Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1240005367 Odborná obsluha a dozor 6/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 337,75 € 09.07.2024 24.07.2024 Faktúra
1240005368 Odborná obsluha a dozor 6/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 337,75 € 09.07.2024 24.07.2024 Faktúra
1240005395 kytica Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RE + MI, s.r.o. 35708654 110,00 € 09.07.2024 25.07.2024 Faktúra
1240005382 "Obstaranie podpory pri integrácii funkcionality licencií Microsoft Office EMS E3 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SOFTIP, a.s. 36785512 14 319,60 € 09.07.2024 25.07.2024 Faktúra
1240005400 Dolphin 19 l Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 38,22 € 09.07.2024 26.07.2024 Faktúra
1240005393 Dolphin 19 l Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 38,88 € 09.07.2024 26.07.2024 Faktúra
1240005416 Dolphin 19 l Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 129,95 € 09.07.2024 26.07.2024 Faktúra
1240005394 Dolphin 19 l Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 84,08 € 09.07.2024 26.07.2024 Faktúra
1240005343 oprava a údržba BA XB 004 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 74,45 € 09.07.2024 26.07.2024 Faktúra
1240005390 Prislušenstvo k AED CR PLUS Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 AURA TRADE, s. r. o. 44733721 447,60 € 09.07.2024 26.07.2024 Faktúra
1240005391 Príslušenstvo k AED CR PLUS - chargepack sada baterie a elektrod Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 AURA TRADE, s. r. o. 44733721 885,60 € 09.07.2024 26.07.2024 Faktúra
1240005348 zmluvná pokuta za oneskorenú úhradu mandátny správca - Duspama Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. 35908700 18,45 € 09.07.2024 26.07.2024 Faktúra
1240005370 Odborná obsluha a dozor 6/2024, Biela 6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 337,75 € 09.07.2024 26.07.2024 Faktúra
1240005340 Fakturujeme Vám podl'a Vašej objednávky: Smaltovaná uličná tabula 4 ks 55,00 220,00 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SMALTOVŇA HOLÍČ s.r.o. 50828843 220,00 € 08.07.2024 12.07.2024 Faktúra
1240005330 808 Doména .eu - prevádzkový poplatok - rok Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 WEBY GROUP, s.r.o. 36046884 42,36 € 08.07.2024 15.07.2024 Faktúra
1240005325 vestibul Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ŠKP servis s.r.o. 35813130 247,49 € 08.07.2024 15.07.2024 Faktúra
1240005295 Fakturujeme Vám za čistiace a upratovacie práce v priestoroch Nová radnica za jún 2024. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 10 720,66 € 08.07.2024 15.07.2024 Faktúra
1240005303 Fakturujeme Vám upratovacie práce za mesiac jún 2024. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 2 704,80 € 08.07.2024 15.07.2024 Faktúra
1240005306 Fakturujeme Vám za čistiace a upratovacie práce v objekte Laurinska 6.7 za mesiac jún 2024. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 1 400,00 € 08.07.2024 15.07.2024 Faktúra
1240005309 Fakturujeme Vám za čistiace a upratovacie práce v priestoroch Prim. Paláca za mesiac Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 6 537,05 € 08.07.2024 15.07.2024 Faktúra
1240005305 Fakturujeme Vám podl'a obj. č. OTS1700651 upratovanie ARCHÍVU na Markovej ul. Č. 1 za mesiac Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 1 300,00 € 08.07.2024 15.07.2024 Faktúra
1240005307 Fakturujeme Vám za čistiace a upratovacie práce v objekte Laurínska č. 5 za mesiac jún 2024. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 500,00 € 08.07.2024 15.07.2024 Faktúra
1240005310 Fakturujeme Vám upratovanie priestorov odd. miestnych daní a poplatkov Blagoevová 9 za mesiac Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 1 258,20 € 08.07.2024 15.07.2024 Faktúra
1240005311 Fakturujeme Vám upratovacie práce na Záporožská ul. č. 5 za jún 2024. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 2 796,85 € 08.07.2024 15.07.2024 Faktúra
1240005308 Fakturujeme Vám za čistiace a upratovacie práce v objekte Uršulínska 6 za mesiac jún 2024. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 1 100,00 € 08.07.2024 15.07.2024 Faktúra
1240005302 STAFFINO feedback platform June Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 STAFFINO s. r. o. 47645407 1 087,54 € 08.07.2024 16.07.2024 Faktúra
1240005342 za dodané drobné občerstvenie na nerofmálne stretnutie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. 44745982 747,34 € 08.07.2024 16.07.2024 Faktúra
1240005304 Fakturujeme Vám denné upratovanie priestorov na Lazaretskej 12 a Laurinská 20 vrátane dodávky Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 3 549,00 € 08.07.2024 17.07.2024 Faktúra
1240005324 Servis a prenájom predložiek CDR REPULS Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ŠKP servis s.r.o. 35813130 58,56 € 08.07.2024 19.07.2024 Faktúra
1240005328 Školenie personalistiky- 2 osoby ( 220 eur/osoba) Jakubíková, Mistecká Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 528,00 € 08.07.2024 19.07.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »