Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1250002167 pres.hlas.zar. a tech. dozor pri MsZ prípravné a demontážne práce dozor Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 V-AKTUAL s.r.o. 35924641 738,00 € 28.03.2025 09.04.2025 Faktúra
1250002187 zabezpečenie priameho prenosu a záznamu z MsZ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DIGITEL s.r.o. 46146997 260,00 € 28.03.2025 09.04.2025 Faktúra
1250002181 Konzultácie k financovaniu projektu BD Terchovska Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Investment and Finance s.r.o. 46996869 369,00 € 28.03.2025 09.04.2025 Faktúra
1250002177 dodanie, oprava závory parkovacieho systému CrossPark na Lazaretskej ul. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ALAM s.r.o. 35839465 275,00 € 28.03.2025 11.04.2025 Faktúra
1250002189 EAP2 30+35 5DZ SGHK Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MaG MARKET s r.o. 31321453 2 263,32 € 28.03.2025 11.04.2025 Faktúra
1250002145 Radikálne zmeny pre stavebné úrady a verejnú správu, 27.3.2025 online, 1xMAG (Kesanova), 294 Eur s DPH Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka 46490213 1 293,47 € 27.03.2025 07.04.2025 Faktúra
1250002164 servis VZT a klimatizací Lékárna Salvátor Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 AirPlus, spol. s r.o. 25441931 1 100,85 € 27.03.2025 09.04.2025 Faktúra
1250002152 oprava a údržba BA 043 XK Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 35,67 € 27.03.2025 09.04.2025 Faktúra
1250002159 Balená voda - Dolphin 19 l Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 212,24 € 27.03.2025 09.04.2025 Faktúra
1250002163 Ako nastavit zdrave osobne hranice, 26.3.2025, 2xMAG (SSV: Maur, Rudyova), 204 Eur Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PDCS, o.z. 31782451 204,00 € 27.03.2025 09.04.2025 Faktúra
1250002150 čerpadlo pre REPULS Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BELUMI PUMPY, s.r.o. 34148451 496,17 € 27.03.2025 09.04.2025 Faktúra
1250002151 užívanie webového portálu Odkazprestarostu.sk 04/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť 36070629 765,68 € 27.03.2025 09.04.2025 Faktúra
1250002161 ubytovanie OLOMOUC - Romančíková / Repuls / Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 WINGS, s.r.o. 31365698 75,00 € 27.03.2025 09.04.2025 Faktúra
1250002153 Odborné poradenstvo s využitím Power BI Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Business Intelligence Partners s. r. o. 50907450 1 500,00 € 27.03.2025 09.04.2025 Faktúra
1250002143 Oprava kotla, Kopčianska 90 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 654,20 € 27.03.2025 09.04.2025 Faktúra
1250002155 ubytovanie Ateny - André, Gál / SSV / Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 WINGS, s.r.o. 31365698 890,00 € 27.03.2025 14.04.2025 Faktúra
1250002154 potraviny a materiál Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 LUNYS, s.r.o. 36472549 412,27 € 27.03.2025 15.04.2025 Faktúra
1250002076 ubytovanie WROCLAW - Lacková, Kovárová, Ďuricová / SE / Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 WINGS, s.r.o. 31365698 850,00 € 26.03.2025 01.04.2025 Faktúra
1250002088 dobropis k fa č.1012506809 (1250000537) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 VNET a.s. 35845007 -7 798,97 € 26.03.2025 01.04.2025 Faktúra
1250002089 poskytnuté služby k prenájmu rackov 02/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 VNET a.s. 35845007 7 844,43 € 26.03.2025 02.04.2025 Faktúra
1250002132 Inžinierska činnost', projektový manažment, subdodávky 12/2024 "Vnútroblokové parkovacie stavby SAR a WOL" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 10 027,19 € 26.03.2025 03.04.2025 Faktúra
1250002134 správne a pripojovacie poplatky spojené s realizáciou predmetu DUR Žitavská - zapojiť 453 v sume 780,20 eur Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 sebastian nagy architects, s.r.o. 44028113 780,20 € 26.03.2025 04.04.2025 Faktúra
1250002087 Oprava kávovaru Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 WiBaComp, s. r. o. 46924892 92,25 € 26.03.2025 07.04.2025 Faktúra
1250002086 Oprava kávovaru Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 WiBaComp, s. r. o. 46924892 196,80 € 26.03.2025 07.04.2025 Faktúra
1250002127 školenie - komunikačné zručnosti príslušníkov pre MsP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SOMA Group s. r. o. 56263201 2 767,50 € 26.03.2025 09.04.2025 Faktúra
1250002126 oprava šikmej schodiskovej plošiny SP Delta Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ARES, spol. s r.o. 31363822 1 281,66 € 26.03.2025 09.04.2025 Faktúra
1250002085 oprava a údržba BT 710 HU Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 835,22 € 26.03.2025 09.04.2025 Faktúra
1250002135 oprava a údržba BT 747 AY Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 193,33 € 26.03.2025 09.04.2025 Faktúra
1250002118 oprava a údržba BL 908 RF Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 863,62 € 26.03.2025 09.04.2025 Faktúra
1250002075 oprava a údržba BA 043 XK Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 108,50 € 26.03.2025 09.04.2025 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »