Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260007486 internet Markova 01.09.2026 - 30.09.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 332,10 € 03.09.2026 16.09.2026 Faktúra
1260007483 Oprava a údržba Výťah: 2329014, Kopčianska 2984/90 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 54,00 € 03.09.2026 16.09.2026 Faktúra
1260007476 Biznis Internet - KPB, Technická 4312/6, 09/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ACS spol. s r.o. 31389333 307,50 € 03.09.2026 16.09.2026 Faktúra
1260007505 Mes. poplatok PP Internet 08/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Orange Slovensko, a.s. 35697270 276,75 € 03.09.2026 16.09.2026 Faktúra
1260007503 M2M Products 08/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SWAN, a.s. 35680202 105,53 € 03.09.2026 16.09.2026 Faktúra
1260007480 Prenájom výdajníkov na vodu 9/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 167,11 € 03.09.2026 16.09.2026 Faktúra
1260007472 Nájomné za obdobie 1.8.2026 - 31.8.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stanica Nivy s. r. o. 50861930 1,00 € 03.09.2026 16.09.2026 Faktúra
1260007441 Cenárske, rozpočtové a rozborové práce 7/2026 OBJ+KL pri KDF1260000022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Peter Bóna - BONNUM 40244041 750,00 € 02.09.2026 04.09.2026 Faktúra
1260007449 Balená voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 443,99 € 02.09.2026 08.09.2026 Faktúra
1260007446 zabezpečenie chráneného objektu BD na Muchovom nám 08/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SEGURSA s. r. o. 50172123 344,40 € 02.09.2026 09.09.2026 Faktúra
1260007431 servis a údržba výťahov 08/2026, Gunduličova 10 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 TREVA, s.r.o. 31367291 93,95 € 02.09.2026 09.09.2026 Faktúra
1260007433 Realizácia VDZ, montáž a demontáž ZDZ. dopr. zariadení, POD v rámci zavedenia zóny PAAS SM5-Staré mesto-Žižkova ulica. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Technické služby Starého Mesta, a.s. 35804092 7 647,59 € 02.09.2026 16.09.2026 Faktúra
1260007435 Dodávka ZDZ a spomaľ. vankúšov, POD Kramáre Severo západ v rámci zavedenia zóny PAAS Kramáre Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Technické služby Starého Mesta, a.s. 35804092 4 965,97 € 02.09.2026 16.09.2026 Faktúra
1260007436 Realizácia ZDZ. VDZ a dopravných zariadení, POD Kramáre Severo západ v rámci zavedenia zóny PAAS Kramáre. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Technické služby Starého Mesta, a.s. 35804092 6 086,81 € 02.09.2026 16.09.2026 Faktúra
1260007434 Dodanie ZDZ a dopravných zariadení, POD v rámci zavedenia zóny PAAS - SM5 Staré mesto - Žižkova ul. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Technické služby Starého Mesta, a.s. 35804092 8 777,99 € 02.09.2026 16.09.2026 Faktúra
1260007438 Dodanie ZDZ, POD Kramáre Sever-stred v rámci zavedenia zóny PAAS Nové mesto-Kramáre Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Technické služby Starého Mesta, a.s. 35804092 4 181,63 € 02.09.2026 16.09.2026 Faktúra
1260007439 Realizácia VDZ, POD Kramáre Sever-stred v rámci zavedenia zóny PAAS Nové mesto-Kramáre Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Technické služby Starého Mesta, a.s. 35804092 5 171,20 € 02.09.2026 16.09.2026 Faktúra
1260007437 Realizácia vysunutých nároží POD Kramáre v rámci zavedenia zóny PAAS Kramáre. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Technické služby Starého Mesta, a.s. 35804092 6 333,37 € 02.09.2026 16.09.2026 Faktúra
1260007428 prevádzkové náklady a energie za obdobie 09/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Nákupné centrum, s.r.o. 35700831 4 902,96 € 02.09.2026 16.09.2026 Faktúra
1260007429 Nájomné obdobie 9/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Nákupné centrum, s.r.o. 35700831 8 211,90 € 02.09.2026 16.09.2026 Faktúra
1260007426 Balená voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 99,46 € 01.09.2026 09.09.2026 Faktúra
1260007414 Export databazy použitia č ipov v BD na ul. Muchovo nám. 5, BA. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ProElins, s.r.o. 44666527 40,00 € 01.09.2026 09.09.2026 Faktúra
1260007409 Čistiace rohože - nájom a servis 8/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ŠKP servis s.r.o. 35813130 736,52 € 01.09.2026 09.09.2026 Faktúra
1260007408 Čistiace rohože - nájom a servis 8/2026, Budatínska 59/A Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ŠKP servis s.r.o. 35813130 60,02 € 01.09.2026 10.09.2026 Faktúra
1260007422 Provízia za predaj parkovného 5/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 EasyPark Slovakia s.r.o. 50929411 13 967,94 € 01.09.2026 10.09.2026 Faktúra
1260007417 Čistenie chodníkov, kosenie 08/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Jarovce 00304603 794,59 € 01.09.2026 16.09.2026 Faktúra
1260007425 prevádzka systému Foster v 2026 (09,10,11/2026) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Fragaria s.r.o. 48590151 198,00 € 01.09.2026 16.09.2026 Faktúra
1260007379 Servis Výťah: 70000011176, Hany Meličkovej 11 B Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 82,00 € 31.08.2026 07.09.2026 Faktúra
1260007360 Balená voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 9,47 € 31.08.2026 07.09.2026 Faktúra
1260007358 Balená voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 18,94 € 31.08.2026 07.09.2026 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »