Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1250004349 SicSac vrecko na vracanie 50 kusov - 4 balenia. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Lekáreň RPT, s. r. o. 52740447 50,76 € 10.06.2025 20.06.2025 Faktúra
1250004291 znalecký posudok č. 65/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 STATUS Plus, s. r. o. 45549192 861,00 € 10.06.2025 20.06.2025 Faktúra
1250004323 voda,teplo 05/2025, H.Meličkovej 11A,B,C Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 6 513,48 € 10.06.2025 20.06.2025 Faktúra
1250004329 voda,teplo 05/2025, Bagarova 20 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 1 527,60 € 10.06.2025 23.06.2025 Faktúra
1250004265 Hodnotenie drevin v urbanizovanom prostredi, 20.6.2025, 6xMAG (Stahlova, Ruskova, Gajdarova, Kvasniakova, Langer, Krajnakova), Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu 31193749 356,00 € 10.06.2025 23.06.2025 Faktúra
1250004282 Právne poradenstvo 05/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Liga za ľudské práva 31807968 6 240,00 € 10.06.2025 23.06.2025 Faktúra
1250004353 Elektrina 05/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 POLUS, a.s. 35906294 10,03 € 10.06.2025 25.06.2025 Faktúra
1250004260 dodávka tepelnej energie 05/2025, Hrobákova 3 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 1 198,24 € 10.06.2025 25.06.2025 Faktúra
1250004264 dodávka tepelnej energie 05/2025, Šintavská 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 1 001,18 € 10.06.2025 25.06.2025 Faktúra
1250004362 Balená voda - Dolphin 19 l Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 56,83 € 10.06.2025 25.06.2025 Faktúra
1250004363 Sanitácia Výdajník na balenú vodu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 27,00 € 10.06.2025 25.06.2025 Faktúra
1250004277 internet 05/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SWAN, a.s. 35680202 17,00 € 10.06.2025 25.06.2025 Faktúra
1250004358 oprava a údržba AA 978 JG Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 584,64 € 10.06.2025 25.06.2025 Faktúra
1250004293 dodávka tepelnej energie 05/2025, Dudvážska 6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. 35908700 6 901,17 € 10.06.2025 25.06.2025 Faktúra
1250004294 dodávka tepelnej energie05/2025, Podzáhradná 100 A,B Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. 35908700 633,61 € 10.06.2025 25.06.2025 Faktúra
1250004368 monitoring sociálnych sietí 05/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovakia Online s.r.o. 31402445 98,40 € 10.06.2025 25.06.2025 Faktúra
1250004278 Mozaika lokalnej zmeny - Participacia, 5-6.6.2025, 2XMAG (Holeckova, Domanicky) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PDCS, o.z. 31782451 38,00 € 10.06.2025 25.06.2025 Faktúra
1250004364 Rozvojový prohram HIPO, 2.4., 16.4., 23.5., 11.6.2025 + pristup Hogan HPI a MVPI + interpretacia vysledkov 13XMAG (Masica, Risani, Barton, Lazova, Peterecova, Gal. Soltesova, Gerekova, Stanitz, Chmelarova, Riecka, Sedlak, Rumanova Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Achieve, s. r. o. 44883773 1 494,45 € 10.06.2025 25.06.2025 Faktúra
1250004377 zabezpečovanie úloh technika BOZP, PZS a OPP 05/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. 35859857 2 423,10 € 10.06.2025 27.06.2025 Faktúra
1250004310 PU č.: 985 367 4526 BL 610 MS Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 165,97 € 10.06.2025 27.06.2025 Faktúra
1250004356 Železiarsky materiál Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 KriMus spol. s r.o. 31351166 600,07 € 10.06.2025 27.06.2025 Faktúra
1250004355 Vodárenský materiál Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 KriMus spol. s r.o. 31351166 149,74 € 10.06.2025 27.06.2025 Faktúra
1250004357 Elektro materiál Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 KriMus spol. s r.o. 31351166 295,20 € 10.06.2025 27.06.2025 Faktúra
1250004352 servis a odborné prehliadky zdvíhacích zariadení umiestnených v DPOH na Laurinskej č. 20, 05/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. 46817671 86,10 € 10.06.2025 27.06.2025 Faktúra
1250004381 Dlhodobý hmotný a nehmotný majektok a zasoby, 4.6.2025, 1xMAG (Krajnikova), Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 109,00 € 10.06.2025 27.06.2025 Faktúra
1250004312 spotreba plyn,voda 05/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava n.o. 54775868 901,45 € 10.06.2025 27.06.2025 Faktúra
1250004342 provízia 05/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Delia potraviny, s.r.o. 44155981 26,38 € 10.06.2025 27.06.2025 Faktúra
1250004275 Servisný zásah a nastavenie systému EZS Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNITEC HOLDING spol. s r.o. 31353371 49,20 € 10.06.2025 27.06.2025 Faktúra
1250004262 dodávka tepelnej energie 05/2025, Markova 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 1 360,36 € 10.06.2025 27.06.2025 Faktúra
1250004376 2% transakčné poplatky Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Saba Parking SK s.r.o. 35844256 2 559,47 € 10.06.2025 27.06.2025 Faktúra