Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260005749 Fakturujem Vám za fotografické služby na podujatí Pohár Bratislavy 2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Benický LenS, s.r.o. 53669550 250,00 € 09.07.2026 22.07.2026 Faktúra
1260005748 Vytýčenie úpravy priestoru križovatky Palisády a kuzmányho - vytýčenie ostrovčekov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Daniel TURCÁR - geodetické práce 40895343 200,00 € 09.07.2026 22.07.2026 Faktúra
1260005733 Reprezentačné oblečenie pre výpravu ICG Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Biznis inn print, s.r.o. 47050039 2 952,00 € 09.07.2026 22.07.2026 Faktúra
1260005780 Spotreba energie - Distribuované množstvo elektriny - znížená Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HEC Services, s.r.o. 47254076 11,01 € 09.07.2026 22.07.2026 Faktúra
1260005655 servisná prehliadka zvislej plošiny Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 VELCON spol. s r.o. 36056677 350,55 € 08.07.2026 10.07.2026 Faktúra
1260005665 600790 - Poplatok za vyjadrenie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SPP - distribúcia , a.s. 35910739 36,90 € 08.07.2026 15.07.2026 Faktúra
1260005715 Tabula_plan obnovy_vymena Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 147,60 € 08.07.2026 15.07.2026 Faktúra
1260005647 pres.hlas.zar. a tech.dozor pri MsZ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 V-AKTUAL s.r.o. 35924641 369,00 € 08.07.2026 17.07.2026 Faktúra
1260005712 Konzultácie a služby 3.Q 2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 INTELSOFT spol. s r.o. 31339913 8 364,00 € 08.07.2026 20.07.2026 Faktúra
1260005671 Fakturujeme Vám za dodané služby za mesiac jún 2026 na základe Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovakia Online s.r.o. 31402445 228,78 € 08.07.2026 21.07.2026 Faktúra
1260005667 Fakturujeme vám finančnú čiastku za zabezpečenie priameho prenosu a záznamu a titulkovania z jednodňového zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 7.7.2026 s titulkovaním (1 hod ) v súlade s objednávkou OBB2600213 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Streaming s. r. o. 57434077 279,00 € 08.07.2026 21.07.2026 Faktúra
1260005696 Konzultačné a servisné hodiny 2.Q Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 4 489,50 € 08.07.2026 21.07.2026 Faktúra
1260005670 monitoring sociálnych sietí 06/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovakia Online s.r.o. 31402445 98,40 € 08.07.2026 21.07.2026 Faktúra
1260005693 Nájomné - 7/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o. 35847689 324,11 € 08.07.2026 22.07.2026 Faktúra
1260005694 Volluto Pro Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Nestlé Slovensko s.r.o. 31568211 1 253,67 € 08.07.2026 22.07.2026 Faktúra
1260005594 Na základe objednávky číslo OBZ2601408 vám fakturujeme neadresnú distribúciu mestského magazínu in.ba 6-7/2026 v mestskej časti BA-Podunajské Biskupice. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SUREMA, spol.s r.o. 31358098 2 214,00 € 07.07.2026 09.07.2026 Faktúra
1260005630 Letná a zimná údržba komunikácií — časť 2 - Bratislava V., 06/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s. r. o. 45917833 110 332,13 € 07.07.2026 14.07.2026 Faktúra
1260005631 Letná a zimná údržba komunikácií — časť 1 — Bratislava IV.,06/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s. r. o. 45917833 98 557,93 € 07.07.2026 14.07.2026 Faktúra
1260005593 Oprava výťahu v BD na ul. Tománková 7, BA Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 82,00 € 07.07.2026 14.07.2026 Faktúra
1260005595 KNOXHULT nast skr dv40x75 biela Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 IKEA Bratislava, s.r.o. 35849436 31,00 € 07.07.2026 15.07.2026 Faktúra
1260005533 Fakturujeme Vám tovar pod Pa Vašej objednávky: Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 M Promotion s.r.o. 45913561 671,58 € 07.07.2026 16.07.2026 Faktúra
1260005589 Asanácia živočišnych škodcov, Tománková 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 118,08 € 07.07.2026 16.07.2026 Faktúra
1260005557 Balená voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 28,42 € 07.07.2026 17.07.2026 Faktúra
1260005558 Balená voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 47,36 € 07.07.2026 17.07.2026 Faktúra
1260005556 Balená voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 18,94 € 07.07.2026 17.07.2026 Faktúra
1260005586 Balená voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 18,94 € 07.07.2026 17.07.2026 Faktúra
1260005529 Balená voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 71,04 € 07.07.2026 17.07.2026 Faktúra
1260005626 výťah - H. Meličkovej 11B Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 2 464,00 € 07.07.2026 17.07.2026 Faktúra
1260005600 Služby mobilnej siete 06/2026 // 310772221L Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 270,69 € 07.07.2026 17.07.2026 Faktúra
1260005590 Staffino Core Platform Licencia 06/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 STAFFINO s. r. o. 47645407 1 069,85 € 07.07.2026 17.07.2026 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »