Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260004443 vykonanie pravidelnej kontroly zariadení v objekte na Bajzovej ul.8 (CO kryt) - 05/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ELPREX, spol. s r.o. 31345069 530,28 € 02.06.2026 15.06.2026 Faktúra
1260004471 PU č.: 957 414 7133, BT170HJ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 165,97 € 02.06.2026 15.06.2026 Faktúra
1260004439 Fakturujeme Vám za pravidelnou profylaktickou prohlídku v objektu Klobučníckej 2 Turistické informačné centrum-servis automatických dverných systémov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 dormakaba Slovensko s.r.o. 31355552 86,10 € 02.06.2026 15.06.2026 Faktúra
1260004416 čistenie areálu Pumptrack - upratovanie odpadkov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Komunálny podnik Bratislavy, skrátene KPB 54656885 252,72 € 01.06.2026 04.06.2026 Faktúra
1260004424 Fakturujeme Vám ubytovanie v sulade s vašou objednávkou: OBB2600982, zahraničná pracovná cesta - Zuzana Kubíková Michalidesová, Brusel, 10.-12.6.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 WINGS, s.r.o. 31365698 391,00 € 01.06.2026 10.06.2026 Faktúra
1260004412 RV 2025, Opletalova 4 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves 00603392 2 116,97 € 01.06.2026 12.06.2026 Faktúra
1260004402 Nájomné za obdobie 1.5.2026 - 31.5.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stanica Nivy s. r. o. 50861930 1,00 € 01.06.2026 15.06.2026 Faktúra
1260004419 Výťah: 2329014 (20/08/M), OV, Kopčianska, Kopčianska 2984/90, 851 01, Bratislava údržba + opravy Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 50,92 € 01.06.2026 15.06.2026 Faktúra
1260004429 Výťah: 2328639 (1544-5-212) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 80,00 € 01.06.2026 15.06.2026 Faktúra
1260004433 prevádzkové náklady a energie za obdobie 6/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Nákupné centrum, s.r.o. 35700831 4 902,96 € 01.06.2026 15.06.2026 Faktúra
1260004422 nájomné za obdobie 6/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Nákupné centrum, s.r.o. 35700831 8 211,90 € 01.06.2026 15.06.2026 Faktúra
1260004432 Fakturujem Vám za provoz systému Foster v 2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Fragaria s.r.o. 48590151 198,00 € 01.06.2026 15.06.2026 Faktúra
1260004420 odber el. energie z rozvádzača RP/5, umiestnený akad. L. Dérera, el.energia II.Q.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 305,88 € 01.06.2026 15.06.2026 Faktúra
1260004358 §3 Znalecký posudok Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Viliam Antal 17477247 350,00 € 29.05.2026 04.06.2026 Faktúra
1260004355 Zablokovanie čipu a export databázy v BD na ul. Muchovo nám. 5, Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ProElins, s.r.o. 44666527 65,19 € 29.05.2026 08.06.2026 Faktúra
1260004371 MEDAILA VRBA.BR Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Victory sport, spol. s r.o. 35774282 1 599,22 € 29.05.2026 09.06.2026 Faktúra
1260004359 pres.hlas.zar a tech. dozor pri MsZ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 V-AKTUAL s.r.o. 35924641 738,00 € 29.05.2026 09.06.2026 Faktúra
1260004374 Odstraňovanie havárií - el. energia, mosty objednávka OTS2305527 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ELEVOD, s.r.o. 45599262 9 876,90 € 29.05.2026 09.06.2026 Faktúra
1260004372 akumulátor bezúdržbový Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Safe Guard s. r. o. 35710977 79,83 € 29.05.2026 10.06.2026 Faktúra
1260004360 výcvikové nohavice Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PYRA, spol. s r.o. 31396623 660,00 € 29.05.2026 10.06.2026 Faktúra
1260004367 Fakturujeme vám finančnú čiastku za zabezpečenie priameho prenosu a záznamu a titulkovania z jednodňového zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 28.5.2026 s titulkovaním (6hod ) v súlade s objednávkou OBB2600213 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Streaming s. r. o. 57434077 368,00 € 29.05.2026 10.06.2026 Faktúra
1260004357 Forte Pro Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Nestlé Slovensko s.r.o. 31568211 870,49 € 29.05.2026 11.06.2026 Faktúra
1260004352 tlač brožúr Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 384,74 € 29.05.2026 11.06.2026 Faktúra
1260004354 tričká s potlačou Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 nekonečná tlač, s. r. o. 56322232 480,00 € 29.05.2026 11.06.2026 Faktúra
1260004379 demontáž monitorovacej jednotky Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Xmarton Slovakia s. r. o. 52627349 370,23 € 29.05.2026 15.06.2026 Faktúra
1260004364 vodné, stočné, zrážky Búdková 6763/2 25.04.26 - 24.05.26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 674,53 € 29.05.2026 15.06.2026 Faktúra
1260004340 Oprava výťahu v BD na ul Kopčianska 88, BA Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 68,00 € 28.05.2026 04.06.2026 Faktúra
1260004325 Oprava výťahu v BD na ul Kopčianska 88, BA Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 136,00 € 28.05.2026 04.06.2026 Faktúra
1260004344 Fakturujeme Vám za vypracovanie diela "Vlhkostný prieskum a sanačný posudok stavu konštrukcií - 1. časť - v budove Divadla POH v Bratislave". Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 N - ART s.r.o. 35979755 5 904,00 € 28.05.2026 04.06.2026 Faktúra
1260004291 Balená voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 18,94 € 28.05.2026 09.06.2026 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »