Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260007853 VDG Sense Pro (licencie)+ uplatnená zľava Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Insomnium, s. r. o. 46590129 6 084,81 € 11.09.2026 24.09.2026 Faktúra
1260007833 Report 50, 10.09.2026 - 09.09.2027 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 United Classifieds s.r.o. 50020161 2 460,00 € 11.09.2026 24.09.2026 Faktúra
1260007855 Mimoriadne upratovacie práce v objektoch Hlavného mesta SR (mimoriadne upratovanie) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Enfield, s.r.o. 47216174 142,68 € 11.09.2026 24.09.2026 Faktúra
1260007841 veniec so stuhou Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 17330190 166,00 € 11.09.2026 24.09.2026 Faktúra
1260007836 Spotreba energie 8/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HEC Services, s.r.o. 47254076 10,79 € 11.09.2026 25.09.2026 Faktúra
1260007837 internet: LINK - konektivita v SITEL (03273452); Paušálny poplatok od: 01.09.2026 do: 30.09.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovanet, a. s. 35954612 649,17 € 11.09.2026 25.09.2026 Faktúra
1260007809 Provízia za predaj parkovného za 8/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Caffé TRIESTE BA, s. r. o. 45598398 64,94 € 10.09.2026 17.09.2026 Faktúra
1260007826 Balená voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 28,42 € 10.09.2026 21.09.2026 Faktúra
1260007824 Tématický monitoring médií na rok 2026 8/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovakia Online s.r.o. 31402445 228,78 € 10.09.2026 22.09.2026 Faktúra
1260007810 Káva 9/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Nestlé Slovensko s.r.o. 31568211 1 253,67 € 10.09.2026 22.09.2026 Faktúra
1260007813 stroj na chemické čistenie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Karimtech, s.r.o. 46537678 464,00 € 10.09.2026 22.09.2026 Faktúra
1260007827 oprava a údržba BT904IG, priložená správna FA (opravili EČV) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 313,85 € 10.09.2026 22.09.2026 Faktúra
1260007815 Posudzovanie projektovej dokumentácie - Rekonštrukcia CVČ Hlinická - objekt B Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Technická inšpekcia, a.s. 36653004 590,40 € 10.09.2026 22.09.2026 Faktúra
1260007823 monitoring sociálnych sietí 08/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovakia Online s.r.o. 31402445 98,40 € 10.09.2026 22.09.2026 Faktúra
1260007820 spotreba - plyn, voda 08/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava n.o. 54775868 919,27 € 10.09.2026 24.09.2026 Faktúra
1260007731 Oprava nedostatkov na bleskozvode, Centrum pre deti a rodiny REPULS, Budatínska 59/A Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 TESLA Technologies s. r. o. 50695801 3 305,50 € 09.09.2026 11.09.2026 Faktúra
1260007714 Znalecký posudok Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Mgr. Jana Pecníková - znalec 37204980 200,00 € 09.09.2026 17.09.2026 Faktúra
1260007715 Znalecký posudok Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Mgr. Jana Pecníková - znalec 37204980 275,00 € 09.09.2026 17.09.2026 Faktúra
1260007707 Čistiace potreby Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 VICOM s.r.o. 35908076 673,19 € 09.09.2026 18.09.2026 Faktúra
1260007710 refundácia bonusových PCL 8/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. 50870131 8 696,35 € 09.09.2026 18.09.2026 Faktúra
1260007698 Vypracovanie projektu: Rozšírenie komunikácie do Čuňova - vzorová zostava pre realizáciu VO Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 f.projekcia s. r. o. 54899893 590,40 € 09.09.2026 18.09.2026 Faktúra
1260007734 Vyslobodzovanie osôb, pohotovosť opravy 14 ks výťahov umiestnených na inžinierskych objektoch 8/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ArkanuS s. r. o. 48267015 5 018,80 € 09.09.2026 21.09.2026 Faktúra
1260007735 prevádzkové prehliadky, servis a údržba 14 ks výťahov na inžinierskych objektoch 8/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ArkanuS s. r. o. 48267015 5 159,36 € 09.09.2026 21.09.2026 Faktúra
1260007740 oprava poškodeného NVT tlačidla v BD na ulici Budyšínska 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Peter Grečko - RYS 11657235 159,90 € 09.09.2026 21.09.2026 Faktúra
1260007732 Právne poradenstvo 8/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Liga za ľudské práva 31807968 9 092,16 € 09.09.2026 21.09.2026 Faktúra
1260007743 jazda historickým autobusom Karosa Cabrio dňa 25.8.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 00492736 542,40 € 09.09.2026 21.09.2026 Faktúra
1260007741 Zabezpečenie prevádzky dispečingu kolektorov v mesiaci august 2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Technické siete Bratislava, a.s. 54302102 55 692,53 € 09.09.2026 22.09.2026 Faktúra
1260007745 Prevádzka CSS 08/2026 + prosíme o započítanie FA s dobropisom vo výške 83,46 € (priložený e-mail) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Yunex, s. r. o. 53684141 53 588,46 € 09.09.2026 22.09.2026 Faktúra
1260007693 Elektrina 01.08.2026 - 31.08.2026, ODBORARSKE NAMESTIE 6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 30,00 € 08.09.2026 16.09.2026 Faktúra
1260007688 prenájom pozemkov za účelom realizácie dočasných úprav terénu za obdobie od 26. 6. 2026 do 31. 12. 2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 VYDRICA DEVELOPMENT, a.s. 51733064 51,78 € 08.09.2026 16.09.2026 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »