Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1250002135 oprava a údržba BT 747 AY Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 193,33 € 26.03.2025 09.04.2025 Faktúra
1250002118 oprava a údržba BL 908 RF Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 863,62 € 26.03.2025 09.04.2025 Faktúra
1250002075 oprava a údržba BA 043 XK Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 108,50 € 26.03.2025 09.04.2025 Faktúra
1250002124 oprava výťahu Kopčianska 88 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 25,50 € 26.03.2025 09.04.2025 Faktúra
1250002123 oprava výťahu Kopčianska 88 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 178,50 € 26.03.2025 09.04.2025 Faktúra
1250002125 oprava výťahu Kopčianska 88 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 102,00 € 26.03.2025 09.04.2025 Faktúra
1250002116 material pre opticke kable do dátového centra (dátové centrum sa nachádza v prenajatých nebytových priestoroch) - optické káble sú prenosné Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alternetivo s.r.o. 45934479 4 494,61 € 26.03.2025 09.04.2025 Faktúra
1250002090 Kladivo kombinované 18V Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PRESPOR spol.s r.o. 31340326 249,95 € 26.03.2025 09.04.2025 Faktúra
1250002082 vodné,stočné,zrážky Búdková 6763, 25.02.2025 - 24.03.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 138,85 € 26.03.2025 14.04.2025 Faktúra
1250002138 letenky Ateny - André, Gál / SSV / Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 WINGS, s.r.o. 31365698 380,00 € 26.03.2025 14.04.2025 Faktúra
1250002133 dodané cateringové služby na podujatie Zásadný víkend 8 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. 44745982 1 709,40 € 26.03.2025 14.04.2025 Faktúra
1250002120 Vyhotovenie geometrického plánu č. 901/25 v k.ú. Nové Mesto Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ZOG s.r.o. 47610972 134,00 € 26.03.2025 16.04.2025 Faktúra
1250002102 odstránenie havarijného stavu nefunkčnej objektovej kanalizácie v BD, Česká 4/Budyšínska 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 1 525,52 € 26.03.2025 23.04.2025 Faktúra
1250002111 odstránenie havarijného stavu na plastovom okne na prechodovej chodbe od schodiska k bytom 7.poschodie, Kopčianska 88 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 104,40 € 26.03.2025 23.04.2025 Faktúra
1250002109 odstránenie havarijného stavu nefunkčného osvetelenia spol.priestorov, sprístupnenie plynomerne v BD,Tománkova 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 357,21 € 26.03.2025 23.04.2025 Faktúra
1250002101 odstránenie havarijného stavu sprístupnenie nebytového priestoru v BD, Tománkova 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 159,72 € 26.03.2025 23.04.2025 Faktúra
1250002115 odstránenie havarijného stavu oprava prečerpávacieho zariadenia, Česká 4/byt 402 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 200,07 € 26.03.2025 23.04.2025 Faktúra
1250002105 odstránenie havarijného stavu vytápania a slabého tlaku vody, Rezedová 3/b.č.61 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 282,74 € 26.03.2025 23.04.2025 Faktúra
1250002114 odstránenie havarijného stavu nefunkčných/upchatých dažďových vpusti v BD, Česká 4/Budyšínska 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 126,62 € 26.03.2025 23.04.2025 Faktúra
1250002106 odstránenie havarijného stavu vytápania, Tománkova 5/b.č.55,88 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 219,22 € 26.03.2025 23.04.2025 Faktúra
1250002112 odstránenie havarijného stavu nefunkčné vypínače v hlavných vchodoch v BD,Česká 4/Budyšinska 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 106,09 € 26.03.2025 23.04.2025 Faktúra
1250002113 odstránenie havarijného stavu výmena poštovej schránky pre byt č.23, Tománkova 7 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 95,39 € 26.03.2025 23.04.2025 Faktúra
1250002108 odstránenie havarijného stavu nefunkčného plyn.kotla v BD, Velehradská 35 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 112,36 € 26.03.2025 23.04.2025 Faktúra
1250002110 odstránenie havarijného stavu nefunkčného uzatvárania balkónových dveri,okna v BD, Hany Meličkovej 11C Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 161,35 € 26.03.2025 23.04.2025 Faktúra
1250002117 Fakturujeme odstránenie havarijného stavu na plyn.kotly, Hradská 140C/byt 4C Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 166,72 € 26.03.2025 23.04.2025 Faktúra
1250002078 údržba zelene podľa objednávky OBZ2500547 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 299,14 € 26.03.2025 23.04.2025 Faktúra
1250002136 Znalecký posudok na Budovu č.s.4312 s príslušenstvom na pozemku parc.č.16948/22 v k.ú.Trnávka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PAAS s.r.o. 35738880 861,00 € 26.03.2025 23.04.2025 Faktúra
1250002096 maľovanie kancelárie,položenie koberca,Primaciálny palác/kancelária č. 42 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 1 883,02 € 26.03.2025 23.04.2025 Faktúra
1250002107 zhotovenie SDK priečky do kancelárie č.8 Primaciálny palác Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 2 592,10 € 26.03.2025 23.04.2025 Faktúra
1250002095 stavebné práce,Česká 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 8 511,90 € 26.03.2025 23.04.2025 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »