Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1240005088 Moderovanie otvorenia parku na Legionárskej Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ľubomír Bagin 770620/6618 600,00 € 01.07.2024 12.07.2024 Faktúra
1240005029 Káblová prípojka NN v areáli budúceho parkoviska P+R Prístavný most Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Eko-Elpro s. r. o. 44906226 7 164,00 € 01.07.2024 12.07.2024 Faktúra
1240004993 LUCKA pramenitá voda 18,9 lit. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 VODAX a.s. 35801948 53,64 € 01.07.2024 12.07.2024 Faktúra
1240005021 FZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV 06/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OTIS Výťahy, s.r.o 35683929 130,31 € 01.07.2024 12.07.2024 Faktúra
1240005022 ZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV 06/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OTIS Výťahy, s.r.o 35683929 196,50 € 01.07.2024 12.07.2024 Faktúra
1240005020 ZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV 06/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OTIS Výťahy, s.r.o 35683929 155,90 € 01.07.2024 12.07.2024 Faktúra
1240005046 Trhové analýzy -cenová mapa Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 United Classifieds s.r.o. 50020161 2 400,00 € 01.07.2024 12.07.2024 Faktúra
1240005047 Tlačiareň CANON PIXMA G640 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 FULL SERVIS, spol. s r.o. 35785772 306,00 € 01.07.2024 12.07.2024 Faktúra
1240005076 vykonanie pravidelnej kontroly zariadení v objekte na Bajzovej ul., 06/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ELPREX, spol. s r.o. 31345069 530,28 € 01.07.2024 13.07.2024 Faktúra
1240005019 služby MONITORA: 06/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mediabord Slovakia s. r. o. 47242396 96,00 € 01.07.2024 13.07.2024 Faktúra
1240004997 Panick tlačidlá s riadiacou jednotkou Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 72,72 € 01.07.2024 15.07.2024 Faktúra
1240005092 servis a prenájom predložiek 06/2024, Markova 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ŠKP servis s.r.o. 35813130 14,35 € 01.07.2024 15.07.2024 Faktúra
1240004995 nájomné a vedľajšie náklady 07/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Nákupné centrum, s.r.o. 35700831 11 166,67 € 01.07.2024 15.07.2024 Faktúra
1240005001 Mesačná správa systému 07/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 QEX a.s. 00587257 330,00 € 01.07.2024 15.07.2024 Faktúra
1240004992 Mesačný poplatok za prenájom platobných terminálov PAX A920 s eKasa tlačiarňou 07/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Papaya POS s.r.o. 47070153 626,40 € 01.07.2024 15.07.2024 Faktúra
1240005099 Dobropis k faktúre č. 8350604867 (1240004250) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 -22,47 € 01.07.2024 16.07.2024 Faktúra
1240004989 Zabezpečenie cateringových služieb Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Soupa, s.r.o. 43814336 386,10 € 01.07.2024 18.07.2024 Faktúra
1240005030 zarámovanie obrazu grafika Bratislavy Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ARTIA s.r.o. 35768193 93,36 € 01.07.2024 18.07.2024 Faktúra
1240005069 vyúčtovanie tepla opr. 01-12/2023, K98 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Račianska teplárenská, a.s. 35886781 -50,77 € 01.07.2024 18.07.2024 Faktúra
1240004998 Štvrt'ročná kontrola EPS, KC Repuls Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 L-tes, spol. s.r.o. 31440860 379,69 € 01.07.2024 19.07.2024 Faktúra
1240004965 Ostatné certifikačné skúšky, Skandera, Krajcik Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ALEF Distribution SK, s. r. o. 35703466 636,00 € 01.07.2024 19.07.2024 Faktúra
1240004964 Workshop pre vedenie Magistrátu, ktorý sa konal d ň a 28.6.2024 (Košťál, Kmeť, Radosa, Rajt) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Achieve, s. r. o. 44883773 480,00 € 01.07.2024 19.07.2024 Faktúra
1240005002 vodné Husova park, 31.05.2024 - 30.06.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 63,49 € 01.07.2024 22.07.2024 Faktúra
1240005098 výmena kondenz čerpadla Uršulínska 6, kancelária číslo 306 pre klimatizačné zariadenie Samsung Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ksmart s.r.o. 46892052 475,80 € 01.07.2024 24.07.2024 Faktúra
1240005068 zahradnicke služby Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Gabriel Méry PARK service 11663499 11 948,12 € 01.07.2024 24.07.2024 Faktúra
1240005071 Nákup IT HW a podpora Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Z + M servis a. s. 44195591 19 534,80 € 01.07.2024 24.07.2024 Faktúra
1240005052 odstránenie havarijného stavu poškodenej fasádnej omietky na budove Novej radnice (podstrešná časť z dvora)-lokálne opravy,Primaciálne nám.1/NR Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 318,49 € 01.07.2024 24.07.2024 Faktúra
1240005053 odstránenie havarijného stavu vytápania archívu, Blagoevova 9 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 73,68 € 01.07.2024 24.07.2024 Faktúra
1240005056 odstránenie havarijného stavu nefunkčnej sklo keramickej dosky,Chata Donovaly Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 532,11 € 01.07.2024 24.07.2024 Faktúra
1240005057 odstránenie havarijného stavu padajúcej omietky,Biela 6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 339,65 € 01.07.2024 24.07.2024 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »