Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260005324 Nákup spotrebného materiálu pre dátové centrum (časť OBJ) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alternetivo s.r.o. 25098314 383,81 € 30.06.2026 10.07.2026 Faktúra
1260005341 Hlavné mesto stojany_1ks výrub Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 73,80 € 30.06.2026 10.07.2026 Faktúra
1260005333 LED baterka, 10 ks Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Iveta Olbertová ILED 45665478 1 399,00 € 30.06.2026 14.07.2026 Faktúra
1260005363 vykonanie pravidelnej kontroly zariadení v objekte na Bajzovej ul.8 (CO kryt) - 06/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ELPREX, spol. s r.o. 31345069 530,28 € 30.06.2026 14.07.2026 Faktúra
1260005275 Pásky na ruku MD 2026_1000 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 307,50 € 26.06.2026 09.07.2026 Faktúra
1260005309 Distribúcia materiálov do poštových schránok - IN.BA 06-07/2026 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MARKETING POST SLOVAKIA, s. r. o. 52529614 3 504,27 € 26.06.2026 09.07.2026 Faktúra
1260005289 Technické a organizačné zabezpečenie podujatia Stretnutie starostov SK-AT-HU v rámci baum_cityregion k Plánu udržateľnej mestskej mobility (PUMM) 24.06.2026 (OBB2601080) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 30794544 2 188,86 € 26.06.2026 09.07.2026 Faktúra
1260005287 Fakturujeme Vám tovar podl'a Vašej objednávky Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 FALCO SLOVAKIA s.r.o. 31396488 8 767,51 € 26.06.2026 09.07.2026 Faktúra
1260005286 Fakturujeme Vám tovar podl'a Vašej objednávky OBZ2601362 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 FALCO SLOVAKIA s.r.o. 31396488 264,45 € 26.06.2026 09.07.2026 Faktúra
1260005302 CLV_Umenie v tržnici_26ks Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 260,76 € 26.06.2026 09.07.2026 Faktúra
1260005282 Tabula_plan obnovy_Trolejbusova Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 172,20 € 26.06.2026 09.07.2026 Faktúra
1260005272 Plagát A2 – pre MsR MsZ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 49,20 € 26.06.2026 09.07.2026 Faktúra
1260005273 Materiály na magistrátny deň Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 1 530,12 € 26.06.2026 09.07.2026 Faktúra
1260005274 Tlačoviny Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 120,29 € 26.06.2026 09.07.2026 Faktúra
1260005277 dibond 2,8x1m_10ks Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 2 993,82 € 26.06.2026 09.07.2026 Faktúra
1260005301 Plagáty A2 – Repuls_5vizuálov/5ks Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 55,35 € 26.06.2026 09.07.2026 Faktúra
1260005276 Polep tabule a medy Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 462,48 € 26.06.2026 09.07.2026 Faktúra
1260005297 Alkoholizmus a problematika kombinovanych zavislosti, 18.6.2026, CR, 1XMAG Letnicky Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Společnost Podané ruce o.p.s. 60557621 120,13 € 26.06.2026 09.07.2026 Faktúra
1260005285 vodné,stočné,zrážky- Šintavská 3116/2 20.05.26 - 19.06.26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 186,16 € 26.06.2026 09.07.2026 Faktúra
1260005299 oprava a údržba BT184HJ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 856,26 € 26.06.2026 09.07.2026 Faktúra
1260005294 Balená voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 28,42 € 26.06.2026 09.07.2026 Faktúra
1260005278 Balená voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 18,94 € 26.06.2026 09.07.2026 Faktúra
1260005280 Balená voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 56,83 € 26.06.2026 09.07.2026 Faktúra
1260005279 Balená voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 113,66 € 26.06.2026 09.07.2026 Faktúra
1260005281 Balená voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 28,42 € 26.06.2026 09.07.2026 Faktúra
1260005292 Stočné - variabilná zložka 24.05.26 - 23.06.26 Bartoňova Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 204,26 € 26.06.2026 10.07.2026 Faktúra
1260005313 Stočné - variabilná zložka 25.05.26 - 24.06.26 Búdková 6763 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 3 418,72 € 26.06.2026 10.07.2026 Faktúra
1260005298 PU č.: 957 415 6400, BL688TY Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 165,97 € 26.06.2026 10.07.2026 Faktúra
1260005290 Čistenie okolo priepustov, Bratislava - Rača, Bory Mall, termín 08.-10.06.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s. r. o. 45917833 1 178,81 € 26.06.2026 14.07.2026 Faktúra
1260005256 Stavebnotechnický dozor (STD)- 05/2026 Patronka Riviera Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 IBR Consulting SK s. r. o. 50090224 12 868,26 € 24.06.2026 29.06.2026 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »