Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1250007602 kytice Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RE + MI, s.r.o. 35708654 86,00 € 23.09.2025 08.10.2025 Faktúra
1250007595 vodné,stočné,zrážky Šintavská 2, 20.08.2025 - 19.09.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 163,23 € 23.09.2025 10.10.2025 Faktúra
1250007603 podpora cudzincov v hľadaní práce. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mareena 50760611 1 921,00 € 23.09.2025 13.10.2025 Faktúra
1250007591 Fakturujeme Vám ubytovanie v súlade s vašou objednávkou - OB2501511 - KOLIN (CR): / Holečková, Kopecký - SSV / Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 WINGS, s.r.o. 31365698 265,00 € 22.09.2025 25.09.2025 Faktúra
1250007566 Prístup do siete internet, Nájomné za modem Hitron CHITA11.09.2025 - 10.10.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 28,71 € 22.09.2025 30.09.2025 Faktúra
1250007567 Office TV Start,Office Internet 1000,Nájomné za WiFi modem, 5611.09.2025 - 10.10.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 31,56 € 22.09.2025 30.09.2025 Faktúra
1250007562 Refakturácia nákladov - oprava rampy Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Best in Parking - Slovakia s.r.o. 50118714 351,78 € 22.09.2025 02.10.2025 Faktúra
1250007557 oprava a údržba BT 004 AS Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 1 119,78 € 22.09.2025 03.10.2025 Faktúra
1250007583 a „Letná a zimná údržba komunikácii - časť 1 - Bratislava IV a objednávky OBZ2501865 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s. r. o. 45917833 3 874,96 € 22.09.2025 08.10.2025 Faktúra
1250007578 Fakturujeme Vdm ndklady obsluhy telocvični, v objekte Batkova ul.č. 2 - MC Bratislava Dúbravka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 861,00 € 22.09.2025 08.10.2025 Faktúra
1250007574 odplatu mandatara za výkon činností- Podzáhradná 100, A, B Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 197,61 € 22.09.2025 08.10.2025 Faktúra
1250007560 podiel prevádzkových nákladov 09/2025, Batkova 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 567,67 € 22.09.2025 08.10.2025 Faktúra
1250007576 odplata mandatára 09/2025, Dudvážska 6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 40,82 € 22.09.2025 08.10.2025 Faktúra
1250007575 odplata mandatára 09/2025, Záporožská 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 890,63 € 22.09.2025 08.10.2025 Faktúra
1250007579 odplata mandatára 09/2025, Záporožská ul.č. 8 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 40,82 € 22.09.2025 08.10.2025 Faktúra
1250007558 odplata mandatára 09/2025, Bagarova 20 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 320,92 € 22.09.2025 08.10.2025 Faktúra
1250007577 odplata mandatára 09/2025, Batkova 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 40,82 € 22.09.2025 08.10.2025 Faktúra
1250007550 vodné,stočné,zrážky Hrobákova 3 -19.08.2025 - 18.09.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 65,05 € 22.09.2025 08.10.2025 Faktúra
1250007561 dobprava autobusom Otokar Kent C Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 00492736 259,02 € 22.09.2025 08.10.2025 Faktúra
1250007546 19.08.2025 - 18.09.2025 Poľská, OM20013745 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 193,52 € 22.09.2025 08.10.2025 Faktúra
1250007590 SWEET 11 400 filc 10967951 koberec v sume 98,65 eur s DPH, KORUS kobercová páska v sume 11,98 eur s DPH, doprava v sume 25,00 eur s DPH Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BRENO s.r.o. 36660710 135,63 € 22.09.2025 08.10.2025 Faktúra
1250007585 meteorologický posudok Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský hydrometeorologický ústav 00156884 82,41 € 22.09.2025 08.10.2025 Faktúra
1250007588 Pásky na ruku_rozmer 248x19 mm (5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 169,74 € 22.09.2025 09.10.2025 Faktúra
1250007589 Objednávka OŠaM – SWW nálepky 1000 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 116,85 € 22.09.2025 09.10.2025 Faktúra
1250007587 SWW plagáty A2_100ks Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 253,38 € 22.09.2025 09.10.2025 Faktúra
1250007580 Poradenstvo v oblasti verejného obstarávania Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 APUEN AKADÉMIA s. r. o. 48282413 1 328,40 € 22.09.2025 10.10.2025 Faktúra
1250007582 repre Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 29,91 € 22.09.2025 10.10.2025 Faktúra
1250007568 Odborná obsluha a dozor Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 4 403,40 € 22.09.2025 10.10.2025 Faktúra
1250007570 Odborná obsluha a dozor Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 4 305,00 € 22.09.2025 10.10.2025 Faktúra
1250007569 Odborná obsluha a dozor Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 5 756,40 € 22.09.2025 10.10.2025 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »