Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260006093 Fakturujeme Vám náklady obsluhy telocviční, upratovanie Batkova 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 861,00 € 20.07.2026 05.08.2026 Faktúra
1260006101 Fakturujeme Vam odplatu za upratovacie práce hospodárstva v objekte DS Kotva - MČ Bratislava - Karlova Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 408,36 € 20.07.2026 05.08.2026 Faktúra
1260006086 odplatu mandatára 07/2026, Hradská 140 a,b,c Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 162,30 € 20.07.2026 05.08.2026 Faktúra
1260006087 odplatu mandatára 07/2026, Podzáhradná 100A,B Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 197,61 € 20.07.2026 05.08.2026 Faktúra
1260006091 odplata mandatára 07/2026, Dudvažská 6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 40,82 € 20.07.2026 05.08.2026 Faktúra
1260006082 podiel prevádzkových nákladov 07/2026, Batkova 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 567,67 € 20.07.2026 05.08.2026 Faktúra
1260006090 odplata mandatára 07/2026, Záporožská 8 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 40,82 € 20.07.2026 05.08.2026 Faktúra
1260006092 odplata mandatára 07/2026, Batkova 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 40,82 € 20.07.2026 05.08.2026 Faktúra
1260006088 odplatu mandatára za výkon činností 07/2026 Bagarova 20 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 320,92 € 20.07.2026 05.08.2026 Faktúra
1260006089 odplata mandatára 07/2026, Záporožská 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 890,63 € 20.07.2026 05.08.2026 Faktúra
1260006102 odplata mandatára 07/2026, DS Kotva Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 816,57 € 20.07.2026 05.08.2026 Faktúra
1260006095 Vodné , Ivánska cesta 32 - ZARES- 01.07.26 - 14.07.26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 199,82 € 20.07.2026 05.08.2026 Faktúra
1260006127 Bloomreach Platform - prístup (1.7.2026-30.6.2027) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BloomReach B.V. 34239916 20 672,46 € 20.07.2026 07.08.2026 Faktúra
1260006081 Modernizácia ver. priestoru križ.Staromestská a Pilárikova 06/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pittel + Brausewetter s.r.o. 35943653 345 512,65 € 20.07.2026 13.08.2026 Faktúra
1260006080 Stav.práce-Nobelova ul., úsek od Odborárskej ul.,06/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pittel + Brausewetter s.r.o. 35943653 68 327,88 € 20.07.2026 13.08.2026 Faktúra
1260006084 Zvislé dopravné značenie - Záhradnícka ul. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mobilita, s.r.o. 35693011 5 984,26 € 20.07.2026 13.08.2026 Faktúra
1260006085 Zvislé dopravné značenie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mobilita, s.r.o. 35693011 10 748,90 € 20.07.2026 13.08.2026 Faktúra
1260006073 Švihadlo KUBIsport Švihadlo jutové 2,5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alza.sk s. r. o. 36562939 127,17 € 20.07.2026 13.08.2026 Faktúra
1260006104 Záhradný stôl ROJ AP LAST Záhradný Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alza.sk s. r. o. 36562939 99,32 € 20.07.2026 13.08.2026 Faktúra
1260006083 Volejbalová sieťTrizand 2851 9,5 m Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alza.sk s. r. o. 36562939 10,66 € 20.07.2026 13.08.2026 Faktúra
1260006074 PHM 07/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SLOVNAFT, a.s. 31322832 7 135,90 € 20.07.2026 14.08.2026 Faktúra
1260006075 EVO Diesel Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SLOVNAFT, a.s. 31322832 1 626,68 € 20.07.2026 14.08.2026 Faktúra
1260006079 Stav.práce-Nobelova ul., úsek od Odborárskej ul. po firmu TIREX, 07/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pittel + Brausewetter s.r.o. 35943653 181 871,90 € 20.07.2026 14.08.2026 Faktúra
1260006105 Kukkonia UHT Mlieko 3,5% 1 l Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 58,35 € 20.07.2026 18.08.2026 Faktúra
1260006071 BON PARI SUPER KYSLÉ cukríky s Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 30,92 € 20.07.2026 18.08.2026 Faktúra
1260006122 údržbu zelene podra objednávky OBZ2600635 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 12 590,03 € 20.07.2026 18.08.2026 Faktúra
1260006120 údržbu zelene podľa objednávky OBZ2601517 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 199,26 € 20.07.2026 18.08.2026 Faktúra
1260006124 údržbu zelene podra objednávky OBZ2600900 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 21 190,19 € 20.07.2026 18.08.2026 Faktúra
1260006118 údržbu zelene podľa objednávky 0BZ2600183 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 2 576,97 € 20.07.2026 18.08.2026 Faktúra
1260006119 údržbu zelene podľa objednávky OBZ2600613 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 51 329,57 € 20.07.2026 18.08.2026 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »