Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1250009785 letenky VILNIUS - Štefániková V. / KP / Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 WINGS, s.r.o. 31365698 370,00 € 19.11.2025 02.12.2025 Faktúra
1250009742 Objednávame si u Vás odborné školenie Práca s párom a rodinou, pre sociálnych pracovníkov Referátu sociálnej podpory v bývaní, v rozsahu 1,5 pracovných dní, ktoré prebehne v priestoroch Magistrátu HM BA v dňoch 13.10.2025 (celý deň) a 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Coachingplus 42127131 1 000,00 € 19.11.2025 02.12.2025 Faktúra
1250009757 Ako vystupovat presvedcivo, 11-12.11.2025, 1XMAG (Miklei, SSV), 182,75 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PDCS, o.z. 31782451 182,75 € 19.11.2025 02.12.2025 Faktúra
1250009720 vodné,stočné,zrážky Búdková 3547/2, 15.10.2025 - 14.11.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 39,52 € 19.11.2025 02.12.2025 Faktúra
1250009808 PAAS tabule pre prienikovú zónu Nová doba 1, II/Za kasárňou, Junácka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 1 535,58 € 19.11.2025 02.12.2025 Faktúra
1250009813 Workshop pre vedenie Magistratu, 3.10. a 17.11.2025, 984 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Achieve, s. r. o. 44883773 492,00 € 19.11.2025 02.12.2025 Faktúra
1250009639 prezutie BA 035 XK Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 35,67 € 18.11.2025 26.11.2025 Faktúra
1250009637 oprava a údržba BT 055 AS Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 15,44 € 18.11.2025 26.11.2025 Faktúra
1250009688 Dobropis Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 -21,00 € 18.11.2025 26.11.2025 Faktúra
1250009664 Príslušenstvo k AED CR PLUS - chargepack sada baterie a elektrod Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 AURA TRADE, s. r. o. 44733721 458,79 € 18.11.2025 26.11.2025 Faktúra
1250009704 Balená voda - Dolphin 19 l Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 66,30 € 18.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1250009685 Visiaci zámok FAB Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Peter Varsányi 48070025 166,30 € 18.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1250009665 organizácia a zabezpečenie atletickej výpravy - výberu BA U14 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Atletický zväz Bratislavy 31797539 1 000,00 € 18.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1250009666 káva Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Nestlé Slovensko s.r.o. 31568211 975,80 € 18.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1250009682 vzdelávacie kurzy Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Centrum MEMORY n.o. 31821791 7 700,00 € 18.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1250009680 Upratovacie služby Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Turan Group s. r. o. 52929230 1 426,59 € 18.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1250009625 náklady strediska prevádzky a kontroly parkovania 10/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PAAS s.r.o. 35738880 334 166,46 € 18.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1250009624 refakturacia mzdových nákladov zamestnancov POD 10/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PAAS s.r.o. 35738880 30 271,43 € 18.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1250009667 Veniec so stuhou Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 17330190 58,00 € 18.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1250009619 reklamná inzercia v Biskupických novinách 11/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice 00641383 480,00 € 18.11.2025 01.12.2025 Faktúra
1250009629 Vyčerpanie kalov zo septiku na chate Donovaly Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MIROKAL s. r. o. 54567653 565,80 € 18.11.2025 01.12.2025 Faktúra
1250009694 deratizácia - pri Habánskom mlyne 8 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 100,37 € 18.11.2025 03.12.2025 Faktúra
1250009696 deratizácia - Blumentálska 10A Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 92,00 € 18.11.2025 03.12.2025 Faktúra
1250009695 deratizácia - Mýtna 31 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 71,78 € 18.11.2025 03.12.2025 Faktúra
1250009636 Pravidelná kontroiná prehliadka PO CHÚC Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 FK servis, s.r.o. 36052027 369,00 € 18.11.2025 03.12.2025 Faktúra
1250009596 provízia 10/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mediatex s.r.o. 35763418 27 557,17 € 13.11.2025 02.12.2025 Faktúra
1250009591 poštové služby 10/2025, dobropis k fa č. 9001813930 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenská pošta, a.s. 36631124 -49,10 € 12.11.2025 18.11.2025 Faktúra
1250009551 dodávka tepelnej energie 10/2025, Šintavská 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 1 957,82 € 12.11.2025 25.11.2025 Faktúra
1250009555 dodávka tepelnej energie 10/2025, Hrobákova 3 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 2 062,55 € 12.11.2025 25.11.2025 Faktúra
1250009577 Balená voda - Dolphin 19 l Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 37,90 € 12.11.2025 25.11.2025 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »