Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260002594 31.3.2026 notárska zápisnica Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Notársky úrad, Mgr. Tomáš Leškovský 36075477 250,00 € 09.04.2026 15.04.2026 Faktúra
1260002593 vrecká do vysávača Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 VACS Slovakia s.r.o. 48136522 50,75 € 09.04.2026 15.04.2026 Faktúra
1260002544 prenájom 04/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 266,88 € 09.04.2026 15.04.2026 Faktúra
1260002561 Mimoriadne upratovacie práce v objektoch Hlavného mesta SR Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Enfield, s.r.o. 47216174 243,54 € 09.04.2026 16.04.2026 Faktúra
1260002522 Zabezpečovanie činnosti technika požiamej ochrany 03/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Bc. Karolína Jastrabíková SERVIS PO A BOZP 37122991 238,16 € 09.04.2026 16.04.2026 Faktúra
1260002602 CHARGE PAK sada baterie a elektrod Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Spencer Medical s.r.o. 51436817 550,00 € 09.04.2026 16.04.2026 Faktúra
1260002550 Mesačná kontrola EPS 04/2026 - DPOH Gorkého 17 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DAD - TEL, spol. s r.o. 00698881 65,19 € 09.04.2026 16.04.2026 Faktúra
1260002616 služby mobilnej siete 03/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 270,69 € 09.04.2026 17.04.2026 Faktúra
1260002598 Pripojenie na internet Muchovo nám.1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Orange Slovensko, a.s. 35697270 276,75 € 09.04.2026 17.04.2026 Faktúra
1260002562 M2M Products Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SWAN, a.s. 35680202 105,53 € 09.04.2026 17.04.2026 Faktúra
1260002520 Č . dodac í ho listu: 745260303067848/03.03.2026 Market Bratislava - Ru ž inov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. 35838949 1 796,24 € 09.04.2026 17.04.2026 Faktúra
1260002551 Mesačná kontrola EPS: 02/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DAD - TEL, spol. s r.o. 00698881 61,24 € 09.04.2026 17.04.2026 Faktúra
1260002545 Markova internet 01.04.2026 - 30.04.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 332,10 € 09.04.2026 17.04.2026 Faktúra
1260002535 licencie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 STAFFINO s. r. o. 47645407 1 068,58 € 09.04.2026 17.04.2026 Faktúra
1260002558 Odplata za povolenie/využitie/vecné bremeno - jednorazová Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 1 126,40 € 09.04.2026 17.04.2026 Faktúra
1260002564 Vykonané práce podľa rozpisu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 81,00 € 09.04.2026 17.04.2026 Faktúra
1260002559 Biznis Internet - KPB, Technická 4312/6 - 1 Mesiace Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ACS spol. s r.o. 31389333 307,50 € 09.04.2026 17.04.2026 Faktúra
1260002506 Faktúrujeme Vám inzerciu v periodiku Naša Bystrica Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica 00604887 164,00 € 09.04.2026 17.04.2026 Faktúra
1260002603 Fakturujeme Vám prenájom Malej Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CULTUS Ružinov s.r.o. 35874686 585,48 € 09.04.2026 17.04.2026 Faktúra
1260002619 časť 2, refakturácia odpad 200201 + prejazdové kilometre za 03/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s. r. o. 45917833 1 160,10 € 09.04.2026 20.04.2026 Faktúra
1260002566 Mesačné a iné poplatky 03/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SWAN, a.s. 35680202 17,00 € 09.04.2026 20.04.2026 Faktúra
1260002592 Sanácia havarijného stavu múrov na Podkolibskej, Bratislava - Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OTNS, a. s. 46881239 69,00 € 09.04.2026 21.04.2026 Faktúra
1260002565 Vykonané práce podľa rozpisu Výťah: 2329013, Kopčiasnka 88 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 68,00 € 09.04.2026 21.04.2026 Faktúra
1260002623 Fakturujeme Vám na základe súpisov prác v zmysle Rámcovej dohody č.MAGTS2300162 na „Letná a zimná údržba komunikácií — časť 2 — Bratislava V " a objednávky OBZ2600416. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s. r. o. 45917833 9 949,59 € 09.04.2026 21.04.2026 Faktúra
1260002625 Nájomné za pozemok pri ČS BA, Púchovská za 2Q26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SLOVNAFT, a.s. 31322832 4 667,15 € 09.04.2026 22.04.2026 Faktúra
1260002618 Zvislé dopravné značenie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. 34139184 1 580,55 € 09.04.2026 22.04.2026 Faktúra
1260002510 Prekládky za 03/26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PAAS s.r.o. 35738880 8 645,37 € 09.04.2026 22.04.2026 Faktúra
1260002591 Ethernet line Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SWAN, a.s. 35680202 553,50 € 09.04.2026 22.04.2026 Faktúra
1260002568 Fakturujeme Vám na základe Zmluvy Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Prodet, s.r.o. 35891319 46 297,20 € 09.04.2026 22.04.2026 Faktúra
1260002585 oprava a údržba AB171DE Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 72,57 € 09.04.2026 22.04.2026 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »