Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1250008822 Realizácia dopravného značenia - nárožia Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Technické služby Starého Mesta, a.s. 35804092 1 930,98 € 22.10.2025 05.11.2025 Faktúra
1250008821 Realizácia VDZ - SM2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Technické služby Starého Mesta, a.s. 35804092 8 891,15 € 22.10.2025 05.11.2025 Faktúra
1250008820 Realizácia ZDZ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Technické služby Starého Mesta, a.s. 35804092 6 796,37 € 22.10.2025 05.11.2025 Faktúra
1250008825 Výroba a montáž 12-tich dielov pre pôvodné lavičky na Kollárovom námestí Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Lucidus, s. r. o. 47140691 12 000,00 € 22.10.2025 05.11.2025 Faktúra
1250008804 Prezutie pneu BT330CL Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 43,05 € 22.10.2025 05.11.2025 Faktúra
1250008823 Prezutie pneu EL994BF Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 43,05 € 22.10.2025 05.11.2025 Faktúra
1250008800 Prezutie pneu AA873EU Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 61,50 € 22.10.2025 05.11.2025 Faktúra
1250008814 Novela zákona o archívoch a registratúrach, 21.10.2025, 1xMAG (Vavrová), Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 98,00 € 22.10.2025 05.11.2025 Faktúra
1250008824 projektové energetické hodnotenie Primaciálneho paláca Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 I.N.I., s.r.o. 36564893 4 920,00 € 22.10.2025 05.11.2025 Faktúra
1250008793 káva kapsule Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Nestlé Slovensko s.r.o. 31568211 689,01 € 22.10.2025 05.11.2025 Faktúra
1250008801 Učiaca sa Bratislava/videodokument Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 NICE AND EASY s. r. o. 54284244 4 924,92 € 22.10.2025 05.11.2025 Faktúra
1250008803 deratizácia - ZUŠ Istrijská 22 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 97,02 € 22.10.2025 07.11.2025 Faktúra
1250008796 Smaltovaná uličná tabula 700x300, Ulica akd. mal. Jozefa Nagya Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SMALTOVŇA HOLÍČ s.r.o. 50828843 55,00 € 22.10.2025 11.11.2025 Faktúra
1250008810 plastová nádoba 150 l Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Rastislav Krišanda 35214414 192,85 € 22.10.2025 12.11.2025 Faktúra
1250008812 Pravidelná kontrola požiarnych uzáverov v Mestskom útulku Hradská Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PROFIS, spol. s r.o. 34103201 508,32 € 22.10.2025 12.11.2025 Faktúra
1250008772 Dobropis k fa 2025104437 Tomášikova moderniz.zástavky MHD Prosím napárovať dobropis ku KDF1250008255 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 STRABAG s.r.o. 17317282 -362,42 € 21.10.2025 23.10.2025 Faktúra
1250008778 drogéria Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MAJSTER PAPIER, s.r.o. 31347525 1 714,29 € 21.10.2025 24.10.2025 Faktúra
1250008792 elektrina 01.01.2025 - 17.09.2025, Panská 35 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 13,94 € 21.10.2025 27.10.2025 Faktúra
1250008791 elektrina 01.10.2025 - 30.11.2025, Panská 35 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 38,79 € 21.10.2025 29.10.2025 Faktúra
1250008780 Udržba sústavy V0 vrátane odstraňovania hav.stavov 09/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Technické siete Bratislava, a.s. 54302102 444 379,78 € 21.10.2025 29.10.2025 Faktúra
1250008783 účastnícky poplatok za tréning Argumentácia a kritické myslenie I.2X MAG - Danišková, Dobiášová Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PDCS, o.z. 31782451 365,50 € 21.10.2025 02.11.2025 Faktúra
1250008759 refakturácia - vodné, stočné 3.Q.2025 Mlynské nivy Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 LARMONT DEVELOPMENT, s. r. o. 43890962 74,44 € 21.10.2025 02.11.2025 Faktúra
1250008775 oprava výťahu Tománkova 7 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 82,00 € 21.10.2025 03.11.2025 Faktúra
1250008788 Balená voda - Dolphin 19 l Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 127,87 € 21.10.2025 04.11.2025 Faktúra
1250008776 Prezutie pneu AA869EU Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 61,50 € 21.10.2025 05.11.2025 Faktúra
1250008785 prezutie pneu BT578HE Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 213,90 € 21.10.2025 05.11.2025 Faktúra
1250008777 oprava a údržba BL080OJ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 174,28 € 21.10.2025 05.11.2025 Faktúra
1250008790 Ochranná sieť Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Firma KOŠÍK - siete s.r.o. 36556858 1 651,20 € 21.10.2025 05.11.2025 Faktúra
1250008769 Vydanie stanoviska pre ohlásenie stavby Opatrenia programu Mesto pre deti ZŠ Biskupická 21 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska 00683876 15,00 € 21.10.2025 05.11.2025 Faktúra
1250008768 Vydanie stanoviska pre stavebný zámer Dopravné riešenie pri škole na Kremeľskej ulici v Devíne Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska 00683876 35,00 € 21.10.2025 05.11.2025 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »