Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260004222 Vecné bremená v správnej a súdnej praxi, 20.5.2026, 2xMAG (Popovova, Kapoun, Smiech Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pro Seminar, s.r.o. 53269888 233,70 € 26.05.2026 08.06.2026 Faktúra
1260004204 Ubytovanie pre 3 osoby (Holečková, Dúbravová, Domanický)- tuzemská pracovná cesta - Banská Bystrica - 15.-17.6.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 WINGS, s.r.o. 31365698 431,00 € 26.05.2026 08.06.2026 Faktúra
1260004219 Technicko-personálne zabezpečenie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 30794544 700,34 € 26.05.2026 09.06.2026 Faktúra
1260004207 Oprava výťahu v BD na ul. Tománková 7 BA Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 268,71 € 26.05.2026 10.06.2026 Faktúra
1260004211 BL 212 OI Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 12,30 € 26.05.2026 16.06.2026 Faktúra
1260004224 ECV : BT 034 AK Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 84,43 € 26.05.2026 16.06.2026 Faktúra
1260004203 Náhrada škody za neoprávnene vypustené množstvo vod OM00027853 Neuhrádzať je k tomu dobropis. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 068,68 € 26.05.2026 16.06.2026 Faktúra
1260004237 výmenu zámkových vložiek v objekte na Donskej 62 k. ú. Záhorská Bystrica na zaklade ramcovej zmluvy MAGSP2400041 a objednavky OBZ2601092 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Interiér 48 s. r. o. 44547234 393,52 € 26.05.2026 19.06.2026 Faktúra
1260004234 demontáž žiletkového drôtu z oplotenia areálu na Žabotovej ulici, v Bratislave a jeho následné uskladnenie na zaklade ramcovej zmluvy MAGSP2400041 a objednavky OBZ2601146 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Interiér 48 s. r. o. 44547234 548,52 € 26.05.2026 19.06.2026 Faktúra
1260004236 demontáž plota na pozemku hlavného mesta SR Bratislavy v k. ú. Dúbravka obj. OBZ2601091 Na základe uzatvorenej Rámcovej zmluvy č. MAGSP2400041 a predloženej CP č. MAG_276 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Interiér 48 s. r. o. 44547234 576,96 € 26.05.2026 19.06.2026 Faktúra
1260004233 posudok - Energetická efektívnosť budov. Objekt Pruger-Wallnerová záhrada na zaklade ramcovej zmluvy MAGSP2400041 a objednavky OBZ2600585 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Interiér 48 s. r. o. 44547234 1 627,14 € 26.05.2026 19.06.2026 Faktúra
1260004235 odstránenie zatekania stien a stropov, odstránenie zatekania pri svetlíku v únikovom schodisku v PPG Uršulínska - Magistrátna časť na zaklade rámcovej zmluvy MAGSP2400041 a objednávky OBZ2600337 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Interiér 48 s. r. o. 44547234 20 460,70 € 26.05.2026 19.06.2026 Faktúra
1260004231 oprava zvarov vstupnej mreže Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Interiér 48 s. r. o. 44547234 205,24 € 26.05.2026 19.06.2026 Faktúra
1260004238 dodanie hasiacich prístrojov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Interiér 48 s. r. o. 44547234 317,80 € 26.05.2026 19.06.2026 Faktúra
1260004223 Fakturujeme Vám Obnovu Fontány s levom Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 akad. soch. Vladimír Višvader - VILLARD - reštaurovanie a obnova pamiatok 13970445 9 667,80 € 26.05.2026 19.06.2026 Faktúra
1260004230 a dodané nealkoholické nápoje dňa 19. 05. 2026 podľa dodacieho listu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. 44745982 86,54 € 26.05.2026 19.06.2026 Faktúra
1260004229 za dodané nealkoholické nápoje na stretnutie so seniormi dňa 20. 05. 2026 podľa dodacieho listu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. 44745982 72,11 € 26.05.2026 19.06.2026 Faktúra
1260004228 Gunduličova 10,vodné,stočné,zrážky 01.03.2026 - 23.05.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 41,78 € 26.05.2026 24.06.2026 Faktúra
1260004227 Vodné - variabilná zložka 26.04.26 - 25.05.26 Karloveská, Číslo odberu: OM20011126 Adresa odberu: Karloveská 841 04 Bratislava-Karlova Ves Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 156,06 € 26.05.2026 24.06.2026 Faktúra
1260004208 Ochranné segregačné prvky Kramáre Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mobilita, s.r.o. 35693011 2 339,46 € 26.05.2026 25.06.2026 Faktúra
1260004217 údržbu zelene podra objednávky OBZ2600186 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 18 028,45 € 26.05.2026 26.06.2026 Faktúra
1260004218 Udržbu zelene podľa objednávky OBZ2600767 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 1 609,47 € 26.05.2026 26.06.2026 Faktúra
1260004213 údržbu zelene podra objednávky OBZ2600008 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 916,68 € 26.05.2026 26.06.2026 Faktúra
1260004215 údržbu zelene podľa objednávky OBZ2600222 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 3 494,52 € 26.05.2026 26.06.2026 Faktúra
1260004212 údržbu zelene podľa objednávky OBZ2501996 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 1 711,18 € 26.05.2026 26.06.2026 Faktúra
1260004214 údržbu zelene podia objednávky OBZ2502432 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 9 857,22 € 26.05.2026 26.06.2026 Faktúra
1260004216 údržbu zelene podĺa objednávky 0BZ2600606 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 5 922,45 € 26.05.2026 26.06.2026 Faktúra
1260004226 repre Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 25,20 € 26.05.2026 26.06.2026 Faktúra
1260004225 PROMO Darček Teazz 0,33l Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 26,43 € 26.05.2026 26.06.2026 Faktúra
1260004209 repre Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 20,93 € 26.05.2026 26.06.2026 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »