Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1250009521 výmena linolea v m.č. 101, Saratovská 30 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Interiér 48 s. r. o. 44547234 725,15 € 11.11.2025 03.12.2025 Faktúra
1250009522 maliarske práce VZT potrubia Saratovská 30 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Interiér 48 s. r. o. 44547234 1 399,70 € 11.11.2025 03.12.2025 Faktúra
1250009537 vodné Pri starom letisku 12, 08.10.2025 - 07.11.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 12,39 € 11.11.2025 04.12.2025 Faktúra
1250009482 Parkovanie poslancov 10/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Best in Parking - Slovakia s.r.o. 50118714 1 404,50 € 11.11.2025 04.12.2025 Faktúra
1250009479 Prenájom parku 10/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Best in Parking - Slovakia s.r.o. 50118714 387,45 € 11.11.2025 04.12.2025 Faktúra
1250009480 Poskytnutie služby 10/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Best in Parking - Slovakia s.r.o. 50118714 4 119,27 € 11.11.2025 04.12.2025 Faktúra
1250009481 Parkovanie starostov 10/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Best in Parking - Slovakia s.r.o. 50118714 121,00 € 11.11.2025 04.12.2025 Faktúra
1250009475 výmena obehového čerpadla kotla na hlavnom objekte na Búdkovej 2. Mičurin Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Interiér 48 s. r. o. 44547234 458,04 € 11.11.2025 04.12.2025 Faktúra
1250009476 odstránenie bilbordu z pozemku Hl. mesta na Ružinovskej ulici, parc. č. 15293/101, k. ú. Ružinov. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Interiér 48 s. r. o. 44547234 3 656,82 € 11.11.2025 04.12.2025 Faktúra
1250009536 vodné Vajnorská, 01.01.2025 - 06.11.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 0,54 € 11.11.2025 04.12.2025 Faktúra
1250009535 vodné Vajnorská, 01.01.2025 - 06.11.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 0,54 € 11.11.2025 04.12.2025 Faktúra
1250009459 Vyhotovenie geometrického plánu č. 927/25 v k.ú. Nové Mesto Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ZOG s.r.o. 47610972 134,00 € 11.11.2025 08.12.2025 Faktúra
1250009460 Vyhotovenie geometrického plánu č. 941/25 v k.ú. Dúbravka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ZOG s.r.o. 47610972 235,00 € 11.11.2025 08.12.2025 Faktúra
1250009429 Uvod do jazyka SQL v prostredi MySQL, 5-7.11.2025, 2xMAG (Lazova, Krajnikova Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 GOPAS SR, a.s. 35881674 1 288,54 € 11.11.2025 08.12.2025 Faktúra
1250009509 rádiokomunikačné služby 10/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Technopol International, a.s. 35723343 6 243,11 € 11.11.2025 08.12.2025 Faktúra
1250009483 dodanie Projektu skutkového vyhotovenia Chodníky vo vnútrobloku Pavlovova Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ateliér Slabey, s.r.o. 44082258 2 214,00 € 11.11.2025 08.12.2025 Faktúra
1250009442 lieky, veterinárne služby Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MLYNVET s.r.o. 52180646 735,96 € 11.11.2025 08.12.2025 Faktúra
1250009321 stavebné práce Wolkrová-zjazd a výjazd na Panonskú smer mesto Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 STRABAG s.r.o. 17317282 162 434,19 € 07.11.2025 12.11.2025 Faktúra
1250009386 Mesačná kontrola EPS 11/2025 DPOH Gorkého 17 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DAD - TEL, spol. s r.o. 00698881 65,19 € 07.11.2025 19.11.2025 Faktúra
1250009354 Balená voda - Dolphin 19 l Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 104,19 € 07.11.2025 19.11.2025 Faktúra
1250009355 Sanitácia Výdajník na balenú vodu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 81,00 € 07.11.2025 19.11.2025 Faktúra
1250009353 Odkameňovanie Výdajník na balenú vodu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 41,45 € 07.11.2025 19.11.2025 Faktúra
1250009412 Technologický dozor opráv zvarov na Moste SNP obj + KL pri KDF 1250007136 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 46 480,00 € 07.11.2025 19.11.2025 Faktúra
1250009382 prezutie BT 698 HU Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 226,20 € 07.11.2025 19.11.2025 Faktúra
1250009416 prezutie AA 298 MD Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 54,12 € 07.11.2025 19.11.2025 Faktúra
1250009383 prezutie BT 710 HU Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 226,20 € 07.11.2025 19.11.2025 Faktúra
1250009388 prezutie BT 904 IG Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 41,82 € 07.11.2025 19.11.2025 Faktúra
1250009415 prezutie BT 704 HU Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 54,12 € 07.11.2025 19.11.2025 Faktúra
1250009368 vyúčt. teplo 10/2025, K98 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Račianska teplárenská, a.s. 35886781 2 014,15 € 07.11.2025 19.11.2025 Faktúra
1250009371 vyúčt. teplo 10/2025, K96 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Račianska teplárenská, a.s. 35886781 1 818,22 € 07.11.2025 19.11.2025 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »