Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1250003302 služby pevnej siete 04/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 11,23 € 06.05.2025 02.06.2025 Faktúra
1250003301 služby pevnej siete 04/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 371,42 € 06.05.2025 02.06.2025 Faktúra
1250003289 služby pevnej siete 04/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 163,31 € 06.05.2025 02.06.2025 Faktúra
1250003303 služby pevnej siete 04/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 983,51 € 06.05.2025 02.06.2025 Faktúra
1250003357 služby pevnej siete 04/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 381,80 € 06.05.2025 02.06.2025 Faktúra
1250003295 služby pevnej siete 04/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 83,85 € 06.05.2025 02.06.2025 Faktúra
1250003299 služby pevnej siete 04/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 635,42 € 06.05.2025 02.06.2025 Faktúra
1250003332 zrážky 04/2025, Bratislava Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 67 773,58 € 06.05.2025 02.06.2025 Faktúra
1250003333 vodné K lomu (Opavská) 12002, 01.01.2025 - 12.04.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 100,63 € 06.05.2025 02.06.2025 Faktúra
1250003271 zabezpečovanie úloh technika BOZP, PZS a OPP 04/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. 35859857 2 423,10 € 06.05.2025 02.06.2025 Faktúra
1250003117 Fakturujem Vám v cene podlá dohody oceľovú konštrukciu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PELUT s.r.o. 52714381 1 205,40 € 05.05.2025 07.05.2025 Faktúra
1250003226 prenájom l'adovej plochy - HL Hala - Apríl 2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy 00179663 405,90 € 05.05.2025 07.05.2025 Faktúra
1250003210 Fakturujeme Vám ubytovanie v súlade s vašou objednávkou - OB2500694: - Holečková, Dúbravová / SSV / Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 WINGS, s.r.o. 31365698 265,00 € 05.05.2025 13.05.2025 Faktúra
1250003215 Fakturujeme Vam odplatu mandatára za výkon činností Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 162,30 € 05.05.2025 14.05.2025 Faktúra
1250003216 Fakturujeme Vám odplatu mandatára za výkon v objekte Podzáhradná 100/A, 100/B, MČ Bratislava - Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 197,61 € 05.05.2025 14.05.2025 Faktúra
1250003160 oprava a údržba BT 720 HU Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 336,87 € 05.05.2025 14.05.2025 Faktúra
1250003194 prezutie BA 035 XK Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 35,67 € 05.05.2025 14.05.2025 Faktúra
1250003202 prezutie AA 297 MD Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 54,12 € 05.05.2025 14.05.2025 Faktúra
1250003193 prezutie BT 712 HU Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 54,12 € 05.05.2025 14.05.2025 Faktúra
1250003219 odplata mandatára Záporožská 8, 04/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 40,82 € 05.05.2025 14.05.2025 Faktúra
1250003217 odplata mandatára Bagarova 20, 04/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 320,92 € 05.05.2025 14.05.2025 Faktúra
1250003223 podiel prevádzkových nákladov Batkova 2, 04/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 567,67 € 05.05.2025 14.05.2025 Faktúra
1250003221 odplata mandatára Batkova 2, 04/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 40,82 € 05.05.2025 14.05.2025 Faktúra
1250003218 odplata mandatára Záporožská 5, 04/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 890,63 € 05.05.2025 14.05.2025 Faktúra
1250003214 odplata mandatára DS Kotva, 04/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 816,57 € 05.05.2025 14.05.2025 Faktúra
1250003220 odplata mandatára Dudvážska 6, 04/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 40,82 € 05.05.2025 14.05.2025 Faktúra
1250003157 ECV : BT 330 CL Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 43,05 € 05.05.2025 14.05.2025 Faktúra
1250003158 ECV : AA 855 XF Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 43,05 € 05.05.2025 14.05.2025 Faktúra
1250003199 ECV : AA 679 XL Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 43,05 € 05.05.2025 14.05.2025 Faktúra
1250003201 ECV : BL 293 NA Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 44,90 € 05.05.2025 14.05.2025 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »