Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1240003886 Potreby na arteterapiu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alza.sk s. r. o. 36562939 34,85 € 20.05.2024 07.06.2024 Faktúra
1240003887 Pomôcky na arteterapiu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alza.sk s. r. o. 36562939 18,97 € 20.05.2024 07.06.2024 Faktúra
1240003888 Vybavenie komunitnej miestnosti Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alza.sk s. r. o. 36562939 259,72 € 20.05.2024 07.06.2024 Faktúra
1240003863 vodné,stočné,zrážky O.Štefanka 5, 18.04.2024 - 17.05.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 356,53 € 20.05.2024 14.06.2024 Faktúra
1240003864 vodné Pri starom letisku 12, 08.05.2023 - 07.05.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 54,84 € 20.05.2024 14.06.2024 Faktúra
1240003865 vodné,stočné,zrážky Záporožská 8, 18.04.2024 - 17.05.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 377,77 € 20.05.2024 14.06.2024 Faktúra
1240003866 vodné Budatínska 59, 18.04.2024 - 17.05.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 82,25 € 20.05.2024 14.06.2024 Faktúra
1240003861 vodné,stočné,zrážky Kopčianska 88, 01.04.2024 - 17.05.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 639,64 € 20.05.2024 17.06.2024 Faktúra
1240003883 Odborné vyjadrenie 51/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o. 36746916 15 600,00 € 20.05.2024 17.06.2024 Faktúra
1240003891 PHM Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SLOVNAFT, a.s. 31322832 1 268,22 € 20.05.2024 17.06.2024 Faktúra
1240003890 PHM 05/2024 MSP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SLOVNAFT, a.s. 31322832 6 582,67 € 20.05.2024 17.06.2024 Faktúra
1240003874 oprava vozovky Žitná ul.1. a 2.etapa zapojiť 453 - rozp. pol 0008502 - útvar 1110402000, NO FIN - úver SIH_IROP_2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pittel + Brausewetter s.r.o. 35943653 274 425,84 € 20.05.2024 18.06.2024 Faktúra
1240003884 oprava poškodených schodiskových stupňov na Kopčianskej ul. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pittel + Brausewetter s.r.o. 35943653 308,90 € 20.05.2024 18.06.2024 Faktúra
1240003885 oprava chodníka Betliarska - od PRO CARE po zast.MHD na Antolskú Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pittel + Brausewetter s.r.o. 35943653 37 449,69 € 20.05.2024 18.06.2024 Faktúra
1240003857 kancelárske potreby Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 1 145,54 € 20.05.2024 18.06.2024 Faktúra
1240003858 Organizér kovový, Prepážky pre plastové zásuvky Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 693,60 € 20.05.2024 18.06.2024 Faktúra
1240003872 deratizácia - Budyšínska,Česká 4 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 108,00 € 20.05.2024 18.06.2024 Faktúra
1240003877 dezinsekcia - Hradská 140B,byt 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 99,60 € 20.05.2024 18.06.2024 Faktúra
1240003885 oprava chodníka Betliarska - od PRO CARE po zast.MHD na Antolskú Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pittel + Brausewetter s.r.o. 35943653 37 449,69 € 20.05.2024 21.06.2024 Faktúra
1240003851 Office TV Start,Prístup do siete internet,Nájomné za WiFi modem, 11.05.2024 - 10.06.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 26,80 € 17.05.2024 24.05.2024 Faktúra
1240003829 vydanie vyjadrenia o existencii podzemných telekomunikačných zariadení (PTZ) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MICHLOVSKÝ, spol. s r.o. 36230537 27,00 € 17.05.2024 28.05.2024 Faktúra
1240003832 Odborná skúška a odborná prehliadka bleskozvodu, ub.Fortuna Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ľuboš Čecho RSP Servis 40652572 120,00 € 17.05.2024 28.05.2024 Faktúra
1240003838 Mzdy koordinátori (Gellen, Kuzmenko) - APRÍL 2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská arcidiecézna charita 31780521 3 642,51 € 17.05.2024 29.05.2024 Faktúra
1240003839 Dochádzkový terminál s PoE Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 1 240,80 € 17.05.2024 29.05.2024 Faktúra
1240003852 pravidelné mesačné odborné prehliadky 2 ks osobných výťahov TRANSPORTA A310, umiestnených v ubytovni Fortuna Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ENCOREX s.r.o 52202330 422,40 € 17.05.2024 29.05.2024 Faktúra
1240003853 pravidelný mesačný servis 2 ks osobných výťahov TRANSPORTA A310, umiestnených v ubytovni Fortuna Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ENCOREX s.r.o 52202330 880,00 € 17.05.2024 29.05.2024 Faktúra
1240003856 neadresná distribúcia letákov A5 "Pýtajte sa primátora", BA-Rača. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SUREMA, spol.s r.o. 31358098 360,00 € 17.05.2024 30.05.2024 Faktúra
1240003850 zrážky Polereckého 1, 17.04.2024 - 16.05.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 45,90 € 17.05.2024 03.06.2024 Faktúra
1240003840 Modul vreckové pre zahraničné CP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 444,00 € 17.05.2024 04.06.2024 Faktúra
1240003831 - revízia elektroinštalácie a bleskozvodu v budove Markova 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ENCOREX s.r.o 52202330 1 302,72 € 17.05.2024 06.06.2024 Faktúra