Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1250006218 Tlačoviny Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 2 282,88 € 06.08.2025 13.08.2025 Faktúra
1250006158 Hlavné mesto stojany Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 799,50 € 06.08.2025 13.08.2025 Faktúra
1250006157 CTL BKL_26ks Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 1 067,64 € 06.08.2025 13.08.2025 Faktúra
1250006181 servis a prenájom predložiek 07/2025, Krízové centrum,Budatínska 59/A Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ŠKP servis s.r.o. 35813130 60,02 € 06.08.2025 13.08.2025 Faktúra
1250006180 servis a prenájom predložiek 07/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ŠKP servis s.r.o. 35813130 909,08 € 06.08.2025 13.08.2025 Faktúra
1250006208 nové svietidlá - koncové prvky pre 7.NP v ubytovni Fortuna - vyúčtovacia fa k Z250000206 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 LIGHT-HOUSE s.r.o. 44433204 3 157,71 € 06.08.2025 13.08.2025 Faktúra
1250006217 oprava výťahu Muchovo nám.12 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 123,00 € 06.08.2025 15.08.2025 Faktúra
1250006155 oprava výťahu Tománkova 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 102,00 € 06.08.2025 15.08.2025 Faktúra
1250006173 PU č.: 957 346 5500, AA 989 JG Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 165,97 € 06.08.2025 15.08.2025 Faktúra
1250006178 Balená voda - Dolphin 19 l Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 66,30 € 06.08.2025 15.08.2025 Faktúra
1250006185 vyúčt. teplo 07/2025, K96 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Račianska teplárenská, a.s. 35886781 1 037,49 € 06.08.2025 15.08.2025 Faktúra
1250006183 vyúčt. teplo 07/2025, K98 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Račianska teplárenská, a.s. 35886781 1 219,25 € 06.08.2025 15.08.2025 Faktúra
1250006226 znalecký posudok č. 128/2025 (podzemné garáže, Dulovo nám.) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Miloslav Ilavský, Ph.D. 11634146 1 230,00 € 06.08.2025 15.08.2025 Faktúra
1250006225 znalecký posudok č. 129/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Miloslav Ilavský, Ph.D. 11634146 922,50 € 06.08.2025 15.08.2025 Faktúra
1250006196 Ethernet Line 08/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SWAN, a.s. 35680202 553,50 € 06.08.2025 15.08.2025 Faktúra
1250006207 M2M Products Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SWAN, a.s. 35680202 105,53 € 06.08.2025 15.08.2025 Faktúra
1250006220 zameranie objektu na Hrobákovej ulici Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 I.N.I., s.r.o. 36564893 5 842,50 € 06.08.2025 21.08.2025 Faktúra
1250006163 oprava a údržba BT 586 HT Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 201,87 € 06.08.2025 21.08.2025 Faktúra
1250006160 SOC security monitoring 2025-07 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Binary Confidence s.r.o. 47754346 1 845,00 € 06.08.2025 21.08.2025 Faktúra
1250006202 Základné a prídavné regály Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MERCATOR DMS, spol. s.r.o. 17327547 3 941,41 € 06.08.2025 22.08.2025 Faktúra
1250006219 Strom pro zivot 2025, 11-12.9.2025, 2XMAG Rumanova, Stahlova Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z.s. 44684932 484,49 € 06.08.2025 24.08.2025 Faktúra
1250006197 odstránenie havarijného stavu výpadkov EZS, PP,Laurinská 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 678,64 € 06.08.2025 27.08.2025 Faktúra
1250006201 odstránenie havarijného stavu poškodenej sklenenej výplne, Česká 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 276,12 € 06.08.2025 27.08.2025 Faktúra
1250006200 odstránenie havarijného stavu výpadkov el.prúdu, Markova 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 179,00 € 06.08.2025 27.08.2025 Faktúra
1250006198 odstránenie havarijného stavu rozvodov kúrenia, PP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 3 758,18 € 06.08.2025 27.08.2025 Faktúra
1250006161 Sprostredkovanie tlmočenia PJ a prepisu textu pre ľudí so sluchovým postihnutím Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Centrum bezbariérovej komunikácie 52151883 700,00 € 06.08.2025 27.08.2025 Faktúra
1250006204 Katarina Vávrovičová SOCIAL MEDIA CAMPAIGN Natáčanie videa k systému TAPni sa a Petržalskej električke Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PURE Creative s.r.o. 21771626 1 500,00 € 06.08.2025 27.08.2025 Faktúra
1250006184 Figúrka Mojo Fun orol skalný Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alza.sk s. r. o. 36562939 5,61 € 06.08.2025 27.08.2025 Faktúra
1250006191 Figúrka Zooted Jednorožec Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alza.sk s. r. o. 36562939 9,32 € 06.08.2025 27.08.2025 Faktúra
1250006192 Aróma difuzér Aga Aroma difuzér Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alza.sk s. r. o. 36562939 30,17 € 06.08.2025 27.08.2025 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »