Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260002510 Prekládky za 03/26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PAAS s.r.o. 35738880 8 645,37 € 09.04.2026 22.04.2026 Faktúra
1260002591 Ethernet line Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SWAN, a.s. 35680202 553,50 € 09.04.2026 22.04.2026 Faktúra
1260002568 Fakturujeme Vám na základe Zmluvy Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Prodet, s.r.o. 35891319 46 297,20 € 09.04.2026 22.04.2026 Faktúra
1260002585 oprava a údržba AB171DE Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 72,57 € 09.04.2026 22.04.2026 Faktúra
1260002600 provízia za predaj parkovného - 03/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mishellbeauty s.r.o. 50341766 10,83 € 09.04.2026 22.04.2026 Faktúra
1260002624 čistenie areálu Pumptrack - upratovanie odpadkov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Komunálny podnik Bratislavy, skrátene KPB 54656885 126,36 € 09.04.2026 22.04.2026 Faktúra
1260002601 Nálepky / rodinný beh kilometrák Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 73,80 € 09.04.2026 22.04.2026 Faktúra
1260002494 IT zmluvy, 31.3.2026, 2xMAG (Kopil, Demcakova) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pro Seminar, s.r.o. 53269888 246,00 € 08.04.2026 15.04.2026 Faktúra
1260002497 FA za spísanie notárskych zápisníc v zmysle vyhl. MS SR č. 31/93 Z.z. v znení noviel -notárske služby, účasť pri výmene okien v NP v budove súp. č. 361 na Sedlárskej ulici č. 4 v BS, osvedčujúcej priebeh zvesenia okenných krídel,výmen Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 JUDr. Ondrej Ďuriač, notár 50697943 6 322,20 € 08.04.2026 15.04.2026 Faktúra
1260002388 spracovanie - požiarny projekt pre rozdelenie objektu Batkova 2 - riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ako LUSK s. r. o. 55814115 1 968,00 € 08.04.2026 15.04.2026 Faktúra
1260002361 služby mobilnej siete 03/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 862,56 € 08.04.2026 17.04.2026 Faktúra
1260002383 Služby coworkingu za obdobie 1.1.2026 - 31.01.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavské centrum služieb 55365493 6 642,00 € 08.04.2026 17.04.2026 Faktúra
1260002487 Renkforce RF-4601246 kamera na dokumenty Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Conrad Electronic Česká republika, s.r.o. 28218434 174,79 € 08.04.2026 17.04.2026 Faktúra
1260002469 Na základe objednávky Vám fakturujeme za umiestnenie inzercie v dohodnutú cenu mesačníku Ružinovské Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 TVR a RE, s.r.o. 35728213 613,77 € 08.04.2026 17.04.2026 Faktúra
1260002429 zabezpečenie zimnej údržby komunikácií a schodnosti komunikácií Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice 00641383 537,07 € 08.04.2026 20.04.2026 Faktúra
1260002432 Letná a zimná údržba komunikácií - časť 1 - Bratislava IV, 03/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s. r. o. 45917833 135 689,63 € 08.04.2026 20.04.2026 Faktúra
1260002407 Odborná prehliadky a skúšky kotolne , servis kotlov, kontrolu a čistenie komínov na kotolni Biela 6, vystavenie protokolov a revíznych správ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 1 537,50 € 08.04.2026 21.04.2026 Faktúra
1260002492 Vyhotovenie geometrického plánu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 GEODETICCA, s.r.o. 36572161 984,00 € 08.04.2026 21.04.2026 Faktúra
1260002470 dodávka tepla 03/2026 Kadnárova 98 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Račianska teplárenská, a.s. 35886781 2 031,35 € 08.04.2026 21.04.2026 Faktúra
1260002471 dodávka tepla 03/2026 Kadnárova 96 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Račianska teplárenská, a.s. 35886781 1 969,70 € 08.04.2026 21.04.2026 Faktúra
1260002424 oprava a údržba BT113IF Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 215,63 € 08.04.2026 21.04.2026 Faktúra
1260002430 oprava a údržba BT747AY Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 2 360,86 € 08.04.2026 21.04.2026 Faktúra
1260002408 Mesačný poplatok za službu skenovacích áut (1. zo 48) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Iterait a.s. 07405821 11 250,00 € 08.04.2026 22.04.2026 Faktúra
1260002404 PAAS tabule pre zónu PE-Háje 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 17 328,73 € 08.04.2026 22.04.2026 Faktúra
1260002476 čas strávený cestou z miesta Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Jana Bendžalová, PhD. - znalec 50730231 462,00 € 08.04.2026 22.04.2026 Faktúra
1260002479 Workshop Stromy v meste po vysadbe, 31.3.2026, 3xMAG (Petro, Krajnakova, Dolakova), Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu 31193749 185,00 € 08.04.2026 22.04.2026 Faktúra
1260002405 PAAS tabule pre zónu PE-Dvory 1,2,3 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 16 582,27 € 08.04.2026 22.04.2026 Faktúra
1260002354 Čistiace výrobky Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 VICOM s.r.o. 35908076 463,35 € 07.04.2026 16.04.2026 Faktúra
1260002360 vodné, stočné, zrážky Polereckého 2611/1, 01.03.2026 - 31.03.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 61,93 € 07.04.2026 20.04.2026 Faktúra
1260002359 vodné, stočné, zrážky Holíčska 3196/2 - 01.03.2026 - 31.03.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 167,95 € 07.04.2026 20.04.2026 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »