Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1240004934 Poplatky za služby/tovar 01.03.2024 - 31.03.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 51,55 € 24.06.2024 03.07.2024 Faktúra
1240004936 Poplatky za služby/tovar 01.04.2024 - 30.04.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 4 485,36 € 24.06.2024 03.07.2024 Faktúra
1240004933 Poplatky za služby/tovar 01.03.2024 - 31.03.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 82,63 € 24.06.2024 03.07.2024 Faktúra
1240004935 Poplatky za služby/tovar 01.04.2024 - 30.04.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 363,16 € 24.06.2024 03.07.2024 Faktúra
1240004928 Balená voda - Dolphin 19 l Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 131,26 € 24.06.2024 03.07.2024 Faktúra
1240004927 Balená voda - Dolphin 19 l Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 22,93 € 24.06.2024 03.07.2024 Faktúra
1240004924 kontrola a revízia komínov a dymovodov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Inczédi Ľudovít 14062623 180,00 € 24.06.2024 03.07.2024 Faktúra
1240004929 Hikvision DS-PDEB1-EG2-WE(B) - bezdrôtové núdzové tlačidlo Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PERFORMANCE, s.r.o. 36671134 97,20 € 24.06.2024 03.07.2024 Faktúra
1240004922 provízia 05/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Spusta Café StM, s. r. o. 35803568 56,15 € 24.06.2024 04.07.2024 Faktúra
1240004930 teplo,voda 05/2024, H.Meličkovej 11 A Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 8 384,72 € 24.06.2024 08.07.2024 Faktúra
1240004937 rozpočítavanie nákladov na teplo pre objekt Budyšínska 1, Česká 2-4 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ENBRA SLOVAKIA s.r.o. 31624189 1 087,00 € 24.06.2024 08.07.2024 Faktúra
1240004923 Implementácia modulu Stravné Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 571,20 € 24.06.2024 08.07.2024 Faktúra
1240004925 2.kolo kosenia Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 00603520 34 949,20 € 24.06.2024 09.07.2024 Faktúra
1240004939 fotoservis 06/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Marek Velček - FOTO 40226832 1 850,00 € 24.06.2024 10.07.2024 Faktúra
1240004926 Aplikačné a systémové konzultácie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 336,00 € 24.06.2024 10.07.2024 Faktúra
1240004913 provozování IS Foster 6/2024 - 8/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Fragaria s.r.o. 48590151 198,00 € 24.06.2024 15.07.2024 Faktúra
1240004919 vodné Budatínska 59, 18.05.2024 - 19.06.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 86,58 € 24.06.2024 18.07.2024 Faktúra
1240004931 ubytovanie pri príležitosti podujatia Samitu Pakt slobodnych miest Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Legendhotels Slovakia s.r.o. 52080790 7 704,00 € 24.06.2024 18.07.2024 Faktúra
1240004942 údržba zelene podľa objednávky OTS2400772 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 715,50 € 24.06.2024 23.07.2024 Faktúra
1240004943 údržba zelene podľa objednávky OTS2401744 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 2 096,88 € 24.06.2024 23.07.2024 Faktúra
1240004944 údržba zelene podľa objednávky OTS2401903 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 654,48 € 24.06.2024 23.07.2024 Faktúra
1240004914 vodné,zrážky Nám.Slobody 123.05.2024 - 22.06.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 742,64 € 24.06.2024 23.07.2024 Faktúra
1240004916 vodné Hurbanovo nám.,23.05.2024 - 22.06.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 44,74 € 24.06.2024 24.07.2024 Faktúra
1240004945 údržba zelene podľa objednávky OTS2400566 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 480,00 € 24.06.2024 24.07.2024 Faktúra
1240004915 vodné,stočné Primaciálne nám.2, 23.05.2024 - 22.06.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 184,36 € 24.06.2024 24.07.2024 Faktúra
1240004897 Poplatky za služby/tovar 04/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 84,50 € 21.06.2024 01.07.2024 Faktúra
1240004901 Poplatky za služby/tovar 04/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 77,98 € 21.06.2024 01.07.2024 Faktúra
1240004898 Poplatky za služby/tovar 04/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 51,55 € 21.06.2024 01.07.2024 Faktúra
1240004900 Poplatky za služby/tovar 03/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 6,59 € 21.06.2024 01.07.2024 Faktúra
1240004902 Poplatky za služby/tovar 03/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 77,98 € 21.06.2024 01.07.2024 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »