Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1250009103 Most e.č. 572 003 Hradská ul., SO 201 01 Búracie práce OBJ+KL pri KDF1250001009 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOCHTIEF SK s.r.o. 44298170 16 236,00 € 03.11.2025 26.11.2025 Faktúra
1250009055 odstránenie havarijného stavu nefunkčnej elektroinštalácie a oprava vchod.dverí, Kopčianska 88/byt 44 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 391,63 € 03.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1250009059 odstránenie havarijného stavu nefunkčnej elektroinštalácie, Kopčianska 88/byt 103 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 138,52 € 03.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1250009058 odstránenie havarijného stavu výpadku el.prúdu, Kopčianska 88/byt 116 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 65,26 € 03.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1250009053 odstránenie havarijného stavu vytápania,Kopčianska 88/byt 33 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 112,60 € 03.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1250009054 odstránenie havarijného stavu nefunkčných vchodových dverí, Kopčianska 88/byt 75 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 145,21 € 03.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1250009060 odstránenie havarijného stavu výpadku el. prúdu, Kopčianska 88/byt 94 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 171,70 € 03.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1250009052 odstránenie havarijného stavu nefunkčného el.sporáka,H.Meličkovej 11C/byt 34 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 552,78 € 03.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1250009115 E-kupóny Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 38 246,30 € 03.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1250009051 odstránenie havarijného stavu odstránenie a likvidácia nadrozmerného odpadu z priestorov divadla - Gorkého 17/DPOH Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 608,75 € 03.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1250009102 Oprava havarijného prepadu vo vozovke na Vrančovičovej ulici v obratisku MHD v Lamači Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOCHTIEF SK s.r.o. 44298170 8 686,98 € 03.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1250009104 Most na Hradskej ulici cez Malý Dunaj vo Vrakuni (štátna cesta II/572) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOCHTIEF SK s.r.o. 44298170 143 442,37 € 03.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1250009105 Oprava prídlažby na Gbelskej ulici v Záhorskej Vsi na parkovisku pri pošte Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOCHTIEF SK s.r.o. 44298170 8 543,24 € 03.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1250009099 Oprava cesty na Klanec - pravého jazdného pruhu od križovatky s ulicou Podháj smerom z centra mesta po č. domu 95 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOCHTIEF SK s.r.o. 44298170 84 827,02 € 03.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1250009089 krmivo pre psy Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PHARMACOPOLA s.r.o. 31570895 1 633,00 € 03.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1250009090 Doplnenie kamery pre potreby doladenia preferencie na križovatke BA429 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Yunex, s. r. o. 53684141 3 725,62 € 03.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1250009092 Oprava havarovaného stožiara na BA615 a výmena stožiara č.4 na BA387 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Yunex, s. r. o. 53684141 3 500,00 € 03.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1250009091 Drobné opravy na križovatkách BA614, 308, 367, 523, 430,523,309,454 a Devínska cesta Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Yunex, s. r. o. 53684141 2 940,00 € 03.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1250009070 zabezpečenie poskytovania zdravotnej starostlivosti 10/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Solem Clinic, s. r. o. 53835719 3 061,00 € 03.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1250009130 servis a odborné prehliadky zdvíhacích zariadení umiestnených v DPOH na Gorkého č. 17, 10/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. 46817671 430,50 € 03.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1250009013 zrážky 10/2025 Dúbravka, Rača, Nové Mesto Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 59 143,54 € 03.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1250009014 zrážky 10/2025 Bazovského 4 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 62,51 € 03.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1250009011 zrážky 10/2025 Štetinova 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 33,81 € 03.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1250009010 zrážky 10/2025, Pastierska 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 726,08 € 03.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1250009065 vodné,stočné,zrážky Bazová 8, 30.09.2025 - 29.10.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 559,12 € 03.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1250009015 zrážky 10/2025 Andrusovova Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 30,54 € 03.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1250009033 Individualna konzultacia v ramci programu Zona ucenia, 1xMAG (Sedlak Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Achieve, s. r. o. 44883773 141,45 € 03.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1250009121 znalecký posudok č. 185/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Iveta Engelmanová 45356271 360,00 € 03.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1250009082 vodné,stočné Laurinská 7, 27.09.2025 - 26.10.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 447,24 € 03.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1250009110 Plnenie PHP CO2, PG, W, S Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PYROSERVIS a.s. - organizačná zložka 30813905 245,39 € 03.11.2025 27.11.2025 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »