Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1250009023 vodné,stočné,zrážky 1.10.-31.10.2025 Polereckého 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 58,94 € 03.11.2025 19.11.2025 Faktúra
1250009131 opakované úradné skúšky zdvíhacích zariadení (OÚS) umiestnených v budove DPOH na Gorkého č. 17 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. 46817671 1 217,70 € 03.11.2025 21.11.2025 Faktúra
1250008950 refundácia bonusových PCL 03/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. 50870131 8 417,50 € 28.10.2025 04.11.2025 Faktúra
1250008962 Komentovaná prehliadka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Galéria mesta Bratislavy 00179752 50,00 € 28.10.2025 05.11.2025 Faktúra
1250008979 E-LEARNMEDIA Cafe 2025, 15.10.2025, 1xMAG (Szalay Jonášová), online Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 e-learnmedia, s.r.o. 36341355 147,60 € 28.10.2025 05.11.2025 Faktúra
1250008965 3.modul v individualnej schematerapii (vycvik), 3.11.2025, 1xMAG (Cikosova) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský inštitút schématerapie 52254542 390,00 € 28.10.2025 05.11.2025 Faktúra
1250008961 Balená voda - Dolphin 19 l Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 30,32 € 28.10.2025 07.11.2025 Faktúra
1250008971 Kartotéková skriňa s 3 zásuvkam Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MERCATOR spol. s r. o. 17327547 1 853,61 € 28.10.2025 07.11.2025 Faktúra
1250008972 Kancelárska skriňa na dokumenty, 4 police Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MERCATOR spol. s r. o. 17327547 3 943,38 € 28.10.2025 07.11.2025 Faktúra
1250008945 Objednávame si u Vás odborné vedenie podporných skupín, ktoré budú prebiehať pravidelne každé 2 týždne od septembra do decembra 2025, v priestoroch Sekcie sociálnych vecí Magistrátu HM BA na Českej ul., pre príjemcov sociálnej služby po Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Martin Valentíny Terapia - DA 48217492 220,00 € 28.10.2025 07.11.2025 Faktúra
1250008949 tlač nálepiek Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 348,09 € 28.10.2025 07.11.2025 Faktúra
1250008951 Povrchová ochrana - Lávka na moste Apollo Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 COLORSPOL, spol. s r.o. 36377384 10 947,00 € 28.10.2025 11.11.2025 Faktúra
1250008974 dodávka tepla na ohrev vody Hrobákova 3, 19.09. - 18.10.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 7,27 € 28.10.2025 11.11.2025 Faktúra
1250008975 dodávka tepla na ohrev vody Šintavská 2, 20.09. - 19.10.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 2,64 € 28.10.2025 11.11.2025 Faktúra
1250008948 Systémové práce Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Dušan Rychtárik - EVIDE 17490804 265,55 € 28.10.2025 11.11.2025 Faktúra
1250008959 oprava a údržba BT 683 CM Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 584,05 € 28.10.2025 11.11.2025 Faktúra
1250008966 zorganizovanie mimoškolského vzdelávania: Workshop o komunitách Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Erika Chrappová 55320431 365,00 € 28.10.2025 11.11.2025 Faktúra
1250008955 deratizácia - CVČ Kulíškova 6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 85,36 € 28.10.2025 12.11.2025 Faktúra
1250008970 Dodanie a montáž rýchlobežných vrát efaflex Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PAAS s.r.o. 35738880 20 099,95 € 28.10.2025 13.11.2025 Faktúra
1250008876 propagačné kalendáre 200ks Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Airi Studio s. r. o. 57201561 431,84 € 27.10.2025 03.11.2025 Faktúra
1250008929 revízia komínov na ZUŠ Halkovej 56 a Hlinickej 3 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Interiér 48 s. r. o. 44547234 369,98 € 27.10.2025 03.11.2025 Faktúra
1250008890 Rekonštrukcia skleníkov v Prüger-Wallnerovej záhrade NEZAPÁJAŤ 453! Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HIMBUILDING, s.r.o. 47758970 139 607,14 € 27.10.2025 04.11.2025 Faktúra
1250008906 pres.hlas.zar. a tech. dozor pri MsZ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 V-AKTUAL s.r.o. 35924641 676,50 € 27.10.2025 05.11.2025 Faktúra
1250008888 prevádzkové náklady 07-09/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 3 564,50 € 27.10.2025 06.11.2025 Faktúra
1250008887 vodné,stočné,zrážky Šintavská 2, 20.09.2025 - 19.10.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 155,66 € 27.10.2025 07.11.2025 Faktúra
1250008883 vodné Dunajská 21-23, 23.09.2025 - 22.10.2025, OM00103617 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 107,69 € 27.10.2025 07.11.2025 Faktúra
1250008881 vodné Legionárska, 23.09.2025 - 22.10.2025, OM20014871 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 43,65 € 27.10.2025 07.11.2025 Faktúra
1250008879 Vytýčenie siete VNET na ul. J. Alexyho Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 VNET a.s. 35845007 110,70 € 27.10.2025 07.11.2025 Faktúra
1250008925 deratizácia - Kopčianska 88 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 87,67 € 27.10.2025 11.11.2025 Faktúra
1250008935 deratizácia - BD Panská 35,Obchodná 29 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 123,68 € 27.10.2025 11.11.2025 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »