Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260005380 upratovanie Hradská 140 2026/06 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 FALCO Servis, s.r.o. 36849600 230,00 € 30.06.2026 16.07.2026 Faktúra
1260005385 Asanácia živočišnych škodcov, Gabčíková 8 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 123,00 € 30.06.2026 16.07.2026 Faktúra
1260005347 Vodné - variabilná zložka 27.05.26 - 26.06.26, Číslo odberu: OM20011828 Adresa odberu: Gorkého 811 01 Bratislava-Staré Mesto Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 30,23 € 30.06.2026 17.07.2026 Faktúra
1260005331 Vzdelávanie v oblasti závislostí a spoluzávislostí realizované dňa 18.6.2026 x 2, Vzdelávanie v oblasti závislostí a spoluzávislostí pre RETEST (Podporné skupiny pre blízke osoby závislých ľudí, pravidelné celoročné vzdelávanie v zmy Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mgr. art. Ľubica Fandl Drangová 48043141 110,00 € 30.06.2026 21.07.2026 Faktúra
1260005384 HOTOVÉ VÝDAVKY: Paušálne dohodnutá výška hotových výdavkov: Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Antošová Naďa, Ing. 490,00 € 30.06.2026 21.07.2026 Faktúra
1260005361 Workshop pre vedenie Magistratu, 25.6:2026, (Kostal) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Achieve, s. r. o. 44883773 492,00 € 30.06.2026 21.07.2026 Faktúra
1260005390 Zarážka na dvere Klin dverný, 98 X 40 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alza.sk s. r. o. 36562939 88,05 € 30.06.2026 23.07.2026 Faktúra
1260005345 Stočné - variabilná zložka 23.05.26 - 22.06.26 Panská Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 84,62 € 30.06.2026 23.07.2026 Faktúra
1260005351 Vodné - variabilná zložka 26.05.26 - 25.06.26 Karloveská, Číslo odberu: OM20011126 Adresa odberu: Karloveská 841 04 Bratislava-Karlova Ves Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 508,14 € 30.06.2026 24.07.2026 Faktúra
1260005337 Vyúčtovanie odmeny, náhrady hotových výdavkov a náhrady za stratu času Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Eduard Sahánek 43176429 320,00 € 30.06.2026 24.07.2026 Faktúra
1260005350 E-kupóny na 07/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 41 318,29 € 30.06.2026 24.07.2026 Faktúra
1260005332 organizačné zabezpečenie - Športový deň MsP 04.06.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 30794544 6 243,48 € 30.06.2026 24.07.2026 Faktúra
1260005328 Na zaklade ramcovej zmluvy MAGSP2400041 a objednavky OBZ2601378 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Interiér 48 s. r. o. 44547234 1 491,43 € 30.06.2026 24.07.2026 Faktúra
1260005326 Na zaklade rámcovej zmluvy MAGSP2400041 a objednávky OBZ2601376 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Interiér 48 s. r. o. 44547234 1 730,12 € 30.06.2026 24.07.2026 Faktúra
1260005327 Na zaklade rámcovej zmluvy MAGSP2400041 a objednávky OBZ2601377 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Interiér 48 s. r. o. 44547234 2 356,74 € 30.06.2026 24.07.2026 Faktúra
1260005354 Asanácia živočišnych škodcov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 5 041,54 € 30.06.2026 24.07.2026 Faktúra
1260005353 Asanácia živočĺšnych škodcov OVS Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 351,78 € 30.06.2026 24.07.2026 Faktúra
1260005352 Simultánne tlmočenie z nemčiny do slovenčiny a z maďarčiny do slovenčiny a technické zabezpečenie tlmočenia na Stretnutí starostov SK-AT-HU v rámci baum_cityregion k Plánu udržateľnej mestskej mobility (PUMM) 24.06.2026 (OBZ2601368). Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Tlmočnícka technika.eu s. r. o. 55236081 2 315,00 € 30.06.2026 24.07.2026 Faktúra
1260005329 Na zaklade ramcovej zmluvy MAGSP2400041 a objednavky OBZ2600408 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Interiér 48 s. r. o. 44547234 316,03 € 30.06.2026 27.07.2026 Faktúra
1260005338 FA- za základe objednávky č. OBB2600185 paušálnu platbu za odborné prehliadky a údržbu zdvíhacích zariadení umiestnených 06/2026 v DPOH na Gorkého č. 17 v Bratislave: Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. 46817671 430,50 € 30.06.2026 28.07.2026 Faktúra
1260005381 Poradenstvo pri riadení projektov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 COEDU Consulting & Education, s. r. o. 52834913 4 201,68 € 30.06.2026 28.07.2026 Faktúra
1260005340 kosenie pozemkov vo vlastníctve a správe hl.mesta BA, podl'a zmluvy o poskytovani služieb zo dňa Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Verejnoprospešné služby Karlova Ves 50422057 22 214,55 € 30.06.2026 28.07.2026 Faktúra
1260005344 BON PARI Originál cukríky s ovocnými Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 35,64 € 30.06.2026 28.07.2026 Faktúra
1260005346 Stočné - variabilná zložka 27.05.26 - 26.06.26 Laurinská 136/7 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 480,81 € 30.06.2026 28.07.2026 Faktúra
1260005325 2N® RFID karta Mifare Desfire EV3 4K 13.56MHz 10 ks v Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 WESTech, spol. s r.o. 35796111 1 944,63 € 30.06.2026 28.07.2026 Faktúra
1260005374 Úprava stromových štvorcov na ulici Čierny chodník Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOCHTIEF SK s.r.o. 44298170 1 238,31 € 30.06.2026 29.07.2026 Faktúra
1260005373 Dvojkrížna ulica - oprava prepadu vozovky a chodníka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOCHTIEF SK s.r.o. 44298170 4 678,04 € 30.06.2026 29.07.2026 Faktúra
1260005371 Košická križovatka Miletičová - oprava chodníka pred pizzériou Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOCHTIEF SK s.r.o. 44298170 2 315,94 € 30.06.2026 29.07.2026 Faktúra
1260005375 Oprava prepadu chodníka na Čachtickej ul. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOCHTIEF SK s.r.o. 44298170 777,65 € 30.06.2026 29.07.2026 Faktúra
1260005376 Oprava výtlkov na chodníku so zarezaním na Bajkalskej ulici Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOCHTIEF SK s.r.o. 44298170 10 100,81 € 30.06.2026 29.07.2026 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »