Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260006914 prevoz klientov a odborných pracovníkov CDR REPULS na zážitkovo-edukačný pobyt v termíne 06.08. a 09.08.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. 50870131 826,56 € 14.08.2026 26.08.2026 Faktúra
1260006956 rádiové vysielače na otváranie brány Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 TRITON Závodná s.r.o. 47738600 135,30 € 14.08.2026 26.08.2026 Faktúra
1260006940 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 01.07.2026 - 31.07.2026, OSUSKÉHO 1126 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 310,48 € 14.08.2026 31.08.2026 Faktúra
1260006912 Projektové práce: Jednostupňová overovacia štúdia realizovateľnosti pre stavbu, Vstup do Gastra u Jakuba Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ARDING, s.r.o. 47318414 1 801,95 € 14.08.2026 01.09.2026 Faktúra
1260006921 elektrina vyúčt. 07/2026, Gessayova 6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 39,38 € 14.08.2026 01.09.2026 Faktúra
1260006955 oprava a údržba AA978JG Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 4 157,12 € 14.08.2026 02.09.2026 Faktúra
1260006954 Internet+wifi (REPULS) 11.08.2026 - 10.09.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 31,56 € 14.08.2026 02.09.2026 Faktúra
1260006951 Vodné, Čierny les - 12.07.26 - 11.08.26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 463,75 € 14.08.2026 08.09.2026 Faktúra
1260006970 Bratislavská mestská dlažba hladká OBJ+KL pri KDF1260006352 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CITY STONE DESIGN s.r.o. 47978929 4 770,43 € 14.08.2026 08.09.2026 Faktúra
1260006953 Vodné, stočné, zrážky, 13.07.2026 - 12.08.2026 Laurinská 135/5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 190,41 € 14.08.2026 08.09.2026 Faktúra
1260006968 Stavebný dozor pre projekt Nová električková trať v Petržalke, 2.časť Bosákova ulica - Janíkov dvor" 7/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 34 249,35 € 14.08.2026 08.09.2026 Faktúra
1260006920 upratovacie práce prevádzka ver. toaliet 07/2026 - Nová Radnica, Patrónka, Hodž. nám. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SLOVCLEAN a.s. 35956526 18 102,60 € 14.08.2026 08.09.2026 Faktúra
1260006962 Repre Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 209,30 € 14.08.2026 08.09.2026 Faktúra
1260006958 Repre Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 43,01 € 14.08.2026 08.09.2026 Faktúra
1260006963 Repre Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 71,03 € 14.08.2026 08.09.2026 Faktúra
1260006976 Realizácia VDZ Záhradnícka, Karadžičova-Svätoplukova Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SAROUTE s.r.o. 31606458 20 466,13 € 14.08.2026 08.09.2026 Faktúra
1260006972 Realizácia obnovy VDZ priechodov pre chodcov, cyklistov a miest na prechádzanie v okresoch Bratislava 1-5 OBJ + KL pri KDF1260005700 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SAROUTE s.r.o. 31606458 1 818,00 € 14.08.2026 08.09.2026 Faktúra
1260006977 Realizácia VDZ priechodov pre chodcov, cyklistov a miest na prechádzanie a vodiace pásy pre nevidiacich v okrese Bratislava 1-5 OBJ+ KL pri KDF1260005707 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SAROUTE s.r.o. 31606458 31 754,00 € 14.08.2026 08.09.2026 Faktúra
1260006973 Realizácia obnovy VDZ po opravách povrchov (čiary, značky a symboly) OBJ + KL pri KDF1260004742 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SAROUTE s.r.o. 31606458 606,25 € 14.08.2026 08.09.2026 Faktúra
1260006974 Realizácia obnovy VDZ pozdĺžnych čiar 601, 602 a 603 v okresoch Bratislava 1-5 OBJ +KL pri KDF1260003562 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SAROUTE s.r.o. 31606458 12 074,00 € 14.08.2026 08.09.2026 Faktúra
1260006975 Realizácia obnovy VDZ, okresy Bratislava 1-5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SAROUTE s.r.o. 31606458 6 651,36 € 14.08.2026 08.09.2026 Faktúra
1260006971 Realizácia červeného podfarbenia cyklotrás dvojzložkovou plastovou farbou s protišmykovou úpravou. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SAROUTE s.r.o. 31606458 44 119,30 € 14.08.2026 08.09.2026 Faktúra
1260006978 Realizácia VDZ OBJ+KL pri KDF1260002427 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SAROUTE s.r.o. 31606458 2 338,55 € 14.08.2026 08.09.2026 Faktúra
1260006926 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 01.07.2026 - 31.07.2026, Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 5 357,69 € 14.08.2026 09.09.2026 Faktúra
1260006950 Vyúčtovacia FA 1.7.2026-31.7.2026, MUCHOVO NÁMESTIE 4098 /6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 172,81 € 14.08.2026 09.09.2026 Faktúra
1260006923 elektrina 07/2026, Muchovo nám,92, Autonabíjačka + Spol.priestory Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 439,81 € 14.08.2026 09.09.2026 Faktúra
1260006931 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 15.07.2026 - 31.07.2026, OKRUŽNÁ 1 Kino Zora Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 33,22 € 14.08.2026 09.09.2026 Faktúra
1260006935 elektrina vyúčt. 07/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 2 143,48 € 14.08.2026 09.09.2026 Faktúra
1260006943 elektrina vyúčt. 07/2026, Gunduličova 10 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 1 091,27 € 14.08.2026 09.09.2026 Faktúra
1260006927 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 01.07.2026 - 31.07.2026, ZVOLENSKÁ 3, byt 4 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 226,94 € 14.08.2026 09.09.2026 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »