Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1250009324 prezutie BT 184 HJ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 226,20 € 07.11.2025 21.11.2025 Faktúra
1250009325 prezutie AA 162 TM Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 54,12 € 07.11.2025 21.11.2025 Faktúra
1250009327 prezutie AA 978 JG Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 228,52 € 07.11.2025 21.11.2025 Faktúra
1250009341 vodné,stočné ŠH Pionierska 16, 01.01.2025 - 05.11.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 137,12 € 07.11.2025 21.11.2025 Faktúra
1250009342 upratovanie Podzáhradná 100B, 10/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 FALCO Servis, s.r.o. 36849600 95,00 € 07.11.2025 24.11.2025 Faktúra
1250009370 upratovanie Hradská 140, 10/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 FALCO Servis, s.r.o. 36849600 200,00 € 07.11.2025 24.11.2025 Faktúra
1250009372 oprava výťahu H.Meličkovej 11C Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 82,00 € 07.11.2025 24.11.2025 Faktúra
1250009397 oprava zvodidiel a zábradlia po dopr.nehode dňa 27.06.2025 na ulici Púchovská a Rybničná Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Športový klub IAMES Bratislava 00688967 7 821,48 € 07.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1250009396 čistenie mostov - SNP a Prístavného mosta Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Športový klub IAMES Bratislava 00688967 24 121,84 € 07.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1250009395 čistenie podchodov 10/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Športový klub IAMES Bratislava 00688967 43 064,03 € 07.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1250009398 nátery v kotevnej komore na petržalskej strane - Most SNP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Športový klub IAMES Bratislava 00688967 103 915,89 € 07.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1250009348 plyn vyúčt. 10/2025, Kopčianska 88 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4 202,61 € 07.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1250009385 Elektrospotrebiče pre potreby CDR REPULS Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 T P D , spoločnosť s ručením obmedzeným T P D , spol. s r.o. /v skratke/ 17329060 1 337,49 € 07.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1250009329 Projekt LIFE20 NAT/SK/001077 - LIFE STEPPE ON BORDER – projektová dokumentácia pre altánok na pozorovanie vtáctva, Rusovská lúka, k.ú. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MIKLÓS ARCHITEKTI s.r.o. 36610917 2 718,30 € 07.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1250009326 Projekt LIFE20 NAT/SK/001077 - LIFE STEPPE ON BORDER – drevená pozorovateľňa v regióne Bratislava/Jarovce Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MIKLÓS ARCHITEKTI s.r.o. 36610917 787,20 € 07.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1250009332 ubytovanie Helsinki - Blaha, Dritomský / UKR / Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 WINGS, s.r.o. 31365698 889,00 € 07.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1250009345 plyn vyúčt. 10/2025, Kopčianska 90 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 5 148,44 € 07.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1250009347 plyn vyúčt. 10/2025, Primaciálne nám.2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 12 126,26 € 07.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1250009350 plyn vyúčt. 10/2025, Primaciálne nám.1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4 127,42 € 07.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1250009369 prenájom pozemkov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 00156752 203,82 € 07.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1250009319 letenky HELSINKI - Blaha, Dritomský / UKR / Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 WINGS, s.r.o. 31365698 1 194,00 € 06.11.2025 13.11.2025 Faktúra
1250009303 výmena kabeláže ovl. VRZ, úhrada v hotovosti Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Carol line Group s. r. o. 56842082 20,90 € 05.11.2025 14.11.2025 Faktúra
1250009275 prezutie BT 113 IF Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 41,82 € 05.11.2025 19.11.2025 Faktúra
1250009283 prezutie BA 908 NV Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 47,97 € 05.11.2025 19.11.2025 Faktúra
1250009306 prezutie BA 043 XK Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 35,67 € 05.11.2025 19.11.2025 Faktúra
1250009277 prezutie BT 170 HJ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 54,12 € 05.11.2025 19.11.2025 Faktúra
1250009307 oprava a údržba BT055AS Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 1 010,94 € 05.11.2025 19.11.2025 Faktúra
1250009299 servis VZT a klimatizací Lekáreň Salvator Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 AirPlus, spol. s r.o. 25441931 950,00 € 05.11.2025 19.11.2025 Faktúra
1250009285 Vytyčovanie káblov VVN, VN, NN nám.SNP 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 262,29 € 05.11.2025 19.11.2025 Faktúra
1250009310 prenájom inventáru na podujatie "Domová schôdza nájomcov bytového domu Muchovo námestie 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 30794544 87,95 € 05.11.2025 21.11.2025 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »