Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1250011312 refakturacia mzdových náldadov zamestnancov POD 11/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PAAS s.r.o. 35738880 37 444,58 € 17.12.2025 22.12.2025 Faktúra
1250011410 paušálny poplatok za správu garáže L.Fullu za obdobie 09-11/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PAAS s.r.o. 35738880 4 428,00 € 17.12.2025 22.12.2025 Faktúra
1250011236 bežné náklady mesiaca november 2025 - poskytovanie služieb parkoviska Hl. stanica, Lunapark a Železná studnička Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PAAS s.r.o. 35738880 19 130,58 € 17.12.2025 22.12.2025 Faktúra
1250011411 služby spojené s vylepšeniami a úpravami matíc a doplnením nových referenčných hodnôt Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CBRE s.r.o. 35819804 9 163,50 € 17.12.2025 22.12.2025 Faktúra
1250011226 stavebné práce na stavbe: R12 rekonštrukcia združeného cyklistického chodníka - Ostružinový chodnik Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CS, s.r.o. 44101937 29 927,82 € 17.12.2025 22.12.2025 Faktúra
1250011212 Neadresná distribúcia magazínu in.ba v mestských častiach BA-Podunajské Biskupice a Vrakuňa. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SUREMA, spol.s r.o. 31358098 3 719,52 € 17.12.2025 22.12.2025 Faktúra
1250011284 Práce pri usmernení, pomoci s ročnou uzávierkou v NORIS.NEXT Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 INTELSOFT spol. s r.o. 31339913 2 361,60 € 17.12.2025 22.12.2025 Faktúra
1250011250 odmenu zo sprostredkovania úhrad cien za dočasné parkovanie 6/25 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Spusta Café StM, s. r. o. 35803568 23,58 € 17.12.2025 22.12.2025 Faktúra
1250011251 odmenu zo sprostredkovania úhrad cien za dočasné parkovanie 7/25 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Spusta Café StM, s. r. o. 35803568 19,03 € 17.12.2025 22.12.2025 Faktúra
1250011187 Nákup - pracovné notebooky, monitory, dokovacie stanice, príslušenstvo k NTB, stolové PC Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 flex-it, s.r.o. 50603698 66 222,47 € 17.12.2025 22.12.2025 Faktúra
1250011279 Prezbrojenie RVO 0324, výmena káblového vedenia v súeku od RVO po hranicu zapojiť 453 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Technické siete Bratislava, a.s. 54302102 8 899,18 € 17.12.2025 23.12.2025 Faktúra
1250011176 Športové potreby Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CreoCom, s.r.o. 36691836 3 287,05 € 16.12.2025 18.12.2025 Faktúra
1250011163 Ručná presadba stromu albízia ružová, ktorý rastie v obmedzenom prekoreniteľnom priestore pred kostolom Milosrdní bratia na okraji námestia SNP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o. 36291072 6 765,00 € 16.12.2025 19.12.2025 Faktúra
1250011177 služby spojené s užívaním NP v Nemeckom kultúrnom dome, Barónka 3, 12/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Rača 00304557 30,00 € 16.12.2025 19.12.2025 Faktúra
1250011139 provízia 03,04/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bio - Slnečnica, s. r. o. 44511787 19,22 € 16.12.2025 19.12.2025 Faktúra
1250011146 Provízia za predaj parkovného 06/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Caffé TRIESTE BA, s. r. o. 45598398 86,99 € 16.12.2025 19.12.2025 Faktúra
1250011145 Provízia za predaj parkovného 09/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Caffé TRIESTE BA, s. r. o. 45598398 73,14 € 16.12.2025 19.12.2025 Faktúra
1250011166 Tašky s potlačou Stanley&Stella 1 000,000 ks Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MERCHYOU s.r.o. 44307110 8 888,09 € 16.12.2025 19.12.2025 Faktúra
1250011131 oprava a údržba BL670TY Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 881,50 € 16.12.2025 22.12.2025 Faktúra
1250011174 Balená voda - Dolphin 19 l Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 30,32 € 16.12.2025 22.12.2025 Faktúra
1250011134 Príslušenstvo k AED CR PLUS - chargepack sada baterie a elektrod Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 AURA TRADE, s. r. o. 44733721 458,79 € 16.12.2025 22.12.2025 Faktúra
1250011160 dodané cateringové služby MsP OV BA I 09.12.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. 44745982 1 110,03 € 16.12.2025 22.12.2025 Faktúra
1250011156 dodané cateringové služby MsP Operačné stredisko 11.12.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. 44745982 1 514,25 € 16.12.2025 22.12.2025 Faktúra
1250011142 dodané cateringové služby MsP OV BA IV 12.12.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. 44745982 808,93 € 16.12.2025 22.12.2025 Faktúra
1250011124 dodané cateringové služby MsP ÚZJaK 04.12.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. 44745982 719,57 € 16.12.2025 22.12.2025 Faktúra
1250011143 dodané cateringové služby MsP OV BA III 12.12.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. 44745982 1 143,82 € 16.12.2025 22.12.2025 Faktúra
1250011137 Napájací adaptér Dell adaptér 65 W Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alza.sk s. r. o. 36562939 2 293,41 € 16.12.2025 22.12.2025 Faktúra
1250011127 technicko-personálne zabezpečenie podujatia Vianočný večierok Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 30794544 10 445,16 € 16.12.2025 22.12.2025 Faktúra
1250011120 pres.hlas.zar.a tech.dozor pri MsZ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 V-AKTUAL s.r.o. 35924641 799,50 € 16.12.2025 22.12.2025 Faktúra
1250011034 servisný zásah na klimatizačnom zariadení, Gunduličova Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MSD Company, spol. s r.o. 35795832 276,75 € 12.12.2025 16.12.2025 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »