Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1240007600 výrub stromu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 TravnikServis s. r. o. 46769293 1 176,00 € 25.09.2024 02.10.2024 Faktúra
1240007622 pres.hlas.zar. a tech. dozor pri MsZ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 V-AKTUAL s.r.o. 35924641 225,00 € 25.09.2024 03.10.2024 Faktúra
1240007616 Znalecký posudok č. 60/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Viliam Antal 17477247 260,00 € 25.09.2024 03.10.2024 Faktúra
1240007603 dodané drobné občerstvenie na ONBOARDING Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. 44745982 106,70 € 25.09.2024 04.10.2024 Faktúra
1240007598 softshellová bunda MsP,mikina, polokošeľa Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 JNL s.r.o. 51026414 728,40 € 25.09.2024 08.10.2024 Faktúra
1240007604 Balená voda - Dolphin 19 l Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 22,93 € 25.09.2024 08.10.2024 Faktúra
1240007606 letenky PORTO - Surovková Eva / SSV / Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 WINGS, s.r.o. 31365698 619,00 € 25.09.2024 09.10.2024 Faktúra
1240007627 Štvrťročná kontrola EPS, Budatínska 59 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 L-tes, spol. s.r.o. 31440860 379,69 € 25.09.2024 09.10.2024 Faktúra
1240007625 Seminár PAM 39.03 - Bratislava 20.09.2024, Jakubikova, Mistecka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 192,00 € 25.09.2024 09.10.2024 Faktúra
1240007629 Culinex Tab plus Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Culinex Becker GmbH DE811566199 15 900,00 € 25.09.2024 09.10.2024 Faktúra
1240007597 dodávku vody, Budatínska 59, 20.08. - 19.09.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 11,84 € 25.09.2024 09.10.2024 Faktúra
1240007624 oprava a údržba BL 451 IP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 376,21 € 25.09.2024 09.10.2024 Faktúra
1240007607 technické zabezpečenie pre výstavu k rekonštrukcii križovatky Vazovova Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 30794544 192,48 € 25.09.2024 14.10.2024 Faktúra
1240007599 vodné Legionárska, 23.03.2024 - 22.04.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 62,05 € 25.09.2024 14.10.2024 Faktúra
1240007612 vodné Legionárska, 23.05.2024 - 22.06.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 564,22 € 25.09.2024 14.10.2024 Faktúra
1240007611 vodné Legionárska, 23.06.2024 - 22.07.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 678,22 € 25.09.2024 14.10.2024 Faktúra
1240007602 dodané občerstvenie na výberové konanie METRO Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. 44745982 188,98 € 25.09.2024 16.10.2024 Faktúra
1240007614 projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie na zákazku "Parkovací dom Wolkrova" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PROMA, s.r.o. 31621252 6 264,00 € 25.09.2024 18.10.2024 Faktúra
1240007615 projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie na zákazku "Parkovací dom Saratovská" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PROMA, s.r.o. 31621252 7 380,00 € 25.09.2024 18.10.2024 Faktúra
1240007605 oprava a údržba BL 212 OI Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 48,00 € 25.09.2024 18.10.2024 Faktúra
1240007609 čistenie kanalizácie Račianska Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 19 288,80 € 25.09.2024 23.10.2024 Faktúra
1240007628 oprava zvodidiel na Einsteinovej ul. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Športový klub IAMES Bratislava 00688967 12 496,79 € 25.09.2024 23.10.2024 Faktúra
1240007623 modernizácia Račianskej ulice_úsek Legerského - ŽST Vinohrady Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOCHTIEF SK s.r.o. 44298170 126 097,21 € 25.09.2024 23.10.2024 Faktúra
1240007618 oprava dažď.prípojok a vpustov na Hradskej 70-70B Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOCHTIEF SK s.r.o. 44298170 12 483,45 € 25.09.2024 23.10.2024 Faktúra
1240007619 oprava prepadu vozovky a chodníka zastávke MHD Legionárskej ulici Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOCHTIEF SK s.r.o. 44298170 15 207,01 € 25.09.2024 23.10.2024 Faktúra
1240007620 oprava prepadu chodníka - Miletičova pred vchodom č.24 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOCHTIEF SK s.r.o. 44298170 7 119,65 € 25.09.2024 23.10.2024 Faktúra
1240007601 dodaný pitný režim na tlačovú konferenciu Slovak Press Photo Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. 44745982 77,00 € 25.09.2024 23.10.2024 Faktúra
1240007617 výmena skorodovaného zábradlia -Trnavská cesta Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Športový klub IAMES Bratislava 00688967 39 312,69 € 25.09.2024 25.10.2024 Faktúra
1240007608 čistenie kanalizácie Račianska ul. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 2 277,16 € 25.09.2024 25.10.2024 Faktúra
1240007610 elektrina 05.09.2024 - 30.11.2024, Kopčianska 3 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ZSE Energia, a.s. 36677281 293,00 € 25.09.2024 31.10.2024 Faktúra