Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260005866 oprava a údržba BT710HU Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 1 116,26 € 14.07.2026 24.07.2026 Faktúra
1260005875 oprava a údržba BL688TY Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 26,67 € 14.07.2026 24.07.2026 Faktúra
1260005863 Zabezpečenie prevádzky dispečingu kolektorov v mesiaci jún 2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Technické siete Bratislava, a.s. 54302102 60 999,00 € 14.07.2026 24.07.2026 Faktúra
1260005870 Balená voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 28,42 € 14.07.2026 24.07.2026 Faktúra
1260005885 Office 365 Extra File Storage Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SOFTIP, a.s. 36785512 44,28 € 14.07.2026 24.07.2026 Faktúra
1260005853 občerstvenie podávané na podujatí, kt. organizovala vaša spoločnosť v priestore LAMPY, culture & club & coffee počas podujatia " oslava výročia Centra pre deti a rodiny REPULS" pod l'a Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 VIA - MIA, s.r.o. 35890126 1 395,00 € 13.07.2026 23.07.2026 Faktúra
1260005850 Internet Česká 03.07.2026 - 02.08.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 32,19 € 13.07.2026 23.07.2026 Faktúra
1260005841 oprava a údržba BT712HU Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 18,51 € 13.07.2026 24.07.2026 Faktúra
1260005854 platbu za prenájom priestorov ( + technické vybavenie na prezentácie ) v LAMPY, culture & club & coffee v nadväznosti na realizované podujatie pre CDR REPULS Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 VIA - MIA, s.r.o. 35890126 994,50 € 13.07.2026 24.07.2026 Faktúra
1260005852 Balená voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 137,34 € 13.07.2026 24.07.2026 Faktúra
1260005851 03.07.2026 - 02.08.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 25,43 € 13.07.2026 24.07.2026 Faktúra
1260005811 mesačné a iné poplatky 06/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SWAN, a.s. 35680202 17,00 € 10.07.2026 17.07.2026 Faktúra
1260005799 Refakturácia odpadu 06/2026, BA IV. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s. r. o. 45917833 5 676,92 € 10.07.2026 17.07.2026 Faktúra
1260005807 Čistenie, orez vegetácie na podjazdnú výšku 4m a do vzdialenosti 0,5m od okraja cyklotrasy. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s. r. o. 45917833 7 302,87 € 10.07.2026 21.07.2026 Faktúra
1260005803 Strojové čistenie cyklotrás Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s. r. o. 45917833 115,09 € 10.07.2026 21.07.2026 Faktúra
1260005800 Čistenie - statická doprava Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s. r. o. 45917833 5 412,09 € 10.07.2026 21.07.2026 Faktúra
1260005806 rezaný kvety Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RE + MI, s.r.o. 35708654 160,00 € 10.07.2026 23.07.2026 Faktúra
1260005804 Prístup k aplikácií PlanCity.ai za obdobie 06/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PlanCity.ai s.r.o. 56056681 492,00 € 10.07.2026 23.07.2026 Faktúra
1260005796 Nálepka _úžitková voda označenie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 92,25 € 10.07.2026 24.07.2026 Faktúra
1260005797 -polep 2 tabúl 800x1200 - Dom sluzieb Z26-06097 -polep 2 tabul 800x1200 - Mlynske nivy cyklotrasa parkovanie - číslo zákazky Z26-06246 -polep 4 tabul 800x1200 - nástupiská električka číslo zákazky Z26-06246 -tlač CTL - 07.07-20.07.2026 sieť B Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 565,80 € 10.07.2026 24.07.2026 Faktúra
1260005812 internet:LINK - konektivita v SITEL (03273452); Paušálny poplatok od: 01.07.2026 do: 31.07.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovanet, a. s. 35954612 649,17 € 10.07.2026 24.07.2026 Faktúra
1260005728 sada signalizačných diskov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Firesystem, s.r.o. 44543697 2 384,35 € 09.07.2026 13.07.2026 Faktúra
1260005729 odchytové rukavice Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Firesystem, s.r.o. 44543697 382,29 € 09.07.2026 13.07.2026 Faktúra
1260005717 Na základe zaslanej cenovej ponuky si u Vás objednávame revíziu/údržbu požiarnych klapiek v objekte ZUŠ Panenská 11, BA Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 FIREcontrol s. r. o. 46388915 233,70 € 09.07.2026 13.07.2026 Faktúra
1260005746 Fakturujeme Vám Preskúšavanie komína ku kolaudácii_AB Technická 6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OBI Centrum, spol. s r.o. 36231312 184,50 € 09.07.2026 14.07.2026 Faktúra
1260005741 Záväzné vyjadrenie o existencii trás podzem.vedení Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energotel, a.s. 35785217 46,00 € 09.07.2026 14.07.2026 Faktúra
1260005747 2N IP interkom - externá RFID čítačka 13.56MHz Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 WESTech, spol. s r.o. 35796111 600,31 € 09.07.2026 14.07.2026 Faktúra
1260005718 ďalekohľad, 3ks Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RAPIER s.r.o. 44565445 885,00 € 09.07.2026 15.07.2026 Faktúra
1260005734 Polievanie okolie ŠH Pionierska - NEPLATIŤ, Dobropis KDF1260005740 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Komunálny podnik Bratislavy, skrátene KPB 54656885 1 726,92 € 09.07.2026 15.07.2026 Faktúra
1260005720 Fakturujeme Vám prenájom vozidla Fiat Ducato s EČV: Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Autoleas s.r.o. 35869992 615,00 € 09.07.2026 15.07.2026 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »