Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1250008464 deratizácia - kolektory Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 3 640,80 € 15.10.2025 12.11.2025 Faktúra
1250008455 bežné náklady mesiaca september 2025 na poskytovanie služieb parkoviska Hlavná stanica, Lunapark a Železná studnička Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PAAS s.r.o. 35738880 11 815,86 € 15.10.2025 12.11.2025 Faktúra
1250008456 personálne náklady, podiel správnej réžie 09/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PAAS s.r.o. 35738880 15 258,47 € 15.10.2025 12.11.2025 Faktúra
1250008454 nájom parkovacích automatov 09/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PAAS s.r.o. 35738880 6 214,14 € 15.10.2025 12.11.2025 Faktúra
1250008450 údržba zelene podľa objednávky OBZ2500101 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 9 527,73 € 15.10.2025 12.11.2025 Faktúra
1250008446 údržba zelene podľa objednávky OBZ2500365 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 1 055,34 € 15.10.2025 12.11.2025 Faktúra
1250008448 údržba zelene podľa objednávky 0BZ2500489 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 1 377,81 € 15.10.2025 12.11.2025 Faktúra
1250008447 údržba zelene podľa objednávky OBZ2500372 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 223,86 € 15.10.2025 12.11.2025 Faktúra
1250008451 údržba zelene podľa objednávky OBZ2501921 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 1 131,60 € 15.10.2025 12.11.2025 Faktúra
1250008452 údržba zelene podľa objednávky OBZ2501800 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 5 402,78 € 15.10.2025 12.11.2025 Faktúra
1250008512 odstránenie havarijného stavu zhotovenie statických sond pre statika, Jurigovo nám.1/schodisko Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 1 281,74 € 15.10.2025 12.11.2025 Faktúra
1250008513 maľovanie a podlahy v m.č. 211, NR Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 5 714,75 € 15.10.2025 12.11.2025 Faktúra
1250008515 montáž interiér.žalúzie, NR Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 190,58 € 15.10.2025 12.11.2025 Faktúra
1250008514 maľovanie a podlahy v m.č.212, NR Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 3 273,11 € 15.10.2025 12.11.2025 Faktúra
1250008467 dezinsekcia - Saratovská 30 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 107,26 € 15.10.2025 12.11.2025 Faktúra
1250008531 vodné Čierny les 1, 12.09.2025 - 11.10.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 134,69 € 15.10.2025 12.11.2025 Faktúra
1250008444 dodanie Projektovej dokumentácie pre zabezpečenie fasády bytového domu Salvator Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. arch. Matúš Ivanič 37492799 2 300,10 € 15.10.2025 14.11.2025 Faktúra
1250008423 repre Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 77,94 € 14.10.2025 22.10.2025 Faktúra
1250008421 výkaz parkovného 09/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOPIN, sr.o. 45643423 8 623,41 € 14.10.2025 22.10.2025 Faktúra
1250008422 repre Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 61,21 € 14.10.2025 22.10.2025 Faktúra
1250008437 Prezutie pneu BT683CM Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 64,58 € 14.10.2025 24.10.2025 Faktúra
1250008439 oprava a údržba AA212GR Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 302,04 € 14.10.2025 24.10.2025 Faktúra
1250008438 licencia modul VZD(vzdelávanie) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 1 239,84 € 14.10.2025 24.10.2025 Faktúra
1250008427 znalecký posudok č. 12/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Jana Bendžalová, PhD. - znalec 50730231 420,00 € 14.10.2025 24.10.2025 Faktúra
1250008426 znalecký posudok č. 13/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Jana Bendžalová, PhD. - znalec 50730231 1 050,00 € 14.10.2025 24.10.2025 Faktúra
1250008440 spracovanie predaja pozemkov SSN NP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 H-PROBYT, spol. s r.o. 35722924 1 832,40 € 14.10.2025 27.10.2025 Faktúra
1250008441 penále za oneskorenú úhradu faktúr / mandát. správca Duspama - neskoré zaslanie úhrady zo strany SF Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. 35908700 7,93 € 14.10.2025 29.10.2025 Faktúra
1250008435 služby psychologického poradenstva pre ľudí s cudzineckým pôvodom 09/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 IPčko 42261791 644,00 € 14.10.2025 29.10.2025 Faktúra
1250008436 letenky BRUSEL - Mrva, Andrášová Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 WINGS, s.r.o. 31365698 1 252,00 € 14.10.2025 29.10.2025 Faktúra
1250008429 výmena zárubní, omrežovanie dverí a okna, OS Saratovska 30 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Interiér 48 s. r. o. 44547234 7 352,84 € 14.10.2025 04.11.2025 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »