Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260005096 PHM 06/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SLOVNAFT, a.s. 31322832 7 019,59 € 19.06.2026 17.07.2026 Faktúra
1260005101 kancelárske potreby Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 33,83 € 19.06.2026 17.07.2026 Faktúra
1260005103 vodné stočné zrážky 16.05.26 - 15.06.26 Dudvážska 6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 887,80 € 19.06.2026 17.07.2026 Faktúra
1260005104 vodné stočné .05.26 - 15.06.26 Podzáhradná 100 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 511,67 € 19.06.2026 17.07.2026 Faktúra
1260005095 EVO Diesel Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SLOVNAFT, a.s. 31322832 2 063,88 € 19.06.2026 17.07.2026 Faktúra
1260005110 Ornitologická obhliadka drevín (16.6.2026) a vypracovanie posudku k výrubu 2 drevín vo vegetačnom období Na základe objednávky č. OBB2600323 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ORNIS s. r. o. 52830705 36,90 € 19.06.2026 17.07.2026 Faktúra
1260005097 Správa, prevázdzka, technická podpora, doplňujúce funkcionality (odmena za služby) + vytvorenie vstupnej stránky Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ELLMAN, s.r.o. 35949309 8 241,00 € 19.06.2026 17.07.2026 Faktúra
1260005102 paleta drevená 600 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CITY STONE DESIGN s.r.o. 47978929 20,30 € 19.06.2026 17.07.2026 Faktúra
1260005094 Banán 1ks l. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 63,78 € 19.06.2026 17.07.2026 Faktúra
1260005114 Limeta l. 1ks / Limetten 48stk. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 57,28 € 19.06.2026 17.07.2026 Faktúra
1260005122 Stočné - variabilná zložka 18.05.26 - 17.06.26 Kopčianska 88 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 102,37 € 19.06.2026 21.07.2026 Faktúra
1260005125 Stočné - variabilná zložka 18.05.26 - 17.06.26 Ondreja Štefanka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 575,70 € 19.06.2026 21.07.2026 Faktúra
1260005126 vodné stočné zrážky 18.05.26 - 17.06.26 Záporožská 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 242,03 € 19.06.2026 21.07.2026 Faktúra
1260005129 vodné stočné zrážky18.05.26 - 17.06.26 Záporožská 8 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 452,53 € 19.06.2026 21.07.2026 Faktúra
1260005127 Vodné, stočné, zrážky - variabilná zložka 18.05.26 - 17.06.26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 271,02 € 19.06.2026 21.07.2026 Faktúra
1260005128 Stočné - variabilná zložka 18.05.26 - 17.06.26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 216,81 € 19.06.2026 21.07.2026 Faktúra
1260005123 Vodné - variabilná zložka 18.05.26 - 17.06.26, Číslo odberu: OM00009076 Adresa odberu: Sad J. Kráľa 851 01 Bratislava Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 15,63 € 19.06.2026 21.07.2026 Faktúra
1260005093 Modernizácia a rozšírenie cyklotrasy pod Mostom SNP 1.etapa Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 STRABAG s.r.o. 17317282 199 157,52 € 17.06.2026 25.06.2026 Faktúra
1260005092 Lavička Standard, mahagón tmavý - 3ks Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 B2B Partner s. r. o. 44413467 793,35 € 17.06.2026 25.06.2026 Faktúra
1260005074 Trolejbusové trate v Bratislave - trolejbusová trať Patrónka - Riviéra Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ENERGA s.r.o. 50778501 698 185,04 € 17.06.2026 29.06.2026 Faktúra
1260005075 Zabezpečenie prevádzky MOS na vopred určených miestach v mesiaci máj 2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Technické siete Bratislava, a.s. 54302102 2 233,32 € 17.06.2026 01.07.2026 Faktúra
1260005076 Údržba sústavy VO vrátane odstraňovania hav.stavov za máj 2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Technické siete Bratislava, a.s. 54302102 546 476,19 € 17.06.2026 01.07.2026 Faktúra
1260005089 oprava a údržba AA989JG Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 793,08 € 17.06.2026 01.07.2026 Faktúra
1260005083 výťahy - výmena madiel ŠK 5.p.+ 11.p. v BD Kopčianska 88, BA Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 151,18 € 17.06.2026 01.07.2026 Faktúra
1260005072 Testovanie použite l'nosti častí mestské služby, moje žiadosti Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ui42 s.r.o. 35713003 971,70 € 17.06.2026 02.07.2026 Faktúra
1260005082 Asanácia živočišnych škodcov Tomanková 5 + byt 32 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 1 015,98 € 17.06.2026 07.07.2026 Faktúra
1260005080 cateringové služby - Magistrátny deň Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. 44745982 29 922,49 € 17.06.2026 07.07.2026 Faktúra
1260005077 SDK predstenu pred vchodom do FO v objekte NR Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Interiér 48 s. r. o. 44547234 1 170,36 € 17.06.2026 10.07.2026 Faktúra
1260005090 Oprava asfaltového povrchu vozovky Námestie SNP máj/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pittel + Brausewetter s.r.o. 35943653 207 675,97 € 17.06.2026 17.07.2026 Faktúra
1260005091 Úprava priestoru chodníka: Námestie SNP. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pittel + Brausewetter s.r.o. 35943653 141 297,27 € 17.06.2026 17.07.2026 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »