Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1250001857 nájomné za NP 03/2025, OST 980 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 108,54 € 17.03.2025 28.03.2025 Faktúra
1250001853 nájomné za NP 03/2025, OST 989 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 82,65 € 17.03.2025 28.03.2025 Faktúra
1250001850 nájomné za NP 03/2025, OST 655 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 51,78 € 17.03.2025 28.03.2025 Faktúra
1250001871 Office TV Start, Office Internet 1000, Nájomné za WiFi modem, 11.03.2025 - 10.04.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 31,56 € 17.03.2025 28.03.2025 Faktúra
1250001870 Prístup do siete internet, Nájomné za modem Hitron CHITA, 11.03.2025 - 10.04.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 28,71 € 17.03.2025 28.03.2025 Faktúra
1250001876 Zakon o financnej kontrole a audite, 14.3.2025, Dlhodoby hmotny a nehmotny majetok a zasoby, 21.5.2025, Financna kontrola pri poskytovani verejnych financii, 25.5.2025, 2xMAG (Petrekova, Krajnikova), 327 Eur Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 EDOS-SMART, s.r.o. 50288334 109,00 € 17.03.2025 28.03.2025 Faktúra
1250001883 Vyčerpanie katov zo septiku na chate Donovaly a odvezenie kalov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MIROKAL s. r. o. 54567653 565,80 € 17.03.2025 28.03.2025 Faktúra
1250001846 nájomné za NP 03/2025, OST 991 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 146,38 € 17.03.2025 28.03.2025 Faktúra
1250001848 nájomné za NP 03/2025, OST 990 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 82,65 € 17.03.2025 28.03.2025 Faktúra
1250001856 nájomné za NP 03/2025, OST 978 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 82,65 € 17.03.2025 28.03.2025 Faktúra
1250001858 nájomné za NP 03/2025, OST 984 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 82,65 € 17.03.2025 28.03.2025 Faktúra
1250001847 nájomné za NP 03/2025, OST 993 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 82,65 € 17.03.2025 28.03.2025 Faktúra
1250001887 Geodetické príslušenstvo Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Geotronics Slovakia, s.r.o. 36356654 63,48 € 17.03.2025 28.03.2025 Faktúra
1250001881 Zabezpečenie prevádzkových prehliadok, servisu a údržby výťahov v inž.objektoch 02/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ArkanuS s. r. o. 48267015 1 992,50 € 17.03.2025 28.03.2025 Faktúra
1250001882 Zabezpečenie prevádzkových prehliadok, servisu a údržby výťahov v inž.objektoch 02/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ArkanuS s. r. o. 48267015 4 826,88 € 17.03.2025 28.03.2025 Faktúra
1250001878 hygienické a čistiace potreby Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 EKOS - partner s.r.o. 50146688 998,26 € 17.03.2025 28.03.2025 Faktúra
1250001836 oprava a údržba BL 293 NA Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 399,79 € 17.03.2025 28.03.2025 Faktúra
1250001841 odstránenie poruchy na EPS, DPOH Gorkého 17 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DAD - TEL, spol. s r.o. 00698881 327,18 € 17.03.2025 28.03.2025 Faktúra
1250001899 Balená voda - Dolphin 19 l Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 90,96 € 17.03.2025 28.03.2025 Faktúra
1250001838 oprava a údržba BT 720 HU Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 57,81 € 17.03.2025 28.03.2025 Faktúra
1250001840 oprava a údržba BL 668 TY Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 45,67 € 17.03.2025 28.03.2025 Faktúra
1250001839 oprava výťahu Tománkova 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 92,00 € 17.03.2025 28.03.2025 Faktúra
1250001860 opravy a údržba ZUŠ Panenská 11, 01-03/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 180,00 € 17.03.2025 28.03.2025 Faktúra
1250001906 dodanie a montáž 9 ks žalúzií do m. č. 105 v Novej radnici Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Róbert Takáč Nova Rol 46553240 410,00 € 17.03.2025 01.04.2025 Faktúra
1250001869 vodné,stočné,zrážky Búdková 2,15.02.2025 - 14.03.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 39,52 € 17.03.2025 01.04.2025 Faktúra
1250001896 oprava a údržba BA 837 VA Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 1 350,96 € 17.03.2025 02.04.2025 Faktúra
1250001861 dodávka tepla na ohrev vody 2/2025, Hrobákova 3 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 4,43 € 17.03.2025 03.04.2025 Faktúra
1250001865 drobné opravy zábradlí a zvodidiel Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Športový klub IAMES Bratislava 00688967 1 376,07 € 17.03.2025 09.04.2025 Faktúra
1250001864 opravy zábradlí - Ovocná ul. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Športový klub IAMES Bratislava 00688967 1 524,72 € 17.03.2025 09.04.2025 Faktúra
1250001842 kancelárske potreby Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 759,77 € 17.03.2025 09.04.2025 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »