Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1240009761 Speaker na workshope Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. arch. Tomáš Auxt 43675069 150,00 € 25.11.2024 02.12.2024 Faktúra
1240009784 kancelárske potreby Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 83,88 € 25.11.2024 02.12.2024 Faktúra
1240009777 čistiaci a hygienický materiál Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 VICOM s.r.o. 35908076 852,72 € 25.11.2024 02.12.2024 Faktúra
1240009797 spísanie notárskej zápisnice Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 JUDr. Ondrej Ďuriač, notár 50697943 402,00 € 25.11.2024 02.12.2024 Faktúra
1240009653 kancelárske potreby Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 311,94 € 21.11.2024 02.12.2024 Faktúra
1240009677 fotoservis 11/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Marek Velček - FOTO 40226832 1 850,00 € 21.11.2024 02.12.2024 Faktúra
1240009620 provízia za predaj parkovného 10/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Punctual s. r. o. 52630099 24,62 € 20.11.2024 28.11.2024 Faktúra
1240009642 Deti pre Bratislavu 2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Diana Studeničová - DS-production 55409253 1 000,00 € 20.11.2024 28.11.2024 Faktúra
1240009640 opravy a údržba zariadenia-revízia plynovej kotolne Zápor.5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIVIS spol. s r.o. 31388027 1 947,60 € 20.11.2024 02.12.2024 Faktúra
1240009621 odvoz a likvidácia odpadu ubytovňa Fortuna Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BEST Service s. r. o. 47393092 432,00 € 20.11.2024 02.12.2024 Faktúra
1240009567 drogéria Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alza.sk s. r. o. 36562939 155,98 € 19.11.2024 22.11.2024 Faktúra
1240009611 Natery komaxit dopl.kons. SO 02 BZ_PD Muchovo námestie _ PETRZALKA Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MAXTRA CONTROL s.r.o. 34106171 11 289,24 € 19.11.2024 02.12.2024 Faktúra
1240009612 Natery komaxit dopl.konst. SO 01 BZ_PD Muchovo námestie _Petržalka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MAXTRA CONTROL s.r.o. 34106171 11 992,33 € 19.11.2024 02.12.2024 Faktúra
1240009517 Lepenie etikiet + vzorky fliaš Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Print room s.r.o. 47368161 312,00 € 18.11.2024 28.11.2024 Faktúra
1240009552 Právo používania licencie 1.10.2024- 30.9.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BloomReach B.V. 34239916 6 875,00 € 18.11.2024 28.11.2024 Faktúra
1240009563 oprava a údržba BT 826 HG Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 722,38 € 18.11.2024 02.12.2024 Faktúra
1240009538 oprava a údržba BL 908 RF Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 31,67 € 18.11.2024 02.12.2024 Faktúra
1240009547 Vyčerpanie kalov zo septiku na chate Donovaly Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MIROKAL s. r. o. 54567653 552,00 € 18.11.2024 02.12.2024 Faktúra
1240009550 náklady strediska prevádzky a kontroly parkovania 10/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestský parkovací systém, spol. s r.o. 35738880 272 389,28 € 18.11.2024 02.12.2024 Faktúra
1240009503 Modelovací materiál Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PECE spol. s r. o. 36618233 1 109,10 € 18.11.2024 02.12.2024 Faktúra
1240009562 Prístup do siete internet, Nájomné za modem Hitron CHITA, 11.11.2024 - 10.12.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 28,00 € 18.11.2024 02.12.2024 Faktúra
1240009548 Office TV Start, Office Internet 1000, Nájomné za WiFi modem, 11.11.2024 - 10.12.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 30,80 € 18.11.2024 02.12.2024 Faktúra
1240009446 konzultačné služby 10/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kotvan, s.r.o. 36858561 1 728,00 € 15.11.2024 28.11.2024 Faktúra
1240009493 LUCKA pramenitá voda 18,9 lit._ k tejto FA patrí dobropis pod číslom KDF9492 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 VODAX a.s. 35801948 33,60 € 15.11.2024 28.11.2024 Faktúra
1240009462 seminář Management městské zeleně (Dolakova, Ferencei) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Svaz zakládání a údržby zeleně, z.s. 26529831 114,81 € 15.11.2024 28.11.2024 Faktúra
1240009449 dodávka tepla na ohrev vody 102024, Hrobákova 3 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 4,73 € 15.11.2024 02.12.2024 Faktúra
1240009469 nájomné za NP 11/2024, OST 990 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 82,65 € 15.11.2024 02.12.2024 Faktúra
1240009472 nájomné za NP 11/2024, OST 984 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 82,65 € 15.11.2024 02.12.2024 Faktúra
1240009478 nájomné za NP 11/2024, OST 983 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 111,20 € 15.11.2024 02.12.2024 Faktúra
1240009480 nájomné za NP 11/2024, OST 977 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 109,83 € 15.11.2024 02.12.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »