Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1250001889 Zvislé dopravné značenie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mobilita, s.r.o. 35693011 5 584,43 € 17.03.2025 11.04.2025 Faktúra
1250001866 vodné,stočné Laurinská 5, 01.01.2025 - 12.03.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 336,32 € 17.03.2025 14.04.2025 Faktúra
1250001904 Ročný užívateľský poplatok Vitodata 300 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 308,73 € 17.03.2025 14.04.2025 Faktúra
1250001872 elektrina vyúčt.01.01.2025 - 28.02.2025, Muchovo nám.91 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ZSE Energia, a.s. 36677281 545,50 € 17.03.2025 15.04.2025 Faktúra
1250001875 elektrina vyúčt. 01.01.2025 - 28.02.2025, Muchovo nám.92 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ZSE Energia, a.s. 36677281 14,13 € 17.03.2025 15.04.2025 Faktúra
1250001873 elektrina vyúčt. 02/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ZSE Energia, a.s. 36677281 18 933,97 € 17.03.2025 15.04.2025 Faktúra
1250001874 elektrina vyúčt. 01.01.2025 - 28.02.2025, Muchovo nám.92 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ZSE Energia, a.s. 36677281 697,35 € 17.03.2025 15.04.2025 Faktúra
1250001901 deratizácia NP Pribišová 8, Bajzová 8a, Technická 6, ZŠ Vietnamska 23, Čierny les, Parková 4, ub. Hálkova 3 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 1 447,02 € 17.03.2025 15.04.2025 Faktúra
1250001900 deratizácia NP Jasovská 6, Jasovská 8, Kolmá, Polereckého 1, Bunker Betliarska, Komárovská 37 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 435,86 € 17.03.2025 15.04.2025 Faktúra
1250001903 Ubiquiti U6-PRO (wifi prístup.bod), C9500 Accessory Kit (rackmount kit) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CSFIT s.r.o. 50700308 5 500,56 € 17.03.2025 15.04.2025 Faktúra
1250001898 inžinierska činnosť- činnosť technického dozora "Rekonštrukcia ub.Fortuna-7.NP" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 K Consulting, s.r.o. 36691101 1 280,00 € 17.03.2025 15.04.2025 Faktúra
1250001837 zabezpečenie stravovacieho režimu pre klientov Mestského útulku Hradská v dňoch 01. - 15.03.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. 44745982 3 697,38 € 17.03.2025 22.04.2025 Faktúra
1250001800 Flexibilné tréningové kužele 4FIZJO 50ks Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Jurovčík Patrik 53000854 57,50 € 14.03.2025 18.03.2025 Faktúra
1250001817 účasť na webinári "Nový stavebný zákon a EIA od 01.04.2025, 1x MAG Bariciakova Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenská rada pre zelené budovy 42182158 97,17 € 14.03.2025 21.03.2025 Faktúra
1250001802 provízia za predaj parkovného za 02/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Punctual s. r. o. 52630099 12,79 € 14.03.2025 21.03.2025 Faktúra
1250001818 Zemné práce Bosákova - riadený pretlak Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MZT s.r.o. 50083252 7 000,00 € 14.03.2025 26.03.2025 Faktúra
1250001814 pres.hlas.zar a tech.dozor pri MsR Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 V-AKTUAL s.r.o. 35924641 230,63 € 14.03.2025 28.03.2025 Faktúra
1250001804 Rottner PowerSafe 1000 IT nábytkový trezor Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Rottner Security Slovensko, s.r.o. 45711615 1 038,91 € 14.03.2025 28.03.2025 Faktúra
1250001809 1.náklady za mesiac február 2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PAAS s.r.o. 35738880 283 296,47 € 14.03.2025 28.03.2025 Faktúra
1250001806 Vodné,stočné Biela 6,10.03.24 - 30.09.24 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 234,45 € 14.03.2025 28.03.2025 Faktúra
1250001810 nájom parkovacích automatov február 2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PAAS s.r.o. 35738880 6 214,14 € 14.03.2025 11.04.2025 Faktúra
1250001811 bežné náklady mesiaca ŕebruár 2025 na poskytovanie služieb parkoviska Hlavná st.,Lunapark Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PAAS s.r.o. 35738880 5 226,34 € 14.03.2025 11.04.2025 Faktúra
1250001812 personálne náklady február 2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PAAS s.r.o. 35738880 10 566,72 € 14.03.2025 11.04.2025 Faktúra
1250001808 vodné, stočné,zrážky Panenská 659/11, 01.01.2025 - 09.03.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 219,01 € 14.03.2025 11.04.2025 Faktúra
1250001816 odpad 170101 - beton IV Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 152,03 € 14.03.2025 11.04.2025 Faktúra
1250001807 vodné,stočné Biela 6, 01.01.2025 - 09.03.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 165,09 € 14.03.2025 11.04.2025 Faktúra
1250001832 elektrina vyúčt. 02/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ZSE Energia, a.s. 36677281 6 733,15 € 14.03.2025 14.04.2025 Faktúra
1250001835 elektrina vyúčt. 02/2025 - Zvolenská, K88, Slatinská Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ZSE Energia, a.s. 36677281 45,87 € 14.03.2025 14.04.2025 Faktúra
1250001830 elektrina vyúčt. 02/2025, Panónska cesta 2409 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ZSE Energia, a.s. 36677281 24 679,84 € 14.03.2025 14.04.2025 Faktúra
1250001822 elektrina vyúčt. 02/2025, Budatínska 59 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ZSE Energia, a.s. 36677281 273,65 € 14.03.2025 14.04.2025 Faktúra