Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1250011407 Balená voda - Dolphin 19 l Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 123,14 € 17.12.2025 22.12.2025 Faktúra
1250011369 výmena linolea, Saratovská 30 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Interiér 48 s. r. o. 44547234 5 862,29 € 17.12.2025 22.12.2025 Faktúra
1250011275 dodané cateringové služby MsP OV BA II 16.12.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. 44745982 844,10 € 17.12.2025 22.12.2025 Faktúra
1250011274 dodané cateringové služby MsP OSK 16.12.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. 44745982 2 334,05 € 17.12.2025 22.12.2025 Faktúra
1250011412 práce na stavbe Ver. priest. Vozovňa Krasňany Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 STRABAG s.r.o. 17317282 96 508,65 € 17.12.2025 22.12.2025 Faktúra
1250011415 Revitalizácia verej.priest.Dom sl. Dúbravka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 STRABAG s.r.o. 17317282 34 554,68 € 17.12.2025 22.12.2025 Faktúra
1250011205 posúdenie psychickej spôsobilosti uchádzačov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 KLINIKA ALTERNATÍVNEJ PSYCHOLÓGIE 42263468 1 600,00 € 17.12.2025 22.12.2025 Faktúra
1250011285 Inžinierska činnosť zabezpečenie prípojky zberný dvor pre vraky - Jurajov Dvor Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Eko-Elpro s. r. o. 44906226 41 623,20 € 17.12.2025 22.12.2025 Faktúra
1250011345 právne poradenstvo Garáže Carlton (vysporiadanie nárokov) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. 35905832 885,60 € 17.12.2025 22.12.2025 Faktúra
1250011312 refakturacia mzdových náldadov zamestnancov POD 11/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PAAS s.r.o. 35738880 37 444,58 € 17.12.2025 22.12.2025 Faktúra
1250011410 paušálny poplatok za správu garáže L.Fullu za obdobie 09-11/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PAAS s.r.o. 35738880 4 428,00 € 17.12.2025 22.12.2025 Faktúra
1250011236 bežné náklady mesiaca november 2025 - poskytovanie služieb parkoviska Hl. stanica, Lunapark a Železná studnička Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PAAS s.r.o. 35738880 19 130,58 € 17.12.2025 22.12.2025 Faktúra
1250011411 služby spojené s vylepšeniami a úpravami matíc a doplnením nových referenčných hodnôt Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CBRE s.r.o. 35819804 9 163,50 € 17.12.2025 22.12.2025 Faktúra
1250011226 stavebné práce na stavbe: R12 rekonštrukcia združeného cyklistického chodníka - Ostružinový chodnik Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CS, s.r.o. 44101937 29 927,82 € 17.12.2025 22.12.2025 Faktúra
1250011212 Neadresná distribúcia magazínu in.ba v mestských častiach BA-Podunajské Biskupice a Vrakuňa. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SUREMA, spol.s r.o. 31358098 3 719,52 € 17.12.2025 22.12.2025 Faktúra
1250011284 Práce pri usmernení, pomoci s ročnou uzávierkou v NORIS.NEXT Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 INTELSOFT spol. s r.o. 31339913 2 361,60 € 17.12.2025 22.12.2025 Faktúra
1250011250 odmenu zo sprostredkovania úhrad cien za dočasné parkovanie 6/25 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Spusta Café StM, s. r. o. 35803568 23,58 € 17.12.2025 22.12.2025 Faktúra
1250011251 odmenu zo sprostredkovania úhrad cien za dočasné parkovanie 7/25 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Spusta Café StM, s. r. o. 35803568 19,03 € 17.12.2025 22.12.2025 Faktúra
1250011187 Nákup - pracovné notebooky, monitory, dokovacie stanice, príslušenstvo k NTB, stolové PC Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 flex-it, s.r.o. 50603698 66 222,47 € 17.12.2025 22.12.2025 Faktúra
1250011279 Prezbrojenie RVO 0324, výmena káblového vedenia v súeku od RVO po hranicu zapojiť 453 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Technické siete Bratislava, a.s. 54302102 8 899,18 € 17.12.2025 23.12.2025 Faktúra
1250011298 odplata mandatára 12/2025, Hradská 140 a, b, c Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 162,30 € 17.12.2025 30.12.2025 Faktúra
1250011299 odplata mandatára 12/2025, Podzáhradná 100 A,B Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 197,61 € 17.12.2025 30.12.2025 Faktúra
1250011327 realizácia elektrickej prípojky NN na Žabotovej ulici Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Martiny, s. r. o. 44723024 34 090,00 € 17.12.2025 30.12.2025 Faktúra
1250011316 Vybudovanie, zameranie a spracovanie parametrov bodov vytyčovacej siete Nová trolejbusová trať patronka-Riviera Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ENERGA s.r.o. 50778501 12 177,00 € 17.12.2025 30.12.2025 Faktúra
1250011216 Údržbu zelene podľa objednávky 0BZ2502210 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 59,78 € 17.12.2025 30.12.2025 Faktúra
1250011218 údržbu zelene podľa objednávky 0BZ2500127 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 2 578,08 € 17.12.2025 30.12.2025 Faktúra
1250011421 Fakturujeme vám podl' a Rámcovej zmluvy č. MAGSP2200071 a objednávky OBZ2502835 za dokončený objekt: Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOCHTIEF SK s.r.o. 44298170 9 490,71 € 17.12.2025 30.12.2025 Faktúra
1250011382 Zbytočne uskutočnený výjazd súvisiaci s úkonmi na elektromere, HREBEŇDOVA 21514, BRATISLAVA. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 45,53 € 17.12.2025 30.12.2025 Faktúra
1250011418 stavebné práce Dobudovanie chodník? a priechodu pre chodcov na Kremelskej ulici-práce naviac Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 STRABAG s.r.o. 17317282 3 271,11 € 17.12.2025 30.12.2025 Faktúra
1250011413 Stavebné práce Petržalská os - S004 úsek Markova-Kutlíková Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pittel + Brausewetter s.r.o. 35943653 45 861,19 € 17.12.2025 30.12.2025 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »