Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1250008479 odstránenie havarijného stavu poškodených sklenených výplní, Blumentálska 10/A garáže Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 370,26 € 15.10.2025 07.11.2025 Faktúra
1250008508 dodané cateringové služby pre Okrúhly stôl - kluby Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. 44745982 307,61 € 15.10.2025 07.11.2025 Faktúra
1250008509 dodané cateringové služby na Mestskej rade Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. 44745982 955,23 € 15.10.2025 07.11.2025 Faktúra
1250008518 Bezdrôtové sl B chadlá Panasonic Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alza.sk s. r. o. 36562939 1 126,93 € 15.10.2025 07.11.2025 Faktúra
1250008519 Bedmintonový set Carlton Match S et 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alza.sk s. r. o. 36562939 885,76 € 15.10.2025 07.11.2025 Faktúra
1250008463 Svetelný efekt E urolite LE D BC Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alza.sk s. r. o. 36562939 56,56 € 15.10.2025 07.11.2025 Faktúra
1250008529 Notebooky - MacOS Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 flex-it, s.r.o. 50603698 2 974,14 € 15.10.2025 07.11.2025 Faktúra
1250008458 Vyhotovenie geometrického plánu č. 925/25 v k.ú. Rusovce Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ZOG s.r.o. 47610972 2 108,00 € 15.10.2025 07.11.2025 Faktúra
1250008459 Vyhotovenie geometrického plánu č. 930/25 v k.ú. Staré Mesto Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ZOG s.r.o. 47610972 508,00 € 15.10.2025 07.11.2025 Faktúra
1250008477 domáca pohotovostná služby 09/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OSVETLENIE, s.r.o. 31328296 10 524,13 € 15.10.2025 11.11.2025 Faktúra
1250008476 údržba,prevádzka kolektorov 09/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OSVETLENIE, s.r.o. 31328296 22 627,38 € 15.10.2025 11.11.2025 Faktúra
1250008526 Revízie CO krytu v súlade z cenovou ponukou-hasiace prístroje,odborná prehliadka tlakových nádob,skúška funkčnosti FVZ 300 TYP 55. objekt Budyšinská 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Systeming s.r.o. 45515085 1 845,00 € 15.10.2025 11.11.2025 Faktúra
1250008517 Sieťov w kábel AlzaPower Patch CAT6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alza.sk s. r. o. 36562939 260,19 € 15.10.2025 11.11.2025 Faktúra
1250008516 Sprostredkovanie tImočenia PJ a prepisu textu pre ludí so sluchovým postihnutím 09/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Centrum bezbariérovej komunikácie 52151883 700,00 € 15.10.2025 11.11.2025 Faktúra
1250008474 vodné Kamenné nám., 14.09.2025 - 13.10.2025, OM00011907 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 41,80 € 15.10.2025 11.11.2025 Faktúra
1250008557 vodorovné dopravné značenie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SAROUTE s.r.o. 31606458 16 818,99 € 15.10.2025 12.11.2025 Faktúra
1250008558 vodorovné dopravné značenie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SAROUTE s.r.o. 31606458 7 489,51 € 15.10.2025 12.11.2025 Faktúra
1250008559 vodorovné dopravné značenie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SAROUTE s.r.o. 31606458 1 852,09 € 15.10.2025 12.11.2025 Faktúra
1250008527 orez 6 ks stromov Dostojevského rad Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s. r. o. 45917833 1 687,28 € 15.10.2025 12.11.2025 Faktúra
1250008469 čistenie-statická doprava BA5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s. r. o. 45917833 6 640,87 € 15.10.2025 12.11.2025 Faktúra
1250008464 deratizácia - kolektory Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 3 640,80 € 15.10.2025 12.11.2025 Faktúra
1250008455 bežné náklady mesiaca september 2025 na poskytovanie služieb parkoviska Hlavná stanica, Lunapark a Železná studnička Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PAAS s.r.o. 35738880 11 815,86 € 15.10.2025 12.11.2025 Faktúra
1250008456 personálne náklady, podiel správnej réžie 09/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PAAS s.r.o. 35738880 15 258,47 € 15.10.2025 12.11.2025 Faktúra
1250008454 nájom parkovacích automatov 09/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PAAS s.r.o. 35738880 6 214,14 € 15.10.2025 12.11.2025 Faktúra
1250008450 údržba zelene podľa objednávky OBZ2500101 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 9 527,73 € 15.10.2025 12.11.2025 Faktúra
1250008446 údržba zelene podľa objednávky OBZ2500365 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 1 055,34 € 15.10.2025 12.11.2025 Faktúra
1250008448 údržba zelene podľa objednávky 0BZ2500489 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 1 377,81 € 15.10.2025 12.11.2025 Faktúra
1250008447 údržba zelene podľa objednávky OBZ2500372 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 223,86 € 15.10.2025 12.11.2025 Faktúra
1250008451 údržba zelene podľa objednávky OBZ2501921 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 1 131,60 € 15.10.2025 12.11.2025 Faktúra
1250008452 údržba zelene podľa objednávky OBZ2501800 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 5 402,78 € 15.10.2025 12.11.2025 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »