Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260006200 Vyčistenie asfaltového ihriska Znievska 19 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Komunálny podnik Bratislavy, skrátene KPB 54656885 103,95 € 22.07.2026 05.08.2026 Faktúra
1260006140 čistiace a hygienické potreby Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MAJSTER PAPIER, s.r.o. 31347525 98,93 € 21.07.2026 24.07.2026 Faktúra
1260006141 Rukavice latexové 100ks M - NEPUDR. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MAJSTER PAPIER, s.r.o. 31347525 70,85 € 21.07.2026 24.07.2026 Faktúra
1260006168 oprava vstupných dverí - nastavenie pántov, Stavbárska 42 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Milan Magula Jr. 30160847 200,00 € 21.07.2026 24.07.2026 Faktúra
1260006139 Cisco Catalyst switch + doprava Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 FOCUS-computer s.r.o. 36188778 429,50 € 21.07.2026 31.07.2026 Faktúra
1260006136 oprava a údržba BT720HU Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 1 901,31 € 21.07.2026 05.08.2026 Faktúra
1260006143 oprava a údržba BT690HU Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 134,97 € 21.07.2026 05.08.2026 Faktúra
1260006078 oprava a údržba BT712HU Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 18,51 € 20.07.2026 24.07.2026 Faktúra
1260006111 Kontrola hasiaceho prístroja v BD na ul. Tománkova 7, BA. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ROTALIX s. r. o. 56646186 186,10 € 20.07.2026 24.07.2026 Faktúra
1260006109 Kontrola hasiaceho prístroja v BD na ul. Ondreja Štefanka 5, BA. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ROTALIX s. r. o. 56646186 256,58 € 20.07.2026 24.07.2026 Faktúra
1260006110 Kontrola hasiaceho prístroja v BD na ul. Tománkova 5, BA. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ROTALIX s. r. o. 56646186 245,63 € 20.07.2026 24.07.2026 Faktúra
1260006094 RWB 2000 - Richtlinien fOr die wegweisende Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 FGSV Verlag GmbH 51,06 € 20.07.2026 24.07.2026 Faktúra
1260006072 náklady za energie a služby 04-06/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DDM Trade, spol. s r.o. 36387371 7 520,65 € 20.07.2026 28.07.2026 Faktúra
1260006096 Na základe cenovej ponuky zo dna 08.06.2026 fakturujeme Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Vedou proti komárom, s.r.o. 46783181 260,15 € 20.07.2026 28.07.2026 Faktúra
1260006112 Provízia za predaj parkovného za 6/26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Caffé TRIESTE BA, s. r. o. 45598398 90,61 € 20.07.2026 28.07.2026 Faktúra
1260006100 Spotreba el. energie 6/26 (P+R Komisárky, areál Puchovská 16) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Obchodná Development, s. r. o. 44716524 26,14 € 20.07.2026 28.07.2026 Faktúra
1260006115 provízia za predaj parkovného - 6/26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mishellbeauty s.r.o. 50341766 4,04 € 20.07.2026 28.07.2026 Faktúra
1260006114 provízia za predaj parkovného za 06/26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Palawi, s.r.o. 43872573 17,36 € 20.07.2026 29.07.2026 Faktúra
1260006130 refundácia 6/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. 50870131 10 245,25 € 20.07.2026 30.07.2026 Faktúra
1260006106 Spotreba energie - 04-06/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 TECHNOPOL SERVIS, a.s. 35700840 40,82 € 20.07.2026 31.07.2026 Faktúra
1260006103 oprava a údržba BT904IG Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 608,04 € 20.07.2026 31.07.2026 Faktúra
1260006126 6021300 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Železnice Slovenskej republiky 31364501 206,40 € 20.07.2026 31.07.2026 Faktúra
1260006113 Provízia za sprostredkovanie úhrad parkovného 2-6/26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Spusta Café StM, s. r. o. 35803568 49,13 € 20.07.2026 31.07.2026 Faktúra
1260006116 Ornitologická obhliadka drevín (12.7.2026) a vypracovanie posudku č. 11 k výrubu 2 drevín vo vegetačnom období Na základe objednávky č. OBB2600323 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ORNIS s. r. o. 52830705 123,00 € 20.07.2026 31.07.2026 Faktúra
1260006107 Poskytnutie služby externého VO Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Komunál - Servis, s.r.o. 51115026 3 900,00 € 20.07.2026 31.07.2026 Faktúra
1260006117 za dodaný tovar alebo služby - Stanovisko CVČ Hlinická, objekt B Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský zväz telesne postihnutých 12664979 105,00 € 20.07.2026 04.08.2026 Faktúra
1260006131 za vykonané stavebné práce podľa zmluvy - zadržné 5% z faktury Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ExterierStav, s.r.o. 47983931 67 131,63 € 20.07.2026 04.08.2026 Faktúra
1260006076 Správa tepelných zariadení Záporožská 8 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 599,01 € 20.07.2026 05.08.2026 Faktúra
1260006077 Správa tepelných zariadení Záporožská 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 544,89 € 20.07.2026 05.08.2026 Faktúra
1260006093 Fakturujeme Vám náklady obsluhy telocviční, upratovanie Batkova 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 861,00 € 20.07.2026 05.08.2026 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »