Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1250004847 diaľkový odpočet a rozpočítavanie nákladov na teplo v BD na ul. Hany Meličkovej 11ABC Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Serio s.r.o. 46696822 559,04 € 26.06.2025 25.07.2025 Faktúra
1250004809 Oprava bytu d. 225 v Bytovom dome na ul. Rezedova 3 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BATEA-STAV, s.r.o. 35739312 17 598,32 € 26.06.2025 25.07.2025 Faktúra
1250004852 Oprava nefunkčného radiča BA944 Štefanovičova-Žilinská Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Yunex, s. r. o. 53684141 3 460,00 € 26.06.2025 28.07.2025 Faktúra
1250004853 Oprava nefunkčného radiča BA383 Galvaniho - AC Lintner Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Yunex, s. r. o. 53684141 3 830,00 € 26.06.2025 28.07.2025 Faktúra
1250004801 montáž 96 ks rádiových vodomerov SUPERAQUA 1 pre studenú a teplú vodu, Ondreja Štefanka 5 - zapojiť 453 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Serio s.r.o. 46696822 6 730,56 € 26.06.2025 28.07.2025 Faktúra
1250004851 3 montáž 2 ks rádiových meračov tepla SONTEX SUPERSTATIC 440 s KP Supercal 5 zapojiť 453 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Serio s.r.o. 46696822 1 388,63 € 26.06.2025 28.07.2025 Faktúra
1250006356 dobropis k fa č.7011040187, oprava sumy Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ZSE Energia, a.s. 36677281 -0,47 € 26.06.2025 18.08.2025 Faktúra
1250004782 "Kazanská - revitalizácia pitnej fontánky" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 stavaqua s. r. o. 46220496 16 201,81 € 24.06.2025 02.07.2025 Faktúra
1250004780 Vypracovanie ornitologického posudku na 3 dreviny určené na výrub rastúce v areáli ŠH Pionierska Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 watching.sk s. r. o. 46300708 180,00 € 24.06.2025 04.07.2025 Faktúra
1250004771 oprava a údržba BT 026 AS Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 717,95 € 24.06.2025 04.07.2025 Faktúra
1250004777 oprava a údržba BT 170 HJ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 399,10 € 24.06.2025 04.07.2025 Faktúra
1250004778 oprava a údržba BL 688 TY Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 407,83 € 24.06.2025 04.07.2025 Faktúra
1250004786 Balená voda - Dolphin 19 l Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 67,20 € 24.06.2025 04.07.2025 Faktúra
1250004785 pod. 6/4913 OSZ stratena FA, treba dat na OSZ. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Henrich Stroschneider - SLOV - ALEX 22666478 191,50 € 24.06.2025 04.07.2025 Faktúra
1250004791 PU č.: 985 373 7304, BL 080 OJ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 165,97 € 24.06.2025 04.07.2025 Faktúra
1250004789 PU č.: 985 373 7187, BL 080 OJ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 165,97 € 24.06.2025 04.07.2025 Faktúra
1250004769 zabezpečenie priameho prenosu z výberového konania na pozíciu Riaditeľ/ka BCS, 11.6.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DIGITEL s.r.o. 46146997 290,00 € 24.06.2025 04.07.2025 Faktúra
1250004772 Nápoje Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 LUNYS, s.r.o. 36472549 138,40 € 24.06.2025 04.07.2025 Faktúra
1250004798 Kaligrafický zápis do Zlatej knihy pri príležitosti udeľovania ocenenia Ceny primátora Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dominika Rafayová 51768224 300,00 € 24.06.2025 04.07.2025 Faktúra
1250004784 Preverenie drevených priehradových väzníkov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BVK-PRO, s.r.o. 51211629 3 419,40 € 24.06.2025 04.07.2025 Faktúra
1250004790 Stvrtrocna kontrola EPS, Repuls Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 L-tes, spol. s.r.o. 31440860 389,18 € 24.06.2025 09.07.2025 Faktúra
1250004765 6. 5. 2025 23. 6. 2025 Vodné chata Donovaly Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 29,21 € 24.06.2025 09.07.2025 Faktúra
1250004767 dodávka tepla na ohrev vody za obdobie 20.05. - 19.06.2025 objekt Šintavská 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 2,35 € 24.06.2025 10.07.2025 Faktúra
1250004779 Vydanie stanoviska pre stavebné povolenie Cyklotrasa Vajnorská – VIVO! Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska 00683876 35,00 € 24.06.2025 11.07.2025 Faktúra
1250004775 Stolik pre projektor DUO Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 B2B Partner s. r. o. 44413467 1 509,21 € 24.06.2025 11.07.2025 Faktúra
1250004776 dodané cateringové služby na mestskom zastupiteľstve dňa 19.06.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. 44745982 2 964,03 € 24.06.2025 18.07.2025 Faktúra
1250004783 AutoCAD 2, 18.6.2025, BA, 2XMAG (Kurak, Balko) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 GOPAS SR, a.s. 35881674 1 073,80 € 24.06.2025 18.07.2025 Faktúra
1250004797 obuv poltopánková, 95 párov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o. 36458503 10 260,00 € 24.06.2025 23.07.2025 Faktúra
1250004774 Prievozská ulica - realizácia opravy vozovky BUS pruh, úsek Mlynské nivy - Bajkalská ul. Smer Gagarinova Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOCHTIEF SK s.r.o. 44298170 305 504,72 € 24.06.2025 23.07.2025 Faktúra
1250004773 Ivánska cesta - realizácia opravy prepadu vozovky a chodníka pri IKEA (obch.centrum) smer letisko Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOCHTIEF SK s.r.o. 44298170 3 591,91 € 24.06.2025 23.07.2025 Faktúra