Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1250010062 Hluková štúdia - posúdenie vplyvu hluku z VZT na okolie_ŠH Pionierska Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 AKUSON s. r. o. 47193611 3 177,09 € 26.11.2025 09.12.2025 Faktúra
1250010092 Zameranie - Nobelova ul. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 KIG, s.r.o. 43966683 402,21 € 26.11.2025 09.12.2025 Faktúra
1250010072 vedenie tanečného workshopu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Viecha s. r. o. 55024556 100,00 € 26.11.2025 09.12.2025 Faktúra
1250010069 dodávka tepla na ohrev vody Šintavská 2, 20.10. - 19.11.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 2,93 € 26.11.2025 10.12.2025 Faktúra
1250010071 dodávka tepla na ohrev vody Hrobákova 3, 19.10. - 18.11.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 9,13 € 26.11.2025 10.12.2025 Faktúra
1250010091 oprava a údržba BL551CP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 108,24 € 26.11.2025 10.12.2025 Faktúra
1250010076 vodné Legionárska, 23.10.2025 - 22.11.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1,05 € 26.11.2025 12.12.2025 Faktúra
1250010018 FA za sprostredkovanie tImočenia PJ a prepisu textu pre ludí so sluchovým postihnutím 10/2025 na základe proforma objednávky pre rok 2025 k zmluve SSV/OSP/001/2024 (MAGTS2400262). Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Centrum bezbariérovej komunikácie 52151883 700,00 € 25.11.2025 03.12.2025 Faktúra
1250010009 znalecký posudok Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Eduard Sahánek 43176429 242,00 € 25.11.2025 08.12.2025 Faktúra
1250010007 2306195 DEFENDER BLACK bez Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Decathlon SK s. r. o. 47658827 840,40 € 25.11.2025 08.12.2025 Faktúra
1250010041 montaz bezpecnostnych prvkov k zamedzeniu hniezdenia a nalietavania vtactva- Gunduličova 10 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Interiér 48 s. r. o. 44547234 5 207,62 € 25.11.2025 08.12.2025 Faktúra
1250010006 oprava a údržba AA162TM Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 303,42 € 25.11.2025 09.12.2025 Faktúra
1250010023 prezutie AB171DE Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 609,29 € 25.11.2025 09.12.2025 Faktúra
1250010019 oprava a údržba BT299DE Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 190,65 € 25.11.2025 09.12.2025 Faktúra
1250010014 reklamné nosiče ZDRAVÉ MESTO 2026-2030 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 L'FABRICA, s.r.o. 50595831 4 357,09 € 25.11.2025 09.12.2025 Faktúra
1250010031 jesenné hrabanie a čistenie pozemkov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Verejnoprospešné služby Karlova Ves 50422057 19 193,14 € 25.11.2025 10.12.2025 Faktúra
1250010015 workshopy Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mgr. art Libuša Čižmárik Bachratá ArtD. nezadané 400,00 € 25.11.2025 10.12.2025 Faktúra
1250010039 metalické káble Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PC BUSINESS, spol. s r.o. 36016772 409,59 € 25.11.2025 12.12.2025 Faktúra
1250009948 uverejnenie inzerátu vo Vrakunských novinách v novembrovom vydaní 2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 00603295 600,00 € 24.11.2025 01.12.2025 Faktúra
1250010000 fotoservis 11/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Marek Velček - FOTO 40226832 1 850,00 € 24.11.2025 02.12.2025 Faktúra
1250009913 oprava výťahu Kopčianska 90 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 234,90 € 24.11.2025 02.12.2025 Faktúra
1250009935 Kosba,odstránenie náletových drevín a vyčistenie areálu Markova 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Komunálny podnik Bratislavy, skrátene KPB 54656885 431,83 € 24.11.2025 03.12.2025 Faktúra
1250009943 Vykonanie komplexnej verejnej previerky BOZP a PO, OST Tománkova 5-7 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 EKOTERM, s.r.o. 36704296 73,80 € 24.11.2025 04.12.2025 Faktúra
1250009937 Sčítanie dopravy 3.-7.9.2025 Mlynská dolina Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 amena display, s. r. o. 48152846 615,00 € 24.11.2025 04.12.2025 Faktúra
1250009936 Podporné služby k signalizačným prívesom OBJ+KL pri KDF1250001948 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 amena display, s. r. o. 48152846 3 690,00 € 24.11.2025 04.12.2025 Faktúra
1250009967 Balená voda - Dolphin 19 l Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 94,72 € 24.11.2025 04.12.2025 Faktúra
1250009979 Export dát z IS Archív zverejňovanie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 WEBHOUSE, s.r.o. 25327054 300,00 € 24.11.2025 04.12.2025 Faktúra
1250009949 Darčekové poukážky Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Cyberjump Slovakia s.r.o. 52521931 872,00 € 24.11.2025 08.12.2025 Faktúra
1250010002 Dofakturovanie rozdielov ParkDots MPA - rozdiely spôsobené dodatočnou úpravou dát 4,8,9/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ParkDots s.r.o. 55477232 93,46 € 24.11.2025 08.12.2025 Faktúra
1250009914 oprava výťahu Tománkova 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 139,00 € 24.11.2025 08.12.2025 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »