Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1250008616 oprava a údržba AA990JG Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 412,09 € 17.10.2025 29.10.2025 Faktúra
1250008621 oprava a údržba BT170HJ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 15,44 € 17.10.2025 29.10.2025 Faktúra
1250008611 oprava a údržba BL688TY Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 88,28 € 17.10.2025 29.10.2025 Faktúra
1250008639 Office TV Start, Office Internet 1000, Nájomné za WiFi modem, 11.10.2025 - 10.11.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 31,56 € 17.10.2025 29.10.2025 Faktúra
1250008618 Prístup do siete internet, Nájomné za modem Hitron CHITA, 11.10.2025 - 10.11.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 28,71 € 17.10.2025 29.10.2025 Faktúra
1250008587 údržba zelene podľa objednávky OBZ2500372 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 7 523,93 € 17.10.2025 29.10.2025 Faktúra
1250008622 provízia 09/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Spusta Café StM, s. r. o. 35803568 38,47 € 17.10.2025 29.10.2025 Faktúra
1250008578 Vyčerpanie kalov zo septiku na chate Donovaly Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MIROKAL s. r. o. 54567653 565,80 € 17.10.2025 29.10.2025 Faktúra
1250008631 Prezutie pneu EL992BF Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 43,05 € 17.10.2025 29.10.2025 Faktúra
1250008595 Prezutie pneu BT312DE Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 63,35 € 17.10.2025 29.10.2025 Faktúra
1250008567 skrine Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MERCATOR spol. s r. o. 17327547 7 250,85 € 17.10.2025 02.11.2025 Faktúra
1250008571 znalecký posudok 39/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing.Katarína Šilhárová 41025725 440,00 € 17.10.2025 02.11.2025 Faktúra
1250008572 znalecký posudok 37/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing.Katarína Šilhárová 41025725 800,00 € 17.10.2025 02.11.2025 Faktúra
1250008633 Prezutie pneu BT463CG Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 63,35 € 17.10.2025 02.11.2025 Faktúra
1250008574 oprava a údržba BL658RI Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 16,75 € 17.10.2025 03.11.2025 Faktúra
1250008603 odplata mandatára 10/2025, Hradská 140 a,b,c Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 162,30 € 17.10.2025 04.11.2025 Faktúra
1250008604 odplata mandatára 10/2025, Podzáhradná 100A,B Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 197,61 € 17.10.2025 04.11.2025 Faktúra
1250008608 odplata mandatára 10/2025, Dudvážska 6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 40,82 € 17.10.2025 04.11.2025 Faktúra
1250008605 odplata mandatára 10/2025, Bagarova 20 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 320,92 € 17.10.2025 04.11.2025 Faktúra
1250008607 odplata mandatára 10/2025, Záporožská 8 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 40,82 € 17.10.2025 04.11.2025 Faktúra
1250008609 odplata mandatára 10/2025, Batkova 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 40,82 € 17.10.2025 04.11.2025 Faktúra
1250008606 odplata mandatára 10/2025, Záporožská 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 890,63 € 17.10.2025 04.11.2025 Faktúra
1250008598 podiel prevádzkových nákladov 10/2025 Batkova ul. č. 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 567,67 € 17.10.2025 04.11.2025 Faktúra
1250008602 odplata mandatára 10/2025, Jurigovo nám. DS Kotva Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 816,57 € 17.10.2025 04.11.2025 Faktúra
1250008617 vypracovanie PD na obnovu chodníka a v úseku od Poľského inšitútu po MK SR Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OBERMEYER HELIKA s. r. o. 35879271 1 537,50 € 17.10.2025 05.11.2025 Faktúra
1250008597 náklady obsluhy telocviční, upratovanie 10/2025, Batkova 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 861,00 € 17.10.2025 05.11.2025 Faktúra
1250008629 údržba zelene podľa objednávky OBZ2501720 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 6 199,20 € 17.10.2025 05.11.2025 Faktúra
1250008627 údržba zelene podľa objednávky OBZ2501788 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 16 236,00 € 17.10.2025 05.11.2025 Faktúra
1250008628 údržba zelene podľa objednávky 0BZ2501750 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 5 190,60 € 17.10.2025 05.11.2025 Faktúra
1250008626 údržba zelene podľa objednávky OBZ2501786 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 26 115,36 € 17.10.2025 05.11.2025 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »