Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1250009800 Slovinska ulica - vybudovanie dažďovej prípojky do vsakovacej jamy pred križ. S Rožňavskou ul. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOCHTIEF SK s.r.o. 44298170 2 445,80 € 19.11.2025 15.12.2025 Faktúra
1250009789 Stavebné práce Osadenie 10ks cyklostojanov na Šafárikovom námestí pred UK Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pittel + Brausewetter s.r.o. 35943653 4 053,90 € 19.11.2025 15.12.2025 Faktúra
1250009798 Dvojkrížna ulica - oprava zlomeného poklopu + prepad na vozovke za kruhovým objazdom ser Kazanská Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOCHTIEF SK s.r.o. 44298170 4 162,02 € 19.11.2025 15.12.2025 Faktúra
1250009788 Stavebné práce Oprava povrchu cyklotrasy R29 Viedenská cesta - práce navyše Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pittel + Brausewetter s.r.o. 35943653 800,61 € 19.11.2025 15.12.2025 Faktúra
1250009771 elektrina vyúčt. 15.10.-31.10.2025 Osuského 1126 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 34,69 € 19.11.2025 15.12.2025 Faktúra
1250009772 elektrina vyúčt. 10/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 16 808,30 € 19.11.2025 16.12.2025 Faktúra
1250009758 oprava nerovností chodníka - Hlavná ul. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOCHTIEF SK s.r.o. 44298170 571,95 € 19.11.2025 16.12.2025 Faktúra
1250009759 odvoz a dodávka betónových zvodidiel na Devínskej ceste Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOCHTIEF SK s.r.o. 44298170 8 244,50 € 19.11.2025 16.12.2025 Faktúra
1250009762 havarijná oprava poškodenej šachty na ul. Imricha Karvaša Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOCHTIEF SK s.r.o. 44298170 931,77 € 19.11.2025 16.12.2025 Faktúra
1250009761 dokončovacie práce na moste na Hradskej ul. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOCHTIEF SK s.r.o. 44298170 132 249,27 € 19.11.2025 16.12.2025 Faktúra
1250009764 lokálne opravy poškodeného asfalt.povrchu a dlažby na nám. Slobody Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOCHTIEF SK s.r.o. 44298170 4 046,09 € 19.11.2025 16.12.2025 Faktúra
1250009639 prezutie BA 035 XK Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 35,67 € 18.11.2025 26.11.2025 Faktúra
1250009637 oprava a údržba BT 055 AS Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 15,44 € 18.11.2025 26.11.2025 Faktúra
1250009688 Dobropis Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 -21,00 € 18.11.2025 26.11.2025 Faktúra
1250009664 Príslušenstvo k AED CR PLUS - chargepack sada baterie a elektrod Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 AURA TRADE, s. r. o. 44733721 458,79 € 18.11.2025 26.11.2025 Faktúra
1250009704 Balená voda - Dolphin 19 l Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 66,30 € 18.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1250009685 Visiaci zámok FAB Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Peter Varsányi 48070025 166,30 € 18.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1250009665 organizácia a zabezpečenie atletickej výpravy - výberu BA U14 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Atletický zväz Bratislavy 31797539 1 000,00 € 18.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1250009666 káva Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Nestlé Slovensko s.r.o. 31568211 975,80 € 18.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1250009682 vzdelávacie kurzy Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Centrum MEMORY n.o. 31821791 7 700,00 € 18.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1250009680 Upratovacie služby Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Turan Group s. r. o. 52929230 1 426,59 € 18.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1250009625 náklady strediska prevádzky a kontroly parkovania 10/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PAAS s.r.o. 35738880 334 166,46 € 18.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1250009624 refakturacia mzdových nákladov zamestnancov POD 10/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PAAS s.r.o. 35738880 30 271,43 € 18.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1250009667 Veniec so stuhou Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 17330190 58,00 € 18.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1250009619 reklamná inzercia v Biskupických novinách 11/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice 00641383 480,00 € 18.11.2025 01.12.2025 Faktúra
1250009629 Vyčerpanie kalov zo septiku na chate Donovaly Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MIROKAL s. r. o. 54567653 565,80 € 18.11.2025 01.12.2025 Faktúra
1250009694 deratizácia - pri Habánskom mlyne 8 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 100,37 € 18.11.2025 03.12.2025 Faktúra
1250009696 deratizácia - Blumentálska 10A Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 92,00 € 18.11.2025 03.12.2025 Faktúra
1250009695 deratizácia - Mýtna 31 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 71,78 € 18.11.2025 03.12.2025 Faktúra
1250009636 Pravidelná kontroiná prehliadka PO CHÚC Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 FK servis, s.r.o. 36052027 369,00 € 18.11.2025 03.12.2025 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »