Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260004983 Znalecký posudok 8/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Peter Briatka, PhD. MBA 51856247 2 952,00 € 15.06.2026 09.07.2026 Faktúra
1260005009 Drobný materiál Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 46,99 € 15.06.2026 09.07.2026 Faktúra
1260005007 Dron DJI Neo 2 Motion Fly More Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alza.sk s. r. o. 36562939 596,00 € 15.06.2026 09.07.2026 Faktúra
1260004942 Odstránenie grafity v podch. Dolnozemská ul., 05/2026, originál OBJ + KL k OBJ pri FA 1260002450 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Martiny, s. r. o. 44723024 1 392,98 € 15.06.2026 10.07.2026 Faktúra
1260005000 Výmena zvodidiel stredový pás most Panónska - Janíkov dvor Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Športový klub IAMES Bratislava 00688967 22 512,08 € 15.06.2026 10.07.2026 Faktúra
1260004981 1.Kolaudačné meranie stacionárnych zdrojov hluku analýza dát_AB Technická 6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 AkuDesign s.r.o. 46824057 2 127,90 € 15.06.2026 10.07.2026 Faktúra
1260004977 vodné, stočné, zrážky, Laurinská 135/5, 13.05.2026 - 12.06.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 190,41 € 15.06.2026 10.07.2026 Faktúra
1260004975 vodné, Kamenné námestie 14.05.2026 - 13.06.2026, Číslo odberu: OM00011907 Adresa odberu: Kamenné námestie 811 08 Bratislava Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 44,08 € 15.06.2026 10.07.2026 Faktúra
1260004991 Rozvojovy program Zona ucenia, 5.modul, 8.6.2026, 12xMAG (Vrablik, Dame, Surnak, Spackova, Masica, Stano, Zahorec, Palffy, Spirka, Gerekova, Gramblickova, Bezakova) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Adamas Coaching & Consulting s. r. o. 46483888 1 414,50 € 15.06.2026 10.07.2026 Faktúra
1260005010 Kancelárske potreby Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 56,89 € 15.06.2026 10.07.2026 Faktúra
1260004938 Server HPE ProLiant ML350 Gen10 Gold 36-Core 3.10 GHz Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Datacomp s.r.o. 36212466 14 680,05 € 15.06.2026 10.07.2026 Faktúra
1260005004 Repre Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 49,70 € 15.06.2026 10.07.2026 Faktúra
1260004992 Rajo Smotana do kávy 10 x 9,8 ml Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 76,25 € 15.06.2026 10.07.2026 Faktúra
1260004948 1. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 IPALA, s. r. o. 50723804 23 203,95 € 15.06.2026 10.07.2026 Faktúra
1260005011 Energetický certifikát Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Delphia s.r.o. 44505736 4 907,70 € 15.06.2026 10.07.2026 Faktúra
1260004978 vodné, stočné, zrážky Hradská 13849/140A 11.05.26 - 10.06.26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 056,02 € 15.06.2026 10.07.2026 Faktúra
1260004979 vodné, stočné Batkova 2, 12.05.2026 - 11.06.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 214,02 € 15.06.2026 10.07.2026 Faktúra
1260005006 Ornitologická obhliadka drevín (8.6.2026) a vypracovanie posudku k výrubu 2 drevín vo vegetačnom období Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ORNIS s. r. o. 52830705 36,90 € 15.06.2026 14.07.2026 Faktúra
1260005001 Odmena za sprostredkovanie platby za parkovné cez mobilnú aplikáciu 05/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ParkDots s.r.o. 55477232 27 483,93 € 15.06.2026 15.07.2026 Faktúra
1260004936 Stavebný dozor 05/2026 - "Nová električková trať v Petržalke, 2.časť" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 69 337,56 € 15.06.2026 17.07.2026 Faktúra
1260005014 čistenie a impregnácia žulovej dlažby - ukážka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Smart Clean s.r.o. 02263921 180,00 € 15.06.2026 17.07.2026 Faktúra
1260004934 Geodetické práce: zameranie Matejkovej za účelom zápisu do digitálnej mapy Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 GEOKOD, s.r.o. 35715456 430,50 € 12.06.2026 01.07.2026 Faktúra
1260004925 služby mobilnej siete 05/2026 3107722299 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 873,73 € 11.06.2026 17.06.2026 Faktúra
1260004902 POHAR 9993/34 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Victory sport, spol. s r.o. 35774282 35,11 € 11.06.2026 19.06.2026 Faktúra
1260004906 Balená voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 28,42 € 11.06.2026 23.06.2026 Faktúra
1260004907 Balená voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 52,10 € 11.06.2026 23.06.2026 Faktúra
1260004917 Výrub nevhodných náletových drevín, Janíkov dvor, 21.05.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s. r. o. 45917833 2 407,17 € 11.06.2026 23.06.2026 Faktúra
1260004903 Polep tabul Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 258,30 € 11.06.2026 23.06.2026 Faktúra
1260004926 Balená voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 33,15 € 11.06.2026 24.06.2026 Faktúra
1260004910 pres.hlas.zar. a tech.dozor pri MsR-OBB2600311 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 V-AKTUAL s.r.o. 35924641 369,00 € 11.06.2026 24.06.2026 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »