Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260003657 ECV : BT 586 HT Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 43,05 € 11.05.2026 28.05.2026 Faktúra
1260003667 ECV : EL 992 BF Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 43,05 € 11.05.2026 28.05.2026 Faktúra
1260003672 ECV : AA 811 EL Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 89,14 € 11.05.2026 28.05.2026 Faktúra
1260003677 ECV : AA 860 EU Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 61,50 € 11.05.2026 28.05.2026 Faktúra
1260003675 ECV : BT 299 DE Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 61,50 € 11.05.2026 28.05.2026 Faktúra
1260003666 ECV : BT 578 HE Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 43,05 € 11.05.2026 28.05.2026 Faktúra
1260003683 ECV : BT 035 AK Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 61,50 € 11.05.2026 28.05.2026 Faktúra
1260003656 ECV : EL 999 BF Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 43,05 € 11.05.2026 28.05.2026 Faktúra
1260003661 ECV : BT 330 CL Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 43,05 € 11.05.2026 28.05.2026 Faktúra
1260003673 ECV : BT 282 CA Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 73,86 € 11.05.2026 28.05.2026 Faktúra
1260003689 ECV : BT 242 CS Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 61,50 € 11.05.2026 28.05.2026 Faktúra
1260003694 ECV : BT 573 CR Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 61,50 € 11.05.2026 28.05.2026 Faktúra
1260003697 ECV : BT 230 CS Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 61,50 € 11.05.2026 28.05.2026 Faktúra
1260003664 Nove pravidla pre vydavanie ZS organu, 11.5.2026, 2Xmag (Just, Michalik), online Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. 35730129 158,67 € 11.05.2026 28.05.2026 Faktúra
1260003676 dodané cateringové služby MAG - Mestské zastupiteľstvo dňa 30. 4. 2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. 44745982 3 081,58 € 11.05.2026 01.06.2026 Faktúra
1260003654 stavebné úpravy a doplnenie riadiaceho systému (MaR) do kotolne objektu ZUŠ Židovská 1, na zaklade ramcovej zmluvy MAGSP2400041 a objednavky OBZ2600881 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Interiér 48 s. r. o. 44547234 29 490,75 € 11.05.2026 02.06.2026 Faktúra
1260003655 úprava rozvodov UK (odpojenie od systému školy) a osadenie meračov vody v školníckom byte v objekte ZUŠ Topoľčianska 15, na zaklade ramcovej zmluvy MAGSP2400041 a objednavky OBZ2600904 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Interiér 48 s. r. o. 44547234 7 476,93 € 11.05.2026 02.06.2026 Faktúra
1260003651 Právne služby za mesiac apríl Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dagital Legal, s.r.o. 50881761 1 734,30 € 11.05.2026 03.06.2026 Faktúra
1260003662 ECV : BT 594 HT Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 43,05 € 11.05.2026 04.06.2026 Faktúra
1260003650 Čistenie 4 ks ul. vpustov s frézovaním a kamerovou skúškou Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s. r. o. 45917833 2 037,03 € 11.05.2026 08.06.2026 Faktúra
1260003681 Fakturujeme vám podl' a Rámcovej zmluvy č. MAGSP2200071 a objednávky OBZ2600611 za dokončený objekt: Prievozská ulica Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOCHTIEF SK s.r.o. 44298170 7 247,13 € 11.05.2026 08.06.2026 Faktúra
1260003682 Fakturujeme vám podl' a Rámcovej zmluvy č. MAGSP2200071 a objednávky OBZ2600588 za dokončený objekt: Oprava vozovky k Železnej studenieke Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOCHTIEF SK s.r.o. 44298170 26 785,20 € 11.05.2026 08.06.2026 Faktúra
1260003668 pravidelna odb. prehliadka výťahov v podchodoch OBJ a KL k OBJ je pri FA 1260000981 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Martiny, s. r. o. 44723024 1 402,20 € 11.05.2026 10.06.2026 Faktúra
1260003646 potraviny Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 67,93 € 11.05.2026 10.06.2026 Faktúra
1260003674 Výplatné-úver - UNS poštové služby za mesiac apríl 2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenská pošta, a.s. 36631124 9 023,80 € 11.05.2026 10.06.2026 Faktúra
1260003653 1. Krajinno-architektonická štúdia 240,00 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RUDBECKIA, s.r.o. 44290357 5 904,00 € 11.05.2026 10.06.2026 Faktúra
1260003642 elektrina vyúčt. 31.03.2026 - 10.04.2026, Česká 4, byt 205 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 11,34 € 10.05.2026 09.06.2026 Faktúra
1260003644 elektrina vyúčt. 01.01.2026 - 30.04.2026, Tománková 5, byt 86 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 2,76 € 10.05.2026 09.06.2026 Faktúra
1260003639 elektrina vyúčt. 01.01.2026 - 08.04.2026, HANY MELIČKOVEJ 11, byt 38/A Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 51,99 € 10.05.2026 09.06.2026 Faktúra
1260003641 elektrina vyúčt. 01.01.2026 - 27.04.2026, Muchovo nám. 6, byt B.4.3 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 68,65 € 10.05.2026 09.06.2026 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »