Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260004507 odmena za sprostredkovanie platby za parkovné cez mobilnú aplikáciu ParkDots 03/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ParkDots s.r.o. 55477232 29 854,57 € 02.06.2026 10.06.2026 Faktúra
1260004492 Provízia za predaj parkovného za 05/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Caffé TRIESTE BA, s. r. o. 45598398 71,57 € 02.06.2026 10.06.2026 Faktúra
1260004454 plachta nepremokavá Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Vega tools s.r.o. 56162863 127,31 € 02.06.2026 11.06.2026 Faktúra
1260004451 prepojovací kábel analyzátora a tlačiarne Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 KALAS Medical, s.r.o. 36350745 67,07 € 02.06.2026 11.06.2026 Faktúra
1260004461 Balená voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 325,83 € 02.06.2026 15.06.2026 Faktúra
1260004435 káva Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Nestlé Slovensko s.r.o. 31568211 1 212,02 € 02.06.2026 15.06.2026 Faktúra
1260004452 Vyúčtovanie odmeny, náhrady hotových Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Miloslav Ilavský, Ph.D. 11634146 430,50 € 02.06.2026 15.06.2026 Faktúra
1260004491 urbanistické štúdie pre stavbu bytový komplex Na vrátkach Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OFFICE110 architekti, s.r.o. 36738034 22 001,63 € 02.06.2026 15.06.2026 Faktúra
1260004487 provízia za predaj parkovného 05/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mishellbeauty s.r.o. 50341766 6,70 € 02.06.2026 15.06.2026 Faktúra
1260004440 Zabezpečovanie činnosti technika požiarnej ochrany 05/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Bc. Karolína Jastrabíková SERVIS PO A BOZP 37122991 238,16 € 02.06.2026 15.06.2026 Faktúra
1260004443 vykonanie pravidelnej kontroly zariadení v objekte na Bajzovej ul.8 (CO kryt) - 05/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ELPREX, spol. s r.o. 31345069 530,28 € 02.06.2026 15.06.2026 Faktúra
1260004471 PU č.: 957 414 7133, BT170HJ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 165,97 € 02.06.2026 15.06.2026 Faktúra
1260004439 Fakturujeme Vám za pravidelnou profylaktickou prohlídku v objektu Klobučníckej 2 Turistické informačné centrum-servis automatických dverných systémov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 dormakaba Slovensko s.r.o. 31355552 86,10 € 02.06.2026 15.06.2026 Faktúra
1260004458 renovácia povrchu historického trezora 1 ks Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Rest & Ferrum s.r.o. 47374560 1 396,05 € 02.06.2026 16.06.2026 Faktúra
1260004441 používanie portálu Odkaz pre starostu Pro verzia (Jún) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovensko.Digital 50158635 622,50 € 02.06.2026 16.06.2026 Faktúra
1260004500 Fakturujeme Vám za služby poskytnuté hotelem HARMONY CLUB v Ostravě: Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Harmony Club Hotel Ostrava 17275261 1 362,00 € 02.06.2026 16.06.2026 Faktúra
1260004502 Koordinačná činnosť - súlad medzi projekt. dokumentáciami v BA Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Yunex, s. r. o. 53684141 3 382,50 € 02.06.2026 16.06.2026 Faktúra
1260004494 Fakturujeme Vám ubytovanie v sulade s vašou objednávkou OBB2600997 - Brno Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 WINGS, s.r.o. 31365698 146,00 € 02.06.2026 16.06.2026 Faktúra
1260004485 Výmena okien a ostatných konštrukcií na budove NR Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 STOLÁRSTVO MOCNÝ, s.r.o. 46780645 276 964,02 € 02.06.2026 16.06.2026 Faktúra
1260004506 vodné stočné zrážky 18.03.26 - 17.04.26 Záporožská 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 202,54 € 02.06.2026 16.06.2026 Faktúra
1260004416 čistenie areálu Pumptrack - upratovanie odpadkov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Komunálny podnik Bratislavy, skrátene KPB 54656885 252,72 € 01.06.2026 04.06.2026 Faktúra
1260004424 Fakturujeme Vám ubytovanie v sulade s vašou objednávkou: OBB2600982, zahraničná pracovná cesta - Zuzana Kubíková Michalidesová, Brusel, 10.-12.6.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 WINGS, s.r.o. 31365698 391,00 € 01.06.2026 10.06.2026 Faktúra
1260004412 RV 2025, Opletalova 4 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves 00603392 2 116,97 € 01.06.2026 12.06.2026 Faktúra
1260004402 Nájomné za obdobie 1.5.2026 - 31.5.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stanica Nivy s. r. o. 50861930 1,00 € 01.06.2026 15.06.2026 Faktúra
1260004419 Výťah: 2329014 (20/08/M), OV, Kopčianska, Kopčianska 2984/90, 851 01, Bratislava údržba + opravy Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 50,92 € 01.06.2026 15.06.2026 Faktúra
1260004429 Výťah: 2328639 (1544-5-212) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 80,00 € 01.06.2026 15.06.2026 Faktúra
1260004433 prevádzkové náklady a energie za obdobie 6/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Nákupné centrum, s.r.o. 35700831 4 902,96 € 01.06.2026 15.06.2026 Faktúra
1260004422 nájomné za obdobie 6/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Nákupné centrum, s.r.o. 35700831 8 211,90 € 01.06.2026 15.06.2026 Faktúra
1260004432 Fakturujem Vám za provoz systému Foster v 2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Fragaria s.r.o. 48590151 198,00 € 01.06.2026 15.06.2026 Faktúra
1260004420 odber el. energie z rozvádzača RP/5, umiestnený akad. L. Dérera, el.energia II.Q.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 305,88 € 01.06.2026 15.06.2026 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »