Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260003576 Fakturujeme Vám ubytovanie v sulade s vašou objednávkou: OBB2600821 Brno, schválená ZPC (Trnovcová, Kopecký) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 WINGS, s.r.o. 31365698 395,00 € 07.05.2026 15.05.2026 Faktúra
1260003573 Fakturujeme Vám ubytovanie v sulade s vašou objednávkou :OBB2600827 VARŠAVA - Janovíčková Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 WINGS, s.r.o. 31365698 251,00 € 07.05.2026 15.05.2026 Faktúra
1260003591 posudok - Posúdenie oporného múru. Objekt Prüger-Wallnerova záhrada na zaklade ramcovej zmluvy MAGSP2400041 a objednavky OBZ2600586 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Interiér 48 s. r. o. 44547234 1 774,15 € 07.05.2026 15.05.2026 Faktúra
1260003602 Na základe objednávky číslo OBB2600740 vám fakturujeme neadresnú distribúciu v mestskej časti Staré meso - v Podstaničnej oblasti. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SUREMA, spol.s r.o. 31358098 193,73 € 07.05.2026 15.05.2026 Faktúra
1260003585 Realizácia VDZ na komunikáciách v BA. OBJ+KL pri KDF1260002427 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SAROUTE s.r.o. 31606458 2 486,44 € 07.05.2026 18.05.2026 Faktúra
1260003596 dodávka tepla 04/2026 Kadnárova 98 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Račianska teplárenská, a.s. 35886781 1 833,52 € 07.05.2026 19.05.2026 Faktúra
1260003597 dodávka tepla 04/2026 Kadnárova 96 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Račianska teplárenská, a.s. 35886781 1 733,22 € 07.05.2026 19.05.2026 Faktúra
1260003587 Odborná obsluha a dozor 4/2026 na objekte Biela 6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 346,20 € 07.05.2026 19.05.2026 Faktúra
1260003588 Odborná obsluha a dozor 4/2026 Kopčianska 88. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 346,20 € 07.05.2026 19.05.2026 Faktúra
1260003589 Odborná obsluha a dozor 4/2026 Budyšínska 1. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 482,73 € 07.05.2026 19.05.2026 Faktúra
1260003586 Odborná obsluha a dozor 4/2026 Ondreja Štefánka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 346,20 € 07.05.2026 19.05.2026 Faktúra
1260003581 Mesacná kontrola EPS: 05/2026 -DPOH Gorkého 17 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DAD - TEL, spol. s r.o. 00698881 65,19 € 07.05.2026 19.05.2026 Faktúra
1260003590 Mesačné a iné poplatky 04/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SWAN, a.s. 35680202 17,00 € 07.05.2026 19.05.2026 Faktúra
1260003575 Šnúrka na krk bez potlače, biela Poznámkový blok A5, 1f tlač na obal Kovové pero, potlač 1 farba Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 M Promotion s.r.o. 45913561 351,17 € 07.05.2026 19.05.2026 Faktúra
1260003582 Mesačná kontrola EPS: 05/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DAD - TEL, spol. s r.o. 00698881 61,24 € 07.05.2026 20.05.2026 Faktúra
1260003595 Ethernet Private Line Gunduličova 906/10, Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SWAN, a.s. 35680202 553,50 € 07.05.2026 20.05.2026 Faktúra
1260003599 Nájomné - 5/2026 - nebytové priestory (sklad) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o. 35847689 324,11 € 07.05.2026 20.05.2026 Faktúra
1260003564 servisné služby „Servis on street parkovacích automatov" 1Q/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Saba Parking SK s.r.o. 35844256 15 110,55 € 07.05.2026 26.05.2026 Faktúra
1260003593 dodané cateringové služby na podujatí Cena primátora - STAFF dňa 23. 04. 2026 podľa dodacieho listu, dodané nealkoholické nápoje podľa dodacieho listu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. 44745982 431,42 € 07.05.2026 26.05.2026 Faktúra
1260003567 Setrna sebaobrana v kontextu socialni prace, 4-6.5.2026, Brno, 2xMAG (Holečková, Dúbravová Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Společnost Podané ruce o.p.s. 60557621 431,79 € 07.05.2026 28.05.2026 Faktúra
1260003583 L1733 - Poplatok za vyjadrenie existencie TKZ, Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 20,50 € 07.05.2026 29.05.2026 Faktúra
1260003592 notárske úkony 04/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Notársky úrad notára JUDr. Jany Horňákovej 42263441 869,91 € 07.05.2026 29.05.2026 Faktúra
1260003594 Fakturujeme Vám za základe objednávky č. OBB2600185 paušálnu platbu za odborné prehliadky a údržbu zdvíhacích zariadení umiestnených 04/2026 v DPOH na Gorkého č. 17 v Bratislave: Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. 46817671 430,50 € 07.05.2026 29.05.2026 Faktúra
1260003601 Vypracovanie ornitologického posudku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Posudky s.r.o. 45522065 590,40 € 07.05.2026 08.06.2026 Faktúra
1260003568 diódy CHARGE PAK sada baterie a elektrod pre LIFEPAK Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Spencer Medical s.r.o. 51436817 650,00 € 07.05.2026 08.06.2026 Faktúra
1260003569 diódy CHARGE PAK sada baterie a elektrod pre LIFEPAK Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Spencer Medical s.r.o. 51436817 650,00 € 07.05.2026 08.06.2026 Faktúra
1260003570 diódy CHARGE PAK sada baterie a elektrod pre LIFEPAK Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Spencer Medical s.r.o. 51436817 650,00 € 07.05.2026 08.06.2026 Faktúra
1260003571 diódy CHARGE PAK sada baterie a elektrod pre LIFEPAK Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Spencer Medical s.r.o. 51436817 650,00 € 07.05.2026 08.06.2026 Faktúra
1260003579 vodné stočné zrážky 04.04.26 - 03.05.26 Jurigovo námestie 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 334,18 € 07.05.2026 08.06.2026 Faktúra
1260003598 lieky, veterinárne služby Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MLYNVET s.r.o. 52180646 764,38 € 07.05.2026 08.06.2026 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »