Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1240004552 vodorovné dopravné značenie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SAROUTE s.r.o. 31606458 5 394,66 € 12.06.2024 11.07.2024 Faktúra
1240004553 vodorovné dopravné značenie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SAROUTE s.r.o. 31606458 2 096,04 € 12.06.2024 11.07.2024 Faktúra
1240004556 vodorovné dopravné značenie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SAROUTE s.r.o. 31606458 4 046,50 € 12.06.2024 11.07.2024 Faktúra
1240004560 vodorovné dopravné značenie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SAROUTE s.r.o. 31606458 1 521,79 € 12.06.2024 11.07.2024 Faktúra
1240004558 vodorovné dopravné značenie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SAROUTE s.r.o. 31606458 555,98 € 12.06.2024 11.07.2024 Faktúra
1240004551 vodorovné dopravné značenie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SAROUTE s.r.o. 31606458 36 488,25 € 12.06.2024 11.07.2024 Faktúra
1240004557 vodorovné dopravné značenie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SAROUTE s.r.o. 31606458 1 013,81 € 12.06.2024 11.07.2024 Faktúra
1240004559 vodorovné dopravné značenie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SAROUTE s.r.o. 31606458 4 067,57 € 12.06.2024 11.07.2024 Faktúra
1240004554 vodorovné dopravné značenie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SAROUTE s.r.o. 31606458 25 035,45 € 12.06.2024 11.07.2024 Faktúra
1240004555 vodorovné dopravné značenie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SAROUTE s.r.o. 31606458 4 644,68 € 12.06.2024 11.07.2024 Faktúra
1240004516 dezinfekcia,čistiace práce - Záporožská 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 3 096,00 € 12.06.2024 13.07.2024 Faktúra
1240004493 Nákup zariadenia na úpravu ľadovej plochy Rolba so spaľovacím pohonom Zamboni 526, Rolba s elektrickým pohonom Zamboni650 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ROLMONT s.r.o. 63995816 300 000,00 € 12.06.2024 15.07.2024 Faktúra
1240004532 školenie, ucastnici: Kvasniakova, Gajdarova Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mendelova univerzita v Brně 62156489 77,07 € 12.06.2024 16.07.2024 Faktúra
1240004480 Adaptér pre pripojenie sériových zariadení cez port USB, ATEN USB - RS 232 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 182,70 € 11.06.2024 18.06.2024 Faktúra
1240004489 organizačno-technické zabezpečenie podujatia "Otvorenie Skateparku a Cvička pod Mostom SNP" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 30794544 14 091,17 € 11.06.2024 20.06.2024 Faktúra
1240004484 deratizácia - ver.priestranstvá Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 5 173,99 € 11.06.2024 24.06.2024 Faktúra
1240004487 výkaz proviyie za parkovné 05/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOPIN, sr.o. 45643423 7 951,16 € 11.06.2024 24.06.2024 Faktúra
1240004488 organizačno-technické zabezpečenie podujatia "Slávnostné otvorenie parku Kazanská" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 30794544 4 534,08 € 11.06.2024 24.06.2024 Faktúra
1240004482 Implementačné služby iDOP, iZOU, MsP BA Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 393,60 € 11.06.2024 26.06.2024 Faktúra
1240004476 dodávka tepelnej energie 05/2024, Hrobákova 3 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 637,01 € 11.06.2024 26.06.2024 Faktúra
1240004483 Internet XL bez viazanosti 06/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SWAN, a.s. 35680202 25,99 € 11.06.2024 26.06.2024 Faktúra
1240004479 dodávka tepelnej energie 05/2024, Markova 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 827,80 € 11.06.2024 28.06.2024 Faktúra
1240004481 pohotovostná havarijná služba za byty, 05/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 1 135,49 € 11.06.2024 01.07.2024 Faktúra
1240004477 dodávka tepelnej energie 05/2024, Budatínska 59 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 953,81 € 11.06.2024 01.07.2024 Faktúra
1240004486 Vyhotovenie geometrického plánu č. 636/24 v k.ú. Rača Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ZOG s.r.o. 47610972 241,00 € 11.06.2024 03.07.2024 Faktúra
1240004485 Vyhotovenie geometrického plánu č. 637/24 v k.ú. Dubravka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ZOG s.r.o. 47610972 157,00 € 11.06.2024 03.07.2024 Faktúra
1240004478 dodávka tepelnej energie 05/2024, O.Štefanka 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 2 381,53 € 11.06.2024 10.07.2024 Faktúra
1240004426 Znalecký posudok 31/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Viliam Antal 17477247 320,00 € 10.06.2024 12.06.2024 Faktúra
1240004406 upratovacie práce, Záporožská ul. č. 5, 05/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 2 292,85 € 10.06.2024 14.06.2024 Faktúra
1240004438 Nájom za výdajník vody Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 VODAX a.s. 35801948 114,00 € 10.06.2024 18.06.2024 Faktúra