1240004406 |
upratovacie práce, Záporožská ul. č. 5, 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
2 292,85 € |
10.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1240004438 |
Nájom za výdajník vody |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VODAX a.s. |
35801948 |
|
114,00 € |
10.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1240004400 |
Odborná obsluha a dozor 5/2024, Budyšínska 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
479,21 € |
10.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1240004401 |
Odborná obsluha a dozor 5/2024, Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
346,01 € |
10.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1240004402 |
Odborná obsluha a dozor 5/2024, O.Štefanka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
346,01 € |
10.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1240004424 |
spotreb el.energie a vody 01-03/2024, Medená 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto |
00603147 |
|
3 145,50 € |
10.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1240004439 |
oprava a údržba BL 688 TY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
392,46 € |
10.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1240004455 |
správa domov 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
2 448,96 € |
10.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1240004403 |
Odborná obsluha a dozor 5/2024, Biela 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
346,01 € |
10.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1240004444 |
Nájomné |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o. |
35847689 |
|
102,00 € |
10.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1240004465 |
služby sprievodcu CR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Černáková Ľubomíra, Ing. |
46614745 |
|
120,00 € |
10.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1240004475 |
správa domov 06/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
H-PROBYT, spol. s r.o. |
35722924 |
|
871,99 € |
10.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1240004460 |
refundácia bonusových PCL 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. |
50870131 |
|
8 688,00 € |
10.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1240004359 |
Produkčné práce v súvislosti s prílevom utekajúcich na území Bratislavy za 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Katarína Ježíková DORA |
51147742 |
|
2 500,00 € |
10.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1240004364 |
úvodný modul v rámci Rozvojového programu pre vedenie Zariadení sociálnych služieb |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Achieve, s. r. o. |
44883773 |
|
2 400,00 € |
10.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1240004409 |
dodané občerstvenie na podujatie "Kvapka krvi" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
518,10 € |
10.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1240004410 |
dodané občerstvenie na "Rozhovory o vízií mesta" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
271,37 € |
10.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1240004454 |
moderovanie verejného panelu v rámci Summitu Paktu slobodných miest dňa 27.5.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Eva Mihočková |
43093442 |
|
600,00 € |
10.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1240004464 |
doprava autobusom MIDI Iveco Urbanway 10,5 M dňa 6.6.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť |
00492736 |
|
274,12 € |
10.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1240004474 |
Strojové čistenie podlahy na Bottovej 2, 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Verve Facility Services, s.r.o. |
48264695 |
|
720,00 € |
10.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1240004372 |
Nájom routra s 5 statickými IP,Office Internet 600,0Office Telefón M, 03.06.2024 - 02.07.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
31,40 € |
10.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1240004428 |
IPMA SENET 2024 konferencia, Znasikova, Bagi, Cipkova, Jancok, Nagyova, Bobovsky, Kyrcz, Markovic |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Spoločnosť pre projektové riadenie |
35661283 |
|
950,40 € |
10.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1240004436 |
Vypracovanie ornitologického posudku |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
watching.sk s. r. o. |
46300708 |
|
290,00 € |
10.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1240004347 |
Mesačná kontrola EPS Repuls |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
L-tes, spol. s.r.o. |
31440860 |
|
120,89 € |
07.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1240004348 |
realizácia hudobného workshopu pre deti "Pánko" dňa 1.6.2024 park Dunajská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. Julián Ratica |
47960329 |
|
600,00 € |
07.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1240004331 |
Vydanie stanoviska pre ohlásenie stavby Priechod pre chodcov Bulharská x Spoločenská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska |
00683876 |
|
15,00 € |
06.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1240004335 |
Stavebné a montážne prace na stavbe: 'Rekonštrukcia objektu NKP ZUŠ Panenská-Dom hudby III.etapa" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HIMBUILDING, s.r.o. |
47758970 |
|
89 373,12 € |
06.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1240004336 |
Stavebné a montážne práce na stavbe: "Rekonštrukcia objektu NKP ZUŠ Panenská 11 Dom hudby III.etapa, Dod.3" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HIMBUILDING, s.r.o. |
47758970 |
|
142 316,84 € |
06.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1240004329 |
Služby Business TV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
338,40 € |
06.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1240004330 |
internet 05/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
15,00 € |
06.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |