Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260003484 Fakturujeme Vám na základe Vašej objednávky za sťahovanie nábytku Biskupice, Čierny les, Petržalka(: Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Domov sv. Jána z Boha, n.o. 45735816 268,00 € 05.05.2026 19.05.2026 Faktúra
1260003491 Fakturujeme Vám na základe Vašej objednávky za sťahovanie Práca 31.03.2026 3 pracovníci 3,5 hodín 8 EUR/hod, Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Domov sv. Jána z Boha, n.o. 45735816 193,20 € 05.05.2026 19.05.2026 Faktúra
1260003481 národnej súťaže "Do práce na bicykli Celkom Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica 42190843 200,00 € 05.05.2026 19.05.2026 Faktúra
1260003489 Právne poradenstvo 4/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Liga za ľudské práva 31807968 8 659,20 € 05.05.2026 19.05.2026 Faktúra
1260003488 Biznis Internet - KPB, Technická 4312/6 - 1 Mesiace Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ACS spol. s r.o. 31389333 307,50 € 05.05.2026 19.05.2026 Faktúra
1260003496 jednorazová náhrada za zriadenie vecných bremien Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 3 690,00 € 05.05.2026 19.05.2026 Faktúra
1260003494 DOBROPIS Odplata za zriadenie vecného bremena Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 -5 472,00 € 05.05.2026 19.05.2026 Faktúra
1260003495 DOBROPIS Odplata za zriadenie vecného bremena Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 -8 928,00 € 05.05.2026 19.05.2026 Faktúra
1260003434 Systémové práce na základe požiadavky zákazníka: Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Dušan Rychtárik - EVIDE 17490804 331,94 € 05.05.2026 21.05.2026 Faktúra
1260003444 mäkká balistická vložka trieda bal. odolnosti NIJ IIIA Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 W.A.R. Defender s.r.o. 46028510 1 033,20 € 05.05.2026 21.05.2026 Faktúra
1260003437 revíziu komína v objekte CVČ Hlinická 3, na zaklade ramcovej zmluvy MAGSP2400041 a objednavky OBZ2600824 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Interiér 48 s. r. o. 44547234 188,31 € 05.05.2026 21.05.2026 Faktúra
1260003439 revízia komína v objekte ZUŠ Hálkova 56, BA na základe rámcovej zmluvy MAGSP2400041 a objednavky OBZ2600821 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Interiér 48 s. r. o. 44547234 188,31 € 05.05.2026 21.05.2026 Faktúra
1260003440 úprava ostenia okna v miestnosti č. 0.04 v objekte ZUŠ Panenská 11, na základe rámcovej zmluvy MAGSP2400041 a objednavky OBZ2600622 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Interiér 48 s. r. o. 44547234 716,52 € 05.05.2026 21.05.2026 Faktúra
1260003438 revízia komína v objekte ZUŠ Panenská 11, BA na zaklade ramcovej zmluvy MAGSP2400041 a objednavky OBZ2600822 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Interiér 48 s. r. o. 44547234 188,31 € 05.05.2026 21.05.2026 Faktúra
1260003492 prekládky 4/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PAAS s.r.o. 35738880 15 098,78 € 05.05.2026 26.05.2026 Faktúra
1260003443 dlhodobého riešenia anonymizácie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, s.r.o. 36232734 1 377,60 € 05.05.2026 28.05.2026 Faktúra
1260003460 Čistenie a náter betónových stien M2-040 na Zadunajskej ul. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Športový klub IAMES Bratislava 00688967 11 146,52 € 05.05.2026 28.05.2026 Faktúra
1260003487 Mandátny certifikát 1R. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Disig, a.s. 35975946 110,70 € 05.05.2026 28.05.2026 Faktúra
1260003477 kancelárske potreby Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 71,19 € 05.05.2026 28.05.2026 Faktúra
1260003479 papier kop. biely A4 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 422,51 € 05.05.2026 28.05.2026 Faktúra
1260003478 kancelárske potreby Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 126,81 € 05.05.2026 28.05.2026 Faktúra
1260003476 kancelárske potreby Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 16,48 € 05.05.2026 28.05.2026 Faktúra
1260003441 Na zaklade ramcovej zmluvy MAGSP2400041 a objednavky OBZ2600990 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Interiér 48 s. r. o. 44547234 488,32 € 05.05.2026 28.05.2026 Faktúra
1260003474 Balená voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 470,23 € 05.05.2026 29.05.2026 Faktúra
1260003431 Duct sharing+APN 04/2026 //2391092310 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 375,00 € 05.05.2026 01.06.2026 Faktúra
1260003435 3CX -04/2026 /2391092302 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 525,98 € 05.05.2026 01.06.2026 Faktúra
1260003428 Služby mobilnej siete 04/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 52,84 € 05.05.2026 01.06.2026 Faktúra
1260003485 Služby pevnej siete 04/2026 4172737101 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 344,74 € 05.05.2026 01.06.2026 Faktúra
1260003475 Kolektory - 04/26 //4172737101 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 344,74 € 05.05.2026 01.06.2026 Faktúra
1260003430 Služby pevnej siete 04/2026 2391092305 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 632,12 € 05.05.2026 01.06.2026 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »