Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260004234 demontáž žiletkového drôtu z oplotenia areálu na Žabotovej ulici, v Bratislave a jeho následné uskladnenie na zaklade ramcovej zmluvy MAGSP2400041 a objednavky OBZ2601146 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Interiér 48 s. r. o. 44547234 548,52 € 26.05.2026 19.06.2026 Faktúra
1260004236 demontáž plota na pozemku hlavného mesta SR Bratislavy v k. ú. Dúbravka obj. OBZ2601091 Na základe uzatvorenej Rámcovej zmluvy č. MAGSP2400041 a predloženej CP č. MAG_276 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Interiér 48 s. r. o. 44547234 576,96 € 26.05.2026 19.06.2026 Faktúra
1260004233 posudok - Energetická efektívnosť budov. Objekt Pruger-Wallnerová záhrada na zaklade ramcovej zmluvy MAGSP2400041 a objednavky OBZ2600585 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Interiér 48 s. r. o. 44547234 1 627,14 € 26.05.2026 19.06.2026 Faktúra
1260004235 odstránenie zatekania stien a stropov, odstránenie zatekania pri svetlíku v únikovom schodisku v PPG Uršulínska - Magistrátna časť na zaklade rámcovej zmluvy MAGSP2400041 a objednávky OBZ2600337 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Interiér 48 s. r. o. 44547234 20 460,70 € 26.05.2026 19.06.2026 Faktúra
1260004231 oprava zvarov vstupnej mreže Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Interiér 48 s. r. o. 44547234 205,24 € 26.05.2026 19.06.2026 Faktúra
1260004238 dodanie hasiacich prístrojov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Interiér 48 s. r. o. 44547234 317,80 € 26.05.2026 19.06.2026 Faktúra
1260004223 Fakturujeme Vám Obnovu Fontány s levom Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 akad. soch. Vladimír Višvader - VILLARD - reštaurovanie a obnova pamiatok 13970445 9 667,80 € 26.05.2026 19.06.2026 Faktúra
1260004230 a dodané nealkoholické nápoje dňa 19. 05. 2026 podľa dodacieho listu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. 44745982 86,54 € 26.05.2026 19.06.2026 Faktúra
1260004229 za dodané nealkoholické nápoje na stretnutie so seniormi dňa 20. 05. 2026 podľa dodacieho listu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. 44745982 72,11 € 26.05.2026 19.06.2026 Faktúra
1260004228 Gunduličova 10,vodné,stočné,zrážky 01.03.2026 - 23.05.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 41,78 € 26.05.2026 24.06.2026 Faktúra
1260004227 Vodné - variabilná zložka 26.04.26 - 25.05.26 Karloveská, Číslo odberu: OM20011126 Adresa odberu: Karloveská 841 04 Bratislava-Karlova Ves Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 156,06 € 26.05.2026 24.06.2026 Faktúra
1260004208 Ochranné segregačné prvky Kramáre Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mobilita, s.r.o. 35693011 2 339,46 € 26.05.2026 25.06.2026 Faktúra
1260004217 údržbu zelene podra objednávky OBZ2600186 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 18 028,45 € 26.05.2026 26.06.2026 Faktúra
1260004218 Udržbu zelene podľa objednávky OBZ2600767 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 1 609,47 € 26.05.2026 26.06.2026 Faktúra
1260004213 údržbu zelene podra objednávky OBZ2600008 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 916,68 € 26.05.2026 26.06.2026 Faktúra
1260004215 údržbu zelene podľa objednávky OBZ2600222 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 3 494,52 € 26.05.2026 26.06.2026 Faktúra
1260004212 údržbu zelene podľa objednávky OBZ2501996 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 1 711,18 € 26.05.2026 26.06.2026 Faktúra
1260004214 údržbu zelene podia objednávky OBZ2502432 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 9 857,22 € 26.05.2026 26.06.2026 Faktúra
1260004216 údržbu zelene podĺa objednávky 0BZ2600606 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 5 922,45 € 26.05.2026 26.06.2026 Faktúra
1260004226 repre Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 25,20 € 26.05.2026 26.06.2026 Faktúra
1260004225 PROMO Darček Teazz 0,33l Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 26,43 € 26.05.2026 26.06.2026 Faktúra
1260004209 repre Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 20,93 € 26.05.2026 26.06.2026 Faktúra
1260004206 Vyúčtovanie znalečného Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Mgr. Jana Pecníková - znalec 37204980 200,00 € 26.05.2026 26.06.2026 Faktúra
1260004193 Fotoservis - vytvorenie, dodanie, archivácia a spracovanie fotografi HM Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Marek Velček - FOTO 40226832 2 100,00 € 25.05.2026 01.06.2026 Faktúra
1260004182 letenky + ubytovanie (Braga Portugalsko) - TNM 2 - URBACT IV - Accessible cities for all Nataša Ďuricová Monika Lacková Eva Surovková Daniela Drgoňová Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 WINGS, s.r.o. 31365698 1 704,00 € 25.05.2026 01.06.2026 Faktúra
1260004196 žalúzie vertikálne Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BATAT s. r. o. 45271984 376,26 € 25.05.2026 01.06.2026 Faktúra
1260004177 Seminár a workshop k stavebnému zákonu (25.5. a 8.6.2026), 1xMAG (Simeunovicova Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Katarína Botlóová - WOLF 41637780 100,00 € 25.05.2026 02.06.2026 Faktúra
1260004188 Vecné bremená v správnej a súdnej praxi, 20.5.2026, 3XMAG (Strapcova, Vodickova, Chorvat)) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pro Seminar, s.r.o. 53269888 350,55 € 25.05.2026 08.06.2026 Faktúra
1260004187 vodné,stočné,zrážky- Šintavská 3116/2 20.04.26 - 19.05.26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 180,80 € 25.05.2026 09.06.2026 Faktúra
1260004183 Tlačové materiály PB2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 2 574,39 € 25.05.2026 09.06.2026 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »