Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260002352 Zabezpečenie prevádzkových prehliadok, servisu a údržby výťahov Marec 2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ArkanuS s. r. o. 48267015 5 166,00 € 07.04.2026 21.04.2026 Faktúra
1260002353 SOC security monitoring 2026-0 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Binary Confidence s.r.o. 47754346 1 845,00 € 07.04.2026 22.04.2026 Faktúra
1260002351 Vyslobodzovanie osôb, pohotovosť a opravy výťahov, 03/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ArkanuS s. r. o. 48267015 4 861,60 € 07.04.2026 22.04.2026 Faktúra
1260002357 Zrážky 03/2026, Staré mesto, Karlova Ves Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 78 718,50 € 07.04.2026 30.04.2026 Faktúra
1260002349 Odstraňovanie grafity z technických objektov I.časť Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Športový klub IAMES Bratislava 00688967 12 312,30 € 07.04.2026 30.04.2026 Faktúra
1260002346 Čistenie podchodov Staré mesto Marec 2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Športový klub IAMES Bratislava 00688967 44 108,70 € 07.04.2026 30.04.2026 Faktúra
1260002348 Odstraňovanie grafity z mostov - I. časť: Most SNP, Starý most a most Apollo Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Športový klub IAMES Bratislava 00688967 12 316,70 € 07.04.2026 30.04.2026 Faktúra
1260002355 Parkovanie poslancov 03/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Best in Parking - Slovakia s.r.o. 50118714 1 155,00 € 07.04.2026 30.04.2026 Faktúra
1260002345 1. čistenie vozidiel Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 FILIO s. r. o. 47605855 985,23 € 07.04.2026 30.04.2026 Faktúra
1260002330 Program Young Leaders, 9-12.4.2026, 1xMAG (Popjakova), prezenčne Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Aspen Institute Central Europe o.p.s. 24247073 425,00 € 02.04.2026 15.04.2026 Faktúra
1260002334 Vyčerpanie kalov zo septiku na chate Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MIROKAL s. r. o. 54567653 565,80 € 02.04.2026 15.04.2026 Faktúra
1260002335 Upratovacie služby podľa objednávky č: Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Turan Group s. r. o. 52929230 5 696,02 € 02.04.2026 15.04.2026 Faktúra
1260002336 Fakturujeme Vám prenájom vozidla Fiat Ducato s EČV: Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Autoleas s.r.o. 35869992 615,00 € 02.04.2026 15.04.2026 Faktúra
1260002342 Krízové centrum,Budatínska 59/A Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ŠKP servis s.r.o. 35813130 90,04 € 02.04.2026 15.04.2026 Faktúra
1260002343 Blagoevova 9 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ŠKP servis s.r.o. 35813130 1 058,33 € 02.04.2026 15.04.2026 Faktúra
1260002331 Fakturujeme Vám za mesiace február Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 4J správcovská kancelária, k.s. 53648749 460,00 € 02.04.2026 15.04.2026 Faktúra
1260002338 refakturácia odťahu Rožňavská/Trnavská - SOSteam Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PAAS s.r.o. 35738880 246,00 € 02.04.2026 15.04.2026 Faktúra
1260002328 Asanácia živočíšnych škodcov, DR ubytovňa Mea Culpa BA Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 511,68 € 02.04.2026 15.04.2026 Faktúra
1260002337 Nájomné za obdobie 1.3.2026 - 31.3.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stanica Nivy s. r. o. 50861930 1,00 € 02.04.2026 16.04.2026 Faktúra
1260002333 2603110028 11-03-2026 Balená voda - Dolphin 19 l Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 194,74 € 02.04.2026 17.04.2026 Faktúra
1260002332 Leggero Pro Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Nestlé Slovensko s.r.o. 31568211 1 533,91 € 02.04.2026 17.04.2026 Faktúra
1260002341 závesný držiak na prospekty Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MANUTAN Slovakia s.r.o. 35885815 273,98 € 02.04.2026 20.04.2026 Faktúra
1260002340 2026/03 upratovanie Hradská 140 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 FALCO Servis, s.r.o. 36849600 200,00 € 02.04.2026 21.04.2026 Faktúra
1260002339 2026/03 upratovanie Podzáhradná 100/B Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 FALCO Servis, s.r.o. 36849600 115,00 € 02.04.2026 21.04.2026 Faktúra
1260002329 Nájomné 2. kvartál 2026 + inflácia 1Q+2Q26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Obchodná Development, s. r. o. 44716524 32 602,52 € 02.04.2026 22.04.2026 Faktúra
1260002325 Oneskorená FA k proforma objednávka za február k zmluve SSV/OSP/001/2024 (MAGTS2400262) na online služby tlmočenia v posunkovej reči a prepisu. Cena za poskytovnie služby je vo výške 700,00 eur/mesiac (dodávateľ nie je platcom DPH) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Centrum bezbariérovej komunikácie 52151883 700,00 € 02.04.2026 28.04.2026 Faktúra
1260002326 Oneskorená FA k proforma objednávke za január k zmluve SSV/OSP/001/2024 (MAGTS2400262) na online služby tlmočenia v posunkovej reči a prepisu. Cena za poskytovnie služby je vo výške 700,00 eur/mesiac (dodávateľ nie je platcom DPH) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Centrum bezbariérovej komunikácie 52151883 700,00 € 02.04.2026 28.04.2026 Faktúra
1260002324 Oneskorená FA k proforma objednávke za december k zmluve SSV/OSP/001/2024 (MAGTS2400262) na online služby tlmočenia v posunkovej reči a prepisu. Cena za poskytovnie služby je vo výške 700,00 eur/mesiac (dodávateľ nie je platcom DPH) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Centrum bezbariérovej komunikácie 52151883 700,00 € 02.04.2026 28.04.2026 Faktúra
1260002318 dobropis k fa č.1260000374 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 IRDistribution,a.s. 35872110 -29 280,11 € 01.04.2026 09.04.2026 Faktúra
1260002317 Motorola Moto G85 pOled Šedá - urobiť ZÁPOČET urobiť samozdanenie - nefunguje Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 IRDistribution,a.s. 35872110 23 900,34 € 01.04.2026 14.04.2026 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »