Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260006198 Licencia Singularity Platform Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CSFIT s.r.o. 50700308 37 896,30 € 22.07.2026 19.08.2026 Faktúra
1260006189 Vodné - variabilná zložka 18.06.26 - 17.07.26, Číslo odberu: OM00009076 Adresa odberu: Sad J. Kráľa 851 01 Bratislava Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 21,07 € 22.07.2026 19.08.2026 Faktúra
1260006193 Stočné - variabilná zložka 18.06.26 - 17.07.26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 215,03 € 22.07.2026 19.08.2026 Faktúra
1260006187 Stočné - variabilná zložka 18.06.26 - 17.07.26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 740,85 € 22.07.2026 19.08.2026 Faktúra
1260006186 repre Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 46,73 € 22.07.2026 19.08.2026 Faktúra
1260006188 vodné stočné zrážky 18.06.26 - 17.07.26 Záporožská 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 254,54 € 22.07.2026 19.08.2026 Faktúra
1260006195 vodné stočné zrážky 18.06.26 - 17.07.26 Záporožská 8 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 430,84 € 22.07.2026 19.08.2026 Faktúra
1260006194 Stočné - variabilná zložka 18.06.26 - 17.07.26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 331,76 € 22.07.2026 19.08.2026 Faktúra
1260006191 Stočné - variabilná zložka Ondrea Štefanka 18.06.26 - 17.07.26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 825,11 € 22.07.2026 19.08.2026 Faktúra
1260006140 čistiace a hygienické potreby Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MAJSTER PAPIER, s.r.o. 31347525 98,93 € 21.07.2026 24.07.2026 Faktúra
1260006141 Rukavice latexové 100ks M - NEPUDR. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MAJSTER PAPIER, s.r.o. 31347525 70,85 € 21.07.2026 24.07.2026 Faktúra
1260006168 oprava vstupných dverí - nastavenie pántov, Stavbárska 42 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Milan Magula Jr. 30160847 200,00 € 21.07.2026 24.07.2026 Faktúra
1260006139 Cisco Catalyst switch + doprava Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 FOCUS-computer s.r.o. 36188778 429,50 € 21.07.2026 31.07.2026 Faktúra
1260006136 oprava a údržba BT720HU Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 1 901,31 € 21.07.2026 05.08.2026 Faktúra
1260006143 oprava a údržba BT690HU Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 134,97 € 21.07.2026 05.08.2026 Faktúra
1260006163 diódy CHARGE PAK sada baterie a elektrod pre LIFEPAK Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Spencer Medical s.r.o. 51436817 500,00 € 21.07.2026 06.08.2026 Faktúra
1260006157 kancelárske potreby Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 TSV GROUP s.r.o. 48120308 146,37 € 21.07.2026 06.08.2026 Faktúra
1260006156 kancelárske potreby Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 TSV GROUP s.r.o. 48120308 546,69 € 21.07.2026 06.08.2026 Faktúra
1260006158 kancelárske potreby Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 TSV GROUP s.r.o. 48120308 62,73 € 21.07.2026 06.08.2026 Faktúra
1260006161 diódy - elektródy pre Lifepak Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Spencer Medical s.r.o. 51436817 205,00 € 21.07.2026 06.08.2026 Faktúra
1260006162 diódy CHARGE PAK sada baterie a elektrod pre LIFEPAK Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Spencer Medical s.r.o. 51436817 500,00 € 21.07.2026 06.08.2026 Faktúra
1260006165 Prepravné a manipulačné služby - Agátová 6/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PLUSIM spol. s r.o. 35818565 3 186,93 € 21.07.2026 07.08.2026 Faktúra
1260006160 Kancelárske potreby Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 TSV GROUP s.r.o. 48120308 136,04 € 21.07.2026 12.08.2026 Faktúra
1260006145 odstránenie havarijného stavu - montáž presklenej vývesnej vitríny v BD na ul. Budyšínska 1, BA Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 455,00 € 21.07.2026 13.08.2026 Faktúra
1260006170 odstránenie havarijného stavu - nefunkčné uzamykanie vstupu do BD na ul. Kozia 9, BA Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 660,34 € 21.07.2026 13.08.2026 Faktúra
1260006172 odstránenie havarijného stavu - montáž presklenej vývesnej vitríny v BD na ul. Trenčianska 3, BA Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 464,00 € 21.07.2026 13.08.2026 Faktúra
1260006175 odstránenie havarijného stavu nefunkčnej objektovej kanalizácie v BD na ul. Kopčianska 88, BA Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 5 749,04 € 21.07.2026 13.08.2026 Faktúra
1260006185 odstránenie havarijného stavu - elektroinštalácie, zhotovenie Os a Op el. zariadenia v byte 205 v BD na ul. Česká 4, BA Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 311,05 € 21.07.2026 13.08.2026 Faktúra
1260006177 odstránenie havarijného stavu - výpadky el. prúdu v byte č. 94 BD na ul. Kopčianska 88, BA Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 63,46 € 21.07.2026 13.08.2026 Faktúra
1260006169 odstránenie havarijného stavu - nefunkčná elektroinštalácie, vyčistenie loggie od trusu v byte č. 164 BD na ul. Rezedova 3, BA Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 284,51 € 21.07.2026 13.08.2026 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »