Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1250010124 Návrh pilotného merania predpätí zväzkov nosných lán Mosta SNP. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 12 226,20 € 27.11.2025 10.12.2025 Faktúra
1250010121 Návrh technického riešenia posuvnej plošiny Mosta SNP. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 12 238,50 € 27.11.2025 10.12.2025 Faktúra
1250010123 Návrh technického, pilotného kontinuálneho merania predpätí nosných zväzkov lán mosta SNP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 12 226,20 € 27.11.2025 10.12.2025 Faktúra
1250010119 Posudzovanie realizačnej projektovej dokumentácie stavby "Rekonštrukcia ubytovne Fortuna" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Technická inšpekcia, a.s. 36653004 516,60 € 27.11.2025 10.12.2025 Faktúra
1250010120 oprava a údržba BL688TY Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 2 431,83 € 27.11.2025 10.12.2025 Faktúra
1250010126 prezutie AB161DE Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 701,94 € 27.11.2025 10.12.2025 Faktúra
1250010095 Smaltovaná uličná tabula 700x300, Ulica Janka Alexyho Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SMALTOVŇA HOLÍČ s.r.o. 50828843 55,00 € 27.11.2025 10.12.2025 Faktúra
1250010125 prezutie AB977DC Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 701,94 € 27.11.2025 10.12.2025 Faktúra
1250010100 servis výťahov 11/2025, Primaciálne nám.1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OTIS Výťahy, s.r.o 35683929 130,31 € 27.11.2025 10.12.2025 Faktúra
1250010099 servis výťahov 11/2025, Primaciálne nám.1,Uršulínska 6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OTIS Výťahy, s.r.o 35683929 164,28 € 27.11.2025 10.12.2025 Faktúra
1250010101 servis výťahov 11/2025, Primaciálne nám.1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OTIS Výťahy, s.r.o 35683929 202,00 € 27.11.2025 10.12.2025 Faktúra
1250010112 Renovácia a prečalúnenie stoličiek do ZS PP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Gabriela Matušková 48333921 19 750,00 € 27.11.2025 12.12.2025 Faktúra
1250010096 vodné,stočné Bartoňova, 24.10.2025 - 23.11.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2,09 € 27.11.2025 15.12.2025 Faktúra
1250010058 Služby spojené s organizovaním a zabezpečením školenia UNPLEGGED, ktoré bolo organizované odd. prevencie a znižovania rizík v dňoch 10. - 12. 11. 2025. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PROEKO s.r.o. 35900831 2 494,44 € 26.11.2025 01.12.2025 Faktúra
1250010066 elektrina 11.07.2024 do 31.12.2024, Česká 4/byt 103 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 G&E Trading, a.s. 50131711 -40,45 € 26.11.2025 01.12.2025 Faktúra
1250010073 Horolezecká stena Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 FUSION Slovakia s.r.o. 44086351 738,30 € 26.11.2025 03.12.2025 Faktúra
1250010079 prevoz materiálu, pre projekt Obnova a revitalizácia Kochovej záhrady Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Komunálny podnik Bratislavy, skrátene KPB 54656885 45,77 € 26.11.2025 04.12.2025 Faktúra
1250010057 Balená voda - Dolphin 19 l Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 30,32 € 26.11.2025 08.12.2025 Faktúra
1250010059 policajné putá, náhr.kľúč Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PYRA, spol. s r.o. 31396623 2 619,50 € 26.11.2025 08.12.2025 Faktúra
1250010062 Hluková štúdia - posúdenie vplyvu hluku z VZT na okolie_ŠH Pionierska Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 AKUSON s. r. o. 47193611 3 177,09 € 26.11.2025 09.12.2025 Faktúra
1250010092 Zameranie - Nobelova ul. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 KIG, s.r.o. 43966683 402,21 € 26.11.2025 09.12.2025 Faktúra
1250010072 vedenie tanečného workshopu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Viecha s. r. o. 55024556 100,00 € 26.11.2025 09.12.2025 Faktúra
1250010069 dodávka tepla na ohrev vody Šintavská 2, 20.10. - 19.11.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 2,93 € 26.11.2025 10.12.2025 Faktúra
1250010071 dodávka tepla na ohrev vody Hrobákova 3, 19.10. - 18.11.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 9,13 € 26.11.2025 10.12.2025 Faktúra
1250010091 oprava a údržba BL551CP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 108,24 € 26.11.2025 10.12.2025 Faktúra
1250010076 vodné Legionárska, 23.10.2025 - 22.11.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1,05 € 26.11.2025 12.12.2025 Faktúra
1250010065 vodné,stočné,zrážky Šintavská 2, 20.10.2025 - 19.11.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 187,94 € 26.11.2025 15.12.2025 Faktúra
1250010080 oprava plynovej kotolne Záporožská 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIVIS spol. s r.o. 31388027 8 899,00 € 26.11.2025 16.12.2025 Faktúra
1250010018 FA za sprostredkovanie tImočenia PJ a prepisu textu pre ludí so sluchovým postihnutím 10/2025 na základe proforma objednávky pre rok 2025 k zmluve SSV/OSP/001/2024 (MAGTS2400262). Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Centrum bezbariérovej komunikácie 52151883 700,00 € 25.11.2025 03.12.2025 Faktúra
1250010009 znalecký posudok Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Eduard Sahánek 43176429 242,00 € 25.11.2025 08.12.2025 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »