Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260004904 Kutlíkova ulica - oprava povrchu vozovky pri križovatke s Romanovou Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pittel + Brausewetter s.r.o. 35943653 88 784,60 € 11.06.2026 10.07.2026 Faktúra
1260004913 Kukkonia UHT Mlieko 3,5% 1 l Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 50,42 € 11.06.2026 10.07.2026 Faktúra
1260004920 Dôvod odpočtu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 8 450,21 € 11.06.2026 10.07.2026 Faktúra
1260004933 Dodávka elektriny Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 1 806,27 € 11.06.2026 10.07.2026 Faktúra
1260004912 Werther´s Original 90g Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 63,43 € 11.06.2026 10.07.2026 Faktúra
1260004930 Update- 2.kvartál 2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 GORDIC spol. s r.o. - organizačná zložka Slovensko 36849553 5 392,32 € 11.06.2026 10.07.2026 Faktúra
1260004901 Update - ročný udržiavací poplatok r. 2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 GORDIC spol. s r.o. - organizačná zložka Slovensko 36849553 20 342,97 € 11.06.2026 10.07.2026 Faktúra
1260004921 Dodávka elektriny Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 6 013,58 € 11.06.2026 10.07.2026 Faktúra
1260004909 A) IČ počas projektovej pripravy stavby ,,Prosím zapojiť do príjmov 454 na ref.10285" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 REMING CONSULT a. s. 35729023 31 980,00 € 11.06.2026 10.07.2026 Faktúra
1260004915 Zabezpečenie prevádzky dispečingu kolektorov v mesiaci máj 2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Technické siete Bratislava, a.s. 54302102 59 303,33 € 11.06.2026 14.07.2026 Faktúra
1260004908 autorský dozor- OBB2600537 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 3 507,22 € 11.06.2026 15.07.2026 Faktúra
1260004889 Členský poplatok na rok 2026 (29.04.2026 - 31.12.2026) / Membership fee for 2026 (29.04.2026 - 31.12.2026) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenská rada pre zelené budovy 42182158 338,36 € 10.06.2026 15.06.2026 Faktúra
1260004829 letenky BTS KSC Antal, Borko Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 WINGS, s.r.o. 31365698 212,00 € 10.06.2026 17.06.2026 Faktúra
1260004882 Fakturujeme Vám na základe Vašej objednávky č. OBB2600789 technické zabezpečenie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Optio, s.r.o. 44482108 4 211,52 € 10.06.2026 17.06.2026 Faktúra
1260004893 Čistenie - statická doprava Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s. r. o. 45917833 5 412,09 € 10.06.2026 18.06.2026 Faktúra
1260004890 Orez stromu, Kopčianska, 29.05.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s. r. o. 45917833 179,31 € 10.06.2026 19.06.2026 Faktúra
1260004895 Výrub stromu 4 ks, Eisteinova, Smolenická, 28.05.2026 + frézovanie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s. r. o. 45917833 1 102,14 € 10.06.2026 19.06.2026 Faktúra
1260004840 Oprava podľa servisnej správy Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 WiBaComp, s. r. o. 46924892 172,20 € 10.06.2026 19.06.2026 Faktúra
1260004897 Balená voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 18,94 € 10.06.2026 23.06.2026 Faktúra
1260004896 Balená voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 23,68 € 10.06.2026 23.06.2026 Faktúra
1260004898 Balená voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 80,51 € 10.06.2026 23.06.2026 Faktúra
1260004816 Office Internet 150, Office Telefón M,Nájom routera s 1 statickou IP adresou 03.06.2026 - 02.07.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 25,43 € 10.06.2026 23.06.2026 Faktúra
1260004850 Vysokotlakové čistenie 05.06.2026, centrum mesta Bratislava Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 IB Rein, s.r.o. 35896582 369,00 € 10.06.2026 23.06.2026 Faktúra
1260004858 Smetné koše MHD 120ks - odvoz, dovoz, oprava poškodených častí, pieskovanie, lakovanie a striekanie loga smetných košov. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 EAST-WEST SK, s.r.o. 36565431 13 726,80 € 10.06.2026 23.06.2026 Faktúra
1260004881 Na základe Vašej objednávky č. OBB2601029 Vám fakturujeme občerstvenie pre organizačný tím PB 2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Terkov gastro s.r.o. 44674198 104,85 € 10.06.2026 23.06.2026 Faktúra
1260004815 Česká internet -03.06.2026 - 02.07.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 32,19 € 10.06.2026 23.06.2026 Faktúra
1260004839 Nájomné - 6/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o. 35847689 324,11 € 10.06.2026 23.06.2026 Faktúra
1260004885 internet:LINK - konektivita v SITEL (03273452); Paušálny poplatok od: 01.06.2026 do: 30.06.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovanet, a. s. 35954612 649,17 € 10.06.2026 24.06.2026 Faktúra
1260004834 Fakturujeme Vám dle Vaší objednávky za provedenou injektáž dřevin na lokalitě Gaštanový Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SAFE TREES, s.r.o. 26935287 2 370,00 € 10.06.2026 26.06.2026 Faktúra
1260004887 provízia za sprostredkovanie úhrady parkovného 5/26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 TransData s.r.o. 35741236 823,30 € 10.06.2026 26.06.2026 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »