Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1240008967 zvukár Dobrý trh Panenská 21.9.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PUNKT o.z. 42128013 200,00 € 05.11.2024 13.11.2024 Faktúra
1240009000 Znalecký posudok č. 64/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Viliam Antal 17477247 312,00 € 05.11.2024 13.11.2024 Faktúra
1240009034 PXP KLUC DAZ 1/5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MaG MARKET s r.o. 31321453 97,34 € 05.11.2024 13.11.2024 Faktúra
1240008958 Konzultačné hodiny pre prácu s PowerBI Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Business Intelligence Partners s. r. o. 50907450 6 000,00 € 05.11.2024 13.11.2024 Faktúra
1240008997 Spracovanie porealizačného energetického certifikátu pre projekt "ZUŠ Gessayova 8 Bratislava" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Delphia s.r.o. 44505736 480,00 € 05.11.2024 15.11.2024 Faktúra
1240009011 oprava a údržba BL 670 TY Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 174,36 € 05.11.2024 15.11.2024 Faktúra
1240009042 prenájom 11/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 195,24 € 05.11.2024 15.11.2024 Faktúra
1240009039 Pracovné listy Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 NOMIland s.r.o. 36174319 86,10 € 05.11.2024 15.11.2024 Faktúra
1240009015 Účast na odb. semináři Zakládání a regenerace travnatých ploch ve veřejném prostoru (Hammerova, Krajnakova) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z.s. 44684932 165,81 € 05.11.2024 15.11.2024 Faktúra
1240009055 upratovacie práce10/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 2 572,80 € 05.11.2024 15.11.2024 Faktúra
1240009058 čistiace a upratovacie práce v objekte Laurinska č.7, 10/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 1 400,00 € 05.11.2024 15.11.2024 Faktúra
1240009060 čistiace a upratovacie práce v objekte Uršulínska 6, 10/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 1 100,00 € 05.11.2024 15.11.2024 Faktúra
1240009059 čistiace a upratovacie práce v objekte Laurínska č. 5, 10/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 500,00 € 05.11.2024 15.11.2024 Faktúra
1240009061 čistiace a upratovacie práce v priestoroch Prim. Paláca, 10/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 7 165,01 € 05.11.2024 15.11.2024 Faktúra
1240009063 čistiace a upratovacie práce v priestoroch Nová radnica, 10/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 10 376,76 € 05.11.2024 15.11.2024 Faktúra
1240009057 upratovanie ARCHÍVU na Markovej ul. Č. 1, 10/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 1 300,00 € 05.11.2024 15.11.2024 Faktúra
1240009056 denné upratovanie priestorov na Lazaretskej 12 a Laurinská 20,10/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 3 829,06 € 05.11.2024 15.11.2024 Faktúra
1240009062 upratovanie Blagoevová 9, 10/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 1 834,20 € 05.11.2024 15.11.2024 Faktúra
1240009064 upratovacie práce Záporožská ul. č. 5, 10/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 2 292,85 € 05.11.2024 15.11.2024 Faktúra
1240009044 Tabule PAAS Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 10 222,56 € 05.11.2024 15.11.2024 Faktúra
1240009045 Tabule PAAS Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 3 397,34 € 05.11.2024 15.11.2024 Faktúra
1240009040 Vzdelávacie služby (Galbava, Dvorak) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 190,00 € 05.11.2024 15.11.2024 Faktúra
1240009010 provizia za 9/24 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bio - Slnečnica, s. r. o. 44511787 23,15 € 05.11.2024 15.11.2024 Faktúra
1240009038 Rozvoj, prevádzka a údržba MOS - technologické práce a materiál pre zemné práce Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 omnius s. r. o. 45427232 1 086,01 € 05.11.2024 15.11.2024 Faktúra
1240009049 Terapeutická pomôcka: jež Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Vladimír Lopašovský 52788521 230,00 € 05.11.2024 15.11.2024 Faktúra
1240009005 šetriče vody Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 rewater s.r.o. 08666130 870,94 € 05.11.2024 15.11.2024 Faktúra
1240009037 Business internet access, 11/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 324,00 € 05.11.2024 15.11.2024 Faktúra
1240008937 Mesačný popl. za prenájom platob. termin. PAX A920a eKasa tlac.10/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Papaya POS s.r.o. 47070153 626,40 € 05.11.2024 15.11.2024 Faktúra
1240009065 Atlassian licencie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 EEA s.r.o. 17321204 2 498,40 € 05.11.2024 15.11.2024 Faktúra
1240009050 znalecký posudok 51/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Antošová Naďa, Ing. 715,00 € 05.11.2024 15.11.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »