Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260004991 Rozvojovy program Zona ucenia, 5.modul, 8.6.2026, 12xMAG (Vrablik, Dame, Surnak, Spackova, Masica, Stano, Zahorec, Palffy, Spirka, Gerekova, Gramblickova, Bezakova) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Adamas Coaching & Consulting s. r. o. 46483888 1 414,50 € 15.06.2026 10.07.2026 Faktúra
1260005010 Kancelárske potreby Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 56,89 € 15.06.2026 10.07.2026 Faktúra
1260004938 Server HPE ProLiant ML350 Gen10 Gold 36-Core 3.10 GHz Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Datacomp s.r.o. 36212466 14 680,05 € 15.06.2026 10.07.2026 Faktúra
1260005004 Repre Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 49,70 € 15.06.2026 10.07.2026 Faktúra
1260004992 Rajo Smotana do kávy 10 x 9,8 ml Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 76,25 € 15.06.2026 10.07.2026 Faktúra
1260004948 1. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 IPALA, s. r. o. 50723804 23 203,95 € 15.06.2026 10.07.2026 Faktúra
1260005011 Energetický certifikát Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Delphia s.r.o. 44505736 4 907,70 € 15.06.2026 10.07.2026 Faktúra
1260004978 vodné, stočné, zrážky Hradská 13849/140A 11.05.26 - 10.06.26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 056,02 € 15.06.2026 10.07.2026 Faktúra
1260004979 vodné, stočné Batkova 2, 12.05.2026 - 11.06.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 214,02 € 15.06.2026 10.07.2026 Faktúra
1260004934 Geodetické práce: zameranie Matejkovej za účelom zápisu do digitálnej mapy Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 GEOKOD, s.r.o. 35715456 430,50 € 12.06.2026 01.07.2026 Faktúra
1260004925 služby mobilnej siete 05/2026 3107722299 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 873,73 € 11.06.2026 17.06.2026 Faktúra
1260004902 POHAR 9993/34 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Victory sport, spol. s r.o. 35774282 35,11 € 11.06.2026 19.06.2026 Faktúra
1260004906 Balená voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 28,42 € 11.06.2026 23.06.2026 Faktúra
1260004907 Balená voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 52,10 € 11.06.2026 23.06.2026 Faktúra
1260004917 Výrub nevhodných náletových drevín, Janíkov dvor, 21.05.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s. r. o. 45917833 2 407,17 € 11.06.2026 23.06.2026 Faktúra
1260004903 Polep tabul Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 258,30 € 11.06.2026 23.06.2026 Faktúra
1260004926 Balená voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 33,15 € 11.06.2026 24.06.2026 Faktúra
1260004910 pres.hlas.zar. a tech.dozor pri MsR-OBB2600311 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 V-AKTUAL s.r.o. 35924641 369,00 € 11.06.2026 24.06.2026 Faktúra
1260004931 Prístup k aplikácií PlanCity.ai za obdobie 05/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PlanCity.ai s.r.o. 56056681 492,00 € 11.06.2026 24.06.2026 Faktúra
1260004927 Licencia Office365 Extra File Storage 05/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SOFTIP, a.s. 36785512 44,28 € 11.06.2026 26.06.2026 Faktúra
1260004911 Na základe objednávky č. OBB2601002 vám fakturujeme: Školenie o rešpektujúcej komunikácií v LGBTI+ téme dňa Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Iniciatíva Inakosť 37995545 440,00 € 11.06.2026 09.07.2026 Faktúra
1260004918 Stočné - variabilná zložka 08.05.26 - 07.06.26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 704,16 € 11.06.2026 09.07.2026 Faktúra
1260004919 vodné,stočné Vietnamská 4604/15 - 11.05.26 - 10.06.26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 673,14 € 11.06.2026 09.07.2026 Faktúra
1260004929 Fa za D+M akustických SDK predstien do hudobných tried v objekte ZUŠ Topoľčianska 15, BA na základe rámcovej zmluvy MAGSP2400041 a objednavky OBZ2600905 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Interiér 48 s. r. o. 44547234 4 331,01 € 11.06.2026 09.07.2026 Faktúra
1260004916 Orez stromu, Trnavská cesta, 04.06.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s. r. o. 45917833 128,54 € 11.06.2026 09.07.2026 Faktúra
1260004905 Fakturujeme vám podl' a Rámcovej zmluvy č. MAGSP2200071 a objednávky OBZ2502835 za dokončený objekt: Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOCHTIEF SK s.r.o. 44298170 12 883,44 € 11.06.2026 09.07.2026 Faktúra
1260004924 elektrina vyúčt. 05/2026, Hradská,Čierny les,Technická 6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 7 499,52 € 11.06.2026 10.07.2026 Faktúra
1260004932 El. energia 05/2026_Hodž. námestie 2, CESTA NA SENEC 9001 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 6 820,37 € 11.06.2026 10.07.2026 Faktúra
1260004922 El.energia 05/2026_balík A - 93 odb. miest Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 14 173,55 € 11.06.2026 10.07.2026 Faktúra
1260004923 elektrina vyúčt. 05/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 2 426,17 € 11.06.2026 10.07.2026 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »