Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1250009326 Projekt LIFE20 NAT/SK/001077 - LIFE STEPPE ON BORDER – drevená pozorovateľňa v regióne Bratislava/Jarovce Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MIKLÓS ARCHITEKTI s.r.o. 36610917 787,20 € 07.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1250009332 ubytovanie Helsinki - Blaha, Dritomský / UKR / Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 WINGS, s.r.o. 31365698 889,00 € 07.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1250009345 plyn vyúčt. 10/2025, Kopčianska 90 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 5 148,44 € 07.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1250009347 plyn vyúčt. 10/2025, Primaciálne nám.2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 12 126,26 € 07.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1250009350 plyn vyúčt. 10/2025, Primaciálne nám.1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4 127,42 € 07.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1250009369 prenájom pozemkov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 00156752 203,82 € 07.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1250009349 plyn vyúčt. 10/2025, Agátová 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 7 787,81 € 07.11.2025 01.12.2025 Faktúra
1250009330 Poplatok za vyjadrenie existencie TKZ, 10/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 31,00 € 07.11.2025 01.12.2025 Faktúra
1250009331 2% transakčné poplatky zo všetkých platieb Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Saba Parking SK s.r.o. 35844256 3 343,91 € 07.11.2025 01.12.2025 Faktúra
1250009417 dodané cateringové služby na Mestskej rade Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. 44745982 975,18 € 07.11.2025 01.12.2025 Faktúra
1250009346 plyn vyúčt. 10/2025, Záporožská 8 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4 898,81 € 07.11.2025 02.12.2025 Faktúra
1250009402 elektrospotrebiče Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Henrich Sonnenschein - ITSK 37212931 5 320,49 € 07.11.2025 02.12.2025 Faktúra
1250009378 Zhodnotenie odpadu v ZEVO 10/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. 00681300 214,02 € 07.11.2025 03.12.2025 Faktúra
1250009381 Bezpečnostné služby 10/2025, Pribišova 8 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 AMG Security s.r.o. 46268995 882,00 € 07.11.2025 03.12.2025 Faktúra
1250009393 vodné,stočné zrážky Jurigovo nám. 487/12, 04.10.2025 - 03.11.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 023,77 € 07.11.2025 04.12.2025 Faktúra
1250009340 vodné K lomu (Opavská) 12002, 06.10.2025 - 05.11.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 24,11 € 07.11.2025 04.12.2025 Faktúra
1250009403 upratovanie spoločných priestorov Kopčianska 88, 10/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bytový podnik Petržalka, s.r.o. 36821012 414,82 € 07.11.2025 04.12.2025 Faktúra
1250009406 upratovanie spoločných priestorov BD Tománkova 5-7, 10/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bytový podnik Petržalka, s.r.o. 36821012 876,38 € 07.11.2025 04.12.2025 Faktúra
1250009404 upratovanie spoločných priestorov BD Ondreja Štefanka 5, 10/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bytový podnik Petržalka, s.r.o. 36821012 175,28 € 07.11.2025 04.12.2025 Faktúra
1250009411 ekonomická a technická správa 10/2025 byty Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bytový podnik Petržalka, s.r.o. 36821012 5 112,50 € 07.11.2025 04.12.2025 Faktúra
1250009409 upratovanie spoločných priestorov, Budyšínska 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bytový podnik Petržalka, s.r.o. 36821012 470,48 € 07.11.2025 04.12.2025 Faktúra
1250009405 upratovanie spoločných priestorov BD Muchovo nám.5,6, 10/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bytový podnik Petržalka, s.r.o. 36821012 848,82 € 07.11.2025 04.12.2025 Faktúra
1250009418 čistiace práce v podchodoch 10/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Martiny, s. r. o. 44723024 20 778,75 € 07.11.2025 04.12.2025 Faktúra
1250009323 autopotreby Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MAJSTER PAPIER, s.r.o. 31347525 297,87 € 07.11.2025 04.12.2025 Faktúra
1250009408 upratovanie spoločných priestorov Česká 2-4 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bytový podnik Petržalka, s.r.o. 36821012 350,55 € 07.11.2025 04.12.2025 Faktúra
1250009407 upratovanie spoločných priestorov H.Meličkovej 11, 10/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bytový podnik Petržalka, s.r.o. 36821012 415,13 € 07.11.2025 04.12.2025 Faktúra
1250009363 čistenie komunikácií BA V. 10/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s. r. o. 45917833 82 530,20 € 07.11.2025 04.12.2025 Faktúra
1250009364 čistenie komunikácií BA IV. 10/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s. r. o. 45917833 127 818,83 € 07.11.2025 04.12.2025 Faktúra
1250009319 letenky HELSINKI - Blaha, Dritomský / UKR / Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 WINGS, s.r.o. 31365698 1 194,00 € 06.11.2025 13.11.2025 Faktúra
1250009303 výmena kabeláže ovl. VRZ, úhrada v hotovosti Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Carol line Group s. r. o. 56842082 20,90 € 05.11.2025 14.11.2025 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »