Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1250009162 odstránenie havarijného stavu nefunkčného el.sporáka, Kopčianska 88/byt 91 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 564,48 € 03.11.2025 01.12.2025 Faktúra
1250009164 odstránenie havarijného stavu nefunkčného osvetlenia, Panská 35 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 796,84 € 03.11.2025 01.12.2025 Faktúra
1250009017 zrážky 10/2025 Staré mesto, Karlova Ves Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 73 851,43 € 03.11.2025 01.12.2025 Faktúra
1250009016 zrážky 10/2025 Podunaj.Biskupice,Devínska Nová Ves Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 48 813,79 € 03.11.2025 01.12.2025 Faktúra
1250009012 zrážky 10/2025 Vrakuňa, Lamač, Ružinov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 67 022,15 € 03.11.2025 01.12.2025 Faktúra
1250009061 údržba samozavlažovacích kvetináčov 10/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Flóra Bratislava SK s.r.o. 47694769 6 991,02 € 03.11.2025 01.12.2025 Faktúra
1250009057 údržba + opravy výťahu 10/2025, Kopčianska 88 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 86,30 € 03.11.2025 01.12.2025 Faktúra
1250009163 odstránenie havarijného stavu nefunkčného el.sporáka, H.Meličkovej 11A/byt 12 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 552,78 € 03.11.2025 01.12.2025 Faktúra
1250009159 odstránenie havarijného stavu nefunkčného uzatvárania balkónových dverí, H.Meličkovej 11A/byt 12 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 104,58 € 03.11.2025 01.12.2025 Faktúra
1250009156 odstránenie havarijného stavu výpadku el.prúdu,nefunkčnosti výťahov a osvetlenia, H.Meličkovej 11A,B Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 168,46 € 03.11.2025 01.12.2025 Faktúra
1250009173 inžinierska činnosť „Obnova a revitalizácia Kochovej záhrady" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ELUCON s. r. o. 53094816 2 074,28 € 03.11.2025 01.12.2025 Faktúra
1250008950 refundácia bonusových PCL 03/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. 50870131 8 417,50 € 28.10.2025 04.11.2025 Faktúra
1250008962 Komentovaná prehliadka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Galéria mesta Bratislavy 00179752 50,00 € 28.10.2025 05.11.2025 Faktúra
1250008979 E-LEARNMEDIA Cafe 2025, 15.10.2025, 1xMAG (Szalay Jonášová), online Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 e-learnmedia, s.r.o. 36341355 147,60 € 28.10.2025 05.11.2025 Faktúra
1250008965 3.modul v individualnej schematerapii (vycvik), 3.11.2025, 1xMAG (Cikosova) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský inštitút schématerapie 52254542 390,00 € 28.10.2025 05.11.2025 Faktúra
1250008961 Balená voda - Dolphin 19 l Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 30,32 € 28.10.2025 07.11.2025 Faktúra
1250008971 Kartotéková skriňa s 3 zásuvkam Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MERCATOR spol. s r. o. 17327547 1 853,61 € 28.10.2025 07.11.2025 Faktúra
1250008972 Kancelárska skriňa na dokumenty, 4 police Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MERCATOR spol. s r. o. 17327547 3 943,38 € 28.10.2025 07.11.2025 Faktúra
1250008945 Objednávame si u Vás odborné vedenie podporných skupín, ktoré budú prebiehať pravidelne každé 2 týždne od septembra do decembra 2025, v priestoroch Sekcie sociálnych vecí Magistrátu HM BA na Českej ul., pre príjemcov sociálnej služby po Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Martin Valentíny Terapia - DA 48217492 220,00 € 28.10.2025 07.11.2025 Faktúra
1250008949 tlač nálepiek Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 348,09 € 28.10.2025 07.11.2025 Faktúra
1250008951 Povrchová ochrana - Lávka na moste Apollo Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 COLORSPOL, spol. s r.o. 36377384 10 947,00 € 28.10.2025 11.11.2025 Faktúra
1250008974 dodávka tepla na ohrev vody Hrobákova 3, 19.09. - 18.10.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 7,27 € 28.10.2025 11.11.2025 Faktúra
1250008975 dodávka tepla na ohrev vody Šintavská 2, 20.09. - 19.10.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 2,64 € 28.10.2025 11.11.2025 Faktúra
1250008948 Systémové práce Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Dušan Rychtárik - EVIDE 17490804 265,55 € 28.10.2025 11.11.2025 Faktúra
1250008959 oprava a údržba BT 683 CM Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 584,05 € 28.10.2025 11.11.2025 Faktúra
1250008966 zorganizovanie mimoškolského vzdelávania: Workshop o komunitách Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Erika Chrappová 55320431 365,00 € 28.10.2025 11.11.2025 Faktúra
1250008955 deratizácia - CVČ Kulíškova 6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 85,36 € 28.10.2025 12.11.2025 Faktúra
1250008970 Dodanie a montáž rýchlobežných vrát efaflex Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PAAS s.r.o. 35738880 20 099,95 € 28.10.2025 13.11.2025 Faktúra
1250008942 monitoring 2 ks dažďových vpustov na Černockého ulici Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s. r. o. 45917833 369,00 € 28.10.2025 25.11.2025 Faktúra
1250008964 staticky posudok - Mýtny domček Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Interiér 48 s. r. o. 44547234 3 095,47 € 28.10.2025 25.11.2025 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »