Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260004463 odvoz komunálneho odpadu 52026, zapojiť 461047,33€ na 453 ref. 0005944 (Envirofond - BRKO) a túto čiastku uhradiť z BÚ Envirofondu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. 00681300 2 925 119,27 € 02.06.2026 01.07.2026 Faktúra
1260004493 Transakčné poplatky za 5/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Saba Parking SK s.r.o. 35844256 2 749,46 € 02.06.2026 01.07.2026 Faktúra
1260004437 Č . dodac í ho listu: 745260513078619/13.05.2026 Market Bratislava - Ru ž inov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. 35838949 1 197,56 € 02.06.2026 01.07.2026 Faktúra
1260004450 OBZ2601004, SNM/26/042NM, zo dňa 30.04.2026, elektronicky doručená Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing.Katarína Šilhárová 41025725 1 000,00 € 02.06.2026 01.07.2026 Faktúra
1260004445 kancelársky materiál Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Lyreco CE, SE 35958120 358,69 € 02.06.2026 01.07.2026 Faktúra
1260004447 kancelársky materiál Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Lyreco CE, SE 35958120 309,35 € 02.06.2026 01.07.2026 Faktúra
1260004446 kancelársky materiál Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Lyreco CE, SE 35958120 1 016,96 € 02.06.2026 01.07.2026 Faktúra
1260004466 repre Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 18,93 € 02.06.2026 01.07.2026 Faktúra
1260004438 Upratovacie služby Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Turan Group s. r. o. 52929230 5 696,02 € 02.06.2026 01.07.2026 Faktúra
1260004489 Poplatok za službu skenovacích áut 5/2026 (3. zo 48) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Iterait a.s. 07405821 11 250,00 € 02.06.2026 01.07.2026 Faktúra
1260004488 Fakturujeme vám za dodanie služieb: podľa zlmuvy o podpore prevádzky, údržbe a rozvojiinformačného systému za obdobie 5/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 QPC s.r.o. 50020196 528,90 € 02.06.2026 01.07.2026 Faktúra
1260004462 Právne služby za mesiac máj Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dagital Legal, s.r.o. 50881761 1 660,50 € 02.06.2026 01.07.2026 Faktúra
1260004456 Oprava vozovky na Vrančovičovej ulici Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOCHTIEF SK s.r.o. 44298170 42 754,35 € 02.06.2026 01.07.2026 Faktúra
1260004498 Vytvorenie parkovacích miest na ulici Račianska Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOCHTIEF SK s.r.o. 44298170 49 140,53 € 02.06.2026 01.07.2026 Faktúra
1260004499 Križovatka Eisnerova ul. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOCHTIEF SK s.r.o. 44298170 66 678,24 € 02.06.2026 01.07.2026 Faktúra
1260004497 SO 203 - Most pre inžinierske siete Hradská, orig. obj. a KL je pri FA 1250010708 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOCHTIEF SK s.r.o. 44298170 147 197,44 € 02.06.2026 01.07.2026 Faktúra
1260004444 vodné, stočné , zrážky, Bazová 8 30.04.26 - 29.05.26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 488,73 € 02.06.2026 01.07.2026 Faktúra
1260004473 vodné, Tyršovo nábrežie - 01.05.26 - 31.05.26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 274,26 € 02.06.2026 01.07.2026 Faktúra
1260004448 kancelárske potreby Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Lyreco CE, SE 35958120 284,19 € 02.06.2026 01.07.2026 Faktúra
1260004442 Servis a údržba výťahu 05/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ELVYT, spol. s.r.o. 31419143 110,00 € 02.06.2026 01.07.2026 Faktúra
1260004416 čistenie areálu Pumptrack - upratovanie odpadkov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Komunálny podnik Bratislavy, skrátene KPB 54656885 252,72 € 01.06.2026 04.06.2026 Faktúra
1260004424 Fakturujeme Vám ubytovanie v sulade s vašou objednávkou: OBB2600982, zahraničná pracovná cesta - Zuzana Kubíková Michalidesová, Brusel, 10.-12.6.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 WINGS, s.r.o. 31365698 391,00 € 01.06.2026 10.06.2026 Faktúra
1260004412 RV 2025, Opletalova 4 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves 00603392 2 116,97 € 01.06.2026 12.06.2026 Faktúra
1260004402 Nájomné za obdobie 1.5.2026 - 31.5.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stanica Nivy s. r. o. 50861930 1,00 € 01.06.2026 15.06.2026 Faktúra
1260004419 Výťah: 2329014 (20/08/M), OV, Kopčianska, Kopčianska 2984/90, 851 01, Bratislava údržba + opravy Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 50,92 € 01.06.2026 15.06.2026 Faktúra
1260004429 Výťah: 2328639 (1544-5-212) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 80,00 € 01.06.2026 15.06.2026 Faktúra
1260004433 prevádzkové náklady a energie za obdobie 6/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Nákupné centrum, s.r.o. 35700831 4 902,96 € 01.06.2026 15.06.2026 Faktúra
1260004422 nájomné za obdobie 6/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Nákupné centrum, s.r.o. 35700831 8 211,90 € 01.06.2026 15.06.2026 Faktúra
1260004432 Fakturujem Vám za provoz systému Foster v 2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Fragaria s.r.o. 48590151 198,00 € 01.06.2026 15.06.2026 Faktúra
1260004420 odber el. energie z rozvádzača RP/5, umiestnený akad. L. Dérera, el.energia II.Q.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 305,88 € 01.06.2026 15.06.2026 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »