Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260005995 Nájom nehnutel'ností OST 985 na Majernikovej ulici, 07/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 112,88 € 16.07.2026 29.07.2026 Faktúra
1260006011 Nájom nehnutel'ností OST 983 na ulici L. Fullu, 07/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 111,20 € 16.07.2026 29.07.2026 Faktúra
1260006019 Nájom nehnutel'ností OST 981 na Jamnického ulici, 07/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 112,88 € 16.07.2026 29.07.2026 Faktúra
1260006013 Nájom nehnutel'ností OST 984 na Pribišovej ulici, 07/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 82,65 € 16.07.2026 29.07.2026 Faktúra
1260006012 Nájom nehnutel'ností OST 987 na ulici L. Fullu, 07/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 128,75 € 16.07.2026 29.07.2026 Faktúra
1260006014 Nájom nehnutel'ností OST 992 na Veternicovej ulici, 07/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 112,88 € 16.07.2026 29.07.2026 Faktúra
1260006035 Údržba sústavy VO vrátane odstraňovania hav.stavov za jún 2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Technické siete Bratislava, a.s. 54302102 734 749,94 € 16.07.2026 29.07.2026 Faktúra
1260006041 personálne náklady a podiel správnej réžie - správa parkovania a parkovísk za 6/26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PAAS s.r.o. 35738880 19 333,80 € 16.07.2026 31.07.2026 Faktúra
1260006042 bežné náklady na poskytovanie služieb parkoviska Hlavná stanica, Lunapark, Železná studnička za 6/26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PAAS s.r.o. 35738880 10 235,14 € 16.07.2026 31.07.2026 Faktúra
1260006045 Fakturujeme Vám dle Vaší objednávky za provedenou injektáž dřevin na lokalitě Búdková, Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SAFE TREES, s.r.o. 26935287 1 343,00 € 16.07.2026 05.08.2026 Faktúra
1260006024 nájomné za prenajaté nebytové priestory 07-09/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DDM Trade, spol. s r.o. 36387371 14 932,31 € 16.07.2026 06.08.2026 Faktúra
1260005990 elektrina vyúčt. 06/2026, Gessayova 6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 37,58 € 16.07.2026 07.08.2026 Faktúra
1260006023 demontáž pôv.a montáž nového zábradlia TYP3_Borinská ul. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Športový klub IAMES Bratislava 00688967 2 768,97 € 16.07.2026 07.08.2026 Faktúra
1260006049 FA k proforma objednávke za jún k zmluve SSV/OSP/001/2024 (MAGTS2400262) na online služby tlmočenia v posunkovej reči a prepisu. Cena za poskytovnie služby je vo výške 700,00 eur/mesiac (dodávateľ nie je platcom DPH) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Centrum bezbariérovej komunikácie 52151883 700,00 € 16.07.2026 07.08.2026 Faktúra
1260005983 Dodávka elektriny Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 1 912,87 € 16.07.2026 10.08.2026 Faktúra
1260005988 Dodávka elektriny Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 2 083,34 € 16.07.2026 10.08.2026 Faktúra
1260005991 Dodávka elektriny 6/26 (Predstaničné nám., Ľ. Fullu, Cesta na Červený most) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 302,68 € 16.07.2026 10.08.2026 Faktúra
1260005984 Dodávka elektriny Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 46,60 € 16.07.2026 10.08.2026 Faktúra
1260005985 Dodávka elektriny Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 42,98 € 16.07.2026 11.08.2026 Faktúra
1260005998 Dodávka elektriny Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 14,32 € 16.07.2026 11.08.2026 Faktúra
1260005989 01.01.2026 - 30.06.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 113,68 € 16.07.2026 11.08.2026 Faktúra
1260005996 dodávku tepelnej energie za obdobie 01.06.-30.06.2026 Podzáhradná 100 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. 35908700 704,86 € 16.07.2026 12.08.2026 Faktúra
1260006020 Vyúčtovacia FA 01.01.2026 - 12.06.2026, Hradská 140B, byt 5/B Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 151,42 € 16.07.2026 12.08.2026 Faktúra
1260006006 Spotrebný tovar k VT Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alza.sk s. r. o. 36562939 868,53 € 16.07.2026 12.08.2026 Faktúra
1260006022 Na základe Rámcovej dohody podľa objednávky OBZ2601509 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Special Service International SK s. r. o. 47961066 1 010,41 € 16.07.2026 12.08.2026 Faktúra
1260006047 Plošné segregačné prvky na Záhradnícku ul. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mobilita, s.r.o. 35693011 11 768,32 € 16.07.2026 13.08.2026 Faktúra
1260006046 Montáž plošných segregačných prvkov na Záhradníckej ul. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mobilita, s.r.o. 35693011 1 846,23 € 16.07.2026 13.08.2026 Faktúra
1260006029 Ručné a strojné čistenie park.miest, parkovís a presun DDZ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s. r. o. 45917833 9 982,36 € 16.07.2026 13.08.2026 Faktúra
1260006027 Refakturácia odpadu 200201+prejazdové kilometre za obdobie 01.06.2026-30.06.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s. r. o. 45917833 1 719,58 € 16.07.2026 13.08.2026 Faktúra
1260006031 Kosba pri električkovej trati Petržalka v termíne 3.6.7-8.7.2026, orig. OBJ. a KL pri FA 1260003187 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s. r. o. 45917833 1 634,66 € 16.07.2026 13.08.2026 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »