Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260007013 Vypracovanie odborného posudku na priestorové a materiálové riešenie dopravného značenia na ploche komunikácií Nám. SNP a Špitálskej ulice v rámci projektu Živého námestia v Bratislave. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. arch. Roman Žitňanský 40782140 1 200,00 € 17.08.2026 28.08.2026 Faktúra
1260007031 Poskytovanie sociálneho poradenstva v centre podpory pre ľudí s cudzineckým pôvodom LOOM na Českej 2 za 7/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská arcidiecézna charita 31780521 5 888,00 € 17.08.2026 28.08.2026 Faktúra
1260007036 Provízia za predaj parkovného za 07/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Palawi, s.r.o. 43872573 10,58 € 17.08.2026 28.08.2026 Faktúra
1260007007 bežné náklady na poskytovanie služieb parkoviska Hlavná stanica, Lunapark, Železná studnička za 7/26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PAAS s.r.o. 35738880 15 908,70 € 17.08.2026 28.08.2026 Faktúra
1260007008 personálne náklady a podiel správnej réžie - správa parkovania a parkovísk za 7/26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PAAS s.r.o. 35738880 24 931,34 € 17.08.2026 31.08.2026 Faktúra
1260006983 Oprava bytu č. 16 v Bytovom dome na ul. Hany Meličkovej 11/A, Bratislava. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BATEA-STAV, s.r.o. 35739312 9 731,51 € 17.08.2026 01.09.2026 Faktúra
1260007023 vodné, stočné, zrážky 16.07.2026 - 15.08.2026, Železničiarska 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 34,00 € 17.08.2026 01.09.2026 Faktúra
1260007003 vodné, stočné, zrážky Búdková 3547/2 - 15.07.2026 - 14.08.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 37,92 € 17.08.2026 01.09.2026 Faktúra
1260007022 Znalecký posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty stavby s.č. 17222 na adrese Bazova 8 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. arch. Milan Haviar 914954 1 450,00 € 17.08.2026 02.09.2026 Faktúra
1260006985 Znalecký posudok za účelom zriadenia vecného bremena práva uloženia, údržby a rekonštrukcie inžinierskej siete „stĺpu trakčného vedenia“ v rozsahu podľa GP č. 7859-01-24/2026 pre stavbu „Trolejbusové trate Patrónka-Riviera“ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Viliam Antal 40226921 385,00 € 17.08.2026 02.09.2026 Faktúra
1260007015 Spotreba energie 07/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HEC Services, s.r.o. 47254076 11,12 € 17.08.2026 02.09.2026 Faktúra
1260007009 paušálny poplatok za správu garáže L.Fullu za 07/2026 + náklady spojené s prevádzkou a výmena časti vetvy - hydrant Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PAAS s.r.o. 35738880 4 245,00 € 17.08.2026 03.09.2026 Faktúra
1260006999 preprava zamestnancov 07-09/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 00492736 1 000,00 € 17.08.2026 04.09.2026 Faktúra
1260007030 Provízia za sprostredkovanie úhrady parkovného 7/26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bmove Slovakia s.r.o. 54155029 3 759,82 € 17.08.2026 07.09.2026 Faktúra
1260006996 zabezpečenie vydania kolaudačného rozhodnutia, resp. povolenia na predčasné užívanie stavby: „Nová trolejbusová trať Patrónka -Riviéra Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 JUDr. Anna Polonyová, advokátka 30816530 14 760,00 € 17.08.2026 07.09.2026 Faktúra
1260006995 právne služby v súvislosti s kolaudáciou, resp. povolením predčasného užívania stavby: „Nová trolejbusová trať Bulharská-Galvaniho" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 JUDr. Anna Polonyová, advokátka 30816530 11 070,00 € 17.08.2026 07.09.2026 Faktúra
1260007001 Dezinfekčné a hubiace služby Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 1 621,63 € 17.08.2026 08.09.2026 Faktúra
1260006991 Refundácia odpadu 200201 + prejazdové kilometre za obdobie 07/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s. r. o. 45917833 123,12 € 17.08.2026 08.09.2026 Faktúra
1260006990 Oprava autobusovej zastávky Riazanská ulica 7/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pittel + Brausewetter s.r.o. 35943653 6 196,11 € 17.08.2026 08.09.2026 Faktúra
1260006989 Modernizácia verejného priestoru križovatky Staromestská a Piláriková 7/2026 OBZ a KL pri KDF1260006081 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pittel + Brausewetter s.r.o. 35943653 346 543,64 € 17.08.2026 08.09.2026 Faktúra
1260007018 Dotyková obrazovka Optoma + držiak na obrazovku ide o súbor hnuteľných vecí, preto je hradená z KV (vid excl v prílohe) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Datacomp s.r.o. 36212466 2 249,67 € 17.08.2026 08.09.2026 Faktúra
1260006984 Dodávka a montáž taktilných prvkov zo studeného plastu pre modernizáciu Bezbariérová úprava peších trás na križovatke Farského - Vavilova, MČ Bratislava-Petržalka. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Cestné prvky, s.r.o. 46875891 1 512,00 € 17.08.2026 08.09.2026 Faktúra
1260007019 Prevázdka a údržba PS, výťahov,ČS v podchodoch 07/2026, orig.obj. pri FA 1260000981 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Martiny, s. r. o. 44723024 1 402,20 € 17.08.2026 08.09.2026 Faktúra
1260007032 Prevádzka a údržba PS, výťahov, ČS v podch. 07/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Martiny, s. r. o. 44723024 59 765,95 € 17.08.2026 08.09.2026 Faktúra
1260007033 Čistenie v podchodoch pre peších 07/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Martiny, s. r. o. 44723024 22 911,44 € 17.08.2026 08.09.2026 Faktúra
1260006994 El.energia 07/2026 - balík A 93 odb.miest Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 15 551,44 € 17.08.2026 09.09.2026 Faktúra
1260007034 Elektrická energia sústavy verejného osvetlenia 7/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Technické siete Bratislava, a.s. 54302102 155 185,07 € 17.08.2026 09.09.2026 Faktúra
1260007014 Servis: BA XB360 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 1 150,92 € 17.08.2026 09.09.2026 Faktúra
1260006992 vodné, Kamenné námestie 14.07.2026 - 13.08.2026, číslo odberu: OM00011907 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 44,08 € 17.08.2026 09.09.2026 Faktúra
1260006993 elektrina Budyšínska 07/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 14,90 € 17.08.2026 09.09.2026 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »