Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260004545 lizatko - Kochova záhrada_2ks Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 172,20 € 03.06.2026 19.06.2026 Faktúra
1260004550 Brožúra A5 24 ks Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 68,88 € 03.06.2026 19.06.2026 Faktúra
1260004561 Hlavné mesto stojany + bannery_nálepka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 172,20 € 03.06.2026 19.06.2026 Faktúra
1260004559 CTL BKIS PP_53ks Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 270,60 € 03.06.2026 19.06.2026 Faktúra
1260004546 A5 letak 8000 ks - pýtajte sa Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 1 131,60 € 03.06.2026 19.06.2026 Faktúra
1260004549 Rollup – mestské logo_2vizuály/2ks Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 369,00 € 03.06.2026 19.06.2026 Faktúra
1260004551 Dibondové tabu ľe / Kochova Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 123,00 € 03.06.2026 19.06.2026 Faktúra
1260004542 bez burinky Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 1 008,60 € 03.06.2026 19.06.2026 Faktúra
1260004560 banery 4ks Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 418,20 € 03.06.2026 19.06.2026 Faktúra
1260004547 A5 letak 8000 ks - pýtajte sa Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 1 131,60 € 03.06.2026 19.06.2026 Faktúra
1260004548 A5 letak 8000 ks - pýtajte sa Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 1 107,00 € 03.06.2026 19.06.2026 Faktúra
1260004552 CLV_FVCK_KVLT_26ks Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 260,76 € 03.06.2026 19.06.2026 Faktúra
1260004519 2026/05 Fakturujeme Vám za upratovanie Hradská 140 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 FALCO Servis, s.r.o. 36849600 200,00 € 03.06.2026 22.06.2026 Faktúra
1260004518 2026/05 Fakturujeme Vám za upratovanie Podzáhradná 100/B Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 FALCO Servis, s.r.o. 36849600 95,00 € 03.06.2026 22.06.2026 Faktúra
1260004526 Atramentovátlačiareň HP OfficeJ et Pro Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alza.sk s. r. o. 36562939 91,90 € 03.06.2026 26.06.2026 Faktúra
1260004592 za dodané nealkoholické nápoje na stretnutie so seniormi dňa 27. 05. 2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. 44745982 48,08 € 03.06.2026 26.06.2026 Faktúra
1260004566 Akreditovaný kurz prvej pomoci pre dobrovoľníkov Nočnej pomoci - 2. termín školenia Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s. r. o. 52389413 258,67 € 03.06.2026 26.06.2026 Faktúra
1260004554 zabezpečovanie úloh technika BOZP, PZS a OPP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. 35859857 2 423,10 € 03.06.2026 01.07.2026 Faktúra
1260004591 Fakturujeme Vám marketingové a reklamné služby ku kampani predzáhradky. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PELTA s. r. o. 44898398 738,00 € 03.06.2026 01.07.2026 Faktúra
1260004584 Na zakiade ramcovej zmluvy MAGSP2400041 a objednavky OBZ2601199 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Interiér 48 s. r. o. 44547234 6 747,54 € 03.06.2026 01.07.2026 Faktúra
1260004585 Na zakiade ramcovej zmluvy MAGSP2400041 a objednavky OBZ2601201 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Interiér 48 s. r. o. 44547234 6 697,50 € 03.06.2026 01.07.2026 Faktúra
1260004558 jednostupňová štúdia realizovateľnosti - Rampa do lekárne Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ARDING, s.r.o. 47318414 2 644,50 € 03.06.2026 01.07.2026 Faktúra
1260004529 Fakturujeme Vám: búracie práce, SDK priečka a sklenené dvere - v zmysle CP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 3 301,41 € 03.06.2026 01.07.2026 Faktúra
1260004531 Fakturujeme Vám: opravu sociálnych zariadení v suteréne - v zmysle CP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 7 762,36 € 03.06.2026 01.07.2026 Faktúra
1260004533 Fakturujeme Vám: opravu prasknutej podlahy,vypratanie a opravu dverí v suteréne - v zmysle CP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 2 927,46 € 03.06.2026 01.07.2026 Faktúra
1260004530 Fakturujeme Vám: vybúranie vydutej podlahy v budove - v zmysle CP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 2 285,16 € 03.06.2026 01.07.2026 Faktúra
1260004534 Fakturujeme Vám: búracie,stavebné a maliarske práce - v zmysle CP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 2 437,02 € 03.06.2026 01.07.2026 Faktúra
1260004510 Asanácia živočišnych škodcov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 541,69 € 03.06.2026 01.07.2026 Faktúra
1260004573 Poskytovanie sociálneho poradenstva v centre podpory Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská arcidiecézna charita 31780521 5 120,00 € 03.06.2026 01.07.2026 Faktúra
1260004598 upratovanie H.Meličkovej 11ABC / 05 2026 - Objednávka OBZ2600196 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bytový podnik Petržalka, s.r.o. 36821012 1 080,25 € 03.06.2026 01.07.2026 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »