Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260004834 Fakturujeme Vám dle Vaší objednávky za provedenou injektáž dřevin na lokalitě Gaštanový Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SAFE TREES, s.r.o. 26935287 2 370,00 € 10.06.2026 26.06.2026 Faktúra
1260004887 provízia za sprostredkovanie úhrady parkovného 5/26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 TransData s.r.o. 35741236 823,30 € 10.06.2026 26.06.2026 Faktúra
1260004871 Stavebnotechnický dozor (STD)- 05/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 IBR Consulting SK s. r. o. 50090224 7 230,68 € 10.06.2026 29.06.2026 Faktúra
1260004899 mobilné služby 05/2026 3107722297 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 4 521,82 € 10.06.2026 01.07.2026 Faktúra
1260004872 Za vykonávanie servisnej starostlivosti Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 KomBit - Alarm spol. s r. o. 31420095 813,10 € 10.06.2026 01.07.2026 Faktúra
1260004833 Katalógy Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ANWELL, s.r.o. 45268193 833,31 € 10.06.2026 01.07.2026 Faktúra
1260004831 Fakturujeme Vám: revízie - v zmysle CP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 3 968,26 € 10.06.2026 01.07.2026 Faktúra
1260004832 Fakturujeme Vám: revízie LPS - v zmysle CP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 1 432,15 € 10.06.2026 01.07.2026 Faktúra
1260004870 za zabezpečenie stravovacieho režimu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. 44745982 1 213,32 € 10.06.2026 01.07.2026 Faktúra
1260004883 cateringové služby Športový deň MsP 04.06.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. 44745982 5 140,82 € 10.06.2026 07.07.2026 Faktúra
1260004819 10.05.2026 - 09.06.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 103,73 € 10.06.2026 09.07.2026 Faktúra
1260004822 10.05.2026 - 09.06.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 286,69 € 10.06.2026 09.07.2026 Faktúra
1260004830 Výplatné-úver - UNS poštové služby za mesiac máj 2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenská pošta, a.s. 36631124 10 728,20 € 10.06.2026 09.07.2026 Faktúra
1260004857 Dodávka elektriny Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 221,67 € 10.06.2026 09.07.2026 Faktúra
1260004886 internet:LINK - Krematórium (02682896); Paušálny poplatok od: 01.06.2026 do: 30.06.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovanet, a. s. 35954612 221,40 € 10.06.2026 09.07.2026 Faktúra
1260004841 Provízia za sprostredkovanie úhrady parkovného 5/26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bmove Slovakia s.r.o. 54155029 4 045,07 € 10.06.2026 09.07.2026 Faktúra
1260004876 dodávku tepelnej energie za obdobie 01.05.-31.05.2026 pre odberné miesta podľa rozpisu. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 1 179,29 € 10.06.2026 09.07.2026 Faktúra
1260004878 dodávku tepelnej energie za obdobie 01.05.-31.05.2026 pre odberné miesta podľa rozpisu. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 1 443,23 € 10.06.2026 09.07.2026 Faktúra
1260004825 údržbu zelene podľa obejdnávky OBZ2600790 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 1 629,75 € 10.06.2026 09.07.2026 Faktúra
1260004846 0držbu zelene podla obejdnávky OBZ2502069 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 1 505,72 € 10.06.2026 09.07.2026 Faktúra
1260004848 údržbu zelene podra obejdnávky OBZ2600741 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 62,12 € 10.06.2026 09.07.2026 Faktúra
1260004827 údržbu zelene podľa obejdnávky OBZ2600338 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 3 340,25 € 10.06.2026 09.07.2026 Faktúra
1260004851 Spotrebný tovar Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alza.sk s. r. o. 36562939 444,43 € 10.06.2026 09.07.2026 Faktúra
1260004884 Filter na vodu BRITA ON TAP Pro V-MF Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alza.sk s. r. o. 36562939 78,65 € 10.06.2026 09.07.2026 Faktúra
1260004853 Korunný cukor dóza HB hnedý trstinový Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 99,93 € 10.06.2026 09.07.2026 Faktúra
1260004852 Banán 1ks l. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 50,78 € 10.06.2026 09.07.2026 Faktúra
1260004869 Banán 1ks l. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 19,61 € 10.06.2026 09.07.2026 Faktúra
1260004820 10.05.2026 - 09.06.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 115,91 € 10.06.2026 09.07.2026 Faktúra
1260004823 vodné,stočné Ventúrska 22 -10.05.2026 - 09.06.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 59,21 € 10.06.2026 09.07.2026 Faktúra
1260004875 dodávku tepelnej energie za obdobie 01.05.-31.05.2026 pre odberné miesta podľa rozpisu. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 3 140,78 € 10.06.2026 09.07.2026 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »