Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1240007491 Vytvorenie poštových zásielok univerzálnej služby Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 22 950,89 € 19.09.2024 04.10.2024 Faktúra
1240007487 za produkty a služby pro webové stránky za období 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 WEBHOUSE, s.r.o. 25327054 630,94 € 19.09.2024 04.10.2024 Faktúra
1240007449 vyjadrenie o existencii IS Chodník Molecova Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MICHLOVSKÝ, spol. s r.o. 36230537 27,00 € 18.09.2024 25.09.2024 Faktúra
1240007464 servis MAN BT164HJ - TK6OOO 049 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 932,60 € 18.09.2024 30.09.2024 Faktúra
1240007448 Elektrická energia sústavy verejného osvetlenia za mesiac august 2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Technické siete Bratislava, a.s. 54302102 290 858,85 € 18.09.2024 30.09.2024 Faktúra
1240007440 vodné 7.6.-26.7.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova 20, Bratislava 30775311 139,97 € 18.09.2024 01.10.2024 Faktúra
1240007444 oprava a údržba BA 182 UG Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 477,14 € 18.09.2024 01.10.2024 Faktúra
1240007441 Vypracovanie ornitologického posudku na dreviny určené na výrub rastúce v areáli Športovej haly Pionierska Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 watching.sk s. r. o. 46300708 180,00 € 18.09.2024 01.10.2024 Faktúra
1240007443 Vyčerpanie kalov zo septiku na chate Donovaly Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MIROKAL s. r. o. 54567653 552,00 € 18.09.2024 03.10.2024 Faktúra
1240007463 LUCKA pramenitá voda 18,9 lit. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 VODAX a.s. 35801948 49,68 € 18.09.2024 03.10.2024 Faktúra
1240007471 elektrina vyúčt. 08/2024, Búdkova 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 G&E Trading, a.s. 50131711 90,89 € 18.09.2024 04.10.2024 Faktúra
1240007468 elektrina vyúčt. 08/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 G&E Trading, a.s. 50131711 5 798,47 € 18.09.2024 04.10.2024 Faktúra
1240007470 elektrina vyúčt. 08/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 G&E Trading, a.s. 50131711 5 119,91 € 18.09.2024 04.10.2024 Faktúra
1240007433 DUR 10% , DSP 30% , 2/8 z ceny IČ Žitavská Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 sebastian nagy architects, s.r.o. 44028113 23 977,50 € 17.09.2024 01.10.2024 Faktúra
1240007432 oprava a údržba BT 198 HJ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 24,00 € 17.09.2024 01.10.2024 Faktúra
1240007422 oprava výťahu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DANUBIA LIFT SERVICES spol. s r. o. 50483455 95,04 € 17.09.2024 03.10.2024 Faktúra
1240007431 elektrina vyúčt. 08/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 G&E Trading, a.s. 50131711 19 411,72 € 17.09.2024 04.10.2024 Faktúra
1240007430 elektrina vyúčt. 08/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 G&E Trading, a.s. 50131711 9 371,69 € 17.09.2024 04.10.2024 Faktúra
1240007421 zrážky Polereckého 2611/1, 17.08.2024 - 16.09.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 45,90 € 17.09.2024 04.10.2024 Faktúra
1240007392 poskytnutie právnych služieb Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 LEGATE, s.r.o. 35846909 3 568,50 € 16.09.2024 20.09.2024 Faktúra
1240007419 elektrina vyúčt.01.01.2024 do 03.07.2024, Tománkova 5,byt 48 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 G&E Trading, a.s. 50131711 96,69 € 16.09.2024 24.09.2024 Faktúra
1240007355 služby spojené s užívaním nebytového priestoru v Nemeckom kultúrnom dome, Barónka 3, 09/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Rača 00304557 30,00 € 16.09.2024 25.09.2024 Faktúra
1240007354 masky Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Henrich Stroschneider - SLOV - ALEX 22666478 318,61 € 16.09.2024 25.09.2024 Faktúra
1240007417 za zabezpečenie stravovacieho režimu pre klientov Mestského útulku Hradská v dňoch 01. - 15. 08. 2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. 44745982 3 940,92 € 16.09.2024 25.09.2024 Faktúra
1240007352 sťahovacie služby 07/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PLUSIM spol. s r.o. 35818565 1 356,30 € 16.09.2024 26.09.2024 Faktúra
1240007356 vypracovanie a dodanie aktualizácie rozpočtu stavby "Zachovanie a predĺženie životnosti mokrade v chránenom areáli Horský park" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 VODOTIKA, a.s. 35801051 360,00 € 16.09.2024 30.09.2024 Faktúra
1240007415 Office TV Start, Prístup do siete internet, Nájomné za WiFi modem, 11.09.2024 - 10.10.2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 30,80 € 16.09.2024 30.09.2024 Faktúra
1240007416 Prístup do siete internet, Nájomné za modem Hitron CHITA, 11.09.2024 - 10.10.2024 - Búdková 2 (Mičurin) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 28,00 € 16.09.2024 30.09.2024 Faktúra
1240007395 dezinsekcia - Kopčianska 88 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 738,00 € 16.09.2024 30.09.2024 Faktúra
1240007414 oprava a údržba BT 704 HU Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 19,40 € 16.09.2024 01.10.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »