Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1250010304 vodné,stočné,zrážky 11/2025, Holíčska 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 144,97 € 02.12.2025 17.12.2025 Faktúra
1250010262 oprava a údržba BT230CS Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 148,18 € 02.12.2025 17.12.2025 Faktúra
1250010288 Vulkanizacna pasta BT267CF Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 15,44 € 02.12.2025 17.12.2025 Faktúra
1250010264 oprava a údržba BT042AK Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 148,18 € 02.12.2025 17.12.2025 Faktúra
1250010234 Právne služby 11/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dagital Legal, s.r.o. 50881761 5 867,10 € 02.12.2025 17.12.2025 Faktúra
1250010265 Právne poradenstvo 11/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Liga za ľudské práva 31807968 7 380,00 € 02.12.2025 17.12.2025 Faktúra
1250010292 Návrh dopravného riešenia, výškopis a polohopis predmetného územia: „Opatrenia programu Mesto pre deti ZŠ Karloveská 61“ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MATIG s.r.o. 35827483 9 225,00 € 02.12.2025 17.12.2025 Faktúra
1250010273 vedenie tanečného workshopu pre nízkoprahový klub Fokus na Agátovej 1/A Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Viecha s. r. o. 55024556 100,00 € 02.12.2025 18.12.2025 Faktúra
1250010205 výkon zimnej údržby Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 00603295 2 693,30 € 01.12.2025 10.12.2025 Faktúra
1250010200 Čierny atrament EPSON WorkForce Pro WF-C869R Black XL Ink Supply Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 smartCAD s.r.o. 44743289 126,69 € 01.12.2025 10.12.2025 Faktúra
1250010231 Grafický návrh, sadzba a príprava do tlače magazínu in.ba 12/2025 – 01/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Jakub Turčík - BLACK BOX 41078080 1 150,00 € 01.12.2025 10.12.2025 Faktúra
1250010178 Úpravy aplikácie Zastupiteľstvo - tlačové zostavy Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Aglo Solutions s. r. o. 35973072 5 608,80 € 01.12.2025 12.12.2025 Faktúra
1250010214 nájomné 12/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Nákupné centrum, s.r.o. 35700831 8 211,90 € 01.12.2025 12.12.2025 Faktúra
1250010215 prevádzkové náklady a energie 12/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Nákupné centrum, s.r.o. 35700831 4 902,96 € 01.12.2025 12.12.2025 Faktúra
1250010177 SOC security monitoring 11/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Binary Confidence s.r.o. 47754346 1 845,00 € 01.12.2025 12.12.2025 Faktúra
1250010179 Výťah Agátová 1, 11/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 80,00 € 01.12.2025 12.12.2025 Faktúra
1250010222 Výťah Kopčianska 90, 11/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 50,92 € 01.12.2025 12.12.2025 Faktúra
1250010226 oprava a údržba AA860EU Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 453,94 € 01.12.2025 12.12.2025 Faktúra
1250010204 Upratovacie služby 11/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Turan Group s. r. o. 52929230 5 696,02 € 01.12.2025 12.12.2025 Faktúra
1250010230 prenájom vozidla Fiat Ducato BL 949RF 12/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Autoleas s.r.o. 35869992 615,00 € 01.12.2025 12.12.2025 Faktúra
1250010224 Mesačný poplatok za prenájom platobných terminálov PAX A920 s eKasa tlačiarňou 12/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Papaya POS s.r.o. 47070153 1 023,36 € 01.12.2025 12.12.2025 Faktúra
1250010196 Vzdelávanie v oblasti závislostí a spoluzávislostí pre zariadenie RETEST (Podporné skupiny pre blízke osoby závislých ľudí, pravidelné celoročné vzdelávanie v zmysle štandardov zariadenia RETEST), 6.2.2025-18.12.2025, 22 stretnutí, 4840 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mgr. art. Ľubica Fandl Drangová 48043141 220,00 € 01.12.2025 12.12.2025 Faktúra
1250010227 provoz systému Foster v 2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Fragaria s.r.o. 48590151 198,00 € 01.12.2025 12.12.2025 Faktúra
1250010216 Mesačný poplatok za prevádzku jednotky EXCLUSIVE 11/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Xmarton Slovakia s. r. o. 52627349 527,67 € 01.12.2025 12.12.2025 Faktúra
1250010209 kontrolu a revíziu komínov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Inczédi Ľudovít 14062623 180,00 € 01.12.2025 12.12.2025 Faktúra
1250010219 Križovatka ulíc Biskupická, Nákupná — stavby „Opatrenia programu Mesto pre deti Zš Biskupická 21" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MATIG s.r.o. 35827483 12 298,77 € 01.12.2025 12.12.2025 Faktúra
1250010190 Čistenie chodníkov 11/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Jarovce 00304603 1 018,53 € 01.12.2025 15.12.2025 Faktúra
1250010180 Výťah Tománkova 5-7, 11/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 96,22 € 01.12.2025 15.12.2025 Faktúra
1250010223 Balená voda - Dolphin 19 l Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 52,10 € 01.12.2025 15.12.2025 Faktúra
1250010175 prevádzka stránky Mestská polícia Bratislava 11/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 EWORKS. sk s.r.o. 46483608 118,08 € 01.12.2025 16.12.2025 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »