Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260006130 refundácia 6/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. 50870131 10 245,25 € 20.07.2026 30.07.2026 Faktúra
1260006106 Spotreba energie - 04-06/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 TECHNOPOL SERVIS, a.s. 35700840 40,82 € 20.07.2026 31.07.2026 Faktúra
1260006103 oprava a údržba BT904IG Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 608,04 € 20.07.2026 31.07.2026 Faktúra
1260006126 6021300 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Železnice Slovenskej republiky 31364501 206,40 € 20.07.2026 31.07.2026 Faktúra
1260006113 Provízia za sprostredkovanie úhrad parkovného 2-6/26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Spusta Café StM, s. r. o. 35803568 49,13 € 20.07.2026 31.07.2026 Faktúra
1260006116 Ornitologická obhliadka drevín (12.7.2026) a vypracovanie posudku č. 11 k výrubu 2 drevín vo vegetačnom období Na základe objednávky č. OBB2600323 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ORNIS s. r. o. 52830705 123,00 € 20.07.2026 31.07.2026 Faktúra
1260006107 Poskytnutie služby externého VO Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Komunál - Servis, s.r.o. 51115026 3 900,00 € 20.07.2026 31.07.2026 Faktúra
1260006068 médium Verbatim DVD-R 16x, 100 ks CakeBox Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alza.sk s. r. o. 36562939 83,96 € 17.07.2026 28.07.2026 Faktúra
1260006065 Rozny material Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 391,14 € 17.07.2026 29.07.2026 Faktúra
1260006064 oprava a údržba BT113IF Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 603,65 € 17.07.2026 29.07.2026 Faktúra
1260006056 16.06.2026 - 15.07.2026 Železničiarska 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 34,00 € 17.07.2026 31.07.2026 Faktúra
1260006051 sprej obranný, 10ks Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alza.sk s. r. o. 36562939 591,64 € 16.07.2026 24.07.2026 Faktúra
1260006005 Vykonané práce podfa rozpisu Výťah: 70000010957 (1004101047) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 212,71 € 16.07.2026 28.07.2026 Faktúra
1260006038 Balená voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 56,83 € 16.07.2026 28.07.2026 Faktúra
1260006036 PU č.: 957 426 0339, BT826HG Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 165,97 € 16.07.2026 28.07.2026 Faktúra
1260006044 oprava a údržba BA908NV Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 86,19 € 16.07.2026 28.07.2026 Faktúra
1260006021 oprava a údržba BT055AS Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 1 134,80 € 16.07.2026 28.07.2026 Faktúra
1260006037 Búdková internet 11.07.2026 - 10.08.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 28,71 € 16.07.2026 28.07.2026 Faktúra
1260006033 Internet+wifi (REPULS)11.07.2026 - 10.08.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 31,56 € 16.07.2026 28.07.2026 Faktúra
1260006034 Zabezpečenie prevádzky MOS na vopred určených miestach v mesiaci jún 2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Technické siete Bratislava, a.s. 54302102 1 621,23 € 16.07.2026 28.07.2026 Faktúra
1260006032 Kompletná prevádzková činnosť Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 REGULATERM spol. s r.o. 35694858 811,80 € 16.07.2026 28.07.2026 Faktúra
1260006043 paušálny poplatok za správu garáže L.Fullu za 06/2026 + náklady spojené s prevádzkou Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PAAS s.r.o. 35738880 1 688,79 € 16.07.2026 29.07.2026 Faktúra
1260006040 náklady strediska prevádzky a kontroly parkovania PAAS za mesiac jún 2026 MAGTS2100205 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PAAS s.r.o. 35738880 434 718,11 € 16.07.2026 29.07.2026 Faktúra
1260006048 FA k proforma objednávke za máj k zmluve SSV/OSP/001/2024 (MAGTS2400262) na online služby tlmočenia v posunkovej reči a prepisu. Cena za poskytovnie služby je vo výške 700,00 eur/mesiac (dodávateľ nie je platcom DPH). Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Centrum bezbariérovej komunikácie 52151883 700,00 € 16.07.2026 29.07.2026 Faktúra
1260005993 Nájom nehnutel'ností OST 655 na Mierovej ulici, 07/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 51,78 € 16.07.2026 29.07.2026 Faktúra
1260006007 Nájom nehnutel'ností OST 993 na Hlavácikovej ulici, 07/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 82,65 € 16.07.2026 29.07.2026 Faktúra
1260006009 Nájom nehnutel'ností OST 991 na Hlavácikovej ulici, 07/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 146,38 € 16.07.2026 29.07.2026 Faktúra
1260006016 Nájom nehnutel'ností OST 988 na ulici J. Stanislava, 07/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 100,64 € 16.07.2026 29.07.2026 Faktúra
1260006018 Nájom nehnutel'ností OST 982 na Matejkovej ulici, 07/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 82,65 € 16.07.2026 29.07.2026 Faktúra
1260006015 Nájom nehnutel'ností OST 990 na Hlavácikovej ulici, 07/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 82,65 € 16.07.2026 29.07.2026 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »