Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260003398 vodné, stočné ,zrážky Polereckého 2611/1- 01.04.26 - 30.04.26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 61,93 € 04.05.2026 15.05.2026 Faktúra
1260003417 Mes. poplatok PP Internet 5/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Orange Slovensko, a.s. 35697270 276,75 € 04.05.2026 15.05.2026 Faktúra
1260003344 Kvetinové aranžmány Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 17330190 58,00 € 04.05.2026 15.05.2026 Faktúra
1260003400 Nákup materiálu podľa dodacích listov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. 35838949 1 534,63 € 04.05.2026 15.05.2026 Faktúra
1260003325 prenájom platobných terminálov: Máj 2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Papaya POS s.r.o. 47070153 1 234,92 € 04.05.2026 15.05.2026 Faktúra
1260003322 000009 Odvoz a likvidácia odpadu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BEST Service s. r. o. 47393092 1 107,00 € 04.05.2026 15.05.2026 Faktúra
1260003312 Balená voda, sanitácia Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 31,05 € 04.05.2026 15.05.2026 Faktúra
1260003338 Security monitoring 04/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Binary Confidence s.r.o. 47754346 1 845,00 € 04.05.2026 15.05.2026 Faktúra
1260003420 UPC (Markova net) 5/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 332,10 € 04.05.2026 15.05.2026 Faktúra
1260003321 Licencie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 STAFFINO s. r. o. 47645407 1 076,02 € 04.05.2026 15.05.2026 Faktúra
1260003401 Zabezpečenie priameho prenosu a záznamu a titulkovania z jednodňového zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 30.4.2026 s titulkovaním (6hod ) v súlade s objednávkou OBB2600213 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Streaming s. r. o. 57434077 368,00 € 04.05.2026 15.05.2026 Faktúra
1260003317 Čistenie chodníkov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Jarovce 00304603 315,32 € 04.05.2026 15.05.2026 Faktúra
1260003425 Pravidelná kontrola zariadení v objekte odstavné státie motorových vozidiel (CO kryt) na Bajzovej ul. č 8/a, 4/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ELPREX, spol. s r.o. 31345069 530,28 € 04.05.2026 15.05.2026 Faktúra
1260003336 Mimoriadne upratovacie práce v objektoch Hlavného mesta SR Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Enfield, s.r.o. 47216174 460,02 € 04.05.2026 15.05.2026 Faktúra
1260003402 Organizácia a zabezpečenie detskej atletiky počas BMD 25.-26.4.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Atletický zväz Bratislavy 31797539 890,00 € 04.05.2026 15.05.2026 Faktúra
1260003332 obdobie 5/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Nákupné centrum, s.r.o. 35700831 8 211,90 € 04.05.2026 15.05.2026 Faktúra
1260003331 prevádzkové náklady a energie za obdobie Dátum 5/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Nákupné centrum, s.r.o. 35700831 4 902,96 € 04.05.2026 15.05.2026 Faktúra
1260003404 zabezpečenie chráneného objektu BD na Muchovom nám PCO 4/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SEGURSA s. r. o. 50172123 344,40 € 04.05.2026 18.05.2026 Faktúra
1260003358 LUB-COVER 101, 10L Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 E OIL, s. r. o. 45257256 54,59 € 04.05.2026 18.05.2026 Faktúra
1260003327 2026/04 Fakturujeme Vám za upratovanie Podzáhradná 100B Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 FALCO Servis, s.r.o. 36849600 95,00 € 04.05.2026 19.05.2026 Faktúra
1260003326 2026/04 Fakturujeme Vám za upratovanie Hradská 140 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 FALCO Servis, s.r.o. 36849600 200,00 € 04.05.2026 19.05.2026 Faktúra
1260003333 Zabezpečovanie činnosti technika požiarnej ochrany 04/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Bc. Karolína Jastrabíková SERVIS PO A BOZP 37122991 238,16 € 04.05.2026 19.05.2026 Faktúra
1260003416 Vodorovné dopravné značenie podľa PoD, v rámci zavedenia zóny PAAS Nové Mesto-Kramáre. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Technické služby Starého Mesta, a.s. 35804092 9 774,31 € 04.05.2026 19.05.2026 Faktúra
1260003318 Nájomné za obdobie 1.4.2026 - 30.4.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stanica Nivy s. r. o. 50861930 1,00 € 04.05.2026 19.05.2026 Faktúra
1260003324 Konzultačné služby Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 3 296,40 € 04.05.2026 21.05.2026 Faktúra
1260003319 Recertifikacia SCA - slovensky certifikovany arborista, 1xMAG (Ferencucha Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ISA Slovensko 30849179 80,00 € 04.05.2026 21.05.2026 Faktúra
1260003399 Nákup materiálu AGRO – Substrát pre izbové rastliny 5 l Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alza.sk s. r. o. 36562939 32,87 € 04.05.2026 26.05.2026 Faktúra
1260003403 Zabezpečenie výberu atletickej výpravy - výberu BA U16, na medzinárodné atletické preteky 4CT v Ľubľani, 26-30.6.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Atletický zväz Bratislavy 31797539 1 000,00 € 04.05.2026 26.05.2026 Faktúra
1260003345 Upratovacie služby podľa objednávky č: Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Turan Group s. r. o. 52929230 5 696,02 € 04.05.2026 26.05.2026 Faktúra
1260003421 RG_PRENÁJOM INTEGRA 300B KEVLAR Zmluva/Dátum: 42715223 / 01.05.2026 - 30.04.2027 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Air Products Slovakia, s.r.o. 35755326 73,80 € 04.05.2026 27.05.2026 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »