Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1250009082 vodné,stočné Laurinská 7, 27.09.2025 - 26.10.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 447,24 € 03.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1250009110 Plnenie PHP CO2, PG, W, S Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PYROSERVIS a.s. - organizačná zložka 30813905 245,39 € 03.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1250009111 Kontrola prenosných hasiacich prístrojov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PYROSERVIS a.s. - organizačná zložka 30813905 497,54 € 03.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1250009129 servis a odborné prehliadky zdvíhacích zariadení umiestnených v DPOH na Laurinskej č. 20, 10/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. 46817671 86,10 € 03.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1250009106 Poradenstvo pri riadení projektov 10/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 COEDU Consulting & Education, s. r. o. 52834913 3 601,44 € 03.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1250009177 podnájom, služby,energie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava n.o. 54775868 1 850,15 € 03.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1250009018 zrážky 10/2025 Primaciálne nám.1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 107,07 € 03.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1250009020 zrážky 10/2025 Primaciálne nám.1 PP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 189,64 € 03.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1250009137 repre Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 60,81 € 03.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1250009138 repre Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 92,00 € 03.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1250009001 Upratovacie služby 10/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Turan Group s. r. o. 52929230 5 696,02 € 03.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1250009025 dodané cateringové služby na podujatie Rada primátora Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. 44745982 998,03 € 03.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1250009028 Dodané cateringové služby na vzdelávanie Unplugged, ktoré bude prebiehať v dňoch 10. - 12.10.2025. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. 44745982 1 611,75 € 03.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1250009026 dodané cateringové služby na pracovné stretnutie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. 44745982 782,18 € 03.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1250009101 Most na Hradskej ulici cez Malý Dunaj vo Vrakuni OBJ+KL pri KDF1250002560 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOCHTIEF SK s.r.o. 44298170 50 322,07 € 03.11.2025 28.11.2025 Faktúra
1250009098 Modernizácia na moste e.č. 572-003, Hradská ul. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOCHTIEF SK s.r.o. 44298170 149 968,64 € 03.11.2025 28.11.2025 Faktúra
1250009031 Mandátny certifikát - 1R Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Disig, a.s. 35975946 381,30 € 03.11.2025 01.12.2025 Faktúra
1250009024 tovar Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. 35838949 218,67 € 03.11.2025 01.12.2025 Faktúra
1250009066 údržba zelene podľa objednávky OBZ2500120 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 1 703,18 € 03.11.2025 01.12.2025 Faktúra
1250009068 údržba zelene podľa objednávky OBZ2500372 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 4 980,89 € 03.11.2025 01.12.2025 Faktúra
1250009067 údržba zelene podľa objednávky OBZ2500365 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 2 192,23 € 03.11.2025 01.12.2025 Faktúra
1250009004 vodné,stočné Primaciálne nám.1, 30.09.2025 - 29.10.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 009,79 € 03.11.2025 01.12.2025 Faktúra
1250009027 Poplatok za vyjadrenie existencie TKZ, 10/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 61,50 € 03.11.2025 01.12.2025 Faktúra
1250009150 "Prenájom multifunkčných kopírovacích tlačových zariadení" so súvisiacimi službami, 10/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Z + M servis a. s. 44195591 13 128,29 € 03.11.2025 01.12.2025 Faktúra
1250009009 Doprava - taxi Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOPIN, sr.o. 45643423 178,23 € 03.11.2025 01.12.2025 Faktúra
1250009008 Parkovanie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOPIN, sr.o. 45643423 145,46 € 03.11.2025 01.12.2025 Faktúra
1250009097 Kontrola prenosných hasiacich prístrojov v CDR REPULS Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PYROSERVIS a.s. - organizačná zložka 30813905 126,20 € 03.11.2025 01.12.2025 Faktúra
1250009096 Skrinka na PHP 6 kg pre CDR REPULS Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PYROSERVIS a.s. - organizačná zložka 30813905 460,51 € 03.11.2025 01.12.2025 Faktúra
1250009176 kancelárske potreby Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Lyreco CE, SE 35958120 666,16 € 03.11.2025 01.12.2025 Faktúra
1250008983 trvalky Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Martina Šášiková VICTORIA 37644165 1 517,75 € 03.11.2025 01.12.2025 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »