Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1250002982 prezutie AA 945 JG Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 54,12 € 24.04.2025 07.05.2025 Faktúra
1250002991 ECV : AA 869 EU Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 61,50 € 24.04.2025 07.05.2025 Faktúra
1250002990 oprava a údržba BT 698 HU Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 1 633,97 € 24.04.2025 13.05.2025 Faktúra
1250002977 Fakturujeme Vám letenky v súlade s vašou objednávkou - OB2500673, OB2500674, OB2500675, OB2500676 - Andrášová, Kozinková, Zachar / ÚMSaA / Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 WINGS, s.r.o. 31365698 1 465,00 € 24.04.2025 15.05.2025 Faktúra
1250003001 PHM 04/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SLOVNAFT, a.s. 31322832 6 662,85 € 24.04.2025 19.05.2025 Faktúra
1250002992 dodané cateringové služby na zasadnutie MsR dňa 10. 04. 2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. 44745982 1 023,25 € 24.04.2025 21.05.2025 Faktúra
1250002995 Fakturujeme vám podľa Rámcovej zmluvy č. MAGSP2200071 a objednávky OBZ2500663 za dokončený objekt: Popolná ulica - oprava poškodeného chodníka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOCHTIEF SK s.r.o. 44298170 2 790,49 € 24.04.2025 23.05.2025 Faktúra
1250002985 Balóny Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BOOST AGENCY s. r. o. 48227064 1 678,95 € 24.04.2025 23.05.2025 Faktúra
1250002983 kancelárske potreby Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 530,65 € 24.04.2025 23.05.2025 Faktúra
1250002988 vodné, stočné , Primaciálne námestie 2, 23.03.2025 - 22.04.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 125,35 € 24.04.2025 23.05.2025 Faktúra
1250002987 vodné,stočné,zrážky Uršulínska 11, 23.03.2025 - 22.04.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 41,07 € 24.04.2025 23.05.2025 Faktúra
1250002930 kancelárske potreby Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 1 275,04 € 23.04.2025 30.04.2025 Faktúra
1250002951 Strážne a bezpečnostné služby za 3/2025 NP :Bajzová 8, Donská 62, Technická 6, Búdkova2, Poloreckého 1, Hrobákova 3, Holíčska 2, Šintavská 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 AMG Security s.r.o. 46268995 32 810,40 € 23.04.2025 30.04.2025 Faktúra
1250002973 premontáž PRVN v objekte Kopčianska 88 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ENBRA SLOVAKIA s.r.o. 31624189 34,00 € 23.04.2025 30.04.2025 Faktúra
1250002945 Paušálna platba za mesiac marec / 2025 OBJ+KL pri KDF1250000018 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Peter Bóna - BONNUM 40244041 750,00 € 23.04.2025 30.04.2025 Faktúra
1250002950 Vyúčtovanie odmeny, náhrady hotových výdavkov a náhrady za stratu času za znalecký úkon. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Juraj Talian, PhD. 50198718 220,00 € 23.04.2025 30.04.2025 Faktúra
1250002976 Predplatné časopis MÚZEUM č. 1-4/2025 "Oslobodené od DPH v zmysle §34 písm. b) Zákona č. 222/2004 Z. z." (OSZ 633009)- p. Prechtlová - / pre AMB / Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenské národné múzeum 00164721 21,04 € 23.04.2025 30.04.2025 Faktúra
1250002927 Odmena (provízia) zo sprostredkovania úhrad cien za dočasné parkovanie za 3/25 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Spusta Café StM, s. r. o. 35803568 22,23 € 23.04.2025 30.04.2025 Faktúra
1250002953 vyjadrenia ku existenciitelekomunikačných zariadeni Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 46,13 € 23.04.2025 06.05.2025 Faktúra
1250002954 vodné,stočné,zrážky Šintavská 3116/2, 20.03.2025 - 19.04.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 383,37 € 23.04.2025 07.05.2025 Faktúra
1250002960 vodné,stočné,zrážky Hrobákova 3 19.03.2025 - 18.04.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 65,05 € 23.04.2025 07.05.2025 Faktúra
1250002974 dodávka tepla na ohrev vody za obdobie 20.03. - 19.04.2025 objekt Šintavská 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 2,53 € 23.04.2025 07.05.2025 Faktúra
1250002952 papierové terče Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Centrum polygrafických služieb 42272360 295,20 € 23.04.2025 07.05.2025 Faktúra
1250002931 Vykonané práce podľa rozpisu oprava výťahu Tománkova 7 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 51,00 € 23.04.2025 07.05.2025 Faktúra
1250002932 Vykonané práce podľa rozpisu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 82,00 € 23.04.2025 07.05.2025 Faktúra
1250002937 ECV : BT 955 FG Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 54,12 € 23.04.2025 07.05.2025 Faktúra
1250002942 oprava a údržba BT 170 HJ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 12,36 € 23.04.2025 07.05.2025 Faktúra
1250002936 ECV : BL 212 OI Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 65,95 € 23.04.2025 07.05.2025 Faktúra
1250002943 ECV : BT 843 CF Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 61,50 € 23.04.2025 07.05.2025 Faktúra
1250002975 Vzdelávanie na tému "Hranice" 10.4.2025 -Profesionalne hranice v praxi, 10.4.2025, cely team Fortunacik, 490 Eur Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 NEPSED s. r. o. 47396628 490,00 € 23.04.2025 07.05.2025 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »