Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260001448 2% transakčné poplatky zo všetkých platieb Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Saba Parking SK s.r.o. 35844256 2 395,11 € 04.03.2026 27.03.2026 Faktúra
1260001478 Zhodnotenie odpadu v ZEVO Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. 00681300 1 424,34 € 04.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001477 Bezpečnostné služby 02/2026, Pribišova 8 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 AMG Security s.r.o. 46268995 2 058,00 € 04.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001471 prevádzka a údržba PS, výťahov, ČS a sch.plošiny Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Martiny, s. r. o. 44723024 40 612,02 € 04.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001472 čistiace práce a zimná služba v podchodoch 02/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Martiny, s. r. o. 44723024 27 356,52 € 04.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001470 pravidelná odborná prehl.výťahu Hl.stanica KL+OBJ pri KDF1260000981 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Martiny, s. r. o. 44723024 418,20 € 04.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001466 rádiokomunikačné služby 02/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Technopol International, a.s. 35723343 6 243,11 € 04.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001451 PHM 02/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SLOVNAFT, a.s. 31322832 5 144,98 € 04.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001476 Strážne a bezpečnostné služby 02/2026 NP objekty SSN Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 AMG Security s.r.o. 46268995 32 810,40 € 04.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001485 služby pevnej siete 02/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 11,23 € 04.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001479 služby pevnej siete 02/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 340,32 € 04.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001482 služby mobilnej siete 02/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 156,82 € 04.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001480 služby mobilnej siete 02/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 4 364,61 € 04.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001486 služby pevnej siete 02/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 632,75 € 04.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001484 služby pevnej siete 02/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 888,87 € 04.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001487 služby pevnej siete 02/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 331,14 € 04.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001453 Prenájom dátového okruhu s rozohraním Ethernet 100/100 Mbps, Bod A.: SITEL,Kopčianska 20/c, BA; Bod B.: Pálffyho palác, Zámocká 47, 02/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RAINSIDE s.r.o. 31386946 86,10 € 04.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001440 E-kupóny - 3/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 245,76 € 04.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001450 PHM 02/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SLOVNAFT, a.s. 31322832 2 546,89 € 04.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001489 dodávku vody 01.01. - 19.02.2026, Budatínska 59 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 253,48 € 04.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001459 Workshop Zóna riešení, 3.3.2026, 5xMAG (Vacek, Kicova, Kollarik, Bali, Szabo Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Adamas Coaching & Consulting s. r. o. 46483888 707,25 € 04.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001457 individuálny koučing, I.Just - Doobjednvka k OB2501906 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Adamas Coaching & Consulting s. r. o. 46483888 212,18 € 04.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001458 Zona ucenia, prvy modul, 26.2.2026, BA, 12XMAG (Vrablik, Dame, Surnak, Spackova, Masica, Stano, Zahorec, Palffy, Spirka, Gerekova, Gramblickova, Bezakova) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Adamas Coaching & Consulting s. r. o. 46483888 707,25 € 04.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001454 Právne služby 02/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dagital Legal, s.r.o. 50881761 4 833,90 € 04.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001449 repre Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 36,81 € 04.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001473 repre Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 99,62 € 04.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001474 repre Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 39,31 € 04.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001446 Servisné služby Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ROBINCO Slovakia s r.o. 31611630 169,74 € 04.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001461 Parkovanie starostov 02/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Best in Parking - Slovakia s.r.o. 50118714 108,70 € 04.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001463 Prenájom parku 02/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Best in Parking - Slovakia s.r.o. 50118714 387,45 € 04.03.2026 01.04.2026 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »