Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1240006417 vodorovné dopravné značenie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SAROUTE s.r.o. 31606458 7 371,66 € 12.08.2024 10.09.2024 Faktúra
1240006419 vodorovné dopravné značenie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SAROUTE s.r.o. 31606458 1 560,76 € 12.08.2024 10.09.2024 Faktúra
1240006408 vodorovné dopravné značenie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SAROUTE s.r.o. 31606458 42 195,52 € 12.08.2024 10.09.2024 Faktúra
1240006413 vodorovné dopravné značenie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SAROUTE s.r.o. 31606458 3 280,00 € 12.08.2024 10.09.2024 Faktúra
1240006418 vodorovné dopravné značenie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SAROUTE s.r.o. 31606458 1 202,78 € 12.08.2024 10.09.2024 Faktúra
1240006411 vodorovné dopravné značenie OBJ+KL pri KDF1240005617 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SAROUTE s.r.o. 31606458 7 803,13 € 12.08.2024 10.09.2024 Faktúra
1240006416 vodorovné dopravné značenie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SAROUTE s.r.o. 31606458 22 381,88 € 12.08.2024 10.09.2024 Faktúra
1240006420 vodorovné dopravné značenie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SAROUTE s.r.o. 31606458 4 280,73 € 12.08.2024 10.09.2024 Faktúra
1240006407 vodorovne dopravné značenie Obj+KL k obj pri KDF1240003945. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SAROUTE s.r.o. 31606458 2 299,51 € 12.08.2024 10.09.2024 Faktúra
1240006409 vodorovné dopravné značenie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SAROUTE s.r.o. 31606458 65,27 € 12.08.2024 10.09.2024 Faktúra
1240006412 vodorovné dopravné značenie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SAROUTE s.r.o. 31606458 39 515,16 € 12.08.2024 10.09.2024 Faktúra
1240006422 údržba,prevádzka kolektorov 07/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OSVETLENIE, s.r.o. 31328296 21 155,28 € 12.08.2024 10.09.2024 Faktúra
1240006423 revízia NN v kolektore Prievoz-Mierova-Hraničná st. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OSVETLENIE, s.r.o. 31328296 3 211,90 € 12.08.2024 10.09.2024 Faktúra
1240006424 domáca pohotovostná služba 07/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OSVETLENIE, s.r.o. 31328296 10 176,24 € 12.08.2024 10.09.2024 Faktúra
1240006421 odstránenie havarijného stavu MaR prenos dát na moste Apollo Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OSVETLENIE, s.r.o. 31328296 20 178,00 € 12.08.2024 10.09.2024 Faktúra
1240006377 Vytvorenie dokumentácie k aplikačnému riešeniu - Záväzné stanoviská Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 QPC s.r.o. 50020196 2 160,00 € 12.08.2024 12.09.2024 Faktúra
1240006376 GIS licencie a služby technickej a systémovej podpory Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ArcGEO Information Systems spol. s r.o. 31354882 105 000,00 € 12.08.2024 12.09.2024 Faktúra
1240006392 Profilaktika, kontrola, nastavenie a servis skenera Versascan 3650 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 microform, s.r.o. 35903783 2 376,00 € 12.08.2024 12.09.2024 Faktúra
1240006349 čistenie vozidiel Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 FILIO s. r. o. 47605855 306,00 € 12.08.2024 12.09.2024 Faktúra
1240006386 Znalecký posudok č. 120/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 FINDEX, s.r.o. 900266 360,00 € 12.08.2024 12.09.2024 Faktúra
1240006340 deratizácia - plochy pri STU Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 268,80 € 09.08.2024 09.09.2024 Faktúra
1240006335 elektrina vyúčt. 07/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 G&E Trading, a.s. 50131711 20 599,44 € 09.08.2024 09.09.2024 Faktúra
1240006320 vyčistenie kont.stojiska 07/2024, H.Meličkovej 11 A,B,C Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Jaroslav Grman - Firma DDD Activ 30168236 84,00 € 09.08.2024 14.08.2024 Faktúra
1240006321 vyčistenie kont.stojiska 07/2024, Tománkova 5-7 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Jaroslav Grman - Firma DDD Activ 30168236 81,65 € 09.08.2024 14.08.2024 Faktúra
1240006325 Office Internet 150, Office Telefón M, Nájom routera s 1 statickou IP adresou, 03.08.2024 - 02.09.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 24,80 € 09.08.2024 24.08.2024 Faktúra
1240006345 Vyhotovenie PD - RP - dokumentácie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BESKON s.r.o. 52899403 3 000,00 € 09.08.2024 24.08.2024 Faktúra
1240006308 dodávka tepelnej energie 07/2024, Hrobákova 3 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 634,54 € 09.08.2024 24.08.2024 Faktúra
1240006322 dodávka tepelnej energie 07/2024, Podzáhradná 100 A,B Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. 35908700 565,09 € 09.08.2024 27.08.2024 Faktúra
1240006316 odpad Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 1 488,48 € 09.08.2024 06.09.2024 Faktúra
1240006315 odpad Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 2 790,48 € 09.08.2024 06.09.2024 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »