Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260006431 Výťah Muchovo námestie 01.07.2026-30.09.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 678,00 € 31.07.2026 13.08.2026 Faktúra
1260006433 údržba + opravy výťah Tománkova 5 BA, 01.07.2026 - 31.07.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 96,22 € 31.07.2026 13.08.2026 Faktúra
1260006435 údržba + opravy výťah Ondreja Štefanka 5, BA, 01.07.2026 - 31.09.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 496,03 € 31.07.2026 13.08.2026 Faktúra
1260006432 údržba + opravy výťah Hany Meličkovej 11/ABC, 01.07.2026 - 31.09.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 647,28 € 31.07.2026 13.08.2026 Faktúra
1260006422 vykonanie pravidelnej kontroly zariadení v objekte na Bajzovej ul.8 (CO kryt) - 07/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ELPREX, spol. s r.o. 31345069 530,28 € 31.07.2026 13.08.2026 Faktúra
1260006427 používanie portálu Odkaz pre starostu Pro verzia (August) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovensko.Digital 50158635 622,50 € 31.07.2026 13.08.2026 Faktúra
1260006441 Nájomné za obdobie 1.7.2026 - 31.7.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stanica Nivy s. r. o. 50861930 1,00 € 31.07.2026 13.08.2026 Faktúra
1260006430 Výťah: 2329014 (20/08/M) NV, Kopčianska, Kopčianska 2984/90, 851 01, Bratislava Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 50,92 € 31.07.2026 13.08.2026 Faktúra
1260006434 Výťah: 2328639 (1544-5-212) ľavý, Agátová, Agátová 1/A, 841 01, Bratislava Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 80,00 € 31.07.2026 13.08.2026 Faktúra
1260006419 technická kontrola defibrilátora Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SELVIT, spol. s r.o. 36370053 408,36 € 30.07.2026 06.08.2026 Faktúra
1260006407 Znalecký posudok Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Viliam Antal 17477247 385,00 € 30.07.2026 07.08.2026 Faktúra
1260006414 000009 Odvoz a likvidácia odpadu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BEST Service s. r. o. 47393092 1 082,40 € 30.07.2026 11.08.2026 Faktúra
1260006388 Oprava hasiaceho prístroja T.S. Ondreja Štefánika 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ROTALIX s. r. o. 56646186 750,30 € 30.07.2026 12.08.2026 Faktúra
1260006409 oprava a údržba BT710HU Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 1 063,96 € 30.07.2026 12.08.2026 Faktúra
1260006385 oprava a údržba BT690HU Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 687,46 € 30.07.2026 12.08.2026 Faktúra
1260006408 oprava a údržba AB977DC Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 33,89 € 30.07.2026 12.08.2026 Faktúra
1260006410 Upratovacie služby Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Turan Group s. r. o. 52929230 775,00 € 30.07.2026 12.08.2026 Faktúra
1260006391 ZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV ZA OBDOBIE OD 07/2026 PP1, Uršulínska 6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OTIS Výťahy, s.r.o 35683929 170,85 € 30.07.2026 12.08.2026 Faktúra
1260006393 ZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV ZA OBDOBIE OD 07/2026 Primaciálne námestie 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OTIS Výťahy, s.r.o 35683929 210,08 € 30.07.2026 12.08.2026 Faktúra
1260006392 ZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV ZA OBDOBIE OD 07/2026 PP 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OTIS Výťahy, s.r.o 35683929 135,52 € 30.07.2026 12.08.2026 Faktúra
1260006389 upratovanie Podzáhradná 100B 2026/07 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 FALCO Servis, s.r.o. 36849600 95,00 € 30.07.2026 13.08.2026 Faktúra
1260006369 chybne zaevidovaná faktúra 1260003031 o 800 € - dorátaný rozdiel Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s. r. o. 51806576 800,00 € 29.07.2026 31.07.2026 Faktúra
1260006382 vodné K lomu (Opavská) 12002, 25.06.2026 - 24.07.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 198,01 € 29.07.2026 06.08.2026 Faktúra
1260006379 grafické zalomenie pre mestský informačný magazín in.ba - dvojčíslo 08-09/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Jakub Turčík - BLACK BOX 41078080 1 150,00 € 29.07.2026 12.08.2026 Faktúra
1260006376 Káva Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Nestlé Slovensko s.r.o. 31568211 870,49 € 29.07.2026 12.08.2026 Faktúra
1260006360 Upratovacie služby — upratanie priestoru Česká Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Clever clean 13 s. r. o. 56686960 116,85 € 28.07.2026 05.08.2026 Faktúra
1260006351 oprava a údržba BT198HJ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 2 322,70 € 28.07.2026 06.08.2026 Faktúra
1260006367 oprava a údržba BT026AS Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 51,24 € 28.07.2026 06.08.2026 Faktúra
1260006368 oprava a údržba BT747AY Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 253,63 € 28.07.2026 06.08.2026 Faktúra
1260006364 oprava a údržba BT170HJ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 18,51 € 28.07.2026 06.08.2026 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »