Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260003576 Fakturujeme Vám ubytovanie v sulade s vašou objednávkou: OBB2600821 Brno, schválená ZPC (Trnovcová, Kopecký) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 WINGS, s.r.o. 31365698 395,00 € 07.05.2026 15.05.2026 Faktúra
1260003573 Fakturujeme Vám ubytovanie v sulade s vašou objednávkou :OBB2600827 VARŠAVA - Janovíčková Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 WINGS, s.r.o. 31365698 251,00 € 07.05.2026 15.05.2026 Faktúra
1260003591 posudok - Posúdenie oporného múru. Objekt Prüger-Wallnerova záhrada na zaklade ramcovej zmluvy MAGSP2400041 a objednavky OBZ2600586 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Interiér 48 s. r. o. 44547234 1 774,15 € 07.05.2026 15.05.2026 Faktúra
1260003602 Na základe objednávky číslo OBB2600740 vám fakturujeme neadresnú distribúciu v mestskej časti Staré meso - v Podstaničnej oblasti. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SUREMA, spol.s r.o. 31358098 193,73 € 07.05.2026 15.05.2026 Faktúra
1260003585 Realizácia VDZ na komunikáciách v BA. OBJ+KL pri KDF1260002427 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SAROUTE s.r.o. 31606458 2 486,44 € 07.05.2026 18.05.2026 Faktúra
1260003596 dodávka tepla 04/2026 Kadnárova 98 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Račianska teplárenská, a.s. 35886781 1 833,52 € 07.05.2026 19.05.2026 Faktúra
1260003597 dodávka tepla 04/2026 Kadnárova 96 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Račianska teplárenská, a.s. 35886781 1 733,22 € 07.05.2026 19.05.2026 Faktúra
1260003587 Odborná obsluha a dozor 4/2026 na objekte Biela 6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 346,20 € 07.05.2026 19.05.2026 Faktúra
1260003588 Odborná obsluha a dozor 4/2026 Kopčianska 88. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 346,20 € 07.05.2026 19.05.2026 Faktúra
1260003589 Odborná obsluha a dozor 4/2026 Budyšínska 1. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 482,73 € 07.05.2026 19.05.2026 Faktúra
1260003586 Odborná obsluha a dozor 4/2026 Ondreja Štefánka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 346,20 € 07.05.2026 19.05.2026 Faktúra
1260003581 Mesacná kontrola EPS: 05/2026 -DPOH Gorkého 17 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DAD - TEL, spol. s r.o. 00698881 65,19 € 07.05.2026 19.05.2026 Faktúra
1260003590 Mesačné a iné poplatky 04/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SWAN, a.s. 35680202 17,00 € 07.05.2026 19.05.2026 Faktúra
1260003575 Šnúrka na krk bez potlače, biela Poznámkový blok A5, 1f tlač na obal Kovové pero, potlač 1 farba Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 M Promotion s.r.o. 45913561 351,17 € 07.05.2026 19.05.2026 Faktúra
1260003582 Mesačná kontrola EPS: 05/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DAD - TEL, spol. s r.o. 00698881 61,24 € 07.05.2026 20.05.2026 Faktúra
1260003595 Ethernet Private Line Gunduličova 906/10, Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SWAN, a.s. 35680202 553,50 € 07.05.2026 20.05.2026 Faktúra
1260003599 Nájomné - 5/2026 - nebytové priestory (sklad) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o. 35847689 324,11 € 07.05.2026 20.05.2026 Faktúra
1260003533 tlač poštových poukazov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenská pošta, a.s. 36631124 39,36 € 06.05.2026 15.05.2026 Faktúra
1260003555 čistiace rohože servis Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ŠKP servis s.r.o. 35813130 741,69 € 06.05.2026 15.05.2026 Faktúra
1260003547 technické zabezpečenie Bratislavskej učiteľskej konferencie, ktorá sa uskutočnila dňa 21. 4. 2026 v čase od 8:30 zariadení na Drotárskej ceste 46 v Bratislave. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Indícia, n. o. 45736286 21 400,00 € 06.05.2026 15.05.2026 Faktúra
1260003531 PHM 04/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SLOVNAFT, a.s. 31322832 6 315,93 € 06.05.2026 15.05.2026 Faktúra
1260003514 prenájom 05/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 157,28 € 06.05.2026 15.05.2026 Faktúra
1260003543 Na základe objednávky číslo OBB2600611 vám fakturujeme neadresnú distribúciu "Pýtajte sa primátora" v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SUREMA, spol.s r.o. 31358098 922,50 € 06.05.2026 15.05.2026 Faktúra
1260003541 Na základe objednávky číslo OBB2600627 vám fakturujeme neadresnú distribúciu v Bratislave. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SUREMA, spol.s r.o. 31358098 1 845,00 € 06.05.2026 15.05.2026 Faktúra
1260003501 zabezpečenie moderovania - otvorenie ŠH Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 LUKI Production s.r.o. 52085163 800,00 € 06.05.2026 15.05.2026 Faktúra
1260003537 Fakturujeme Vám poskytovanie pracovného poradenstva v centre na Českej 2 pre l' udí s cudzineckým pôvodom za mesiac 3/2026. Cie l'om je podpora cudzincov v h l'adaní práce. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mareena 50760611 2 187,18 € 06.05.2026 15.05.2026 Faktúra
1260003561 Realizácia obnovy degradujúceho VDZ plošných značiek a piktogramov na komunikáciách HLMSRBA. OBJ+KL pri KDF1260002421 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SAROUTE s.r.o. 31606458 3 314,27 € 06.05.2026 18.05.2026 Faktúra
1260003562 Realizácia obnovy degradujúceho VDZ pozdĺžnych čiar č.601,602 a 603 na komunikáciách v správe HLMSRBA podľa priloženého zoznamu, ktorý bude priebežne dopĺňaný v okresoch BA 1 až 5. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SAROUTE s.r.o. 31606458 32 429,00 € 06.05.2026 18.05.2026 Faktúra
1260003560 Realizácia obnovy VDZ priechodov pre chodcov, cyklistov a miest na prechádzanie na komunikáciách v správe HLMSRBA. OBJ+KL pri KDF1260002420 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SAROUTE s.r.o. 31606458 8 837,00 € 06.05.2026 18.05.2026 Faktúra
1260003539 Fakturujeme: rekonštrukciu bytu 118 v BD na ul. Rezedová 3, BA - Objednávky číslo OBZ2600399 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BATEA-STAV, s.r.o. 35739312 9 525,15 € 06.05.2026 18.05.2026 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »