Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1240004856 Kúpa on street parkovacích automatov + montáž PA, Prevádzka (záručný servis a softvérová podpora) MČ ružinov - Trávniky Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Saba Parking SK s.r.o. 35844256 10 964,40 € 20.06.2024 17.07.2024 Faktúra
1240004863 vodné,stočné,zrážky Záporožská 8, 18.05.2024 - 17.06.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 467,06 € 20.06.2024 18.07.2024 Faktúra
1240004884 Poznámkový blok, zásuvka kancelárska Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 26,50 € 20.06.2024 18.07.2024 Faktúra
1240004862 vodné,stočné,zrážky Kopčianska 88, 18.05.2024 - 17.06.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 549,34 € 20.06.2024 18.07.2024 Faktúra
1240004861 vodné,stočné,zrážky O.Štefanka 5, 18.05.2024 - 17.06.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 443,12 € 20.06.2024 18.07.2024 Faktúra
1240004845 údržba zelene podľa objednávky OTS2400261 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 360,00 € 20.06.2024 19.07.2024 Faktúra
1240004846 údržba zelene podľa objednávky OTS2400232 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 112,90 € 20.06.2024 19.07.2024 Faktúra
1240004853 údržba zelene podľa objednávky OTS2400702 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 388,44 € 20.06.2024 19.07.2024 Faktúra
1240004854 Spisový obal dvojlist A4 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 36,00 € 20.06.2024 19.07.2024 Faktúra
1240004852 údržba zelene podľa objednávky OTS2402280 - donory Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 5 326,80 € 20.06.2024 22.07.2024 Faktúra
1240004872 Označenie pracoviska pre dodávateľov NDS Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 35919001 578,70 € 20.06.2024 23.07.2024 Faktúra
1240004857 oprava výťahu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OTIS Výťahy, s.r.o 35683929 3 564,00 € 20.06.2024 24.07.2024 Faktúra
1240004864 vodné,stočné Dudvážska 6, 19.05.2024 - 18.06.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 555,76 € 20.06.2024 26.07.2024 Faktúra
1240004834 Nové funkcionality Inspection Report Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestský parkovací systém, spol. s r.o. 35738880 1 800,00 € 19.06.2024 21.06.2024 Faktúra
1240004843 znalecký posudok č. 24/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Antošová Naďa, Ing. 220,00 € 19.06.2024 24.06.2024 Faktúra
1240004839 neadresná distribúcia letákov A5 - otvorenie parku Legionárska, otvorenie parku Kazaňská a zmena organizácie dopravy Klobúčnícka-Nedbalova Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SUREMA, spol.s r.o. 31358098 1 380,00 € 19.06.2024 26.06.2024 Faktúra
1240004838 NEPLATIT - bude ZAPOCET - Odmena za máj 2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Technické siete Bratislava, a.s. 54302102 418 023,92 € 19.06.2024 26.06.2024 Faktúra
1240004841 Balená voda - Dolphin 19 l Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 30,58 € 19.06.2024 01.07.2024 Faktúra
1240004840 Balená voda - Dolphin 19 l Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 145,24 € 19.06.2024 01.07.2024 Faktúra
1240004835 zabezpečovanie úloh technika BOZP, PZS a OPP, 05/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. 35859857 2 364,00 € 19.06.2024 01.07.2024 Faktúra
1240004819 nákup a montáž kamery AcuSense PTZ IP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 omnius s. r. o. 45427232 2 701,50 € 19.06.2024 01.07.2024 Faktúra
1240004825 dodanie služieb: „Checklist“ na generovanie potrebných výstupov v prípravnej fáze 5/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 QPC s.r.o. 50020196 549,00 € 19.06.2024 01.07.2024 Faktúra
1240004828 dodanie služieb: „Checklist“ na generovanie potrebných výstupov v prípravnej fáze Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 QPC s.r.o. 50020196 546,00 € 19.06.2024 01.07.2024 Faktúra
1240004826 dodanie služieb: Digitalizácia procesu - Vypracovanie záväzných stanovísk 5/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 QPC s.r.o. 50020196 270,00 € 19.06.2024 01.07.2024 Faktúra
1240004827 Digitalizácia procesu - Vypracovanie záväzných stanovísk Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 QPC s.r.o. 50020196 2 475,00 € 19.06.2024 01.07.2024 Faktúra
1240004831 dodávka tepla na ohrev TV 05/2024, Hrobákova 3 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 4,37 € 19.06.2024 02.07.2024 Faktúra
1240004823 Štvrťročná kontrola EPS:II.štvrťrok 2024, PP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DAD - TEL, spol. s r.o. 00698881 156,94 € 19.06.2024 02.07.2024 Faktúra
1240004822 Mesačná kontrola EPS:06/2024, PP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DAD - TEL, spol. s r.o. 00698881 57,35 € 19.06.2024 02.07.2024 Faktúra
1240004844 jazykový kurz AJ, J.Kmet Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 the Bridge 42208483 690,00 € 19.06.2024 03.07.2024 Faktúra
1240004830 koordinátorstvo-personálne náklady Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto 00584410 8 798,00 € 19.06.2024 04.07.2024 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »