Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1250011316 Vybudovanie, zameranie a spracovanie parametrov bodov vytyčovacej siete Nová trolejbusová trať patronka-Riviera Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ENERGA s.r.o. 50778501 12 177,00 € 17.12.2025 30.12.2025 Faktúra
1250011216 Údržbu zelene podľa objednávky 0BZ2502210 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 59,78 € 17.12.2025 30.12.2025 Faktúra
1250011218 údržbu zelene podľa objednávky 0BZ2500127 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 2 578,08 € 17.12.2025 30.12.2025 Faktúra
1250011421 Fakturujeme vám podl' a Rámcovej zmluvy č. MAGSP2200071 a objednávky OBZ2502835 za dokončený objekt: Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOCHTIEF SK s.r.o. 44298170 9 490,71 € 17.12.2025 30.12.2025 Faktúra
1250011382 Zbytočne uskutočnený výjazd súvisiaci s úkonmi na elektromere, HREBEŇDOVA 21514, BRATISLAVA. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 45,53 € 17.12.2025 30.12.2025 Faktúra
1250011418 stavebné práce Dobudovanie chodník? a priechodu pre chodcov na Kremelskej ulici-práce naviac Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 STRABAG s.r.o. 17317282 3 271,11 € 17.12.2025 30.12.2025 Faktúra
1250011413 Stavebné práce Petržalská os - S004 úsek Markova-Kutlíková Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pittel + Brausewetter s.r.o. 35943653 45 861,19 € 17.12.2025 30.12.2025 Faktúra
1250011266 Stavebné práce Nobelová ul. - zastávka Trojdomy Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pittel + Brausewetter s.r.o. 35943653 27 874,79 € 17.12.2025 30.12.2025 Faktúra
1250011213 Stavebné práce Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pittel + Brausewetter s.r.o. 35943653 32 892,78 € 17.12.2025 30.12.2025 Faktúra
1250011303 odplata mandatára 12/2025, Dudvážska 6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 40,82 € 17.12.2025 30.12.2025 Faktúra
1250011301 odplata mandatára 12/2025, Záporožská 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 890,63 € 17.12.2025 30.12.2025 Faktúra
1250011293 podiel prevádzkových nákladov 12/2025, Batkova 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 567,67 € 17.12.2025 30.12.2025 Faktúra
1250011297 odplata mandatára 12/2025, DS Kotva Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 816,57 € 17.12.2025 30.12.2025 Faktúra
1250011300 odplata mandatára 12/2025, Bagarova 20 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 320,92 € 17.12.2025 30.12.2025 Faktúra
1250011302 odplata mandatára 12/2025, Záporožská 8 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 40,82 € 17.12.2025 30.12.2025 Faktúra
1250011304 odplata mandatára 12/2025, Batkova 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 40,82 € 17.12.2025 30.12.2025 Faktúra
1250011259 Bytový soubor Terchovská, fáze zjednodušený Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 The Büro, s.r.o. 07730209 109 135,44 € 17.12.2025 30.12.2025 Faktúra
1250011379 Poskytnutie prác bežnej údržby a opravy pozemných komunikácii na území HM - Petržalská os- chodníky a cyklochodniky Kutlíková-Starohradská 11/2005 nezapájať 453 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pittel + Brausewetter s.r.o. 35943653 49 185,28 € 17.12.2025 30.12.2025 Faktúra
1250011419 Projektov á dokumentace pro stavbu mimoúrovňové křižovatky Bojnická nezapájať 453 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SAGASTA s.r.o. 04598555 154 586,40 € 17.12.2025 30.12.2025 Faktúra
1250011321 stavebné práce - odstránenie vlhnutia nad oknami 2.NP + osadenie strešnej vpuste CVČ Gessayova 6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 JKS s.r.o. 50654071 12 106,89 € 17.12.2025 30.12.2025 Faktúra
1250011290 oprava a údržba AA 811 EL Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 224,86 € 17.12.2025 30.12.2025 Faktúra
1250011325 oprava a údržba AA 869 EU Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 224,86 € 17.12.2025 30.12.2025 Faktúra
1250011414 vyčistenie trampolíny v Parku Banšelova Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Komunálny podnik Bratislavy, skrátene KPB 54656885 147,60 € 17.12.2025 30.12.2025 Faktúra
1250011183 Zimný materiál - rôzne funkčné oblečenie - FOOT WARMER X30 bez velkosti a príslusenstvo Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Decathlon SK s. r. o. 47658827 1 411,50 € 17.12.2025 30.12.2025 Faktúra
1250011423 Hlavná ročná kontrola detského ihriska Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Marián Kudla 41565444 220,00 € 17.12.2025 30.12.2025 Faktúra
1250011384 Server r. 2025, VSAN Ready Node Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CSFIT s.r.o. 50700308 471 299,10 € 17.12.2025 30.12.2025 Faktúra
1250011294 správa tepelných zariadení 12/2025, Záporožská 8 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 599,01 € 17.12.2025 31.12.2025 Faktúra
1250011295 správa tepelných zariadení 12/2025, Záporožská 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 544,89 € 17.12.2025 31.12.2025 Faktúra
1250011296 upratovacie práce 12/2025, DS Kotva Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 408,36 € 17.12.2025 31.12.2025 Faktúra
1250011292 náklady obsluhy telocviční, upratovanie 12/2025 Batkova 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 861,00 € 17.12.2025 31.12.2025 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »