Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260001693 Materiál - mykorízne prípravky Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SEMIRA – Alena Klíčová s. r. o. 52606309 638,12 € 14.03.2026 10.04.2026 Faktúra
1260001691 psychologického poradenstva pre ľudí s cudzineckým pôvodom psychologické poradenstvo 1.000 592.00 EUR 592.00 0.00 počet hodín 18,5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 IPčko 42261791 592,00 € 14.03.2026 10.04.2026 Faktúra
1260001690 Smart_Korekcie prijimanie signálu RTK korekcii Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 GEOTECH Bratislava s. r. o. 45948992 922,50 € 14.03.2026 13.04.2026 Faktúra
1260001687 Zvislé dopravné značenie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mobilita, s.r.o. 35693011 7 916,28 € 14.03.2026 13.04.2026 Faktúra
1260001695 elektrina vyúčt. 02/2026, Hradská,Čierny les,Technická 6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 33 788,19 € 14.03.2026 15.04.2026 Faktúra
1260001698 Fakturujeme Vám: výkon zimnej údržby za mesiac február - chodníky Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves 00603392 5 302,52 € 14.03.2026 28.04.2026 Faktúra
1260001671 Dopropis - kancelárske potreby storno faktúry 2380787473 Započítať s KDF 1260001380 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Lyreco CE, SE 35958120 -2 534,18 € 13.03.2026 18.03.2026 Faktúra
1260001668 používanie portálu Odkaz pre starostu Pro verzia 03/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovensko.Digital 50158635 622,50 € 13.03.2026 23.03.2026 Faktúra
1260001667 Na základe Zmluvy o užívaní webového portálu ODKAZPRESTAROSTU a príslušného Dodatku Vám fakturujeme Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovensko.Digital 50158635 1 245,00 € 13.03.2026 23.03.2026 Faktúra
1260001674 náklady strediska prevádzky a kontroly parkovania 02/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PAAS s.r.o. 35738880 415 759,54 € 13.03.2026 24.03.2026 Faktúra
1260001675 refakturácia mzdových nákladov zamestnancov POD 02/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PAAS s.r.o. 35738880 46 210,61 € 13.03.2026 24.03.2026 Faktúra
1260001668 používanie portálu Odkaz pre starostu Pro verzia 03/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovensko.Digital 50158635 622,50 € 13.03.2026 24.03.2026 Faktúra
1260001681 Oprava kotla / Opravy a údržba vnútornej inštalácie budovy Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 1 365,30 € 13.03.2026 26.03.2026 Faktúra
1260001676 paušálny poplatok za správu garáže L.Fultu za 02/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PAAS s.r.o. 35738880 5 420,07 € 13.03.2026 26.03.2026 Faktúra
1260001677 bežné náklady mesiaca február 2026 na poskytovanie služieb parkoviska Hlavná stanica, Lunapark a Železná studnička Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PAAS s.r.o. 35738880 14 007,87 € 13.03.2026 27.03.2026 Faktúra
1260001678 personálne náklady február 2026 podiel správnej réžie február 2026 (poskytovanie služieb správy parkovania a parkovísk) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PAAS s.r.o. 35738880 20 526,51 € 13.03.2026 27.03.2026 Faktúra
1260001686 Provízia za predaj parkovného za mesiac: február 2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Palawi, s.r.o. 43872573 12,83 € 13.03.2026 27.03.2026 Faktúra
1260001672 prenájom 03/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 15,61 € 13.03.2026 27.03.2026 Faktúra
1260001684 zdravotné výkony Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Solem Clinic, s. r. o. 53835719 1 241,52 € 13.03.2026 30.03.2026 Faktúra
1260001679 Poskytovanie sociálneho poradenstva v centre podpory za 02/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská arcidiecézna charita 31780521 5 120,00 € 13.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001669 Hygienické potreby - Komunálny podnik - Sad Janka Kráľa Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Lyreco CE, SE 35958120 949,07 € 13.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001670 PK5 LYRECO INDEX ŠTÍTKY 12X42MM MIX Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Lyreco CE, SE 35958120 1 585,11 € 13.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001685 Provízia za predaj PP prostredníctvom SMS 02/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mediatex s.r.o. 35763418 25 721,69 € 13.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001666 MicroStation SELECT Subscription Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bentley Systems International Limited IE9729353D 10 140,00 € 13.03.2026 10.04.2026 Faktúra
1260001683 Odmena za sprostredkovanie platby za parkovné cez mobilnú aplikáciu ParkDots za mesiac 2/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ParkDots s.r.o. 55477232 24 681,09 € 13.03.2026 10.04.2026 Faktúra
1260001682 Interiérové zariadenie Televízor 75" LG 75UA75006 + príslušenstvo Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alza.sk s. r. o. 36562939 648,43 € 13.03.2026 10.04.2026 Faktúra
1260001680 Vytýčenie polohy stromu náhradnej výsadby v kat. území Podunajské Biskupice Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alfageo s. r. o. 53188152 118,08 € 13.03.2026 13.04.2026 Faktúra
1260001642 Vytyčovanie káblov VVN, VN, NN nadpráca Metodova Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 131,17 € 11.03.2026 19.03.2026 Faktúra
1260001649 objektív Sigma 18-50mm Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PRO. Laika spol. s r.o. 31355218 549,00 € 11.03.2026 24.03.2026 Faktúra
1260001648 Znalecký posudok č. 2/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. arch. Milan Haviar 914954 410,00 € 11.03.2026 24.03.2026 Faktúra