Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1250003200 ECV : BT 683 CM Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 63,35 € 05.05.2025 14.05.2025 Faktúra
1250003159 ECV : BL 084 OJ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 49,20 € 05.05.2025 14.05.2025 Faktúra
1250003203 HP No.761 CH649A Maintenance Cart Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 smartCAD s.r.o. 44743289 101,72 € 05.05.2025 14.05.2025 Faktúra
1250003249 Mesačný poplatok za prenájom platobných terminálov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Papaya POS s.r.o. 47070153 642,06 € 05.05.2025 14.05.2025 Faktúra
1250003247 tovar pod i a Vašej objednávky: Celohliníková presklená skrinka na kľúče Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BONPRODUCT s.r.o. 36649635 267,87 € 05.05.2025 14.05.2025 Faktúra
1250003231 Odvoz a likvidácia odpadu 29.4.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BEST Service s. r. o. 47393092 516,60 € 05.05.2025 14.05.2025 Faktúra
1250003173 Rozvoj, prevádzka a údržba MOS-HMBA- viac prác Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 omnius s. r. o. 45427232 731,35 € 05.05.2025 14.05.2025 Faktúra
1250003261 Poskytovanie sociálneho poradenstva v centre podpory Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská arcidiecézna charita 31780521 3 862,80 € 05.05.2025 14.05.2025 Faktúra
1250003204 Vypracovanie znalecného posudku na stanovenie VŠH spevnených plôch na pozemku v k.ú. Lamač Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 STATUS Plus, s. r. o. 45549192 615,00 € 05.05.2025 14.05.2025 Faktúra
1250003250 01.05.2025 - 31.05.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 332,10 € 05.05.2025 14.05.2025 Faktúra
1250003167 PCO Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 47,97 € 05.05.2025 16.05.2025 Faktúra
1250003229 M2M Products 11103683 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SWAN, a.s. 35680202 105,53 € 05.05.2025 16.05.2025 Faktúra
1250003136 ECV : BL 074 OJ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 47,97 € 05.05.2025 16.05.2025 Faktúra
1250003137 ECV : BL 077 OJ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 49,20 € 05.05.2025 16.05.2025 Faktúra
1250003138 ECV : BT 035 AK Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 61,50 € 05.05.2025 16.05.2025 Faktúra
1250003139 ECV : BT 282 CA Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 85,03 € 05.05.2025 16.05.2025 Faktúra
1250003239 Workshop k vizuálnej komunikácií mesta Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Büro Milk s.r.o. 36768138 2 460,00 € 05.05.2025 16.05.2025 Faktúra
1250003245 Dátum prevádzkové náklady a energie za obdobie 5/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Nákupné centrum, s.r.o. 35700831 4 902,96 € 05.05.2025 16.05.2025 Faktúra
1250003260 Tieniaca plachta - rozmer 7,2x7,4x8,2m Vrátane montážnej sady Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OCTAGO CORPORATION, j.s.a. 51010003 1 081,66 € 05.05.2025 16.05.2025 Faktúra
1250003242 Fakturujeme Vám prenájom vozidla Fiat Ducato s EČV: Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Autoleas s.r.o. 35869992 615,00 € 05.05.2025 16.05.2025 Faktúra
1250003170 Na základe objednávky číslo OB2500705 vám fakturujeme neadresnú distribúciu Pýtajte sa primátora-Jarovce. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SUREMA, spol.s r.o. 31358098 287,82 € 05.05.2025 16.05.2025 Faktúra
1250003140 Mesačný poplatok pre osobné vozidlá s jednotkou pre zdieľanie vozidiel 04/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Xmarton Slovakia s. r. o. 52627349 527,80 € 05.05.2025 16.05.2025 Faktúra
1250003234 opravy ostatní Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 273,06 € 05.05.2025 16.05.2025 Faktúra
1250003235 opravy ostatní Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 273,06 € 05.05.2025 16.05.2025 Faktúra
1250003144 za obdobie 5/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Nákupné centrum, s.r.o. 35700831 8 211,90 € 05.05.2025 16.05.2025 Faktúra
1250003120 Paušálna platba za mesiac apríl / 2025 OBJ+KL pri KDF1250000018 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Peter Bóna - BONNUM 40244041 750,00 € 05.05.2025 19.05.2025 Faktúra
1250003254 servis a údržba výťahov Gunduličova 10 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 TREVA, s.r.o. 31367291 93,95 € 05.05.2025 19.05.2025 Faktúra
1250003236 Vydanie stanoviska pre územné rozhodnutie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska 00683876 10,00 € 05.05.2025 19.05.2025 Faktúra
1250003253 vodné,stočné,zrážky 04/2025, Holíčska 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 144,97 € 05.05.2025 19.05.2025 Faktúra
1250003156 vodné, stočné, zrážky 04/2025 Polereckého 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 58,94 € 05.05.2025 19.05.2025 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »