Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1250007689 elektro materiál Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 KriMus spol. s r.o. 31351166 2 090,63 € 25.09.2025 02.10.2025 Faktúra
1250007715 Betón - oplotenie areálu Pekná cesta Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MPL TRADING spol. s r.o. 31388639 315,54 € 25.09.2025 02.10.2025 Faktúra
1250007740 vypracovanie PD skutočného vyhotovenia trafostanice TS 0469-000; Primaciálne námestie 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ZSE Business Services, s. r. o. 50482751 1 107,00 € 25.09.2025 03.10.2025 Faktúra
1250007692 Zákon o priestupkoch - komentár Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. 31592503 571,50 € 25.09.2025 07.10.2025 Faktúra
1250007752 výcvikové tričká Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 nekonečná tlač, s. r. o. 56322232 260,00 € 25.09.2025 07.10.2025 Faktúra
1250007694 Odpad 07/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s. r. o. 45917833 9 162,97 € 25.09.2025 07.10.2025 Faktúra
1250007693 Odpad 06/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s. r. o. 45917833 4 529,18 € 25.09.2025 07.10.2025 Faktúra
1250007707 prednášky v oblasti BOZP a OPP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Branislav Šilhár 46274715 120,00 € 25.09.2025 07.10.2025 Faktúra
1250007744 dodávka tepelnej energie 08/2025, Markova 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 875,08 € 25.09.2025 07.10.2025 Faktúra
1250007685 oprava a údržba BT 698 HU Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 233,07 € 25.09.2025 08.10.2025 Faktúra
1250007756 oprava a údržba AA 978 JG Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 563,67 € 25.09.2025 08.10.2025 Faktúra
1250007682 Balená voda - Dolphin 19 l Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 118,40 € 25.09.2025 08.10.2025 Faktúra
1250007683 Balená voda - Dolphin 19 l Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 80,51 € 25.09.2025 08.10.2025 Faktúra
1250007684 vzduchový filter - oprava výdajníka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 10,27 € 25.09.2025 08.10.2025 Faktúra
1250007760 Dodanie šachtových komponentov na výťahy Botanická Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ArkanuS s. r. o. 48267015 8 851,08 € 25.09.2025 08.10.2025 Faktúra
1250007721 dodávka tepla na ohrev vody 20.08. - 19.09.2025, Šintavská 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 1,93 € 25.09.2025 08.10.2025 Faktúra
1250007722 dodávka tepla na ohrev vody 19.08. - 18.09.2025, Hrobákova 3 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 6,63 € 25.09.2025 08.10.2025 Faktúra
1250007679 PAAS tabule pre zónu LA1 Lamač NM2 a SM2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 6 964,56 € 25.09.2025 08.10.2025 Faktúra
1250007690 oprava a údržba BT267CF Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 1 042,61 € 25.09.2025 08.10.2025 Faktúra
1250007701 Prezutie pneu BT578HT Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 43,05 € 25.09.2025 08.10.2025 Faktúra
1250007708 Prezutie pneu BT070AK Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 60,27 € 25.09.2025 08.10.2025 Faktúra
1250007687 Prezutie pneu BT843CF Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 61,50 € 25.09.2025 08.10.2025 Faktúra
1250007700 Prezutie pneu AA811EL Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 61,50 € 25.09.2025 08.10.2025 Faktúra
1250007755 Prezutie pneu BL451IP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 55,35 € 25.09.2025 08.10.2025 Faktúra
1250007757 oprava a údržba BL287ZE Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 707,91 € 25.09.2025 08.10.2025 Faktúra
1250007737 znalecký posudok č. 38/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing.Katarína Šilhárová 41025725 300,00 € 25.09.2025 08.10.2025 Faktúra
1250007702 údržba závlah vo vybraných lokalitách Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Gabriel Méry PARK service 11663499 4 542,93 € 25.09.2025 08.10.2025 Faktúra
1250007728 Elektro a vodoinštalačný materiál v sume 897,78 eur s DPH, skrutkovač s príklepom v sume 461,25 eur s DPH Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 KriMus spol. s r.o. 31351166 1 359,03 € 25.09.2025 08.10.2025 Faktúra
1250007711 oprava výťahu Tománkova 7 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 158,50 € 25.09.2025 09.10.2025 Faktúra
1250007710 oprava výťahu Tománkova 7 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 198,50 € 25.09.2025 09.10.2025 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »