Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260005255 Stavebnotechnický dozor (STD)- 05/2026 Bulharská Galvaniho MČ Ružinov, 453 nezapájať Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 IBR Consulting SK s. r. o. 50090224 13 259,40 € 24.06.2026 29.06.2026 Faktúra
1260005243 návrh na reštaurovanie balkóna Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 REST-ART MÉZES s.r.o. 51257998 900,00 € 24.06.2026 07.07.2026 Faktúra
1260005259 Zhotovenie vzoriek navštíveniek Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CODING s.r.o. 31639119 184,50 € 24.06.2026 07.07.2026 Faktúra
1260005265 program podujatia pre informačný mestský magazín o Bratislave 6-7/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Noga Michal, Mgr. art. 500,00 € 24.06.2026 07.07.2026 Faktúra
1260005263 neadresná distribúcia do schránok in. ba Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Cromwell a. s. 31353746 9 840,68 € 24.06.2026 09.07.2026 Faktúra
1260005267 Testovanie použiteľnosti častí mestské služby, moje žiadosti a môj profil v rámci BA konto (čiastočná fakturácia za 06/2026) (WbCo) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ui42 s.r.o. 35713003 5 815,44 € 24.06.2026 09.07.2026 Faktúra
1260005252 oprava a údržba AA295MD Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 55,35 € 24.06.2026 09.07.2026 Faktúra
1260005266 oprava a údržba BL668TY Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 18,51 € 24.06.2026 09.07.2026 Faktúra
1260005246 Vodné - variabilná zložka 23.05.26 - 22.06.26, Číslo odberu: OM20014871 Adresa odberu: Legionárska 811 07 Bratislava-Staré Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 929,51 € 24.06.2026 10.07.2026 Faktúra
1260005247 Vodné - variabilná zložka 23.05.26 - 22.06.26, Číslo odberu: OM00103617 Adresa odberu: Dunajská 2294/21-23 811 08 Bratislava Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 562,86 € 24.06.2026 10.07.2026 Faktúra
1260005270 cateringové služby Komunitná večera Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. 44745982 750,02 € 24.06.2026 20.07.2026 Faktúra
1260005269 Zabezpečenie torty na Galapiknik Bezburinky Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. 44745982 632,52 € 24.06.2026 22.07.2026 Faktúra
1260005264 Služby za účelom osadenia Fixpointov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Komunálny podnik Bratislavy, skrátene KPB 54656885 184,50 € 24.06.2026 22.07.2026 Faktúra
1260005249 Vodné - variabilná zložka 23.05.26 - 22.06.26,Číslo odberu: OM00109896 Adresa odberu: Hurbanovo námestie 811 03 Bratislava Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 30,23 € 24.06.2026 23.07.2026 Faktúra
1260005245 Stočné - variabilná zložka 23.05.26 - 22.06.26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 50,42 € 24.06.2026 23.07.2026 Faktúra
1260005248 Stočné - variabilná zložka 23.05.26 - 22.06.26, Číslo odberu: OM00010692 Adresa odberu: Bebravská 8956/3 821 07 Bratislava-Vrakuňa Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 565,49 € 24.06.2026 23.07.2026 Faktúra
1260005251 Vodné - variabilná zložka 23.05.26 - 22.06.26, Číslo odberu: OM00011125 Adresa odberu: Námestie slobody 6533 811 06 Bratislava Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 336,84 € 24.06.2026 23.07.2026 Faktúra
1260005250 Stočné - variabilná zložka 23.05.26 - 22.06.26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 281,99 € 24.06.2026 23.07.2026 Faktúra
1260005254 údržbu zelene Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 69 457,88 € 24.06.2026 23.07.2026 Faktúra
1260006000 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ANWELL, s.r.o. 45268193 492,00 € 24.06.2026 23.07.2026 Faktúra
1260005258 Spisový obal dvojlist A4 /*120/ Turská Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 45,51 € 24.06.2026 23.07.2026 Faktúra
1260005257 kancelársky materiál Turská Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 1 126,68 € 24.06.2026 23.07.2026 Faktúra
1260005253 Džbán Bistrot 1l sklo Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 3,84 € 24.06.2026 23.07.2026 Faktúra
1260005268 600040 - vytýčenie plynovodu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SPP - distribúcia , a.s. 35910739 71,12 € 24.06.2026 24.07.2026 Faktúra
1260005271 kancelársky materiál Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 156,09 € 24.06.2026 24.07.2026 Faktúra
1260005260 opatrenie programu Mesto pre deti - Biskupická - Bratislava Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 STRABAG s.r.o. 17317282 7 882,06 € 24.06.2026 24.07.2026 Faktúra
1260005261 stavebné práce križovatka ulíc Biskupická - Bratislava Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 STRABAG s.r.o. 17317282 52 899,74 € 24.06.2026 24.07.2026 Faktúra
1260005232 Revízia elektrického zariadenia Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ENERGA s.r.o. 50778501 307,50 € 23.06.2026 29.06.2026 Faktúra
1260005227 SketchUp PRO prenájom 1 rok Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 C - Engineering spol. s r.o. 36497959 446,17 € 23.06.2026 01.07.2026 Faktúra
1260005200 Fakturujeme práce na stavbe Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 STRABAG s.r.o. 17317282 481 475,95 € 23.06.2026 01.07.2026 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »