Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260005516 Nájomné 7/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Nákupné centrum, s.r.o. 35700831 8 211,90 € 03.07.2026 15.07.2026 Faktúra
1260005515 prevádzkové náklady a energie za obdobie 07/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Nákupné centrum, s.r.o. 35700831 4 902,96 € 03.07.2026 15.07.2026 Faktúra
1260005491 Balená voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 167,11 € 03.07.2026 15.07.2026 Faktúra
1260005490 Mesačná kontrola EPS: 07/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DAD - TEL, spol. s r.o. 00698881 61,24 € 03.07.2026 16.07.2026 Faktúra
1260005493 výmena filtra z dôvodu poškodenia v BD na ul. Tománkova 5 v Bratislave Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 EKOTERM, s.r.o. 36704296 95,15 € 03.07.2026 16.07.2026 Faktúra
1260005481 UPC (Markova net) 07/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 332,10 € 03.07.2026 16.07.2026 Faktúra
1260005394 Ubytovací služby (1x Dvoul 8 žkový pokoj, 58,04-odd.služieb zamestn. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETMA HS s.r.o. 48207527 130,00 € 02.07.2026 09.07.2026 Faktúra
1260005399 služobné uniformy Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 TACTICAL DC s.r.o. 44599854 49 442,31 € 02.07.2026 10.07.2026 Faktúra
1260005449 Balená voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 170,05 € 02.07.2026 10.07.2026 Faktúra
1260005450 zabezpečenie chráneného objektu BD na Muchovom nám 06/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SEGURSA s. r. o. 50172123 344,40 € 02.07.2026 14.07.2026 Faktúra
1260005416 Krízové centrum,Budatínska 59/A, servis predložiek 062026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ŠKP servis s.r.o. 35813130 60,02 € 02.07.2026 15.07.2026 Faktúra
1260005415 Blagoevova 9 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ŠKP servis s.r.o. 35813130 533,94 € 02.07.2026 15.07.2026 Faktúra
1260005423 Prugerka Výroba tabul Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 366,54 € 02.07.2026 15.07.2026 Faktúra
1260005421 CLV_Predzáhradky_28ks Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 307,50 € 02.07.2026 15.07.2026 Faktúra
1260005409 Odvoz a likvidácia odpadu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BEST Service s. r. o. 47393092 1 082,40 € 02.07.2026 15.07.2026 Faktúra
1260005435 Nájomné za obdobie 1.6.2026 - 30.6.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stanica Nivy s. r. o. 50861930 1,00 € 02.07.2026 15.07.2026 Faktúra
1260005418 Mesačný poplatok za prevádzku jednotky EXCLUSIVE Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Xmarton Slovakia s. r. o. 52627349 547,97 € 02.07.2026 15.07.2026 Faktúra
1260005442 Biznis Internet - KPB, Technická 4312/6 - 1 Mesiace Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ACS spol. s r.o. 31389333 307,50 € 02.07.2026 16.07.2026 Faktúra
1260005444 Sprístupnenie stanovišťa (odomykanie) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. 00681300 133,12 € 02.07.2026 16.07.2026 Faktúra
1260005437 Fakturujeme Vám poskytovanie pracovného poradenstva v centre na Českej 2 pre l' udí s cudzineckým pôvodom za mesiac 5/2026. Cie l'om je podpora cudzincov v h l'adaní práce. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mareena 50760611 2 187,18 € 02.07.2026 16.07.2026 Faktúra
1260005396 SOC security monitoring 2026-06 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Binary Confidence s.r.o. 47754346 1 845,00 € 02.07.2026 16.07.2026 Faktúra
1260005395 Navýšenie logov celkové zvýšenie kybernetickej bezpečnosti 2026-06 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Binary Confidence s.r.o. 47754346 799,50 € 02.07.2026 16.07.2026 Faktúra
1260005443 Právne poradenstvo Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Liga za ľudské práva 31807968 9 308,64 € 02.07.2026 16.07.2026 Faktúra
1260005378 občerstvenie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Smart Business Solutions s.r.o. 47111925 2 494,44 € 30.06.2026 07.07.2026 Faktúra
1260005330 anketa v lokalitách: 1. so zavedeným PAAS : Lamač Podháj, Petržalka Háje 2 a 3, Staré mesto SM2 , Nové mesto Zátišie, Ružinov Pošeň; 2. s nezavedeným PAAS: Rača, Prievoz Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 AKO, s.r.o. 35863781 9 594,00 € 30.06.2026 07.07.2026 Faktúra
1260005391 náklady spojené s poskytnutím vyjadrenia ku existencii Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,62 € 30.06.2026 09.07.2026 Faktúra
1260005355 oprava výťahu v BD na ul. Hany Meličkovej 11A, BA Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 130,67 € 30.06.2026 09.07.2026 Faktúra
1260005356 oprava výťahu v BD na ul. Hany Meličkovej 11A, BA. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 41,00 € 30.06.2026 09.07.2026 Faktúra
1260005360 kuchynský nabytok Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 IKEA Bratislava, s.r.o. 35849436 881,37 € 30.06.2026 09.07.2026 Faktúra
1260005357 FAKTURUJEME VÁM ZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV ZA OBDOBIE OD 06/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OTIS Výťahy, s.r.o 35683929 170,85 € 30.06.2026 09.07.2026 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »