Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260003427 Služby mobilnej siete 04/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 270,69 € 05.05.2026 15.05.2026 Faktúra
1260003461 Fakturujeme Vám letenky v sulade s vašou objednávkou OBB2600805 – BERLIN - Šefčík, Kutsal Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 WINGS, s.r.o. 31365698 1 010,00 € 05.05.2026 15.05.2026 Faktúra
1260003490 transakčné poplatky za úhradu parkovaného 3/26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Saba Parking SK s.r.o. 35844256 2 817,75 € 05.05.2026 15.05.2026 Faktúra
1260003493 Služby kontroly a opravy 1Q/2026 „Softvér na anonymizáciu“. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, s.r.o. 36232734 19 310,75 € 05.05.2026 15.05.2026 Faktúra
1260003436 identifikačná visačka so šnúrkou na krk Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 GRAFCO s. r. o. 51018896 172,00 € 05.05.2026 15.05.2026 Faktúra
1260003468 Vykonané práce podľa rozpisu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 68,00 € 05.05.2026 15.05.2026 Faktúra
1260003498 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Nákupné centrum, s.r.o. 35700831 1 472,51 € 05.05.2026 15.05.2026 Faktúra
1260003467 Vykonané práce podľa rozpisu - oprava nefunkčného svetla v kabínke na ul. H.Meličkovej 11C Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 20,50 € 05.05.2026 18.05.2026 Faktúra
1260003466 Fakturujeme Vám: vytiahnutie kľúčov zo šachty na ul. Kopčianska 88, BA- byt 75 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 68,00 € 05.05.2026 19.05.2026 Faktúra
1260003484 Fakturujeme Vám na základe Vašej objednávky za sťahovanie nábytku Biskupice, Čierny les, Petržalka(: Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Domov sv. Jána z Boha, n.o. 45735816 268,00 € 05.05.2026 19.05.2026 Faktúra
1260003491 Fakturujeme Vám na základe Vašej objednávky za sťahovanie Práca 31.03.2026 3 pracovníci 3,5 hodín 8 EUR/hod, Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Domov sv. Jána z Boha, n.o. 45735816 193,20 € 05.05.2026 19.05.2026 Faktúra
1260003481 národnej súťaže "Do práce na bicykli Celkom Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica 42190843 200,00 € 05.05.2026 19.05.2026 Faktúra
1260003489 Právne poradenstvo 4/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Liga za ľudské práva 31807968 8 659,20 € 05.05.2026 19.05.2026 Faktúra
1260003488 Biznis Internet - KPB, Technická 4312/6 - 1 Mesiace Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ACS spol. s r.o. 31389333 307,50 € 05.05.2026 19.05.2026 Faktúra
1260003496 jednorazová náhrada za zriadenie vecných bremien Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 3 690,00 € 05.05.2026 19.05.2026 Faktúra
1260003494 DOBROPIS Odplata za zriadenie vecného bremena Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 -5 472,00 € 05.05.2026 19.05.2026 Faktúra
1260003495 DOBROPIS Odplata za zriadenie vecného bremena Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 -8 928,00 € 05.05.2026 19.05.2026 Faktúra
1260003434 Systémové práce na základe požiadavky zákazníka: Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Dušan Rychtárik - EVIDE 17490804 331,94 € 05.05.2026 21.05.2026 Faktúra
1260003444 mäkká balistická vložka trieda bal. odolnosti NIJ IIIA Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 W.A.R. Defender s.r.o. 46028510 1 033,20 € 05.05.2026 21.05.2026 Faktúra
1260003437 revíziu komína v objekte CVČ Hlinická 3, na zaklade ramcovej zmluvy MAGSP2400041 a objednavky OBZ2600824 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Interiér 48 s. r. o. 44547234 188,31 € 05.05.2026 21.05.2026 Faktúra
1260003439 revízia komína v objekte ZUŠ Hálkova 56, BA na základe rámcovej zmluvy MAGSP2400041 a objednavky OBZ2600821 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Interiér 48 s. r. o. 44547234 188,31 € 05.05.2026 21.05.2026 Faktúra
1260003440 úprava ostenia okna v miestnosti č. 0.04 v objekte ZUŠ Panenská 11, na základe rámcovej zmluvy MAGSP2400041 a objednavky OBZ2600622 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Interiér 48 s. r. o. 44547234 716,52 € 05.05.2026 21.05.2026 Faktúra
1260003438 revízia komína v objekte ZUŠ Panenská 11, BA na zaklade ramcovej zmluvy MAGSP2400041 a objednavky OBZ2600822 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Interiér 48 s. r. o. 44547234 188,31 € 05.05.2026 21.05.2026 Faktúra
1260003492 prekládky 4/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PAAS s.r.o. 35738880 15 098,78 € 05.05.2026 26.05.2026 Faktúra
1260003443 dlhodobého riešenia anonymizácie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, s.r.o. 36232734 1 377,60 € 05.05.2026 28.05.2026 Faktúra
1260003460 Čistenie a náter betónových stien M2-040 na Zadunajskej ul. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Športový klub IAMES Bratislava 00688967 11 146,52 € 05.05.2026 28.05.2026 Faktúra
1260003487 Mandátny certifikát 1R. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Disig, a.s. 35975946 110,70 € 05.05.2026 28.05.2026 Faktúra
1260003477 kancelárske potreby Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 71,19 € 05.05.2026 28.05.2026 Faktúra
1260003479 papier kop. biely A4 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 422,51 € 05.05.2026 28.05.2026 Faktúra
1260003478 kancelárske potreby Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 126,81 € 05.05.2026 28.05.2026 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »