Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260007217 vodné, stočné 23.07.2026 - 22.08.2026, Lamačská cesta Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 48,75 € 24.08.2026 18.09.2026 Faktúra
1260007215 Vodné, Stočné, Zrážky 23.07.26 - 22.08.26, Uršulínska 11/437 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 43,25 € 24.08.2026 18.09.2026 Faktúra
1260007214 Repre Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 51,27 € 24.08.2026 21.09.2026 Faktúra
1260007225 Repre Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 49,25 € 24.08.2026 21.09.2026 Faktúra
1260007223 AGS monitor na ploštice, Kopčianska 90 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 282,90 € 24.08.2026 21.09.2026 Faktúra
1260007177 Služby mobilnej siete 07/2026, 3107722299 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 167,27 € 21.08.2026 26.08.2026 Faktúra
1260007176 mobilné služby 07/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 5 013,60 € 21.08.2026 28.08.2026 Faktúra
1260007188 Vodné, stočné 18.07.26 - 17.08.26, Muchovo námestie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 501,07 € 21.08.2026 04.09.2026 Faktúra
1260007190 Vodné 18.07.26 - 17.08.26, Viedenská cesta Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1,05 € 21.08.2026 04.09.2026 Faktúra
1260007199 rohový držiak pre PTZ kameru Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Safe Guard s. r. o. 35710977 273,56 € 21.08.2026 08.09.2026 Faktúra
1260007204 Prenájom DDZ Lamač Podháj 1.7.2026-31.7.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mobilita, s.r.o. 35693011 712,66 € 21.08.2026 08.09.2026 Faktúra
1260007197 Servis a zabezpečenie TK a EK: BL 293 NA Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 859,71 € 21.08.2026 09.09.2026 Faktúra
1260007184 Distribúcia mestského magazínu in.ba 8-9/2026 v mestskej časti BA-Podunajské Biskupice. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SUREMA, spol.s r.o. 31358098 2 214,00 € 21.08.2026 10.09.2026 Faktúra
1260007183 Spotrebný materiál do centra LOOM, Česká 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alza.sk s. r. o. 36562939 226,52 € 21.08.2026 16.09.2026 Faktúra
1260007198 Batéria do notebooku Avacom do Dell Latitude 5410 Precision 3550 Li-Pol 15,2 V 4474 mAh 68 Wh Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alza.sk s. r. o. 36562939 294,70 € 21.08.2026 16.09.2026 Faktúra
1260007193 Kosba cyklotrasy pri Električkovej trati Petržalka, 7. a 10.8.2026 OBJ+KL pri KDF1260004753 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s. r. o. 45917833 1 730,68 € 21.08.2026 17.09.2026 Faktúra
1260007200 Kosba a strojové čistenie komunikácií malou technikou, cyklochodník Jarovce Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s. r. o. 45917833 1 029,56 € 21.08.2026 17.09.2026 Faktúra
1260007205 odstraňovanie grafity z mostov - IV. časť, Most SNP, Starý most a most APOLLO, originál obj a KL je pri FA 1260002348 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Športový klub IAMES Bratislava 00688967 12 127,80 € 21.08.2026 17.09.2026 Faktúra
1260007208 drobné stavebné a montážne práce na mostoch Janíkov dvor, Rybničná, Púpavova, Apollo, nadchod SAV a Jungmanova Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Športový klub IAMES Bratislava 00688967 9 235,71 € 21.08.2026 17.09.2026 Faktúra
1260007206 odstraňovanie grafity z technických objektov - IV. časť, orignál OBJ a KL k OBJ pri FA 1260002349 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Športový klub IAMES Bratislava 00688967 11 764,95 € 21.08.2026 17.09.2026 Faktúra
1260007207 výmena konštrukcie pod dilatáciou na bratislavskej strane mosta SNP - Most SNP, lávka viedenská Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Športový klub IAMES Bratislava 00688967 11 421,29 € 21.08.2026 17.09.2026 Faktúra
1260007195 Zásobníky na menštruačné potreby 60 ks Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 EXIMA, spol. s r.o. 31622666 7 749,00 € 21.08.2026 17.09.2026 Faktúra
1260007201 Kancelárske a čistiace potreby Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 TSV GROUP s.r.o. 48120308 87,84 € 21.08.2026 17.09.2026 Faktúra
1260007178 Vodné, stočné, zrážky 18.07.26 - 17.08.26, Záporožská 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 231,25 € 21.08.2026 18.09.2026 Faktúra
1260007181 vodné stočné zrážky 18.07.26 - 17.08.26, Záporožská 8 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 359,23 € 21.08.2026 18.09.2026 Faktúra
1260007192 Vodné, stočné, zrážky 18.07.26 - 17.08.26, Ondreja Štefanka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 600,82 € 21.08.2026 18.09.2026 Faktúra
1260007187 vodné, stočné, zrážky 18.07.26 - 17.08.26, Kopčianska 88 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 062,88 € 21.08.2026 18.09.2026 Faktúra
1260007186 Vodné 18.07.26 - 17.08.26, Sad J. Kráľa, OM00009076 Adresa odberu: Sad J. Kráľa 851 01 Bratislava Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 46,65 € 21.08.2026 18.09.2026 Faktúra
1260007180 vodné, stočné, zrážky 18.07.26 - 17.08.26, Kopčianska 2984/90 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 726,76 € 21.08.2026 18.09.2026 Faktúra
1260007189 Vodné, stočné 20.07.26 - 19.08.26, Hodžovo námestie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 697,14 € 21.08.2026 18.09.2026 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »