Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1250011266 Stavebné práce Nobelová ul. - zastávka Trojdomy Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pittel + Brausewetter s.r.o. 35943653 27 874,79 € 17.12.2025 30.12.2025 Faktúra
1250011213 Stavebné práce Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pittel + Brausewetter s.r.o. 35943653 32 892,78 € 17.12.2025 30.12.2025 Faktúra
1250011303 odplata mandatára 12/2025, Dudvážska 6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 40,82 € 17.12.2025 30.12.2025 Faktúra
1250011301 odplata mandatára 12/2025, Záporožská 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 890,63 € 17.12.2025 30.12.2025 Faktúra
1250011293 podiel prevádzkových nákladov 12/2025, Batkova 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 567,67 € 17.12.2025 30.12.2025 Faktúra
1250011297 odplata mandatára 12/2025, DS Kotva Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 816,57 € 17.12.2025 30.12.2025 Faktúra
1250011300 odplata mandatára 12/2025, Bagarova 20 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 320,92 € 17.12.2025 30.12.2025 Faktúra
1250011302 odplata mandatára 12/2025, Záporožská 8 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 40,82 € 17.12.2025 30.12.2025 Faktúra
1250011304 odplata mandatára 12/2025, Batkova 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 40,82 € 17.12.2025 30.12.2025 Faktúra
1250011259 Bytový soubor Terchovská, fáze zjednodušený Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 The Büro, s.r.o. 07730209 109 135,44 € 17.12.2025 30.12.2025 Faktúra
1250011379 Poskytnutie prác bežnej údržby a opravy pozemných komunikácii na území HM - Petržalská os- chodníky a cyklochodniky Kutlíková-Starohradská 11/2005 nezapájať 453 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pittel + Brausewetter s.r.o. 35943653 49 185,28 € 17.12.2025 30.12.2025 Faktúra
1250011419 Projektov á dokumentace pro stavbu mimoúrovňové křižovatky Bojnická nezapájať 453 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SAGASTA s.r.o. 04598555 154 586,40 € 17.12.2025 30.12.2025 Faktúra
1250011321 stavebné práce - odstránenie vlhnutia nad oknami 2.NP + osadenie strešnej vpuste CVČ Gessayova 6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 JKS s.r.o. 50654071 12 106,89 € 17.12.2025 30.12.2025 Faktúra
1250011290 oprava a údržba AA 811 EL Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 224,86 € 17.12.2025 30.12.2025 Faktúra
1250011325 oprava a údržba AA 869 EU Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 224,86 € 17.12.2025 30.12.2025 Faktúra
1250011414 vyčistenie trampolíny v Parku Banšelova Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Komunálny podnik Bratislavy, skrátene KPB 54656885 147,60 € 17.12.2025 30.12.2025 Faktúra
1250011183 Zimný materiál - rôzne funkčné oblečenie - FOOT WARMER X30 bez velkosti a príslusenstvo Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Decathlon SK s. r. o. 47658827 1 411,50 € 17.12.2025 30.12.2025 Faktúra
1250011423 Hlavná ročná kontrola detského ihriska Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Marián Kudla 41565444 220,00 € 17.12.2025 30.12.2025 Faktúra
1250011384 Server r. 2025, VSAN Ready Node Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CSFIT s.r.o. 50700308 471 299,10 € 17.12.2025 30.12.2025 Faktúra
1250011294 správa tepelných zariadení 12/2025, Záporožská 8 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 599,01 € 17.12.2025 31.12.2025 Faktúra
1250011295 správa tepelných zariadení 12/2025, Záporožská 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 544,89 € 17.12.2025 31.12.2025 Faktúra
1250011296 upratovacie práce 12/2025, DS Kotva Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 408,36 € 17.12.2025 31.12.2025 Faktúra
1250011292 náklady obsluhy telocviční, upratovanie 12/2025 Batkova 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 861,00 € 17.12.2025 31.12.2025 Faktúra
1250011176 Športové potreby Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CreoCom, s.r.o. 36691836 3 287,05 € 16.12.2025 18.12.2025 Faktúra
1250011163 Ručná presadba stromu albízia ružová, ktorý rastie v obmedzenom prekoreniteľnom priestore pred kostolom Milosrdní bratia na okraji námestia SNP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o. 36291072 6 765,00 € 16.12.2025 19.12.2025 Faktúra
1250011177 služby spojené s užívaním NP v Nemeckom kultúrnom dome, Barónka 3, 12/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Rača 00304557 30,00 € 16.12.2025 19.12.2025 Faktúra
1250011139 provízia 03,04/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bio - Slnečnica, s. r. o. 44511787 19,22 € 16.12.2025 19.12.2025 Faktúra
1250011146 Provízia za predaj parkovného 06/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Caffé TRIESTE BA, s. r. o. 45598398 86,99 € 16.12.2025 19.12.2025 Faktúra
1250011145 Provízia za predaj parkovného 09/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Caffé TRIESTE BA, s. r. o. 45598398 73,14 € 16.12.2025 19.12.2025 Faktúra
1250011166 Tašky s potlačou Stanley&Stella 1 000,000 ks Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MERCHYOU s.r.o. 44307110 8 888,09 € 16.12.2025 19.12.2025 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »