Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260005911 Prev.prehliadky,servis a údržby výťahov v IO 06/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ArkanuS s. r. o. 48267015 5 176,80 € 15.07.2026 29.07.2026 Faktúra
1260005926 spotreba el.energie za 2.Q 2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 1 156,14 € 15.07.2026 29.07.2026 Faktúra
1260005908 Právne služby za mesiac Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dagital Legal, s.r.o. 50881761 5 202,90 € 15.07.2026 30.07.2026 Faktúra
1260005929 vodné,stočné - Pionierska16 - 06.11.25 - 07.07.26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 145,60 € 15.07.2026 31.07.2026 Faktúra
1260005898 vodné, stočné, zrážky Búdková 3547/2 -15.06.2026 - 14.07.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 37,92 € 15.07.2026 31.07.2026 Faktúra
1260005959 Výroba a dodávka zadlažďovacieho poklopu - Primaciálne námestie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Športový klub IAMES Bratislava 00688967 590,34 € 15.07.2026 31.07.2026 Faktúra
1260005915 poštovné za zaslanie RV2025 nebyty Budyšínska 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bytový podnik Petržalka, s.r.o. 36821012 4,10 € 15.07.2026 05.08.2026 Faktúra
1260005927 dodané cateringové služby - Mestské zastupiteľstvo - prezenčné dňa 07.07. 2026 podľa dodacieho listu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. 44745982 1 498,91 € 15.07.2026 05.08.2026 Faktúra
1260005940 ECV : AA 869 EU. Úhrada len spoluúčasti v sume 165,97 EUR z PU 9854392934. Zvyšná časť už bola uhradená poisťovňou poistným plnením. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 165,97 € 15.07.2026 05.08.2026 Faktúra
1260005924 ECV : BL 074 OJ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 72,02 € 15.07.2026 05.08.2026 Faktúra
1260005907 Ornitologická obhliadka drevín (8.7.2026) a vypracovanie posudku č. 10 k výrubu 2 drevín vo vegetačnom období Na základe objednávky č. OBB2600323 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ORNIS s. r. o. 52830705 36,90 € 15.07.2026 05.08.2026 Faktúra
1260005970 elektrina vyúčt. 06/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 2 156,35 € 15.07.2026 06.08.2026 Faktúra
1260005977 elektrina vyúčt. 06/2026, Gunduličova 10 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 1 046,30 € 15.07.2026 06.08.2026 Faktúra
1260005981 Dodávka elektriny Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 305,28 € 15.07.2026 07.08.2026 Faktúra
1260005961 Dodávka elektriny Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 730,14 € 15.07.2026 10.08.2026 Faktúra
1260005980 Dodávka elektriny Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 172,90 € 15.07.2026 10.08.2026 Faktúra
1260005965 Dodávka elektriny Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 326,45 € 15.07.2026 10.08.2026 Faktúra
1260005969 Dodávka elektriny Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 1 291,99 € 15.07.2026 10.08.2026 Faktúra
1260005962 Dôvod odpočtu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 9 711,13 € 15.07.2026 10.08.2026 Faktúra
1260005974 Dodávka elektriny Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 148,33 € 15.07.2026 10.08.2026 Faktúra
1260005968 Dodávka elektriny Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 287,04 € 15.07.2026 10.08.2026 Faktúra
1260005963 Dodávka elektriny, EIC odberného miesta 24ZZS40002307678 Fakturačné obdobie 01.06.2026 - 30.06.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 49,28 € 15.07.2026 10.08.2026 Faktúra
1260005979 Dodávka elektriny Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 786,82 € 15.07.2026 10.08.2026 Faktúra
1260005890 Konzultační hodiny k veřejným zakázkám pro IT projekty 04-06/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Asociace softwarových agentur z.s. 09047905 3 974,85 € 15.07.2026 10.08.2026 Faktúra
1260005947 Balená voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 1 297,23 € 15.07.2026 10.08.2026 Faktúra
1260005976 Dodávka elektriny Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 6 824,21 € 15.07.2026 10.08.2026 Faktúra
1260005897 vodné stočné zrážky 11.06.26 - 10.07.26 Hradská 140 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 048,82 € 15.07.2026 12.08.2026 Faktúra
1260005896 vodné stočné - 12.07.25 - 21.10.25 Batkova 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 542,70 € 15.07.2026 12.08.2026 Faktúra
1260005914 Záhradnícka - Križovatka SVATOPLUKOVA - oprava priechodov pre chodcov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOCHTIEF SK s.r.o. 44298170 97 206,72 € 15.07.2026 12.08.2026 Faktúra
1260005913 Záhradnícka - Križovatka SVATOPLUKOVA Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOCHTIEF SK s.r.o. 44298170 126 642,72 € 15.07.2026 12.08.2026 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »