Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260004703 Odstránenie havarijného stavu nefunkčnej domovej objektovej kanalizácie v zmysle CP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 2 193,83 € 08.06.2026 01.07.2026 Faktúra
1260004738 Fakturujeme Vám: opravu sprchy a predsiene v suteréne - v zmysle CP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 5 729,11 € 08.06.2026 01.07.2026 Faktúra
1260004736 Fakturujeme Vám: výmenu žalúzií v budove - v zmysle CP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 9 753,39 € 08.06.2026 01.07.2026 Faktúra
1260004769 psychologicke poradenstvo 5/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 IPčko 42261791 592,00 € 08.06.2026 01.07.2026 Faktúra
1260004713 provízia za predaj parkovného 5/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Delia potraviny, s.r.o. 44155981 0,51 € 08.06.2026 01.07.2026 Faktúra
1260004762 prevádzka verejných toliet 05/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SLOVCLEAN a.s. 35956526 18 514,02 € 08.06.2026 01.07.2026 Faktúra
1260004734 Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu vytápania cez sprchový kút v byte č.506 - v zmysle CP Bodorcká 44 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 1 002,55 € 08.06.2026 01.07.2026 Faktúra
1260004767 Strážne a bezpečnostné služby 05/2026 NP objekty SSN Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 AMG Security s.r.o. 46268995 17 577,00 € 08.06.2026 01.07.2026 Faktúra
1260004728 Pohotovostnú havarijnú službu za byty - na základe zmluvy č.8/97, 05/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 1 163,88 € 08.06.2026 01.07.2026 Faktúra
1260004733 Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu poškodenej kuch.linky,odsávača pár,interiérových dveri v byte 11B v zmysle CP, Hany Meličkovej 11B Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 1 669,65 € 08.06.2026 01.07.2026 Faktúra
1260004732 Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu poruchy plynového kotla v byte č.6C v zmysle CP, Hradská 140/C Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 396,28 € 08.06.2026 01.07.2026 Faktúra
1260004731 Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu výpadku el.prúdu,opravu osvetlenia v BD v zmysle CP, H. Meličkovej 11/A,B,C Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 413,90 € 08.06.2026 01.07.2026 Faktúra
1260004729 pohotovostná havarijná služba za nebyty 05/2026 - na základe Zmluvy č.8/97 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 3 371,59 € 08.06.2026 01.07.2026 Faktúra
1260004735 odstránenie havarijneho stavu - výmena poškodených dverí v byte d. 102 v BD na ul. Bodrocká 44. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 553,13 € 08.06.2026 01.07.2026 Faktúra
1260004758 Additional License(s) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Prezi Inc. 2410102457805 5 695,61 € 08.06.2026 06.07.2026 Faktúra
1260004705 Stavebné práce na akcii: "Rekonštrukcia chodníka- Kubačova ul." 5/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pittel + Brausewetter s.r.o. 35943653 151 888,88 € 08.06.2026 07.07.2026 Faktúra
1260004743 Realizácia VDZ a to určených POD na komunikáciách HLMSRBA. OBJ+KL pri KDF1260002427 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SAROUTE s.r.o. 31606458 1 796,08 € 08.06.2026 07.07.2026 Faktúra
1260004742 Realizácia komplexnej obnovy VDZ na komunikáciách v správe HLMSRBA. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SAROUTE s.r.o. 31606458 922,58 € 08.06.2026 07.07.2026 Faktúra
1260004744 Realizácia obnovy degradujúceho VDZ pozdlĺžnych čiar č. 601,602 a 603 na komunikáciách v správe HLMSRBA podľa priloženého zoznamu, ktorý bude priebežne dopĺňaný v okresoch BA 1 až 5. OBJ +KL pri KDF1260003562 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SAROUTE s.r.o. 31606458 30 835,50 € 08.06.2026 07.07.2026 Faktúra
1260004741 Realizácia obnovy degradujúceho VDZ plošných značiek a piktogramov na komunikáciách v správe HLMSRBA. OBJ+KL pri KDF1260002421 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SAROUTE s.r.o. 31606458 2 024,00 € 08.06.2026 07.07.2026 Faktúra
1260004714 repre Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 80,31 € 08.06.2026 07.07.2026 Faktúra
1260004754 Práce v zmysle Rámcovej dohody č.MAGTS2300162 na „Letná a zimná údržba komunikácií — časť 2 - Bratislava V " služby vykonané za obdobie 5/2026. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s. r. o. 45917833 933,78 € 08.06.2026 07.07.2026 Faktúra
1260004753 Práce v zmysle Rámcovej dohody č.MAGTS2300162 na „Letná a zimná údržba komunikáciĺ — časť 2— Bratislava V" a objednávky OBZ2600664. 6x kosba pri električkovej trati Petržalka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s. r. o. 45917833 1 248,12 € 08.06.2026 07.07.2026 Faktúra
1260004755 Práce v zmysle Rámcovej dohody č.MAGTS2300161 na „Letná a zimná údržba komunikácií — čast' 1 - Bratislava IV " služby vykonané za obdobie 5/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s. r. o. 45917833 185,69 € 08.06.2026 07.07.2026 Faktúra
1260004751 Letná a zimná údržba komunikácií, časť 1,Bratislava V., služby 5/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s. r. o. 45917833 77 895,54 € 08.06.2026 07.07.2026 Faktúra
1260004704 Podunajská ulica - oprava chodníka (úsek Estónska Arménska - BA) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 STRABAG s.r.o. 17317282 66 302,41 € 08.06.2026 07.07.2026 Faktúra
1260004718 Geodetické zameranie nebytového priestoru č. 101, Nám. SNP č. 16 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 GEOKOD, s.r.o. 35715456 3 788,40 € 08.06.2026 07.07.2026 Faktúra
1260004771 program ASPI 2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Wolters Kluwer SR s. r. o. 31348262 4 078,21 € 08.06.2026 07.07.2026 Faktúra
1260004768 Paraván ZONE, 1700x1000x46 mm, Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A J Produkty a.s. 36268518 1 089,29 € 08.06.2026 07.07.2026 Faktúra
1260004747 Vodné 06.05.26 - 05.06.26, Husova, Číslo odberu: OM20007867 Adresa odberu: Husova 831 01 Bratislava-Nové Mesto Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 53,95 € 08.06.2026 07.07.2026 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »