Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260004038 montážne práce Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MARPOL projekt, s.r.o. 36642266 940,95 € 19.05.2026 27.05.2026 Faktúra
1260004054 Workshop osobnej bezpečnosti, obj. č.: OBB2600486 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ZA SEBA, o.z. 54746787 135,00 € 19.05.2026 28.05.2026 Faktúra
1260004037 Fakturujeme Vám za rozhlasové vysielanie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RADIO GROUP a. s. 44845995 2 410,80 € 19.05.2026 29.05.2026 Faktúra
1260004040 Fakturujeme Vám nájomné Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BMC International, a.s. 47258861 246,00 € 19.05.2026 29.05.2026 Faktúra
1260004030 1 X 3,0 KG WGas Baloon Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Air Products Slovakia, s.r.o. 35755326 116,73 € 19.05.2026 01.06.2026 Faktúra
1260004049 Balená voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 137,34 € 19.05.2026 01.06.2026 Faktúra
1260004021 Ristretto Intenso Pro Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Nestlé Slovensko s.r.o. 31568211 683,06 € 19.05.2026 02.06.2026 Faktúra
1260004017 čisteine areálu Pumptrack - upratovanie odpadkov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Komunálny podnik Bratislavy, skrátene KPB 54656885 252,72 € 18.05.2026 21.05.2026 Faktúra
1260003998 oprava a údržba AA978JG Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 69,20 € 18.05.2026 22.05.2026 Faktúra
1260004007 1 Poskytnuté služby Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ares Security Services, s.r.o. 35764007 159,90 € 18.05.2026 26.05.2026 Faktúra
1260004020 Balená voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 9,47 € 18.05.2026 28.05.2026 Faktúra
1260004018 000001 Technicé zabezpečenie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Amex Audio, s.r.o. 35975865 1 941,50 € 18.05.2026 28.05.2026 Faktúra
1260004009 OBB2600404 zo dňa 20.3.2026 na akciu Rozšírenie vstupnej komunikácie do Čunova - 1.časť, PD DRS tlač a kompletácia Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Dušan Hestera 50895176 13 988,00 € 18.05.2026 29.05.2026 Faktúra
1260004008 technicko-organizačné zabezpečenie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 30794544 3 880,61 € 18.05.2026 29.05.2026 Faktúra
1260004001 Prenájom kinosály - Lamač 09.03.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Lamač 00603414 90,00 € 18.05.2026 29.05.2026 Faktúra
1260003990 odplata mandatára 05/2026, Podzáhradná 100A,B Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 197,61 € 18.05.2026 02.06.2026 Faktúra
1260003994 odplata mandatára 05/2026, Dudvážska č.6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 40,82 € 18.05.2026 02.06.2026 Faktúra
1260003996 podiel prevádzkových nákladov 05/2026, Batkova 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 567,67 € 18.05.2026 02.06.2026 Faktúra
1260003991 odplatu mandatára za výkon činností 05/2026 Bagarova 20 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 320,92 € 18.05.2026 02.06.2026 Faktúra
1260003993 odplata mandatára 05/2026, Záporožská 8 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 40,82 € 18.05.2026 02.06.2026 Faktúra
1260003989 odplata mandatára 05/2026, DS Kotva Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 816,57 € 18.05.2026 02.06.2026 Faktúra
1260003992 odplata mandatára 05/2026, Záporožská 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 890,63 € 18.05.2026 02.06.2026 Faktúra
1260003988 upratovacie práce nebytového DS Kotva 05/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 408,36 € 18.05.2026 03.06.2026 Faktúra
1260003995 náklady obsluhy telocvični, upratovanie 05/2026 Batkova 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 861,00 € 18.05.2026 03.06.2026 Faktúra
1260003986 Správa tepelných zariadení Záporožská 8 2026/05 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 599,01 € 18.05.2026 03.06.2026 Faktúra
1260003987 Správa tepelných zariadení Záporožská 5 2026/05 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 544,89 € 18.05.2026 03.06.2026 Faktúra
1260003979 refakturacia mzdových nákladov zamestnancov POD 04/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PAAS s.r.o. 35738880 45 507,44 € 17.05.2026 26.05.2026 Faktúra
1260003980 náklady strediska prevádzky a kontroly parkovania 04/26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PAAS s.r.o. 35738880 407 922,24 € 17.05.2026 28.05.2026 Faktúra
1260003982 bežné náklady 04/26 na poskytovanie služieb parkoviska Hlavná stanica, Lunapark a Železná studnička Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PAAS s.r.o. 35738880 10 231,83 € 17.05.2026 28.05.2026 Faktúra
1260003981 personálne náklady, podiel správnej réžie 04/26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PAAS s.r.o. 35738880 19 072,86 € 17.05.2026 28.05.2026 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »