Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1250002124 oprava výťahu Kopčianska 88 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 25,50 € 26.03.2025 09.04.2025 Faktúra
1250002123 oprava výťahu Kopčianska 88 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 178,50 € 26.03.2025 09.04.2025 Faktúra
1250002125 oprava výťahu Kopčianska 88 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 102,00 € 26.03.2025 09.04.2025 Faktúra
1250002116 material pre opticke kable do dátového centra (dátové centrum sa nachádza v prenajatých nebytových priestoroch) - optické káble sú prenosné Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alternetivo s.r.o. 45934479 4 494,61 € 26.03.2025 09.04.2025 Faktúra
1250002090 Kladivo kombinované 18V Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PRESPOR spol.s r.o. 31340326 249,95 € 26.03.2025 09.04.2025 Faktúra
1250002082 vodné,stočné,zrážky Búdková 6763, 25.02.2025 - 24.03.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 138,85 € 26.03.2025 14.04.2025 Faktúra
1250002138 letenky Ateny - André, Gál / SSV / Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 WINGS, s.r.o. 31365698 380,00 € 26.03.2025 14.04.2025 Faktúra
1250002133 dodané cateringové služby na podujatie Zásadný víkend 8 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. 44745982 1 709,40 € 26.03.2025 14.04.2025 Faktúra
1250002120 Vyhotovenie geometrického plánu č. 901/25 v k.ú. Nové Mesto Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ZOG s.r.o. 47610972 134,00 € 26.03.2025 16.04.2025 Faktúra
1250002070 dodávka vody 03-12/2024, Hrobákova 3 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 1,13 € 25.03.2025 01.04.2025 Faktúra
1250002056 teplo vyúčt. 01-12/2024, Dudvážska 6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. 35908700 -1 107,88 € 25.03.2025 03.04.2025 Faktúra
1250002057 teplo vyúčt. 01-12/2024, Podzáhradná 100 A,B Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. 35908700 57,56 € 25.03.2025 03.04.2025 Faktúra
1250002071 dodávka vody 01-12/2024, Budatínska 59 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 -22,78 € 25.03.2025 03.04.2025 Faktúra
1250002060 vodné,stočné Muchovo námestie, 18.02.2025 - 17.03.2025 (refak. KAMI) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 21,40 € 25.03.2025 04.04.2025 Faktúra
1250002062 vodné,stočné,zrážky Hrobákova 3, 19.02.2025 - 18.03.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 57,48 € 25.03.2025 04.04.2025 Faktúra
1250002044 Balená voda - Dolphin 19 l Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 30,32 € 25.03.2025 07.04.2025 Faktúra
1250002038 dodávka 50 ks kovových tabúl s povrchovou úpravou Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 EUREXIM s.r.o. 34130365 2 238,60 € 25.03.2025 07.04.2025 Faktúra
1250002049 Vypracovanie podkladov k hodnoteniu 25 projektov. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dalibor Kocián 44461020 450,00 € 25.03.2025 07.04.2025 Faktúra
1250002045 oprava a údržba AA 214 GR Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 378,21 € 25.03.2025 07.04.2025 Faktúra
1250002048 vytyčovacie práce Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 262,29 € 25.03.2025 07.04.2025 Faktúra
1250002043 znalecký posudok č. 7/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing.Katarína Šilhárová 41025725 400,00 € 25.03.2025 07.04.2025 Faktúra
1250002041 dodávka vody Šintavská 2, 01.03. - 19.03.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 1,46 € 25.03.2025 09.04.2025 Faktúra
1250002036 Rodnd kontrola EPS, Budatínska 59 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 L-tes, spol. s.r.o. 31440860 542,91 € 25.03.2025 09.04.2025 Faktúra
1250002040 dodávka vody Budatínska 59, 20.02. - 19.03.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 23,49 € 25.03.2025 09.04.2025 Faktúra
1250002046 Znalecký posudok č. 54/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 FINDEX, s.r.o. 31403271 372,08 € 25.03.2025 11.04.2025 Faktúra
1250002047 STN 01 6910:2023 - pre OPaOM / Kučera / Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 30810710 37,44 € 25.03.2025 15.04.2025 Faktúra
1250002053 vodné,stočné Dudvážska 6, 19.02.2025 - 18.03.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 051,75 € 25.03.2025 16.04.2025 Faktúra
1250002051 vodné Rőntgenova 24, 18.02.2025 - 17.03.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 69,67 € 25.03.2025 16.04.2025 Faktúra
1250002067 vodné,stočné Podzáhradná 100 A-B, 16.02.2025 - 15.03.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 409,69 € 25.03.2025 16.04.2025 Faktúra
1250002054 vodné,stočné,zrážky Záporožská 8, 18.02.2025 - 17.03.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 361,89 € 25.03.2025 16.04.2025 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »