Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1250008181 Štvrťročná kontrola EPS, doprava, KC Repuls Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 L-tes, spol. s.r.o. 31440860 389,18 € 07.10.2025 21.10.2025 Faktúra
1250008179 Výmena záložného zdroja PFM 3350-1500 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 L-tes, spol. s.r.o. 31440860 246,00 € 07.10.2025 21.10.2025 Faktúra
1250008148 prezutie pneu BT 586 HT Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 43,05 € 07.10.2025 21.10.2025 Faktúra
1250008183 repre Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 33,45 € 07.10.2025 22.10.2025 Faktúra
1250008182 repre Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 97,25 € 07.10.2025 22.10.2025 Faktúra
1250008177 repre Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 73,57 € 07.10.2025 22.10.2025 Faktúra
1250008188 repre Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 103,76 € 07.10.2025 22.10.2025 Faktúra
1250008174 Včelárske aktivity Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dedinský Dušan - VČELÁRSTVO 11665181 369,00 € 07.10.2025 23.10.2025 Faktúra
1250008167 Hlavné mesto stojany Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 747,43 € 07.10.2025 23.10.2025 Faktúra
1250008165 Letáky,nálepky,etikety,plagáty Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 710,09 € 07.10.2025 23.10.2025 Faktúra
1250008166 CTL Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 811,80 € 07.10.2025 23.10.2025 Faktúra
1250008078 Elektronický predradník Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Tibor Leginusz - TRICOM 17602564 101,83 € 06.10.2025 08.10.2025 Faktúra
1250008073 Zabezpečenie šachového podujatia Welcome Student Weekend Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská šachová akadémia 42266416 380,00 € 06.10.2025 10.10.2025 Faktúra
1250008135 Elektronická komunikácia s Bankami 3.Q.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CRIF - Slovak Credit Bureau, s. r. o. 35886013 1 107,00 € 06.10.2025 14.10.2025 Faktúra
1250008088 Vzdelávanie v oblasti závislostí a spoluzávislostí pre zariadenie RETEST (Podporné skupiny pre blízke osoby závislých ľudí, pravidelné celoročné vzdelávanie v zmysle štandardov zariadenia RETEST), 6.2.2025-18.12.2025, 22 stretnutí Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mgr. art. Ľubica Fandl Drangová 48043141 220,00 € 06.10.2025 15.10.2025 Faktúra
1250008077 právne služby 09/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kotvan, s.r.o. 36858561 1 273,05 € 06.10.2025 15.10.2025 Faktúra
1250008102 Sanitácia Výdajník na balenú vodu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 135,00 € 06.10.2025 16.10.2025 Faktúra
1250008100 Balená voda - Dolphin 19 l Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 30,32 € 06.10.2025 16.10.2025 Faktúra
1250008101 Balená voda - Dolphin 19 l Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 47,36 € 06.10.2025 16.10.2025 Faktúra
1250008097 Ethernet Line 10/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SWAN, a.s. 35680202 553,50 € 06.10.2025 16.10.2025 Faktúra
1250008086 Upratovacie služby Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Turan Group s. r. o. 52929230 487,01 € 06.10.2025 16.10.2025 Faktúra
1250008140 služby mobilnej siete 09/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 885,75 € 06.10.2025 16.10.2025 Faktúra
1250008074 služby pevnej siete 09/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 364,70 € 06.10.2025 16.10.2025 Faktúra
1250008122 služby mobilnej 09/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 270,69 € 06.10.2025 16.10.2025 Faktúra
1250008092 upratovanie spol.priestorov 09/2025, H.Meličkovej 11 A,B,C Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Štefan Semančo 40777651 431,52 € 06.10.2025 16.10.2025 Faktúra
1250008107 oprava a údržba BT 184 HJ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 389,86 € 06.10.2025 16.10.2025 Faktúra
1250008094 montážne práce, kabeláž, Medená 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Safe Guard s. r. o. 35710977 777,80 € 06.10.2025 16.10.2025 Faktúra
1250008099 prezutie pneu EL 999 BF Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 43,05 € 06.10.2025 17.10.2025 Faktúra
1250008141 spotreba - plyn,voda 07/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava n.o. 54775868 789,81 € 06.10.2025 17.10.2025 Faktúra
1250008130 oprava a údržba AA 790 GB Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 327,14 € 06.10.2025 21.10.2025 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »