Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1250005811 poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 79,95 € 30.07.2025 27.08.2025 Faktúra
1250005819 poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 84,56 € 30.07.2025 27.08.2025 Faktúra
1250005820 poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 79,95 € 30.07.2025 27.08.2025 Faktúra
1250005812 poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 81,49 € 30.07.2025 27.08.2025 Faktúra
1250005818 poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 81,49 € 30.07.2025 27.08.2025 Faktúra
1250005810 poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 79,95 € 30.07.2025 27.08.2025 Faktúra
1250005813 poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 84,56 € 30.07.2025 27.08.2025 Faktúra
1250005816 poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 79,95 € 30.07.2025 27.08.2025 Faktúra
1250005794 Licencie Endpoint Detection and Response Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CSFIT s.r.o. 50700308 21 634,47 € 30.07.2025 27.08.2025 Faktúra
1250005751 Fakturujeme Vám províziu za predaj parkovného za 6/25 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Punctual s. r. o. 52630099 0,44 € 28.07.2025 06.08.2025 Faktúra
1250005766 Predaj tovaru hygiena Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 VICOM s.r.o. 35908076 304,56 € 28.07.2025 06.08.2025 Faktúra
1250005772 Objednavka 20250467_tlacoviny Svetový deň utečencov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 LILA VIA s.r.o. 50195697 233,70 € 28.07.2025 06.08.2025 Faktúra
1250005752 Provízia za predaj parkovného 6/25 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Palawi, s.r.o. 43872573 10,02 € 28.07.2025 06.08.2025 Faktúra
1250005765 Balená voda - Dolphin 19 l Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 30,32 € 28.07.2025 07.08.2025 Faktúra
1250005747 oprava a údržba BL 908 RF Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 692,43 € 28.07.2025 08.08.2025 Faktúra
1250005746 oprava a údržba AA 989 JG Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 82,41 € 28.07.2025 08.08.2025 Faktúra
1250005753 oprava a údržba BL 658 RI Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 924,37 € 28.07.2025 08.08.2025 Faktúra
1250005748 PU č.: 957 339 4896, BL 658 RI Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 165,97 € 28.07.2025 08.08.2025 Faktúra
1250005773 Eurocities Academy Training Urban Digital Twins, 6-7.11.2025, Barcelona, ES, 1xMAG (Sefcik Aschenbrennerova Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 EUROCITIES asbl 0447820987 1 210,00 € 28.07.2025 08.08.2025 Faktúra
1250005744 oplotenie + uzavretie garáž Ľ. Fullu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PAAS s.r.o. 35738880 4 295,63 € 28.07.2025 08.08.2025 Faktúra
1250005768 Montáž cyklostojanov, park.dorazov, Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Technické služby Starého Mesta, a.s. 35804092 9 351,03 € 28.07.2025 12.08.2025 Faktúra
1250005770 Dodanie ZDZ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Technické služby Starého Mesta, a.s. 35804092 4 879,41 € 28.07.2025 12.08.2025 Faktúra
1250005767 Realizácia vzorových nároži Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Technické služby Starého Mesta, a.s. 35804092 1 156,56 € 28.07.2025 12.08.2025 Faktúra
1250005769 Montáž cyklostojanov, park.dorazov stĺpikov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Technické služby Starého Mesta, a.s. 35804092 7 133,39 € 28.07.2025 12.08.2025 Faktúra
1250005771 Realizácia VDZ a ZDZ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Technické služby Starého Mesta, a.s. 35804092 8 859,68 € 28.07.2025 12.08.2025 Faktúra
1250005764 vodné, stočné, zrážky Búdková 6763 25.06.2025 - 24.07.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 129,35 € 28.07.2025 12.08.2025 Faktúra
1250005762 vodné, Gorkého, 27.06.2025 - 26.07.2025, OM20011828 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 29,41 € 28.07.2025 12.08.2025 Faktúra
1250005749 Asanácia živočíšnych škodcov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 1 333,81 € 28.07.2025 21.08.2025 Faktúra
1250005757 odstránenie havarijného stavu poškodeného oplotenia pre objekt Rožňavská 23 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 519,58 € 28.07.2025 22.08.2025 Faktúra
1250005756 odstranenie HS nefunkčného svetelneho okruhu v el.rozvodni kanalizačej jednotky na vrátnici Bajzová 8A Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 561,82 € 28.07.2025 22.08.2025 Faktúra