Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260005661 EVO Diesel Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SLOVNAFT, a.s. 31322832 2 855,25 € 08.07.2026 31.07.2026 Faktúra
1260005685 EVO 95 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SLOVNAFT, a.s. 31322832 60,79 € 08.07.2026 31.07.2026 Faktúra
1260005676 Provízia za sprostredkovanie úhrady parkovného prostredníctvom sms za obdobie 2.6.-30.6.2026 (od 2.6. platnosť novej zmluvy, zmena výšky poplatku v %) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mediatex s.r.o. 35763418 29 917,11 € 08.07.2026 31.07.2026 Faktúra
1260005677 Provízia za sprostredkovanie úhrady parkovného prostredníctvom sms za 1.6.2026 (od 2.6. platnosť novej zmluvy, zmena výšky poplatku v %) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mediatex s.r.o. 35763418 1 249,22 € 08.07.2026 31.07.2026 Faktúra
1260005695 Spotrebný materiál k VT Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alza.sk s. r. o. 36562939 809,95 € 08.07.2026 31.07.2026 Faktúra
1260005689 Poskytovanie sociálneho poradenstva v centre podpory Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská arcidiecézna charita 31780521 5 632,00 € 08.07.2026 31.07.2026 Faktúra
1260005697 Parkovacie automatyStrada S5 Kúpa on street parkovacích automatov + montáž PA Prevádzka (zárucný servis a softvérová podpora) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Saba Parking SK s.r.o. 35844256 34 483,05 € 08.07.2026 31.07.2026 Faktúra
1260005698 Fakturujeme Vám za kontrolu a revíziu komínov a dymovodov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Inczédi Ľudovít 14062623 180,00 € 08.07.2026 31.07.2026 Faktúra
1260005664 Spolu za spotrebu elektriny Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 200,00 € 08.07.2026 05.08.2026 Faktúra
1260005662 El. energia 06/2026_balík B - 95 odb. miest Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 8 547,56 € 08.07.2026 05.08.2026 Faktúra
1260005663 elektrina 07/2026, Muchovo nám.92, Kotolňa + Operátori Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 38,60 € 08.07.2026 05.08.2026 Faktúra
1260005675 elektrina vyúčt. 01.07.2026 - 31.07.2026 - Žabotová ul. 21703 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 100,00 € 08.07.2026 05.08.2026 Faktúra
1260005687 Čistenie v podchodoch pre peších 06/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Martiny, s. r. o. 44723024 27 767,31 € 08.07.2026 05.08.2026 Faktúra
1260005688 Prevázdka a údržba PS, výťahov,ČS v podchodoch 06/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Martiny, s. r. o. 44723024 43 307,44 € 08.07.2026 05.08.2026 Faktúra
1260005686 Odb.prehliadky PS v podch. Tr.mýto,Hodž.nám. a výťah Hl.stanica-6.čast',06/2026, orig.obj. pri FA 1260000981 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Martiny, s. r. o. 44723024 3 124,20 € 08.07.2026 05.08.2026 Faktúra
1260005678 Vodné - Pri starom lestisku 12 - 08.06.2026 - 07.07.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 14,90 € 08.07.2026 05.08.2026 Faktúra
1260005672 Fakturujeme vám za dodanie služieb: podľa zlmuvy o podpore prevádzky, údržbe a rozvojiinformačného systému za obdobie 6/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 QPC s.r.o. 50020196 528,90 € 08.07.2026 05.08.2026 Faktúra
1260005658 údržba závlah Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Gabriel Méry PARK service 11663499 8 739,57 € 08.07.2026 05.08.2026 Faktúra
1260005669 AI diktafón Plaud Note Pro Black AI Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alza.sk s. r. o. 36562939 399,80 € 08.07.2026 05.08.2026 Faktúra
1260005659 Preštudovanie spisu (nie prvotné) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Iveta Engelmanová 45356271 435,00 € 08.07.2026 05.08.2026 Faktúra
1260005666 Preštudovanie spisu (nie prvotné) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Iveta Engelmanová 45356271 350,00 € 08.07.2026 05.08.2026 Faktúra
1260005701 Realizácia odstránenia VDZ na komunikáciách v správe HLMSRBA. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SAROUTE s.r.o. 31606458 5 128,00 € 08.07.2026 07.08.2026 Faktúra
1260005703 Realizácia obnovy degradujúceho VDZ pozdĺžnych čiar č.601,602 a 603 na komunikáciách v správe HLMSRBA podľa priloženého zoznamu, ktorý bude priebežne dopĺňaný v okresoch BA 1 až 5. OBJ +KL pri KDF1260003562 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SAROUTE s.r.o. 31606458 12 205,00 € 08.07.2026 07.08.2026 Faktúra
1260005705 Realizácia VDZ OBJ+KL pri KDF1260002427 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SAROUTE s.r.o. 31606458 16 109,49 € 08.07.2026 07.08.2026 Faktúra
1260005707 Realizácia obnovy VDZ priechodov pre chodcov, cyklistov a miest na prechádzanie a vidiace pásy pre nevidiacich na komunikáciách v správe HLMSRBA. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SAROUTE s.r.o. 31606458 21 694,00 € 08.07.2026 07.08.2026 Faktúra
1260005700 Realizácia obnovy VDZ priechodov pre chodcov, cyklistov a miest na prechádzanie na komunikáciách v HLMSRBA v okresoch BA 1 až 5. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SAROUTE s.r.o. 31606458 2 806,00 € 08.07.2026 07.08.2026 Faktúra
1260005702 Realizácia VDZ OBJ+KL pri KDF1260002427 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SAROUTE s.r.o. 31606458 2 756,39 € 08.07.2026 07.08.2026 Faktúra
1260005704 Realizácia obnovy degradujúceho VDZ plošných značiek a piktogramov na komunikáciách v správe HLMSRBA v okresoch BA 1 až 5. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SAROUTE s.r.o. 31606458 9 899,00 € 08.07.2026 07.08.2026 Faktúra
1260005706 Realizácia VDZ OBJ+KL pri KDF1260002427 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SAROUTE s.r.o. 31606458 721,83 € 08.07.2026 07.08.2026 Faktúra
1260005713 Maresi Original 250 g Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 48,05 € 08.07.2026 07.08.2026 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »