Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260006654 Kopčianska 3/ EIC24ZZS4000220101V - 08/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 36,90 € 05.08.2026 01.09.2026 Faktúra
1260006655 01.08.2026 - 31.08.2026 - Elektrika Kopanice 3 - Kino Zora Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 28,00 € 05.08.2026 01.09.2026 Faktúra
1260006668 elektrina 08/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 1 756,10 € 05.08.2026 01.09.2026 Faktúra
1260006670 Spolu za spotrebu elektriny 01.08.-31.08.2026, byty A.3.2; A.8.4; A.3.1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 62,92 € 05.08.2026 01.09.2026 Faktúra
1260006656 elektrina 08/2026, Muchovo nám.92, Kotolňa + Operátori Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 38,60 € 05.08.2026 01.09.2026 Faktúra
1260006667 Elektrická energia 08/2026 - Balík C, 5 OM Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 144,22 € 05.08.2026 01.09.2026 Faktúra
1260006669 Spolu za spotrebu elektriny Uzbecká Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 200,00 € 05.08.2026 01.09.2026 Faktúra
1260006658 Elektrická energia 08/2026 - Balík B, 95 OM Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 8 547,56 € 05.08.2026 01.09.2026 Faktúra
1260006666 01.08.2026 - 31.08.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 40,00 € 05.08.2026 01.09.2026 Faktúra
1260006664 vodné stočné zrážky 04.07.26 - 03.08.26 Jurigovo námestie 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 361,15 € 05.08.2026 01.09.2026 Faktúra
1260006686 Poskytnutie služby Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Best in Parking - Slovakia s.r.o. 50118714 4 119,27 € 05.08.2026 01.09.2026 Faktúra
1260006682 Faktúra za cateringové služby na podujatí LBU dňa 3. augusta 2026 v Dome hudby občerstvenie pre 150 osôb v celkovej cene 399,71 € s DPH. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. 44745982 399,71 € 05.08.2026 01.09.2026 Faktúra
1260006665 EVO Diesel Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SLOVNAFT, a.s. 31322832 3 047,41 € 05.08.2026 01.09.2026 Faktúra
1260006647 ALPRO BARISTA Mandľový Nápoj 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 100,61 € 05.08.2026 01.09.2026 Faktúra
1260006672 Limeta l. 1ks / Limetten 48stk. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 92,54 € 05.08.2026 01.09.2026 Faktúra
1260006645 Rajo Lakto Free Mlieko plnotučné Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 99,47 € 05.08.2026 01.09.2026 Faktúra
1260006663 Rajo Smotana do kávy 10 x 9,8 ml Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 52,27 € 05.08.2026 01.09.2026 Faktúra
1260006646 Jacobs Crema zrno 1 kg Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 64,44 € 05.08.2026 01.09.2026 Faktúra
1260006683 spotrebný tovar k VT (Kompletná podpera zápästia Genius G-WP) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alza.sk s. r. o. 36562939 42,52 € 05.08.2026 01.09.2026 Faktúra
1260006644 Prenájom multifunkčných kopír. tlačových zariadení 07/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Z + M servis a. s. 44195591 12 716,44 € 05.08.2026 01.09.2026 Faktúra
1260006641 nákup accessových switchov cisco C9200L-48P-4G-E a C9200L-24P-4G-E s príslušnými licenciami a supportom Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CSFIT s.r.o. 50700308 111 099,65 € 05.08.2026 01.09.2026 Faktúra
1260006653 elektrina vyúčt. - 01.08.2026 - 31.08.2026 Žabotová ul. 21703 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 100,00 € 05.08.2026 01.09.2026 Faktúra
1260006659 elektrina 08/2026, NP SSN Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 456,54 € 05.08.2026 01.09.2026 Faktúra
1260006677 PHM 07/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SLOVNAFT, a.s. 31322832 7 687,92 € 05.08.2026 02.09.2026 Faktúra
1260006673 zdravotnícky materiál Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 K&M MEDIA s. r. o. 44879806 1 367,30 € 05.08.2026 02.09.2026 Faktúra
1260006689 Fakturujeme Vám za spracovanie projektovej dokumentácie "Doplnenie prvkov detského mobiliáru v parku na Husovej ulici Bratislava, MČ Bratislava - Nové Mesto, parcely registra C-KN č. 6977, č. 6976/1 a č. 21684" sumu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ATR s.r.o. 36831417 5 916,30 € 05.08.2026 02.09.2026 Faktúra
1260006622 Balená voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 371,80 € 04.08.2026 10.08.2026 Faktúra
1260006600 internet Markova 01.08.2026 - 31.08.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 332,10 € 04.08.2026 13.08.2026 Faktúra
1260006619 Služby mobilnej siete 07/2026 // 310772221L Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 270,69 € 04.08.2026 14.08.2026 Faktúra
1260006611 oprava a údržba AA989JG Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 548,08 € 04.08.2026 18.08.2026 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »