Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1240004304 Ethernet Line Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SWAN, a.s. 35680202 540,00 € 05.06.2024 28.06.2024 Faktúra
1240004224 prenájom 06/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 178,97 € 04.06.2024 14.06.2024 Faktúra
1240004238 úrok z omeškania k faktúre č. 9001679852 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenská pošta, a.s. 36631124 34,80 € 04.06.2024 14.06.2024 Faktúra
1240004228 Poplatky za služby/tovar 05/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 928,64 € 04.06.2024 17.06.2024 Faktúra
1240004248 Poplatky za služby/tovar 05/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 257,50 € 04.06.2024 17.06.2024 Faktúra
1240004239 spracovanie predaja prislúchajúcich pozemkov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 H-PROBYT, spol. s r.o. 35722924 1 787,71 € 04.06.2024 17.06.2024 Faktúra
1240004249 Balená voda - Dolphin 19 l Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 114,66 € 04.06.2024 17.06.2024 Faktúra
1240004235 Prevádzka verejných toaliet 05/2024, Hodžovo nám. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ArkanuS s. r. o. 48267015 6 746,22 € 04.06.2024 20.06.2024 Faktúra
1240004236 Prevádzka verejných toaliet 05/2024, Nová radnica Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ArkanuS s. r. o. 48267015 5 775,30 € 04.06.2024 20.06.2024 Faktúra
1240004237 Prevádzka verejných toaliet 05/2024, Patrónka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ArkanuS s. r. o. 48267015 5 708,34 € 04.06.2024 20.06.2024 Faktúra
1240004229 zabezpečenie hudobného vystúpenia formácie Chic2Chic Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 G-art music, s.r.o. 56046316 700,00 € 04.06.2024 20.06.2024 Faktúra
1240004231 Mesačná správa systému 06/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 QEX a.s. 00587257 330,00 € 04.06.2024 20.06.2024 Faktúra
1240004233 tlačoviny pre Magistrátny deň Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 2 043,60 € 04.06.2024 20.06.2024 Faktúra
1240004259 meteorologický posudok - 331/2024. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský hydrometeorologický ústav 00156884 80,40 € 04.06.2024 20.06.2024 Faktúra
1240004262 personálne zabezpečenie pre townhall "Pýtajte sa primátora - Petržalka" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 30794544 62,88 € 04.06.2024 20.06.2024 Faktúra
1240004199 Znalecký posudok č. 30/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Viliam Antal 17477247 240,00 € 03.06.2024 10.06.2024 Faktúra
1240004150 ZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV ZA OBDOBIE OD 05/2024, Primaciálne nám.1, Uršulínska 6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OTIS Výťahy, s.r.o 35683929 155,90 € 03.06.2024 12.06.2024 Faktúra
1240004151 ZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV ZA OBDOBIE OD 05/2024, Primaciálne nám.1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OTIS Výťahy, s.r.o 35683929 130,31 € 03.06.2024 12.06.2024 Faktúra
1240004152 ZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV ZA OBDOBIE OD 05/2024, Primaciálne nám.1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OTIS Výťahy, s.r.o 35683929 196,50 € 03.06.2024 12.06.2024 Faktúra
1240004193 údržba zelene podľa objednávky OTS2400787 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 2 357,06 € 03.06.2024 12.06.2024 Faktúra
1240004149 Petržalka_Výstavba PK Muchovo námestie, I. etapa, za obdoble 21.4.-20.5.2024; Z celkovej čiastky sa uhrádza: 102 545,29 € Kami profit_úhrada mesta 204 911,47 € Daňový úrad Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 KAMI PROFIT, s.r.o. 35943301 1 024 557,33 € 03.06.2024 14.06.2024 Faktúra
1240004166 FO/Príspevok na prevádzkové náklady garážového domu na rok 2024 za garáže č 320,321,322 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Správa budovy 372 garáží 42170311 450,00 € 03.06.2024 14.06.2024 Faktúra
1240004190 Zabezpečovanie činnosti technika požiarnej ochrany 05/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Bc. Karolína Jastrabíková SERVIS PO A BOZP 37122991 232,36 € 03.06.2024 14.06.2024 Faktúra
1240004213 ModerneObce.sk - msp.bratislava.sk 05/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 EWORKS. sk s.r.o. 46483608 115,20 € 03.06.2024 14.06.2024 Faktúra
1240004137 Mesačný poplatok za prenájom platobných terminálov PAX A920 s eKasa tlačiarňou, 06/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Papaya POS s.r.o. 47070153 626,40 € 03.06.2024 14.06.2024 Faktúra
1240004159 účastnícky poplatok na seminár „Vecné bremená“ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov 17314453 80,00 € 03.06.2024 14.06.2024 Faktúra
1240004223 Business internet access 06/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 324,00 € 03.06.2024 14.06.2024 Faktúra
1240004155 nájomné a vedl'ajšie náklady za obdobie: 6/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Nákupné centrum, s.r.o. 35700831 11 166,67 € 03.06.2024 17.06.2024 Faktúra
1240004164 upratovacie práce v objekte Tománkova č. 5, 05/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Werberová Andrea, Mgr.- AWA clean 47134852 300,00 € 03.06.2024 17.06.2024 Faktúra
1240004169 oprava a údržba BT 698 HU Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 158,38 € 03.06.2024 17.06.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »