Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1250003891 zabezpečenie hádzanárskeho turnaja 4CT 2025 28.6.-29.6.2025 + príprava výberu BA U16 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská hádzanárska akadémia 31816851 6 460,00 € 27.05.2025 02.06.2025 Faktúra
1250003880 Letenky ICG 2025 Viedeň - Tallin a späť Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 GO travel Slovakia, s.r.o. 31380123 11 088,00 € 27.05.2025 02.06.2025 Faktúra
1250003909 Geometrický plán na vyznačenie práva uloženia inž.siete na p.č. 4647/1, 4691/91 a 4691/97 (č.z. 2/2025, k.ú. Petržalka) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Peter Lenghart - GEODET 44236549 680,00 € 27.05.2025 04.06.2025 Faktúra
1250003940 refundácia bonusových PCL 04/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. 50870131 8 632,00 € 27.05.2025 04.06.2025 Faktúra
1250003851 vyčistenie a upratanie areálu Archív mesta Bratislavy Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Komunálny podnik Bratislavy, skrátene KPB 54656885 340,81 € 23.05.2025 28.05.2025 Faktúra
1250003858 letenky COPENHAGEN - Brunovský / ÚMSaA / Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 WINGS, s.r.o. 31365698 355,00 € 23.05.2025 28.05.2025 Faktúra
1250003856 Workshop pre vedenie Magistratu (Kostal), 16.5.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Achieve, s. r. o. 44883773 492,00 € 23.05.2025 02.06.2025 Faktúra
1250003871 ubytovanie COPENHAGEN - Brunovský / ÚMSaA / Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 WINGS, s.r.o. 31365698 260,00 € 23.05.2025 02.06.2025 Faktúra
1250003857 vyhotovenie účelovej mapy objektu Kopčianska 90 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Martin Baňkos GEODETICKÉ PRÁCE 46681400 738,00 € 23.05.2025 02.06.2025 Faktúra
1250003827 vyhotovenie stanoviska pre vydanie stavebného povolenia na stavbu R14 Vajnorská-VIVO Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský zväz telesne postihnutých 12664979 108,00 € 21.05.2025 02.06.2025 Faktúra
1250003803 Opravná faktúra ku KDF 1250002933, ktorá bola zaevidovaná na nesprávnu čiastku Započítať s KDF 1250002933 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 KAMI PROFIT, s.r.o. 35943301 -9 894,24 € 20.05.2025 21.05.2025 Faktúra
1250003807 provizia z predaja parkovného 04/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Sport & Art spol. s r.o. 35689064 23,42 € 20.05.2025 23.05.2025 Faktúra
1250003791 doprava Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Citroen-Air BV 30185015 30,00 € 20.05.2025 26.05.2025 Faktúra
1250003804 Zaklady psychiatrie a prace s klientem, 7-8.4.2025, CR, 1XMAG Petrovicova Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Společnost Podané ruce o.p.s. 60557621 166,73 € 20.05.2025 28.05.2025 Faktúra
1250003796 oprava a údržba BL 202 RF Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 424,60 € 20.05.2025 02.06.2025 Faktúra
1250003797 oprava a údržba BT 698 HU Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 12,30 € 20.05.2025 02.06.2025 Faktúra
1250003798 odborná skúška a odborná prehliadka elektroinštalácie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ľuboš Čecho RSP Servis 40652572 319,80 € 20.05.2025 02.06.2025 Faktúra
1250003799 Oprava a identifikácia poruchy DPOH Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 NOVA consulting, spol. s r.o. 31391001 750,00 € 20.05.2025 02.06.2025 Faktúra
1250003752 provízia 04/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Spusta Café StM, s. r. o. 35803568 18,14 € 19.05.2025 23.05.2025 Faktúra
1250003767 Zobrazovacie zariadenia e-papier Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 quality cases s.r.o. 05804515 2 490,00 € 19.05.2025 23.05.2025 Faktúra
1250003758 Znalecký posudok č. 29/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Viliam Antal 17477247 858,00 € 19.05.2025 28.05.2025 Faktúra
1250003760 Vytýčenie siete VNET na ulici Prokopa Veľkého Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 VNET a.s. 35845007 110,70 € 19.05.2025 28.05.2025 Faktúra
1250003756 pristavenie a odvoz kontajnera Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Komunálny podnik Bratislavy, skrátene KPB 54656885 348,09 € 19.05.2025 28.05.2025 Faktúra
1250003759 Architektonická studia – Interiér nízkoprahového centra FOCUS Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. arch. Jana Kvasniaková 51062445 1 900,00 € 19.05.2025 28.05.2025 Faktúra
1250003777 zásobník na tampony a vložky Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Citroen-Air BV 30185015 237,00 € 19.05.2025 28.05.2025 Faktúra
1250003766 oprava brány v areali Bojnická Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PAAS s.r.o. 35738880 492,00 € 19.05.2025 28.05.2025 Faktúra
1250003781 registračný poplatok k vzdelávaciemu programu Mozaika lokálnej zmeny, 2. vzdelávací blok Depolarizácia 1x Mag Stašková Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PDCS, o.z. 31782451 19,00 € 19.05.2025 28.05.2025 Faktúra
1250003739 oprava a údržba BT 578 HE Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 41,82 € 19.05.2025 02.06.2025 Faktúra
1250003757 oprava a údržba BT 477 ER Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 38,08 € 19.05.2025 02.06.2025 Faktúra
1250003754 oprava a údržba BT 170 HJ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 806,92 € 19.05.2025 02.06.2025 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »