Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1240004217 umeleckoremeselné práce v Lekárni Salvator na Panskej 35 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 akad. soch. Vladimír Višvader - VILLARD - reštaurovanie a obnova pamiatok 13970445 380,00 € 03.06.2024 17.06.2024 Faktúra
1240004219 Balík služieb [CREDIT STANDARD 20] na portáli www.profesia.sk na obdobie 3.6.2024-2.6.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alma Career Slovakia s. r. o. 35800861 2 145,60 € 03.06.2024 17.06.2024 Faktúra
1240004163 spracovanie poplatku pre výpočet množstva emisií,výpočet poplatku za znečisťovanie ovzdušia na rok 2021, kotolňa Záporožská 8 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 252,00 € 03.06.2024 18.06.2024 Faktúra
1240004171 podiel prevádzkových nákladov 05/2024, Batkova 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 523,06 € 03.06.2024 18.06.2024 Faktúra
1240004175 odplata mandatára 05/2024, DS Kotva Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 796,66 € 03.06.2024 18.06.2024 Faktúra
1240004178 odplata mandatára 5/2024, Bagarova 20 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 313,09 € 03.06.2024 18.06.2024 Faktúra
1240004179 odplata mandatára 05/2024, Záporožská 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 868,91 € 03.06.2024 18.06.2024 Faktúra
1240004180 odplata mandatára 05/2024, Záporožská 8 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 39,83 € 03.06.2024 18.06.2024 Faktúra
1240004181 odplata mandatára 05/2024, Dudvážska 6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 39,83 € 03.06.2024 18.06.2024 Faktúra
1240004182 odplata mandatára 05/2024, Batkova 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 39,83 € 03.06.2024 18.06.2024 Faktúra
1240004176 odplata mandatára 05/2024, Hradská 140 a,b,c Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 158,34 € 03.06.2024 18.06.2024 Faktúra
1240004177 odplata mandatára 05/2024, Podzáhradná 100A,B Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 192,79 € 03.06.2024 18.06.2024 Faktúra
1240004138 Elektronická služba Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alza.sk s. r. o. 36562939 53,16 € 03.06.2024 20.06.2024 Faktúra
1240004143 tlač samolepiek,letákov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 2 695,20 € 03.06.2024 20.06.2024 Faktúra
1240004144 Výroba a polep tabul Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 465,60 € 03.06.2024 20.06.2024 Faktúra
1240004145 vizitky Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 165,60 € 03.06.2024 20.06.2024 Faktúra
1240004146 CTL Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 624,00 € 03.06.2024 20.06.2024 Faktúra
1240004147 Bulletin tlač Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 600,00 € 03.06.2024 20.06.2024 Faktúra
1240004148 Roll upy + tlačoviny Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 228,00 € 03.06.2024 20.06.2024 Faktúra
1240004157 neadresná distribúcia letákov A5 pre stretnutie s primátorom "Pýtajte sa primátora" Petržalka. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SUREMA, spol.s r.o. 31358098 540,00 € 03.06.2024 20.06.2024 Faktúra
1240004158 neadresná distribúcia letákov A5 pre event otvorenia parku na Dunajskej, v lokalite BA-Staré mesto Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SUREMA, spol.s r.o. 31358098 270,00 € 03.06.2024 20.06.2024 Faktúra
1240004220 poplatok za účasť na webinári - Ťažká skúška pre dieťa-rozvod, 2xMAG (SSV) - Lenka Revická, Ivana Ochabová Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar 17316537 58,00 € 03.06.2024 20.06.2024 Faktúra
1240004141 Grafický návrh, sadzba a príprava do tlače magazínu in.ba 6–7/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Jakub Turčík - BLACK BOX 41078080 1 150,00 € 03.06.2024 20.06.2024 Faktúra
1240004170 náklady obsluhy telocviční, upratovanie 05/2024, Batkova 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 810,00 € 03.06.2024 24.06.2024 Faktúra
1240004174 odplata za upratovacie práce DS Kotva, 05/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 372,00 € 03.06.2024 24.06.2024 Faktúra
1240004161 Obstaranie rozšírenia systému IS GINIS Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 GORDIC spol. s r.o. - organizačná zložka Slovensko 36849553 33 480,00 € 03.06.2024 24.06.2024 Faktúra
1240004114 vodné Husova park, 01.05.2024 - 30.05.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 63,49 € 31.05.2024 05.06.2024 Faktúra
1240004134 meteorologický posudok - 330/2024. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský hydrometeorologický ústav 00156884 80,40 € 31.05.2024 11.06.2024 Faktúra
1240004136 divadelné predstavenie “Kde bolo, tam bolo” Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bc. Sidónia Féderová - FÉDER TEÁTER 51240041 250,00 € 31.05.2024 12.06.2024 Faktúra
1240004109 oprava výťahu Tománkova 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 188,00 € 31.05.2024 14.06.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »