Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1240008996 dodávka vody Budatínska 59 20.09. - 19.10.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 70,98 € 05.11.2024 15.11.2024 Faktúra
1240008897 krmivo Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ani - pet, spol.s r.o. 36557714 613,80 € 31.10.2024 13.11.2024 Faktúra
1240008892 vykonanie pravidelnej kontroly zariadení v objekte na Bajzovej 8, 10/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ELPREX, spol. s r.o. 31345069 530,28 € 31.10.2024 13.11.2024 Faktúra
1240008885 služby MONITORA: 10/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mediabord Slovakia s. r. o. 47242396 96,00 € 31.10.2024 13.11.2024 Faktúra
1240008901 Výťah Ondreja Štefanka 5, 10-12/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 437,74 € 31.10.2024 13.11.2024 Faktúra
1240008923 odplata mandatára 10/2024 Podzáhradná 100 A,B Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 192,79 € 31.10.2024 15.11.2024 Faktúra
1240008900 Výťah Tománkova 5-7, 10/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 96,22 € 31.10.2024 15.11.2024 Faktúra
1240008902 Výťah H.Meličkovej 11 A,B,C 10-12/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 647,28 € 31.10.2024 15.11.2024 Faktúra
1240008928 odplata mandatára 10/2024 Batkova 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 39,83 € 31.10.2024 15.11.2024 Faktúra
1240008929 odplata mandatára 10/2024 DS Kotva Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 796,66 € 31.10.2024 15.11.2024 Faktúra
1240008918 podiel prevádzkových nákladov 10/2024, Batkova 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 523,06 € 31.10.2024 15.11.2024 Faktúra
1240008927 odplata mandatára 10/2024 Dudvážska 6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 39,83 € 31.10.2024 15.11.2024 Faktúra
1240008924 odplata mandatára 10/2024 Bagarova 20 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 313,09 € 31.10.2024 15.11.2024 Faktúra
1240008925 odplata mandatára 10/2024 Záporožská 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 868,91 € 31.10.2024 15.11.2024 Faktúra
1240008926 odplata mandatára 10/2024 Záporožská 8 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 39,83 € 31.10.2024 15.11.2024 Faktúra
1240008903 servis a údržba výtahov 10/2024, Gunduličova 10 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 TREVA, s.r.o. 31367291 91,66 € 31.10.2024 15.11.2024 Faktúra
1240008904 Zabezpečovanie činnosti technika požiarnej ochrany 10/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Bc. Karolína Jastrabíková SERVIS PO A BOZP 37122991 232,36 € 31.10.2024 15.11.2024 Faktúra
1240008891 dodané občerstvenie dňa 10. 10. 2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. 44745982 829,29 € 31.10.2024 15.11.2024 Faktúra
1240008920 správa tepelných zariadení 10/2024 Záporožská 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 504,00 € 31.10.2024 18.11.2024 Faktúra
1240008917 naklady obsluhy telocviční, upratovanie 10/2024, Batkova 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 810,00 € 31.10.2024 18.11.2024 Faktúra
1240008919 správa tepelných zariadení 10/2024 Záporožská 8 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 558,00 € 31.10.2024 18.11.2024 Faktúra
1240008921 upratovanie 10/2024 DS Kotva Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 372,00 € 31.10.2024 18.11.2024 Faktúra
1240008915 kytica Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RE + MI, s.r.o. 35708654 30,00 € 31.10.2024 21.11.2024 Faktúra
1240008890 dodané občerstvenie - Rohovory o vízii mesta Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. 44745982 304,26 € 31.10.2024 21.11.2024 Faktúra
1240008868 reklamne predmety Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Sketch s. r. o. 54087988 3 920,50 € 30.10.2024 06.11.2024 Faktúra
1240008857 Provízia za predaj parkovného 05-09/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ladislav Nyulassy 33627312 59,72 € 30.10.2024 06.11.2024 Faktúra
1240008866 Zameranie plynového potrubia BD Terchovská Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Peter Lenghart - GEODET 44236549 576,00 € 30.10.2024 08.11.2024 Faktúra
1240008846 Oprava drevenej dlažby - podbránie Primaciálneho paláca Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 design MF s. r. o. 47448482 696,00 € 30.10.2024 08.11.2024 Faktúra
1240008847 dodanie diaľkových ovládačov pre závoru parkovacieho systému CrossPark na Lazaretskej 12 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ALAM s.r.o. 35839465 110,90 € 30.10.2024 13.11.2024 Faktúra
1240008878 servis a prenájom predložiek 10/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ŠKP servis s.r.o. 35813130 308,50 € 30.10.2024 13.11.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »