Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1250001867 vodné,stočné,zrážky Hradská 140A, 11.02.2025 - 10.03.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 780,37 € 17.03.2025 11.04.2025 Faktúra
1250001879 Obálky,spis.dosky Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 247,23 € 17.03.2025 11.04.2025 Faktúra
1250001888 Flipchart magnetický YSA 2 plus s vysúvacími ramenami Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 493,72 € 17.03.2025 11.04.2025 Faktúra
1250001902 IP kamera TP-LINK Tapo C310, outdoor Home Security WiFi Camera Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alza.sk s. r. o. 36562939 90,25 € 17.03.2025 11.04.2025 Faktúra
1250001880 dezinsekcia - amfiteáter Devín Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 178,35 € 17.03.2025 11.04.2025 Faktúra
1250001890 Prenájom prenosných zariadení CDS na moste vo Vrakuni Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Yunex, s. r. o. 53684141 436,80 € 17.03.2025 11.04.2025 Faktúra
1250001892 Oprava po dopravnej nehode na BA342, výmena stožiara č.2 a technologie CSS Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Yunex, s. r. o. 53684141 1 900,00 € 17.03.2025 11.04.2025 Faktúra
1250001891 Zameranie a oprava káblovej poruchy na križovatke BA304 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Yunex, s. r. o. 53684141 8 194,99 € 17.03.2025 11.04.2025 Faktúra
1250001886 odpadu kat. č. 20 03 03 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 7 071,86 € 17.03.2025 11.04.2025 Faktúra
1250001884 odpad 200201 - tráva, seno a pod. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 1 075,99 € 17.03.2025 11.04.2025 Faktúra
1250001885 odpad 200303 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 10 529,67 € 17.03.2025 11.04.2025 Faktúra
1250001889 Zvislé dopravné značenie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mobilita, s.r.o. 35693011 5 584,43 € 17.03.2025 11.04.2025 Faktúra
1250001866 vodné,stočné Laurinská 5, 01.01.2025 - 12.03.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 336,32 € 17.03.2025 14.04.2025 Faktúra
1250001904 Ročný užívateľský poplatok Vitodata 300 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 308,73 € 17.03.2025 14.04.2025 Faktúra
1250001872 elektrina vyúčt.01.01.2025 - 28.02.2025, Muchovo nám.91 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ZSE Energia, a.s. 36677281 545,50 € 17.03.2025 15.04.2025 Faktúra
1250001875 elektrina vyúčt. 01.01.2025 - 28.02.2025, Muchovo nám.92 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ZSE Energia, a.s. 36677281 14,13 € 17.03.2025 15.04.2025 Faktúra
1250001873 elektrina vyúčt. 02/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ZSE Energia, a.s. 36677281 18 933,97 € 17.03.2025 15.04.2025 Faktúra
1250001874 elektrina vyúčt. 01.01.2025 - 28.02.2025, Muchovo nám.92 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ZSE Energia, a.s. 36677281 697,35 € 17.03.2025 15.04.2025 Faktúra
1250001901 deratizácia NP Pribišová 8, Bajzová 8a, Technická 6, ZŠ Vietnamska 23, Čierny les, Parková 4, ub. Hálkova 3 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 1 447,02 € 17.03.2025 15.04.2025 Faktúra
1250001900 deratizácia NP Jasovská 6, Jasovská 8, Kolmá, Polereckého 1, Bunker Betliarska, Komárovská 37 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 435,86 € 17.03.2025 15.04.2025 Faktúra
1250001903 Ubiquiti U6-PRO (wifi prístup.bod), C9500 Accessory Kit (rackmount kit) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CSFIT s.r.o. 50700308 5 500,56 € 17.03.2025 15.04.2025 Faktúra
1250001898 inžinierska činnosť- činnosť technického dozora "Rekonštrukcia ub.Fortuna-7.NP" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 K Consulting, s.r.o. 36691101 1 280,00 € 17.03.2025 15.04.2025 Faktúra
1250001800 Flexibilné tréningové kužele 4FIZJO 50ks Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Jurovčík Patrik 53000854 57,50 € 14.03.2025 18.03.2025 Faktúra
1250001817 účasť na webinári "Nový stavebný zákon a EIA od 01.04.2025, 1x MAG Bariciakova Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenská rada pre zelené budovy 42182158 97,17 € 14.03.2025 21.03.2025 Faktúra
1250001802 provízia za predaj parkovného za 02/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Punctual s. r. o. 52630099 12,79 € 14.03.2025 21.03.2025 Faktúra
1250001818 Zemné práce Bosákova - riadený pretlak Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MZT s.r.o. 50083252 7 000,00 € 14.03.2025 26.03.2025 Faktúra
1250001814 pres.hlas.zar a tech.dozor pri MsR Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 V-AKTUAL s.r.o. 35924641 230,63 € 14.03.2025 28.03.2025 Faktúra
1250001804 Rottner PowerSafe 1000 IT nábytkový trezor Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Rottner Security Slovensko, s.r.o. 45711615 1 038,91 € 14.03.2025 28.03.2025 Faktúra
1250001809 1.náklady za mesiac február 2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PAAS s.r.o. 35738880 283 296,47 € 14.03.2025 28.03.2025 Faktúra
1250001806 Vodné,stočné Biela 6,10.03.24 - 30.09.24 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 234,45 € 14.03.2025 28.03.2025 Faktúra