Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260005416 Krízové centrum,Budatínska 59/A, servis predložiek 062026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ŠKP servis s.r.o. 35813130 60,02 € 02.07.2026 15.07.2026 Faktúra
1260005415 Blagoevova 9 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ŠKP servis s.r.o. 35813130 533,94 € 02.07.2026 15.07.2026 Faktúra
1260005423 Prugerka Výroba tabul Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 366,54 € 02.07.2026 15.07.2026 Faktúra
1260005421 CLV_Predzáhradky_28ks Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 307,50 € 02.07.2026 15.07.2026 Faktúra
1260005409 Odvoz a likvidácia odpadu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BEST Service s. r. o. 47393092 1 082,40 € 02.07.2026 15.07.2026 Faktúra
1260005435 Nájomné za obdobie 1.6.2026 - 30.6.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stanica Nivy s. r. o. 50861930 1,00 € 02.07.2026 15.07.2026 Faktúra
1260005418 Mesačný poplatok za prevádzku jednotky EXCLUSIVE Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Xmarton Slovakia s. r. o. 52627349 547,97 € 02.07.2026 15.07.2026 Faktúra
1260005378 občerstvenie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Smart Business Solutions s.r.o. 47111925 2 494,44 € 30.06.2026 07.07.2026 Faktúra
1260005330 anketa v lokalitách: 1. so zavedeným PAAS : Lamač Podháj, Petržalka Háje 2 a 3, Staré mesto SM2 , Nové mesto Zátišie, Ružinov Pošeň; 2. s nezavedeným PAAS: Rača, Prievoz Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 AKO, s.r.o. 35863781 9 594,00 € 30.06.2026 07.07.2026 Faktúra
1260005391 náklady spojené s poskytnutím vyjadrenia ku existencii Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,62 € 30.06.2026 09.07.2026 Faktúra
1260005355 oprava výťahu v BD na ul. Hany Meličkovej 11A, BA Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 130,67 € 30.06.2026 09.07.2026 Faktúra
1260005356 oprava výťahu v BD na ul. Hany Meličkovej 11A, BA. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 41,00 € 30.06.2026 09.07.2026 Faktúra
1260005360 kuchynský nabytok Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 IKEA Bratislava, s.r.o. 35849436 881,37 € 30.06.2026 09.07.2026 Faktúra
1260005357 FAKTURUJEME VÁM ZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV ZA OBDOBIE OD 06/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OTIS Výťahy, s.r.o 35683929 170,85 € 30.06.2026 09.07.2026 Faktúra
1260005358 FAKTURUJEME VÁM ZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV ZA OBDOBIE OD 06/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OTIS Výťahy, s.r.o 35683929 135,52 € 30.06.2026 09.07.2026 Faktúra
1260005359 FAKTURUJEME VÁM ZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV ZA OBDOBIE OD 06/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OTIS Výťahy, s.r.o 35683929 210,08 € 30.06.2026 09.07.2026 Faktúra
1260005364 Materiál na ošetrenie a prevenciu potrebný pre výkon terénnej sociálnej práce počas letného krízových opatrení. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Lekáreň RPT, s. r. o. 52740447 289,46 € 30.06.2026 09.07.2026 Faktúra
1260005387 Mesačné a iné poplatky 05/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SWAN, a.s. 35680202 17,00 € 30.06.2026 09.07.2026 Faktúra
1260005382 Balená voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 132,61 € 30.06.2026 10.07.2026 Faktúra
1260005343 Forte Pro Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Nestlé Slovensko s.r.o. 31568211 870,49 € 30.06.2026 10.07.2026 Faktúra
1260005335 refakturácia odťahu vozidla v havarijnom stave z Kmeťovho nám. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PAAS s.r.o. 35738880 252,40 € 30.06.2026 10.07.2026 Faktúra
1260005324 Nákup spotrebného materiálu pre dátové centrum (časť OBJ) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alternetivo s.r.o. 25098314 383,81 € 30.06.2026 10.07.2026 Faktúra
1260005341 Hlavné mesto stojany_1ks výrub Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 73,80 € 30.06.2026 10.07.2026 Faktúra
1260005333 LED baterka, 10 ks Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Iveta Olbertová ILED 45665478 1 399,00 € 30.06.2026 14.07.2026 Faktúra
1260005363 vykonanie pravidelnej kontroly zariadení v objekte na Bajzovej ul.8 (CO kryt) - 06/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ELPREX, spol. s r.o. 31345069 530,28 € 30.06.2026 14.07.2026 Faktúra
1260005367 Výťah Tománkova 5,7, 01.06.2026-30.06.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 96,22 € 30.06.2026 15.07.2026 Faktúra
1260005365 Výťah: Röntgenova 1165/24, Záporožská 1165/5,, 04-06/2026 - 70000010922 (1004101046) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 147,87 € 30.06.2026 15.07.2026 Faktúra
1260005379 upratovanie Podzáhradná 100 2026/06 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 FALCO Servis, s.r.o. 36849600 95,00 € 30.06.2026 15.07.2026 Faktúra
1260005362 Výťah: Kopčianska 90 62026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 50,92 € 30.06.2026 15.07.2026 Faktúra
1260005389 služby VT - prevádzka uzla siete Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 5 188,14 € 30.06.2026 15.07.2026 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »