Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1250010138 diáre,kalendáre Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 REPRE, s.r.o. 35810122 710,08 € 28.11.2025 08.12.2025 Faktúra
1250010135 PU č.: 957 378 2004, AA945JG Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 165,97 € 28.11.2025 09.12.2025 Faktúra
1250010163 Stavebný dozor "Modernizácie a opravy ciest 2025", úseky: Štefanovičova, Ul. 29.augusta, Jantárová 1+2, Hybešova, Limbová, Stromová, Šancová,Žabotova, Dunajská, Karadžičova, Eisnerova, Pekná cesta Plus Stromová - Vlárska BV Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Juno s.r.o. 53717325 29 893,92 € 28.11.2025 09.12.2025 Faktúra
1250010173 PD "Parkovacia politika PAAS - BA Rača -Vytvorenie parkovacích miest na Ulici Račianska " Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PHDSGN s.r.o. 52535703 3 259,50 € 28.11.2025 10.12.2025 Faktúra
1250010136 projektové a administratívne práce časť 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Parcel Pie s.r.o. 46496050 1 060,88 € 28.11.2025 10.12.2025 Faktúra
1250010137 oprava a údržba BL658RI Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 2 171,12 € 28.11.2025 10.12.2025 Faktúra
1250010141 vianočný strom Jedľa Normandská 6-7 m Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 KULLA SK, s.r.o. 31321003 1 845,00 € 28.11.2025 12.12.2025 Faktúra
1250010093 repre (1250010142 -dobropis minus k fakúre 1250010093 ) započítať s KDF 1250010142 (2,49 EUR) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 45,67 € 27.11.2025 01.12.2025 Faktúra
1250010116 Záclony a Závesy do priestorov PP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Curtain service, s. r. o. 50861549 17 120,67 € 27.11.2025 08.12.2025 Faktúra
1250010118 Konzultacie pre projekt SOHO Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CBRE s.r.o. 35819804 11 070,00 € 27.11.2025 08.12.2025 Faktúra
1250010130 "Spoluorganizovanie konferencií pre bratislavských učiteľov" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Indícia, n. o. 45736286 13 243,60 € 27.11.2025 09.12.2025 Faktúra
1250010122 Návrh technického riešenia posunu kyvnej spojky pri opornom bloku Petržalka. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 12 115,50 € 27.11.2025 10.12.2025 Faktúra
1250010124 Návrh pilotného merania predpätí zväzkov nosných lán Mosta SNP. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 12 226,20 € 27.11.2025 10.12.2025 Faktúra
1250010121 Návrh technického riešenia posuvnej plošiny Mosta SNP. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 12 238,50 € 27.11.2025 10.12.2025 Faktúra
1250010123 Návrh technického, pilotného kontinuálneho merania predpätí nosných zväzkov lán mosta SNP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 12 226,20 € 27.11.2025 10.12.2025 Faktúra
1250010119 Posudzovanie realizačnej projektovej dokumentácie stavby "Rekonštrukcia ubytovne Fortuna" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Technická inšpekcia, a.s. 36653004 516,60 € 27.11.2025 10.12.2025 Faktúra
1250010120 oprava a údržba BL688TY Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 2 431,83 € 27.11.2025 10.12.2025 Faktúra
1250010126 prezutie AB161DE Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 701,94 € 27.11.2025 10.12.2025 Faktúra
1250010095 Smaltovaná uličná tabula 700x300, Ulica Janka Alexyho Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SMALTOVŇA HOLÍČ s.r.o. 50828843 55,00 € 27.11.2025 10.12.2025 Faktúra
1250010125 prezutie AB977DC Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 701,94 € 27.11.2025 10.12.2025 Faktúra
1250010100 servis výťahov 11/2025, Primaciálne nám.1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OTIS Výťahy, s.r.o 35683929 130,31 € 27.11.2025 10.12.2025 Faktúra
1250010099 servis výťahov 11/2025, Primaciálne nám.1,Uršulínska 6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OTIS Výťahy, s.r.o 35683929 164,28 € 27.11.2025 10.12.2025 Faktúra
1250010101 servis výťahov 11/2025, Primaciálne nám.1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OTIS Výťahy, s.r.o 35683929 202,00 € 27.11.2025 10.12.2025 Faktúra
1250010112 Renovácia a prečalúnenie stoličiek do ZS PP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Gabriela Matušková 48333921 19 750,00 € 27.11.2025 12.12.2025 Faktúra
1250010058 Služby spojené s organizovaním a zabezpečením školenia UNPLEGGED, ktoré bolo organizované odd. prevencie a znižovania rizík v dňoch 10. - 12. 11. 2025. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PROEKO s.r.o. 35900831 2 494,44 € 26.11.2025 01.12.2025 Faktúra
1250010066 elektrina 11.07.2024 do 31.12.2024, Česká 4/byt 103 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 G&E Trading, a.s. 50131711 -40,45 € 26.11.2025 01.12.2025 Faktúra
1250010073 Horolezecká stena Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 FUSION Slovakia s.r.o. 44086351 738,30 € 26.11.2025 03.12.2025 Faktúra
1250010079 prevoz materiálu, pre projekt Obnova a revitalizácia Kochovej záhrady Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Komunálny podnik Bratislavy, skrátene KPB 54656885 45,77 € 26.11.2025 04.12.2025 Faktúra
1250010057 Balená voda - Dolphin 19 l Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 30,32 € 26.11.2025 08.12.2025 Faktúra
1250010059 policajné putá, náhr.kľúč Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PYRA, spol. s r.o. 31396623 2 619,50 € 26.11.2025 08.12.2025 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »