Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260004708 polep tabule Zastavka Zochova Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 36,90 € 08.06.2026 19.06.2026 Faktúra
1260004709 Výroba rollupu 100x200. KOCHOVÁ ZÁHRADA - k projektu "Mestá. Záhrady. Rozmanitosť." implementovaného v rámci programu Interreg VI-A SK-AT. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 221,40 € 08.06.2026 19.06.2026 Faktúra
1260004740 ECV : BL 293 NA Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 306,75 € 08.06.2026 19.06.2026 Faktúra
1260004739 Na základe objednávky OBB2600989 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Jakub Turčík - BLACK BOX 41078080 1 150,00 € 08.06.2026 19.06.2026 Faktúra
1260004623 Mimoriadne upratovacie práce v objektoch Hlavného mesta SR Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Enfield, s.r.o. 47216174 1 718,31 € 04.06.2026 15.06.2026 Faktúra
1260004662 Vyúčtovanie odmeny znalečné Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 forensic.sk Inštitút forenzných medicínskych expertíz s.r.o. 44017391 1 553,34 € 04.06.2026 15.06.2026 Faktúra
1260004693 kliešte na zber odpadu - predĺžená ruka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alza.sk s. r. o. 36562939 90,70 € 04.06.2026 15.06.2026 Faktúra
1260004690 Fakturujeme Vám vlakové lístky v sulade s vašou objednávkou :OBB2601004 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 WINGS, s.r.o. 31365698 140,00 € 04.06.2026 16.06.2026 Faktúra
1260004689 Fakturujeme Vám ubytovanie v sulade s vašou objednávkou :OBB2601003 Krakow Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 WINGS, s.r.o. 31365698 347,00 € 04.06.2026 16.06.2026 Faktúra
1260004686 TABULE_obmedzenie_594x420_40ks - terasy Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 713,40 € 04.06.2026 17.06.2026 Faktúra
1260004683 Čistenie chodníkov 05/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Jarovce 00304603 794,59 € 04.06.2026 17.06.2026 Faktúra
1260004617 Služby mobilnej siete 05/2026 // 310772221L Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 270,69 € 04.06.2026 17.06.2026 Faktúra
1260004688 PAAS ZDZ Kramáre NM3 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 24 851,90 € 04.06.2026 17.06.2026 Faktúra
1260004687 Hlavné mesto stojany_2ks / Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 73,80 € 04.06.2026 17.06.2026 Faktúra
1260004695 Internet Muchovo nám.1, 06/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Orange Slovensko, a.s. 35697270 276,75 € 04.06.2026 17.06.2026 Faktúra
1260004653 Fakturujeme Vám prenájom vozidla Fiat Ducato s EČV: BL 949RF za obdobie 06/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Autoleas s.r.o. 35869992 615,00 € 04.06.2026 17.06.2026 Faktúra
1260004684 fokus polep Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 209,10 € 04.06.2026 17.06.2026 Faktúra
1260004700 STAFFINO licencia a support Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 STAFFINO s. r. o. 47645407 1 097,82 € 04.06.2026 17.06.2026 Faktúra
1260004614 Služby pevnej siete 05/2026 // 4172737101 - kolektory Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 345,38 € 04.06.2026 17.06.2026 Faktúra
1260004665 dodávka tepla 05/2026, Kadnárova 96 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Račianska teplárenská, a.s. 35886781 1 248,25 € 04.06.2026 19.06.2026 Faktúra
1260004664 dodávka tepla 05/2026 Kadnárova 98 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Račianska teplárenská, a.s. 35886781 1 293,26 € 04.06.2026 19.06.2026 Faktúra
1260004615 mandátnej zmluve zo dňa 19.1.2004 a jej dodatkov Vám faktúrujeme za spracovanie predaja prislúchajúcich pozemkov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 H-PROBYT, spol. s r.o. 35722924 1 532,03 € 04.06.2026 19.06.2026 Faktúra
1260004608 oprava a údržba BT055AS Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 60,29 € 04.06.2026 19.06.2026 Faktúra
1260004609 Opakované úradné skúšky pre BD H. Meličkovej 11ABC Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 2 752,74 € 04.06.2026 19.06.2026 Faktúra
1260004655 M2M Products Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SWAN, a.s. 35680202 105,53 € 04.06.2026 19.06.2026 Faktúra
1260004654 ECV : AA 860 EU Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 157,56 € 04.06.2026 19.06.2026 Faktúra
1260004595 Fakturujeme Vám: na zaklade objednavky OBB2600953 material k montazi racku: rack 1 ks Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DataNetworks, s.r.o. 36811548 959,40 € 03.06.2026 10.06.2026 Faktúra
1260004512 000009 Odvoz a likvidácia odpadu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BEST Service s. r. o. 47393092 1 082,40 € 03.06.2026 11.06.2026 Faktúra
1260004535 Kontrola a údržba v zmysle STN EN 12186, STN 386405 a TPP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ľuboš Čecho RSP Servis 40652572 1 083,75 € 03.06.2026 11.06.2026 Faktúra
1260004582 Balená voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 157,28 € 03.06.2026 15.06.2026 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »