Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260007602 Balená voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 18,94 € 07.09.2026 17.09.2026 Faktúra
1260007639 Balená voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 14,21 € 07.09.2026 17.09.2026 Faktúra
1260007638 Balená voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 56,83 € 07.09.2026 17.09.2026 Faktúra
1260007597 upratovanie Hradská 140, 2026/08 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 FALCO Servis, s.r.o. 36849600 200,00 € 07.09.2026 17.09.2026 Faktúra
1260007586 Káva 09/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Nestlé Slovensko s.r.o. 31568211 3 415,30 € 07.09.2026 17.09.2026 Faktúra
1260007599 Vzdelávanie v oblasti závislostí a spoluzávislostí pre RETEST (Podporné skupiny pre blízke osoby závislých ľudí, pravidelné celoročné vzdelávanie v zmysle štandardov RETEST), od 1.1.26 do 31.12.26, 13 stretnutí v trvaní 2 hod., hodinová Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Martin Valentíny Terapia - DA 48217492 110,00 € 07.09.2026 17.09.2026 Faktúra
1260007598 kosba lúky a extenzívneho trávnika na DKR Bratislava Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Hydrograss-company, s.r.o. 50968874 886,31 € 07.09.2026 18.09.2026 Faktúra
1260007634 Stavebný dozor - Náhradné odstavné plochy k BND Žitavská, Bratislava - Vrakuňa Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ARMATRADE GRP, s.r.o. 35775793 2 398,50 € 07.09.2026 18.09.2026 Faktúra
1260007608 hodnotenie existujúcich konštrukcií v suteréne bytového domu Česká 4 a Budyšínska 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Statika a diagnostika stavieb, s.r.o. 55848133 1 168,50 € 07.09.2026 18.09.2026 Faktúra
1260007601 Vodné, stočné, zrážky 14.07.2026 - 04.09.2026, Kopanice 3565/1 - Kino Zora Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 132,00 € 07.09.2026 18.09.2026 Faktúra
1260007589 el. energia III.Q.2026, rozvádzač RP/5, umiestnený akad. L. Dérera Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 305,88 € 07.09.2026 18.09.2026 Faktúra
1260007618 dodávka tepla 08/2026, Kadnárova 98 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Račianska teplárenská, a.s. 35886781 1 032,36 € 07.09.2026 18.09.2026 Faktúra
1260007619 dodávka tepla 08/2026, Kadnárova 96 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Račianska teplárenská, a.s. 35886781 996,55 € 07.09.2026 18.09.2026 Faktúra
1260007641 oprava a údržba BT722HU Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 677,19 € 07.09.2026 18.09.2026 Faktúra
1260007607 PVC tabuľa - CVČ Gessayova 6, označenie stavby Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 135,30 € 07.09.2026 18.09.2026 Faktúra
1260007606 Hygienické potreby - Komunálny podnik - Sad Janka Kráľa Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MAJSTER PAPIER, s.r.o. 31347525 519,38 € 07.09.2026 21.09.2026 Faktúra
1260007633 mesačný poplatok za Internet 8/2026 + zriaďovací poplatok Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Trestel SK, a.s. 35792981 799,50 € 07.09.2026 24.09.2026 Faktúra
1260007610 Tlakové fľaše na plyn 1.5.2025 až 31.8.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HASTEX spol. s r.o. 17312396 1 913,87 € 07.09.2026 25.09.2026 Faktúra
1260007582 Realizácia série školení pre cieľovú skupinu mladých dospelých opúšťajúcich ústavnú starostlivosť v celkovej sume 2800,00 eur s DPH. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CAMMINO 57183945 2 800,00 € 07.09.2026 25.09.2026 Faktúra
1260007621 pohotovostná havarijná služba za byty, 08/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 1 163,88 € 07.09.2026 29.09.2026 Faktúra
1260007632 oprava bytu č.12, Pribišova 8 /b Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 1 766,80 € 07.09.2026 29.09.2026 Faktúra
1260007623 demontáž mreži a výmenu montážneho rámu, Nova radnica-pokladňa Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 1 803,18 € 07.09.2026 29.09.2026 Faktúra
1260007630 oprava schodiska, Nova radnica/suterén Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 1 419,80 € 07.09.2026 29.09.2026 Faktúra
1260007628 oprava zabezpečovacieho systému, Blagoevova 9 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 6 483,20 € 07.09.2026 29.09.2026 Faktúra
1260007626 oprava a výmena kľučiek na oknách, Nová radnica Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 1 587,36 € 07.09.2026 29.09.2026 Faktúra
1260007581 Duct sharing+APN 08/2026 //2391092310 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 375,31 € 07.09.2026 29.09.2026 Faktúra
1260007583 Služby mobilnej siete 08/2026 // 310772221J Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 52,84 € 07.09.2026 29.09.2026 Faktúra
1260007604 služby mobilnej siete 08/2026, 3107722297 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 5 780,09 € 07.09.2026 29.09.2026 Faktúra
1260007625 výmena podlahovej krytiny, Nova radnica/suterén Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 5 831,60 € 07.09.2026 29.09.2026 Faktúra
1260007627 odborná 3r skúška - výťahy LX407/1 A LX407/2, Nova radnica Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 1 280,00 € 07.09.2026 29.09.2026 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »