Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260005115 Na základe objednávky číslo OBB2600992 vám fakturujeme neadresnú distribúciu letákov A5 "Pýtajte sa primátora" v mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SUREMA, spol.s r.o. 31358098 1 476,00 € 19.06.2026 26.06.2026 Faktúra
1260005100 Odstránenie havarijnej situácie - oprava kotla Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 227,55 € 19.06.2026 01.07.2026 Faktúra
1260005109 Fakturujeme vám finančnú čiastku za zabezpečenie priameho prenosu a záznamu a titulkovania z jednodňového zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 18.6.2026 s titulkovaním (6,5 hod ) v súlade s objednávkou OBB2600213 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Streaming s. r. o. 57434077 374,00 € 19.06.2026 01.07.2026 Faktúra
1260005119 Vrakuńa, Lamač, Ružinov (zrážky 02.05.26 - 31.05.26) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 69 136,86 € 19.06.2026 01.07.2026 Faktúra
1260005098 Vypracovanie projektovej dokumentácie ohľadom výmeny technologických prvkov CO krytu. Na základe verejného obstarávania, na adrese Bajzovej 8/A . Cena 71 955 Eur s DPH. Autor. projektant Ing.Arch j. Tvrdoň Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ARCHITECTURAL & BUILDING MANAGEMENT, s.r.o. 35893303 71 955,00 € 19.06.2026 01.07.2026 Faktúra
1260005108 médium Verbatim, DVD nosiče, 50ks CakeBox Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alza.sk s. r. o. 36562939 77,45 € 19.06.2026 01.07.2026 Faktúra
1260005132 Faktúrujeme Vám zaplechovanie okna ŠD v suteréne a výmenu kontaktu SV4 na 4p v BD Kopčianska 88, BA Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 183,66 € 19.06.2026 01.07.2026 Faktúra
1260005135 úhrade faktúry prosím uveďte ako variabilný Kód položky Množstvo Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský hydrometeorologický ústav 00156884 246,00 € 19.06.2026 02.07.2026 Faktúra
1260005134 pres.hlas.zar. a tech dozor pri MsZ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 V-AKTUAL s.r.o. 35924641 799,50 € 19.06.2026 02.07.2026 Faktúra
1260005131 aplikačné a systémové konzultácie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 344,40 € 19.06.2026 02.07.2026 Faktúra
1260005151 dochádzkový terminál, Stavbárska Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 1 303,80 € 19.06.2026 02.07.2026 Faktúra
1260005156 Odstránenie havarijnej situácie - výmena prasknutej úpravne vody, Kopčianska 88 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 1 696,17 € 19.06.2026 02.07.2026 Faktúra
1260005124 Vodné - Viedenská cesta -18.05.26 - 17.06.26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1,05 € 19.06.2026 07.07.2026 Faktúra
1260005148 oprava a údržba AA214GR Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 72,47 € 19.06.2026 07.07.2026 Faktúra
1260005147 oprava a údržba BT710HU Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 1 013,09 € 19.06.2026 07.07.2026 Faktúra
1260005150 T3800100PD2-klobúčiky 50ks Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 IMI TRADE s.r.o. 31565531 60,29 € 19.06.2026 07.07.2026 Faktúra
1260005121 Stočné - variabilná zložka 18.05.26 - 17.06.26 Muchovo námestie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 357,53 € 19.06.2026 08.07.2026 Faktúra
1260005138 odplata mandatára 06/2026, Hradská 140 a,b,c Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 162,30 € 19.06.2026 09.07.2026 Faktúra
1260005139 odplata mandatára 06/2026, Podzáhradná 100A,B Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 197,61 € 19.06.2026 09.07.2026 Faktúra
1260005136 Fakturujeme Vdm odplatu za upratovacie práce hospodárstva v objekte DS Kotva - MČ Bratislava - Karlova Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 408,36 € 19.06.2026 09.07.2026 Faktúra
1260005155 Fakturujeme Vdm odplatu mandatdra za výkon činností pri správe tepelných zariadení - objekt Záporožská 5 MČ - Bratislava - Petržalka na mesiac - jún 2026 : Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 544,89 € 19.06.2026 09.07.2026 Faktúra
1260005154 Správa tepelných zariadení Záporožská 8 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 599,01 € 19.06.2026 09.07.2026 Faktúra
1260005152 Fakturujeme Vám náklady obsluhy telocvični, upratovanie Batkova 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 861,00 € 19.06.2026 09.07.2026 Faktúra
1260005141 odplata mandatára 06/2026, Záporožská 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 890,63 € 19.06.2026 09.07.2026 Faktúra
1260005143 odplata mandatára 06/2026, Dudvážska č.6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 40,82 € 19.06.2026 09.07.2026 Faktúra
1260005142 odplata mandatára 06/2026, Záporožská 8 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 40,82 € 19.06.2026 09.07.2026 Faktúra
1260005144 odplata mandatára 06/2026, Batkova 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 40,82 € 19.06.2026 09.07.2026 Faktúra
1260005153 podiel prevádzkových nákladov 06/2026, Batkova 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 567,67 € 19.06.2026 09.07.2026 Faktúra
1260005140 odplatu mandatára za výkon činností 06/2026 Bagarova 20 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 320,92 € 19.06.2026 09.07.2026 Faktúra
1260005137 odplata mandatára 06/2026, DS Kotva Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 816,57 € 19.06.2026 09.07.2026 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »