Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1250009909 Farbiaca páska a ochranná fólia do tlačiarne plastových kariet Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Webmaxx Slovakia s.r.o. 48076571 380,69 € 21.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1250009911 inžinierske služby súvisiace s vybavením územného rozhodnutia pre stavbu „Revitalizácia Námestia Republiky" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Quick, s.r.o. 35907436 20 910,00 € 21.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1250009883 Poplatok za vyjadrenie uhr. platobnou kartou OVS Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SPP - distribúcia , a.s. 35910739 36,90 € 20.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1250009849 Vianočná výzdoba Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Nina Bročková - Polynas 52011658 1 073,17 € 20.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1250009722 refundácia bonusových PCL 10/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. 50870131 8 669,10 € 19.11.2025 24.11.2025 Faktúra
1250009805 prezutie AA 989 JG Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 172,57 € 19.11.2025 26.11.2025 Faktúra
1250009760 oprava mosta e.č. 505005 poľný mlyn - zmenové listy 1+2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOCHTIEF SK s.r.o. 44298170 14 661,08 € 19.11.2025 26.11.2025 Faktúra
1250009763 oprava mosta e.č.505002- zmenové listy 1+2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOCHTIEF SK s.r.o. 44298170 5 373,71 € 19.11.2025 26.11.2025 Faktúra
1250009728 Vyslobodzovanie osôb, pohotovosť a opravy výťahov umiestnených v priestoroch inžinierskych objektov 10/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ArkanuS s. r. o. 48267015 668,80 € 19.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1250009718 magnetická sklenená tabuľa Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A J Produkty a.s. 36268518 146,37 € 19.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1250009821 Slúchadlá Jabra Evolve2 30 SE, USB Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alza.sk s. r. o. 36562939 208,80 € 19.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1250009786 čistiaci tovar Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 VICOM s.r.o. 35908076 868,53 € 19.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1250009743 Znalecký posudok č. 17/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Anton Paus 912671 560,00 € 19.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1250009741 oprava 2 ks výťahov TOV Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DANUBIA LIFT SERVICES spol. s r. o. 50483455 505,16 € 19.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1250009787 plošná inzercia v Račianskom výbere 11/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Media Rača, spol. s r.o. 35895586 280,00 € 19.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1250009784 produkčné a technické zabezpečenie podujatia "Pýtajte sa primátora-Staré Mesto " v priestoroch Komunitného centra Kácečko Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 invisi, s.r.o. 35978007 528,59 € 19.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1250009777 Vykonané práce pri integrácii funkcionality licencií Microsoft Office EMS E3 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SOFTIP, a.s. 36785512 9 520,20 € 19.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1250009803 Office TV Start,Office Internet 1000,Nájomné za WiFi modem, 11.11.2025 - 10.12.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 31,56 € 19.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1250009802 Prístup do siete internet, Nájomné za modem Hitron CHITA, 11.11.2025 - 10.12.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 28,71 € 19.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1250009778 vypracovanie vizualizácie pre miestnosti Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PRODAN group s. r. o. 36811386 369,00 € 19.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1250009639 prezutie BA 035 XK Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 35,67 € 18.11.2025 26.11.2025 Faktúra
1250009637 oprava a údržba BT 055 AS Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 15,44 € 18.11.2025 26.11.2025 Faktúra
1250009688 Dobropis Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 -21,00 € 18.11.2025 26.11.2025 Faktúra
1250009664 Príslušenstvo k AED CR PLUS - chargepack sada baterie a elektrod Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 AURA TRADE, s. r. o. 44733721 458,79 € 18.11.2025 26.11.2025 Faktúra
1250009704 Balená voda - Dolphin 19 l Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 66,30 € 18.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1250009685 Visiaci zámok FAB Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Peter Varsányi 48070025 166,30 € 18.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1250009665 organizácia a zabezpečenie atletickej výpravy - výberu BA U14 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Atletický zväz Bratislavy 31797539 1 000,00 € 18.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1250009666 káva Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Nestlé Slovensko s.r.o. 31568211 975,80 € 18.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1250009682 vzdelávacie kurzy Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Centrum MEMORY n.o. 31821791 7 700,00 € 18.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1250009680 Upratovacie služby Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Turan Group s. r. o. 52929230 1 426,59 € 18.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »