Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260004236 demontáž plota na pozemku hlavného mesta SR Bratislavy v k. ú. Dúbravka obj. OBZ2601091 Na základe uzatvorenej Rámcovej zmluvy č. MAGSP2400041 a predloženej CP č. MAG_276 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Interiér 48 s. r. o. 44547234 576,96 € 26.05.2026 19.06.2026 Faktúra
1260004233 posudok - Energetická efektívnosť budov. Objekt Pruger-Wallnerová záhrada na zaklade ramcovej zmluvy MAGSP2400041 a objednavky OBZ2600585 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Interiér 48 s. r. o. 44547234 1 627,14 € 26.05.2026 19.06.2026 Faktúra
1260004235 odstránenie zatekania stien a stropov, odstránenie zatekania pri svetlíku v únikovom schodisku v PPG Uršulínska - Magistrátna časť na zaklade rámcovej zmluvy MAGSP2400041 a objednávky OBZ2600337 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Interiér 48 s. r. o. 44547234 20 460,70 € 26.05.2026 19.06.2026 Faktúra
1260004231 oprava zvarov vstupnej mreže Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Interiér 48 s. r. o. 44547234 205,24 € 26.05.2026 19.06.2026 Faktúra
1260004238 dodanie hasiacich prístrojov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Interiér 48 s. r. o. 44547234 317,80 € 26.05.2026 19.06.2026 Faktúra
1260004223 Fakturujeme Vám Obnovu Fontány s levom Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 akad. soch. Vladimír Višvader - VILLARD - reštaurovanie a obnova pamiatok 13970445 9 667,80 € 26.05.2026 19.06.2026 Faktúra
1260004230 a dodané nealkoholické nápoje dňa 19. 05. 2026 podľa dodacieho listu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. 44745982 86,54 € 26.05.2026 19.06.2026 Faktúra
1260004229 za dodané nealkoholické nápoje na stretnutie so seniormi dňa 20. 05. 2026 podľa dodacieho listu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. 44745982 72,11 € 26.05.2026 19.06.2026 Faktúra
1260004193 Fotoservis - vytvorenie, dodanie, archivácia a spracovanie fotografi HM Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Marek Velček - FOTO 40226832 2 100,00 € 25.05.2026 01.06.2026 Faktúra
1260004182 letenky + ubytovanie (Braga Portugalsko) - TNM 2 - URBACT IV - Accessible cities for all Nataša Ďuricová Monika Lacková Eva Surovková Daniela Drgoňová Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 WINGS, s.r.o. 31365698 1 704,00 € 25.05.2026 01.06.2026 Faktúra
1260004196 žalúzie vertikálne Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BATAT s. r. o. 45271984 376,26 € 25.05.2026 01.06.2026 Faktúra
1260004177 Seminár a workshop k stavebnému zákonu (25.5. a 8.6.2026), 1xMAG (Simeunovicova Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Katarína Botlóová - WOLF 41637780 100,00 € 25.05.2026 02.06.2026 Faktúra
1260004188 Vecné bremená v správnej a súdnej praxi, 20.5.2026, 3XMAG (Strapcova, Vodickova, Chorvat)) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pro Seminar, s.r.o. 53269888 350,55 € 25.05.2026 08.06.2026 Faktúra
1260004187 vodné,stočné,zrážky- Šintavská 3116/2 20.04.26 - 19.05.26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 180,80 € 25.05.2026 09.06.2026 Faktúra
1260004183 Tlačové materiály PB2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 2 574,39 € 25.05.2026 09.06.2026 Faktúra
1260004190 tlač Vstupenky_150x70mm perforácia_3.000 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 430,50 € 25.05.2026 09.06.2026 Faktúra
1260004191 Zabezpečenie cateringových služieb Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Soupa, s.r.o. 43814336 9 091,38 € 25.05.2026 09.06.2026 Faktúra
1260004199 rozpočítavanie nákladov na teplo pre objekt Budyšínska 1, Česká 2-4, BA Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ENBRA SLOVAKIA s.r.o. 31624189 1 195,63 € 25.05.2026 09.06.2026 Faktúra
1260004200 rozpočítavanie nákladov na teplo pre objekt Kopčianska 88, BA Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ENBRA SLOVAKIA s.r.o. 31624189 736,23 € 25.05.2026 09.06.2026 Faktúra
1260004166 Vodné 23.04.26 - 22.05.26, Legionárska, Číslo odberu: OM20014871 Adresa odberu: Legionárska 811 07 Bratislava-Staré Mesto Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 340,29 € 25.05.2026 09.06.2026 Faktúra
1260004167 Vodné 23.04.26 - 22.05.26 Dunajská 2294/21-23, Číslo odberu: OM00103617 Adresa odberu: Dunajská 2294/21-23 811 08 Bratislava Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 272,80 € 25.05.2026 09.06.2026 Faktúra
1260004164 Vodné, stočné Bartoňova 24.04.26 - 23.05.26 (potreby Kochovej záhrady ) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 945,80 € 25.05.2026 10.06.2026 Faktúra
1260004165 Elektrina 4/2026 - Puchovská 16, BA (P+R Komisárky) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Obchodná Development, s. r. o. 44716524 27,49 € 25.05.2026 10.06.2026 Faktúra
1260004174 refakturacia odťahu dodávky / VW Crafter AA149VC-SOSteam Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PAAS s.r.o. 35738880 184,50 € 25.05.2026 10.06.2026 Faktúra
1260004192 nealkoholické nápoje dňa 13. 05. 2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. 44745982 336,53 € 25.05.2026 11.06.2026 Faktúra
1260004202 Zabezpečenie atletických pretekov pre žiakov ZŠ na Pohár Bratislavy 4.6. 2026 STU Mlada Garda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Atletický zväz Bratislavy 31797539 2 130,00 € 25.05.2026 15.06.2026 Faktúra
1260004176 Náklady na inštaláciu a doprava, materiál - Vyznačenie "Odpočinkovej zóny, Jarovce" - v rámci vyznačenej siete cykloturistických trás "Sysľovské polia" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský cykloklub 34009388 1 675,26 € 25.05.2026 15.06.2026 Faktúra
1260004163 Letná a zimná údržba komunikácií — časť 2 - Bratislava V - MAGTS2300162 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s. r. o. 45917833 12 823,92 € 25.05.2026 19.06.2026 Faktúra
1260004178 Letná a zimná údržba komunikácií — časť 2 — Bratislava V Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s. r. o. 45917833 5 069,62 € 25.05.2026 19.06.2026 Faktúra
1260004143 Nakup optickych kablov a prevodnikov a sfp Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alternetivo s.r.o. 25098314 577,39 € 22.05.2026 01.06.2026 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »