Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260004855 Dodávka elektriny, M. SCHNEIDERA TRNAVSKÉHO 22, 05/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 66,58 € 10.06.2026 10.07.2026 Faktúra
1260004866 elektrina vyúčt. 05/2026, NP SSN Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 3 927,80 € 10.06.2026 10.07.2026 Faktúra
1260004854 elektrina vyúčt. 05/2026, Muchovo nám. 4098/6, OST/OZE Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 186,85 € 10.06.2026 10.07.2026 Faktúra
1260004856 elektrina vyúčt. 05/2026, Gunduličova 10 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 881,72 € 10.06.2026 10.07.2026 Faktúra
1260004867 elektrina 05/2026, Muchovo nám,92, Autonabíjačka + Spol.priestory Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 379,11 € 10.06.2026 10.07.2026 Faktúra
1260004837 Dodávka elektriny Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 271,49 € 10.06.2026 10.07.2026 Faktúra
1260004836 Dodávka elektriny Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 723,67 € 10.06.2026 10.07.2026 Faktúra
1260004824 Dodávka elektriny Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 42,36 € 10.06.2026 10.07.2026 Faktúra
1260004861 Dodávka elektriny, Adresa miesta spotreby VIEDENSKÁ CESTA 5156, 851 01, BRATISLAVA, SK Číslo miesta spotreby 3110212226 EIC odberného miesta 24ZZS40002307678 Fakturačné obdobie 01.05.2026 - 31.05.20 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 33,37 € 10.06.2026 10.07.2026 Faktúra
1260004862 Dodávka elektriny Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 176,43 € 10.06.2026 10.07.2026 Faktúra
1260004879 Dodávka elektriny Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 1 541,89 € 10.06.2026 10.07.2026 Faktúra
1260004835 Dodávka elektriny Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 94,50 € 10.06.2026 10.07.2026 Faktúra
1260004838 Dodávka elektriny 5/26 (Predstaničné nám., Ľ. Fullu, Cesta na Červený most) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 304,77 € 10.06.2026 10.07.2026 Faktúra
1260004868 Dodávka elektriny Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 916,78 € 10.06.2026 10.07.2026 Faktúra
1260004880 Dodávka elektriny Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 57,49 € 10.06.2026 10.07.2026 Faktúra
1260004865 Dodávka elektriny Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 1 778,70 € 10.06.2026 10.07.2026 Faktúra
1260004844 údržbu zelene podľa obejdnávky OBZ2600298 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 11 610,90 € 10.06.2026 14.07.2026 Faktúra
1260004843 údržbu zelene podra obejdnávky OBZ2600187 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 5 013,89 € 10.06.2026 14.07.2026 Faktúra
1260004845 údržbu zelene podľa obejdnávky OBZ26000451 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 1 946,94 € 10.06.2026 14.07.2026 Faktúra
1260004847 údržbu zelene podľa obejdnávky OBZ2600338 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 5 010,34 € 10.06.2026 14.07.2026 Faktúra
1260004828 Autorský dozor na stavbe: Park na Muchovom námestí, 03-04/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 2ka, s.r.o. 45511853 307,50 € 10.06.2026 14.07.2026 Faktúra
1260004780 Paušálna platba za apríl 2026. OBJ+KL pri KDF1260000022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Peter Bóna - BONNUM 40244041 750,00 € 09.06.2026 15.06.2026 Faktúra
1260004814 Predmetom zmluvy je výroba reklamy podľa špecifikácie. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RADIO GROUP a. s. 44845995 147,60 € 09.06.2026 16.06.2026 Faktúra
1260004811 Provízia za sprostredkovanie úhrady parkovného 5/26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOPIN, sr.o. 45643423 8 432,15 € 09.06.2026 17.06.2026 Faktúra
1260004797 monitoring sociálnych sietí 05/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovakia Online s.r.o. 31402445 98,40 € 09.06.2026 19.06.2026 Faktúra
1260004793 Prenájom kávového vozíku s profesinalným Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Brand Camp, s.r.o. 47491698 1 142,50 € 09.06.2026 19.06.2026 Faktúra
1260004796 tematický monitoring médií Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovakia Online s.r.o. 31402445 228,78 € 09.06.2026 19.06.2026 Faktúra
1260004784 Príprava ilustrácie na obálku časopisu in.ba 6-7 a ilustrácie na homepage stránky bratislava.sk Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mgr. art Ivan Galdík 23578394 350,00 € 09.06.2026 19.06.2026 Faktúra
1260004778 1. zabezpečenie moderovania - Pohár Bratislavy Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 LUKI Production s.r.o. 52085163 800,00 € 09.06.2026 19.06.2026 Faktúra
1260004775 umývanie okien a čistenie okenných rámov, Gunduličova 10 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PROCLEANING 2 s. r. o. 57357251 1 420,00 € 09.06.2026 23.06.2026 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »