Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1250005162 Technické zabezpečenie podujatia "Otváračka areálu horárne Gejzu Dražďáka" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 30794544 2 422,36 € 07.07.2025 18.07.2025 Faktúra
1250005118 provízia za predaj parkovného 06/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mishellbeauty s.r.o. 50341766 14,92 € 07.07.2025 18.07.2025 Faktúra
1250005160 monitorovanie vozidiel 07-12/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Xmarton Slovakia s. r. o. 52627349 1 583,01 € 07.07.2025 18.07.2025 Faktúra
1250005141 Additional License(s) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Prezi Inc. 2410102457805 4 919,37 € 07.07.2025 18.07.2025 Faktúra
1250005085 Znalecký posudok č.: 74/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Miloslav Ilavský, Ph.D. 11634146 297,66 € 04.07.2025 16.07.2025 Faktúra
1250005086 Znalecký posudok č.: 73/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Miloslav Ilavský, Ph.D. 11634146 551,04 € 04.07.2025 16.07.2025 Faktúra
1250005087 Balená voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 85,25 € 04.07.2025 16.07.2025 Faktúra
1250005076 upratovacie práce v objekte Tománková č. 5 06/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Werberová Andrea, Mgr.- AWA clean 47134852 300,00 € 04.07.2025 16.07.2025 Faktúra
1250005084 termo pásky Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Europokladne, s.r.o. 46252291 52,64 € 04.07.2025 16.07.2025 Faktúra
1250005091 služby mobilnej siete 06/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 398,45 € 04.07.2025 16.07.2025 Faktúra
1250005093 služby mobilnej siete 06/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 270,69 € 04.07.2025 16.07.2025 Faktúra
1250005115 služby pevnej siete 06/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 364,70 € 04.07.2025 16.07.2025 Faktúra
1250005082 Obrus GASTRO LIGHT L-100 - biely Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HRD Slovakia s.r.o. 46611045 821,27 € 04.07.2025 16.07.2025 Faktúra
1250005081 Včelárske aktivity Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dedinský Dušan - VČELÁRSTVO 11665181 369,00 € 04.07.2025 16.07.2025 Faktúra
1250005073 Odvoz vyradenéhe majetku CDR Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 IVANEX services s. r. o. 51095912 200,00 € 04.07.2025 18.07.2025 Faktúra
1250005101 Prezentacia na workshope o komunitnom byvani Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Spolka 50170431 100,00 € 04.07.2025 18.07.2025 Faktúra
1250005058 SFP28 transceiver 10/ 25Gbps, SM, 1310nm DFB, 10km, 3,3V,LC Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alternetivo s.r.o. 25098314 3 396,37 € 03.07.2025 09.07.2025 Faktúra
1250005039 upratovanie spol.priestorov 06/2025, H.Meličkovej 11 A,B,C Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Štefan Semančo 40777651 431,52 € 03.07.2025 11.07.2025 Faktúra
1250005066 vyčistenie kont.stojiska 06/2025, H.Meličkovej 11 A,B,C Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Jaroslav Grman - Firma DDD Activ 30168236 86,10 € 03.07.2025 11.07.2025 Faktúra
1250005067 vyčistenie kont.stojiska 06/2025, Tománkova 5-7 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Jaroslav Grman - Firma DDD Activ 30168236 83,69 € 03.07.2025 11.07.2025 Faktúra
1250005071 protipožiarna asistenčná hliadka 4CT 2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 FIRE SECURITY s. r. o. 45861862 123,00 € 03.07.2025 11.07.2025 Faktúra
1250005033 Kontrola a údržba v zmysle STN EN 12186, STN 386405 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ľuboš Čecho RSP Servis 40652572 530,25 € 03.07.2025 11.07.2025 Faktúra
1250005064 Predaj cestovných lístkov IDS BK Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská integrovaná doprava, a.s. 35949473 316,80 € 03.07.2025 11.07.2025 Faktúra
1250005053 restauracne jedla Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A Premium Services, s.r.o. 46192301 2 280,00 € 03.07.2025 11.07.2025 Faktúra
1250005052 Ubytovanie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A Premium Services, s.r.o. 46192301 6 514,00 € 03.07.2025 11.07.2025 Faktúra
1250005050 oprava bytu č.2025, Česká 4 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BATEA-STAV, s.r.o. 35739312 9 065,57 € 03.07.2025 16.07.2025 Faktúra
1250005051 oprava bytu č. 308, Česká 4 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BATEA-STAV, s.r.o. 35739312 10 136,31 € 03.07.2025 16.07.2025 Faktúra
1250005044 Business internet access 07/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 332,10 € 03.07.2025 16.07.2025 Faktúra
1250005063 prenájom 07/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 233,52 € 03.07.2025 16.07.2025 Faktúra
1250005048 Balená voda - Dolphin 19 l Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 37,89 € 03.07.2025 16.07.2025 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »