Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1250002335 Záhradnícke služby - výsadba a starostlivosť o dreviny Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Falcon Intl. s.r.o. 47213531 29 778,79 € 02.04.2025 15.04.2025 Faktúra
1250002343 Detská medaila so stuhou 200 ks Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 TOPA SPORT, s.r.o. 36500623 144,60 € 02.04.2025 15.04.2025 Faktúra
1250002329 Business internet access 04/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 332,10 € 02.04.2025 15.04.2025 Faktúra
1250002351 upratovacie práce 03/2025, Tománková č. 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Werberová Andrea, Mgr.- AWA clean 47134852 300,00 € 02.04.2025 16.04.2025 Faktúra
1250002361 deratizácia - CVČ Štefánikova 35 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 72,47 € 02.04.2025 16.04.2025 Faktúra
1250002363 deratizácia - CVČ Gessayova 6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 101,45 € 02.04.2025 16.04.2025 Faktúra
1250002360 deratizácia - CVČ Hlinícka 3 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 101,45 € 02.04.2025 16.04.2025 Faktúra
1250002362 deratizácia - CVČ Kulíškova 6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 92,74 € 02.04.2025 16.04.2025 Faktúra
1250002279 Poháriky - Plastové poháre na studenú vodu 200 ml Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 6,91 € 01.04.2025 11.04.2025 Faktúra
1250002278 Balená voda - Dolphin 19 l Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 69,66 € 01.04.2025 11.04.2025 Faktúra
1250002311 Balená voda - Dolphin 19 l Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 106,12 € 01.04.2025 14.04.2025 Faktúra
1250002280 prezutie AA 978 JG Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 54,12 € 01.04.2025 14.04.2025 Faktúra
1250002276 Grafický návrh, sadzba a príprava do tlače magazínu in.ba, 4-5/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Jakub Turčík - BLACK BOX 41078080 1 150,00 € 01.04.2025 14.04.2025 Faktúra
1250002294 Výťah Tománkova 5-7, 03/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 96,22 € 01.04.2025 15.04.2025 Faktúra
1250002290 deratizácia - Kozia 9, Zámocké schody Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 117,54 € 01.04.2025 15.04.2025 Faktúra
1250002287 deratizácia - Jasovská 1,3, info J. Kubík Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 90,33 € 01.04.2025 15.04.2025 Faktúra
1250002289 deratizácia Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 571,61 € 01.04.2025 15.04.2025 Faktúra
1250002288 deratizácia - Jasovská 2,4,6,8 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 113,36 € 01.04.2025 15.04.2025 Faktúra
1250002260 prezutie BT 690 HU Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 54,12 € 01.04.2025 15.04.2025 Faktúra
1250002312 Údržba mestského sadu Petržalka - Dvory Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ovocný strom s.r.o. 52020576 2 395,00 € 01.04.2025 15.04.2025 Faktúra
1250002299 Mesačný poplatok pre osobné vozidlá s jednotkou pre zdieľanie vozidiel 03/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Xmarton Slovakia s. r. o. 52627349 527,80 € 01.04.2025 15.04.2025 Faktúra
1250002310 Individuálne nájomné na CS Púchovská 04-06/2025 - odplata za spoluužívanie komunikácie a nájomné Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SLOVNAFT, a.s. 31322832 4 487,64 € 01.04.2025 15.04.2025 Faktúra
1250002298 oprava a údržba BT 683 CM Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 44,33 € 01.04.2025 15.04.2025 Faktúra
1250002297 oprava a údržba BT 578 HT Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 76,97 € 01.04.2025 15.04.2025 Faktúra
1250002314 nájomné a ostatné náklady 4/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Nákupné centrum, s.r.o. 35700831 8 211,90 € 01.04.2025 16.04.2025 Faktúra
1250002277 Zabezpečovanie činnosti technika požiarnej ochrany 03/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Bc. Karolína Jastrabíková SERVIS PO A BOZP 37122991 237,18 € 01.04.2025 16.04.2025 Faktúra
1250002292 odplata mandatára Podzáhradná 100A,B, 03/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 197,61 € 01.04.2025 16.04.2025 Faktúra
1250002291 odplata mandatára Hradská 14 a,b,c, 03/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 162,30 € 01.04.2025 16.04.2025 Faktúra
1250002240 Rozširenie NORIS.NEXT o 2. fázu Manažmentu pohľadávok Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 INTELSOFT spol. s r.o. 31339913 3 719,52 € 31.03.2025 07.04.2025 Faktúra
1250002230 Prenájom pojazdnej kaviarne - balík 100, nápoje Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Šafko s .r.o. 52732380 805,18 € 31.03.2025 07.04.2025 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »