Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260005577 Zrážky - variabilná zložka 01.06.26 - 30.06.26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 196,86 € 07.07.2026 29.07.2026 Faktúra
1260005581 Stočné - variabilná zložka 30.05.26 - 29.06.26 Primaciálne nám. 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 855,03 € 07.07.2026 29.07.2026 Faktúra
1260005578 Zrážky - variabilná zložka 01.06.26 - 30.06.26 primacialne námestie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 110,40 € 07.07.2026 29.07.2026 Faktúra
1260005591 Č . dodac í ho listu: 745260602039414/02.06.2026 Market Bratislava - Ru ž inov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. 35838949 896,45 € 07.07.2026 29.07.2026 Faktúra
1260005575 Údržba vismo Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 WEBHOUSE, s.r.o. 25327054 750,00 € 07.07.2026 29.07.2026 Faktúra
1260005605 psychologicke poradenstvo 6/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 IPčko 42261791 592,00 € 07.07.2026 29.07.2026 Faktúra
1260005570 Fakturujeme Vám v zmysle Rámcovej dohody MAGSP2400030 zo dňa 09.01.2025 a Objednávky číslo OBZ2600287 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BATEA-STAV, s.r.o. 35739312 8 221,46 € 07.07.2026 29.07.2026 Faktúra
1260005573 Fakturujeme Vám v zmysle Rámcovej dohody MAGSP2400030 zo dňa 09.01.2025 a Objednávky číslo OBZ2600754 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BATEA-STAV, s.r.o. 35739312 8 660,21 € 07.07.2026 29.07.2026 Faktúra
1260005572 Fakturujeme Vám v zmysle Rámcovej dohody MAGSP2400030 zo dňa 09.01.2025 a Objednávky číslo OBZ2600653 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BATEA-STAV, s.r.o. 35739312 9 627,20 € 07.07.2026 29.07.2026 Faktúra
1260005559 Prenájom dátového okruhu s rozohraním 06/26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RAINSIDE s.r.o. 31386946 86,10 € 07.07.2026 29.07.2026 Faktúra
1260005623 Fa za požiarnu revíziu na objektoch Bajzova 8A, Dudvážska 6,Budyšínska 1 CO kryt.- na základe uzavretej Rámcovej zmluvy č. MAGSP2400041 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Interiér 48 s. r. o. 44547234 683,38 € 07.07.2026 31.07.2026 Faktúra
1260005571 Fakturujeme Vám v zmysle Rámcovej dohody MAGSP2400030 zo dňa 09.01.2025 a Objednávky číslo OBZ2601246 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BATEA-STAV, s.r.o. 35739312 3 265,84 € 07.07.2026 31.07.2026 Faktúra
1260005602 služby pevnej siete 06/2026 - MsP /2391092308 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 330,87 € 07.07.2026 31.07.2026 Faktúra
1260005597 Služby pevnej siete 06/2026 // 4172737101 - kolektory Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 340,46 € 07.07.2026 31.07.2026 Faktúra
1260005599 SLužby mobilnej siete 05/26 // 310772221J Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 52,84 € 07.07.2026 31.07.2026 Faktúra
1260005604 3CX -06/2026 /2391092302 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 035,39 € 07.07.2026 31.07.2026 Faktúra
1260005601 Duct sharing+APN 06/2026 //2391092310 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 375,31 € 07.07.2026 31.07.2026 Faktúra
1260005603 služby pevnej siete 06/2026 //2391092305 -kolektory Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 632,12 € 07.07.2026 31.07.2026 Faktúra
1260005565 Žiadatel Daniela Špačková Vaše referencie : Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Lyreco CE, SE 35958120 184,82 € 07.07.2026 31.07.2026 Faktúra
1260005566 BX12 LYRECO GRAFITOVÁ CERUZKA GUMA HB Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Lyreco CE, SE 35958120 98,62 € 07.07.2026 31.07.2026 Faktúra
1260005568 Žiadatel Silvia Turská Vaše referencie : 202600057 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Lyreco CE, SE 35958120 196,06 € 07.07.2026 31.07.2026 Faktúra
1260005567 kancelarske potreby Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Lyreco CE, SE 35958120 182,21 € 07.07.2026 31.07.2026 Faktúra
1260005569 Žiadatel Silvia Turská Vaše referencie : 202600035 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Lyreco CE, SE 35958120 184,50 € 07.07.2026 31.07.2026 Faktúra
1260005544 Transakčné poplatky z úhrady parkovného 6/26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Saba Parking SK s.r.o. 35844256 2 921,51 € 07.07.2026 31.07.2026 Faktúra
1260005608 prenájom wc kabína a sanitárne vybavenie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 JOHNNY SERVIS s.r.o. 36238546 79,95 € 07.07.2026 31.07.2026 Faktúra
1260005576 repre Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 49,54 € 07.07.2026 31.07.2026 Faktúra
1260005555 vodné stočné zrážky 04.06.26 - 03.07.26 Jurigovo nám. 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 675,09 € 07.07.2026 03.08.2026 Faktúra
1260005574 poskytnuté služby: projektová dokumentácia EIA/DUR pre park . dom P+R ZOO zapojiť na 454, ref. č. 9892 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 18 187,09 € 07.07.2026 04.08.2026 Faktúra
1260005614 Spolu za spotrebu elektriny 2026/07 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 201,83 € 07.07.2026 05.08.2026 Faktúra
1260005537 rádiokomunikačné služby 06/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Technopol International, a.s. 35723343 6 552,33 € 07.07.2026 05.08.2026 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »