Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1250007368 Nájomné za nebytové priestory nachádzajúce sa v objekte OST 991 na Hlavácikovej ulici v Bratislave za mesiac september 2025. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 146,38 € 16.09.2025 02.10.2025 Faktúra
1250007371 Nájomné za nebytové priestory nachádzajúce sa v objekte OST 984 na Pribišovej ulici v Bratislave za mesiac september 2025. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 82,65 € 16.09.2025 02.10.2025 Faktúra
1250007374 Nájomné za nebytové priestory nachádzajúce sa v objekte OST 982 na Matejkovej ulici v Bratislave za mesiac september 2025. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 82,65 € 16.09.2025 02.10.2025 Faktúra
1250007369 Nájomné za nebytové priestory nachádzajúce sa v objekte OST 988 na ulici J. Stanislava v Bratislave za mesiac september 2025. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 96,77 € 16.09.2025 02.10.2025 Faktúra
1250007372 Nájomné za nebytové priestory nachádzajúce sa v objekte OST 978 na Majerníkovej ulici v Bratislave za mesiac september 2025. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 82,65 € 16.09.2025 02.10.2025 Faktúra
1250007373 Nájomné za nebytové priestory nachádzajúce sa v objekte OST 992 na Veternicovej ulici v Bratislave za mesiac september 2025. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 108,54 € 16.09.2025 02.10.2025 Faktúra
1250007377 Nájomné za nebytové priestory nachádzajúce sa v objekte OST 993 na Hlavácikovej ulici v Bratislave za mesiac september 2025. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 82,65 € 16.09.2025 02.10.2025 Faktúra
1250007381 Nájomné za nebytové priestory nachádzajúce sa v objekte OST 981 na Jamnického ulici v Bratislave za mesiac september 2025. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 108,54 € 16.09.2025 02.10.2025 Faktúra
1250007366 Nájomné za nebytové priestory nachádzajúce sa v objekte OST 987 na ulici L. Fullu v Bratislave za mesiac september 2025. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 123,80 € 16.09.2025 02.10.2025 Faktúra
1250007375 Nájomné za nebytové priestory nachádzajúce sa v objekte OST 979 na ulici L Fullu v Bratislave za mesiac september 2025. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 108,54 € 16.09.2025 02.10.2025 Faktúra
1250007379 Nájomné za nebytové priestory nachádzajúce sa v objekte OST 655 na Mierovej ulici v Bratislave za mesiac september 2025. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 51,78 € 16.09.2025 02.10.2025 Faktúra
1250007370 Nájomné za nebytové priestory nachádzajúce sa v objekte OST 983 na ulici L. Fullu v Bratislave za mesiac september 2025. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 111,20 € 16.09.2025 02.10.2025 Faktúra
1250007349 Elektrickú energiu sústavy verejného osvetlenia za mesiac august 2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Technické siete Bratislava, a.s. 54302102 242 930,76 € 16.09.2025 02.10.2025 Faktúra
1250007267 v zmysle objednávky za vykonanú inžiniersku činnosť technického dozora Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ELUCON s. r. o. 53094816 2 074,28 € 16.09.2025 02.10.2025 Faktúra
1250007249 Vytýčenie siete VNET na Ml. Nivy, Prievozská, Ružinovská, Pražská, Trnavská Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 VNET a.s. 35845007 110,70 € 16.09.2025 02.10.2025 Faktúra
1250007224 Dny zahradni a krajinarske tvorby, Luhacovice, CR, 26-28.11.2025, 6xMAG (Bali, Hammerova, Krajnakova, Slabecuisova, Vacek, Katona), Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z.s. 44684932 1 171,59 € 16.09.2025 02.10.2025 Faktúra
1250007311 27.07.2025 a Dohody o cene zo dňa 12.08.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 00492736 195,94 € 16.09.2025 02.10.2025 Faktúra
1250007340 Letáky Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ANWELL, s.r.o. 45268193 102,30 € 16.09.2025 02.10.2025 Faktúra
1250007341 Maloformátové nálepky Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ANWELL, s.r.o. 45268193 77,69 € 16.09.2025 02.10.2025 Faktúra
1250007338 Na zakiade ramcovej zmluvy MAGSP2400041 a objednávky fakturujeme ročný servist VZT v DPOH , Gorkeho 17 DPOH, Ba Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Interiér 48 s. r. o. 44547234 6 414,16 € 16.09.2025 03.10.2025 Faktúra
1250007246 Údržba a prevádzka kolektorov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OSVETLENIE, s.r.o. 31328296 22 591,80 € 16.09.2025 03.10.2025 Faktúra
1250007363 Fakturujeme Vám obdobie 8/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bmove Slovakia s.r.o. 54155029 3 738,49 € 16.09.2025 03.10.2025 Faktúra
1250007321 ONKRON AV polička pre TS1881 výškovo nastavitel'ná, čierna APT188113 vratila som to p. Dubnickej. Nepatri na OVS ale na OSZ. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Henrich Sonnenschein - ITSK 37212931 27,45 € 16.09.2025 07.10.2025 Faktúra
1250007291 10.08.2025 - 09.09.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 128,41 € 16.09.2025 08.10.2025 Faktúra
1250007326 Fakturujeme práce Oprava vozov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 STRABAG s.r.o. 17317282 292 331,31 € 16.09.2025 08.10.2025 Faktúra
1250007309 Fakturujeme Vám na základe súpisov prác v zmysle Rámcovej dohody č.MAGTS2300161 na „Letná a zimná údržba komunikácií — čast' 1 - Bratislava IV'. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s. r. o. 45917833 140,47 € 16.09.2025 08.10.2025 Faktúra
1250007308 Fakturujeme Vám na základe súpisov prác v zmysle Rámcovej dohody č.MAGTS2300161 na „Letná a zimná údržba komunikácií — časť 1 - Bratislava IV'. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s. r. o. 45917833 198,17 € 16.09.2025 08.10.2025 Faktúra
1250007307 Fakturujeme Vám na základe súpisov prác v zmysle Rámcovej dohody č.MAGTS2300161 na „Letná a zimná údržba komunikácií — čast' 1 - Bratislava IV'. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s. r. o. 45917833 271,93 € 16.09.2025 08.10.2025 Faktúra
1250007306 Fakturujeme Vám na základe súpisov prác v zmysle Rámcovej dohody č.MAGTS2300161 na „Letná a zimná údržba komunikácií — čast' 1 - Bratislava IV'. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s. r. o. 45917833 137,06 € 16.09.2025 08.10.2025 Faktúra
1250007287 vodné, stočné, zrážky Panenská 11 -10.08.2025 - 09.09.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 203,38 € 16.09.2025 08.10.2025 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »