Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1240008877 servis a prenájom predložiek 10/2024, Primaciálny palác Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ŠKP servis s.r.o. 35813130 151,92 € 30.10.2024 13.11.2024 Faktúra
1240008875 servis a prenájom predložiek 10/2024, Krízové centrum,Budatínska 59/A Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ŠKP servis s.r.o. 35813130 87,84 € 30.10.2024 13.11.2024 Faktúra
1240008856 užívanie webového portálu Odkazprestarostu.sk 11/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť 36070629 747,00 € 30.10.2024 13.11.2024 Faktúra
1240008876 servis a prenájom predložiek 10/2024, Markova 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ŠKP servis s.r.o. 35813130 32,88 € 30.10.2024 13.11.2024 Faktúra
1240008863 workshop pre vedenie Magistrátu (C.Kostal) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Achieve, s. r. o. 44883773 480,00 € 30.10.2024 13.11.2024 Faktúra
1240008848 nájomné a vedľajšie náklady 11/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Nákupné centrum, s.r.o. 35700831 11 166,67 € 30.10.2024 15.11.2024 Faktúra
1240008824 Balená voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 84,08 € 29.10.2024 08.11.2024 Faktúra
1240008832 Vypracovanie štúdie Laurinská 5 - bezbariérový prístup Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Atelier Spiga s. r. o. 50713086 940,00 € 29.10.2024 08.11.2024 Faktúra
1240008837 Vypracovanie štúdie bezbariérového prístupu - Pp Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Atelier Spiga s. r. o. 50713086 2 230,00 € 29.10.2024 08.11.2024 Faktúra
1240008825 Systémové práce Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Dušan Rychtárik - EVIDE 17490804 257,25 € 29.10.2024 12.11.2024 Faktúra
1240008822 Kurz strategického a digitálního nákupu 2024/2025 MAG 1x Horvát - online Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 60461373 949,82 € 29.10.2024 12.11.2024 Faktúra
1240008843 Wire tracker, Tester LAN káblov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 43,80 € 29.10.2024 13.11.2024 Faktúra
1240008842 redukcia USB Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 31,50 € 29.10.2024 13.11.2024 Faktúra
1240008834 Odvoz vyradeného majetku z CDR Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 IVANEX, s.r.o. 52512037 80,00 € 29.10.2024 13.11.2024 Faktúra
1240008835 oprava a údržba BA 043 XK Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 56,75 € 29.10.2024 13.11.2024 Faktúra
1240008833 oprava a údržba BT 698 HU Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 2 327,80 € 29.10.2024 13.11.2024 Faktúra
1240008802 Nájom - dofakturácia za rok 2021,2022, 2023 "Nosný systém MHD" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 36022047 34 056,41 € 28.10.2024 29.10.2024 Faktúra
1240008805 vytýčenie plynovodu Terchovská - Banšelova Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SPP - distribúcia , a.s. 35910739 357,94 € 28.10.2024 06.11.2024 Faktúra
1240008782 ZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV 10/2024, Primaciálne nám.1, Uršulínska 6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OTIS Výťahy, s.r.o 35683929 155,90 € 28.10.2024 06.11.2024 Faktúra
1240008786 ZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV 10/2024, Primaciálne nám.1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OTIS Výťahy, s.r.o 35683929 130,31 € 28.10.2024 06.11.2024 Faktúra
1240008787 ZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV 10/2024, Primaciálne nám.1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OTIS Výťahy, s.r.o 35683929 196,50 € 28.10.2024 06.11.2024 Faktúra
1240008808 ubytovanie ZARAGOZA - Jašurek / ÚMSaA / Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 WINGS, s.r.o. 31365698 379,00 € 28.10.2024 06.11.2024 Faktúra
1240008809 ubytovanie BARCELONA - Čupková / ÚMSaA / Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 WINGS, s.r.o. 31365698 592,80 € 28.10.2024 06.11.2024 Faktúra
1240008810 ubytovanie PRAHA - Zachar, Brunovský / ÚMSaA / Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 WINGS, s.r.o. 31365698 127,20 € 28.10.2024 06.11.2024 Faktúra
1240008785 Satel INTEGRA 32-zabezpečovacia stanica s príslušenstvom Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Safe Guard s. r. o. 35710977 1 768,32 € 28.10.2024 08.11.2024 Faktúra
1240008804 spoluúčasť PU 957 283 1900, BT 722 HU Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 165,97 € 28.10.2024 08.11.2024 Faktúra
1240008813 oprava a údržba BA 035 XK Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 34,80 € 28.10.2024 08.11.2024 Faktúra
1240008815 oprava a údržba BT 712 HU Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 52,80 € 28.10.2024 08.11.2024 Faktúra
1240008784 Interaktívny program pre žiakov ZŠ - Program chemická show + workshop Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Škola hrou s.r.o. 36333484 230,00 € 28.10.2024 08.11.2024 Faktúra
1240008795 Prevod verejných IP adries IPv4: 193.93.75.0/24 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovanet, a. s. 35954612 9 600,00 € 28.10.2024 08.11.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »