| 1250010823 |
teplo, voda 11/2025, Bagarova 20 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 803,32 € |
09.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010840 |
foto-servis Bratislavská cena za šport 2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Marek Velček - FOTO |
40226832 |
|
300,00 € |
09.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010876 |
RETEST FEES |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.S. |
379603087 |
|
700,00 € |
09.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010772 |
Oprava podľa servisnej správy, pouzit opravenu fakturu - opravovala sa adresa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WiBaComp, s. r. o. |
46924892 |
|
183,00 € |
09.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010779 |
Odborné prehliadky a skúšky kotolňa Kopčianska 88 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
1 854,00 € |
09.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010875 |
Štúdia na zabezpečenie prevádzky CDS križovatiek v Bratislave počas 48h výpadku energie. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
2 998,74 € |
09.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010874 |
Pravidelný servis CDS cross v 3.Q 25 - Gaštanový hájik -Račianska-Nobelova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
3 140,93 € |
09.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010794 |
Opravy na križovatkách BA523, 212, 427, 310 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
7 597,00 € |
09.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010791 |
Modernizácia križovatky BA424 Lamačská- Polianky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
27 194,71 € |
09.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010793 |
Modernizácia križ. BA421 Patrónka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
13 731,30 € |
09.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010795 |
Bezpečnostná signalizácia priechodov cez trať v úseku Bosákova - Romanova
Faktúra bude hradená z rozpočtu SV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
47 020,67 € |
09.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010873 |
opravy na vybr. križovatkách |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
3 700,00 € |
09.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010792 |
Opravy na vybraných križovatkách |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
7 618,00 € |
09.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010824 |
teplo, voda 11/2025, Jurigovo námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 688,99 € |
09.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010827 |
teplo, voda 11/2025, Jurigovo námestie 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
2 177,64 € |
09.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010798 |
Inžinierske služby RP Jeséniova a Bellová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HBH Projekt spol. s r.o. - organizačná zložka Slovensko |
31815332 |
|
10 410,72 € |
09.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010813 |
elektrina 01.01.2024 do 31.12.2024 Svoradova 691 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
G&E Trading, a.s. |
50131711 |
|
-52,38 € |
09.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010858 |
Cykloprístrešok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Camflex s. r. o. |
36244163 |
|
10 693,12 € |
09.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010859 |
Stojany na bicykle a kolobežky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Camflex s. r. o. |
36244163 |
|
3 938,36 € |
09.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010802 |
Internet XL bez viazanosti 12/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
26,64 € |
09.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010790 |
3pdu lišty |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PC BUSINESS, spol. s r.o. |
36016772 |
|
190,55 € |
09.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010847 |
Úhrada objednávky potravín a materiálu v hodnote 2144,69 eur s DPH. Súhrná suma za potraviny je 1456,41 eur s DPH, súhrná cena za materiál 688,28 eur s DPH. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
2 144,69 € |
09.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010800 |
Inžinierske služby RP Brečtanová- vypracovanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HBH Projekt spol. s r.o. - organizačná zložka Slovensko |
31815332 |
|
11 739,12 € |
09.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010801 |
Inžinierske služby RP Preložky IS Jeséniova a Bellová - vypracovanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HBH Projekt spol. s r.o. - organizačná zložka Slovensko |
31815332 |
|
8 600,16 € |
09.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010799 |
Inžinierske služby RP Preložky IS Brečtanová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HBH Projekt spol. s r.o. - organizačná zložka Slovensko |
31815332 |
|
4 979,04 € |
09.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010797 |
kľúče |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MaG MARKET s r.o. |
31321453 |
|
22,88 € |
09.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010780 |
Licenčná zmluva Converga - úhrada 1. časti za obdobie 1.12.2025 - 30.11.2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Inclusion Systems GmbH |
CHE-228.688.266 |
|
20 000,00 € |
09.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010773 |
dodávka tepelnej energie 11/2025, Šintavská 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
2 419,50 € |
09.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010775 |
dodávka tepelnej energie 11/2025, Muchovo nám.5,6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
5 018,03 € |
09.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010778 |
dodávka tepelnej energie 11/2025, Hrobákova 3 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
2 553,12 € |
09.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |