Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260006706 Fakturujeme Vám tovar nálepky 200ks Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 M Promotion s.r.o. 45913561 290,28 € 06.08.2026 18.08.2026 Faktúra
1260006709 Fakturujeme Vám na základe objednávky č. OBZ2601591 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Cromwell a. s. 31353746 22 905,02 € 06.08.2026 18.08.2026 Faktúra
1260006715 Provízia za predaj parkovného za 7/26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Caffé TRIESTE BA, s. r. o. 45598398 84,24 € 06.08.2026 18.08.2026 Faktúra
1260006711 dodávka tepla 07/2026 Kadnárova 98 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Račianska teplárenská, a.s. 35886781 1 059,42 € 06.08.2026 19.08.2026 Faktúra
1260006712 dodávka tepla 07/2026, Kadnárova 96 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Račianska teplárenská, a.s. 35886781 1 026,59 € 06.08.2026 19.08.2026 Faktúra
1260006695 Znalecký posudok č. 13/2026 k.ú. Petržalka na ulici Medveďovej, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. arch. Milan Haviar 914954 410,00 € 06.08.2026 19.08.2026 Faktúra
1260006700 M2M Products 07/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SWAN, a.s. 35680202 105,53 € 06.08.2026 19.08.2026 Faktúra
1260006707 Vodné - variabilná zložka 27.06.26 - 26.07.26, Číslo odberu: OM20011828 Adresa odberu: Gorkého 811 01 Bratislava-Staré Mesto Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 11,96 € 06.08.2026 21.08.2026 Faktúra
1260006714 Vstupenky_150x70mm Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 1 033,20 € 06.08.2026 21.08.2026 Faktúra
1260006690 Výmena betónového poľa na Patrónke tesne pred odbočením na Mlýnsku dolinu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOCHTIEF SK s.r.o. 44298170 21 221,52 € 06.08.2026 01.09.2026 Faktúra
1260006697 Oprava vozovky na Radlinského cca 300 m2, výmena prídlažby a vybudovanie dvoch uličných vpustov s prepojovacím potrubím Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOCHTIEF SK s.r.o. 44298170 42 012,64 € 06.08.2026 01.09.2026 Faktúra
1260006702 Parkovanie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Best in Parking - Slovakia s.r.o. 50118714 921,50 € 06.08.2026 01.09.2026 Faktúra
1260006694 Prenájom parku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Best in Parking - Slovakia s.r.o. 50118714 387,45 € 06.08.2026 01.09.2026 Faktúra
1260006693 Parkovanie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Best in Parking - Slovakia s.r.o. 50118714 33,00 € 06.08.2026 01.09.2026 Faktúra
1260006717 kancelárske potreby Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 TSV GROUP s.r.o. 48120308 352,92 € 06.08.2026 02.09.2026 Faktúra
1260006698 Rajo Smotana do kávy 10 x 9,8 ml Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 59,51 € 06.08.2026 02.09.2026 Faktúra
1260006692 Rajo Smotana do kávy 10 x 9,8 ml Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 50,14 € 06.08.2026 02.09.2026 Faktúra
1260006704 20260721_Sťahovacie služby- presun postelí a matracov pre SSV Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PLUSIM spol. s r.o. 35818565 4 733,78 € 06.08.2026 02.09.2026 Faktúra
1260006708 20260727_Prepravné a manipulačné služby. Sťahovanie rodín ubytovne Fortuna. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PLUSIM spol. s r.o. 35818565 7 281,97 € 06.08.2026 02.09.2026 Faktúra
1260006710 20260716_Prepravné a manipulačné služby- OSZ, OVS Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PLUSIM spol. s r.o. 35818565 2 199,49 € 06.08.2026 02.09.2026 Faktúra
1260006691 Jablká červené Gala 1ks 70+ I. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 27,68 € 06.08.2026 02.09.2026 Faktúra
1260006703 Faktúra k proforme objednávke SSV/OSP/006/26 k zmluve MAGTS2400262 na online služby tlmočenia v posunkovej reči a prepisu pre občanov a občianky so sluchovým znevýhodnením. Cena za služby je vo výške 700,00 eur/mesiac (dodávateľ nie je plat Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Centrum bezbariérovej komunikácie 52151883 700,00 € 06.08.2026 02.09.2026 Faktúra
1260006642 Balená voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 167,11 € 05.08.2026 13.08.2026 Faktúra
1260006638 Balená voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 14,21 € 05.08.2026 14.08.2026 Faktúra
1260006639 Balená voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 56,83 € 05.08.2026 14.08.2026 Faktúra
1260006640 Sanitácia Výdajník na balenú vodu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 36,84 € 05.08.2026 14.08.2026 Faktúra
1260006637 Balená voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 28,42 € 05.08.2026 14.08.2026 Faktúra
1260006660 oprava a údržba BL688TY Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 15,44 € 05.08.2026 18.08.2026 Faktúra
1260006680 Odborná obsluha a dozor 7/2026, Kopčianska 88 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 354,66 € 05.08.2026 18.08.2026 Faktúra
1260006678 Odborná obsluha a dozor 7/2026, Budyšínska 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 491,19 € 05.08.2026 18.08.2026 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »