Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260006356 Vodné Karloveská 26.06.26 - 25.07.26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 502,64 € 28.07.2026 26.08.2026 Faktúra
1260006358 Fakturujeme Vám podľa objednávky č. OBB2600848 z 13.05.2026 poradenstvo a konzultácie v oblasti konsolidácie a procesu zostavenia KÚZ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 tulum s. r. o. 44682069 8 856,00 € 28.07.2026 26.08.2026 Faktúra
1260006343 údržbu zelene podra objednávky OBZ2600326 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 3 720,14 € 28.07.2026 26.08.2026 Faktúra
1260006344 údržbu zelene podľa objednávky OBZ2600339 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 1 750,47 € 28.07.2026 26.08.2026 Faktúra
1260006353 údržbu zelene podľa objednávky OBZ2600294 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 2 494,13 € 28.07.2026 26.08.2026 Faktúra
1260006348 údržbu zelene podra objednávky OBZ2600339 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 4 816,68 € 28.07.2026 26.08.2026 Faktúra
1260006340 údržbu zelene podľa objednávky OBZ2600900 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 304,43 € 28.07.2026 26.08.2026 Faktúra
1260006347 údržbu zelene podľa objednávky OBZ2600339 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 16 298,24 € 28.07.2026 26.08.2026 Faktúra
1260006349 údržbu zelene podľa objednávky OBZ2600222 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 4 007,59 € 28.07.2026 26.08.2026 Faktúra
1260006341 údržbu zelene podra objednávky OBZ2600451 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 1 279,20 € 28.07.2026 26.08.2026 Faktúra
1260006342 údržbu zelene podra objednávky OBZ2600632 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 9 172,06 € 28.07.2026 26.08.2026 Faktúra
1260006345 údržbu zelene podľa objednávky OBZ2600716 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 6 629,70 € 28.07.2026 26.08.2026 Faktúra
1260006346 údržbu zelene podra objednávky OBZ2600338 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 20 676,36 € 28.07.2026 26.08.2026 Faktúra
1260006354 0držbu zelene podra objednávky 0BZ2600338 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 1 445,37 € 28.07.2026 26.08.2026 Faktúra
1260006359 Bloček samolepiaci 125 x 75mm pastel modrý Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 TSV GROUP s.r.o. 48120308 121,40 € 28.07.2026 26.08.2026 Faktúra
1260006265 úkony vo vyhlásenom VO (2 kolo.) Terchovská - OBB2500029 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Tender One, s.r.o. 48079146 6 837,00 € 27.07.2026 30.07.2026 Faktúra
1260006296 Uzemny generel zelene hl.mesta SR Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PAMARCH, s.r.o. 46282041 58 929,30 € 27.07.2026 31.07.2026 Faktúra
1260006269 Odplata za spoluužívanie komunikácie a nájomné za pozemky pri ČS Ba Púchovská (P+R Komisárky) za obdobie od 1.7.2026 do 9.8.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SLOVNAFT, a.s. 31322832 2 045,74 € 27.07.2026 04.08.2026 Faktúra
1260006304 Balená voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 23,68 € 27.07.2026 05.08.2026 Faktúra
1260006303 Balená voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 18,94 € 27.07.2026 05.08.2026 Faktúra
1260006305 Balená voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 56,83 € 27.07.2026 05.08.2026 Faktúra
1260006302 Balená voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 66,30 € 27.07.2026 05.08.2026 Faktúra
1260006306 Balená voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 18,94 € 27.07.2026 05.08.2026 Faktúra
1260006264 digitálna TV Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 196,07 € 27.07.2026 06.08.2026 Faktúra
1260006299 Gunduličova 10,vodné,stočné,zrážky 24.06.2026 - 23.07.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 113,05 € 27.07.2026 06.08.2026 Faktúra
1260006289 Kontrola hasiaceho prístroja Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ROTALIX s. r. o. 56646186 102,46 € 27.07.2026 07.08.2026 Faktúra
1260006288 Kontrola hydrantov C52, Budyšínska 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ROTALIX s. r. o. 56646186 104,55 € 27.07.2026 07.08.2026 Faktúra
1260006312 za fotoservis -07/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Marek Velček - FOTO 40226832 2 100,00 € 27.07.2026 07.08.2026 Faktúra
1260006301 PatchMyPC Enterprise Plus - 1 Year (16.7.2026-15.7.2027) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PERFORMANCE, s.r.o. 36671134 8 376,30 € 27.07.2026 07.08.2026 Faktúra
1260006313 Obálka C5 samolepiaca s krycou páskou Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 TSV GROUP s.r.o. 48120308 269,74 € 27.07.2026 11.08.2026 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »