Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260007324 Keramický materiál Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PECE spol. s r. o. 36618233 960,65 € 27.08.2026 07.09.2026 Faktúra
1260007318 oprava a údržba: BT 586 HT Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 62,56 € 27.08.2026 09.09.2026 Faktúra
1260007295 elektrina vyúčt. 01.01.2026 - 30.06.2026, MUCHOVO NÁMESTIE 4098 /6, byt B.5.4 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 105,92 € 26.08.2026 01.09.2026 Faktúra
1260007279 služby spojené s užívaním NP v Nemeckom kultúrnom dome, Barónka 3, 08/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Rača 00304557 30,00 € 26.08.2026 02.09.2026 Faktúra
1260007288 Balená voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 18,94 € 26.08.2026 04.09.2026 Faktúra
1260007287 Balená voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 85,25 € 26.08.2026 04.09.2026 Faktúra
1260007280 za odborné prehliadky a údržba zdvíhacích zariadení umiestnených v DPOH paušálna platba na Gorkého č. 478/17, za 08/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ON-X s.r.o. 46817671 430,50 € 26.08.2026 04.09.2026 Faktúra
1260007290 Adhézne nálepky na koše 196x200 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 738,00 € 26.08.2026 04.09.2026 Faktúra
1260007277 Systémové práce na základe požiadavky zákazníka a paušálny poplatok 04-06/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Dušan Rychtárik - EVIDE 17490804 398,33 € 26.08.2026 04.09.2026 Faktúra
1260007294 balík služieb CREDIT STANDARD 20 a CV 10 na obdobie 19.08.2026-18.08.2027 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alma Career Slovakia s. r. o. 35800861 2 568,24 € 26.08.2026 07.09.2026 Faktúra
1260007289 Oprava nedostatkov na elektroinštalácii po vykonanej OP a OS (Prúdové chrániče, rozbočovacie krabice,..), Centrum pre deti a rodiny REPULS, Budatínska 59/A Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 TESLA Technologies s. r. o. 50695801 1 029,94 € 26.08.2026 08.09.2026 Faktúra
1260007278 Vodné 15.07.2026 - 22.08.2026, Ivánska cesta 32 - ZARES Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 296,75 € 26.08.2026 08.09.2026 Faktúra
1260007284 Vodné, stočné, zrážky, Búdková 6763- 25.07.26 - 24.08.26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 284,75 € 26.08.2026 09.09.2026 Faktúra
1260007298 Oprava a údržba BA XB360 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 195,52 € 26.08.2026 09.09.2026 Faktúra
1260007299 oprava a údržba BT 573 CR Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 161,90 € 26.08.2026 09.09.2026 Faktúra
1260007240 Balená voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 80,51 € 25.08.2026 02.09.2026 Faktúra
1260007247 Predĺženie licencie na Balíček KOMPLET 19.9.2026-18.9.2027 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Judikatúra, s. r. o. 52729354 5 485,80 € 25.08.2026 04.09.2026 Faktúra
1260007266 upomienka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 6,00 € 25.08.2026 07.09.2026 Faktúra
1260007269 Vodné - variabilná zložka 19.07.26 - 22.08.26,Číslo odberu: OM20013745 Adresa odberu: Poľská 811 07 Bratislava-Staré Mesto Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 258,37 € 25.08.2026 08.09.2026 Faktúra
1260007261 Vodné - variabilná zložka 23.07.26 - 22.08.26, OM00103617 Adresa odberu: Dunajská 2294/21-23 811 08 Bratislava Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 933,15 € 25.08.2026 08.09.2026 Faktúra
1260007260 Vodné - variabilná zložka 23.07.26 - 22.08.26, OM20014871, Adresa odberu: Legionárska, 811 07 Bratislava-Staré Mesto Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 763,12 € 25.08.2026 08.09.2026 Faktúra
1260007232 prenájom v k.ú. Petržalka za obdobie 01.07.2026 - 31.12.2026, NZ č. 804959015-2-2019-NZsPS Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Železnice Slovenskej republiky 31364501 22 209,89 € 24.08.2026 28.08.2026 Faktúra
1260007231 prenájom v k.ú. Nové Mesto za obdobie 01.07.2026 - 31.12.2026, NZ č. 804690034-2-2023-NZP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Železnice Slovenskej republiky 31364501 1 360,98 € 24.08.2026 28.08.2026 Faktúra
1260007227 Asanácia živočíšnych škodcov, Muchovo námestie 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 118,08 € 24.08.2026 02.09.2026 Faktúra
1260007234 Služby mobilnej siete 06/2026, 3107722299 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 086,09 € 24.08.2026 02.09.2026 Faktúra
1260007233 služby mobilnej siete 06/2026, 3107722297 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 4 948,83 € 24.08.2026 03.09.2026 Faktúra
1260007222 vodné, stočné, zrážky 20.07.26 - 19.08.26, Šintavská 3116/2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 186,16 € 24.08.2026 04.09.2026 Faktúra
1260007226 spracovanie predaja pozemkov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 H-PROBYT, spol. s r.o. 35722924 1 133,58 € 24.08.2026 04.09.2026 Faktúra
1260007235 Odplata za zriadenie vecného bremena - realizácioa STL plynovodu na pozemku parcely registra "C" vedenej v katastrálnom území Bratislava - Petržalka, parc.č. 2150/5, zapísaná na liste vlastníctva č. 3095 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 METRO Bratislava a.s. 35732881 16 974,00 € 24.08.2026 04.09.2026 Faktúra
1260007229 Spacie vaky - 40 ks, pre potreby meskej polície pri riešení krízových situácii v zime na ulici. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SPORTISIMO SK s. r. o. 44156979 998,00 € 24.08.2026 04.09.2026 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »