Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1250003525 dodané cateringové služby na medzinárodné fórum CGCC Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. 44745982 1 057,64 € 12.05.2025 02.06.2025 Faktúra
1250003524 dodané cateringové služby na Bratislavské mestské dni Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. 44745982 622,13 € 12.05.2025 02.06.2025 Faktúra
1250003534 psychologické poradenstvo pre ľudí s cudzineckým pôvodom Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 IPčko 42261791 3 320,00 € 12.05.2025 02.06.2025 Faktúra
1250003512 čistenie podchodov 04/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Športový klub IAMES Bratislava 00688967 41 739,13 € 12.05.2025 02.06.2025 Faktúra
1250003421 Ocenenie (valuácia) nebytových priestorov na Muchovom námestí Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CBRE s.r.o. 35819804 3 382,50 € 12.05.2025 02.06.2025 Faktúra
1250003535 Poplatok za vyjadrenie existencie TKZ, 04/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 102,50 € 12.05.2025 02.06.2025 Faktúra
1250003407 Strážne a bezpečnostné služby 04/2025, SSN NP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 AMG Security s.r.o. 46268995 32 659,20 € 07.05.2025 14.05.2025 Faktúra
1250003389 služby mobilnej siete 04/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 276,22 € 07.05.2025 16.05.2025 Faktúra
1250003373 odmena za služby 04/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kotvan, s.r.o. 36858561 332,10 € 07.05.2025 16.05.2025 Faktúra
1250003400 Odborná obsluha a dozor 4/2025, Budyšínska 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 482,73 € 07.05.2025 19.05.2025 Faktúra
1250003398 Odborná obsluha a dozor 4/2025, O.Štefanka 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 346,20 € 07.05.2025 19.05.2025 Faktúra
1250003399 Odborná obsluha a dozor 4/2025, Kopčianska 88 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 346,20 € 07.05.2025 19.05.2025 Faktúra
1250003401 Odborná obsluha a dozor 4/2025, Biela 6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 346,20 € 07.05.2025 19.05.2025 Faktúra
1250003404 Skolenie Vysadba a povysadbova starostlivost o dreviny, 17.4.2025, zakladny kurz rezu drevin a Certifikacna skuska SCA, 29.5.2025, 1xMAG (Holecek Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ISA Slovensko 30849179 80,00 € 07.05.2025 20.05.2025 Faktúra
1250003403 Skolenie Vysadba a povysadbova starostlivost o dreviny, 17.4.2025, zakladny kurz rezu drevin a Certifikacna skuska SCA, 29.5.2025, 1xMAG (Holecek Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ISA Slovensko 30849179 80,00 € 07.05.2025 20.05.2025 Faktúra
1250003387 oprava a údržba BT 299 DE Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 61,50 € 07.05.2025 21.05.2025 Faktúra
1250003374 oprava a údržba BT 058 AK Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 177,12 € 07.05.2025 21.05.2025 Faktúra
1250003375 oprava a údržba BT 230 CS Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 61,50 € 07.05.2025 21.05.2025 Faktúra
1250003386 oprava a údržba BT 115 ER Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 313,47 € 07.05.2025 21.05.2025 Faktúra
1250003392 dodávka tepelnej energie04/2025, Budatínska 59 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 1 399,30 € 07.05.2025 21.05.2025 Faktúra
1250003394 dodávka tepelnej energie 04/2025, Markova 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 1 736,06 € 07.05.2025 21.05.2025 Faktúra
1250003377 Elektrina 04/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 POLUS, a.s. 35906294 10,04 € 07.05.2025 21.05.2025 Faktúra
1250003384 Prevádzka verejných toaliet 04/2025, podchod Hodžovo nám. OBJ+KL pri KDF1240009362 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ArkanuS s. r. o. 48267015 5 576,51 € 07.05.2025 21.05.2025 Faktúra
1250003385 Prevádzka verejných toaliet 04/2025, podchod Patronka OBJ+KL pri KDF1240009361 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ArkanuS s. r. o. 48267015 5 044,78 € 07.05.2025 21.05.2025 Faktúra
1250003383 Prevádzka verejných toaliet 04/2025, Nová radnica OBJ+KL pri KDF1240009363 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ArkanuS s. r. o. 48267015 5 100,13 € 07.05.2025 21.05.2025 Faktúra
1250003395 dodávka tepelnej energie 04/2025, Šintavská 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 1 210,64 € 07.05.2025 22.05.2025 Faktúra
1250003393 dodávka tepelnej energie 04/2025, Hrobákova 3 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 1 338,40 € 07.05.2025 22.05.2025 Faktúra
1250003378 Nájom za výdajník vody Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 VODAX a.s. 35801948 116,85 € 07.05.2025 28.05.2025 Faktúra
1250003382 oprava a údržba AA 162 TM Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 302,97 € 07.05.2025 29.05.2025 Faktúra
1250003388 služby pevnej siete 04/2025 Duct Sharing Tech. šetrenie prvá položka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 172,20 € 07.05.2025 02.06.2025 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »