Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260007684 Preprava zásielky - dokumenty pre WCCF LTD, LONDON, GB Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DER KURIER Slovakia spol. s r. o. 44452888 34,18 € 08.09.2026 21.09.2026 Faktúra
1260007590 autobusová preprava trase na trase Bratislava - Schwechat/Rak./ a Schwechat/Rak./- Bratislava Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stanislav Bohdan 33558884 550,00 € 07.09.2026 09.09.2026 Faktúra
1260007611 diaľkový odpočet a rozpočítavanie nákladov na dodávku tepla na vykurovanie, ohrevu TUV a dodávku TV a SV v BD na ul. Tománková 5,7 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Serio s.r.o. 46696822 525,83 € 07.09.2026 10.09.2026 Faktúra
1260007614 diaľkový odpočet a rozpočítavanie nákladov na ohrev TV, dodávku TV a SV v BD na ul. Kopčianska 88 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Serio s.r.o. 46696822 399,75 € 07.09.2026 10.09.2026 Faktúra
1260007613 diaľkový odpočet a rozpočítavanie nákladov na dodávku tepla na vykurovanie, ohrevu TUV a dodávku TV a SV v BD na ul. Ondreja Štefanka 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Serio s.r.o. 46696822 265,68 € 07.09.2026 10.09.2026 Faktúra
1260007612 diaľkový odpočet a rozpočítavanie nákladov na dodávku tepla na vykurovanie, ohrevu TUV a dodávku TV a SV v BD na ul. Hany Meličkovej 11/A,B,C Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Serio s.r.o. 46696822 559,04 € 07.09.2026 10.09.2026 Faktúra
1260007585 Poistenie zodpovednosti zamestnancov 01.07.2026-30.06.2027 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu 50013602 1 099,80 € 07.09.2026 11.09.2026 Faktúra
1260007596 upratovanie Podzáhradná 100B 2026/08 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 FALCO Servis, s.r.o. 36849600 95,00 € 07.09.2026 16.09.2026 Faktúra
1260007584 psychologicke poradenstvo 8/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 IPčko 42261791 592,00 € 07.09.2026 16.09.2026 Faktúra
1260007603 Služby mobilnej siete 08/2026 // 310772221L Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 270,69 € 07.09.2026 16.09.2026 Faktúra
1260007605 Služby mobilnej siete 08/2026, 3107722299 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 191,14 € 07.09.2026 16.09.2026 Faktúra
1260007640 Balená voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 18,94 € 07.09.2026 17.09.2026 Faktúra
1260007602 Balená voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 18,94 € 07.09.2026 17.09.2026 Faktúra
1260007639 Balená voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 14,21 € 07.09.2026 17.09.2026 Faktúra
1260007638 Balená voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 56,83 € 07.09.2026 17.09.2026 Faktúra
1260007597 upratovanie Hradská 140, 2026/08 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 FALCO Servis, s.r.o. 36849600 200,00 € 07.09.2026 17.09.2026 Faktúra
1260007586 Káva 09/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Nestlé Slovensko s.r.o. 31568211 3 415,30 € 07.09.2026 17.09.2026 Faktúra
1260007599 Vzdelávanie v oblasti závislostí a spoluzávislostí pre RETEST (Podporné skupiny pre blízke osoby závislých ľudí, pravidelné celoročné vzdelávanie v zmysle štandardov RETEST), od 1.1.26 do 31.12.26, 13 stretnutí v trvaní 2 hod., hodinová Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Martin Valentíny Terapia - DA 48217492 110,00 € 07.09.2026 17.09.2026 Faktúra
1260007598 kosba lúky a extenzívneho trávnika na DKR Bratislava Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Hydrograss-company, s.r.o. 50968874 886,31 € 07.09.2026 18.09.2026 Faktúra
1260007634 Stavebný dozor - Náhradné odstavné plochy k BND Žitavská, Bratislava - Vrakuňa Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ARMATRADE GRP, s.r.o. 35775793 2 398,50 € 07.09.2026 18.09.2026 Faktúra
1260007608 hodnotenie existujúcich konštrukcií v suteréne bytového domu Česká 4 a Budyšínska 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Statika a diagnostika stavieb, s.r.o. 55848133 1 168,50 € 07.09.2026 18.09.2026 Faktúra
1260007601 Vodné, stočné, zrážky 14.07.2026 - 04.09.2026, Kopanice 3565/1 - Kino Zora Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 132,00 € 07.09.2026 18.09.2026 Faktúra
1260007589 el. energia III.Q.2026, rozvádzač RP/5, umiestnený akad. L. Dérera Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 305,88 € 07.09.2026 18.09.2026 Faktúra
1260007618 dodávka tepla 08/2026, Kadnárova 98 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Račianska teplárenská, a.s. 35886781 1 032,36 € 07.09.2026 18.09.2026 Faktúra
1260007619 dodávka tepla 08/2026, Kadnárova 96 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Račianska teplárenská, a.s. 35886781 996,55 € 07.09.2026 18.09.2026 Faktúra
1260007641 oprava a údržba BT722HU Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 677,19 € 07.09.2026 18.09.2026 Faktúra
1260007607 PVC tabuľa - CVČ Gessayova 6, označenie stavby Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 135,30 € 07.09.2026 18.09.2026 Faktúra
1260007606 Hygienické potreby - Komunálny podnik - Sad Janka Kráľa Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MAJSTER PAPIER, s.r.o. 31347525 519,38 € 07.09.2026 21.09.2026 Faktúra
1260007540 Revízia hasiacej techniky, B.D. Hany Melíčkovej 11A, Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ROTALIX s. r. o. 56646186 188,19 € 04.09.2026 09.09.2026 Faktúra
1260007541 Revízia hasiacej techniky, Hany Meličkovej 11B, Bratislava Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ROTALIX s. r. o. 56646186 195,57 € 04.09.2026 09.09.2026 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »