Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1250001400 zabezpečenie zimnej údržby 01/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica 00604887 5 550,72 € 04.03.2025 18.03.2025 Faktúra
1250001341 zabezpečenie zimnej údržby komunikácií , 01/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice 00641383 974,04 € 04.03.2025 18.03.2025 Faktúra
1250001402 oprava a údržba BT 170 HJ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 867,59 € 04.03.2025 18.03.2025 Faktúra
1250001349 Office TV M, Nájomné za HD set-top-box, 01.03.2025 - 28.02.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 300,24 € 04.03.2025 18.03.2025 Faktúra
1250001351 Office TV M, Nájomné za HD set-top-box, 01.03.2025 - 28.02.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 300,24 € 04.03.2025 18.03.2025 Faktúra
1250001350 Office TV M, Nájomné za HD set-top-box, 01.03.2025 - 28.02.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 300,24 € 04.03.2025 18.03.2025 Faktúra
1250001358 Dokumentácia elektroinštalácie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 LUFRAN s. r. o. 54695635 580,00 € 04.03.2025 18.03.2025 Faktúra
1250001356 nájomné a ostatné náklady za obdobie 3/2025 - dodatok (sem uz pripnúť novú objednávku proformu Ivo urobil) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Nákupné centrum, s.r.o. 35700831 10 576,55 € 04.03.2025 21.03.2025 Faktúra
1250001343 Zrážky 02/2025, Vrakuňa, Lamač, Ružinov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 57 405,97 € 04.03.2025 28.03.2025 Faktúra
1250001345 Zrážky 02/2025, Dúbravka, Rača, Nové Mesto Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 50 657,75 € 04.03.2025 28.03.2025 Faktúra
1250001344 Zrážky 02/2025, Podunajské Biskupice, Devínska Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 41 810,04 € 04.03.2025 28.03.2025 Faktúra
1250001342 Zrážky 02/2025, Bratislava Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 63 256,14 € 04.03.2025 28.03.2025 Faktúra
1250001403 služby mobilnej siete 02/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 57,59 € 04.03.2025 28.03.2025 Faktúra
1250001405 služby pevnej siete 02/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 11,23 € 04.03.2025 28.03.2025 Faktúra
1250001404 služby pevnej siete 02/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 635,42 € 04.03.2025 28.03.2025 Faktúra
1250001406 služby pevnej 02/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 4 604,18 € 04.03.2025 28.03.2025 Faktúra
1250001408 služby pevnej siete 02/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 79,93 € 04.03.2025 28.03.2025 Faktúra
1250001407 služby pevnej siete 02/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 983,68 € 04.03.2025 28.03.2025 Faktúra
1250001399 služby pevnej siete 02/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 78,82 € 04.03.2025 28.03.2025 Faktúra
1250001409 služby pevnej siete 02/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 371,42 € 04.03.2025 28.03.2025 Faktúra
1250001339 Kalibrácia Tetra4 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DISA PLUS, s.r.o. 35846127 190,65 € 04.03.2025 28.03.2025 Faktúra
1250001396 Parkovanie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOPIN, sr.o. 45643423 101,81 € 04.03.2025 28.03.2025 Faktúra
1250001397 Doprava - taxi Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOPIN, sr.o. 45643423 166,05 € 04.03.2025 28.03.2025 Faktúra
1250001338 Paušálna platba za mesiac február / 2025 OBJ+KL pri KDF1250000018 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Peter Bóna - BONNUM 40244041 750,00 € 04.03.2025 28.03.2025 Faktúra
1250001410 Predľženie supportu a licencií pre virtualizáciu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ARTINIT s. r. o. 46946853 132 161,04 € 04.03.2025 28.03.2025 Faktúra
1250001401 nastavenie analyzátora dychu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský metrologický ústav 30810701 657,00 € 04.03.2025 28.03.2025 Faktúra
1250001440 Servis a údržba výt'ahu 02/2025 BD Budyšínska 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ELVYT, spol. s.r.o. 31419143 55,00 € 04.03.2025 28.03.2025 Faktúra
1250001439 WiFi router Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Datacomp s.r.o. 36212466 155,90 € 04.03.2025 28.03.2025 Faktúra
1250001370 dobropis k fa č. 7151810384 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ZSE Energia, a.s. 36677281 -18,92 € 04.03.2025 02.04.2025 Faktúra
1250001433 dobropis k fa č. 7151810386 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ZSE Energia, a.s. 36677281 -17,70 € 04.03.2025 02.04.2025 Faktúra