Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1250011097 oprava a údržba BT747AY Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 236,84 € 12.12.2025 22.12.2025 Faktúra
1250011055 oprava a údržba BT857CX Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 61,50 € 12.12.2025 22.12.2025 Faktúra
1250011075 oprava a údržba BT004AS Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 32,26 € 12.12.2025 22.12.2025 Faktúra
1250010904 oprava a údržba BA XB004 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 1 460,90 € 11.12.2025 16.12.2025 Faktúra
1250010948 Odborné konzultačné, poradenské a podporné služby Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HADVEO s. r. o. 53192303 8 610,00 € 11.12.2025 16.12.2025 Faktúra
1250010942 montáž/demontáž zariadení, monitoring Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Xmarton Slovakia s. r. o. 52627349 559,96 € 11.12.2025 16.12.2025 Faktúra
1250010878 papier kop. biely A4, A3 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Registrovaný sociálny podnik Alfa s.r.o. 36644081 384,66 € 11.12.2025 16.12.2025 Faktúra
1250010955 Úprava elektroinštalácie v miestnosti plynomerne v objekte ZUŠ Panenská 11 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HIMBUILDING, s.r.o. 47758970 871,49 € 11.12.2025 16.12.2025 Faktúra
1250010929 zdravotné výkony Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Solem Clinic, s. r. o. 53835719 1 800,00 € 11.12.2025 17.12.2025 Faktúra
1250010954 autorský dozor 11-12/2025 realizácia cyklotrasy R12 Lamačská radiála - Zidiny, Ostružinový chodník Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 519,55 € 11.12.2025 17.12.2025 Faktúra
1250010988 FA pre rok 2025 k zmluve SSV/OSP/001/2024 (MAGTS2400262) na online služby tlmočenia v posunkovej reči a prepisu pre občanov a občianky so sluchovým znevýhodnením. Cena za služby je vo výške 700,00 eur/mesiac. (zabudnutá FA od dodávateľa za Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Centrum bezbariérovej komunikácie 52151883 700,00 € 11.12.2025 18.12.2025 Faktúra
1250010951 maska Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Henrich Stroschneider - SLOV - ALEX 22666478 161,60 € 11.12.2025 18.12.2025 Faktúra
1250010969 Materiál KI - 6 políc do racku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PENTA CZ s.r.o. 25193546 218,26 € 11.12.2025 18.12.2025 Faktúra
1250010977 vykonanie pravidelnej kontroly a funkčnej skúšky zariadenia na odvod tepla a škodlivých splodín horenia pri požiari na objekte Bytový dom ulica Ondreja Štefanka 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Klahoss spol. s r.o. 35683228 327,18 € 11.12.2025 19.12.2025 Faktúra
1250010983 PU č.: 957 374 0146, AA978JG Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 165,97 € 11.12.2025 22.12.2025 Faktúra
1250010936 oprava a údržba AA978JG Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 782,62 € 11.12.2025 22.12.2025 Faktúra
1250010980 Vyslobodzovanie osôb, pohotovosť a opravy výťahov v IO, 11/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ArkanuS s. r. o. 48267015 2 829,50 € 11.12.2025 22.12.2025 Faktúra
1250010968 SOFTEC-Systém sledovania porúch Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SOFTEC, spol. s r.o. 00683540 6 000,00 € 11.12.2025 22.12.2025 Faktúra
1250010976 Sčítanie dopravy 6.-8.11.2025 most M 181 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 amena display, s. r. o. 48152846 615,00 € 11.12.2025 22.12.2025 Faktúra
1250010975 Sčítanie dopravy 3.-7.11.2025 most 2-040.2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 amena display, s. r. o. 48152846 615,00 € 11.12.2025 22.12.2025 Faktúra
1250010974 Sčítanie dopravy 9.-11.11.2025 most M 044 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 amena display, s. r. o. 48152846 615,00 € 11.12.2025 22.12.2025 Faktúra
1250010985 Oprava križovatky BA367 a výmena náhradných dielov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Yunex, s. r. o. 53684141 6 610,00 € 11.12.2025 22.12.2025 Faktúra
1250010804 Realizácia oplotenia areálu na Jurajovom dvore Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PAAS s.r.o. 35738880 10 042,00 € 09.12.2025 11.12.2025 Faktúra
1250010788 nájomné 1. kvartál 2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Obchodná Development, s. r. o. 44716524 30 187,51 € 09.12.2025 12.12.2025 Faktúra
1250010871 Balená voda - Dolphin 19 l Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 75,78 € 09.12.2025 16.12.2025 Faktúra
1250010863 školenie dochádzky Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 246,00 € 09.12.2025 16.12.2025 Faktúra
1250010789 montáž stropného dataprojektora Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Gabriel Dobosi - GDTech 56178387 257,68 € 09.12.2025 16.12.2025 Faktúra
1250010805 Konzultácie a dálšie služby Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 INTELSOFT spol. s r.o. 31339913 8 364,00 € 09.12.2025 17.12.2025 Faktúra
1250010829 teplo, voda 11/2025, Batkova 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 17 159,61 € 09.12.2025 18.12.2025 Faktúra
1250010823 teplo, voda 11/2025, Bagarova 20 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 3 803,32 € 09.12.2025 18.12.2025 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »