Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260007565 služby pevnej siete 08/2026 - MsP /2391092308 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 330,87 € 04.09.2026 29.09.2026 Faktúra
1260007576 služby pevnej siete 08/2026 // 2391092305 - kolektory Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 175,19 € 04.09.2026 29.09.2026 Faktúra
1260007575 Služby pevnej siete 08/2026 // 4172737101 - kolektory Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 259,05 € 04.09.2026 29.09.2026 Faktúra
1260007564 3CX -08/2026 /2391092302 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 5 453,85 € 04.09.2026 29.09.2026 Faktúra
1260007574 prevádzka stránky Mestská polícia Bratislava 08/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 EWORKS. sk s.r.o. 46483608 107,01 € 04.09.2026 29.09.2026 Faktúra
1260007554 Rekonštrukcia prístreškov zo smeru Zochova-Kozia a zo smeru Župné námestie, Podchod na Staromestskej ulici Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Športový klub IAMES Bratislava 00688967 188 791,20 € 04.09.2026 29.09.2026 Faktúra
1260007559 náter dopravného zábradlia - Auréliova (Rusovce) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Športový klub IAMES Bratislava 00688967 3 216,00 € 04.09.2026 29.09.2026 Faktúra
1260007560 výroba a osadenie oceľových lyžín pre kočíky na schodiskách, Podchod pod Staromestskou ulicou Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Športový klub IAMES Bratislava 00688967 4 719,83 € 04.09.2026 29.09.2026 Faktúra
1260007562 Realizácia komplexného monitorovacieho systému na monitorovanie mostných objektov (Most SNP, Starý most, most Apollo) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 GEOKOD, s.r.o. 35715456 8 315,99 € 04.09.2026 29.09.2026 Faktúra
1260007513 Vodné, stočné, zrážky 02.08.2026 - 01.09.2026, Bagarova 1183/20 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 198,19 € 04.09.2026 01.10.2026 Faktúra
1260007558 PHM 8/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SLOVNAFT, a.s. 31322832 2 804,40 € 04.09.2026 01.10.2026 Faktúra
1260007522 Odborná obsluha a dozor 1.9.2025 - 31.8.2026, Laurinská 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 4 403,40 € 04.09.2026 01.10.2026 Faktúra
1260007525 Odborná obsluha a dozor 1.9.2025 - 31.8.2026, Uršulínska 11 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 4 305,00 € 04.09.2026 01.10.2026 Faktúra
1260007526 Odborná obsluha a dozor 1.9.2025 - 31.8.2026, Primaciálne nám. 1. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 5 436,60 € 04.09.2026 01.10.2026 Faktúra
1260007523 Odborná obsluha a dozor 1.9.2025 - 31.8.2026, Kopčianska 90 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 6 027,00 € 04.09.2026 01.10.2026 Faktúra
1260007524 Odborná obsluha a dozor 1.9.2025 - 31.8.2026, Primaciálne nám. 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 5 756,40 € 04.09.2026 01.10.2026 Faktúra
1260007520 Odborná obsluha a dozor 1.9.2025 - 31.8.2026, Rudnayovo nám. 4 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 362,85 € 04.09.2026 01.10.2026 Faktúra
1260007521 Odborná obsluha a dozor 1.9.2025 - 31.8.2026, Laurinská 7 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 1 340,70 € 04.09.2026 01.10.2026 Faktúra
1260007570 údržba zelene Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 10 704,71 € 04.09.2026 01.10.2026 Faktúra
1260007569 údržba zelene - orez stromov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 15 610,91 € 04.09.2026 01.10.2026 Faktúra
1260007531 - Prepravné a manipulačné služby 8/2026- OSZ, OVS Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PLUSIM spol. s r.o. 35818565 2 068,12 € 04.09.2026 01.10.2026 Faktúra
1260007555 Rajo Smotana do kávy 10 x 9,8 ml Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 65,27 € 04.09.2026 01.10.2026 Faktúra
1260007543 Repre Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 116,47 € 04.09.2026 01.10.2026 Faktúra
1260007542 Repre Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 90,04 € 04.09.2026 01.10.2026 Faktúra
1260007563 Update - ročný udrž.popl. (3.kvartál 2026) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 GORDIC spol. s r.o. - organizačná zložka Slovensko 36849553 5 392,32 € 04.09.2026 01.10.2026 Faktúra
1260007519 Poštovné služby 08/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenská pošta, a.s. 36631124 27 284,04 € 04.09.2026 01.10.2026 Faktúra
1260007553 2N kľúčky - prístupové zariadenia Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 WESTech, spol. s r.o. 35796111 4 572,06 € 04.09.2026 01.10.2026 Faktúra
1260007573 podpora prevádzky, údržba a rozvoj informačného systému za obdobie 8/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 QPC s.r.o. 50020196 528,90 € 04.09.2026 01.10.2026 Faktúra
1260007557 PHM 08/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SLOVNAFT, a.s. 31322832 7 199,07 € 04.09.2026 01.10.2026 Faktúra
1260007567 údržba zelene - doplnkové práce vo VP Dom Služieb Dúbravka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 436,28 € 04.09.2026 01.10.2026 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »