Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1250009283 prezutie BA 908 NV Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 47,97 € 05.11.2025 19.11.2025 Faktúra
1250009306 prezutie BA 043 XK Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 35,67 € 05.11.2025 19.11.2025 Faktúra
1250009277 prezutie BT 170 HJ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 54,12 € 05.11.2025 19.11.2025 Faktúra
1250009307 oprava a údržba BT055AS Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 1 010,94 € 05.11.2025 19.11.2025 Faktúra
1250009299 servis VZT a klimatizací Lekáreň Salvator Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 AirPlus, spol. s r.o. 25441931 950,00 € 05.11.2025 19.11.2025 Faktúra
1250009285 Vytyčovanie káblov VVN, VN, NN nám.SNP 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 262,29 € 05.11.2025 19.11.2025 Faktúra
1250009310 prenájom inventáru na podujatie "Domová schôdza nájomcov bytového domu Muchovo námestie 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 30794544 87,95 € 05.11.2025 21.11.2025 Faktúra
1250009302 Čistenie chodníkov 22.10. - 23.10.25 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Jarovce 00304603 157,66 € 05.11.2025 25.11.2025 Faktúra
1250009212 VOUCHER Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CINEMAX Bratislava, s. r. o. 47661887 378,00 € 04.11.2025 11.11.2025 Faktúra
1250009192 Balená voda - Dolphin 19 l Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 149,82 € 04.11.2025 12.11.2025 Faktúra
1250009178 Socialna praca s klientmi s psychiatrickymi diagnozami, 27-28.10.2025, BA, 17XMAG (Gasperik, Piovarciova, Pisojova, Bakkaiova, Karasova, Kolouch, Cikosova, Bartos, Hankova, Machackova, Szabova, Gronska, Sokolikova, Mikulkova, Sabakova, Fajnorova, Klikac) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Fokus Praha, z.ú. 45701822 2 152,50 € 04.11.2025 13.11.2025 Faktúra
1250009222 prezutie AA 297 MD Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 54,12 € 04.11.2025 19.11.2025 Faktúra
1250009258 prezutie BT 747 AY Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 54,12 € 04.11.2025 19.11.2025 Faktúra
1250009259 prezutie AA 214 GR Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 54,12 € 04.11.2025 19.11.2025 Faktúra
1250009256 prezutie BA 092 XK Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 35,67 € 04.11.2025 19.11.2025 Faktúra
1250009257 prezutie BT 004 AS Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 54,12 € 04.11.2025 19.11.2025 Faktúra
1250009240 Projekt LIFE20 NAT/SK/001077 - LIFE STEPPE ON BORDER, povysadbová starostlivost, Zmluva MAG & BUBO č. OTMZDZ0012 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Falcon Intl. s.r.o. 47213531 8 757,60 € 04.11.2025 24.11.2025 Faktúra
1250009195 odstránenie reviznych závad elektroinštalácie, v objekte Meštiansky dom, Biela 6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Interiér 48 s. r. o. 44547234 2 421,75 € 04.11.2025 25.11.2025 Faktúra
1250009169 revizia elektroinštalácie Bajzova 8a Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Interiér 48 s. r. o. 44547234 1 405,44 € 03.11.2025 07.11.2025 Faktúra
1250009117 Supervízia pre zamestnancov CDR REPULS 15.10. 2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Coachingplus 42127131 200,00 € 03.11.2025 07.11.2025 Faktúra
1250009116 znalecký posudok č. 194/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Miloslav Ilavský, Ph.D. 11634146 615,00 € 03.11.2025 07.11.2025 Faktúra
1250009114 Znalecký posudok č. 69/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Viliam Antal 17477247 200,00 € 03.11.2025 07.11.2025 Faktúra
1250009133 Zabezpečenie cateringových služieb dňa 21.10.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Soupa, s.r.o. 43814336 688,42 € 03.11.2025 07.11.2025 Faktúra
1250009146 repre započítať s OFD 4250005109 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 55,45 € 03.11.2025 07.11.2025 Faktúra
1250009145 repre započítať s OFD 4250005109 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 52,05 € 03.11.2025 07.11.2025 Faktúra
1250009085 oprava výťahu Ondreja Štefanka 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 41,00 € 03.11.2025 11.11.2025 Faktúra
1250009132 oprava výťahu Ondreja Štefanka 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 381,00 € 03.11.2025 11.11.2025 Faktúra
1250009071 znalecký posudok č. 196/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Miloslav Ilavský, Ph.D. 11634146 2 189,40 € 03.11.2025 11.11.2025 Faktúra
1250009119 deratizácia - Petržalka -Ambroseho 1+okolie a Petržalká furmanka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 227,55 € 03.11.2025 11.11.2025 Faktúra
1250009118 deratizácia - Petržalka -Znievska 1 až 19 + parcely Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 258,30 € 03.11.2025 11.11.2025 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »