Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1240008567 prevádzkové náklady 09/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SKY PARK SQUARE, s. r. o. 55970753 26 455,86 € 21.10.2024 15.11.2024 Faktúra
1240008580 PHM 10/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SLOVNAFT, a.s. 31322832 1 243,64 € 21.10.2024 15.11.2024 Faktúra
1240008564 Kreatívna sada Hama Podložka na zažehľovacie korálky Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alza.sk s. r. o. 36562939 19,86 € 21.10.2024 15.11.2024 Faktúra
1240008586 Vyhodnotenie súladu s EIA - Park Muchovo námestie, stupeň DSP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 VALERON Enviro Consulting s. r. o. 46280472 950,40 € 21.10.2024 20.11.2024 Faktúra
1240008555 Zvislé dopravné značenie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mobilita, s.r.o. 35693011 11 846,20 € 21.10.2024 20.11.2024 Faktúra
1240008538 Zvislé dopravné značenie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mobilita, s.r.o. 35693011 11 507,80 € 21.10.2024 20.11.2024 Faktúra
1240008572 vodné,stočné Dudvážska 6, 19.09.2024 - 18.10.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 982,60 € 21.10.2024 21.11.2024 Faktúra
1240008531 spotreba el.energie v areáli Púchovská 16, 09/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Obchodná Development, s. r. o. 44716524 31,01 € 18.10.2024 25.10.2024 Faktúra
1240008515 Akrylové farby Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 VYVY s. r. o. 52733700 76,98 € 18.10.2024 25.10.2024 Faktúra
1240008517 Opravné rozúčtovanie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ENBRA SLOVAKIA s.r.o. 31624189 84,00 € 18.10.2024 04.11.2024 Faktúra
1240008518 Opravné rozúčtovanie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ENBRA SLOVAKIA s.r.o. 31624189 96,00 € 18.10.2024 04.11.2024 Faktúra
1240008529 oprava výťahu Tománkova 7 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 47,00 € 18.10.2024 04.11.2024 Faktúra
1240008500 oprava a údržba BT 055 AS Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 25,40 € 18.10.2024 04.11.2024 Faktúra
1240008505 vodné,stočné Muchovo námestie, 18.07.2024 - 17.10.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 11,38 € 18.10.2024 06.11.2024 Faktúra
1240008520 kancelárske potreby Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alza.sk s. r. o. 36562939 603,37 € 18.10.2024 08.11.2024 Faktúra
1240008527 stolní skener IQ Flex so softvérom Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DIGIS, spol. s r.o. 19012276 6 510,00 € 18.10.2024 11.11.2024 Faktúra
1240008512 Autorský dozor 07-09/2024, Polyfunkčný komplex Muchovo námestie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PROMA, s.r.o. 31621252 1 500,00 € 18.10.2024 13.11.2024 Faktúra
1240008534 dodané občerstvenie pri príležitosti výberového konania CFO Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. 44745982 221,10 € 18.10.2024 13.11.2024 Faktúra
1240008510 vodné,stočné Dlhé diely OB.105, 18.09.2024 - 17.10.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 19,56 € 18.10.2024 15.11.2024 Faktúra
1240008501 údržba zelene podľa objednávky OTS2402460 , Komárňanská 37 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 305,71 € 18.10.2024 15.11.2024 Faktúra
1240008502 údržba zelene podľa objednávky 0TS2403529 Komárovská 37 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 300,00 € 18.10.2024 15.11.2024 Faktúra
1240008533 Bratislavská mestská dlažba Trenčianska ul OBJ+KL pri KDF1240006607 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CITY STONE DESING s.r.o. 47978929 5 575,68 € 18.10.2024 15.11.2024 Faktúra
1240008530 Bratislavská mestská dlažba Trenčianska ul OBJ+KL pri KDF1240006607 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CITY STONE DESING s.r.o. 47978929 5 575,68 € 18.10.2024 15.11.2024 Faktúra
1240008521 Bratislavská mestská dlažba Trenčianska ul OBJ+KL pri KDF1240006607 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CITY STONE DESING s.r.o. 47978929 5 575,68 € 18.10.2024 15.11.2024 Faktúra
1240008528 Oprava poškodeného žiabu Hodžovo námestie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 STRABAG s.r.o. 17317282 2 867,00 € 18.10.2024 15.11.2024 Faktúra
1240008523 oprava zvodidiel po havárii na kruhovom objazde v DNV Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Športový klub IAMES Bratislava 00688967 4 698,91 € 18.10.2024 15.11.2024 Faktúra
1240008524 opravy zábradlí a zvodidiel po dopr.nehodách Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Športový klub IAMES Bratislava 00688967 8 026,95 € 18.10.2024 15.11.2024 Faktúra
1240008525 drobné opravy zábradlí a zvodidiel Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Športový klub IAMES Bratislava 00688967 5 695,02 € 18.10.2024 15.11.2024 Faktúra
1240008522 opravy zábradlí a zvodidiel po dopr.nehodách Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Športový klub IAMES Bratislava 00688967 14 590,89 € 18.10.2024 15.11.2024 Faktúra
1240008503 vodné,stočné,zrážky Kopčianska 88, 18.09.2024 - 17.10.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 608,04 € 18.10.2024 15.11.2024 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »