Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260003545 monitoring sociálnych sietí 04/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovakia Online s.r.o. 31402445 98,40 € 06.05.2026 19.05.2026 Faktúra
1260003530 pol. E/2 (úschova peňazí) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 JUDr. Martina Mikušová, notárka 42414474 756,45 € 06.05.2026 19.05.2026 Faktúra
1260003550 Návrh a produkcia piktogramov. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Matúš Buranovský 07428448 300,00 € 06.05.2026 20.05.2026 Faktúra
1260003527 pres.hlas.zar.a tech.dozor pri MsZ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 V-AKTUAL s.r.o. 35924641 799,50 € 06.05.2026 20.05.2026 Faktúra
1260003554 Krízové centrum,Budatínska 59/A Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ŠKP servis s.r.o. 35813130 60,02 € 06.05.2026 21.05.2026 Faktúra
1260003519 Vyhotovenie geometrického plánu č. 958/26 v k.ú. Nové Mesto Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ZOG s.r.o. 47610972 196,00 € 06.05.2026 21.05.2026 Faktúra
1260003534 za zabezpečenie stravovacieho režimu pre klientov Mestského útulku Hradská v období 01. - 15. 04. 2026 na základe objednávky č. OBB2600040, SSV/ODB/26/01 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. 44745982 9 797,18 € 06.05.2026 26.05.2026 Faktúra
1260003559 Odborné hodnocení projektů v rámci dotační výzvy "Podpora organizácií pracujúcich s ľuďmi" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Platforma pro sociální bydlení, z. s. 03431177 475,00 € 06.05.2026 26.05.2026 Faktúra
1260003525 vodné,stočné - Pionierska16 -06.11.2025 - 05.05.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 25,14 € 06.05.2026 26.05.2026 Faktúra
1260003528 Fakturujeme Vám prenájom vozidla Fiat Ducato s EČV: Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Autoleas s.r.o. 35869992 615,00 € 06.05.2026 27.05.2026 Faktúra
1260003548 Na základe objednávky číslo OBB2600535 vám fakturujeme neadresnú distribúciu Cyklotrasa Mlynské nivy. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SUREMA, spol.s r.o. 31358098 83,03 € 06.05.2026 27.05.2026 Faktúra
1260003549 Na základe objednávky číslo OBB2600515 vám fakturujeme neadresnú distribúciu "Pýtajte sa primátora" v mestskej časti Bratislava-Rača. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SUREMA, spol.s r.o. 31358098 922,50 € 06.05.2026 27.05.2026 Faktúra
1260003551 Na základe objednávky číslo OBB2600488 vám fakturujeme neadresnú distribúciu magazínu in.ba 4-5/2026 v mestskej časti BA-Podunajské Biskupice. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SUREMA, spol.s r.o. 31358098 2 214,00 € 06.05.2026 27.05.2026 Faktúra
1260003544 za dodané služby za mesiac apríl 2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovakia Online s.r.o. 31402445 228,78 € 06.05.2026 27.05.2026 Faktúra
1260003518 inzercia Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Dúbravka 00603406 150,00 € 06.05.2026 27.05.2026 Faktúra
1260003558 Hlavné mesto stojany_2ks / Oprava Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 73,80 € 06.05.2026 28.05.2026 Faktúra
1260003535 Hlavné mesto stojany_1ks / Ihrisko Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 36,90 € 06.05.2026 28.05.2026 Faktúra
1260003546 Batéria do notebooku T6 Power pre Dell Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alza.sk s. r. o. 36562939 739,01 € 06.05.2026 28.05.2026 Faktúra
1260003505 L1733 - Poplatok za vyjadrenie existencie TKZ, Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 20,50 € 06.05.2026 29.05.2026 Faktúra
1260003503 EVO 95 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SLOVNAFT, a.s. 31322832 45,56 € 06.05.2026 29.05.2026 Faktúra
1260003529 Strážne a bezpečnostné služby 04/2026 NP objekty SSN Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 AMG Security s.r.o. 46268995 35 154,00 € 06.05.2026 29.05.2026 Faktúra
1260003517 Bezpečnostné služby 04/2026, Pribišová 8 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 AMG Security s.r.o. 46268995 1 249,50 € 06.05.2026 29.05.2026 Faktúra
1260003511 EVO Diesel Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SLOVNAFT, a.s. 31322832 4 090,53 € 06.05.2026 03.06.2026 Faktúra
1260003506 Prenájom dátového okruhu s rozohraním Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RAINSIDE s.r.o. 31386946 86,10 € 06.05.2026 03.06.2026 Faktúra
1260003515 V zmysle Zmluvy o poskytovaní stavebnotechnického dozoru 4/26 - AB Technická Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 TDI - Kompleting, s.r.o. 35897678 4 012,26 € 06.05.2026 04.06.2026 Faktúra
1260003516 Dodanie a montáž ZDZ a dopravných zariadení do zón regulovaného parkovania Dvory 4-6 podľa zadania na komunikáciách v správe HLMSRBA. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SAROUTE s.r.o. 31606458 2 624,58 € 06.05.2026 04.06.2026 Faktúra
1260003526 Vodné - variabilná zložka 06.04.26 - 05.05.26, Číslo odberu: OM20007867 Adresa odberu: Husova 831 01 Bratislava-Nové Mesto Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 32,02 € 06.05.2026 04.06.2026 Faktúra
1260003512 PROMO Darček Nestlé Nesquik cereálie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 50,21 € 06.05.2026 04.06.2026 Faktúra
1260003538 OBB2600554, PK-MAG/2026/19, zo dňa 31.03.2026, elektronicky doručená Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing.Katarína Šilhárová 41025725 2 560,00 € 06.05.2026 04.06.2026 Faktúra
1260003513 Fakturujeme vám za dodanie služieb: podľa zlmuvy o podpore prevádzky, údržbe a rozvojiinformačného systému za obdobie 4/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 QPC s.r.o. 50020196 528,90 € 06.05.2026 04.06.2026 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »