Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260004017 čisteine areálu Pumptrack - upratovanie odpadkov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Komunálny podnik Bratislavy, skrátene KPB 54656885 252,72 € 18.05.2026 21.05.2026 Faktúra
1260003998 oprava a údržba AA978JG Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 69,20 € 18.05.2026 22.05.2026 Faktúra
1260004007 1 Poskytnuté služby Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ares Security Services, s.r.o. 35764007 159,90 € 18.05.2026 26.05.2026 Faktúra
1260004020 Balená voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 9,47 € 18.05.2026 28.05.2026 Faktúra
1260004018 000001 Technicé zabezpečenie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Amex Audio, s.r.o. 35975865 1 941,50 € 18.05.2026 28.05.2026 Faktúra
1260004009 OBB2600404 zo dňa 20.3.2026 na akciu Rozšírenie vstupnej komunikácie do Čunova - 1.časť, PD DRS tlač a kompletácia Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Dušan Hestera 50895176 13 988,00 € 18.05.2026 29.05.2026 Faktúra
1260004008 technicko-organizačné zabezpečenie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 30794544 3 880,61 € 18.05.2026 29.05.2026 Faktúra
1260004001 Prenájom kinosály - Lamač 09.03.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Lamač 00603414 90,00 € 18.05.2026 29.05.2026 Faktúra
1260003990 odplata mandatára 05/2026, Podzáhradná 100A,B Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 197,61 € 18.05.2026 02.06.2026 Faktúra
1260003994 odplata mandatára 05/2026, Dudvážska č.6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 40,82 € 18.05.2026 02.06.2026 Faktúra
1260003996 podiel prevádzkových nákladov 05/2026, Batkova 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 567,67 € 18.05.2026 02.06.2026 Faktúra
1260003991 odplatu mandatára za výkon činností 05/2026 Bagarova 20 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 320,92 € 18.05.2026 02.06.2026 Faktúra
1260003993 odplata mandatára 05/2026, Záporožská 8 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 40,82 € 18.05.2026 02.06.2026 Faktúra
1260003989 odplata mandatára 05/2026, DS Kotva Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 816,57 € 18.05.2026 02.06.2026 Faktúra
1260003992 odplata mandatára 05/2026, Záporožská 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 890,63 € 18.05.2026 02.06.2026 Faktúra
1260003979 refakturacia mzdových nákladov zamestnancov POD 04/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PAAS s.r.o. 35738880 45 507,44 € 17.05.2026 26.05.2026 Faktúra
1260003980 náklady strediska prevádzky a kontroly parkovania 04/26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PAAS s.r.o. 35738880 407 922,24 € 17.05.2026 28.05.2026 Faktúra
1260003982 bežné náklady 04/26 na poskytovanie služieb parkoviska Hlavná stanica, Lunapark a Železná studnička Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PAAS s.r.o. 35738880 10 231,83 € 17.05.2026 28.05.2026 Faktúra
1260003981 personálne náklady, podiel správnej réžie 04/26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PAAS s.r.o. 35738880 19 072,86 € 17.05.2026 28.05.2026 Faktúra
1260003977 odplata mandatára 05/2026, Hradská 140 a,b,c Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 162,30 € 17.05.2026 02.06.2026 Faktúra
1260003978 odplata mandatára 05/2026, Batkova 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 40,82 € 17.05.2026 02.06.2026 Faktúra
1260003957 profi slúchadlá, náhradné návleky na slúchadlá, náhradné návleky na mikrofón Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SETRATON s.r.o. 31367461 1 028,00 € 16.05.2026 26.05.2026 Faktúra
1260003976 Ubytovanie _ Pakt slobodných miest Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Carlton Property a.s., organizačná zložka 57384053 15 581,00 € 16.05.2026 28.05.2026 Faktúra
1260003967 paušálny poplatok za správu garáže L.Fullu za 04/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PAAS s.r.o. 35738880 1 476,00 € 16.05.2026 28.05.2026 Faktúra
1260003970 spojovací materiál + montáž kamery a servis obrazovky Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 amena display, s. r. o. 48152846 255,84 € 16.05.2026 28.05.2026 Faktúra
1260003971 Zabezpečenie prevádzky MOS na vopred určených miestach v mesiaci apríl 2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Technické siete Bratislava, a.s. 54302102 1 605,88 € 16.05.2026 28.05.2026 Faktúra
1260003972 Údržba sústavy VO vrátane odstraňovania hav.stavov za apríl 2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Technické siete Bratislava, a.s. 54302102 573 130,32 € 16.05.2026 28.05.2026 Faktúra
1260003956 spotreba - plyn, voda 04/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava n.o. 54775868 1 525,63 € 16.05.2026 29.05.2026 Faktúra
1260003961 vodné, stočné, zrážky 16.04.2026 - 15.05.2026, Železničiarska 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 34,00 € 16.05.2026 02.06.2026 Faktúra
1260003955 SFP WDM transceiver 1,25Gbps, 1000BASE-BX10, SM, 10km, (SFP moduly) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alternetivo s.r.o. 25098314 226,82 € 15.05.2026 20.05.2026 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »