Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1240008379 údržba zelene podľa objednávky OTS2402838 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 337,80 € 15.10.2024 21.11.2024 Faktúra
1240008291 odborné prehliadky a odborné skúšky 09/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dušan Beták - BEDUPO 36924725 288,00 € 14.10.2024 21.10.2024 Faktúra
1240008360 Špecifikácia svietidiel Fortuna Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mgr. Erik Németh 47661666 700,00 € 14.10.2024 23.10.2024 Faktúra
1240008336 Dodanie stožiarov a svietidiel: Muchovo námestie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Technické siete Bratislava, a.s. 54302102 8 323,13 € 14.10.2024 23.10.2024 Faktúra
1240008359 Office Internet 150, Office Telefón M, Nájom routera s 1 statickou IP adresou, 03.10.2024 - 02.11.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 24,80 € 14.10.2024 23.10.2024 Faktúra
1240008323 Záhradnícke služby - 4.kolo kosenia Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 00603520 34 949,20 € 14.10.2024 23.10.2024 Faktúra
1240008304 oprava a údržba BL 289 NA Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 48,00 € 14.10.2024 25.10.2024 Faktúra
1240008340 oprava a údržba BT 042 AK Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 60,00 € 14.10.2024 25.10.2024 Faktúra
1240008287 oprava a údržba BT 108 ER Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 60,00 € 14.10.2024 25.10.2024 Faktúra
1240008289 Preglejková lišta Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Lab.cafe s. r. o. 50154273 24,00 € 14.10.2024 25.10.2024 Faktúra
1240008317 materiálno-technické zabezpečenie podujatí "Deti pre Bratislavu" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 30794544 467,52 € 14.10.2024 25.10.2024 Faktúra
1240008305 SOC security monitoring 2024-09 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Binary Confidence s.r.o. 47754346 2 160,00 € 14.10.2024 25.10.2024 Faktúra
1240008334 prenájom školiacich priestorov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PROEKO s.r.o. 35900831 2 102,40 € 14.10.2024 25.10.2024 Faktúra
1240008292 oprava a údržba AA 989 JG Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 52,80 € 14.10.2024 25.10.2024 Faktúra
1240008307 oprava a údržba BT 053 AS Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 13,56 € 14.10.2024 25.10.2024 Faktúra
1240008333 Kožené služobné púzdra na odznaky Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 GAST TOM s. r. o. 44822316 2 400,00 € 14.10.2024 30.10.2024 Faktúra
1240008295 spoluúčasť PU 9572831927, AA 989 JG Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 165,97 € 14.10.2024 30.10.2024 Faktúra
1240008367 elektrina vyúčt. 09/2024, Slatinská 24, Hradská 140/byt 7, Zvolenská 3/byt 4 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 G&E Trading, a.s. 50131711 46,74 € 14.10.2024 06.11.2024 Faktúra
1240008290 dodávka 9 k ocel'ových obrubníkov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Športový klub IAMES Bratislava 00688967 2 095,57 € 14.10.2024 06.11.2024 Faktúra
1240008322 el.energia IV.Q.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 308,45 € 14.10.2024 06.11.2024 Faktúra
1240008328 osadenie cyklostojanov - nám.Slobody Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pittel + Brausewetter s.r.o. 35943653 10 472,18 € 14.10.2024 06.11.2024 Faktúra
1240008329 modernizácia chodníka a priľahlého jazdného pruhu na Vajnorskej ul. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pittel + Brausewetter s.r.o. 35943653 115 500,26 € 14.10.2024 06.11.2024 Faktúra
1240008330 oprava výtlkov na mostoch Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pittel + Brausewetter s.r.o. 35943653 49 955,17 € 14.10.2024 06.11.2024 Faktúra
1240008335 náter portálov dopr.značenia Gagarinova ul. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Športový klub IAMES Bratislava 00688967 30 647,70 € 14.10.2024 06.11.2024 Faktúra
1240008337 prevádz. a údržbu PS,výťah.,ČS ,schod.plošín 09/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Martiny, s. r. o. 44723024 38 407,68 € 14.10.2024 06.11.2024 Faktúra
1240008338 odb.prehliadky-revízie pohybl.schodov v podchodoch Trnavské mýto,Hodžovo nám.,výťah Hl.stanica OBJ+KL pri KDF1240006522 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Martiny, s. r. o. 44723024 3 048,00 € 14.10.2024 06.11.2024 Faktúra
1240008308 Sprievodcovské služby v anglickom jazyku 1.10.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská organizácia cestovného ruchu 42259088 62,00 € 14.10.2024 06.11.2024 Faktúra
1240008332 Optické prepojenie medzi Magistrát HMBA a MMR West Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SITEL s.r.o. 31668305 2 918,40 € 14.10.2024 06.11.2024 Faktúra
1240008362 elektrina vyúčt. 09/2024, Búdkova 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 G&E Trading, a.s. 50131711 129,31 € 14.10.2024 06.11.2024 Faktúra
1240008306 elektrina vyúčt. 09/20024, Galvaniho 2A Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 G&E Trading, a.s. 50131711 137,30 € 14.10.2024 06.11.2024 Faktúra