Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260003791 Tománkova 5,7 13.04.2026 500485 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 9 183,01 € 13.05.2026 26.05.2026 Faktúra
1260003794 Teplo Jurigovo námestie 1 2026/04 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 1 724,51 € 13.05.2026 26.05.2026 Faktúra
1260003777 Teplo Batkova 2 2026/04 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 9 467,30 € 13.05.2026 26.05.2026 Faktúra
1260003865 pohotovosť, oprava výťahov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ArkanuS s. r. o. 48267015 4 087,10 € 13.05.2026 26.05.2026 Faktúra
1260003867 servis a údržba výťahov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ArkanuS s. r. o. 48267015 5 177,60 € 13.05.2026 26.05.2026 Faktúra
1260003789 výsadba kvetín Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 KULLA SK, s.r.o. 31321003 526,44 € 13.05.2026 26.05.2026 Faktúra
1260003705 opravy po revíziách rozvádzačov, Gunduličova 10 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Interiér 48 s. r. o. 44547234 3 767,49 € 12.05.2026 15.05.2026 Faktúra
1260003748 Právne služby k ZoD BD Žitavská na základe objednávky Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Nomus s.r.o. 54489750 2 500,00 € 12.05.2026 19.05.2026 Faktúra
1260003749 Spotreba energie - 04/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HEC Services, s.r.o. 47254076 11,01 € 12.05.2026 20.05.2026 Faktúra
1260003753 MAXI KOMPLET Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Victory sport, spol. s r.o. 35774282 124,67 € 12.05.2026 20.05.2026 Faktúra
1260003721 FA k proforma objednávke za marec k zmluve SSV/OSP/001/2024 (MAGTS2400262) na online služby tlmočenia v posunkovej reči a prepisu. Cena za poskytovnie služby je vo výške 700,00 eur/mesiac (dodávateľ nie je platcom DPH) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Centrum bezbariérovej komunikácie 52151883 700,00 € 12.05.2026 20.05.2026 Faktúra
1260003762 Fakturujem Vám v zmysle objednávky číslo OBB2600280 odborné hodnotenie projektov v rámci dotačnej výzvy "Podpora organizácií pracujúcich s ľuďmi bez domova 2026" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PhDr. Viktória Rusňáková 54911699 475,00 € 12.05.2026 22.05.2026 Faktúra
1260003755 Vyúčtovanie odmeny, náhrady hotových výdavkov a náhrady za stratu času za: Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Miloslav Ilavský, Ph.D. 11634146 344,40 € 12.05.2026 26.05.2026 Faktúra
1260003746 Odmena a náhrada za stratu času určená dohodou podľa §3, ods. 1 zák. č. 382/2004 Z.z.: Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Miloslav Ilavský, Ph.D. 11634146 420,66 € 12.05.2026 26.05.2026 Faktúra
1260003761 Konferencia Na ceste domov, 13.5.2026, 15xMAG (Gronska, Sztabova, Sabakova, Machackova, Mikulkova, Mankova, Letnicky, Janovcikova, Miklei Slobodnikova, Gal, Urbancik, Kuliskova, Fechtova, Klikac, Skakalova Kasemova) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia 37924443 450,00 € 12.05.2026 26.05.2026 Faktúra
1260003732 províziu úhrada parkovania za 4/26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 TransData s.r.o. 35741236 834,32 € 12.05.2026 26.05.2026 Faktúra
1260003770 Fakturujeme Vám podra Vašej objednávky: Smaltovaná uličná tabuľa 700x300 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SMALTOVŇA HOLÍČ s.r.o. 50828843 220,00 € 12.05.2026 26.05.2026 Faktúra
1260003744 Prístup k aplikácií PlanCity.ai za obdobie 04/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PlanCity.ai s.r.o. 56056681 492,00 € 12.05.2026 26.05.2026 Faktúra
1260003773 provízia za predaj parkovného - APRIL 2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mishellbeauty s.r.o. 50341766 6,64 € 12.05.2026 26.05.2026 Faktúra
1260003745 Teplo Bagarova 20 2026/04 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 2 355,83 € 12.05.2026 26.05.2026 Faktúra
1260003742 internet:LINK - konektivita v SITEL (03273452); Paušálny poplatok od: 01.05.2026 do: 31.05.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovanet, a. s. 35954612 649,17 € 12.05.2026 26.05.2026 Faktúra
1260003722 oprava a údržba BL668TY Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 970,89 € 12.05.2026 26.05.2026 Faktúra
1260003723 oprava a údržba BT904IG Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 61,00 € 12.05.2026 26.05.2026 Faktúra
1260003727 oprava a údržba AB161DE Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 63,35 € 12.05.2026 26.05.2026 Faktúra
1260003734 oprava a údržba BT720HU Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 721,37 € 12.05.2026 26.05.2026 Faktúra
1260003736 oprava a údržba BT113IF Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 34,50 € 12.05.2026 26.05.2026 Faktúra
1260003725 oprava a údržba BT170HJ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 347,46 € 12.05.2026 26.05.2026 Faktúra
1260003726 oprava a údržba BT720HU Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 867,54 € 12.05.2026 26.05.2026 Faktúra
1260003729 oprava a údržba BT690HU Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 60,23 € 12.05.2026 26.05.2026 Faktúra
1260003728 oprava a údržba BAXB004 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 748,68 € 12.05.2026 26.05.2026 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »