Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260001918 vodné,stočné,zrážky- Šintavská 3116/2 , 20.02.26 - 19.03.26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 170,06 € 24.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260002008 vodné,stočné,zrážky Búdková 6763 -15.02.2026 - 14.03.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 37,92 € 24.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001912 Balená voda - Dolphin 19 l Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 170,50 € 24.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001913 Balená voda - Dolphin 19 l Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 33,78 € 24.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001925 presťahovanie bezpečnostnej skrine Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SLOVAK MOVERS s. r. o. 56834799 400,00 € 24.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001917 oprava a údržba BT747AY Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 102,74 € 24.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001953 Fakturujeme Vám dodávku tepelnej energie za obdobie 01.02.-28.02.2026 pre odberné m Markova 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 3 949,74 € 24.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260002002 1. Grafická úprava strategického dokumentu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Morong Adam 54284074 875,00 € 24.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260002004 Na základe Vašej objednávky číslo OBZ2600589 Vám fakturujeme občerstvenie na koordinačné stretnutie dňa Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Smart Business Solutions s.r.o. 47111925 2 642,04 € 24.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260002016 Fakturujeme Vám podl'a Vašej objednávky: Smaltovaná uličná tabuľa 700x300 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SMALTOVŇA HOLÍČ s.r.o. 50828843 385,00 € 24.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260002009 11.03.2026 - 10.04.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 31,56 € 24.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001934 medaila ME004 / Z Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 TOPA SPORT, s.r.o. 36500623 322,00 € 24.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001955 dodávku tepelnej energie za obdobie 01.02.-28.02.2026 Podzáhradná 100 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. 35908700 1 286,60 € 24.03.2026 02.04.2026 Faktúra
1260001931 PU č.: 957 395 9412, BT113IF Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 165,97 € 24.03.2026 08.04.2026 Faktúra
1260001994 elektrina vyúčt. 02/2026, Gessayova 6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 39,41 € 24.03.2026 08.04.2026 Faktúra
1260001993 Dodávka elektriny, Osuského 1126, 01.-28.02.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 205,99 € 24.03.2026 08.04.2026 Faktúra
1260001951 dodávku tepelnej energie za obdobie 01.02.-28.02.2026 pre odberné miesta podľa rozpisu. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 5 520,33 € 24.03.2026 08.04.2026 Faktúra
1260001954 Fakturujeme Vám dodávku tepelnej energie za obdobie 01.02.-28.02.2026 pre odberné miesta podľa rozpisu. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 3 089,76 € 24.03.2026 08.04.2026 Faktúra
1260001963 El. energia P+R Komisárky, Púchovská 1-2/26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Obchodná Development, s. r. o. 44716524 79,30 € 24.03.2026 08.04.2026 Faktúra
1260001965 Fakturujeme Vám využívanie programu ASPI Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Wolters Kluwer SR s. r. o. 31348262 2 396,35 € 24.03.2026 08.04.2026 Faktúra
1260002022 UR plus licence Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CRIF - Slovak Credit Bureau, s. r. o. 35886013 2 460,00 € 24.03.2026 08.04.2026 Faktúra
1260002007 Argumentácia a kritické myslenie, 19-20.3.2026, 4XMAG (Dohnanska, Slama Toth, Miklei Slobodnikova, Kucera) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PDCS, o.z. 31782451 731,00 € 24.03.2026 08.04.2026 Faktúra
1260001945 technicko-personálne zabezpečenie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 30794544 544,14 € 24.03.2026 08.04.2026 Faktúra
1260001971 Stočné - variabilná zložka 11.01.26 - 09.03.26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 514,57 € 24.03.2026 08.04.2026 Faktúra
1260001957 Stočné - variabilná zložka 08.02.26 - 07.03.26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 887,05 € 24.03.2026 08.04.2026 Faktúra
1260001968 Stočné - variabilná zložka 11.01.26 - 09.03.26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 37,83 € 24.03.2026 08.04.2026 Faktúra
1260001969 Stočné - variabilná zložka 11.01.26 - 09.03.26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 206,85 € 24.03.2026 08.04.2026 Faktúra
1260002001 307008 Otočná magnetická tabule na stojanu, Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Marian Podlesný - Standmar 75875993 215,90 € 24.03.2026 08.04.2026 Faktúra
1260001919 za fotoservis vytvorenie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Marek Velček - FOTO 40226832 1 850,00 € 24.03.2026 08.04.2026 Faktúra
1260001920 Hogan diagnosticky dotaznik + interpretacne rozhovory v ramci rozvojoveho programu HIPO, 12XMAG (Kiss, Conkova, Martancik, Urvova, Bukovinska, Stipak, Gellen, Faberova, Felgrova, Siskova, Minarova, Cerna), 5387,40 Eur s DPH Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Achieve, s. r. o. 44883773 5 387,40 € 24.03.2026 08.04.2026 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »