Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260005647 pres.hlas.zar. a tech.dozor pri MsZ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 V-AKTUAL s.r.o. 35924641 369,00 € 08.07.2026 17.07.2026 Faktúra
1260005712 Konzultácie a služby 3.Q 2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 INTELSOFT spol. s r.o. 31339913 8 364,00 € 08.07.2026 20.07.2026 Faktúra
1260005671 Fakturujeme Vám za dodané služby za mesiac jún 2026 na základe Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovakia Online s.r.o. 31402445 228,78 € 08.07.2026 21.07.2026 Faktúra
1260005667 Fakturujeme vám finančnú čiastku za zabezpečenie priameho prenosu a záznamu a titulkovania z jednodňového zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 7.7.2026 s titulkovaním (1 hod ) v súlade s objednávkou OBB2600213 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Streaming s. r. o. 57434077 279,00 € 08.07.2026 21.07.2026 Faktúra
1260005696 Konzultačné a servisné hodiny 2.Q Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 4 489,50 € 08.07.2026 21.07.2026 Faktúra
1260005670 monitoring sociálnych sietí 06/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovakia Online s.r.o. 31402445 98,40 € 08.07.2026 21.07.2026 Faktúra
1260005693 Nájomné - 7/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o. 35847689 324,11 € 08.07.2026 22.07.2026 Faktúra
1260005694 Volluto Pro Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Nestlé Slovensko s.r.o. 31568211 1 253,67 € 08.07.2026 22.07.2026 Faktúra
1260005709 Odborná obsluha a dozor 6/2026, Kopčianska 88 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 346,20 € 08.07.2026 24.07.2026 Faktúra
1260005708 Odborná obsluha a dozor 6/2026, Budyšínska 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 482,73 € 08.07.2026 24.07.2026 Faktúra
1260005710 Odborná obsluha a dozor 6/2026, Ondreja Štefanka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 346,20 € 08.07.2026 24.07.2026 Faktúra
1260005711 Odborná obsluha a dozor 6/2026 na objekte Biela 6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 346,20 € 08.07.2026 24.07.2026 Faktúra
1260005668 elektrospotrebiče Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 FLEXIMOUNT s. r. o. 44969767 8 659,20 € 08.07.2026 24.07.2026 Faktúra
1260005699 prenájom pozemkov Spolu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 00156752 203,82 € 08.07.2026 24.07.2026 Faktúra
1260005681 01.06.2026 - 30.06.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 193,89 € 08.07.2026 28.07.2026 Faktúra
1260005682 01.06.2026 - 30.06.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 159,75 € 08.07.2026 28.07.2026 Faktúra
1260005683 01.06.2026 - 30.06.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 505,22 € 08.07.2026 28.07.2026 Faktúra
1260005679 01.06.2026 - 30.06.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 128,05 € 08.07.2026 28.07.2026 Faktúra
1260005649 Deinštalácia deaktivácia zariadenia 8 ks (terminál Papaya POS), Náhrada škody - nevrátený adaptér k terminálu Pax A920 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Papaya POS s.r.o. 47070153 664,20 € 08.07.2026 29.07.2026 Faktúra
1260005650 Deinštalácia deaktivácia zariadenia 26 ks (terminál Papaya POS) + doplatky mesačného nájmu 8/26 + náhrady škody Pax A920 (SN 1850159229, SN 1850157969 - poškodené zariadenie v prenájme) - náhrada škody prasknutý displej; Náhrada škody - Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Papaya POS s.r.o. 47070153 3 268,11 € 08.07.2026 29.07.2026 Faktúra
1260005651 Oprava vjazdu na parkovisko k OD Centrum v Karlovej Vsi na ul. Borská Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOCHTIEF SK s.r.o. 44298170 9 469,15 € 08.07.2026 29.07.2026 Faktúra
1260005652 Dokončenie vyspravenia škár a trhlín bez prefrézovania na ulici M.Sch.Trnavského Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOCHTIEF SK s.r.o. 44298170 60 897,00 € 08.07.2026 29.07.2026 Faktúra
1260005714 Dodanie a implementácia web proxy technológie pre hlavné mesto SR. Prosím zapojiť do príjmov na 454 ref.9889. Faktúru je potreba uhradiť z 2 bankových účtov - sumu v hodnote 165 791,7eur uhradiť z účtu 25928673 a zvyšné položky uhradiť z Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CSFIT s.r.o. 50700308 172 433,70 € 08.07.2026 29.07.2026 Faktúra
1260005660 PHM 06/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SLOVNAFT, a.s. 31322832 7 548,10 € 08.07.2026 31.07.2026 Faktúra
1260005690 Strážne a bezpečnostné služby 06/2026 NP objekty SSN Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 AMG Security s.r.o. 46268995 14 181,55 € 08.07.2026 31.07.2026 Faktúra
1260005692 Strážne a bezpečnostné služby 06/2026 NP objekt Bazová 8 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 AMG Security s.r.o. 46268995 3 617,08 € 08.07.2026 31.07.2026 Faktúra
1260005691 Strážne a bezpečnostné služby od 22.6.-30.6.2026 na Česká2,4 a Budyšínska 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 AMG Security s.r.o. 46268995 3 628,80 € 08.07.2026 31.07.2026 Faktúra
1260005661 EVO Diesel Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SLOVNAFT, a.s. 31322832 2 855,25 € 08.07.2026 31.07.2026 Faktúra
1260005685 EVO 95 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SLOVNAFT, a.s. 31322832 60,79 € 08.07.2026 31.07.2026 Faktúra
1260005676 Provízia za sprostredkovanie úhrady parkovného prostredníctvom sms za obdobie 2.6.-30.6.2026 (od 2.6. platnosť novej zmluvy, zmena výšky poplatku v %) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mediatex s.r.o. 35763418 29 917,11 € 08.07.2026 31.07.2026 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »