Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1250007634 Mandátny certifikát - 1 ročný Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Disig, a.s. 35975946 36,90 € 24.09.2025 30.09.2025 Faktúra
1250007631 inžinierske služby súvisiace vybavením územného rozhodnutia pre stavbu „Revitalizácia Námestia Republiky“ - 1. časť Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Quick, s.r.o. 35907436 9 840,00 € 24.09.2025 30.09.2025 Faktúra
1250007632 spracovanie projektovej dokumentácie Stavebný zámer rekonštrukcie námestia SNP_Časť „A“ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 C-PROJEKT Invest s. r. o. 57142211 2 380,00 € 24.09.2025 30.09.2025 Faktúra
1250007677 Odborna priprava na pracu s dezinfekcnymi pripravkami a pripravkami na regulaciu zivocisnych skodcov, 6-9.10.2025, Banska Bystrica, 1xMAG (Toth) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Školiace stredisko DDD, s.r.o. 46633553 395,00 € 24.09.2025 07.10.2025 Faktúra
1250007639 Výmena vadného hlásiča MHG 120.024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DAD - TEL, spol. s r.o. 00698881 426,81 € 24.09.2025 08.10.2025 Faktúra
1250007649 za fotoservis - vytvorenie, Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Marek Velček - FOTO 40226832 1 850,00 € 24.09.2025 09.10.2025 Faktúra
1250007673 Vybúranie betónov a likvidácia betónov a zeminy - Zóna B v Čiernom lese Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOCHTIEF SK s.r.o. 44298170 21 924,73 € 24.09.2025 10.10.2025 Faktúra
1250007676 stavebné práce Oprava poškodeného žľabu ul. Jantárová Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 STRABAG s.r.o. 17317282 763,69 € 24.09.2025 10.10.2025 Faktúra
1250007633 Interaktívny program pre žiakov ZŠ + chemicko fyzikálny workshop Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Škola hrou s.r.o. 36333484 230,00 € 24.09.2025 10.10.2025 Faktúra
1250007641 vodné Legionárska, 23.08.2025 - 22.09.2025, OM20014871 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 817,38 € 24.09.2025 13.10.2025 Faktúra
1250007642 vodné Dunajská 21-23, 23.08.2025 - 22.09.2025, OM OM00103617 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 599,11 € 24.09.2025 13.10.2025 Faktúra
1250007654 elektrina vyúčt. 11.6.- 13.08.2025, Pribišova 8,byt 44 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 48,30 € 24.09.2025 14.10.2025 Faktúra
1250007656 elektrina vyúčt. 1.3.- 26.08.2025, Muchovo nám.91 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 79,22 € 24.09.2025 14.10.2025 Faktúra
1250007657 elektrina vyúčt. 08/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 4 425,15 € 24.09.2025 14.10.2025 Faktúra
1250007669 elektrina vyúčt. 1.3.- 12.08.2025, Muchovo nám.92 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 10,96 € 24.09.2025 14.10.2025 Faktúra
1250007655 elektrina vyúčt. 1.3.- 13.08.2025, Muchovo nám.91 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 110,09 € 24.09.2025 14.10.2025 Faktúra
1250007652 elektrina vyúčt. 1.3.-27.08.2025, Muchovo nám.92 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 234,00 € 24.09.2025 14.10.2025 Faktúra
1250007651 elektrina vyúčt. 1.3.- 28.08.2025, Muchovo nám.92 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 20,01 € 24.09.2025 14.10.2025 Faktúra
1250007653 elektrina vyúčt. 1.3.- 13.08.2025, Muchovo nám.92 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 163,47 € 24.09.2025 14.10.2025 Faktúra
1250007670 elektrina vyúčt. 01.03.2025 - 28.08.2025, Muchovo nám.91 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 16,14 € 24.09.2025 14.10.2025 Faktúra
1250007664 elektrina 08/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 2 073,42 € 24.09.2025 14.10.2025 Faktúra
1250007667 elektrina 08/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 7 715,22 € 24.09.2025 14.10.2025 Faktúra
1250007665 elektrina vyúčt. 08/2025, SSN NP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 4 237,58 € 24.09.2025 14.10.2025 Faktúra
1250007658 elektrina vyúčt. 08/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 15 764,55 € 24.09.2025 14.10.2025 Faktúra
1250007662 elektrina vyúčt. 08/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 8 062,51 € 24.09.2025 14.10.2025 Faktúra
1250007660 elektrina vyúčt. 08/2025, Kopčianska 90 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 1 745,77 € 24.09.2025 14.10.2025 Faktúra
1250007663 elektrina vyúčt. 08/2025, Viedenská cesta 5156 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 55,16 € 24.09.2025 14.10.2025 Faktúra
1250007659 elektrina vyúčt. 08/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 873,33 € 24.09.2025 15.10.2025 Faktúra
1250007661 elektrina vyúčt. 08/2025, Ondreja Štefánka 3110/26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 1 762,53 € 24.09.2025 15.10.2025 Faktúra
1250007618 kytice Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RE + MI, s.r.o. 35708654 100,00 € 23.09.2025 08.10.2025 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »