Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1250001935 Oprava výťahu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OTIS Výťahy, s.r.o 35683929 9 692,40 € 20.03.2025 01.04.2025 Faktúra
1250001973 PU č.: 957 319 8617, BA XB004 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 165,97 € 20.03.2025 01.04.2025 Faktúra
1250001967 HP No.761 CH648A matte black printhead, CM997A matte black, CH649A Maintenance Cart Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 smartCAD s.r.o. 44743289 646,98 € 20.03.2025 01.04.2025 Faktúra
1250001972 2ks licencie VMware Avi Load Balancer 2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ARTINIT s. r. o. 46946853 11 888,36 € 20.03.2025 01.04.2025 Faktúra
1250001963 stavebné práce na základe Objednávky OB2500211, názov stavby: Výstavba Polyfunkčný komplex Muchovo námestie, I. etapa - nezapajáť 453 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 KAMI PROFIT, s.r.o. 35943301 25 290,22 € 20.03.2025 01.04.2025 Faktúra
1250001937 zabezpečenie kyvadlovej dopravy na Syslovské polia Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 00492736 261,03 € 20.03.2025 02.04.2025 Faktúra
1250001966 oprava a údržba BL 658 RI Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 43,25 € 20.03.2025 03.04.2025 Faktúra
1250001959 oprava a údržba BA XB004 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 325,37 € 20.03.2025 03.04.2025 Faktúra
1250001958 oprava a údržba BT 747 AY Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 779,49 € 20.03.2025 03.04.2025 Faktúra
1250001934 dibondy na stojany a stojany 20ks (výroba a potláč tabúľ s vizuálom - info o zmene dopravného značenia PAAS) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 1 968,00 € 20.03.2025 03.04.2025 Faktúra
1250001939 Prenájom Mobilné WC Model Klasik + WC pre imobilných OBJ+KL pri KDF1240010867 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Sanita a technika, s.r.o. 46461388 602,70 € 20.03.2025 07.04.2025 Faktúra
1250001974 PU č.: 957 317 4420, AA 214 GR Pri FA nehradíme ani spoluúčasť, pretože tú už RODEXu zaplatila Kooperativa. Kooperative sme zaplatili preplatok na poistnom plnení OFD 425 / 1409 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 1 091,94 € 20.03.2025 07.04.2025 Faktúra
1250001942 poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 175,28 € 20.03.2025 11.04.2025 Faktúra
1250001943 poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 90,71 € 20.03.2025 11.04.2025 Faktúra
1250001957 stavebné práce na základe Zmluvy- MAG 195313/2022, názov stavby: Výstavba Polyfunkčný komplex Muchovo námestie, I. etapa, za obdobie 21.01. - 20.02.2025 - nezapájať 453 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 KAMI PROFIT, s.r.o. 35943301 123 435,51 € 20.03.2025 16.04.2025 Faktúra
1250001960 Servis NTB Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 1 339,35 € 20.03.2025 16.04.2025 Faktúra
1250001968 T lačia reň etikiet Brother PT-P710BT Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alza.sk s. r. o. 36562939 239,48 € 20.03.2025 16.04.2025 Faktúra
1250001952 údržbu zelene v zmysle objednávky OBZ2500040 - zabezpečenie orezov drevín Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 5 544,79 € 20.03.2025 16.04.2025 Faktúra
1250001950 OBZ250057 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 1 242,00 € 20.03.2025 16.04.2025 Faktúra
1250001951 údržbu zelene podľa objednávky OBZ2500090 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 696,18 € 20.03.2025 16.04.2025 Faktúra
1250001949 údržbu zelene podra objednávky OBZ2500062 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 6 627,73 € 20.03.2025 16.04.2025 Faktúra
1250001971 Fakturujeme vám podl' a Rámcovej zmluvy č. MAGSP2200071 a objednávky OBZ2500175 za dokončený objekt:Pekná cesta - oprava prepadu chodníka cesta - oprava prepadu vozovky a chodníka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOCHTIEF SK s.r.o. 44298170 4 227,88 € 20.03.2025 16.04.2025 Faktúra
1250001970 Fakturujeme vám podl' a Rámcovej zmluvy č. MAGSP2200071 a objednávky OBZ2500159 za dokončený objekt: Oprava časti zastávky MHD Zochova na Staromestskej ulici Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOCHTIEF SK s.r.o. 44298170 13 650,98 € 20.03.2025 16.04.2025 Faktúra
1250001969 Fakturujeme vám podl' a Rámcovej zmluvy č. MAGSP2200071 a objednávky OBZ2500157 za dokončený objekt: Pražská, Štefánikova, Hodžove námestie - oprava 8 ks dažďových vpustov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOCHTIEF SK s.r.o. 44298170 8 645,39 € 20.03.2025 16.04.2025 Faktúra
1250001947 Ochranný kryt - hnedý 3 ks Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PRODOMOS SK s. r. o. 46836390 654,58 € 20.03.2025 16.04.2025 Faktúra
1250001941 Tabuľa magnetická, stierateľná90 x 120cm biela Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 551,04 € 20.03.2025 16.04.2025 Faktúra
1250001961 Asanácia živočĺšnych škodcov objekty NP-Hrobákova3, Donská 62, Mýtna 31, Slov. nábr. Devín-amfit. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 383,07 € 20.03.2025 16.04.2025 Faktúra
1250001962 Asanácia živočišnych škodcov ZUŠ Miloša Puppeldta - Panenská 11 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 137,86 € 20.03.2025 16.04.2025 Faktúra
1250001912 provízia 02/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Spusta Café StM, s. r. o. 35803568 22,10 € 18.03.2025 21.03.2025 Faktúra
1250001913 Reklamne predmety k Night of Chances 2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Print room s.r.o. 47368161 959,40 € 18.03.2025 26.03.2025 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »