Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1250004811 Pohladavky statu v r.2025 so zameranim na nakladanie a povinnosti spravcov, 21.5.2025, 2xMAG (Cerna, Bajtayova), Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PROEKO s.r.o. 35900831 210,00 € 26.06.2025 09.07.2025 Faktúra
1250004860 Emocionalna inteligencia, 25-26.6.2025, 1XMAG (Belakova) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 FBE Bratislava, s.r.o. 35752807 565,80 € 26.06.2025 09.07.2025 Faktúra
1250004859 kurz Negociácia, termín: 24.6.2025, lektor: Peter Guštafík, 28.5.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PDCS, o.z. 31782451 930,00 € 26.06.2025 09.07.2025 Faktúra
1250004804 Stavby a ochrana prírody, 27.6.2025, online, 1xMAG (Psenakova) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Martina Ďurišová - Trenčiansky vzdelávací servis 48291374 37,00 € 26.06.2025 09.07.2025 Faktúra
1250004837 Konzultácia a príprava grafických podkladov pre tlač/pieskovanie poštových pečiatok na sklo. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing.arch. Ľubomír Králik nezadané 6 642,00 € 26.06.2025 09.07.2025 Faktúra
1250004838 germicídny žiarič uzavretý so spínacími hodinami Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Wild Horse s.r.o. 47557001 526,80 € 26.06.2025 10.07.2025 Faktúra
1250004814 Balená voda - Dolphin 19 l Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 15,16 € 26.06.2025 10.07.2025 Faktúra
1250004817 správa tepelných zariadení 06/2025 Záporožská 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 544,89 € 26.06.2025 11.07.2025 Faktúra
1250004826 náklady obsluhy telocviční, upratovanie 06/2025 Batkova 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 861,00 € 26.06.2025 11.07.2025 Faktúra
1250004816 správa tepelných zariadení 06/2025 Záporožská 8 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 599,01 € 26.06.2025 11.07.2025 Faktúra
1250004818 upratovacie práce 06/2025 DS Kotva Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 408,36 € 26.06.2025 11.07.2025 Faktúra
1250004856 drogéria Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MAJSTER PAPIER, s.r.o. 31347525 1 454,25 € 26.06.2025 11.07.2025 Faktúra
1250004843 odplata mandatára 06/2025 DS Kotva Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 816,57 € 26.06.2025 11.07.2025 Faktúra
1250004823 odplata mandatára06/2025 Záporožská 8 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 40,82 € 26.06.2025 11.07.2025 Faktúra
1250004825 odplata mandatára 06/2025 Batkova 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 40,82 € 26.06.2025 11.07.2025 Faktúra
1250004821 odplata mandatára 06/2025 Bagarova 20 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 320,92 € 26.06.2025 11.07.2025 Faktúra
1250004824 odplatu mandatára 06/2025 Dudvážska 6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 40,82 € 26.06.2025 11.07.2025 Faktúra
1250004822 odplata mandatára 06/2025 Záporožská 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 890,63 € 26.06.2025 11.07.2025 Faktúra
1250004827 podiel prevádzkových nákladov 06/2025 Batkova 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 567,67 € 26.06.2025 11.07.2025 Faktúra
1250004819 odplata mandatára 06/2025, Hradská 140 a,b,c Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 162,30 € 26.06.2025 11.07.2025 Faktúra
1250004820 odplata mandatára 06/2025, Podzáhradná 100 A,B Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 197,61 € 26.06.2025 11.07.2025 Faktúra
1250004828 Poistné za poistné obdobie od 1.7.2025 do 30.06.2026 za PZ 2-782-100041. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Colonnade Insurance S.A.pobočka poisťovne z iného členského štát 50013602 1 071,72 € 26.06.2025 11.07.2025 Faktúra
1250004848 Prezentačné stojany format A3 a A4 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MANUTAN Slovakia s.r.o. 35885815 1 154,60 € 26.06.2025 11.07.2025 Faktúra
1250004782 "Kazanská - revitalizácia pitnej fontánky" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 stavaqua s. r. o. 46220496 16 201,81 € 24.06.2025 02.07.2025 Faktúra
1250004780 Vypracovanie ornitologického posudku na 3 dreviny určené na výrub rastúce v areáli ŠH Pionierska Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 watching.sk s. r. o. 46300708 180,00 € 24.06.2025 04.07.2025 Faktúra
1250004771 oprava a údržba BT 026 AS Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 717,95 € 24.06.2025 04.07.2025 Faktúra
1250004777 oprava a údržba BT 170 HJ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 399,10 € 24.06.2025 04.07.2025 Faktúra
1250004778 oprava a údržba BL 688 TY Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 407,83 € 24.06.2025 04.07.2025 Faktúra
1250004786 Balená voda - Dolphin 19 l Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 67,20 € 24.06.2025 04.07.2025 Faktúra
1250004785 pod. 6/4913 OSZ stratena FA, treba dat na OSZ. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Henrich Stroschneider - SLOV - ALEX 22666478 191,50 € 24.06.2025 04.07.2025 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »