Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260002955 vodné,stočné Haanova B2-46, 19.03.2026 - 18.04.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 76,33 € 21.04.2026 24.04.2026 Faktúra
1260002950 Provízia za predaj parkovného 03/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Caffé TRIESTE BA, s. r. o. 45598398 76,40 € 21.04.2026 28.04.2026 Faktúra
1260002962 provízia za predaj parkovného 3/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOPIN, sr.o. 45643423 9 631,06 € 21.04.2026 28.04.2026 Faktúra
1260002993 Repre Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 66,18 € 21.04.2026 30.04.2026 Faktúra
1260002992 Repre Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 49,77 € 21.04.2026 30.04.2026 Faktúra
1260002991 Repre Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 edelia.sk, s. r. o. 46842683 20,46 € 21.04.2026 30.04.2026 Faktúra
1260003003 Asanácia živočĺšnych škodcov - Račianska 23 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 239,85 € 21.04.2026 05.05.2026 Faktúra
1260003002 Asanácia živočišnych škodcov Technická 6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 298,20 € 21.04.2026 05.05.2026 Faktúra
1260002975 podiel prevádzkových nákladov 04/2026, Batkova 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 567,67 € 21.04.2026 07.05.2026 Faktúra
1260002979 odplata mandatára 04/2026, DS Kotva Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 816,57 € 21.04.2026 07.05.2026 Faktúra
1260002980 odplata mandatára 04/2026, Hradská 140 a,b,c Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 162,30 € 21.04.2026 07.05.2026 Faktúra
1260002981 odplata mandatára 04/2026, Podzáhradná 100A,B Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 197,61 € 21.04.2026 07.05.2026 Faktúra
1260002984 odplata mandatára 04/2026, Dudvážska č.6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 40,82 € 21.04.2026 07.05.2026 Faktúra
1260002985 odplata mandatára 04/2026, Batkova 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 40,82 € 21.04.2026 07.05.2026 Faktúra
1260002994 odplata mandatára 04/2026, Záporožská 8 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 40,82 € 21.04.2026 07.05.2026 Faktúra
1260002982 odplatu mandatára za výkon činností 04/2026 Bagarova 20 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 320,92 € 21.04.2026 07.05.2026 Faktúra
1260002983 odplatu mandatára za výkon činností 04/2026, Záporožská 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 890,63 € 21.04.2026 07.05.2026 Faktúra
1260003005 Asanácia ?ivočíšnych škodcov Donovaly Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 327,18 € 21.04.2026 07.05.2026 Faktúra
1260002949 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 The Cyprus Tourism Development Co. Ltd 12001174 1 280,00 € 20.04.2026 24.04.2026 Faktúra
1260002933 Odb. prehliadka - revízia NN v kolektore Molecova 03/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OSVETLENIE, s.r.o. 31328296 861,41 € 20.04.2026 28.04.2026 Faktúra
1260002948 Fakturujeme Vám letenky v sulade s vašou objednávkou: OBB2600648 - Bali, Varga Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 WINGS, s.r.o. 31365698 460,00 € 20.04.2026 28.04.2026 Faktúra
1260002947 Fakturujeme Vám letenky v sulade s vašou objednávkou : OBB2600648 - Bali, Varga Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 WINGS, s.r.o. 31365698 1 824,00 € 20.04.2026 28.04.2026 Faktúra
1260002943 Údržba sústavy VO vrátane odstraňovania hav.stavov za marec 2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Technické siete Bratislava, a.s. 54302102 658 220,47 € 20.04.2026 30.04.2026 Faktúra
1260002906 CHARGE PAK sada baterie a elektrod pre LIFEPAK Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Spencer Medical s.r.o. 51436817 1 100,00 € 17.04.2026 24.04.2026 Faktúra
1260002919 Oprava byt č. 14 v BD Pribišová 8, Objednávky číslo OBZ2600283 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BATEA-STAV, s.r.o. 35739312 11 865,10 € 17.04.2026 28.04.2026 Faktúra
1260002918 vypratanie bytov, balkónov a pivničných kobiek v BD Rezedová 3 a Pribišová 8, Objednávky číslo OBZ2600389 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BATEA-STAV, s.r.o. 35739312 4 182,00 € 17.04.2026 28.04.2026 Faktúra
1260002927 oprava bytu č. 5 v BD Pribišová 8, Objednávky číslo OBZ2600282 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BATEA-STAV, s.r.o. 35739312 11 865,10 € 17.04.2026 28.04.2026 Faktúra
1260002903 zabezpečenie prípravy reprezentácie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská hádzanárska akadémia 31816851 1 000,00 € 17.04.2026 28.04.2026 Faktúra
1260002913 Asanácia živočišnych škodcov, Tománková 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 118,08 € 17.04.2026 30.04.2026 Faktúra
1260002923 zabezpečovací modul k trezoru zbraní, Stavbárska ul. -priložená je správna opravená FA (vyrovnaný 1 cent) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Safe Guard s. r. o. 35710977 533,57 € 17.04.2026 30.04.2026 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »