Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260003417 Mes. poplatok PP Internet 5/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Orange Slovensko, a.s. 35697270 276,75 € 04.05.2026 15.05.2026 Faktúra
1260003344 Kvetinové aranžmány Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 17330190 58,00 € 04.05.2026 15.05.2026 Faktúra
1260003400 Nákup materiálu podľa dodacích listov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. 35838949 1 534,63 € 04.05.2026 15.05.2026 Faktúra
1260003325 prenájom platobných terminálov: Máj 2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Papaya POS s.r.o. 47070153 1 234,92 € 04.05.2026 15.05.2026 Faktúra
1260003322 000009 Odvoz a likvidácia odpadu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BEST Service s. r. o. 47393092 1 107,00 € 04.05.2026 15.05.2026 Faktúra
1260003312 Balená voda, sanitácia Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 31,05 € 04.05.2026 15.05.2026 Faktúra
1260003338 Security monitoring 04/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Binary Confidence s.r.o. 47754346 1 845,00 € 04.05.2026 15.05.2026 Faktúra
1260003420 UPC (Markova net) 5/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 332,10 € 04.05.2026 15.05.2026 Faktúra
1260003321 Licencie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 STAFFINO s. r. o. 47645407 1 076,02 € 04.05.2026 15.05.2026 Faktúra
1260003401 Zabezpečenie priameho prenosu a záznamu a titulkovania z jednodňového zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 30.4.2026 s titulkovaním (6hod ) v súlade s objednávkou OBB2600213 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Streaming s. r. o. 57434077 368,00 € 04.05.2026 15.05.2026 Faktúra
1260003317 Čistenie chodníkov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Jarovce 00304603 315,32 € 04.05.2026 15.05.2026 Faktúra
1260003425 Pravidelná kontrola zariadení v objekte odstavné státie motorových vozidiel (CO kryt) na Bajzovej ul. č 8/a, 4/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ELPREX, spol. s r.o. 31345069 530,28 € 04.05.2026 15.05.2026 Faktúra
1260003336 Mimoriadne upratovacie práce v objektoch Hlavného mesta SR Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Enfield, s.r.o. 47216174 460,02 € 04.05.2026 15.05.2026 Faktúra
1260003402 Organizácia a zabezpečenie detskej atletiky počas BMD 25.-26.4.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Atletický zväz Bratislavy 31797539 890,00 € 04.05.2026 15.05.2026 Faktúra
1260003332 obdobie 5/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Nákupné centrum, s.r.o. 35700831 8 211,90 € 04.05.2026 15.05.2026 Faktúra
1260003331 prevádzkové náklady a energie za obdobie Dátum 5/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Nákupné centrum, s.r.o. 35700831 4 902,96 € 04.05.2026 15.05.2026 Faktúra
1260003288 Tovar podľa Vašej objednávky: Meracia technika na vyhodnocovanie parametrov vnútorného prostredia; v rámci projektu Building Power (SGA NZC 101121530 - Subgrant - PCP2 - Kosice - 24-26 - Building Power.). Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Meratex, s.r.o. 43909213 2 595,30 € 30.04.2026 07.05.2026 Faktúra
1260003274 EPI Právny systém Medium - ročný prístup Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. 31592503 4 942,97 € 30.04.2026 15.05.2026 Faktúra
1260003291 Vzdelávanie v oblasti závislostí a spoluzávislostí pre RETEST (Podporné skupiny pre blízke osoby závislých ľudí, pravidelné celoročné vzdelávanie v zmysle štandardov RETEST), od 1.1.26 do 31.12.26, 13 stretnutí v trvaní 2 hod., hodinová Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mgr. art. Ľubica Fandl Drangová 48043141 110,00 € 30.04.2026 15.05.2026 Faktúra
1260003282 Fakturujeme Vám letenky v sulade s vašou objednávkou: OBB2600752 Madrid - Domanický Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 WINGS, s.r.o. 31365698 357,00 € 30.04.2026 15.05.2026 Faktúra
1260003281 Fakturujeme Vám ubytovanie v sulade s vašou objednávkou: OBB2600752 GIJON - Domanický Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 WINGS, s.r.o. 31365698 252,00 € 30.04.2026 15.05.2026 Faktúra
1260003292 Oprava Kohútik - Komplet - biele telo/ červený kohútik Classic White Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 21,73 € 30.04.2026 15.05.2026 Faktúra
1260003277 servis a údržba výtahov 04/2026, Gunduličova 10 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 TREVA, s.r.o. 31367291 93,95 € 30.04.2026 15.05.2026 Faktúra
1260003295 Výťah Hany Meličkovej 11A,B,C, 01.04.2026-30.06.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 647,28 € 30.04.2026 15.05.2026 Faktúra
1260003296 Výťah Ondreja Štefanka 5, 01.04.2026-30.06.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 496,03 € 30.04.2026 15.05.2026 Faktúra
1260003275 Vykonané práce podľa rozpisu, Hany Meličkovej 11C Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 99,34 € 30.04.2026 15.05.2026 Faktúra
1260003276 Výťah: 2329014 (20/08/M) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 50,92 € 30.04.2026 15.05.2026 Faktúra
1260003294 Výťah: 2328639 (1544-5-212) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 80,00 € 30.04.2026 15.05.2026 Faktúra
1260003297 Výťah Muchovo námestie 5, 01.04.2026-30.06.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 678,00 € 30.04.2026 15.05.2026 Faktúra
1260003298 Výťah Tománková 5,7, 01.04.2026-30.06.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 96,22 € 30.04.2026 15.05.2026 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »