Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260002591 Ethernet line Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SWAN, a.s. 35680202 553,50 € 09.04.2026 22.04.2026 Faktúra
1260002568 Fakturujeme Vám na základe Zmluvy Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Prodet, s.r.o. 35891319 46 297,20 € 09.04.2026 22.04.2026 Faktúra
1260002585 oprava a údržba AB171DE Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 72,57 € 09.04.2026 22.04.2026 Faktúra
1260002600 provízia za predaj parkovného - 03/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mishellbeauty s.r.o. 50341766 10,83 € 09.04.2026 22.04.2026 Faktúra
1260002624 čistenie areálu Pumptrack - upratovanie odpadkov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Komunálny podnik Bratislavy, skrátene KPB 54656885 126,36 € 09.04.2026 22.04.2026 Faktúra
1260002601 Nálepky / rodinný beh kilometrák Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 73,80 € 09.04.2026 22.04.2026 Faktúra
1260002553 prevádzka stránky Mestská polícia Bratislava 03/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 EWORKS. sk s.r.o. 46483608 118,13 € 09.04.2026 24.04.2026 Faktúra
1260002604 zabezpečenie chráneného objektu BD na Muchovom nám. 03/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SEGURSA s. r. o. 50172123 344,40 € 09.04.2026 28.04.2026 Faktúra
1260002626 zľava 50 % Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Dúbravka 00603406 150,00 € 09.04.2026 28.04.2026 Faktúra
1260002584 Aplikačné a systémové konzultácie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 252,15 € 09.04.2026 28.04.2026 Faktúra
1260002525 drogové testy pre CDR Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 VLan s.r.o. 46118896 200,00 € 09.04.2026 28.04.2026 Faktúra
1260002587 Microsoft 365 - sprava PC pomocou Group Policy a Intune, 2xMAG (Rybansky, Smazak), 23-27.3.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 GOPAS SR, a.s. 35881674 2 214,00 € 09.04.2026 28.04.2026 Faktúra
1260002586 prenájom pozemkov Spolu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 00156752 203,82 € 09.04.2026 28.04.2026 Faktúra
1260002583 kytica Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RE + MI, s.r.o. 35708654 265,00 € 09.04.2026 28.04.2026 Faktúra
1260002502 Zrážky 03/2026, Dúbravka, Rača, Nové Mesto Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 63 040,78 € 09.04.2026 30.04.2026 Faktúra
1260002540 plyn Záporožská 8 01.03.2026 - 31.03.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 5 051,07 € 09.04.2026 30.04.2026 Faktúra
1260002554 notárske úkony Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Notársky úrad notára JUDr. Jany Horňákovej 42263441 1 896,41 € 09.04.2026 30.04.2026 Faktúra
1260002521 správa bytov 03/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bytový podnik Petržalka, s.r.o. 36821012 5 112,50 € 09.04.2026 30.04.2026 Faktúra
1260002556 Bezpečnostné služby 03/2026, Pribišova 8 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 AMG Security s.r.o. 46268995 2 278,50 € 09.04.2026 30.04.2026 Faktúra
1260002542 3. časť - odb. prehliadky PS v podchodoch Orig. obj + KL k obj. pri FA 1260000981 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Martiny, s. r. o. 44723024 3 124,20 € 09.04.2026 30.04.2026 Faktúra
1260002503 Zrážky 01.03.26 - 31.03.26 Batkova 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 556,85 € 09.04.2026 30.04.2026 Faktúra
1260002509 014 BA212 opr.komponent,kábl.prepojenie a výmena náhr.dielov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Yunex, s. r. o. 53684141 9 220,00 € 09.04.2026 30.04.2026 Faktúra
1260002560 Na základe Objednávky č. OBB2600516 a priloženého Súpísu vykonaných prác a dodávok Vám faktúrujeme: Stavba: Električkova trať dúbraysko karloveská radiála - chodník pri zastávke Riviéra Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ELZA-Elektromontážny závod Bratislava a.s. 31322999 5 161,38 € 09.04.2026 30.04.2026 Faktúra
1260002519 Fakturujem Vám za vykonané práce na základe zmluvy o výkone cenárskych, rozpočtových, rozborových prác, platnej od 1.januára 2010 a priloženého súpisu vykonaných prác za obdobie marec 2026. Paušálna platba za mesiac marec / 2026 OBJ+KL Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Peter Bóna - BONNUM 40244041 750,00 € 09.04.2026 30.04.2026 Faktúra
1260002504 Servis a údržba výťahu január - marec, Budyšínska 1, Česká 4 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ELVYT, spol. s.r.o. 31419143 330,00 € 09.04.2026 30.04.2026 Faktúra
1260002541 čistenie v podchodoch pre peších, 03/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Martiny, s. r. o. 44723024 18 639,64 € 09.04.2026 30.04.2026 Faktúra
1260002508 výmena zastaralých dielov na križovatke BA423 - Mokrohájska Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Yunex, s. r. o. 53684141 24 134,89 € 09.04.2026 30.04.2026 Faktúra
1260002507 Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu vytápania bytu č.45 - v zmysle CP, Tománková 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 70,17 € 09.04.2026 30.04.2026 Faktúra
1260002500 zrážky 03/2026, Andrusovova Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 32,80 € 09.04.2026 30.04.2026 Faktúra
1260002528 upratovanie Ondreja Štefánika 5, 03/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bytový podnik Petržalka, s.r.o. 36821012 530,55 € 09.04.2026 30.04.2026 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »