1250004559 |
Vydanie stanoviska pre stavebné povolenie - Bytový nájomný dom Žitavská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska |
00683876 |
|
35,00 € |
16.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1250004627 |
Letáky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ANWELL, s.r.o. |
45268193 |
|
144,59 € |
16.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1250004626 |
Letáky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ANWELL, s.r.o. |
45268193 |
|
11,09 € |
16.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1250004611 |
GDPR a zakon o ochrane osobnych udajov 2025, online, 12-13.6.2026, 1XMAG (Falathová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
31592503 |
|
307,50 € |
16.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1250004587 |
Znalecký posudok 39/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Viliam Antal |
17477247 |
|
220,00 € |
16.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1250004592 |
vodné,stočné,zrážky Hradská 140 A, 11.05.2025 - 10.06.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
852,13 € |
16.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1250004591 |
vodné Čierny les 1, 12.05.2025 - 11.06.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
95,98 € |
16.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1250004614 |
náklady za činnost' stavebného dozora , nová el.trať |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
64 571,31 € |
16.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1250004615 |
modernizácia komunikácie Jantárová cesta 2.etapa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
237 662,62 € |
16.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1250004589 |
odpad 200201 - tráva, seno a pod. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
1 193,01 € |
16.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1250004531 |
odpad 170101- betón III |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
70,11 € |
16.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1250004557 |
demontáž zvodidlového systému JSNH4 a odvoz do skladu v Čiernom lese |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
6 437,40 € |
16.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1250004556 |
dopravná nehoda-oprava zábradlia na Račianskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
568,35 € |
16.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1250004593 |
vodné Kamenné nám.14.05.2025 - 13.06.2025, OM00011907 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
41,80 € |
16.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1250004562 |
Vyhotovenie geometrického plánu č. 613/25 v k.ú. Podunajské Biskupice |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
275,00 € |
16.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1250004564 |
Vyhotovenie geometrického plánu č. 919/25 v k.ú. Ružinov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
134,00 € |
16.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1250004567 |
Vyhotovenie geometrického plánu č. 909/25 v k.ú. Nové Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
156,00 € |
16.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1250004563 |
Vyhotovenie geometrického plánu č. 920/25 v k.ú. Vrakuňa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
228,00 € |
16.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1250004565 |
Vyhotovenie geometrického plánu č. 918/25 v k.ú. Nové Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
134,00 € |
16.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1250004566 |
Vyhotovenie geometrického plánu č. 612/25 v k.ú. Podunajské Biskupice |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
181,00 € |
16.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1250004569 |
vodné,stočné Podzáhradná 100 A,B, 16.05.2025 - 15.06.2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
345,48 € |
16.06.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1250004605 |
elektrina vyúčt. 05/2025, Ondreja Štefanka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
1 816,38 € |
16.06.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1250004596 |
elektrina vyúčt. 05/2025, |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
1 041,14 € |
16.06.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1250004609 |
elektrina vyúčt. 05/2025, Muchovo nám.91 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
162,25 € |
16.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1250004579 |
elektrina vyúčt. 03.03.2025 - 12.05.2025, Rezedova 3/byt 39 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
4,95 € |
16.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1250004572 |
elektrina vyúčt. 05/2025, Zvolenská 3/byt 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
61,59 € |
16.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1250004580 |
elektrina vyúčt. 01.01.2025 - 26.05.2025, Kopčianska 88/byt 73 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
144,19 € |
16.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1250004594 |
elektrina vyúčt. 05/2025, Viedenská cesta 5156, ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY - Odberné miesto Viedenská cesta 5156, Číslo miesta spotreby 3110212226 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
51,22 € |
16.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1250004599 |
elektrina vyúčt. 05/2025, Agátová 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
2 452,22 € |
16.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1250004604 |
elektrina vyúčt. 05/2025, Predstaničné nám.9030 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
65,60 € |
16.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |