Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1250009090 Doplnenie kamery pre potreby doladenia preferencie na križovatke BA429 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Yunex, s. r. o. 53684141 3 725,62 € 03.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1250009092 Oprava havarovaného stožiara na BA615 a výmena stožiara č.4 na BA387 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Yunex, s. r. o. 53684141 3 500,00 € 03.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1250009091 Drobné opravy na križovatkách BA614, 308, 367, 523, 430,523,309,454 a Devínska cesta Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Yunex, s. r. o. 53684141 2 940,00 € 03.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1250009070 zabezpečenie poskytovania zdravotnej starostlivosti 10/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Solem Clinic, s. r. o. 53835719 3 061,00 € 03.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1250009130 servis a odborné prehliadky zdvíhacích zariadení umiestnených v DPOH na Gorkého č. 17, 10/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. 46817671 430,50 € 03.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1250009013 zrážky 10/2025 Dúbravka, Rača, Nové Mesto Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 59 143,54 € 03.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1250009014 zrážky 10/2025 Bazovského 4 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 62,51 € 03.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1250009011 zrážky 10/2025 Štetinova 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 33,81 € 03.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1250009010 zrážky 10/2025, Pastierska 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 726,08 € 03.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1250009065 vodné,stočné,zrážky Bazová 8, 30.09.2025 - 29.10.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 559,12 € 03.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1250009015 zrážky 10/2025 Andrusovova Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 30,54 € 03.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1250009033 Individualna konzultacia v ramci programu Zona ucenia, 1xMAG (Sedlak Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Achieve, s. r. o. 44883773 141,45 € 03.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1250009121 znalecký posudok č. 185/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Iveta Engelmanová 45356271 360,00 € 03.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1250009082 vodné,stočné Laurinská 7, 27.09.2025 - 26.10.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 447,24 € 03.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1250009110 Plnenie PHP CO2, PG, W, S Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PYROSERVIS a.s. - organizačná zložka 30813905 245,39 € 03.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1250009111 Kontrola prenosných hasiacich prístrojov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PYROSERVIS a.s. - organizačná zložka 30813905 497,54 € 03.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1250009129 servis a odborné prehliadky zdvíhacích zariadení umiestnených v DPOH na Laurinskej č. 20, 10/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. 46817671 86,10 € 03.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1250009106 Poradenstvo pri riadení projektov 10/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 COEDU Consulting & Education, s. r. o. 52834913 3 601,44 € 03.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1250009177 podnájom, služby,energie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava n.o. 54775868 1 850,15 € 03.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1250009018 zrážky 10/2025 Primaciálne nám.1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 107,07 € 03.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1250009020 zrážky 10/2025 Primaciálne nám.1 PP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 189,64 € 03.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1250009137 repre Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 60,81 € 03.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1250009138 repre Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 92,00 € 03.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1250009001 Upratovacie služby 10/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Turan Group s. r. o. 52929230 5 696,02 € 03.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1250009025 dodané cateringové služby na podujatie Rada primátora Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. 44745982 998,03 € 03.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1250009028 Dodané cateringové služby na vzdelávanie Unplugged, ktoré bude prebiehať v dňoch 10. - 12.10.2025. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. 44745982 1 611,75 € 03.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1250009026 dodané cateringové služby na pracovné stretnutie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. 44745982 782,18 € 03.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1250009101 Most na Hradskej ulici cez Malý Dunaj vo Vrakuni OBJ+KL pri KDF1250002560 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOCHTIEF SK s.r.o. 44298170 50 322,07 € 03.11.2025 28.11.2025 Faktúra
1250009098 Modernizácia na moste e.č. 572-003, Hradská ul. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOCHTIEF SK s.r.o. 44298170 149 968,64 € 03.11.2025 28.11.2025 Faktúra
1250009031 Mandátny certifikát - 1R Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Disig, a.s. 35975946 381,30 € 03.11.2025 01.12.2025 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »