Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1250005873 repre Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 29,99 € 31.07.2025 27.08.2025 Faktúra
1250005865 údržba a opravy výťahu Laurinská 5, 07/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 60,08 € 31.07.2025 27.08.2025 Faktúra
1250005863 Dodanie 3D dielov označovač vešiakov časť 1 a 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 nexus s.r.o. 47456337 1 416,96 € 31.07.2025 27.08.2025 Faktúra
1250005869 1.časť dopravno-kapacitného posúdenia pre projekt parkovacieho domu P+R ZOO Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 7 687,50 € 31.07.2025 27.08.2025 Faktúra
1250005844 Aranžmán z umelých kvetov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CUREL, spol. s r.o. 17318785 440,00 € 30.07.2025 06.08.2025 Faktúra
1250005834 Terapeutické pieskovisko, ... Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Nervuška s.r.o. 53807511 201,20 € 30.07.2025 06.08.2025 Faktúra
1250005823 Workshop Youth Hub Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Spolka 50170431 300,00 € 30.07.2025 06.08.2025 Faktúra
1250005774 Základné a prídavné regále Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MERCATOR DMS, spol. s.r.o. 17327547 6 263,82 € 30.07.2025 07.08.2025 Faktúra
1250005826 dodávka tepla na ohrev vody 01.06. - 18.07.2025, Hrobákova 3 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 4,55 € 30.07.2025 08.08.2025 Faktúra
1250005827 dodávka tepla na ohrev vody 20.06. - 19.07.2025, Šintavská 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 2,16 € 30.07.2025 08.08.2025 Faktúra
1250005807 020402/2025/40201/BL – Bratislava, k.ú. Nové Mesto, k. ú. Rača, Mimoúrovňové križovanie Bojnická – záväzné vyjadrenie k stavebnému zámeru a vydanie doložky súladu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 154,98 € 30.07.2025 08.08.2025 Faktúra
1250005809 Drevené lišty Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Lab.cafe s. r. o. 50154273 67,65 € 30.07.2025 08.08.2025 Faktúra
1250005831 Reklamné predmety s potlačou Petržalska električka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 M Promotion s.r.o. 45913561 2 133,44 € 30.07.2025 08.08.2025 Faktúra
1250005846 oprava a údržba BT 170 HJ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 1 032,73 € 30.07.2025 12.08.2025 Faktúra
1250005802 oprva a údržba BT 053 AS Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 458,95 € 30.07.2025 12.08.2025 Faktúra
1250005849 Balená voda - Dolphin 19 l Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 113,66 € 30.07.2025 12.08.2025 Faktúra
1250005821 spotrebovaná el. energia v DK Lúky, 31.12.2024-30.06.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kultúrne zariadenia Petržalky 00179949 34,84 € 30.07.2025 12.08.2025 Faktúra
1250005839 AA784EG - MAN - OVERTACH Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 273,06 € 30.07.2025 12.08.2025 Faktúra
1250005840 AA575EG - MAN - OVERTACH -220725_07.30 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 273,06 € 30.07.2025 12.08.2025 Faktúra
1250005841 AA814EG-MAN-OVERTACH-240725_07.30 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 273,06 € 30.07.2025 12.08.2025 Faktúra
1250005838 AA283EB-MAN-OVERTACH-230725_07.30 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 273,06 € 30.07.2025 12.08.2025 Faktúra
1250005842 AAB01 EG - MAN - OVERTACH - 210725_07.30 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 273,06 € 30.07.2025 12.08.2025 Faktúra
1250005804 Ortofotomapa Bratislavy rok 2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SURVEYE, s. r. o. 47619651 26 930,85 € 30.07.2025 12.08.2025 Faktúra
1250005775 Molitanová skladačka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DKS-Play system, s.r.o. 36593818 630,00 € 30.07.2025 12.08.2025 Faktúra
1250005783 technické zabezpečenie eventu - Otvorenie Petržalskej električky Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 30794544 889,63 € 30.07.2025 12.08.2025 Faktúra
1250005785 výroba a osadenie sklenej tabule do sprchového kúta Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Milan Minárik 22642846 319,80 € 30.07.2025 12.08.2025 Faktúra
1250005847 oprava a údržba BT 035 AK Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 143,33 € 30.07.2025 12.08.2025 Faktúra
1250005780 zmluvný servis výťahov 07/2025, Primaciálne nám.1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OTIS Výťahy, s.r.o 35683929 130,31 € 30.07.2025 12.08.2025 Faktúra
1250005781 zmluvný servis výťahov 07/2025, Primaciálne nám.1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OTIS Výťahy, s.r.o 35683929 202,00 € 30.07.2025 12.08.2025 Faktúra
1250005779 zmluvný servis výťahov 07/2025, Primaciálne nám.1, Uršulínska 6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OTIS Výťahy, s.r.o 35683929 164,28 € 30.07.2025 12.08.2025 Faktúra