Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260002028 Znalecky posudok Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Igor Niko NIKO - znalec 10896546 390,00 € 25.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260002065 2ks Licencie VMware Avi Load Balancer 2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ARTINIT s. r. o. 46946853 11 888,36 € 25.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260002045 prepäťová ochrana Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alza.sk s. r. o. 36562939 48,53 € 25.03.2026 08.04.2026 Faktúra
1260002040 oprava a údržba AB977DC Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 72,57 € 25.03.2026 08.04.2026 Faktúra
1260002046 oprava a údržba BL670TY Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 573,18 € 25.03.2026 08.04.2026 Faktúra
1260002042 Na základe Vašej objednávky fakturujeme Vám za uverejnenie inzerátu vo Vrakunských novinách v marcovom vydaní 2026. Rozmer 1/2 strana (š.190 mm x v.127 mm) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 00603295 350,00 € 25.03.2026 08.04.2026 Faktúra
1260002029 Znalecký posudok Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Igor Niko NIKO - znalec 10896546 510,00 € 25.03.2026 08.04.2026 Faktúra
1260002059 Ohodnotenie za skicu Súťaž o novú vizuálnu identitu Primaciálny paláca Nová radnica Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Nice Guy s. r. o. 51232669 400,00 € 25.03.2026 08.04.2026 Faktúra
1260002039 súťaž o novú vizuálnu identitu Primaciálny palác a Nová radnica - ohodnotenie za skicu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MgA.Matej Vojtuš 17768411 400,00 € 25.03.2026 08.04.2026 Faktúra
1260002051 Konference o ruzich, 20.3.2026, Olomouc, CR, 1XMAG (Langer Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Výstaviště Flora Olomouc,a.s. 25848526 120,00 € 25.03.2026 15.04.2026 Faktúra
1260002052 Fakturujeme Vám letenky v súlade s vašou objednávkou OBB2600494 - LARNACA: Košťál, Komorníková Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 WINGS, s.r.o. 31365698 624,00 € 25.03.2026 15.04.2026 Faktúra
1260002038 600790 - Poplatok za vyjadrenie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SPP - distribúcia , a.s. 35910739 98,40 € 25.03.2026 15.04.2026 Faktúra
1260002026 poistné za zmeny vo výkaze poistených zamestnancov v poistnej zmluve č. 2-782-100041 (o poistení spôsobenú zamestnávateľovi pri výkone povolania) za poistné obdobie od 01.07.2025 do 30.06.2026. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu 50013602 -103,18 € 24.03.2026 27.03.2026 Faktúra
1260001950 Fakturujeme Vám dodávku tepelnej energie za obdobie 01.02.-28.02.2026 pre odberné miesta podľa rozpisu. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 2 784,83 € 24.03.2026 30.03.2026 Faktúra
1260001952 dodávku tepelnej energie za obdobie 01.02.-28.02.2026 pre odberné miesta podľa rozpisu. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 7 452,58 € 24.03.2026 30.03.2026 Faktúra
1260001923 Na zaklade ramcovej zmluvy MAGSP2400041 a objednavky OBZ2600560 , Vam fakturujeme výmenu požiarných hydrantov Dudvazska. 6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Interiér 48 s. r. o. 44547234 726,80 € 24.03.2026 30.03.2026 Faktúra
1260001928 Servisné práce: Záchrana dát z disku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MACROFER, s.r.o. 50243314 61,50 € 24.03.2026 30.03.2026 Faktúra
1260001916 opravu výťahu v BD na ul. Tománkova 7, BA Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 782,00 € 24.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260002003 opravu výťahu v BD Muchovo nám. 5, Bratislava Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 82,00 € 24.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001998 ECB1001 - Energetický certifikát budovy Technická 6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 TWG-energo, s. r. o. 43823581 676,50 € 24.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001944 oprava a údržba BT170HJ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 181,61 € 24.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001958 oprava a údržba BA092XK Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 54,12 € 24.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001910 oprava a údržba BA043XK Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 54,12 € 24.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260002011 oprava a údržba BT198HJ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 924,76 € 24.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001911 oprava a údržba AA298MD Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 98,92 € 24.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001947 oprava a údržba BT198HJ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 98,92 € 24.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001908 oprava a údržba AA990JG Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 72,57 € 24.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001935 oprava a údržba BT113IF Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 74,10 € 24.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001959 oprava a údržba AA978JG Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 72,57 € 24.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001909 oprava a údržba BT055AS Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 95,15 € 24.03.2026 01.04.2026 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »