Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260007589 el. energia III.Q.2026, rozvádzač RP/5, umiestnený akad. L. Dérera Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 305,88 € 07.09.2026 18.09.2026 Faktúra
1260007618 dodávka tepla 08/2026, Kadnárova 98 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Račianska teplárenská, a.s. 35886781 1 032,36 € 07.09.2026 18.09.2026 Faktúra
1260007619 dodávka tepla 08/2026, Kadnárova 96 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Račianska teplárenská, a.s. 35886781 996,55 € 07.09.2026 18.09.2026 Faktúra
1260007641 oprava a údržba BT722HU Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 677,19 € 07.09.2026 18.09.2026 Faktúra
1260007607 PVC tabuľa - CVČ Gessayova 6, označenie stavby Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 135,30 € 07.09.2026 18.09.2026 Faktúra
1260007606 Hygienické potreby - Komunálny podnik - Sad Janka Kráľa Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MAJSTER PAPIER, s.r.o. 31347525 519,38 € 07.09.2026 21.09.2026 Faktúra
1260007633 mesačný poplatok za Internet 8/2026 + zriaďovací poplatok Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Trestel SK, a.s. 35792981 799,50 € 07.09.2026 24.09.2026 Faktúra
1260007610 Tlakové fľaše na plyn 1.5.2025 až 31.8.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HASTEX spol. s r.o. 17312396 1 913,87 € 07.09.2026 25.09.2026 Faktúra
1260007582 Realizácia série školení pre cieľovú skupinu mladých dospelých opúšťajúcich ústavnú starostlivosť v celkovej sume 2800,00 eur s DPH. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CAMMINO 57183945 2 800,00 € 07.09.2026 25.09.2026 Faktúra
1260007621 pohotovostná havarijná služba za byty, 08/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 1 163,88 € 07.09.2026 29.09.2026 Faktúra
1260007632 oprava bytu č.12, Pribišova 8 /b Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 1 766,80 € 07.09.2026 29.09.2026 Faktúra
1260007623 demontáž mreži a výmenu montážneho rámu, Nova radnica-pokladňa Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 1 803,18 € 07.09.2026 29.09.2026 Faktúra
1260007630 oprava schodiska, Nova radnica/suterén Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 1 419,80 € 07.09.2026 29.09.2026 Faktúra
1260007628 oprava zabezpečovacieho systému, Blagoevova 9 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 6 483,20 € 07.09.2026 29.09.2026 Faktúra
1260007626 oprava a výmena kľučiek na oknách, Nová radnica Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 1 587,36 € 07.09.2026 29.09.2026 Faktúra
1260007581 Duct sharing+APN 08/2026 //2391092310 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 375,31 € 07.09.2026 29.09.2026 Faktúra
1260007583 Služby mobilnej siete 08/2026 // 310772221J Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 52,84 € 07.09.2026 29.09.2026 Faktúra
1260007604 služby mobilnej siete 08/2026, 3107722297 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 5 780,09 € 07.09.2026 29.09.2026 Faktúra
1260007625 výmena podlahovej krytiny, Nova radnica/suterén Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 5 831,60 € 07.09.2026 29.09.2026 Faktúra
1260007627 odborná 3r skúška - výťahy LX407/1 A LX407/2, Nova radnica Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 1 280,00 € 07.09.2026 29.09.2026 Faktúra
1260007629 odstránenie havarijného stavu zavlažovacieho zariadenia, Uršulínska/NR-parčík Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 244,77 € 07.09.2026 29.09.2026 Faktúra
1260007631 oprava podlahy, Galvaniho 2A Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 14 054,81 € 07.09.2026 29.09.2026 Faktúra
1260007624 doplnok zabezpečovacieho systému, Blagoevova 9 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 337,90 € 07.09.2026 29.09.2026 Faktúra
1260007622 pohotovostná havarijná služba za nebyty, 08/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 3 371,59 € 07.09.2026 29.09.2026 Faktúra
1260007620 Strážne a bezpečnostné služby 08/2026 NP objekty SSN Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 AMG Security s.r.o. 46268995 22 425,91 € 07.09.2026 29.09.2026 Faktúra
1260007600 Vodné, stočné, zrážky 04.08.2026 - 03.09.2026, Jurigovo nám. 487/12 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 278,61 € 07.09.2026 01.10.2026 Faktúra
1260007588 Kancelárska stolička typ II, Y10 - 15 ks Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 FALCO SLOVAKIA s.r.o. 31396488 3 782,25 € 07.09.2026 01.10.2026 Faktúra
1260007635 Doplnenie trvalého oplotenia prislúchajúceho k objektu ZUŠ Daliborovo nám. 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Interiér 48 s. r. o. 44547234 21 075,60 € 07.09.2026 01.10.2026 Faktúra
1260007591 Letná a zimná údržba komunikácií, časť 2, BA V., 08/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s. r. o. 45917833 111 162,81 € 07.09.2026 01.10.2026 Faktúra
1260007616 Refakturácia odpadu 200303, Bratislava V., 08/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s. r. o. 45917833 15 977,66 € 07.09.2026 01.10.2026 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »