Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260001875 odplata mandatára 03/2026, Bagarova 20 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 320,92 € 19.03.2026 08.04.2026 Faktúra
1260001877 odplata mandatára 03/2026, Záporožská 8 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 40,82 € 19.03.2026 08.04.2026 Faktúra
1260001879 odplata mandatára 03/2026, Batkova ul. č.2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 40,82 € 19.03.2026 08.04.2026 Faktúra
1260001872 odplata mandatára 03/2026, DS Kotva Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 816,57 € 19.03.2026 08.04.2026 Faktúra
1260001881 podiel prevádzkových nákladov 03/2026, Batkova 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 567,67 € 19.03.2026 08.04.2026 Faktúra
1260001870 správa tepelných zariadení 03/2026, Záporožská 8 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 599,01 € 19.03.2026 08.04.2026 Faktúra
1260001880 náklady obsluhy telocviční, upratovanie 03/2026, Batkova 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 861,00 € 19.03.2026 08.04.2026 Faktúra
1260001871 odplatu za upratovacie práce DS Kotva 03/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 408,36 € 19.03.2026 08.04.2026 Faktúra
1260001886 Objednávame si u Vás drobné občerstvenie na konferenciu Zilina 11.03.2026 v sume 126,0 eur/ 149,94 eur s DPH Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. 44745982 149,94 € 19.03.2026 10.04.2026 Faktúra
1260001894 provízia za predaj PP 02/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 EasyPark Slovakia s.r.o. 50929411 12 344,64 € 19.03.2026 15.04.2026 Faktúra
1260001846 Vykonané práce podľa rozpisu / výťah 2329012 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 54,00 € 18.03.2026 26.03.2026 Faktúra
1260001842 PU č.: 957 391 9349, BL668TY Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 167,21 € 18.03.2026 27.03.2026 Faktúra
1260001869 služby anglickom jazyku pri príležitosti návštevy Londýna vrátane prijatia u primátora Bratislavy, historické centrum + Stará radnica, v Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mgr. Pavel Šimove 37755323 290,00 € 18.03.2026 30.03.2026 Faktúra
1260001845 Vykonané práce podľa rozpisu / výťah 2329012 Kopčianska 88 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 108,00 € 18.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001837 Realizácia VDZ a ZDZ - Staré mesto Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Technické služby Starého Mesta, a.s. 35804092 4 058,73 € 18.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001836 Realizácia VDZ a ZDZ - oblasť Kuchajda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Technické služby Starého Mesta, a.s. 35804092 4 457,09 € 18.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001832 oprava a údržba BL668TY Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 86,24 € 18.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001831 oprava a údržba AA214GR Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 72,57 € 18.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001833 Balená voda - Dolphin 19 l Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 80,51 € 18.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001864 Vyjadrenie statika k fasáde na kine Mladosť Hviezd.nám.BA Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Interiér 48 s. r. o. 44547234 278,68 € 18.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001849 Konektivita 2026 /Senzory teploty SaaS+ konektivity NB-IoT, VIMRON Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 845,26 € 18.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001850 Užívateľský poplatok Vitodata Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 314,88 € 18.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001839 káva Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Nestlé Slovensko s.r.o. 31568211 97,58 € 18.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001834 FA za tmočenie z/do posunkového jazyka na stretnutí pracovnej skupiny Prístupná Bratislava dňa 27.2.2026, a to na základe objednávky č. OBB2600266 a jej doplnku OBB2600429 (akcia sa predĺžila a služby prekladateľky boli potrebné v dlhšom č Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Lucia Kotulová 48179523 60,00 € 18.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001840 Dofakturovanie ku faktúre 102026528 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 44,28 € 18.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001851 Cestovne nahrady v r.2026, online, 3.2.2026, 1xMAG (Prechtlova), Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 108,00 € 18.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001861 Fakturujeme Vám na základe súpisov prác v zmysle Rámcovej dohody č.MAGTS2300161 na „Letná a zimná údržba komunikácií — časť 1 - Bratislava IV' Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s. r. o. 45917833 324 305,83 € 18.03.2026 08.04.2026 Faktúra
1260001860 Fakturujeme Vám na základe súpisov prác v zmysle Rámcovej dohody č.MAGTS2300162 na „Letná a zimná údržba komunikácií — čast' 2 - Bratislava V' Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s. r. o. 45917833 526 554,12 € 18.03.2026 08.04.2026 Faktúra
1260001863 Fakturujeme Vám tovar 3 Kancelársky stôl pracovný Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 FALCO SLOVAKIA s.r.o. 31396488 269,39 € 18.03.2026 08.04.2026 Faktúra
1260001857 V zmysle Rámcovej dohody č.MAGTS2300162 na „Letná a zimná údržba komunikáciĺ — časť 2 — Bratislava V' Vám refakturujeme odpad 200201 + prejazdové kilometre za obdobie 01.02.2026 - 28.02.2026. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s. r. o. 45917833 963,69 € 18.03.2026 13.04.2026 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »