Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260005047 el. vyúčtovanie 01.01-05.05.2026 Muchovo nám. 6, byt B.3.3 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 73,78 € 16.06.2026 14.07.2026 Faktúra
1260005036 elektrina vyúčt. 01.01.2026-06.05.2026, Pribišová 8, byt 13/3 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 127,47 € 16.06.2026 14.07.2026 Faktúra
1260005061 Úprava stromových štvorcov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOCHTIEF SK s.r.o. 44298170 2 146,35 € 16.06.2026 15.07.2026 Faktúra
1260005018 Dodávka elektriny Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 21,68 € 16.06.2026 15.07.2026 Faktúra
1260005070 Na zaklade ramcovej zmluvy MAGSP2400041 a objednavky Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Interiér 48 s. r. o. 44547234 2 509,62 € 16.06.2026 15.07.2026 Faktúra
1260005071 Na zaklade ramcovej zmluvy MAGSP2400041 a objednavky OBZ2601315a Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Interiér 48 s. r. o. 44547234 4 473,54 € 16.06.2026 15.07.2026 Faktúra
1260005056 Preštudovanie spisu (nie prvotné) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Iveta Engelmanová 45356271 410,00 € 16.06.2026 15.07.2026 Faktúra
1260005058 Preštudovanie spisu (nie prvotné) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Iveta Engelmanová 45356271 330,00 € 16.06.2026 15.07.2026 Faktúra
1260005021 i.) Zhotovnie AŠ 40 000,00 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 sebastian nagy architects, s.r.o. 44028113 49 200,00 € 16.06.2026 15.07.2026 Faktúra
1260005022 Napájací zdroj MIKROTIK 48V2A96W Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alza.sk s. r. o. 36562939 33,14 € 16.06.2026 15.07.2026 Faktúra
1260005064 Inžinierska činnosť Jeséniova, Brečtanová, Bellová Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HBH Projekt spol. s r.o. - organizačná zložka Slovensko 31815332 4 073,76 € 16.06.2026 16.07.2026 Faktúra
1260005041 1. Varovný pás 400mm antracit D+M 2. Signálny pás 800mm antracit D + M Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Cestné prvky, s.r.o. 46875891 427,00 € 16.06.2026 16.07.2026 Faktúra
1260005060 1.Varovný pás 400mm antracit D+M 2.Signálny pás 800mm antracit D+M Odstránenie starého VDZ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Cestné prvky, s.r.o. 46875891 936,00 € 16.06.2026 16.07.2026 Faktúra
1260005055 Na základe Rámcovej dohody podľa objednávky OBP2600037 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Special Service International SK s. r. o. 47961066 19 388,80 € 16.06.2026 16.07.2026 Faktúra
1260005040 Na základe objednávky OBP2600673 Čistenie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Special Service International SK s. r. o. 47961066 40,47 € 16.06.2026 16.07.2026 Faktúra
1260005051 Na základe Rámcovej dohody podľa objednávky OBZ2601330 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Special Service International SK s. r. o. 47961066 4 928,81 € 16.06.2026 16.07.2026 Faktúra
1260005042 Vašej objednávky č. OBB2600938 Vám fakturujeme za realizáciu prieskumu spokojnosti so službami mestských podnikov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 FOCUS Centrum pre sociálnu a marketingovú analýzu, s r.o. v skratke FOCUS, s r.o. 17336325 9 827,70 € 16.06.2026 16.07.2026 Faktúra
1260005054 Vyhotovenie geometrického plánu č. 959/26 v k.ú. Petržalka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ZOG s.r.o. 47610972 118,00 € 16.06.2026 16.07.2026 Faktúra
1260005069 Banán 1ks l. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 31,04 € 16.06.2026 16.07.2026 Faktúra
1260005059 Banán 1ks l. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 32,59 € 16.06.2026 16.07.2026 Faktúra
1260005063 Asanácia živočišnych škodcov - Poľnohospodárska 49-51 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 270,60 € 16.06.2026 17.07.2026 Faktúra
1260004940 Prenájom multifunkčných kopírovacích tlačových zariadení 04/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Z + M servis a. s. 44195591 12 949,90 € 15.06.2026 17.06.2026 Faktúra
1260005003 Vybrane otazky DPH II. - urcenie danoveho rezimu, 12.5.2026, 1xMAG (Safrankova), online Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 42499500 40,00 € 15.06.2026 19.06.2026 Faktúra
1260004946 Odborná obsluha a dozor 5/2026, Ondreja Štefanka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 354,66 € 15.06.2026 25.06.2026 Faktúra
1260004989 Odborná obsluha a dozor 5/2026, Budyšínska 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 491,19 € 15.06.2026 25.06.2026 Faktúra
1260004987 Odborná obsluha a dozor 5/2026, Kopčianska 88 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 354,66 € 15.06.2026 25.06.2026 Faktúra
1260004988 Odborná obsluha a dozor 5/2026 na objekte Biela 6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 354,66 € 15.06.2026 25.06.2026 Faktúra
1260005016 rebrík, 10ks Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alza.sk s. r. o. 36562939 855,45 € 15.06.2026 25.06.2026 Faktúra
1260005017 dosky s klipom Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alza.sk s. r. o. 36562939 33,79 € 15.06.2026 25.06.2026 Faktúra
1260004953 Ihrisko/umelá tráva-turnaj Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 5 500,00 € 15.06.2026 26.06.2026 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »