Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1250010823 teplo, voda 11/2025, Bagarova 20 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 3 803,32 € 09.12.2025 18.12.2025 Faktúra
1250010840 foto-servis Bratislavská cena za šport 2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Marek Velček - FOTO 40226832 300,00 € 09.12.2025 18.12.2025 Faktúra
1250010876 RETEST FEES Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.S. 379603087 700,00 € 09.12.2025 18.12.2025 Faktúra
1250010772 Oprava podľa servisnej správy, pouzit opravenu fakturu - opravovala sa adresa Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 WiBaComp, s. r. o. 46924892 183,00 € 09.12.2025 18.12.2025 Faktúra
1250010779 Odborné prehliadky a skúšky kotolňa Kopčianska 88 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 1 854,00 € 09.12.2025 19.12.2025 Faktúra
1250010875 Štúdia na zabezpečenie prevádzky CDS križovatiek v Bratislave počas 48h výpadku energie. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Yunex, s. r. o. 53684141 2 998,74 € 09.12.2025 19.12.2025 Faktúra
1250010874 Pravidelný servis CDS cross v 3.Q 25 - Gaštanový hájik -Račianska-Nobelova Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Yunex, s. r. o. 53684141 3 140,93 € 09.12.2025 19.12.2025 Faktúra
1250010794 Opravy na križovatkách BA523, 212, 427, 310 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Yunex, s. r. o. 53684141 7 597,00 € 09.12.2025 19.12.2025 Faktúra
1250010791 Modernizácia križovatky BA424 Lamačská- Polianky Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Yunex, s. r. o. 53684141 27 194,71 € 09.12.2025 19.12.2025 Faktúra
1250010793 Modernizácia križ. BA421 Patrónka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Yunex, s. r. o. 53684141 13 731,30 € 09.12.2025 19.12.2025 Faktúra
1250010795 Bezpečnostná signalizácia priechodov cez trať v úseku Bosákova - Romanova Faktúra bude hradená z rozpočtu SV Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Yunex, s. r. o. 53684141 47 020,67 € 09.12.2025 19.12.2025 Faktúra
1250010873 opravy na vybr. križovatkách Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Yunex, s. r. o. 53684141 3 700,00 € 09.12.2025 19.12.2025 Faktúra
1250010792 Opravy na vybraných križovatkách Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Yunex, s. r. o. 53684141 7 618,00 € 09.12.2025 19.12.2025 Faktúra
1250010824 teplo, voda 11/2025, Jurigovo námestie 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 3 688,99 € 09.12.2025 19.12.2025 Faktúra
1250010827 teplo, voda 11/2025, Jurigovo námestie 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 2 177,64 € 09.12.2025 19.12.2025 Faktúra
1250010798 Inžinierske služby RP Jeséniova a Bellová Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HBH Projekt spol. s r.o. - organizačná zložka Slovensko 31815332 10 410,72 € 09.12.2025 19.12.2025 Faktúra
1250010813 elektrina 01.01.2024 do 31.12.2024 Svoradova 691 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 G&E Trading, a.s. 50131711 -52,38 € 09.12.2025 19.12.2025 Faktúra
1250010858 Cykloprístrešok Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Camflex s. r. o. 36244163 10 693,12 € 09.12.2025 19.12.2025 Faktúra
1250010859 Stojany na bicykle a kolobežky Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Camflex s. r. o. 36244163 3 938,36 € 09.12.2025 19.12.2025 Faktúra
1250010802 Internet XL bez viazanosti 12/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SWAN, a.s. 35680202 26,64 € 09.12.2025 19.12.2025 Faktúra
1250010790 3pdu lišty Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PC BUSINESS, spol. s r.o. 36016772 190,55 € 09.12.2025 19.12.2025 Faktúra
1250010847 Úhrada objednávky potravín a materiálu v hodnote 2144,69 eur s DPH. Súhrná suma za potraviny je 1456,41 eur s DPH, súhrná cena za materiál 688,28 eur s DPH. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 LUNYS, s.r.o. 36472549 2 144,69 € 09.12.2025 19.12.2025 Faktúra
1250010800 Inžinierske služby RP Brečtanová- vypracovanie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HBH Projekt spol. s r.o. - organizačná zložka Slovensko 31815332 11 739,12 € 09.12.2025 19.12.2025 Faktúra
1250010801 Inžinierske služby RP Preložky IS Jeséniova a Bellová - vypracovanie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HBH Projekt spol. s r.o. - organizačná zložka Slovensko 31815332 8 600,16 € 09.12.2025 19.12.2025 Faktúra
1250010799 Inžinierske služby RP Preložky IS Brečtanová Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HBH Projekt spol. s r.o. - organizačná zložka Slovensko 31815332 4 979,04 € 09.12.2025 19.12.2025 Faktúra
1250010797 kľúče Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MaG MARKET s r.o. 31321453 22,88 € 09.12.2025 19.12.2025 Faktúra
1250010780 Licenčná zmluva Converga - úhrada 1. časti za obdobie 1.12.2025 - 30.11.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Inclusion Systems GmbH CHE-228.688.266 20 000,00 € 09.12.2025 19.12.2025 Faktúra
1250010773 dodávka tepelnej energie 11/2025, Šintavská 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 2 419,50 € 09.12.2025 22.12.2025 Faktúra
1250010775 dodávka tepelnej energie 11/2025, Muchovo nám.5,6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 5 018,03 € 09.12.2025 22.12.2025 Faktúra
1250010778 dodávka tepelnej energie 11/2025, Hrobákova 3 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 2 553,12 € 09.12.2025 22.12.2025 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »