Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1250009025 dodané cateringové služby na podujatie Rada primátora Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. 44745982 998,03 € 03.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1250009028 Dodané cateringové služby na vzdelávanie Unplugged, ktoré bude prebiehať v dňoch 10. - 12.10.2025. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. 44745982 1 611,75 € 03.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1250009026 dodané cateringové služby na pracovné stretnutie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. 44745982 782,18 € 03.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1250009101 Most na Hradskej ulici cez Malý Dunaj vo Vrakuni OBJ+KL pri KDF1250002560 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOCHTIEF SK s.r.o. 44298170 50 322,07 € 03.11.2025 28.11.2025 Faktúra
1250009098 Modernizácia na moste e.č. 572-003, Hradská ul. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOCHTIEF SK s.r.o. 44298170 149 968,64 € 03.11.2025 28.11.2025 Faktúra
1250009031 Mandátny certifikát - 1R Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Disig, a.s. 35975946 381,30 € 03.11.2025 01.12.2025 Faktúra
1250009024 tovar Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. 35838949 218,67 € 03.11.2025 01.12.2025 Faktúra
1250009066 údržba zelene podľa objednávky OBZ2500120 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 1 703,18 € 03.11.2025 01.12.2025 Faktúra
1250009068 údržba zelene podľa objednávky OBZ2500372 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 4 980,89 € 03.11.2025 01.12.2025 Faktúra
1250009067 údržba zelene podľa objednávky OBZ2500365 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 2 192,23 € 03.11.2025 01.12.2025 Faktúra
1250009004 vodné,stočné Primaciálne nám.1, 30.09.2025 - 29.10.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 009,79 € 03.11.2025 01.12.2025 Faktúra
1250009027 Poplatok za vyjadrenie existencie TKZ, 10/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 61,50 € 03.11.2025 01.12.2025 Faktúra
1250009150 "Prenájom multifunkčných kopírovacích tlačových zariadení" so súvisiacimi službami, 10/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Z + M servis a. s. 44195591 13 128,29 € 03.11.2025 01.12.2025 Faktúra
1250009009 Doprava - taxi Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOPIN, sr.o. 45643423 178,23 € 03.11.2025 01.12.2025 Faktúra
1250009008 Parkovanie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOPIN, sr.o. 45643423 145,46 € 03.11.2025 01.12.2025 Faktúra
1250009097 Kontrola prenosných hasiacich prístrojov v CDR REPULS Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PYROSERVIS a.s. - organizačná zložka 30813905 126,20 € 03.11.2025 01.12.2025 Faktúra
1250009096 Skrinka na PHP 6 kg pre CDR REPULS Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PYROSERVIS a.s. - organizačná zložka 30813905 460,51 € 03.11.2025 01.12.2025 Faktúra
1250009176 kancelárske potreby Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Lyreco CE, SE 35958120 666,16 € 03.11.2025 01.12.2025 Faktúra
1250008983 trvalky Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Martina Šášiková VICTORIA 37644165 1 517,75 € 03.11.2025 01.12.2025 Faktúra
1250009056 Výťah Laurinská 5, 10/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 60,08 € 03.11.2025 01.12.2025 Faktúra
1250009021 Upratovacie a čistiace práce 10/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Enfield, s.r.o. 47216174 5 201,97 € 03.11.2025 01.12.2025 Faktúra
1250009036 Servis a údržba výt'ahu 10/2025, Budyšínska 1, Česká 4, Kopčianska 88 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ELVYT, spol. s.r.o. 31419143 130,00 € 03.11.2025 01.12.2025 Faktúra
1250009030 oprava výťahu Česká 4 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ELVYT, spol. s.r.o. 31419143 74,00 € 03.11.2025 01.12.2025 Faktúra
1250009160 odstránenie havarijného stavu nefunkčného rádiátora, Kopčianska 88/byt 13 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 436,45 € 03.11.2025 01.12.2025 Faktúra
1250009161 odstránenie havarijného stavu vytápania cez poškodenú sanitu, H.Meličkovej 11B/byt 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 490,99 € 03.11.2025 01.12.2025 Faktúra
1250009167 odstránenie havarijného stavu nefunkčnej elektroinštalácie, Kopčianska 88/byt 53 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 183,85 € 03.11.2025 01.12.2025 Faktúra
1250009168 odstránenie havarijného stavu nefunkčnej elektroinštalácie, Kopčianska 86/byt 103 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 217,61 € 03.11.2025 01.12.2025 Faktúra
1250009166 odstránenie havarijného stavu vytápania, Kopčianska 88/byt 24 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 120,53 € 03.11.2025 01.12.2025 Faktúra
1250009165 odstránenie havarijného stavu opravu nefunkčných vstupných dverí, Kopčianska 88/byt 91 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 98,07 € 03.11.2025 01.12.2025 Faktúra
1250009155 odstránenie havarijného stavu vyčistenie loggie od nánosov trusu, dezinfekcia, Rezedova 3/byt 150 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 174,98 € 03.11.2025 01.12.2025 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »