Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1240005299 Strojové čistenie podlahy Krízového centra na Bottovej 2 v mesiaci 6/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Verve Facility Services, s.r.o. 48264695 720,00 € 08.07.2024 24.07.2024 Faktúra
1240005336 Fakturujeme Vám za objednávku číslo: OTS2402672 OKM/24/147 LPP-2024,BKL-2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 288,00 € 08.07.2024 24.07.2024 Faktúra
1240005293 1. Fakturacia Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Katarína Ježíková DORA 51147742 2 500,00 € 08.07.2024 24.07.2024 Faktúra
1240005329 Poradenstvo pri riadení projektov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 COEDU Consulting & Education, s. r. o. 52834913 4 224,00 € 08.07.2024 25.07.2024 Faktúra
1240005326 Primaciálny palác Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ŠKP servis s.r.o. 35813130 126,60 € 08.07.2024 25.07.2024 Faktúra
1240005318 Nájomné Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o. 35847689 102,00 € 08.07.2024 25.07.2024 Faktúra
1240005323 Fakturujeme Vám za vypracovanie Odborného Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o. 36746916 37 560,00 € 08.07.2024 25.07.2024 Faktúra
1240005327 Stavebné práce - poskytnutie prác bežnej údržby a opravy pozemných komunikácií Staré grunty - oprava povrchu vozovky Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pittel + Brausewetter s.r.o. 35943653 337 348,42 € 08.07.2024 26.07.2024 Faktúra
1240005332 Stavebné práce: poskytnutie prác bežnej údržby a opravy a pozemných komunikácií Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pittel + Brausewetter s.r.o. 35943653 71 563,06 € 08.07.2024 26.07.2024 Faktúra
1240005335 oprava a údržba BA 183 UG Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 356,44 € 08.07.2024 26.07.2024 Faktúra
1240005338 Zabezpečenie cateringových služieb Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Soupa, s.r.o. 43814336 558,30 € 08.07.2024 26.07.2024 Faktúra
1240005339 2024/06 Fakturujeme Vám upratovacie upratovanie, objekt Hradská 140 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 FALKO Servis, s.r.o. 36779318 200,00 € 08.07.2024 26.07.2024 Faktúra
1240005237 naviac práce ku zákazke "čiastkové stavebné práce v DPOH Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ENCOREX s.r.o 52202330 11 699,26 € 04.07.2024 10.07.2024 Faktúra
1240005239 sanácia oplotenia objektu Kopčianska 76 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ENCOREX s.r.o 52202330 11 164,50 € 04.07.2024 10.07.2024 Faktúra
1240005240 odstránenie omietok a s tým spojené demontáže v suteréne CVČ Štefánikova 35 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ENCOREX s.r.o 52202330 19 612,08 € 04.07.2024 10.07.2024 Faktúra
1240005238 úprava dvora v objekte Kopčianska 76 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ENCOREX s.r.o 52202330 2 928,03 € 04.07.2024 10.07.2024 Faktúra
1240005236 oprava sociálnych zariadeni a zázemia objektu B3 DS Kotva na Jurigovom.nám. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ENCOREX s.r.o 52202330 16 468,29 € 04.07.2024 10.07.2024 Faktúra
1240005267 revízna prehliadka výťahov 2.Q.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DANUBIA LIFT SERVICES spol. s r. o. 50483455 560,45 € 04.07.2024 12.07.2024 Faktúra
1240005233 Doplnenie znaleckého posudku 42/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Viliam Antal 17477247 1 600,00 € 04.07.2024 12.07.2024 Faktúra
1240005247 Zápisníky - Lekáreň u Salvatora Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Print room s.r.o. 47368161 1 944,00 € 04.07.2024 12.07.2024 Faktúra
1240005266 odb.prehliadka a skúška Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ľuboš Čecho RSP Servis 40652572 517,32 € 04.07.2024 15.07.2024 Faktúra
1240005268 oprava výťahov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DANUBIA LIFT SERVICES spol. s r. o. 50483455 5 723,04 € 04.07.2024 15.07.2024 Faktúra
1240005258 Konzultácie a služby II.Q.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 INTELSOFT spol. s r.o. 31339913 8 160,00 € 04.07.2024 15.07.2024 Faktúra
1240005261 Manažment projektu Projektové riadenia, koordinácia projektu, monitorovanie, výstupy Materiál a technické vybavenie (potreby pre denný tábor a záujmové činnosti detí v jazykovom centre) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Inklucentrum - Centrum inkluzívneho vzdelávania 52565301 4 000,00 € 04.07.2024 16.07.2024 Faktúra
1240005234 výmena meracích sond a náhradných dielov dávkovania chémie na kúpalisku "Mičurin": Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BAZÉNSERVIS, s.r.o. 35734264 4 806,94 € 04.07.2024 16.07.2024 Faktúra
1240005231 Poplatky za služby/tovar 06/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 355,80 € 04.07.2024 16.07.2024 Faktúra
1240005252 upratovacie práce v objekte Tománková č. 5, 06/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Werberová Andrea, Mgr.- AWA clean 47134852 300,00 € 04.07.2024 16.07.2024 Faktúra
1240005245 dodávka tepelnej energie 06/2024, Markova 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 827,80 € 04.07.2024 17.07.2024 Faktúra
1240005226 zabezpečenie priameho prenosu a záznamu z jednodňového zasadnutia MsZ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DIGITEL s.r.o. 46146997 260,00 € 04.07.2024 17.07.2024 Faktúra
1240005227 zabezpečenie prepisu hovoreného slova do textovej podoby na Msz 27.6.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DIGITEL s.r.o. 46146997 133,00 € 04.07.2024 17.07.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »