčerpanie kalov zo septiku na chate Donovaly Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MIROKAL s. r. o. 54567653 565,80 € 17.04.2025 30.04.2025 Faktúra
1250002901 poštové služby, dobropis k fa č. 9001770963 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenská pošta, a.s. 36631124 -30,00 € 17.04.2025 13.05.2025 Faktúra
1250002891 Tabuľa magnetická, stierateľná 90 x 180cm biela Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 846,86 € 17.04.2025 16.05.2025 Faktúra
1250002894 Poskytovanie servisných služieb súvisiacich s IS ParkSys, 09.03.2025 -08.04.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ParkDots s.r.o. 55477232 1 537,50 € 17.04.2025 16.05.2025 Faktúra