Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260007120 odplatu mandatára 08/2026 Bagarova 20 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 320,92 € 19.08.2026 01.09.2026 Faktúra
1260007107 oprava a údržba BT055AS Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 15,44 € 19.08.2026 02.09.2026 Faktúra
1260007108 Parkovacie automaty 14 ks (KV1a Dlhé diely 13ks + 1ks KV2 Sever) zapojiť 454, ref. č. 10285 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Saba Parking SK s.r.o. 35844256 160 920,90 € 19.08.2026 09.09.2026 Faktúra
1260007102 PHM 08/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SLOVNAFT, a.s. 31322832 7 645,72 € 19.08.2026 16.09.2026 Faktúra
1260007113 vyšetrenie uchádzačov a vodičov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 KASPO s.r.o. 31374883 2 740,00 € 19.08.2026 16.09.2026 Faktúra
1260007131 Nastavenie projektu a scenárov v rámci parkovacej politiky v Bloomreach platforme Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Asteroad s. r. o. 56329601 590,40 € 19.08.2026 16.09.2026 Faktúra
1260007128 starostlivosť o plochy zelené DKR - odburinenie, zber rozptýleného odpadu, rez trvaliek na DKR Bratislava. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Hydrograss-company, s.r.o. 50968874 11 278,88 € 19.08.2026 16.09.2026 Faktúra
1260007111 Prenájom systému sw JOSEPHINE na dobu od 18.08.2026 do 17.08.2027 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PROEBIZ s.r.o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby 36694207 6 383,70 € 19.08.2026 16.09.2026 Faktúra
1260007104 Repre Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 24,81 € 19.08.2026 16.09.2026 Faktúra
1260007109 Repre Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 102,25 € 19.08.2026 16.09.2026 Faktúra
1260007110 Repre Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 41,43 € 19.08.2026 16.09.2026 Faktúra
1260007103 PHM 8/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SLOVNAFT, a.s. 31322832 1 401,75 € 19.08.2026 16.09.2026 Faktúra
1260007129 odburinenie rozchodníka so zberom odpadkov na pevnej jazdnej dráhe električkovej trate o rozlohe 23 370,5 m2 na DKR Bratislava Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Hydrograss-company, s.r.o. 50968874 13 797,94 € 19.08.2026 18.09.2026 Faktúra
1260007112 dodanie torty na event otvárania Šantiska na Kamzíku dňa 08.08.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. 44745982 694,16 € 19.08.2026 21.09.2026 Faktúra
1260007076 Zvislé dopravné značenie podľa POD Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mobilita, s.r.o. 35693011 5 108,98 € 18.08.2026 20.08.2026 Faktúra
1260007081 Dodávka a montáž dopravných značiek a zariadení - 3. predĺženie prenájmu DDZ Furdekova Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mobilita, s.r.o. 35693011 2 966,76 € 18.08.2026 25.08.2026 Faktúra
1260007082 Dodávka a montáž dopravných značiek a zariadení - 2. predĺženie prenájmu DDZ Furdekova Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mobilita, s.r.o. 35693011 1 977,84 € 18.08.2026 25.08.2026 Faktúra
1260007069 Servis AA 860 EU Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 118,83 € 18.08.2026 28.08.2026 Faktúra
1260007071 Výkon autorského dohľadu, Revitalizácia parku Uzbecká - AD Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 AWE ATELIER s. r. o. 50250582 5 904,00 € 18.08.2026 01.09.2026 Faktúra
1260007086 Právne služby za mesiac júl Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dagital Legal, s.r.o. 50881761 2 804,40 € 18.08.2026 01.09.2026 Faktúra
1260007088 spotreba - plyn, voda 07/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava n.o. 54775868 812,10 € 18.08.2026 08.09.2026 Faktúra
1260007078 Vyhotovenie geometrického plánu č. 965/26 v k.ú. Petržalka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ZOG s.r.o. 47610972 118,00 € 18.08.2026 08.09.2026 Faktúra
1260007080 Vyhotovenie geometrického plánu č. 962/26 v k.ú. Karlova Ves Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ZOG s.r.o. 47610972 228,00 € 18.08.2026 08.09.2026 Faktúra
1260007075 Vyhotovenie geometrického plánu č. 957/26 v k.ú. Nivy Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ZOG s.r.o. 47610972 118,00 € 18.08.2026 08.09.2026 Faktúra
1260007074 Vyhotovenie geometrického plánu č. 963/26 v k.ú. Dúbravka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ZOG s.r.o. 47610972 181,00 € 18.08.2026 08.09.2026 Faktúra
1260007077 Vyhotovenie geometrického plánu č. 967/26 v k.ú. Devínska Nová Ves Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ZOG s.r.o. 47610972 70,00 € 18.08.2026 08.09.2026 Faktúra
1260007079 Vyhotovenie geometrického plánu č. 964/26 v k.ú. Petržalka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ZOG s.r.o. 47610972 118,00 € 18.08.2026 08.09.2026 Faktúra
1260007084 Odmena za sprostredkovanie platby parkovného 7/26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ParkDots s.r.o. 55477232 25 911,70 € 18.08.2026 09.09.2026 Faktúra
1260007051 sprocesovanie u dizajnérky na podujatí "Otváranie šantiska na Kamzíku" dňa 8.8.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 30794544 322,88 € 18.08.2026 10.09.2026 Faktúra
1260007039 Technické zabezpečenie na podujatí "Otváranie parku na Uzbeckej" dňa 13.8.2026. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 30794544 948,08 € 18.08.2026 10.09.2026 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »