Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1250007810 vodné,stočné,zrážky H.Meličkovej 11 A,B,C, 27.08.2025 - 26.09.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 190,71 € 29.09.2025 23.10.2025 Faktúra
1250007813 5. modul Zóny učenia - Rozvojový program Zóna učenia, 20.3.,10.4.,20.5.,12.6.,25.9.,10.10.2025 + Hogan HPI a MVPI pristup + interpretacia vysledkov + rozvojovy plan, 12xMAG (Mrcinova, Galovic, Pesko, Fajnor, Kosticka, Belesova, Merciakova, Nagyova, H Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Adamas Coaching & Consulting s. r. o. 46483888 707,25 € 29.09.2025 24.10.2025 Faktúra
1250007809 vodné,stočné Bajzova 10, 01.01.2025 - 27.09.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 846,89 € 29.09.2025 24.10.2025 Faktúra
1250007783 1. etapa, čiastková faktúra, Havarijná oprava Statické zabezpečenie a reštaurátorské práce poškodeného balkóna Primaciálneho paláca Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ART RESTAURO SK s.r.o. 46545701 12 019,19 € 26.09.2025 02.10.2025 Faktúra
1250007798 PU č.: 957 354 8234, BT 004 AS Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 165,97 € 26.09.2025 08.10.2025 Faktúra
1250007786 PU č.: 957 359 4281, AA 990 JG Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 165,97 € 26.09.2025 08.10.2025 Faktúra
1250007795 Smaltované číslo 100x60 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SMALTOVŇA HOLÍČ s.r.o. 50828843 28,00 € 26.09.2025 08.10.2025 Faktúra
1250007785 Prezutie pneu BL110OJ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 90,72 € 26.09.2025 08.10.2025 Faktúra
1250007784 Prezutie pneu BT282CA Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 61,50 € 26.09.2025 08.10.2025 Faktúra
1250007797 ručné vykladanie odpadu v ZEVO 09/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. 00681300 59,04 € 26.09.2025 10.10.2025 Faktúra
1250007801 dodané cateringové služby na grilovačku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. 44745982 1 172,00 € 26.09.2025 10.10.2025 Faktúra
1250007777 vytyčovacie práce Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 262,29 € 26.09.2025 13.10.2025 Faktúra
1250007778 vytyčovacie práce Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 131,12 € 26.09.2025 13.10.2025 Faktúra
1250007775 vytyčovacie práce Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 131,12 € 26.09.2025 13.10.2025 Faktúra
1250007776 vytyčovacie práce, lokalita Záhradnícka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 131,12 € 26.09.2025 13.10.2025 Faktúra
1250007774 Vytýčenie siete VNET na Trnavskej ceste Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 VNET a.s. 35845007 110,70 € 26.09.2025 13.10.2025 Faktúra
1250007772 znalecký posudok Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Mgr. Jana Pecníková - znalec 37204980 200,00 € 26.09.2025 17.10.2025 Faktúra
1250007767 repre Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 20,19 € 26.09.2025 22.10.2025 Faktúra
1250007788 repre Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 74,65 € 26.09.2025 22.10.2025 Faktúra
1250007789 repre Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 68,36 € 26.09.2025 22.10.2025 Faktúra
1250007768 vodné,stočné Prievozská, 01.01.2025 - 24.09.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 18,34 € 26.09.2025 23.10.2025 Faktúra
1250007773 znalecký posudok Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Mgr. Jana Pecníková - znalec 37204980 700,00 € 26.09.2025 23.10.2025 Faktúra
1250007779 Znalecký posudok č. 157/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 FINDEX, s.r.o. 31403271 338,25 € 26.09.2025 23.10.2025 Faktúra
1250007799 Stojan na dokumenty SIGEL Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alza.sk s. r. o. 36562939 40,03 € 26.09.2025 24.10.2025 Faktúra
1250007791 Záhradnícke služby obj.č. OBZ2500365 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 1 653,37 € 26.09.2025 24.10.2025 Faktúra
1250007793 údržba zelene podľa objednávky OBZ2500245 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 353,69 € 26.09.2025 24.10.2025 Faktúra
1250007792 údržba zelene podľa objednávky OBZ2500372 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 220,66 € 26.09.2025 24.10.2025 Faktúra
1250007780 Letáky A5_700ks - 175 ks Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 92,25 € 26.09.2025 24.10.2025 Faktúra
1250007794 údržba zelene podľa objednávky OBZ2500233 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 2 353,63 € 26.09.2025 24.10.2025 Faktúra
1250007796 Oprava havarijného prepadu vo vozovke na Istrijskej ulici v križovatke s Eisnerovou ulicou v Devínskej Novej Vsi (ROIS 5432) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOCHTIEF SK s.r.o. 44298170 11 325,48 € 26.09.2025 24.10.2025 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »