1250002167 |
pres.hlas.zar. a tech. dozor pri MsZ prípravné a demontážne práce dozor |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
V-AKTUAL s.r.o. |
35924641 |
|
738,00 € |
28.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1250002187 |
zabezpečenie priameho prenosu a záznamu z MsZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DIGITEL s.r.o. |
46146997 |
|
260,00 € |
28.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1250002181 |
Konzultácie k financovaniu projektu BD Terchovska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Investment and Finance s.r.o. |
46996869 |
|
369,00 € |
28.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1250002177 |
dodanie, oprava závory parkovacieho systému CrossPark na Lazaretskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ALAM s.r.o. |
35839465 |
|
275,00 € |
28.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1250002189 |
EAP2 30+35 5DZ SGHK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MaG MARKET s r.o. |
31321453 |
|
2 263,32 € |
28.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1250002145 |
Radikálne zmeny pre stavebné úrady a verejnú správu, 27.3.2025 online, 1xMAG (Kesanova), 294 Eur s DPH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
46490213 |
|
1 293,47 € |
27.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1250002164 |
servis VZT a klimatizací Lékárna Salvátor |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AirPlus, spol. s r.o. |
25441931 |
|
1 100,85 € |
27.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1250002152 |
oprava a údržba BA 043 XK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
35,67 € |
27.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1250002159 |
Balená voda - Dolphin 19 l |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
212,24 € |
27.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1250002163 |
Ako nastavit zdrave osobne hranice, 26.3.2025, 2xMAG (SSV: Maur, Rudyova), 204 Eur |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PDCS, o.z. |
31782451 |
|
204,00 € |
27.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1250002150 |
čerpadlo pre REPULS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BELUMI PUMPY, s.r.o. |
34148451 |
|
496,17 € |
27.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1250002151 |
užívanie webového portálu Odkazprestarostu.sk 04/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť |
36070629 |
|
765,68 € |
27.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1250002161 |
ubytovanie OLOMOUC - Romančíková / Repuls / |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
75,00 € |
27.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1250002153 |
Odborné poradenstvo s využitím Power BI |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Business Intelligence Partners s. r. o. |
50907450 |
|
1 500,00 € |
27.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1250002143 |
Oprava kotla, Kopčianska 90 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
654,20 € |
27.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1250002155 |
ubytovanie Ateny - André, Gál / SSV / |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
890,00 € |
27.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1250002154 |
potraviny a materiál |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
412,27 € |
27.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1250002076 |
ubytovanie WROCLAW - Lacková, Kovárová, Ďuricová / SE / |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
850,00 € |
26.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1250002088 |
dobropis k fa č.1012506809 (1250000537) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
-7 798,97 € |
26.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1250002089 |
poskytnuté služby k prenájmu rackov 02/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
7 844,43 € |
26.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1250002132 |
Inžinierska činnost', projektový manažment, subdodávky 12/2024 "Vnútroblokové parkovacie stavby SAR a WOL" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
10 027,19 € |
26.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1250002134 |
správne a pripojovacie poplatky spojené s realizáciou predmetu DUR Žitavská
- zapojiť 453 v sume 780,20 eur |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
sebastian nagy architects, s.r.o. |
44028113 |
|
780,20 € |
26.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1250002087 |
Oprava kávovaru |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WiBaComp, s. r. o. |
46924892 |
|
92,25 € |
26.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1250002086 |
Oprava kávovaru |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WiBaComp, s. r. o. |
46924892 |
|
196,80 € |
26.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1250002127 |
školenie - komunikačné zručnosti príslušníkov pre MsP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SOMA Group s. r. o. |
56263201 |
|
2 767,50 € |
26.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1250002126 |
oprava šikmej schodiskovej plošiny SP Delta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARES, spol. s r.o. |
31363822 |
|
1 281,66 € |
26.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1250002085 |
oprava a údržba BT 710 HU |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
835,22 € |
26.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1250002135 |
oprava a údržba BT 747 AY |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
193,33 € |
26.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1250002118 |
oprava a údržba BL 908 RF |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
863,62 € |
26.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1250002075 |
oprava a údržba BA 043 XK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
|
108,50 € |
26.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |