Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260007360 Balená voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 9,47 € 31.08.2026 07.09.2026 Faktúra
1260007358 Balená voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 18,94 € 31.08.2026 07.09.2026 Faktúra
1260007359 Sanitácia Výdajník na balenú vodu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 7,37 € 31.08.2026 07.09.2026 Faktúra
1260007353 Káva Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Nestlé Slovensko s.r.o. 31568211 870,49 € 31.08.2026 08.09.2026 Faktúra
1260007372 Tabula_cyklotrasy z POO_450x340_6ks Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 177,12 € 31.08.2026 09.09.2026 Faktúra
1260007371 nálepky na dvere sem/tam_2vizuály/16ks Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 110,70 € 31.08.2026 09.09.2026 Faktúra
1260007365 údržba a opravy výťah: 2329014 a 2329015, Kopčianska 2984/90, 01.08.2026 - 31.08.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 50,92 € 31.08.2026 09.09.2026 Faktúra
1260007380 vykonanie pravidelnej kontroly zariadení v objekte na Bajzovej ul.8 (CO kryt) - 08/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ELPREX, spol. s r.o. 31345069 530,28 € 31.08.2026 10.09.2026 Faktúra
1260007354 kytica Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RE + MI, s.r.o. 35708654 50,00 € 31.08.2026 11.09.2026 Faktúra
1260007367 údržba a opravy výťah Tománkova 5 a 7 BA, 01.08.2026 - 31.08.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 96,22 € 31.08.2026 16.09.2026 Faktúra
1260007373 údržba vzduchotechnických a klimatizačných prístrojov, ZUŠ Miloša Ruppeldta, Panenská 11 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CH systems s.r.o. 51453878 1 868,00 € 31.08.2026 16.09.2026 Faktúra
1260007377 používanie portálu Odkaz pre starostu Pro verzia (September) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovensko.Digital 50158635 622,50 € 31.08.2026 16.09.2026 Faktúra
1260007366 údržba a opravy výťah: 2328639 a 2328640, Agátová 1/A, 01.08.2026 - 31.08.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 80,00 € 31.08.2026 16.09.2026 Faktúra
1260007361 BT 477 ER, Poistná udalosť č.: 9854493030, úhrada spoluúčasť 165,97 €. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 165,97 € 31.08.2026 16.09.2026 Faktúra
1260007356 Vodné 27.07.2026 - 26.08.2026, Gorkého, Číslo odberu: OM20011828, Adresa odberu: Gorkého 811 01 Bratislava-Staré Mesto Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 281,95 € 31.08.2026 16.09.2026 Faktúra
1260007376 refakturácia odťah Ford Truck príves BL 304 YH (vrak) - SOSteam (Šintavská 12-14 Technická 6), pozn: technikou PAAS nebolo možné odtiahnuť Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PAAS s.r.o. 35738880 246,00 € 31.08.2026 17.09.2026 Faktúra
1260007362 Vodné, stočné 23.07.2026 - 22.08.2026, Panská 254/35 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 77,44 € 31.08.2026 18.09.2026 Faktúra
1260007355 E-kupóny na 09/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 39 670,59 € 31.08.2026 25.09.2026 Faktúra
1260007357 Vodné, stočné, zrážky 27.07.2026 - 26.08.2026, Laurinská 136/7 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 480,81 € 31.08.2026 25.09.2026 Faktúra
1260007374 Servis a údržba výťahu 08/2026, Budyšínska 1, Česká 4 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ELVYT, spol. s.r.o. 31419143 110,00 € 31.08.2026 29.09.2026 Faktúra
1260007370 údržba + opravy výťah Kopčianska 88, 01.08.2026 - 31.08.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 86,30 € 31.08.2026 29.09.2026 Faktúra
1260007368 Repre Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 26,49 € 31.08.2026 29.09.2026 Faktúra
1260007369 údržba a opravy výťah: 2329049 Laurinská 5, 8/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 60,08 € 31.08.2026 29.09.2026 Faktúra
1260007381 Údržba samozavlažovacích kvetináčov 08/2026, originál OBJ + KL k OBJ pri FA 1260004800 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Flóra Bratislava SK, s.r.o. 47694769 8 980,23 € 31.08.2026 29.09.2026 Faktúra
1260007375 Asanácia živočíšnych škodcov - Záporožská 2, Osuského Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 230,07 € 31.08.2026 29.09.2026 Faktúra
1260007329 Balená voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 80,51 € 28.08.2026 07.09.2026 Faktúra
1260007327 Zmluvný servis výťahov 08/2026, Magistrát Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OTIS Výťahy, s.r.o 35683929 135,52 € 28.08.2026 08.09.2026 Faktúra
1260007328 zmluvný servis výťahov 08/2026, Primaciálne námestie 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OTIS Výťahy, s.r.o 35683929 210,08 € 28.08.2026 08.09.2026 Faktúra
1260007326 Zmluvný servis výťahov 08/2026, Primaciálne námestie 1 a Uršulínska 6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OTIS Výťahy, s.r.o 35683929 170,85 € 28.08.2026 08.09.2026 Faktúra
1260007351 Čistenie trasy na podujatie Letape Slovakia Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Komunálny podnik Bratislavy, skrátene KPB 54656885 1 240,04 € 28.08.2026 08.09.2026 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »