Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1240004057 oprava a údržba BT 843 CF Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 60,00 € 29.05.2024 04.06.2024 Faktúra
1240004058 oprava a údržba BT 586 HT Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 13,34 € 29.05.2024 04.06.2024 Faktúra
1240004059 oprava a údržba BT 035 EK Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 60,00 € 29.05.2024 04.06.2024 Faktúra
1240004060 oprava a údržba BT 573 CR Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 60,00 € 29.05.2024 04.06.2024 Faktúra
1240004061 oprava a údržba BT 578 HE Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 42,00 € 29.05.2024 04.06.2024 Faktúra
1240004062 oprava a údržba BT115ER Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 60,00 € 29.05.2024 04.06.2024 Faktúra
1240004063 oprava a údržba BL 289 NA Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 58,50 € 29.05.2024 04.06.2024 Faktúra
1240004064 oprava a údržba BL 293 NA Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 136,39 € 29.05.2024 04.06.2024 Faktúra
1240004065 oprava a údržba BT312DE Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 61,80 € 29.05.2024 04.06.2024 Faktúra
1240004066 oprava a údržba BT 586 HT Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 42,00 € 29.05.2024 04.06.2024 Faktúra
1240004067 oprava a údržba BT 242 CS Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 60,00 € 29.05.2024 04.06.2024 Faktúra
1240004068 oprava a údržba BT034AK Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 75,00 € 29.05.2024 04.06.2024 Faktúra
1240004070 oprava a údržba BT108ER Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 58,80 € 29.05.2024 04.06.2024 Faktúra
1240004046 Fotoarchív - Obálka 180x240 F/240,obálky Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 EMBA Trade, spol. s r.o. 34142860 3 030,00 € 29.05.2024 06.06.2024 Faktúra
1240004054 oprava a údržba BT 070 AK Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 66,05 € 29.05.2024 06.06.2024 Faktúra
1240004034 prenajom ľadovej plochy v TIPOS Aréne - ZŠ O.Nepelu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy 00179663 429,00 € 29.05.2024 10.06.2024 Faktúra
1240004072 prevádzkové náklady 01-03/2024, HS Saratovská 30 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 8 647,31 € 29.05.2024 10.06.2024 Faktúra
1240004069 vodné,stočné 10/2023 - 4/2024 + 1/4 nákladov za únik vody Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Domov pre každého - občianske združenie na podporu a hmotné zaopatrenie ľudí bez domova v SR 31781373 3 499,76 € 29.05.2024 10.06.2024 Faktúra
1240004035 Fakturujeme vám finančnú čiastku za zabezpečenie prepisu hovoreného slova do textovej podoby (speech to text) prostredníctvom titulkov do online prenosu MsZ 23.5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DIGITEL s.r.o. 46146997 133,00 € 29.05.2024 11.06.2024 Faktúra
1240004044 Dochádzkový terminál s PoE Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 1 240,80 € 29.05.2024 11.06.2024 Faktúra
1240004049 LUCKA pramenitá voda 18,9 lit. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 VODAX a.s. 35801948 78,24 € 29.05.2024 11.06.2024 Faktúra
1240004051 Samolepiaca magnetická fólia, A4, 5 ks Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A J Produkty a.s. 36268518 32,40 € 29.05.2024 11.06.2024 Faktúra
1240004033 Ubytovanie - Grežo Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 WINGS, s.r.o. 31365698 184,00 € 29.05.2024 12.06.2024 Faktúra
1240004048 účastnický poplatek na 11. konferenci České parkovací asociace z.s.p.o. - 2 noci vo viaclôžkovej izbe Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Česká parkovací asociace z.s.p.o. 01761226 711,17 € 29.05.2024 13.06.2024 Faktúra
1240004040 odstránenie havarijného stavu poškodeného stropu v skladových priestoroch Gorkého 17 DPOH 1PP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 1 999,75 € 29.05.2024 14.06.2024 Faktúra
1240004041 odstránenie havarijného stavu vytápania plynomerne a chodieb -1P,-2P, Gorkého 17 DPOH Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 517,70 € 29.05.2024 14.06.2024 Faktúra
1240004042 odstránenie havarijného stavu nefunkčnej kanalizacie na panskych toaletách na 2.p, Gorkého 17/DPOH Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 618,56 € 29.05.2024 14.06.2024 Faktúra
1240004043 Jedálne kupony Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 2 925,00 € 29.05.2024 28.06.2024 Faktúra
1240004018 údržba zelene podľa objednávky OTS2400235 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 1 240,18 € 28.05.2024 06.06.2024 Faktúra
1240004024 údržba zelene podľa objednávky OTS2400292 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 1 005,60 € 28.05.2024 07.06.2024 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »