Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260001921 Lamačská cesta - vodné, stočné (23.02.2026 - 22.03.2026) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 39,74 € 24.03.2026 21.04.2026 Faktúra
1260001906 Opravárske a pohotovostné služby 02/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OSVETLENIE, s.r.o. 31328296 9 563,50 € 23.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001905 Foto 20x30 Mat / fotografické služby Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 FOTOPAK s. r. o. 36812421 128,54 € 19.03.2026 24.03.2026 Faktúra
1260001897 Na základe Vašej registrácie na konferenciu SAAV: Výstavba a rehabilitácia asfaltových vozoviek, v dňoch 11.-13.3.2026, GRAND HOTEL PERMON, 1x Mag Kovacs Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PROGRESSTAV, s. r. o. 31706576 200,00 € 19.03.2026 27.03.2026 Faktúra
1260001882 §3 Znalecký posudok Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Viliam Antal 17477247 672,00 € 19.03.2026 27.03.2026 Faktúra
1260001895 Fakturujeme Vám ubytovanie v súlade s vašou objednávkou: OBB2600427 BARCELONA - Kubíková / SSV / Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 WINGS, s.r.o. 31365698 546,00 € 19.03.2026 30.03.2026 Faktúra
1260001896 Fakturujeme Vám letenky v súlade s vašou objednávkou - OBB2600425 BARCELONA: - Kubíková / SSV / Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 WINGS, s.r.o. 31365698 230,00 € 19.03.2026 30.03.2026 Faktúra
1260001888 oprava a údržba BT720HU Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 98,92 € 19.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001885 oprava a údržba AA295MD Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 98,92 € 19.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001892 oprava a údržba AA212GR Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 72,57 € 19.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001887 oprava a údržba BT712HU Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 98,92 € 19.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001893 oprava a údržba BT690HU Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 848,38 € 19.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001884 oprava a údržba BT857CX Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 72,57 € 19.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001901 oprava a údržba BT826HG Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 87,95 € 19.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001889 služby spojené s užívaním nebytového priestoru v Nemeckom kultúrnom dome, Barónka 3, 02/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Rača 00304557 30,00 € 19.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001899 káva Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Nestlé Slovensko s.r.o. 31568211 1 210,83 € 19.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001890 Priestupkove konanie v obci v ramci problematiky odpadov, 1xMAG (Kirschnerova), 19.3.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. 35730129 332,10 € 19.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001904 grafické návrhy, korektúra , podklady Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PROFIS, spol. s r.o. 34103201 1 611,30 € 19.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260001891 znalečné za znalecký úkon č. 4/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Ján Svoreň 41020138 80,00 € 19.03.2026 08.04.2026 Faktúra
1260001874 odplata mandatára 03/2026, Podzáhradná 100A,B Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 197,61 € 19.03.2026 08.04.2026 Faktúra
1260001873 odplata mandatára 03/2026, Hradská 140 a,b,c Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 162,30 € 19.03.2026 08.04.2026 Faktúra
1260001876 odplata mandatára 03/2026, Záporožská 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 890,63 € 19.03.2026 08.04.2026 Faktúra
1260001878 odplata mandatára 03/2026, Dudvážska č.6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 40,82 € 19.03.2026 08.04.2026 Faktúra
1260001875 odplata mandatára 03/2026, Bagarova 20 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 320,92 € 19.03.2026 08.04.2026 Faktúra
1260001877 odplata mandatára 03/2026, Záporožská 8 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 40,82 € 19.03.2026 08.04.2026 Faktúra
1260001879 odplata mandatára 03/2026, Batkova ul. č.2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 40,82 € 19.03.2026 08.04.2026 Faktúra
1260001872 odplata mandatára 03/2026, DS Kotva Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 816,57 € 19.03.2026 08.04.2026 Faktúra
1260001881 podiel prevádzkových nákladov 03/2026, Batkova 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 567,67 € 19.03.2026 08.04.2026 Faktúra
1260001870 správa tepelných zariadení 03/2026, Záporožská 8 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 599,01 € 19.03.2026 08.04.2026 Faktúra
1260001880 náklady obsluhy telocviční, upratovanie 03/2026, Batkova 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 861,00 € 19.03.2026 08.04.2026 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »