Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1250010002 Dofakturovanie rozdielov ParkDots MPA - rozdiely spôsobené dodatočnou úpravou dát 4,8,9/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ParkDots s.r.o. 55477232 93,46 € 24.11.2025 08.12.2025 Faktúra
1250009914 oprava výťahu Tománkova 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 139,00 € 24.11.2025 08.12.2025 Faktúra
1250009954 deratizácia na pozemku registra C,parc.č. 15294/35 okolie Ružinovského jazera Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 174,73 € 24.11.2025 08.12.2025 Faktúra
1250009916 krmivo Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ani - pet, spol.s r.o. 36557714 334,80 € 24.11.2025 08.12.2025 Faktúra
1250009999 Nepremokavý komplet, vzor MsP Bratislava Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SABRINA MODELLE, s.r.o. 36525685 14 068,65 € 24.11.2025 08.12.2025 Faktúra
1250009927 odplata mandatára 11/2025, Hradská 140 a,b,c Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 162,30 € 24.11.2025 09.12.2025 Faktúra
1250009928 odplata mandatára 11/2025, Podzáhradná 100 A,B Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 197,61 € 24.11.2025 09.12.2025 Faktúra
1250009985 rukavice,šál,čiapka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SINTEX SK, s. r. o. 52221741 690,80 € 24.11.2025 09.12.2025 Faktúra
1250009965 oprava a údržba BL670TY Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 61,55 € 24.11.2025 09.12.2025 Faktúra
1250009933 náklady obsluhy telocviční,upratovanie 11/2025 Batkova 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 861,00 € 24.11.2025 09.12.2025 Faktúra
1250009923 správa tepelných zariadení 11/2025, Záporožská 8 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 599,01 € 24.11.2025 09.12.2025 Faktúra
1250009925 upratovacie práce 11/2025, DS Kotva Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 408,36 € 24.11.2025 09.12.2025 Faktúra
1250009924 správa tepelných zariadení 11/2025, Záporožská 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 544,89 € 24.11.2025 09.12.2025 Faktúra
1250009953 oprava a údržba BT477ER Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 190,65 € 24.11.2025 09.12.2025 Faktúra
1250009946 oprava a údržba BT115ER Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 338,26 € 24.11.2025 09.12.2025 Faktúra
1250009951 oprava a údržba BT980FG Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 190,65 € 24.11.2025 09.12.2025 Faktúra
1250009968 káva Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Nestlé Slovensko s.r.o. 31568211 862,75 € 24.11.2025 09.12.2025 Faktúra
1250009945 DB kolíky 25x25x400 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 TONWOOD s. r. o. 55553435 553,50 € 24.11.2025 09.12.2025 Faktúra
1250009915 Gymnastická žinenka inSPORTline Agskal T25 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stores inSPORTline SK, s.r.o. 46259317 1 018,20 € 24.11.2025 09.12.2025 Faktúra
1250009918 vodné Dunajská 2294/21-23, 23.10.2025 - 22.11.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 136,03 € 24.11.2025 10.12.2025 Faktúra
1250009997 podiel prevádzkových nákladov 11/2025, Batkova 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 567,67 € 24.11.2025 10.12.2025 Faktúra
1250009996 odplata mandatára 11/2025, Batkova 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 40,82 € 24.11.2025 10.12.2025 Faktúra
1250009926 odplata mandatára 11/2025, DS Kotva Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 816,57 € 24.11.2025 10.12.2025 Faktúra
1250009931 odplata mandatára 11/2025, Záporožská 8 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 40,82 € 24.11.2025 10.12.2025 Faktúra
1250009930 odplata mandatára 11/2025, Záporožská 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 890,63 € 24.11.2025 10.12.2025 Faktúra
1250009932 odplata mandatára 11/2025, Dudvážska 6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 40,82 € 24.11.2025 10.12.2025 Faktúra
1250009929 odplata mandatára 11/2025, Bagarova 20 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 320,92 € 24.11.2025 10.12.2025 Faktúra
1250010005 Skolenie Best Value Approach, 20-21.11.2025, Brno, 1XMAG (Szakall), Faktura bola nespravne zadana do Norisu snespravnou cenou, pri ZFK ju takto schvalili : Horváthova Eva, Vráblik Zuzana, bol týmto zamestnancom napísaný Email, o opravu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Asociace pro rozvoj infrastruktury z.s. 26671395 1 450,00 € 24.11.2025 11.12.2025 Faktúra
1250010003 Dofakturovanie rozdielov ParkDots MPA spôsobené dodatočnou úpravou dát 10/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ParkDots s.r.o. 55477232 99,68 € 24.11.2025 11.12.2025 Faktúra
1250010004 Invazní druhy rostlin v krajine , online, 10/2025, 1xMAG (Rusková Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z.s. 44684932 119,46 € 24.11.2025 11.12.2025 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »