Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260003845 Vodné Čierny les - 12.04.26 - 11.05.26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 166,30 € 13.05.2026 10.06.2026 Faktúra
1260003785 elektrina vyúčt. 04/2026, Gessayova 6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 39,26 € 13.05.2026 10.06.2026 Faktúra
1260003788 opravy po revíziách rozvádzačov, Kadnárova 96 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Interiér 48 s. r. o. 44547234 3 119,19 € 13.05.2026 10.06.2026 Faktúra
1260003790 LÚ a ZÚ komunikácií, čast' 1-BA IV., služby za 04/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s. r. o. 45917833 56 741,03 € 13.05.2026 10.06.2026 Faktúra
1260003797 Prevádzka a údržba pohyblivých schodov, ČS v podchodoch 04/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Martiny, s. r. o. 44723024 41 904,50 € 13.05.2026 10.06.2026 Faktúra
1260003798 Čistenie v podchodoch pre peších 04/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Martiny, s. r. o. 44723024 28 374,75 € 13.05.2026 10.06.2026 Faktúra
1260003796 Odstránenie grafity v podchode pre peších na Dolnozemskej ul. 04/2026 Originál OBJ + KL k OBJ pri FA 1260002450 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Martiny, s. r. o. 44723024 7 542,36 € 13.05.2026 10.06.2026 Faktúra
1260003822 Dodávka elektriny Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 192,70 € 13.05.2026 10.06.2026 Faktúra
1260003846 13.04.2026 - 12.05.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 190,41 € 13.05.2026 11.06.2026 Faktúra
1260003847 Asanácia živočíšnych škodcov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 221,40 € 13.05.2026 11.06.2026 Faktúra
1260003793 Budyšínska 1 13.04.2026 60000062 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 10 120,52 € 13.05.2026 11.06.2026 Faktúra
1260003840 dodávku tepelnej energie za obdobie 01.04.-30.04.2026 pre odberné miesta podľa rozpisu. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 2 470,71 € 13.05.2026 11.06.2026 Faktúra
1260003842 dodávku tepelnej energie za obdobie 01.04.-30.04.2026 pre odberné miesta podľa rozpisu. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 2 197,79 € 13.05.2026 11.06.2026 Faktúra
1260003831 ECV : BT 980 FG Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 38,08 € 13.05.2026 11.06.2026 Faktúra
1260003830 ECV : BT 955 FG Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 75,71 € 13.05.2026 11.06.2026 Faktúra
1260003827 ECV : BT 267 CF Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 66,42 € 13.05.2026 11.06.2026 Faktúra
1260003844 Kukkonia UHT Mlieko 3,5% 1 l Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 50,26 € 13.05.2026 11.06.2026 Faktúra
1260003843 Kukkonia UHT Mlieko 3,5% 1 l Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 49,26 € 13.05.2026 11.06.2026 Faktúra
1260003836 Rajo Smotana do kávy 10 x 9,8 ml Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 25,46 € 13.05.2026 11.06.2026 Faktúra
1260003837 dodávku tepelnej energie za obdobie 04/2026 odb. miesto Šintavská 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 1 705,37 € 13.05.2026 11.06.2026 Faktúra
1260003841 dodávku tepelnej energie za obdobie 01.04.-30.04.2026 odb.miesto (Hrobákova 3) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 1 183,88 € 13.05.2026 11.06.2026 Faktúra
1260003870 čistenie mostov - SNP, Prístavný (lávky a nadjazd) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Športový klub IAMES Bratislava 00688967 24 121,84 € 13.05.2026 11.06.2026 Faktúra
1260003849 Montáž dopravných značiek a zariadení v zmysle rámcovej dohody č.MAGSP2400001, na základe Vašej objednávky číslo OBZ2600395 - ODZ/2026/Zadanie 2 POD, podľa preberacieho protokolu. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mobilita, s.r.o. 35693011 6 155,67 € 13.05.2026 11.06.2026 Faktúra
1260003839 dodávku tepelnej energie za obdobie 01.04.-30.04.2026 pre odberné miesta podľa rozpisu. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 4 461,60 € 13.05.2026 11.06.2026 Faktúra
1260003838 dodávku tepelnej energie za obdobie 01.04.-30.04.2026 pre odberné miesta podľa rozpisu. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 3 922,13 € 13.05.2026 11.06.2026 Faktúra
1260003779 ECV : BT 463 CG Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 295,18 € 13.05.2026 15.06.2026 Faktúra
1260003850 Fakturujeme Vám v súlade s Vašou objednávkou č.: OBB2600783 za vykonaný pozáručný na zariadení KEY WATCHER IIIi S/N: 025115 nasledovne: Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Technopol International, a.s. 35723343 307,50 € 13.05.2026 15.06.2026 Faktúra
1260003787 Dodávka elektriny Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 2 014,96 € 13.05.2026 15.06.2026 Faktúra
1260003819 Dodávka elektriny Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 93,66 € 13.05.2026 15.06.2026 Faktúra
1260003810 Dodávka elektriny Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 306,77 € 13.05.2026 15.06.2026 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »