Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260004457 Fakturujeme Vám letenky v sulade s vašou objednávkou: OBB2600982. Zahraničná pracovná cesta - Zuzana Kubíková Michalidesová, Brusel, 10. - 12. 6. 2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 WINGS, s.r.o. 31365698 470,00 € 02.06.2026 08.06.2026 Faktúra
1260004416 čistenie areálu Pumptrack - upratovanie odpadkov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Komunálny podnik Bratislavy, skrátene KPB 54656885 252,72 € 01.06.2026 04.06.2026 Faktúra
1260004358 §3 Znalecký posudok Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Viliam Antal 17477247 350,00 € 29.05.2026 04.06.2026 Faktúra
1260004355 Zablokovanie čipu a export databázy v BD na ul. Muchovo nám. 5, Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ProElins, s.r.o. 44666527 65,19 € 29.05.2026 08.06.2026 Faktúra
1260004340 Oprava výťahu v BD na ul Kopčianska 88, BA Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 68,00 € 28.05.2026 04.06.2026 Faktúra
1260004325 Oprava výťahu v BD na ul Kopčianska 88, BA Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 136,00 € 28.05.2026 04.06.2026 Faktúra
1260004344 Fakturujeme Vám za vypracovanie diela "Vlhkostný prieskum a sanačný posudok stavu konštrukcií - 1. časť - v budove Divadla POH v Bratislave". Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 N - ART s.r.o. 35979755 5 904,00 € 28.05.2026 04.06.2026 Faktúra
1260004252 Balená voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 66,30 € 27.05.2026 29.05.2026 Faktúra
1260004253 Dlhé Diely, vodné stočné 18.03.2026 - 17.04.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 27,00 € 27.05.2026 01.06.2026 Faktúra
1260004270 Fakturujeme Vám záchrannú zdravotnú službu dňa 12.05.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 FIRE SECURITY s. r. o. 45861862 200,00 € 27.05.2026 03.06.2026 Faktúra
1260004269 Fakturujeme Vám protopožiamu asistenčnú hliadku dňa 12.05.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 FIRE SECURITY s. r. o. 45861862 200,00 € 27.05.2026 03.06.2026 Faktúra
1260004259 Preštudovanie spisu (nie prvotné) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Eduard Sahánek 43176429 468,00 € 27.05.2026 04.06.2026 Faktúra
1260004205 ekonomická a technická správa NP 01/2026 - Objednávka OBP2600130 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bytový podnik Petržalka, s.r.o. 36821012 2 948,00 € 26.05.2026 29.05.2026 Faktúra
1260004210 Fakturujeme Vám na základe Rámcovej dohody na kopírovacích tlačových zariadení" so súvisiacimi Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Z + M servis a. s. 44195591 13 280,00 € 26.05.2026 01.06.2026 Faktúra
1260004239 stavebné úpravy v objekte ZUŠ Orenburská 31, BA na zaklade rámcovej zmluvy MAGSP2400041 a objednávky OBZ2600348 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Interiér 48 s. r. o. 44547234 5 715,15 € 26.05.2026 02.06.2026 Faktúra
1260004232 Fakturujeme Vám ubytovanie v sulade s vašou objednávkou: OBB2600923 Braga, Portugalsko Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 WINGS, s.r.o. 31365698 1 247,00 € 26.05.2026 04.06.2026 Faktúra
1260004222 Vecné bremená v správnej a súdnej praxi, 20.5.2026, 2xMAG (Popovova, Kapoun, Smiech Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pro Seminar, s.r.o. 53269888 233,70 € 26.05.2026 08.06.2026 Faktúra
1260004204 Ubytovanie pre 3 osoby (Holečková, Dúbravová, Domanický)- tuzemská pracovná cesta - Banská Bystrica - 15.-17.6.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 WINGS, s.r.o. 31365698 431,00 € 26.05.2026 08.06.2026 Faktúra
1260004193 Fotoservis - vytvorenie, dodanie, archivácia a spracovanie fotografi HM Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Marek Velček - FOTO 40226832 2 100,00 € 25.05.2026 01.06.2026 Faktúra
1260004182 letenky + ubytovanie (Braga Portugalsko) - TNM 2 - URBACT IV - Accessible cities for all Nataša Ďuricová Monika Lacková Eva Surovková Daniela Drgoňová Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 WINGS, s.r.o. 31365698 1 704,00 € 25.05.2026 01.06.2026 Faktúra
1260004196 žalúzie vertikálne Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BATAT s. r. o. 45271984 376,26 € 25.05.2026 01.06.2026 Faktúra
1260004177 Seminár a workshop k stavebnému zákonu (25.5. a 8.6.2026), 1xMAG (Simeunovicova Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Katarína Botlóová - WOLF 41637780 100,00 € 25.05.2026 02.06.2026 Faktúra
1260004188 Vecné bremená v správnej a súdnej praxi, 20.5.2026, 3XMAG (Strapcova, Vodickova, Chorvat)) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pro Seminar, s.r.o. 53269888 350,55 € 25.05.2026 08.06.2026 Faktúra
1260004143 Nakup optickych kablov a prevodnikov a sfp Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alternetivo s.r.o. 25098314 577,39 € 22.05.2026 01.06.2026 Faktúra
1260004160 portál Odkaz pre starostu-verzia Máj Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovensko.Digital 50158635 622,50 € 22.05.2026 01.06.2026 Faktúra
1260004146 Propagácia na konferencii CODECON Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SLOVE s. r. o. 53777093 3 690,00 € 22.05.2026 03.06.2026 Faktúra
1260004130 spotreba el. energie a vody 01-03/2026, Medená 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 00603147 2 279,42 € 22.05.2026 03.06.2026 Faktúra
1260004126 Vyjadrenie - BA, Park nad Lučkami, OBB2600097 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ACS spol. s r.o. 31389333 36,90 € 22.05.2026 04.06.2026 Faktúra
1260004139 Umelecký workshop Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. arch. Miroslava Daňová 57422907 170,00 € 22.05.2026 04.06.2026 Faktúra
1260004140 . Poskytnutie ročných licencií NORIS pre HMBA SR-multilicencia Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 INTELSOFT spol. s r.o. 31339913 42 914,70 € 22.05.2026 04.06.2026 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »