Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260002036 Spotrebný materiál Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alza.sk s. r. o. 36562939 414,92 € 25.03.2026 22.04.2026 Faktúra
1260002060 Poradenstvo pri riadení projektov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 COEDU Consulting & Education, s. r. o. 52834913 4 201,68 € 25.03.2026 22.04.2026 Faktúra
1260002033 údržbu zelene podľa objednávky OBZ2502164 FA mala byť uhradená z donorov z minulých období-2024. Po zmene rozpočtu v časti donory bude preúčtovaná na rozpočte aj na účte Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 973,05 € 25.03.2026 22.04.2026 Faktúra
1260002034 údržbu zelene podľa objednávky 0BZ2600012 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 4 783,32 € 25.03.2026 22.04.2026 Faktúra
1260002031 2 modul programu Zona ucenia, 10.3.2026 + diagnosticky dotaznk Hogan spolu s interpretacnym rozhovorom, 12xMAG (Surnak, Stano, Gerekova, Gramblickova, Bezakova, Spirka, Pallfy, Zahorec, Masica, Spackova, Dame, Vrablik) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Adamas Coaching & Consulting s. r. o. 46483888 5 811,75 € 25.03.2026 22.04.2026 Faktúra
1260002032 Individualna konzultacia v ramci rozvojoveho programu, 2h, 03/2026, 1xMAG (Marcinova) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Adamas Coaching & Consulting s. r. o. 46483888 282,90 € 25.03.2026 22.04.2026 Faktúra
1260002048 jarné hrabanie a čistenie pozemkov vo vlastníctve a správe hl.mesta BA, podľa zmluvy o poskytovaní Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Verejnoprospešné služby Karlova Ves 50422057 19 193,14 € 25.03.2026 22.04.2026 Faktúra
1260002053 Kukkonia UHT Mlieko 3,5% 1 l Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 43,02 € 25.03.2026 22.04.2026 Faktúra
1260002054 vytýčenie podzemných sietí - ulica Mierová, Prievozská Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 00492736 185,98 € 25.03.2026 24.04.2026 Faktúra
1260002044 Revitalizácie územia - Lesopark LIDO, vyjadrenie k IS Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OTNS, a. s. 46881239 39,00 € 25.03.2026 24.04.2026 Faktúra
1260002026 poistné za zmeny vo výkaze poistených zamestnancov v poistnej zmluve č. 2-782-100041 (o poistení spôsobenú zamestnávateľovi pri výkone povolania) za poistné obdobie od 01.07.2025 do 30.06.2026. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu 50013602 -103,18 € 24.03.2026 27.03.2026 Faktúra
1260001950 Fakturujeme Vám dodávku tepelnej energie za obdobie 01.02.-28.02.2026 pre odberné miesta podľa rozpisu. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 2 784,83 € 24.03.2026 30.03.2026 Faktúra
1260001952 dodávku tepelnej energie za obdobie 01.02.-28.02.2026 pre odberné miesta podľa rozpisu. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 7 452,58 € 24.03.2026 30.03.2026 Faktúra
1260001923 Na zaklade ramcovej zmluvy MAGSP2400041 a objednavky OBZ2600560 , Vam fakturujeme výmenu požiarných hydrantov Dudvazska. 6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Interiér 48 s. r. o. 44547234 726,80 € 24.03.2026 30.03.2026 Faktúra
1260001928 Servisné práce: Záchrana dát z disku Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MACROFER, s.r.o. 50243314 61,50 € 24.03.2026 30.03.2026 Faktúra
1260001916 opravu výťahu v BD na ul. Tománkova 7, BA Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 782,00 € 24.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260002003 opravu výťahu v BD Muchovo nám. 5, Bratislava Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 82,00 € 24.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001998 ECB1001 - Energetický certifikát budovy Technická 6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 TWG-energo, s. r. o. 43823581 676,50 € 24.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001944 oprava a údržba BT170HJ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 181,61 € 24.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001958 oprava a údržba BA092XK Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 54,12 € 24.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001910 oprava a údržba BA043XK Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 54,12 € 24.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260002011 oprava a údržba BT198HJ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 924,76 € 24.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001911 oprava a údržba AA298MD Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 98,92 € 24.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001947 oprava a údržba BT198HJ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 98,92 € 24.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001908 oprava a údržba AA990JG Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 72,57 € 24.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001935 oprava a údržba BT113IF Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 74,10 € 24.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001959 oprava a údržba AA978JG Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 72,57 € 24.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001909 oprava a údržba BT055AS Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 95,15 € 24.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001918 vodné,stočné,zrážky- Šintavská 3116/2 , 20.02.26 - 19.03.26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 170,06 € 24.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260002008 vodné,stočné,zrážky Búdková 6763 -15.02.2026 - 14.03.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 37,92 € 24.03.2026 01.04.2026 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »