Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1250003344 rádiokomunikačné služby 02/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Technopol International, a.s. 35723343 6 075,62 € 06.05.2025 13.05.2025 Faktúra
1250003316 Poplatok za vyjadrenie Rekonštrukcia objektu B - Hlinická č. 3, Bratislava Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SPP - distribúcia , a.s. 35910739 98,40 € 06.05.2025 13.05.2025 Faktúra
1250003318 vyúčtovanie za obdobie od 01.01.2024 do 15.01.2024 (Helena Nagyová - Hálková 3, Bratislava) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 85,28 € 06.05.2025 13.05.2025 Faktúra
1250003364 vyúčtovanie tepla 01-12/2024, Budatínska 59 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 -13,09 € 06.05.2025 13.05.2025 Faktúra
1250003363 vyúčtovanie tepla 03-12/2024, Hrobákova 3 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 -7,99 € 06.05.2025 13.05.2025 Faktúra
1250003372 penále za oneskorenú úhradu k fa 2580100073 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 -63,63 € 06.05.2025 13.05.2025 Faktúra
1250003350 Fakturujeme Vám úhradu rozdielu za servisnú podporu portálu navýšením DPH 20% 23% roku 2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Nuaktiv s. r. o. 35722533 288,00 € 06.05.2025 13.05.2025 Faktúra
1250003367 náklady spojené s poskytnutím vyjadrenia ku existencii telekomunikačných zariadení siete Slovák Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,62 € 06.05.2025 13.05.2025 Faktúra
1250003337 oprava výťahu H.Meličkovej 11C Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 41,00 € 06.05.2025 14.05.2025 Faktúra
1250003281 vyčistenie kont.stojiska 04/2025, Tománkova 5-7 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Jaroslav Grman - Firma DDD Activ 30168236 83,69 € 06.05.2025 14.05.2025 Faktúra
1250003327 prevádzkové náklady 01-03/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 9 552,07 € 06.05.2025 14.05.2025 Faktúra
1250003317 dodávka vody za obdobie 20.03. - 19.04.2025 Budatínska 59 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 26,33 € 06.05.2025 14.05.2025 Faktúra
1250003315 služby mobilnej siete 03/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 270,69 € 06.05.2025 14.05.2025 Faktúra
1250003304 služby pevnej siete 04/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 364,70 € 06.05.2025 16.05.2025 Faktúra
1250003279 oprava a údržba BT 042 AK Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 83,32 € 06.05.2025 16.05.2025 Faktúra
1250003264 Ristretto Pro Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Nestlé Slovensko s.r.o. 31568211 86,80 € 06.05.2025 16.05.2025 Faktúra
1250003313 odborné hodnocení projektů v rámci dotační výzvy "Organizace pracující s lidmi bez domova" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Platforma pro sociální bydlení, z.s. 3431177 375,00 € 06.05.2025 16.05.2025 Faktúra
1250003366 vyúčtovanie tepla 01-12/2024, Markova 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 -14,15 € 06.05.2025 19.05.2025 Faktúra
1250003361 Rozvojový program pre HIPO - Rozvojový prohram HIPO, 2.4., 16.4., 23.5., 11.6.2025 + pristup Hogan HPI a MVPI + interpretacia vysledkov 13XMAG (Masica, Risani, Barton, Lazova, Peterecova, Gal. Soltesova, Gerekova, Stanitz, Chmelarova, Riecka, Sedlak, Ru Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Achieve, s. r. o. 44883773 5 676,45 € 06.05.2025 20.05.2025 Faktúra
1250003370 právne poradenstvo 04/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Liga za ľudské práva 31807968 6 400,00 € 06.05.2025 21.05.2025 Faktúra
1250003356 Ethernet Line 05/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SWAN, a.s. 35680202 553,50 € 06.05.2025 21.05.2025 Faktúra
1250003280 oprava a údržba BT 034 AK Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 85,03 € 06.05.2025 21.05.2025 Faktúra
1250003265 Systémové práce Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Dušan Rychtárik - EVIDE 17490804 390,03 € 06.05.2025 21.05.2025 Faktúra
1250003349 EVO 95 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SLOVNAFT, a.s. 31322832 83,20 € 06.05.2025 21.05.2025 Faktúra
1250003348 PHM 04/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SLOVNAFT, a.s. 31322832 1 756,41 € 06.05.2025 21.05.2025 Faktúra
1250003371 internet 04/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SWAN, a.s. 35680202 15,38 € 06.05.2025 21.05.2025 Faktúra
1250003355 oprava a údržba BT 113 IF Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 108,44 € 06.05.2025 21.05.2025 Faktúra
1250003360 podnájom skladový box Home XL 05/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 WAPAS, s.r.o. 47370998 282,90 € 06.05.2025 21.05.2025 Faktúra
1250003343 Reklamné predmety Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 303,88 € 06.05.2025 22.05.2025 Faktúra
1250003362 Pilčícky komplet LESNÍK Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BORMIS, s.r.o. 36747378 139,85 € 06.05.2025 23.05.2025 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »