Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260003077 refakturacia odťahu Antolská - SOSteam Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PAAS s.r.o. 35738880 123,00 € 23.04.2026 07.05.2026 Faktúra
1260003095 Aktualizácia projektu PBS pre obchodný priestor č. 1 a 3 v BD Muchovo Námestie č. 5,6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DSTeam s.r.o. 46659021 676,50 € 23.04.2026 07.05.2026 Faktúra
1260003067 Papierové karty - Magistrát hlavného mesta Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PET&SON Group s.r.o 53479068 1 230,00 € 23.04.2026 07.05.2026 Faktúra
1260003090 Výroba a dodanie polepu 1x1 m drop Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 128,90 € 23.04.2026 15.05.2026 Faktúra
1260003094 predlžovací kábel Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alza.sk s. r. o. 36562939 35,01 € 23.04.2026 15.05.2026 Faktúra
1260003060 600790 - Poplatok za vyjadrenie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SPP - distribúcia , a.s. 35910739 98,40 € 23.04.2026 15.05.2026 Faktúra
1260003066 FA za úpravu oplotenia, jeho zabezpečenie bezpečnostnými prvkami-žiletkovým drôtom, vrátane výmeny vstupnej brány do areálu na Žabotovej ul. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Interiér 48 s. r. o. 44547234 23 255,85 € 23.04.2026 15.05.2026 Faktúra
1260003070 Polygrafické služby - tlač in.ba 04-05/2006 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Cromwell a. s. 31353746 22 905,02 € 23.04.2026 15.05.2026 Faktúra
1260003063 refakturácia vodné, stočné 1Q26 spotrebu vody v Prevádzkovom dvore na Mlynských nivách č. 70 za obdobie 01-03/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 LARMONT DEVELOPMENT, s. r. o. 43890962 7,18 € 23.04.2026 18.05.2026 Faktúra
1260003059 Ornitologická obhliadka krovín na Námestí slobody (20.4.2026) a vypracovanie posudku k výrubu vo vegetačnom období Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ORNIS s. r. o. 52830705 123,00 € 23.04.2026 19.05.2026 Faktúra
1260003078 Asanácia živočišnych škodcov Vrakuňa Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 376,38 € 23.04.2026 20.05.2026 Faktúra
1260003062 Preštudovanie spisu, sprac. dokumentácie, miestne šetrenie, znalecký úkon Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Iveta Engelmanová 45356271 300,00 € 23.04.2026 20.05.2026 Faktúra
1260003081 dodávku vody 20.03. - 19.04.2026 Centrum pre deti a?rodiny REPULS, Budatínska Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 65,85 € 23.04.2026 21.05.2026 Faktúra
1260003087 Znalecký posudok č. 71/2026, Ohodnotenie pozemkov v Karlovej Vsi, pod garážami na Adámiho ulici Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 FINDEX, s.r.o. 31403271 1 014,75 € 23.04.2026 21.05.2026 Faktúra
1260003076 Objednávame: Polohopisné výškopisné Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alfageo s. r. o. 53188152 442,80 € 23.04.2026 21.05.2026 Faktúra
1260003092 2 modul programu Zona ucenia, 10.3.2026 + diagnosticky dotaznk Hogan spolu s interpretacnym rozhovorom, 12xMAG (Surnak, Stano, Gerekova, Gramblickova, Bezakova, Spirka, Pallfy, Zahorec, Masica, Spackova, Dame, Vrablik Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Adamas Coaching & Consulting s. r. o. 46483888 1 414,50 € 23.04.2026 21.05.2026 Faktúra
1260003086 Vodné, stočné 23.03.2026 - 22.04.2026, Lamačská cesta, OM00011660 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 39,74 € 23.04.2026 21.05.2026 Faktúra
1260003058 Zabezpečenie Rodinného behu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 NAŠA ATLETIKA 51151197 1 000,00 € 22.04.2026 30.04.2026 Faktúra
1260003027 Fakturujeme Vám letenky v sulade s vašou objednávkou: OBB2600697 AMSTERDAM - Polesňák Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 WINGS, s.r.o. 31365698 429,00 € 22.04.2026 30.04.2026 Faktúra
1260003057 Na záldade objednávky 0882600550 Vám fakturujem zabezpečenie cvičenia pre verejnost' Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mgr. Maroš Molnár – MOLFIT 35302178 1 000,00 € 22.04.2026 30.04.2026 Faktúra
1260003052 dodávka tepelnej energie za obdobie 20.03. - 19.04.2026 , Šintavská 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 9,10 € 22.04.2026 05.05.2026 Faktúra
1260003053 dodávka tepelnej energie za obdobie: 19.03. - 18.04.2026 , Hrobákova 3 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 7,45 € 22.04.2026 05.05.2026 Faktúra
1260003056 Poskytovanie sociálneho poradenstva v centre podpory Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská arcidiecézna charita 31780521 5 296,00 € 22.04.2026 07.05.2026 Faktúra
1260003026 Predĺženie platnosti programu CENKROS 4 pre 12 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 KROS a.s. 31635903 14 223,47 € 22.04.2026 07.05.2026 Faktúra
1260003025 Propagač ný materiál pre CDR Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 1 179,57 € 22.04.2026 07.05.2026 Faktúra
1260003049 vizitky 85x55mm_100ks Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 73,55 € 22.04.2026 07.05.2026 Faktúra
1260003006 Vodné - variabilná zložka 18.03.26 - 17.04.26 Viedenská cesta Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1,05 € 22.04.2026 15.05.2026 Faktúra
1260003028 vodné,stočné,zrážky- Šintavská 3116/2 20.03.26 - 19.04.26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 186,16 € 22.04.2026 15.05.2026 Faktúra
1260003022 O26-00249 - M letak A5 Bez burinky, 150 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 696,18 € 22.04.2026 15.05.2026 Faktúra
1260003023 Dotlač - brožúra a tombolove listky Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 1 171,94 € 22.04.2026 15.05.2026 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »