Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1250007289 vodné,stočné Ventúrska 4,10.06.2025 - 09.09.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 15,29 € 16.09.2025 08.10.2025 Faktúra
1250007290 vodné,stočné Biela 6, 10.08.2025 - 09.09.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 67,27 € 16.09.2025 08.10.2025 Faktúra
1250007293 vodné,stočné -Ventúrska 22 - 10.08.2025 - 09.09.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 45,87 € 16.09.2025 08.10.2025 Faktúra
1250007257 oprava a údržba BT 170 HJ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 599,16 € 16.09.2025 08.10.2025 Faktúra
1250007288 10.08.2025 - 09.09.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 67,27 € 16.09.2025 08.10.2025 Faktúra
1250007292 10.08.2025 - 09.09.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 162,05 € 16.09.2025 08.10.2025 Faktúra
1250007294 Mandátny certifikát 1 rok Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Disig, a.s. 35975946 147,60 € 16.09.2025 08.10.2025 Faktúra
1250007344 Na základe objednávky č. OB2501076 Vám fakturujeme vnútroštátnu autobusovú dopravu na trase Bratislava - Horný Bar - Bratislava v termíne 7.8.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MT-Tour, s.r.o. 35952156 430,50 € 16.09.2025 08.10.2025 Faktúra
1250007359 Servis NTB Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 501,10 € 16.09.2025 08.10.2025 Faktúra
1250007302 Vypúšťacie zariadenie A200 10 ks v celkovej sume 230,01 eur s DPH Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 KriMus spol. s r.o. 31351166 230,01 € 16.09.2025 08.10.2025 Faktúra
1250007330 vodorovné dopravné značenie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SAROUTE s.r.o. 31606458 7 335,61 € 16.09.2025 10.10.2025 Faktúra
1250007333 vodorovné dopravné značenie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SAROUTE s.r.o. 31606458 28 219,93 € 16.09.2025 10.10.2025 Faktúra
1250007336 vodorovné dopravné značenie OBJ +KL pri KDF1250002308 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SAROUTE s.r.o. 31606458 1 355,72 € 16.09.2025 10.10.2025 Faktúra
1250007334 vodorovné dopravné značenie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SAROUTE s.r.o. 31606458 12 576,23 € 16.09.2025 10.10.2025 Faktúra
1250007335 vodorovné dopravné značenie OBJ+KL pri KDF1250005390 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SAROUTE s.r.o. 31606458 15 022,14 € 16.09.2025 10.10.2025 Faktúra
1250007251 V zmysle Rámcovej dohody č.MAGTS2300162 na „Letná a zimná údržba komunikácií — čast' 2 - Bratislava V' Vám refakturujeme odpad 200201 + prejazdové kilometre za obdobie 1. - 31.8.2025. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s. r. o. 45917833 141,02 € 16.09.2025 10.10.2025 Faktúra
1250007263 Zvislé dopravné značenie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mobilita, s.r.o. 35693011 984,81 € 16.09.2025 10.10.2025 Faktúra
1250007303 Stavebné práce Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pittel + Brausewetter s.r.o. 35943653 15 535,93 € 16.09.2025 10.10.2025 Faktúra
1250007304 Stavebné práce Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pittel + Brausewetter s.r.o. 35943653 9 074,40 € 16.09.2025 10.10.2025 Faktúra
1250007283 Stavebné práce Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pittel + Brausewetter s.r.o. 35943653 7 211,93 € 16.09.2025 10.10.2025 Faktúra
1250007301 Stavebné práce Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pittel + Brausewetter s.r.o. 35943653 89 542,25 € 16.09.2025 10.10.2025 Faktúra
1250007284 Stavebné práce Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pittel + Brausewetter s.r.o. 35943653 7 672,58 € 16.09.2025 10.10.2025 Faktúra
1250007236 13.08.2025 - 12.09.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 150,79 € 16.09.2025 10.10.2025 Faktúra
1250007277 11.08.2025 - 10.09.2025 voda Hradská 140 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 873,53 € 16.09.2025 10.10.2025 Faktúra
1250007248 12.08.2025 - 11.09.2025 voda Batkova 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 214,02 € 16.09.2025 10.10.2025 Faktúra
1250007265 Fakturujeme vám podľa Rámcovej zmluvy č. MAGSP2200071 a objednávky OBZ2501387 za dokončený objekt: Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOCHTIEF SK s.r.o. 44298170 37 357,74 € 16.09.2025 10.10.2025 Faktúra
1250007285 segregačné pivky Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SAROUTE s.r.o. 31606458 61 438,50 € 16.09.2025 10.10.2025 Faktúra
1250007275 Bezbariérová úprava peších trás - Šancová ul. BA OBJ+KL pri KDF1250006492 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CITY STONE DESIGN s.r.o. 47978929 3 577,82 € 16.09.2025 10.10.2025 Faktúra
1250007261 Dopinenie pergoly nad hracim prvkom-šmýkačka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 INGDOP s.r.o., organizačná zložka 35939141 11 157,55 € 16.09.2025 10.10.2025 Faktúra
1250007281 Lepencoobrubn°k 150/150/330 D+M Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Cestné prvky, s.r.o. 46875891 2 400,50 € 16.09.2025 10.10.2025 Faktúra