Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260006230 Sanitácia Výdajník na balenú vodu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 22,10 € 22.07.2026 05.08.2026 Faktúra
1260006237 oprava a údržba BT026AS Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 571,68 € 22.07.2026 05.08.2026 Faktúra
1260006232 Realizácia ZDZ a dopravných zariadení Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Technické služby Starého Mesta, a.s. 35804092 5 701,32 € 22.07.2026 05.08.2026 Faktúra
1260006233 Dodávka spomaľovacích vankúšov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Technické služby Starého Mesta, a.s. 35804092 8 247,15 € 22.07.2026 05.08.2026 Faktúra
1260006200 Vyčistenie asfaltového ihriska Znievska 19 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Komunálny podnik Bratislavy, skrátene KPB 54656885 103,95 € 22.07.2026 05.08.2026 Faktúra
1260006208 ECV : BT 282 CA Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 162,72 € 22.07.2026 06.08.2026 Faktúra
1260006196 1. čistenie vozidiel Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 FILIO s. r. o. 47605855 1 274,28 € 22.07.2026 06.08.2026 Faktúra
1260006207 otvorenie nábrežného parku Staré Lido dňa 09.07. 2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. 44745982 549,85 € 22.07.2026 07.08.2026 Faktúra
1260006206 technicko-organizačné zabezpečenie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 30794544 23 952,94 € 22.07.2026 07.08.2026 Faktúra
1260006201 Na základe objednávky č. OBB2601245 fakturujem za vytvorenie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Noga Michal, Mgr. art. 500,00 € 22.07.2026 07.08.2026 Faktúra
1260006190 Stočné - variabilná zložka 18.06.26 - 17.07.26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 776,92 € 22.07.2026 10.08.2026 Faktúra
1260006204 Fakturujeme Vám: opravu strechy a výmenu strešnej krytiny - v zmysle CP v objekte: Galvaniho 2,Bratislava Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 103 454,14 € 22.07.2026 14.08.2026 Faktúra
1260006231 Farby, valčeky, riedidlá, štetce, misky, držiaky Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 FARLESK spol. s r.o. 31337538 1 242,90 € 22.07.2026 14.08.2026 Faktúra
1260006234 BD Budyšínska 1, BA - LC HYYDRO Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ELVYT, spol. s.r.o. 31419143 131,00 € 22.07.2026 19.08.2026 Faktúra
1260006215 údržbu zelene podľa objednávky OBZ2600633 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 1 807,26 € 22.07.2026 19.08.2026 Faktúra
1260006210 údržbu zelene podra objednávky OBZ2600298 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 11 503,76 € 22.07.2026 19.08.2026 Faktúra
1260006209 údržbu zelene podľa objednávky 0BZ2600440 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 17 589,71 € 22.07.2026 19.08.2026 Faktúra
1260006212 údržbu zelene podľa objednávky OBZ2601056 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 8 424,01 € 22.07.2026 19.08.2026 Faktúra
1260006216 údržbu zelene podľa objednávky OBZ2600302 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 1 262,28 € 22.07.2026 19.08.2026 Faktúra
1260006221 0držbu zelene podla objednávky OBZ2600442 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 25 484,11 € 22.07.2026 19.08.2026 Faktúra
1260006214 údržbu zelene podľa objednávky OBZ2601240 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 90,33 € 22.07.2026 19.08.2026 Faktúra
1260006223 údržbu zelene podra objednávky OBZ2600343 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 7 380,96 € 22.07.2026 19.08.2026 Faktúra
1260006219 údržbu zelene podra objednávky OBZ2600495 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 13 902,94 € 22.07.2026 19.08.2026 Faktúra
1260006213 údržbu zelene podľa objednávky OBZ2600339 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 1 894,94 € 22.07.2026 19.08.2026 Faktúra
1260006218 údržbu zelene podľa objednávky OBZ2600217 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 1 970,46 € 22.07.2026 19.08.2026 Faktúra
1260006222 údržbu zelene podra objednávky OBZ2600635 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 1 153,72 € 22.07.2026 19.08.2026 Faktúra
1260006211 údržbu zelene podľa objednávky OBZ2600330 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 313,87 € 22.07.2026 19.08.2026 Faktúra
1260006217 údržbu zelene podra objednávky 0BZ2600451 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 3 364,62 € 22.07.2026 19.08.2026 Faktúra
1260006220 údržbu zelene podľa objednávky OBZ2600615 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 5 860,90 € 22.07.2026 19.08.2026 Faktúra
1260006198 Licencia Singularity Platform Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CSFIT s.r.o. 50700308 37 896,30 € 22.07.2026 19.08.2026 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »