Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260003335 A5 letak 8000 ks - pýtajte sa Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 1 107,00 € 04.05.2026 27.05.2026 Faktúra
1260003341 CTL Jazzáky_22ks Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 270,60 € 04.05.2026 27.05.2026 Faktúra
1260003323 Mesačný poplatok za prevádzku jednotky EXCLUSIVE Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Xmarton Slovakia s. r. o. 52627349 547,97 € 04.05.2026 27.05.2026 Faktúra
1260003340 ŽN navigač né nálepky Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 126,69 € 04.05.2026 27.05.2026 Faktúra
1260003383 vodné, stočné 27.03.26 - 26.04.26, Laurinská 136/7 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 592,06 € 04.05.2026 28.05.2026 Faktúra
1260003382 vodné K lomu (Opavská) 12002, 25.03.2026 - 24.04.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 35,71 € 04.05.2026 28.05.2026 Faktúra
1260003380 Vodné 26.03.26 - 25.04.26, Číslo odberu: OM20011126 Adresa odberu: Karloveská 841 04 Bratislava-Karlova Ves Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 26,58 € 04.05.2026 28.05.2026 Faktúra
1260003407 Vyhotovenie geometrického plánu č. 950/26 v k.ú. Nové Mesto +správne poplatky Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ZOG s.r.o. 47610972 37,00 € 04.05.2026 28.05.2026 Faktúra
1260003337 Upratovacie a čistiace práce (apríl/2026) v zmysle Rámcovej Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Enfield, s.r.o. 47216174 5 125,64 € 04.05.2026 28.05.2026 Faktúra
1260003409 Čistenie mostov - podľa výkazu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Športový klub IAMES Bratislava 00688967 27 146,10 € 04.05.2026 28.05.2026 Faktúra
1260003411 Odstraňovanie grafity z technických objektov - II. časť Objednávka je pri FA 1260002349. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Športový klub IAMES Bratislava 00688967 6 063,90 € 04.05.2026 28.05.2026 Faktúra
1260003405 Čistenie podchodov na Hodžovom námestí, Kozej a Klariskej ulici, Patrónke, Vojenskej nemocnici, Saratov, Poľnohospodár, OC Centrum, Dlhé diely za mesiac 4/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Športový klub IAMES Bratislava 00688967 44 251,46 € 04.05.2026 28.05.2026 Faktúra
1260003342 psychologicke poradenstvo 4/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 IPčko 42261791 638,25 € 04.05.2026 28.05.2026 Faktúra
1260003406 Čistenie mostov / jar - Most APOLLO Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Športový klub IAMES Bratislava 00688967 40 014,05 € 04.05.2026 28.05.2026 Faktúra
1260003410 Odstraňovanie grafity z mostov - II. časť, Most SNP, Starý most a most APOLLO Originál objednávky je pri faktúre 1260002348. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Športový klub IAMES Bratislava 00688967 6 191,82 € 04.05.2026 28.05.2026 Faktúra
1260003408 Zdvih mosta výroba a montáž prípravkov /Most SNP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Športový klub IAMES Bratislava 00688967 15 704,71 € 04.05.2026 28.05.2026 Faktúra
1260003412 Výmena pôvodného skorodovaného zábradlia za nové TYP 3.- Tomášikova ulica - I.časť Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Športový klub IAMES Bratislava 00688967 11 081,06 € 04.05.2026 28.05.2026 Faktúra
1260003413 Výmena zábradlia za plot z pletiva - Dolnozemská cesta pri Ekonomickej univerzite - OBZ2600804 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Športový klub IAMES Bratislava 00688967 18 946,10 € 04.05.2026 28.05.2026 Faktúra
1260003330 prevádzka stránky Mestská polícia Bratislava 04/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 EWORKS. sk s.r.o. 46483608 118,08 € 04.05.2026 28.05.2026 Faktúra
1260003348 transakčné popl. za predaj PP 4/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Saba Parking SK s.r.o. 35844256 2 609,01 € 04.05.2026 28.05.2026 Faktúra
1260003314 Žiadatel Daniela Špačková Vaše referencie : Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Lyreco CE, SE 35958120 132,10 € 04.05.2026 29.05.2026 Faktúra
1260003315 Žiadatel Ing. Katarína Fürstenzellerová Vaše referencie : OBB2600532 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Lyreco CE, SE 35958120 18,45 € 04.05.2026 29.05.2026 Faktúra
1260003313 Žiadatel Daniela Špačková Vaše referencie : Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Lyreco CE, SE 35958120 1 083,90 € 04.05.2026 29.05.2026 Faktúra
1260003365 Oprava havarijného stavu zatekania stien cez poškodené sprchové kúty -Repuls Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 317,96 € 04.05.2026 29.05.2026 Faktúra
1260003349 Odstránenie havarijného stavu nefunkčných dverí bytu A.7.1. - Muchovo nám.5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 155,06 € 04.05.2026 29.05.2026 Faktúra
1260003357 Odstránenie havarijného stavu poškodených vstupných dverí do bytu 12C - Hany Meličkovej 11/C Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 221,80 € 04.05.2026 29.05.2026 Faktúra
1260003364 Oprava havarijného stavu bráničky do Centra Repuls Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 172,22 € 04.05.2026 29.05.2026 Faktúra
1260003414 Pohotovostná havarijná služba za byty, 4/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 1 163,88 € 04.05.2026 29.05.2026 Faktúra
1260003350 Odstránenie havarijného stavu nefunkčného kúrenia v byte č.9A - Hradská 140/A Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 261,45 € 04.05.2026 29.05.2026 Faktúra
1260003354 Odstránenie havarijného stavu nefunkčnej elektroinštalácie v b.č.96 - Tománkova 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 141,03 € 04.05.2026 29.05.2026 Faktúra