Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1240005242 dodávku tepelnej energie 06/2024, Hrobákova 3 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 635,77 € 04.07.2024 17.07.2024 Faktúra
1240005255 Ethernet Line 07/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SWAN, a.s. 35680202 540,00 € 04.07.2024 18.07.2024 Faktúra
1240005256 Rozvoj, prevádzka a údržba MOS - Inštalácia optickej spojky Židovská Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 omnius s. r. o. 45427232 126,83 € 04.07.2024 18.07.2024 Faktúra
1240005257 Rozvoj, prevádzka a údržba MOS - výstavba TU uzla Technopol Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 omnius s. r. o. 45427232 3 188,94 € 04.07.2024 19.07.2024 Faktúra
1240005243 dodávku tepelnej energie 06/2024, Budatínska 59 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 931,39 € 04.07.2024 19.07.2024 Faktúra
1240005218 poplatok za účasť na webinári - Postupy práce s rodinou pri rodičovskom konflikte Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar 17316537 58,00 € 04.07.2024 23.07.2024 Faktúra
1240005265 kytice,kvetinová výzdoba Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RE + MI, s.r.o. 35708654 208,00 € 04.07.2024 25.07.2024 Faktúra
1240005259 oprava výťahu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DANUBIA LIFT SERVICES spol. s r. o. 50483455 228,72 € 04.07.2024 25.07.2024 Faktúra
1240005260 oprava výťahu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DANUBIA LIFT SERVICES spol. s r. o. 50483455 205,92 € 04.07.2024 25.07.2024 Faktúra
1240005289 výmena vložiek do žiarovkových návestidiel Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Yunex, s. r. o. 53684141 26 343,44 € 04.07.2024 26.07.2024 Faktúra
1240005250 oprava dočasného opatrenia na zabezpečenie svahu na Devínskej ceste Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Športový klub IAMES Bratislava 00688967 1 112,73 € 04.07.2024 26.07.2024 Faktúra
1240005291 stavebné práce "Výstavba Polyfunkčný komplex Muchovo nám.,I.etapa"Na úhradu KAMI PROFIT 101 943,03 € (suma sa skladá 3 587,61 + 67 605,84 + 30 749,57), DPH vo výške 117 306,43 €. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 KAMI PROFIT, s.r.o. 35943301 586 532,12 € 04.07.2024 26.07.2024 Faktúra
1240005217 Workshop Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PUNKT o.z. 42128013 4 000,00 € 04.07.2024 26.07.2024 Faktúra
1240005192 spotreba elektrickej energie v areáli Puchovská 16, 05/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Obchodná Development, s. r. o. 44716524 28,28 € 03.07.2024 12.07.2024 Faktúra
1240005214 Tématický monitoring za jún 2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovakia Online s.r.o. 31402445 223,20 € 03.07.2024 12.07.2024 Faktúra
1240005213 poskytovanie kurzov slovenského jazyka osobám s cudzineckým pôvodom Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Jazyková škola, Palisády č. 38, 811 06 Bratislava 17319145 5 421,00 € 03.07.2024 16.07.2024 Faktúra
1240005208 fixný poplatok CARE 2.Q.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 GreenWay Infrastructure s.r.o. 47728086 72,00 € 03.07.2024 16.07.2024 Faktúra
1240005196 M2M Products 06/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SWAN, a.s. 35680202 102,96 € 03.07.2024 18.07.2024 Faktúra
1240005209 Zbytočne uskutočnený výjazd súvisiaci s úkonmi na elektromere, Rezedova 3 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 42,18 € 03.07.2024 24.07.2024 Faktúra
1240005193 právne služby súvisiace s radiálou DKR Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Polonyova Anna JUDr. 30816530 8 400,00 € 03.07.2024 25.07.2024 Faktúra
1240005216 M 059 na Romanovej ul. cez Chorvatske rameno OBJ+KL pri KDF1240004133 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Valbek SK, spol. s r. o. 17314569 11 340,00 € 03.07.2024 26.07.2024 Faktúra
1240005139 Výroba a prelep tabul Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 220,80 € 02.07.2024 12.07.2024 Faktúra
1240005137 tlač Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 474,00 € 02.07.2024 12.07.2024 Faktúra
1240005107 LUCKA pramenitá voda 18,9 lit. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 VODAX a.s. 35801948 42,12 € 02.07.2024 15.07.2024 Faktúra
1240005178 Business internet access 07/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 324,00 € 02.07.2024 15.07.2024 Faktúra
1240005126 odplata mandatára 06/2024, Bagarova 20 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 313,09 € 02.07.2024 17.07.2024 Faktúra
1240005120 podiel prevádzkových nákladov 06/2024,Batkova 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 523,06 € 02.07.2024 17.07.2024 Faktúra
1240005129 odplata mandatára 06/2024, Dudvážska 6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 39,83 € 02.07.2024 17.07.2024 Faktúra
1240005128 odplata mandatára 06/2024, Záporožská 8 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 39,83 € 02.07.2024 17.07.2024 Faktúra
1240005123 odplata mandatára 06/2024 DS Kotva Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 796,66 € 02.07.2024 17.07.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »