Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1250004990 poskytnutie asistencie Muchovo nám.12 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 328,00 € 01.07.2025 16.07.2025 Faktúra
1250004950 Mesačný poplatok pre osobné vozidlá s jednotkou pre zdieľanie vozidiel 06/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Xmarton Slovakia s. r. o. 52627349 527,79 € 01.07.2025 16.07.2025 Faktúra
1250004993 Sprístupnenie stanovišťa (odomykanie),Vyťahovanie zber. nádoby, Biela 6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. 00681300 133,12 € 01.07.2025 16.07.2025 Faktúra
1250004931 Nájomné za obdobie 1.6.2025 - 30.6.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stanica Nivy s. r. o. 50861930 1,00 € 01.07.2025 16.07.2025 Faktúra
1250004935 Mesačný poplatok za prenájom platobných terminálov PAX A920 s eKasa tlačiarňou (s ročnou viazanosťou) 07/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Papaya POS s.r.o. 47070153 575,64 € 01.07.2025 16.07.2025 Faktúra
1250004936 SOC security monitoring 2025-06 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Binary Confidence s.r.o. 47754346 1 845,00 € 01.07.2025 16.07.2025 Faktúra
1250004991 prevádzkové náklady a energie 07/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Nákupné centrum, s.r.o. 35700831 4 902,96 € 01.07.2025 16.07.2025 Faktúra
1250005009 nájomné 07/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Nákupné centrum, s.r.o. 35700831 8 211,90 € 01.07.2025 16.07.2025 Faktúra
1250004997 Sprievodca v AJ pre VIP delegáciu 4CT 2025 dňa 29.06.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mgr. Pavel Šimove 37755323 120,00 € 01.07.2025 16.07.2025 Faktúra
1250004974 Paušálna platba 06/2025 OBJ+KL pri KDF1250000018 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Peter Bóna - BONNUM 40244041 750,00 € 01.07.2025 16.07.2025 Faktúra
1250005010 servis a údržba výťahov Gunduličova 10, 06/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 TREVA, s.r.o. 31367291 93,95 € 01.07.2025 16.07.2025 Faktúra
1250004959 ubytovanie Modra Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 WINGS, s.r.o. 31365698 435,00 € 01.07.2025 16.07.2025 Faktúra
1250004932 výmena poškodeného displeja PA č.140 na rohu ulíc Lenardova X Kapicova Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Saba Parking SK s.r.o. 35844256 2 276,73 € 01.07.2025 16.07.2025 Faktúra
1250004947 Zabezpečovanie činnosti technika požiamej ochrany 06/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Bc. Karolína Jastrabíková SERVIS PO A BOZP 37122991 238,16 € 01.07.2025 18.07.2025 Faktúra
1250004966 vodné,stočné,zrážky Polereckého 2611/1, 01.06.2025 - 30.06.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 58,94 € 01.07.2025 18.07.2025 Faktúra
1250004967 vodné,stočné,zrážky Holíčska 3196/2, 01.06.2025 - 30.06.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 144,97 € 01.07.2025 18.07.2025 Faktúra
1250004956 Poradenstvo psychologické počas podujatia (obj. OB2501100) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mgr. Andrea Hladká 55883052 200,00 € 01.07.2025 18.07.2025 Faktúra
1250004880 stravovanie pre účastníkov 4CT 2025 28.6.-29.6.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Terkov gastro s.r.o. 44674198 2 722,20 € 30.06.2025 04.07.2025 Faktúra
1250004899 ubytovanie - Praha / M. Mužík + 10 / Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 K+K Hotel s.r.o. 25123891 1 820,42 € 30.06.2025 09.07.2025 Faktúra
1250004897 Balená voda - Dolphin 19 l Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 30,32 € 30.06.2025 10.07.2025 Faktúra
1250004898 Sanitácia Výdajník na balenú vodu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 27,00 € 30.06.2025 10.07.2025 Faktúra
1250004892 diaľkové ovládače k vstupnej bráne + programovanie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 KRISTL s.r.o. 43948341 361,82 € 30.06.2025 11.07.2025 Faktúra
1250004887 vodné,stočné,zrážky Búdková 6763, 25.05.2025 - 24.06.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 210,32 € 30.06.2025 11.07.2025 Faktúra
1250004896 oprava a údržba BT 698 HU Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 606,09 € 30.06.2025 11.07.2025 Faktúra
1250004885 oprava a údržba BL 688 TY Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 563,48 € 30.06.2025 11.07.2025 Faktúra
1250004905 vykonanie pravidelnej kontroly zariadení v objekte na Bajzovej ul.8/a, 06/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ELPREX, spol. s r.o. 31345069 530,28 € 30.06.2025 11.07.2025 Faktúra
1250004894 Dodanie a naprogramovanie kľúča Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Správcovské bratislavské družstvo 35803843 14,99 € 30.06.2025 11.07.2025 Faktúra
1250004911 servis a prenájom predložiek 06/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ŠKP servis s.r.o. 35813130 661,40 € 30.06.2025 11.07.2025 Faktúra
1250004909 externí helperi Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 30794544 196,80 € 30.06.2025 11.07.2025 Faktúra
1250004908 Vzdelávanie v oblasti závislostí a spoluzávislostí pre zariadenie RETEST (Podporné skupiny pre blízke osoby závislých ľudí, pravidelné celoročné vzdelávanie v zmysle štandardov zariadenia RETEST), 6.2.2025-18.12.2025, 22 stretnutí Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mgr. art. Ľubica Fandl Drangová 48043141 440,00 € 30.06.2025 11.07.2025 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »