Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260006506 Fakturujeme Vám za mesiace jún 2026, júl 2026 paušálna odmena v zmysle článku II. ods. 2 Mandátnej zmluvy, Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 4J správcovská kancelária, k.s. 53648749 460,00 € 03.08.2026 18.08.2026 Faktúra
1260006508 PVC tabula – Inteligentná správa Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 79,95 € 03.08.2026 19.08.2026 Faktúra
1260006553 Tovar pre potreby MTT mládež, v rámci výkonu v teréne. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 LUNYS, s.r.o. 36472549 204,91 € 03.08.2026 20.08.2026 Faktúra
1260006452 Vypracovanie projektovej dokumentácie - Záložný zdroj Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SELECTRA s.r.o. 50918559 3 567,00 € 03.08.2026 26.08.2026 Faktúra
1260006443 Č . dodac í ho listu: 745260709068090/09.07.2026 Market Bratislava - Ru ž inov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. 35838949 1 015,89 € 03.08.2026 28.08.2026 Faktúra
1260006525 Žiadatel Silvia Turská Vaše referencie : 202600056 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Lyreco CE, SE 35958120 38,13 € 03.08.2026 28.08.2026 Faktúra
1260006524 Žiadatel Silvia Turská Vaše referencie : 202600080 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Lyreco CE, SE 35958120 44,40 € 03.08.2026 28.08.2026 Faktúra
1260006555 Žiadatel Daniela Špačková Vaše referencie : Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Lyreco CE, SE 35958120 136,47 € 03.08.2026 28.08.2026 Faktúra
1260006527 Žiadatel Silvia Turská Vaše referencie : 202600070 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Lyreco CE, SE 35958120 83,09 € 03.08.2026 28.08.2026 Faktúra
1260006556 Upratovacie služby podľa objednávky č: Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Turan Group s. r. o. 52929230 5 696,02 € 03.08.2026 28.08.2026 Faktúra
1260006445 Prenájom dátového okruhu s rozohraním Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RAINSIDE s.r.o. 31386946 86,10 € 03.08.2026 28.08.2026 Faktúra
1260006491 E-kupóny v celkovej hodnote / Total value of credit Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 234,59 € 03.08.2026 28.08.2026 Faktúra
1260006492 E-kupóny v celkovej hodnote / Total value of credit Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 17 245,05 € 03.08.2026 28.08.2026 Faktúra
1260006546 Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu verejných toaliet v budove NR a toaliet v administravnej časti - v zmysle CP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 957,74 € 03.08.2026 28.08.2026 Faktúra
1260006547 Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu výpadkov el.prúdu - v zmysle CP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 726,01 € 03.08.2026 28.08.2026 Faktúra
1260006515 Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu výpadkov el.prúdu,nefunkčnéj kanalizácie a vytápania cez rozvody ÚK - v zmysle CP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 860,26 € 03.08.2026 28.08.2026 Faktúra
1260006512 Fakturujeme Vám: opravu brány a strechy do objektu - v zmysle CP v objekte: Krajná 19 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 4 125,14 € 03.08.2026 28.08.2026 Faktúra
1260006514 Fakturujeme Vám: opravu toaliet v budove - v zmysle CP v objekte: Laurinská 20/DPOH Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 607,78 € 03.08.2026 28.08.2026 Faktúra
1260006545 Fakturujeme Vám: odstránenie havarijného stavu nefunkčného EZS - v zmysle CP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 964,28 € 03.08.2026 28.08.2026 Faktúra
1260006513 Fakturujeme Vám: búracie práce v suteréne - v zmysle CP v objekte: Nová radnica Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 2 493,53 € 03.08.2026 28.08.2026 Faktúra
1260006511 Fakturujeme Vám: opravu toalety v budove PP, mezanín,wc ženy - v zmysle CP v objekte: Primaciálny palác Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 761,43 € 03.08.2026 28.08.2026 Faktúra
1260006489 Fakturujeme Vám: prenájom odvlhčovača a zaškolenie resp.obsluhu - v zmysle CP v objekte: Laurinská 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 604,50 € 03.08.2026 28.08.2026 Faktúra
1260006548 Fakturujeme Vám: prekládku klimatizačnej jednotky a čistenie KJ - v zmysle CP v objekte: Záporožská 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 335,54 € 03.08.2026 28.08.2026 Faktúra
1260006450 Mandátny certifikát 1R. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Disig, a.s. 35975946 442,80 € 03.08.2026 28.08.2026 Faktúra
1260006456 Měsíčný poplatok za služby skenovacích áut za 7/26 (5. zo 48) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Iterait a.s. 07405821 11 250,00 € 03.08.2026 28.08.2026 Faktúra
1260006569 Asanácia živočfšnych škodcov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 2 958,43 € 03.08.2026 28.08.2026 Faktúra
1260006566 Asanácia živočíšnych škodcov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 1 599,49 € 03.08.2026 28.08.2026 Faktúra
1260006535 Upratovacie a čistiace práce (júl/2026) v zmysle Rámcovej Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Enfield, s.r.o. 47216174 5 125,64 € 03.08.2026 28.08.2026 Faktúra
1260006453 Stočné - variabilná zložka 30.06.26 - 29.07.26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 966,03 € 03.08.2026 28.08.2026 Faktúra
1260006467 Zrážky - variabilná zložka 01.07.26 - 31.07.26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 113,97 € 03.08.2026 28.08.2026 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »