Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1240003185 servis výťahov 04/2024, Primaciálne námestie 1_35110 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OTIS Výťahy, s.r.o 35683929 196,50 € 26.04.2024 07.05.2024 Faktúra
1240003186 dezinsekcia - Hradská 140B, byt č.5,7 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 175,20 € 26.04.2024 09.05.2024 Faktúra
1240003173 „OD Centrum Karlova Ves, Bratislava – úprava DRS – Prekládka NN vedenia ZSDIS - dokumentácia pre realizáciu stavby “ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ARCHIX s.r.o. 51034883 240,00 € 26.04.2024 09.05.2024 Faktúra
1240003171 upratovanie spol.priestorov 04/2024, H.Meličkovej 11A,B,C Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Štefan Semančo 40777651 431,52 € 26.04.2024 13.05.2024 Faktúra
1240003170 Batéria do notebooku T6 Power pre notebook Dell 3HWP P, Li-Poly, 15,2 V Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alza.sk s. r. o. 36562939 323,06 € 26.04.2024 22.05.2024 Faktúra
1240003179 vodné,zrážky Nám.slobody 1, 23.03.2024 - 22.04.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 99,06 € 26.04.2024 22.05.2024 Faktúra
1240003178 Papier kop. biely A4/80g/500ks GO COPY Basic Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 806,40 € 26.04.2024 23.05.2024 Faktúra
1240003175 čistiaci a hygienický tovar Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 VHM Corp s. r. o. 53898834 256,79 € 26.04.2024 23.05.2024 Faktúra
1240003176 Poradenstvo pri riadení projektov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 COEDU Consulting & Education, s. r. o. 52834913 4 224,00 € 26.04.2024 23.05.2024 Faktúra
1240003154 kľúčové systémy,Primaciálny palác Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Peter Varsányi 48070025 6 501,26 € 25.04.2024 03.05.2024 Faktúra
1240003155 Dodatočný materiál pre kľúčový systém PP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Peter Varsányi 48070025 1 640,40 € 25.04.2024 03.05.2024 Faktúra
1240003156 Kľúče, prerábka zámku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Peter Varsányi 48070025 267,24 € 25.04.2024 03.05.2024 Faktúra
1240003165 Hliníkové schodíky Grip s plošinou Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MANUTAN Slovakia s.r.o. 35885815 137,16 € 25.04.2024 03.05.2024 Faktúra
1240003166 pres.hlas.zar. a tech. dozor pri MsZ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 V-AKTUAL s.r.o. 35924641 225,00 € 25.04.2024 03.05.2024 Faktúra
1240003144 výkony právnych služieb Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mgr. Zuzana Zajíčková, advokátka 48412619 200,00 € 25.04.2024 07.05.2024 Faktúra
1240003164 Produkcia videa - BMD 2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Gubka & Fish Media s. r. o. 55222099 720,00 € 25.04.2024 07.05.2024 Faktúra
1240003168 oprava a údržba AA 990 JG Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 54,00 € 25.04.2024 07.05.2024 Faktúra
1240003137 odplata mandatára 04/2024, Podzáhradná 100A,B Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 192,79 € 25.04.2024 09.05.2024 Faktúra
1240003138 odplata mandatára 04/2024, Hradská 140 a,b,c Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 158,34 € 25.04.2024 09.05.2024 Faktúra
1240003150 deratizácia - kolektory Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 3 540,00 € 25.04.2024 09.05.2024 Faktúra
1240003152 Stavební práce skatepark most SNP 04/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bonidee MNG s.r.o. 06187366 60 069,99 € 25.04.2024 09.05.2024 Faktúra
1240003167 Microsoft Excel III. - pre pokročilých Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o. 43939899 190,20 € 25.04.2024 09.05.2024 Faktúra
1240003129 vodné,stočné,zrážky Búdková, 23.03.2024 - 22.04.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 264,62 € 25.04.2024 09.05.2024 Faktúra
1240003135 náklady obsluhy telocviční, upratovanie 04/2024, Batkova 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 810,00 € 25.04.2024 13.05.2024 Faktúra
1240003140 upratovacie práce 04/2024 DS Kotva Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 372,00 € 25.04.2024 13.05.2024 Faktúra
1240003141 správa tepelných zariadení 04/2024, Záporožská 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 504,00 € 25.04.2024 13.05.2024 Faktúra
1240003142 správa tepelných zariadení 04/2024, Záporožská 8 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 558,00 € 25.04.2024 13.05.2024 Faktúra
1240003131 odplata mandatára 04/2024, Batkova 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 39,83 € 25.04.2024 13.05.2024 Faktúra
1240003132 odplata mandatára 04/2024, Dudvážska 6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 39,83 € 25.04.2024 13.05.2024 Faktúra
1240003133 odplata mandatára 04/2024, Záporožská 8 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 39,83 € 25.04.2024 13.05.2024 Faktúra