Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1250002415 prenájom 04/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 200,16 € 03.04.2025 15.04.2025 Faktúra
1250002396 oprava a údržba BL 658 RI Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 283,31 € 03.04.2025 15.04.2025 Faktúra
1250002404 Aplikačné a systémové konzultácie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 1 980,30 € 03.04.2025 15.04.2025 Faktúra
1250002389 Ľudské práva a slobody v sociálnych službách, 2.4.2025, 21xMAG (SSV: Hankova, Fajnorova, Bartos, Kovalova, Gašperik, Pisojova, Guzmicka, Kolouch, Cikosova, Csomorova, Voskoboinyk, Hanculakova, Bakkaiova, Mikulkova, Klikac, Gronska, Machackova, Szab Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Inštitút sociálnych a zdravotných vied, s.r.o. 51664844 630,00 € 03.04.2025 15.04.2025 Faktúra
1250002393 kvetinová dekorácia, kytice Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RE + MI, s.r.o. 35708654 340,00 € 03.04.2025 15.04.2025 Faktúra
1250002394 kytice Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RE + MI, s.r.o. 35708654 150,00 € 03.04.2025 15.04.2025 Faktúra
1250002412 zabezpečenie prepisu hovoreného slova do textovej podoby (speech to text) prostredníctvom titulkov do online prenosu MsZ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DIGITEL s.r.o. 46146997 54,00 € 03.04.2025 15.04.2025 Faktúra
1250002379 prezutie BL 908 RF Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 54,12 € 03.04.2025 16.04.2025 Faktúra
1250002382 prezutie AA 790 GB Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 54,12 € 03.04.2025 16.04.2025 Faktúra
1250002380 prezutie BT 055 AS Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 54,12 € 03.04.2025 16.04.2025 Faktúra
1250002378 prezutie AA 223 GR Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 54,12 € 03.04.2025 16.04.2025 Faktúra
1250002410 Ristretto Pro Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Nestlé Slovensko s.r.o. 31568211 86,80 € 03.04.2025 16.04.2025 Faktúra
1250002417 podnájom skladový box Home XL 04/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 WAPAS, s.r.o. 47370998 282,90 € 03.04.2025 16.04.2025 Faktúra
1250002422 Staffino feedback platform 03/2025+ SMS Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 STAFFINO s. r. o. 47645407 1 101,78 € 03.04.2025 16.04.2025 Faktúra
1250002352 Vypracovanie PD stavby - PD /fáza č1 a č2/PD búračky - verejný priestor „Dom služieb Dúbravka“ (p.č. 2792/1, 2820, 2822/14, /17, /18,2823/1, /2, 2824/1, /3, /5, /12, 2825/1, /2, /5,k.ú. Dúbravka) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 STAUMAN s. r. o. 46092790 1 322,25 € 02.04.2025 09.04.2025 Faktúra
1250002359 Kurz sebaobrany pre deti Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ZA SEBA, o.z. 54746787 135,00 € 02.04.2025 09.04.2025 Faktúra
1250002324 masky Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Henrich Stroschneider - SLOV - ALEX 22666478 183,64 € 02.04.2025 09.04.2025 Faktúra
1250002347 oprava výťahu Tománkova 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 51,00 € 02.04.2025 11.04.2025 Faktúra
1250002333 vyčistenie kont.stojiska 03/2025, H.Meličkovej 11 A,B,C Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Jaroslav Grman - Firma DDD Activ 30168236 86,10 € 02.04.2025 14.04.2025 Faktúra
1250002334 vyčistenie kont.stojiska 03/2025, Tománkova 5-7 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Jaroslav Grman - Firma DDD Activ 30168236 83,69 € 02.04.2025 14.04.2025 Faktúra
1250002350 služby VT - prevádzka uzla siete 01-03/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 560,88 € 02.04.2025 14.04.2025 Faktúra
1250002339 PU č.: 957 319 9273, AA 162 TM Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 165,97 € 02.04.2025 14.04.2025 Faktúra
1250002338 prezutie BT 026 AS Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 54,12 € 02.04.2025 15.04.2025 Faktúra
1250002322 prezutie BT 198 HJ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 54,12 € 02.04.2025 15.04.2025 Faktúra
1250002337 prezutie BT 170 HJ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 54,12 € 02.04.2025 15.04.2025 Faktúra
1250002349 Predĺženie platnosti programu CENKROS 4 pre 12 licencií na obdobie od 24.4.2025 do 23.4.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 KROS a.s. 31635903 8 754,16 € 02.04.2025 15.04.2025 Faktúra
1250002342 1.Epizóda BA-LIFE 1 - 6/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 See & Go, s.r.o. 45937044 889,29 € 02.04.2025 15.04.2025 Faktúra
1250002336 Mesačný poplatok za prenájom platobných terminálov PAX A920 s eKasa tlačiarňou (s ročnou viazanosťou) 04/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Papaya POS s.r.o. 47070153 642,06 € 02.04.2025 15.04.2025 Faktúra
1250002346 oprava výťahu Agátová 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 41,00 € 02.04.2025 15.04.2025 Faktúra
1250002348 oprava výťahu Agátová 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 41,00 € 02.04.2025 15.04.2025 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »