Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1250003155 01.04.2025 - 30.04.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 61 506,83 € 05.05.2025 02.06.2025 Faktúra
1250003183 01.04.2025 - 30.04.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 173,58 € 05.05.2025 02.06.2025 Faktúra
1250003148 02.04.2025 - 01.05.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 491,80 € 05.05.2025 02.06.2025 Faktúra
1250003154 01.04.2025 - 30.04.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 54 275,62 € 05.05.2025 02.06.2025 Faktúra
1250003184 Zrážky (01.04.25 - 30.04.25) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 98,10 € 05.05.2025 02.06.2025 Faktúra
1250003150 Parkovanie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOPIN, sr.o. 45643423 136,78 € 05.05.2025 02.06.2025 Faktúra
1250003149 Doprava - taxi Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOPIN, sr.o. 45643423 203,93 € 05.05.2025 02.06.2025 Faktúra
1250003182 zrážky 04/2025, Bazovského 4 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 57,35 € 05.05.2025 02.06.2025 Faktúra
1250003178 zrážky 04/2025, Štetinova 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 30,18 € 05.05.2025 02.06.2025 Faktúra
1250003180 zrážky 04/2025, Andrusovova Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 28,67 € 05.05.2025 02.06.2025 Faktúra
1250003181 zrážky 04/2025, Pastierska 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 665,61 € 05.05.2025 02.06.2025 Faktúra
1250003129 Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu vyčistenie a vypratanie silne znečisteného objektu Žabotova ul. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 6 117,33 € 05.05.2025 02.06.2025 Faktúra
1250003130 Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu výmena nefunkčného podružného vodomeru zmysle CP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 125,79 € 05.05.2025 02.06.2025 Faktúra
1250003131 Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu úniku plynu v plynovej kotolni Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 126,69 € 05.05.2025 02.06.2025 Faktúra
1250003132 Fakturujeme Vám: odstránenie havarijných stavov poškodené dvere na javisko,výroba,výmena roštu,nefunkčného, výmena osvetlenia, zatekanie kotolne..... Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 4 548,23 € 05.05.2025 02.06.2025 Faktúra
1250003246 za zabezpečenie stravovacieho režimu pre klientov útulku za obdobie 16.-30.4.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. 44745982 3 710,05 € 05.05.2025 02.06.2025 Faktúra
1250003080 EPI Právny systém Medium - ročný prístup, EPI Obchodný vestník, EPI Verejná správa SR Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. 31592503 4 969,85 € 30.04.2025 07.05.2025 Faktúra
1250003087 Seminar Karty cnosti vo vychove, 2.5.2025. 1xMAG Gubani Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 FILIA - Asociácia pre etickú výchovu a charakter 54768641 50,00 € 30.04.2025 07.05.2025 Faktúra
1250003115 servisná príprava + zabezpečenie priameho prenosu z výberového konania na pozíciu riaditeľa DPOH Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DIGITEL s.r.o. 46146997 440,00 € 30.04.2025 07.05.2025 Faktúra
1250003114 zabezpečenie priameho prenosu z výberového konania na pozíciu predsedu prestavenstva CEO Metro, a.s. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DIGITEL s.r.o. 46146997 290,00 € 30.04.2025 07.05.2025 Faktúra
1250003073 registračný poplatok k vzdelávaciemu programu - Mozaika lokalnej zmeny (Facilitacia), 3-4.4.2025, 2XMAG (Staskova, Matejkova) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PDCS, o.z. 31782451 38,00 € 30.04.2025 07.05.2025 Faktúra
1250003074 SKPOS_cm Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Geodetický a kartografický ústav Bratislava 17316219 70,00 € 30.04.2025 07.05.2025 Faktúra
1250003068 vykonanie pravidelnej kontroly zariadení v objekte na Bajzovej 8/A, 04/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ELPREX, spol. s r.o. 31345069 530,28 € 30.04.2025 13.05.2025 Faktúra
1250003085 Výťah Ondreja Štefanka 5, 04-06/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 466,63 € 30.04.2025 13.05.2025 Faktúra
1250003086 údržba + opravy Kopčianska 90, 04/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 50,92 € 30.04.2025 13.05.2025 Faktúra
1250003076 Fakturujeme Vám účastnický poplatek na 12. konferenci České parkovací asociace z.s.p.o. – Peter Herceg - Konferencia ČPA, 13-15.5.2025, ČR, 2XMAG (Herceg, Hanes) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Česká parkovací asociace z.s.p.o. 01761226 159,94 € 30.04.2025 13.05.2025 Faktúra
1250003094 Výťah Tománkova 5-7, 04/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 96,22 € 30.04.2025 14.05.2025 Faktúra
1250003092 Výťah H.Meličkovej 11 A,B,C 04-06/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 647,28 € 30.04.2025 14.05.2025 Faktúra
1250003111 Balená voda - Dolphin 19 l Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 47,36 € 30.04.2025 14.05.2025 Faktúra
1250003110 oprava a údržba BT 170 HJ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 15,38 € 30.04.2025 14.05.2025 Faktúra