Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260003946 Nájom v objekte OST 982 na Matejkovej ulici v Bratislave za mesiac máj 2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 82,65 € 15.05.2026 28.05.2026 Faktúra
1260003947 Nájom v objekte OST 980 na Majernikovej ulici v Bratislave za mesiac máj 2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 112,88 € 15.05.2026 28.05.2026 Faktúra
1260003934 Nájom objekte OST 985 na Majernikovej ulici v Bratislave za mesiac máj 2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 112,88 € 15.05.2026 28.05.2026 Faktúra
1260003937 Nájom v objekte OST 983 na ulici Ľ. Fullu v Bratislave za mesiac máj 2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 111,20 € 15.05.2026 28.05.2026 Faktúra
1260003938 Nájom v objekte OST 981 na Jamnického ulici v Bratislave za mesiac máj 2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 112,88 € 15.05.2026 28.05.2026 Faktúra
1260003932 Nájom objekte OST 979 na ulici Ľ Fullu v Bratislave za mesiac máj 2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 112,88 € 15.05.2026 28.05.2026 Faktúra
1260003943 Nájom v objekte OST 977 na Kolískovej ulici v Bratislave za mesiac máj 2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 117,42 € 15.05.2026 28.05.2026 Faktúra
1260003935 Nájom objekte OST 984 na Pribišovej ulici v Bratislave za mesiac máj 2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 82,65 € 15.05.2026 28.05.2026 Faktúra
1260003945 Nájom v objekte OST 989 na Beniakovej ulici v Bratislave za mesiac máj 2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 82,65 € 15.05.2026 28.05.2026 Faktúra
1260003953 11.05.2026 - 10.06.2026 - Búdková internet Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 28,71 € 15.05.2026 28.05.2026 Faktúra
1260003928 dodávka a poskytovanie predpovedí parametrov počasia Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SOFTEC, spol. s r.o. 00683540 13 530,00 € 15.05.2026 28.05.2026 Faktúra
1260003921 vykonanie kontroly EPS v objekte Centrum pre deti a rodiny REPULS Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 L-tes, spol. s.r.o. 31440860 123,91 € 15.05.2026 28.05.2026 Faktúra
1260003929 Akreditovane vzdelavanie Socialne poradenstvo (150 h), 1xMAG (Lorkova) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Inštitút sociálnych a zdravotných vied, s.r.o. 51664844 922,00 € 15.05.2026 28.05.2026 Faktúra
1260003873 Fakturujeme Vám letenky v sulade s vašou objednávkou : OBB2600857 - BERLIN Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 WINGS, s.r.o. 31365698 505,00 € 14.05.2026 21.05.2026 Faktúra
1260003883 Cheerleaders Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SLOVAKIA CHEERLEADERS, s. r. o. 52472281 900,00 € 14.05.2026 26.05.2026 Faktúra
1260003874 služby spojené s eventom Pakt Slobodných miest v Bratislave 12.05.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 VB Management s.r.o. 53513657 4 957,60 € 14.05.2026 26.05.2026 Faktúra
1260003920 VYÚČTOVANIE ODMENY ZA ZNALECKÝ ÚKON č. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mgr. Zsófia Kiss-Szemán nezadané 2 600,00 € 14.05.2026 26.05.2026 Faktúra
1260003911 Balená voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 104,19 € 14.05.2026 26.05.2026 Faktúra
1260003914 Balená voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 28,42 € 14.05.2026 26.05.2026 Faktúra
1260003913 Balená voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 23,68 € 14.05.2026 26.05.2026 Faktúra
1260003915 Balená voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 56,83 € 14.05.2026 26.05.2026 Faktúra
1260003912 Balená voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 23,68 € 14.05.2026 26.05.2026 Faktúra
1260003887 Fakturujeme Vám na základe súpisov prác v zmysle Rámcovej dohody č.MAGTS2300161 na „Letná a zimná údržba komunikáciĺ — časť 1 - Bratislava IV " služby vykonané za obdobie 01.04.2026-30.04.2026. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s. r. o. 45917833 1 037,37 € 14.05.2026 26.05.2026 Faktúra
1260003885 Fakturujeme Vám na zákiade súpisov prác v zmysle Rámcovej dohody č.MAGTS2300162 na ,,Letná a zimná údržba komunikácií — časť 2 - Bratislava V " služby vykonané za obdobie 01.04.2026-30.04.2026. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s. r. o. 45917833 1 647,47 € 14.05.2026 26.05.2026 Faktúra
1260003886 Fakturujeme Vám na základe súpisov prác v zmysie Rámcovej dohody č.MAGTS2300161 na „Letná a zimná údržba komunikácií — časť 1 - Bratislava IV " služby vykonané za obdobie 01.04.2026-30.04.2026. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s. r. o. 45917833 242,17 € 14.05.2026 26.05.2026 Faktúra
1260003894 11.05.2026 - 10.06.2026 -internet+wifi (Budatínska 59/a, BA) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 31,56 € 14.05.2026 28.05.2026 Faktúra
1260003917 Dodávka dopravných zariadení (spomalovacie vankúše) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Technické služby Starého Mesta, a.s. 35804092 9 163,50 € 14.05.2026 28.05.2026 Faktúra
1260003916 Dodávka spomalovacich zariadení Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Technické služby Starého Mesta, a.s. 35804092 9 163,50 € 14.05.2026 28.05.2026 Faktúra
1260003872 Provízia za úhradu parkovného 4/26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Delia potraviny, s.r.o. 44155981 1,55 € 14.05.2026 28.05.2026 Faktúra
1260003888 Ubytovacie služby, 13.5.2026 - 14.5.2026, 73,8100 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BOSS HOTEL, s.r.o. 44160984 223,50 € 14.05.2026 28.05.2026 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »