Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260001086 Faktúrujeme Vám za dodávku a montáž dopravných značiek a zariadení v zmysle rámcovej dohody č. MAGSP2400001, na základe Vašej objednávky číslo OBZ2600069 - ODZ/2026/PP/zmena regulácie Petržalka, podľa preberacieho protokolu. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mobilita, s.r.o. 35693011 3 409,34 € 18.02.2026 20.03.2026 Faktúra
1260001082 monitoring 2 ks ul. vpustov Zadunajská ul. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s. r. o. 45917833 362,85 € 18.02.2026 20.03.2026 Faktúra
1260001084 Výrub Bratská Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s. r. o. 45917833 3 778,38 € 18.02.2026 20.03.2026 Faktúra
1260001083 Výrub Petržalka, Čunovo Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s. r. o. 45917833 11 507,34 € 18.02.2026 20.03.2026 Faktúra
1260001081 repre Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 37,78 € 18.02.2026 20.03.2026 Faktúra
1260001038 Zimná údržba 01/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Rusovce 00304611 3 472,30 € 17.02.2026 26.02.2026 Faktúra
1260001057 Leták SSV DL_200ks Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 104,55 € 17.02.2026 03.03.2026 Faktúra
1260001054 Vypracovanie Oznámenia ročných údajov o vypustených emisiách z kotolne Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 REGULATERM spol. s r.o. 35694858 159,90 € 17.02.2026 03.03.2026 Faktúra
1260001043 refakturacia odťahu dodávky - SOSteam Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PAAS s.r.o. 35738880 246,00 € 17.02.2026 03.03.2026 Faktúra
1260001044 refakturacia odťahu autobusu - SOSteam Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PAAS s.r.o. 35738880 799,50 € 17.02.2026 03.03.2026 Faktúra
1260001046 Preklad s kor.z slovenčiny do angličtiny Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Tlmočnícka technika.eu s. r. o. 55236081 61,92 € 17.02.2026 06.03.2026 Faktúra
1260001047 Preklad s kor.z slovenčiny do angličtiny Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Tlmočnícka technika.eu s. r. o. 55236081 29,58 € 17.02.2026 06.03.2026 Faktúra
1260001052 spotreba plyn, voda 01/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava n.o. 54775868 3 274,85 € 17.02.2026 11.03.2026 Faktúra
1260001053 Stavebnotechnický dozor (STD)- 01/2026 : „Živé námestie 1.Etapa (A,B,C), Etapa 1.B " Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 IBR Consulting SK s. r. o. 50090224 5 506,96 € 17.02.2026 16.03.2026 Faktúra
1260001051 dodané občerstvenie MAG - výberové konanie na CFO OLO dňa 9.2.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. 44745982 436,81 € 17.02.2026 16.03.2026 Faktúra
1260001040 dodané cateringové služby - MAG - Rokovania s eurokomisárom Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. 44745982 300,57 € 17.02.2026 16.03.2026 Faktúra
1260001041 elektrina vyúčt. 01.01.2026 - 15.01.2026, Muchovo nám.6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 9,51 € 17.02.2026 17.03.2026 Faktúra
1260001039 zabezpečenie stravovacieho režimu pre klientov Mestského útulku Hradská v období 01. - 15. 02. 2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. 44745982 4 463,21 € 17.02.2026 17.03.2026 Faktúra
1260001045 Preklad s kor.z slovenčiny do angličtiny Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Tlmočnícka technika.eu s. r. o. 55236081 76,68 € 17.02.2026 17.03.2026 Faktúra
1260001056 provízia 01/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 EasyPark Slovakia s.r.o. 50929411 11 904,56 € 17.02.2026 17.03.2026 Faktúra
1260001037 údržba zelene podľa objednávky OBZ2502516 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 12 154,07 € 17.02.2026 18.03.2026 Faktúra
1260001055 deratizácia - Mánesovo nám.6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 362,85 € 17.02.2026 19.03.2026 Faktúra
1260000961 Spotreba energie 01/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HEC Services, s.r.o. 47254076 11,01 € 16.02.2026 25.02.2026 Faktúra
1260001033 poskytnutie asistencie výťah Muchovo nám.5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 20,50 € 16.02.2026 26.02.2026 Faktúra
1260000982 oprava a údržba BT 004 AS Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 279,11 € 16.02.2026 26.02.2026 Faktúra
1260000975 oprava a údržba AA 990 JG Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 363,98 € 16.02.2026 26.02.2026 Faktúra
1260000983 oprava a údržba BT 026 AS Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 223,15 € 16.02.2026 26.02.2026 Faktúra
1260001016 nájomné za NP 02/2026, OST 983 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 111,20 € 16.02.2026 02.03.2026 Faktúra
1260001025 nájomné za NP 02/2026, OST 992, inflácia Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 117,22 € 16.02.2026 02.03.2026 Faktúra
1260001026 nájomné za NP 02/2026, OST 978 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 82,65 € 16.02.2026 02.03.2026 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »