Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1250002064 vodné,stočné,zrážky Kopčianska 88, 18.02.2025 - 17.03.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 751,58 € 25.03.2025 16.04.2025 Faktúra
1250002061 vodné,stočné Ventúrska 4, 01.01.2025 - 09.03.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 12,23 € 25.03.2025 16.04.2025 Faktúra
1250002066 vodné,stočné,zrážky Ondreja Štefanka, 18.02.2025 - 17.03.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 246,22 € 25.03.2025 16.04.2025 Faktúra
1250002068 vodné,stočné Haanova B2-46, 19.02.2025 - 18.03.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 45,87 € 25.03.2025 16.04.2025 Faktúra
1250002063 vodné Tyršovo nábrežie, 18.02.2025 - 17.03.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 10,84 € 25.03.2025 16.04.2025 Faktúra
1250002052 vodné Budatínska 59, 20.02.2025 - 19.03.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 46,44 € 25.03.2025 16.04.2025 Faktúra
1250002073 vodné Karadžičova, 01.01.2025 - 14.03.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 30,96 € 25.03.2025 16.04.2025 Faktúra
1250002065 vodné,stočné,zrážky Markova 1,18.02.2025 - 17.03.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 249,11 € 25.03.2025 16.04.2025 Faktúra
1250002050 vodné,stočné Hodžovo námestie, 20.02.2025 - 19.03.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 614,54 € 25.03.2025 16.04.2025 Faktúra
1250002037 spotrebný tovar k VT Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alza.sk s. r. o. 36562939 1 416,92 € 25.03.2025 16.04.2025 Faktúra
1250002055 Asanácia škodcov v Mestskom útulku Hradská Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 76,75 € 25.03.2025 16.04.2025 Faktúra
1250002006 Výroba príveskov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Venca s.r.o. 55647677 100,00 € 24.03.2025 01.04.2025 Faktúra
1250001990 STAFFINO feedback platform 02/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 STAFFINO s. r. o. 47645407 1 141,91 € 24.03.2025 01.04.2025 Faktúra
1250002035 Údržba sústavy VO vrátane odstraňovania hav.stavov február 2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Technické siete Bratislava, a.s. 54302102 29 768,14 € 24.03.2025 01.04.2025 Faktúra
1250002009 sprostredkovanie moderátora: Voice over "Mestské lesy" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ROZPRAVAM s.r.o. 47631295 246,00 € 24.03.2025 02.04.2025 Faktúra
1250002034 vodné,stočné,zrážky Šintavská 3116/2, 13.03.2025 - 19.03.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 100,48 € 24.03.2025 04.04.2025 Faktúra
1250002005 deratizácia - Kopčianska 88 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 282,35 € 24.03.2025 04.04.2025 Faktúra
1250001989 Mozaika lokalnej zmeny, 5-6.3.2025, 1XMAG (Domanicky), 19 Eur Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PDCS, o.z. 31782451 19,00 € 24.03.2025 04.04.2025 Faktúra
1250002025 technicko-personálne zabezpečenie podujatia "Zásadný víkend 8" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 30794544 2 949,79 € 24.03.2025 07.04.2025 Faktúra
1250002012 Vysadby v mestskom prostredim 4.3.2025, 30xMAG (cele OTMZ), prezenčne na Slovensku, 880 Eur Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing.Ivana Barošová 74313207 715,44 € 24.03.2025 07.04.2025 Faktúra
1250002015 Balená voda - Dolphin 19 l Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 22,74 € 24.03.2025 07.04.2025 Faktúra
1250002011 Licencie Lighthouse Core 1.4.2025-31.3.2028 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Nowire s.r.o. 35975750 4 305,00 € 24.03.2025 07.04.2025 Faktúra
1250001995 Sprostredkovanie tlmočenia PJ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Centrum bezbariérovej komunikácie 52151883 700,00 € 24.03.2025 07.04.2025 Faktúra
1250001991 Ťarchopis k faktúre č. 7550094289 na základe zvýšenia nájomného o mieru inflácie(2,8% za rok 2024) od 01.01.2025 v zmysle nájomnej zmluvy č. 804959015-2-2019 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Železnice Slovenskej republiky 31364501 581,70 € 24.03.2025 07.04.2025 Faktúra
1250002008 prenájom techniky na natáčanie kampane "Nočná pomoc" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Júlia Bohrnová - KB shop 32190026 131,00 € 24.03.2025 07.04.2025 Faktúra
1250001986 oprava a údržba BL 688 TY Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 12,36 € 24.03.2025 07.04.2025 Faktúra
1250002007 zabezpečenie zimnej údržby komunikácií 02/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice 00641383 487,02 € 24.03.2025 07.04.2025 Faktúra
1250002023 Vodné Kamenné námestie, 14.03.24 - 30.09.24 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 -89,11 € 24.03.2025 14.04.2025 Faktúra
1250002021 Rekonštrukcia ubytovne Fortuna S0_07 - 7.NP za 3.25 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 YEMANITY s.r.o. 55002072 68 434,15 € 24.03.2025 16.04.2025 Faktúra
1250002020 vodné,stočné Lamačská cesta, 23.02.2025 - 22.03.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 36,69 € 24.03.2025 16.04.2025 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »