Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260001788 oprava a údržba BT698HU Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 460,24 € 17.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001798 oprava a údržba AA223GR Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 72,57 € 17.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001790 oprava a údržba BT704HU Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 253,23 € 17.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001773 oprava a údržba BL688TY Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 72,57 € 17.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001777 Na základe zmluvy MAGTS2300088 si u Vás objednávame : Tašky plátenné s potlačou Bratislava- 50 ks - Bags | Kimood | KI 0223 – 4,90 € bez DPH / kus- spolu 245,00 bez DPH/ 301,35 eur s DPH, Na základe zmluvy MAGTS2300088 si u Vás objednávame b Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 633,45 € 17.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001786 Predplatné MÚZEUM 2026 / AMB / Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenské národné múzeum 00164721 21,04 € 17.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001787 Ročná kontrola EPS Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 L-tes, spol. s.r.o. 31440860 542,91 € 17.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001802 technicko-personálne zabezpečenie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 30794544 536,77 € 17.03.2026 08.04.2026 Faktúra
1260001782 Hlavné mesto stojany_1ks / zmiesany chodnik Most SNP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 110,70 € 17.03.2026 08.04.2026 Faktúra
1260001779 CTL Stará tržnica_50ks CTL Pýtajte sa primátora_5ks Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 270,60 € 17.03.2026 08.04.2026 Faktúra
1260001783 výroba 3.200 letákov A5, obojstranne Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 514,14 € 17.03.2026 08.04.2026 Faktúra
1260001781 výroba 19 ks bannerov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 1 667,88 € 17.03.2026 08.04.2026 Faktúra
1260001780 letak_A5_Karpatska a Zabotova_1.050ks Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 194,34 € 17.03.2026 08.04.2026 Faktúra
1260001778 Hlavné mesto stojany_4ks / trolejbusova trat Pri Habanskom mlyne Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 147,60 € 17.03.2026 08.04.2026 Faktúra
1260001784 výroba Nočná pomoc Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 65,19 € 17.03.2026 08.04.2026 Faktúra
1260001819 Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu omietky na budove - v zmysle CP v objekte Nová radnica Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 1 293,09 € 17.03.2026 15.04.2026 Faktúra
1260001797 Zabezpečenie stravného režimu pre klientov mestského útulku - 1.3. - 15.3.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. 44745982 4 810,93 € 17.03.2026 15.04.2026 Faktúra
1260001809 Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu (vytápania suterénu cez TÚV) v objekte Česká 4 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 322,89 € 17.03.2026 15.04.2026 Faktúra
1260001811 Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu nefunkčného el.sporáku v byte č.2 - v zmysle CP v objekte Ondreja Štefanka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 568,56 € 17.03.2026 15.04.2026 Faktúra
1260001813 Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu nefunkčnej elektroinštalácie v byte č. 53 v objekte Kopčianska 88/b Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 122,40 € 17.03.2026 15.04.2026 Faktúra
1260001821 Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu nefunkčného kúrenia v byte č.43 - v zmysle CP v objekte Ondreja Štefanka 5/b Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 103,10 € 17.03.2026 15.04.2026 Faktúra
1260001822 Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu nefunkčnej elektroinštalácie v byte č.43 - v zmysle CP v objekte Ondreja Štefanka 5/b Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 244,22 € 17.03.2026 15.04.2026 Faktúra
1260001808 Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu nefunkčných vstupných dverí v byte č.116 - v zmysle CP Kopčianska 88 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 115,54 € 17.03.2026 15.04.2026 Faktúra
1260001815 Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu výpadku el.prúdu v byte č. 3 9 - v zmysle C P v objekte Ondreja Štefanka 5/b Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 63,46 € 17.03.2026 15.04.2026 Faktúra
1260001810 Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu nefunkčného el. ohrievača v byte č.58 v objekte Tománkova 5/b Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 260,32 € 17.03.2026 15.04.2026 Faktúra
1260001812 Fakturujeme Vám: odstránenie havarijných stavov v byt.priestore-výmena nefunkčnej sanity, radiátora, el. sporáka, vymaľovanie bytu č. 73 v objekte Kopčianska 88/b Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 2 054,87 € 17.03.2026 15.04.2026 Faktúra
1260001814 Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu nefunkčnej elektroinštalácie v byte č.36 - v zmysle CP v objekte Kopčianska 88/b Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 199,01 € 17.03.2026 15.04.2026 Faktúra
1260001816 Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu vytápania bytu č.25 - v zmysle CP v objekte Ondreja Štefanka 5/b Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 176,20 € 17.03.2026 15.04.2026 Faktúra
1260001820 Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu nefunkčnej vstupnej brány v BD - v zmysle CP v objekte Podzáhradná 100B Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 610,88 € 17.03.2026 15.04.2026 Faktúra
1260001823 Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu vytápania bytu Č.2B - v zmysle CP / Podzáhradná 100B/b.č.2B Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 58,12 € 17.03.2026 15.04.2026 Faktúra