Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1240008918 podiel prevádzkových nákladov 10/2024, Batkova 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 523,06 € 31.10.2024 15.11.2024 Faktúra
1240008927 odplata mandatára 10/2024 Dudvážska 6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 39,83 € 31.10.2024 15.11.2024 Faktúra
1240008924 odplata mandatára 10/2024 Bagarova 20 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 313,09 € 31.10.2024 15.11.2024 Faktúra
1240008925 odplata mandatára 10/2024 Záporožská 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 868,91 € 31.10.2024 15.11.2024 Faktúra
1240008926 odplata mandatára 10/2024 Záporožská 8 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 39,83 € 31.10.2024 15.11.2024 Faktúra
1240008903 servis a údržba výtahov 10/2024, Gunduličova 10 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 TREVA, s.r.o. 31367291 91,66 € 31.10.2024 15.11.2024 Faktúra
1240008904 Zabezpečovanie činnosti technika požiarnej ochrany 10/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Bc. Karolína Jastrabíková SERVIS PO A BOZP 37122991 232,36 € 31.10.2024 15.11.2024 Faktúra
1240008891 dodané občerstvenie dňa 10. 10. 2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. 44745982 829,29 € 31.10.2024 15.11.2024 Faktúra
1240008920 správa tepelných zariadení 10/2024 Záporožská 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 504,00 € 31.10.2024 18.11.2024 Faktúra
1240008917 naklady obsluhy telocviční, upratovanie 10/2024, Batkova 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 810,00 € 31.10.2024 18.11.2024 Faktúra
1240008919 správa tepelných zariadení 10/2024 Záporožská 8 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 558,00 € 31.10.2024 18.11.2024 Faktúra
1240008921 upratovanie 10/2024 DS Kotva Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 372,00 € 31.10.2024 18.11.2024 Faktúra
1240008915 kytica Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RE + MI, s.r.o. 35708654 30,00 € 31.10.2024 21.11.2024 Faktúra
1240008890 dodané občerstvenie - Rohovory o vízii mesta Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. 44745982 304,26 € 31.10.2024 21.11.2024 Faktúra
1240008909 odstránenie havarijného stavu vytápania priestorov knižnice a garaží počas dažďov cez poskodenú terasu, Jurigovo nám.1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 24 690,06 € 31.10.2024 22.11.2024 Faktúra
1240008910 odstránenie havarijného stavu nefunčnej vonkajšej okennej rolety, DPOH Gorkého 17 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 100,22 € 31.10.2024 22.11.2024 Faktúra
1240008911 odstránenie havarijného stavu výpadku plyn.kotolne, DPOH Gorkého 17 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 717,41 € 31.10.2024 22.11.2024 Faktúra
1240008912 odstránenie havarijného stavu vypratanie a likvidácia poškodených určených vecí, DPOH Gorkého 17 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 971,09 € 31.10.2024 22.11.2024 Faktúra
1240008913 odstránenie havarijného stavu vytopenia priestorov divadla, DPOH Gorkého 17 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 603,84 € 31.10.2024 22.11.2024 Faktúra
1240008888 stavebné práce na základe Zmluvy o dielo MAG 195313/2022 pre BD Muchovo námestie I.etapa za obdobie 21.09.2024 - 20.10.2024. Na úhradu HMBA › KAMI 54 706,23€ Na úhradu HMBA › Daňový úrad 191 044,52€ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 KAMI PROFIT, s.r.o. 35943301 955 222,59 € 31.10.2024 22.11.2024 Faktúra
1240008896 Odvápňovač Scanpart Tekutý odvápňovač na automatické kávovary Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alza.sk s. r. o. 36562939 158,00 € 31.10.2024 22.11.2024 Faktúra
1240008893 kancelárske potreby Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 209,89 € 31.10.2024 22.11.2024 Faktúra
1240008914 kytice Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RE + MI, s.r.o. 35708654 60,00 € 31.10.2024 22.11.2024 Faktúra
1240008889 dodané občerstvenie na MsZ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. 44745982 3 301,65 € 31.10.2024 22.11.2024 Faktúra
1240008898 kalendár stolový, diár Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 492,48 € 31.10.2024 27.11.2024 Faktúra
1240008899 kancelárske potreby Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 710,71 € 31.10.2024 27.11.2024 Faktúra
1240008916 kytica Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RE + MI, s.r.o. 35708654 100,00 € 31.10.2024 28.11.2024 Faktúra
1240008884 deratizácia - lokalita Škultétyho Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 176,40 € 31.10.2024 02.12.2024 Faktúra
1240008894 terénne úpravy Dolnozemská cesta Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 31 123,94 € 31.10.2024 02.12.2024 Faktúra
1240008886 údržba zelene podľa objednávky OTS2401288 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 3 722,50 € 31.10.2024 02.12.2024 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »