Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1250009188 Vyhotovenie geometrického plánu č. 933/25 v k.ú. Rača Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ZOG s.r.o. 47610972 134,00 € 04.11.2025 02.12.2025 Faktúra
1250009226 Smetný kôš 130L Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 KULLA SK, s.r.o. 31321003 2 829,00 € 04.11.2025 03.12.2025 Faktúra
1250009218 E-kupóny - stravné 11/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 17 773,67 € 04.11.2025 03.12.2025 Faktúra
1250009181 repre Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 66,09 € 04.11.2025 03.12.2025 Faktúra
1250009214 repre Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 34,50 € 04.11.2025 03.12.2025 Faktúra
1250009225 repre Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 99,48 € 04.11.2025 03.12.2025 Faktúra
1250009215 repre Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 74,54 € 04.11.2025 03.12.2025 Faktúra
1250009180 repre Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 38,81 € 04.11.2025 03.12.2025 Faktúra
1250009260 Vytvorenie pošt.zás.uni. služ -Zákl.zas. 10/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenská pošta, a.s. 36631124 45 810,19 € 04.11.2025 03.12.2025 Faktúra
1250009224 sťahovacie služby 10/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PLUSIM spol. s r.o. 35818565 6 749,13 € 04.11.2025 03.12.2025 Faktúra
1250009169 revizia elektroinštalácie Bajzova 8a Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Interiér 48 s. r. o. 44547234 1 405,44 € 03.11.2025 07.11.2025 Faktúra
1250009117 Supervízia pre zamestnancov CDR REPULS 15.10. 2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Coachingplus 42127131 200,00 € 03.11.2025 07.11.2025 Faktúra
1250009116 znalecký posudok č. 194/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Miloslav Ilavský, Ph.D. 11634146 615,00 € 03.11.2025 07.11.2025 Faktúra
1250009114 Znalecký posudok č. 69/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Viliam Antal 17477247 200,00 € 03.11.2025 07.11.2025 Faktúra
1250009133 Zabezpečenie cateringových služieb dňa 21.10.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Soupa, s.r.o. 43814336 688,42 € 03.11.2025 07.11.2025 Faktúra
1250009146 repre započítať s OFD 4250005109 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 55,45 € 03.11.2025 07.11.2025 Faktúra
1250009145 repre započítať s OFD 4250005109 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 52,05 € 03.11.2025 07.11.2025 Faktúra
1250009085 oprava výťahu Ondreja Štefanka 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 41,00 € 03.11.2025 11.11.2025 Faktúra
1250009132 oprava výťahu Ondreja Štefanka 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 381,00 € 03.11.2025 11.11.2025 Faktúra
1250009071 znalecký posudok č. 196/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Miloslav Ilavský, Ph.D. 11634146 2 189,40 € 03.11.2025 11.11.2025 Faktúra
1250009119 deratizácia - Petržalka -Ambroseho 1+okolie a Petržalká furmanka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 227,55 € 03.11.2025 11.11.2025 Faktúra
1250009118 deratizácia - Petržalka -Znievska 1 až 19 + parcely Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 258,30 € 03.11.2025 11.11.2025 Faktúra
1250009069 káva Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Nestlé Slovensko s.r.o. 31568211 575,96 € 03.11.2025 11.11.2025 Faktúra
1250009125 servis výťahov 10/2025, Primaciálne nám.1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OTIS Výťahy, s.r.o 35683929 130,31 € 03.11.2025 11.11.2025 Faktúra
1250009124 servis výťahov 10/2025, Primaciálne nám.1, Uršulínska 6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OTIS Výťahy, s.r.o 35683929 164,28 € 03.11.2025 11.11.2025 Faktúra
1250009126 servis výťahov 10/2025, Primaciálne nám.1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OTIS Výťahy, s.r.o 35683929 202,00 € 03.11.2025 11.11.2025 Faktúra
1250009043 Poskytnutie vyžiadanej rozvojovej informácie k pripravovanému projektu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Železnice Slovenskej republiky 31364501 37,02 € 03.11.2025 11.11.2025 Faktúra
1250008980 Kontrola a údržba v zmysle STN EN 12186, STN 386405 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ľuboš Čecho RSP Servis 40652572 295,20 € 03.11.2025 11.11.2025 Faktúra
1250009088 pres.hlas.zar. a tech.dozor pri MsR Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 V-AKTUAL s.r.o. 35924641 430,50 € 03.11.2025 11.11.2025 Faktúra
1250009087 Geometrické zameranie Pavlovova Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alfageo s. r. o. 53188152 902,82 € 03.11.2025 12.11.2025 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »