Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1250004740 oprava a údržba BL 202 RF Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 174,41 € 20.06.2025 04.07.2025 Faktúra
1250004733 vodné,stočné,zrážky Šintavská 3116/2, 20.05.2025 - 19.06.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 689,11 € 20.06.2025 04.07.2025 Faktúra
1250004738 užívanie webového portálu Odkazprestarostu.sk 07/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť 36070629 765,68 € 20.06.2025 04.07.2025 Faktúra
1250004730 vytyčovacie práce Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 131,12 € 20.06.2025 04.07.2025 Faktúra
1250004713 Vyhotovenie geometrického plánu č. 914/25 v k.ú. Dúbravka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ZOG s.r.o. 47610972 181,00 € 20.06.2025 11.07.2025 Faktúra
1250004701 Vyhotovenie geometrického plánu č. 913/25 v k.ú. Podunajské Biskupice Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ZOG s.r.o. 47610972 181,00 € 20.06.2025 11.07.2025 Faktúra
1250004672 foto 30x45 Mat Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 FOTOPAK s. r. o. 36812421 108,89 € 19.06.2025 25.06.2025 Faktúra
1250004679 kontrola a revízia komínov a dymovodov, ub.Fortuna Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Inczédi Ľudovít 14062623 180,00 € 19.06.2025 27.06.2025 Faktúra
1250004692 Drevené lišty Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Lab.cafe s. r. o. 50154273 67,65 € 19.06.2025 27.06.2025 Faktúra
1250004673 dodávka a montáž GSM modulu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 KRISTL s.r.o. 43948341 362,85 € 19.06.2025 02.07.2025 Faktúra
1250004678 oprava a údržba AA 860 EU Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 265,66 € 19.06.2025 03.07.2025 Faktúra
1250004689 Vyčerpanie kalov zo septiku na chate Donovaly Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MIROKAL s. r. o. 54567653 565,80 € 19.06.2025 03.07.2025 Faktúra
1250004697 oprava protipožiarnych dverí Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 hukoflek group, s. r. o. 46459782 116,85 € 19.06.2025 03.07.2025 Faktúra
1250004682 Údržba sústavy VO vrátane odstraňovania hav.stavov za máj 2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Technické siete Bratislava, a.s. 54302102 423 898,13 € 19.06.2025 04.07.2025 Faktúra
1250004666 vodné,stočné Muchovo nám., 18.05.2025 - 17.06.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 42,80 € 19.06.2025 04.07.2025 Faktúra
1250004662 vodné,stočné,zrážky Hrobákova 3, 19.05.2025 - 18.06.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 62,00 € 19.06.2025 04.07.2025 Faktúra
1250004683 nájomné Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 36022047 2 404,65 € 19.06.2025 09.07.2025 Faktúra
1250004685 Profylaktická prehliadka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ksmart s.r.o. 46892052 4 079,91 € 19.06.2025 11.07.2025 Faktúra
1250004628 Vypracovanie revíznej správy na závlahové systémy Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Gabriel Méry PARK service 11663499 5 904,00 € 17.06.2025 23.06.2025 Faktúra
1250004634 provízia za predaj parkovného za 05/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Punctual s. r. o. 52630099 15,44 € 17.06.2025 25.06.2025 Faktúra
1250004640 provízia 02/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Palawi, s.r.o. 43872573 8,92 € 17.06.2025 25.06.2025 Faktúra
1250004651 refakturacia mzdových nákladov 05/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PAAS s.r.o. 35738880 8 102,70 € 17.06.2025 27.06.2025 Faktúra
1250004652 náklady strediska prevádzky a kontroly parkovania 05/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PAAS s.r.o. 35738880 329 290,86 € 17.06.2025 27.06.2025 Faktúra
1250004660 poradenstvo 05/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mareena 50760611 1 921,00 € 17.06.2025 27.06.2025 Faktúra
1250004639 stavebné práce NS MHD 2 na základe priebežného platobného potvrdenia č.48 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organizačná zložka 50614339 551 381,72 € 17.06.2025 27.06.2025 Faktúra
1250004648 Balená voda - Dolphin 19 l Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 118,40 € 17.06.2025 27.06.2025 Faktúra
1250004650 Sanitácia Výdajník na balenú vodu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 81,00 € 17.06.2025 27.06.2025 Faktúra
1250004649 Balená voda - Dolphin 19 l Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 28,42 € 17.06.2025 27.06.2025 Faktúra
1250004644 Taška na notebook Dell Pro Premium EcoLoop Briefcase (CC7625) 14 – 16" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alza.sk s. r. o. 36562939 1 026,61 € 17.06.2025 01.07.2025 Faktúra
1250004658 oprava a údržba AA 214 GR Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 371,21 € 17.06.2025 02.07.2025 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »