Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260002739 dodávku tepelnej energie za obdobie 01.03.-31.03.2026 Dudvážska 6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. 35908700 14 280,37 € 14.04.2026 23.04.2026 Faktúra
1260002728 elektrina vyúčt. 03/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 3 825,12 € 14.04.2026 24.04.2026 Faktúra
1260002727 revízie hasiacich prístrojov a hydrantov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Interiér 48 s. r. o. 44547234 1 270,39 € 14.04.2026 24.04.2026 Faktúra
1260002723 Penalizačná faktúra k fa. č. 2610100474 - za 1 deň omeškania platby Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 1,03 € 14.04.2026 28.04.2026 Faktúra
1260002737 Odborná obsluha a dozor 3/2026, Ondreja Štefanka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 354,66 € 14.04.2026 28.04.2026 Faktúra
1260002718 Odborná obsluha a dozor 3/2026 Biela 6 - lokálna kotolňa Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 354,66 € 14.04.2026 28.04.2026 Faktúra
1260002750 Office Internet 150, Office Telefón M,Nájom routera s 1 statickou IP adresou,03.04.2026 - 02.05.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 25,43 € 14.04.2026 28.04.2026 Faktúra
1260002717 Na zdklade Vašej objednávky fakturujeme Vám za Vrakunských novinách v aprilovom vydaní 2026. Rozmer 1/2 strana A4. uverejnenie inzerátu vo Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 00603295 350,00 € 14.04.2026 28.04.2026 Faktúra
1260002731 Služby dlhodobého riešenia anonymizácie-formou SaaS za obdobie 9.3.2026-8.4.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, s.r.o. 36232734 2 583,00 € 14.04.2026 28.04.2026 Faktúra
1260002745 provízia za predaj parkovného 3/26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Palawi, s.r.o. 43872573 12,64 € 14.04.2026 28.04.2026 Faktúra
1260002721 Fakturujeme Vám za uverejnenie inzercie v aprílovom vydaní periodika "Naša Petržalka" 04/2026 v zmysle objednávky zo dňa 12.3.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Petržalka 00603201 400,00 € 14.04.2026 28.04.2026 Faktúra
1260002744 Spotreba energie - Distribuované množstvo elektriny - znížená Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HEC Services, s.r.o. 47254076 11,01 € 14.04.2026 30.04.2026 Faktúra
1260002733 za dodané cateringové služby na podujatie Zásadný Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. 44745982 3 264,63 € 14.04.2026 30.04.2026 Faktúra
1260002680 vyúčtovanie provízie za obdobie od 1.9.2024 do 31.12.2025 //Faktúra - opravný doklad č. 2026003 pôvodná faktúra č. 2025012 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bmove Slovakia s.r.o. 54155029 3 359,71 € 13.04.2026 17.04.2026 Faktúra
1260002679 demontáž monitorovacej jednotky BL908RF Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Xmarton Slovakia s. r. o. 52627349 191,27 € 13.04.2026 22.04.2026 Faktúra
1260002700 Čiapka šiltovka LEO žltá Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 REMPO, s.r.o. 35819081 1 741,95 € 13.04.2026 22.04.2026 Faktúra
1260002675 Balená voda - Dolphin 19 l Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 30,32 € 13.04.2026 22.04.2026 Faktúra
1260002695 Balená voda - Dolphin 19 l Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 37,90 € 13.04.2026 22.04.2026 Faktúra
1260002674 Balená voda - Dolphin 19 l Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 52,10 € 13.04.2026 22.04.2026 Faktúra
1260002694 Sanitácia Výdajník na balenú vodu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 27,00 € 13.04.2026 22.04.2026 Faktúra
1260002676 Balená voda - Dolphin 19 l Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 99,46 € 13.04.2026 22.04.2026 Faktúra
1260002677 Sanitácia Výdajník na balenú vodu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 27,00 € 13.04.2026 22.04.2026 Faktúra
1260002678 Balená voda - Dolphin 19 l Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 30,32 € 13.04.2026 22.04.2026 Faktúra
1260002697 monitoring sociálnych sietí 03/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovakia Online s.r.o. 31402445 98,40 € 13.04.2026 22.04.2026 Faktúra
1260002681 Odvoz a likvidácia odpadu 30.03.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BEST Service s. r. o. 47393092 762,60 € 13.04.2026 22.04.2026 Faktúra
1260002701 Skolenie Tvorba Python geoprocesovych scriptov v ArcGIS, 23-24.4.2026, 2xMAG (OSaUC, Januskova, Juhaniakova) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ArcGEO Information Systems spol. s r.o. 31354882 1 574,40 € 13.04.2026 22.04.2026 Faktúra
1260002689 nájomné za prenajaté nebytové priestory 04-06/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DDM Trade, spol. s r.o. 36387371 14 932,31 € 13.04.2026 24.04.2026 Faktúra
1260002696 poplatok za prevádzku jednotky EXCLUSIVE (1 vozidlo) a jednotky STANDARD (34 vozidiel), 04-06/2026, priložená opravená správna FA (jednotková cena za prevádzku jednotky STANDARD) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Xmarton Slovakia s. r. o. 52627349 814,57 € 13.04.2026 24.04.2026 Faktúra
1260002703 dodávku tepelnej energie za obdobie 01.03.-31.03.2026 pre odberné miesta podľa rozpisu. (Šintavská 2) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 2 224,07 € 13.04.2026 28.04.2026 Faktúra
1260002708 dodávku tepelnej energie za obdobie 01.03.-31.03.2026 pre odberné miesta podľa rozpisu. (Hrobákova 3) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 1 471,70 € 13.04.2026 28.04.2026 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »