Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260003263 Zvislé dopravné značenie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. 34139184 3 062,70 € 29.04.2026 15.05.2026 Faktúra
1260003235 Ornitologická obhliadka drevín (28.4.2026) a vypracovanie posudku k výrubu 12 drevín vo vegetačnom období Na základe objednávky č. OBB2600323 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ORNIS s. r. o. 52830705 184,50 € 29.04.2026 15.05.2026 Faktúra
1260003234 vytýčenie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Hydromeliorácie, štátny podnik 35860839 105,73 € 29.04.2026 18.05.2026 Faktúra
1260003265 preprava zamestnancov 04-06/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 00492736 1 000,00 € 29.04.2026 19.05.2026 Faktúra
1260003214 Meracia technika v rámci projektu Building Power (SGA NZC 101121530 - Subgrant - PCP2 - Kosice - 24-26 - Building Power.). Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MACRO COMPONENTS s.r.o. 31562744 1 476,00 € 28.04.2026 07.05.2026 Faktúra
1260003185 batéria T6 Power Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 51,00 € 28.04.2026 15.05.2026 Faktúra
1260003184 patch káble, káblový organizér Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 102,90 € 28.04.2026 15.05.2026 Faktúra
1260003220 PAAS tabule pre zónu KV1a a pre zónu KV2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 16 081,12 € 28.04.2026 15.05.2026 Faktúra
1260003221 SSV vizitky 85x55mm_100ks - 5ks Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 73,55 € 28.04.2026 15.05.2026 Faktúra
1260003199 Recycling bag B2B/30 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Nestlé Slovensko s.r.o. 31568211 1 533,91 € 28.04.2026 15.05.2026 Faktúra
1260003216 Balená voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 99,46 € 28.04.2026 15.05.2026 Faktúra
1260003183 Realizáciu VDZ a ZDZ v oblasti Kuchajda (park Junácka + spustenie zóny), v rámci zavedenia zóny PAAS Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Technické služby Starého Mesta, a.s. 35804092 5 984,65 € 28.04.2026 15.05.2026 Faktúra
1260003212 Rozhodcovia na zápas vo futsale Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Oblastný futbalový zväz Bratislava - mesto 31805990 50,00 € 28.04.2026 15.05.2026 Faktúra
1260003213 Zabezpečenie futbalového turnaja U15 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Oblastný futbalový zväz Bratislava - mesto 31805990 600,00 € 28.04.2026 15.05.2026 Faktúra
1260003222 Páprava futbalového výberu Bratislavy na Turnaj 4 miest Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Oblastný futbalový zväz Bratislava - mesto 31805990 980,00 € 28.04.2026 15.05.2026 Faktúra
1260003209 tovar podľa Vašej objednávky:stolový PC DELL PRO (6 ks) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ARTINIT s. r. o. 46946853 9 512,82 € 28.04.2026 15.05.2026 Faktúra
1260003217 provízia za sprostredkovanie úhrady parkovného - marec 2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 EasyPark Slovakia s.r.o. 50929411 14 966,05 € 28.04.2026 15.05.2026 Faktúra
1260003181 Na zaklade ramcovej zmluvy MAGSP2400041 a objednavky OBZ2600885 objednávame diesel agregát ako dočasný náhradny zdroj - objekt Technická 6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Interiér 48 s. r. o. 44547234 1 027,05 € 28.04.2026 19.05.2026 Faktúra
1260003188 Kompletná renovácia a prečalúnenie stoličiek do zrkadlovej siene Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Gabriela Matušková 48333921 1 773,00 € 28.04.2026 20.05.2026 Faktúra
1260003169 Balená voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 18,94 € 27.04.2026 07.05.2026 Faktúra
1260003172 Balená voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 18,94 € 27.04.2026 07.05.2026 Faktúra
1260003170 Balená voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 56,83 € 27.04.2026 07.05.2026 Faktúra
1260003171 Balená voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 18,94 € 27.04.2026 07.05.2026 Faktúra
1260003173 prenájom pozemku r.2025 a 2026 navýšené o infláciu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOTELY Plus a.s. 35749105 1 730,75 € 27.04.2026 15.05.2026 Faktúra
1260003177 spotreba - plyn 03/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava n.o. 54775868 1 823,77 € 27.04.2026 15.05.2026 Faktúra
1260003149 Asanácia živočišnych škodcov, Kozia 9, Zámocké schody - Zámocká 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 117,54 € 27.04.2026 15.05.2026 Faktúra
1260003151 Asanácia živošítnych škodcov, Pri Habánskom Mlyne 8 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 100,37 € 27.04.2026 15.05.2026 Faktúra
1260003152 Asanácia živočišnych škodcov, Kopčianska 88 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 87,67 € 27.04.2026 15.05.2026 Faktúra
1260003148 Asanácia živočíšnych škodcov, Budyšínska 1, Hany Meličkovej 11/ABC, Tománková 5-7, Ul. O. Štefanka 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 373,58 € 27.04.2026 15.05.2026 Faktúra
1260003150 Asanácia živočišnych škodcov, Pánska 35 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 61,11 € 27.04.2026 15.05.2026 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »