Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1250003167 PCO Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 47,97 € 05.05.2025 16.05.2025 Faktúra
1250003229 M2M Products 11103683 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SWAN, a.s. 35680202 105,53 € 05.05.2025 16.05.2025 Faktúra
1250003136 ECV : BL 074 OJ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 47,97 € 05.05.2025 16.05.2025 Faktúra
1250003137 ECV : BL 077 OJ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 49,20 € 05.05.2025 16.05.2025 Faktúra
1250003138 ECV : BT 035 AK Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 61,50 € 05.05.2025 16.05.2025 Faktúra
1250003139 ECV : BT 282 CA Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 85,03 € 05.05.2025 16.05.2025 Faktúra
1250003239 Workshop k vizuálnej komunikácií mesta Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Büro Milk s.r.o. 36768138 2 460,00 € 05.05.2025 16.05.2025 Faktúra
1250003245 Dátum prevádzkové náklady a energie za obdobie 5/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Nákupné centrum, s.r.o. 35700831 4 902,96 € 05.05.2025 16.05.2025 Faktúra
1250003260 Tieniaca plachta - rozmer 7,2x7,4x8,2m Vrátane montážnej sady Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OCTAGO CORPORATION, j.s.a. 51010003 1 081,66 € 05.05.2025 16.05.2025 Faktúra
1250003242 Fakturujeme Vám prenájom vozidla Fiat Ducato s EČV: Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Autoleas s.r.o. 35869992 615,00 € 05.05.2025 16.05.2025 Faktúra
1250003170 Na základe objednávky číslo OB2500705 vám fakturujeme neadresnú distribúciu Pýtajte sa primátora-Jarovce. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SUREMA, spol.s r.o. 31358098 287,82 € 05.05.2025 16.05.2025 Faktúra
1250003140 Mesačný poplatok pre osobné vozidlá s jednotkou pre zdieľanie vozidiel 04/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Xmarton Slovakia s. r. o. 52627349 527,80 € 05.05.2025 16.05.2025 Faktúra
1250003234 opravy ostatní Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 273,06 € 05.05.2025 16.05.2025 Faktúra
1250003235 opravy ostatní Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 273,06 € 05.05.2025 16.05.2025 Faktúra
1250003144 za obdobie 5/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Nákupné centrum, s.r.o. 35700831 8 211,90 € 05.05.2025 16.05.2025 Faktúra
1250003120 Paušálna platba za mesiac apríl / 2025 OBJ+KL pri KDF1250000018 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Peter Bóna - BONNUM 40244041 750,00 € 05.05.2025 19.05.2025 Faktúra
1250003254 servis a údržba výťahov Gunduličova 10 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 TREVA, s.r.o. 31367291 93,95 € 05.05.2025 19.05.2025 Faktúra
1250003236 Vydanie stanoviska pre územné rozhodnutie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska 00683876 10,00 € 05.05.2025 19.05.2025 Faktúra
1250003253 vodné,stočné,zrážky 04/2025, Holíčska 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 144,97 € 05.05.2025 19.05.2025 Faktúra
1250003156 vodné, stočné, zrážky 04/2025 Polereckého 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 58,94 € 05.05.2025 19.05.2025 Faktúra
1250003240 Statna pomoc a prispevky z fondov EU, 29.4.2025, 1XMAG - Vadovicova Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o.,organizačná zložka 46380434 232,47 € 05.05.2025 20.05.2025 Faktúra
1250003238 2025/04 Fakturujeme Vám za upratovanie podľa zmluvy Hradská 140 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 FALCO Servis, s.r.o. 36849600 220,00 € 05.05.2025 21.05.2025 Faktúra
1250003237 2025/04 Fakturujeme Vám za upratovanie podľa zmluvy 250304 Podzáhradná 100 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 FALCO Servis, s.r.o. 36849600 95,00 € 05.05.2025 21.05.2025 Faktúra
1250003211 Fakturujeme Vám odplatu mandatára za výkon činností Záporožská 8 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 599,01 € 05.05.2025 21.05.2025 Faktúra
1250003222 Fakturujeme Vám náklady obsluhy telocviční, v objekte Batkova ul.č. 2 - MČ Bratislava Dúbravka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 861,00 € 05.05.2025 21.05.2025 Faktúra
1250003212 Fakturujeme Vám odplatu mandatára za výkon činností pri správe tepelných zariadení - objekt Záporožská MČ - Bratislava - Petržalka na mesiac - apríl 2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 544,89 € 05.05.2025 21.05.2025 Faktúra
1250003213 Fakturujeme Vdm odplatu za upratovacie práce hospodárstva v objekte DS Kotva - MČ Bratislava - Karlova Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 408,36 € 05.05.2025 21.05.2025 Faktúra
1250003195 ECV : AA 480 XF Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 43,05 € 05.05.2025 21.05.2025 Faktúra
1250003122 Dolphin Classic White Horúca & Chladená Dolphin Classic White Horúca & Chladená Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 233,52 € 05.05.2025 21.05.2025 Faktúra
1250003118 Dolphin Stratos Max - Horúca & Chladená - Uršulínska 6, 811 01, Bratislava Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 1 179,30 € 05.05.2025 21.05.2025 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »