Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1250009452 voda,teplo, 10/2025 Jurigovo námestie 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 3 130,07 € 11.11.2025 24.11.2025 Faktúra
1250009453 voda,teplo, 10/2025 Bagarova 20 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 2 738,17 € 11.11.2025 24.11.2025 Faktúra
1250009456 voda,teplo, 10/2025 Jurigovo námestie 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 1 923,17 € 11.11.2025 24.11.2025 Faktúra
1250009451 voda,teplo, 10/2025 H.Meličkovej 11A,B,C Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 7 836,30 € 11.11.2025 24.11.2025 Faktúra
1250009450 voda,teplo, 10/2025 Tománkova 5-7 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 5 753,41 € 11.11.2025 24.11.2025 Faktúra
1250009427 Odborná obsluha a dozor 10/2025 Budyšínska 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 491,19 € 11.11.2025 25.11.2025 Faktúra
1250009426 Odborná obsluha a dozor 10/2025 Kopčianska 88 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 354,66 € 11.11.2025 25.11.2025 Faktúra
1250009428 Odborná obsluha a dozor 10/2025 Ondreja Štefanka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 354,66 € 11.11.2025 25.11.2025 Faktúra
1250009466 prezutie AA295MD Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 54,12 € 11.11.2025 25.11.2025 Faktúra
1250009449 Office Internet 150, Office Telefón M, Nájom routera s 1 statickou IP adresou, 03.11.2025 - 02.12.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 25,43 € 11.11.2025 25.11.2025 Faktúra
1250009470 Vydanie stanoviska pre ohlásenie stavby Rekonštrukcia ulice Limbová Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska 00683876 15,00 € 11.11.2025 25.11.2025 Faktúra
1250009472 elektronické karty Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 FerSecurity s.r.o. 44499663 460,00 € 11.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1250009455 voda,teplo, 10/2025 H.Meličkovej 17-19, 19a Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 524,56 € 11.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1250009526 FA k vzdelávacej aktivite - vystúpenie organizácie Elpida s príspevkom: „Tenhle job je i pro starý - Ponožky od babičky a kavárna Stará škola vytváří příležitosti pro zaměstnávání seniorů“ na verejnom zasadnutí Rady primátora Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Elpida, o.p.s. 27948706 420,00 € 11.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1250009465 Kontrola požiarnych uzáverov, ub.Fortuna Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 hukoflek group, s. r. o. 46459782 1 053,52 € 11.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1250009435 personálno-technické zabezpečenie podujatia "Zásadný víkend 9" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 30794544 1 675,75 € 11.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1250009512 internet:LINK - konektivita v SITEL 11/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovanet, a. s. 35954612 649,17 € 11.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1250009473 provízia 10/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Delia potraviny, s.r.o. 44155981 24,64 € 11.11.2025 01.12.2025 Faktúra
1250009505 oprava poškodeného prístup.chodníka, Hradská/Mea Culpa Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 1 691,78 € 11.11.2025 01.12.2025 Faktúra
1250009500 odstránenie havarijného stavu nefunkčných vchodových dverí, MU Hradská Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 324,60 € 11.11.2025 01.12.2025 Faktúra
1250009467 vzdelávacie aktivity "Stres a jeho zvládanie" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 IPčko 42261791 140,00 € 11.11.2025 01.12.2025 Faktúra
1250009437 Prenájom priestoru Faustova sieň a priľahlé priestory v suteréne za účelom školenia s názvom Bezbariérovosť – nové štandardy, určeného pre zamestnancov Magistrátu, mestských častí a ich organizácií. Rozsah: 35 osôb, termín 6.11.25 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Múzeum mesta Bratislavy 00179744 615,00 € 11.11.2025 01.12.2025 Faktúra
1250009520 prekládky 10/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PAAS s.r.o. 35738880 12 284,22 € 11.11.2025 01.12.2025 Faktúra
1250009454 voda,teplo, 10/2025 Budyšínska 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 6 427,05 € 11.11.2025 01.12.2025 Faktúra
1250009321 stavebné práce Wolkrová-zjazd a výjazd na Panonskú smer mesto Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 STRABAG s.r.o. 17317282 162 434,19 € 07.11.2025 12.11.2025 Faktúra
1250009386 Mesačná kontrola EPS 11/2025 DPOH Gorkého 17 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DAD - TEL, spol. s r.o. 00698881 65,19 € 07.11.2025 19.11.2025 Faktúra
1250009354 Balená voda - Dolphin 19 l Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 104,19 € 07.11.2025 19.11.2025 Faktúra
1250009355 Sanitácia Výdajník na balenú vodu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 81,00 € 07.11.2025 19.11.2025 Faktúra
1250009353 Odkameňovanie Výdajník na balenú vodu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 41,45 € 07.11.2025 19.11.2025 Faktúra
1250009412 Technologický dozor opráv zvarov na Moste SNP obj + KL pri KDF 1250007136 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 46 480,00 € 07.11.2025 19.11.2025 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »