Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260003916 Dodávka spomalovacich zariadení Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Technické služby Starého Mesta, a.s. 35804092 9 163,50 € 14.05.2026 28.05.2026 Faktúra
1260003872 Provízia za úhradu parkovného 4/26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Delia potraviny, s.r.o. 44155981 1,55 € 14.05.2026 28.05.2026 Faktúra
1260003888 Ubytovacie služby, 13.5.2026 - 14.5.2026, 73,8100 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BOSS HOTEL, s.r.o. 44160984 223,50 € 14.05.2026 28.05.2026 Faktúra
1260003877 znalecký posudok - stanovanie všeobecnej hodnoty spevnených plôch ul. Kataríny Brúderovej a Za farou Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 STATUS Plus, s. r. o. 45549192 738,00 € 14.05.2026 28.05.2026 Faktúra
1260003879 Asanácia živočĺšnych škodcov - Istrijská 22 ZUŠ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 97,02 € 14.05.2026 29.05.2026 Faktúra
1260003880 Asanácia živočIšnych škodcov CVČ EP Hlinícka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 76,16 € 14.05.2026 29.05.2026 Faktúra
1260003878 Asanácia živočišnych škodcov - ZUŠ Hálkova 56 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 76,95 € 14.05.2026 29.05.2026 Faktúra
1260003881 Asanácia živočíšnych škodcov CVČ Štefánikova 35 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 133,31 € 14.05.2026 29.05.2026 Faktúra
1260003890 produkčné a technické práce v obd.od 15.01.2026 do 12.05.2026 na podujatí Pakt slobodných miest Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BOARDCORE AGENCY SK s.r.o. 36825972 6 273,00 € 14.05.2026 03.06.2026 Faktúra
1260003891 Fakturujem vám na základe objednávky za asistenta produkcie na podujatí Pakt slobodných miest Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BOARDCORE AGENCY SK s.r.o. 36825972 553,50 € 14.05.2026 03.06.2026 Faktúra
1260003899 dodaný catering MAG - TU BA dňa 05. 05. 2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. 44745982 1 747,76 € 14.05.2026 08.06.2026 Faktúra
1260003876 provízia za platbu parkovného 4/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bmove Slovakia s.r.o. 54155029 4 174,52 € 14.05.2026 10.06.2026 Faktúra
1260003898 14.04.2026 - 13.05.2026 Kamenné námestie, Číslo odberu: OM00011907 Adresa odberu: Kamenné námestie 811 08 Bratislava Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 44,08 € 14.05.2026 11.06.2026 Faktúra
1260003918 autorský dozor na stavbe R17 Mlynské Nivy, v úseku Bajkalská - Hraničná Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 529,39 € 14.05.2026 11.06.2026 Faktúra
1260003882 Znalecky posudok Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Igor Niko NIKO - znalec 10896546 260,00 € 14.05.2026 11.06.2026 Faktúra
1260003906 Oprava povrchu vozovky Príjazdná Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pittel + Brausewetter s.r.o. 35943653 117 239,26 € 14.05.2026 11.06.2026 Faktúra
1260003905 Stavebné práce Poskytnutie prác bežnej údržby a opravy pozemných komunikácií na území Hlavného mesta SR Bratislavy - Nábehová rampa - Pražská 04/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pittel + Brausewetter s.r.o. 35943653 26 740,14 € 14.05.2026 11.06.2026 Faktúra
1260003884 LÚ a ZÚ komunikácií, čast' 1-BA IV., služby za 04/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s. r. o. 45917833 6 264,94 € 14.05.2026 11.06.2026 Faktúra
1260003903 ECV : AA 855 XF Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 43,05 € 14.05.2026 15.06.2026 Faktúra
1260003904 ECV : AA 679 XL Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 43,05 € 14.05.2026 15.06.2026 Faktúra
1260003908 ECV : BT 477 ER Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 64,58 € 14.05.2026 15.06.2026 Faktúra
1260003909 ECV : BT 683 CM Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 64,58 € 14.05.2026 15.06.2026 Faktúra
1260003897 repre Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 42,07 € 14.05.2026 15.06.2026 Faktúra
1260003896 repre Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 40,49 € 14.05.2026 15.06.2026 Faktúra
1260003893 MAGTS2400308 na poskytovanie upratovacích služieb zo dňa 25.11.2024 a podľa objednávky OBP2600037 OVS/26/001/KF Vám fakturujeme za dodanie služieb v období 4/2026. Upratovacie služby 4/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Special Service International SK s. r. o. 47961066 19 388,80 € 14.05.2026 15.06.2026 Faktúra
1260003892 Na základe Rámcovej dohody podľa objednávky OBZ2601044 dodanie služieb v období 4/2026 +Mimoriadne upratovacie práce 4/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Special Service International SK s. r. o. 47961066 5 048,51 € 14.05.2026 15.06.2026 Faktúra
1260003919 Na základe objednávky OBP2600673 Čistenie kávovarov 4/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Special Service International SK s. r. o. 47961066 40,47 € 14.05.2026 15.06.2026 Faktúra
1260003875 Bratislavská mestská dlažba hladká Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CITY STONE DESIGN s.r.o. 47978929 4 770,43 € 14.05.2026 15.06.2026 Faktúra
1260003889 údržbu zelene podla objednávky OBZ2600105_CVČ Hlinická 3 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 10 551,63 € 14.05.2026 15.06.2026 Faktúra
1260003901 ECV : AB 747 EL Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 69,50 € 14.05.2026 16.06.2026 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »