Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260002135 Nájom v objekte OST 985 na Majernikovej ulici - marec 2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 112,88 € 26.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260002136 Nájom v objekte OST 655 na Mierovej ulici - marec 2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 51,78 € 26.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260002128 Nájom v objekte OST 993 na Hlavácikovej ulici - marec 2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 82,65 € 26.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260002129 Nájom objekte OST 988 na ulici J. Stanislava - marec 2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 100,64 € 26.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260002139 Nájom v objekte OST 979 na ulici L Fullu - marec 2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 112,88 € 26.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260002140 Nájom v objekte OST 978 na Majerníkovej ulici - marec 2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 82,65 € 26.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260002126 Nájom objekte OST 990 na Hlavácikovej ulici - marec 2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 82,65 € 26.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260002133 Nájom v objekte OST 983 na ulici L. Fullu - marec 2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 111,20 € 26.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260002125 Nájom v objekte OST 980 na Majernikovej ulici - marec 2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 112,88 € 26.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260002127 Nájom v objekte OST 992 na Veternicovej ulici - marec 2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 112,88 € 26.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260002132 Nájom v objekte OST 991 na Hlavácikovej ulici - marec 2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 146,38 € 26.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260002134 Nájom v objekte OST 984 na Pribišovej ulici - marec 2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 82,65 € 26.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260002150 dodávka tepla na ohrev vody za obdobie 20.02. - 19.03.2026 Šintavská Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 7,97 € 26.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260002071 archiv.krabica VICTORIA s vrchnákom Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MIHI.sk, s.r.o. 36645095 349,44 € 26.03.2026 08.04.2026 Faktúra
1260002122 oprava a údržba BT904IG Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 412,63 € 26.03.2026 08.04.2026 Faktúra
1260002124 oprava a údržba BT113IF Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 403,14 € 26.03.2026 08.04.2026 Faktúra
1260002070 oprava a údržba BT720HU Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 537,21 € 26.03.2026 08.04.2026 Faktúra
1260002096 členský príspevok na rok 2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ISA Slovensko 30849179 67,00 € 26.03.2026 08.04.2026 Faktúra
1260002142 Vzdelávanie v oblasti závislostí a spoluzávislostí pre RETEST realizované v dňoch 26.3.2026 x 2 hodiny (Vzdelávanie v oblasti závislostí a spoluzávislostí pre RETEST (Podporné skupiny pre blízke osoby závislých ľudí, pravidelné celoroč Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Martin Valentíny Terapia - DA 48217492 110,00 € 26.03.2026 08.04.2026 Faktúra
1260002068 ECV : BA 081 UX Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 113,86 € 26.03.2026 08.04.2026 Faktúra
1260002090 refakturacia odťahu Rožňavská - 2 ks dodávkových vozidiel + odťah Cesta na Senec - nelegálna reklama - SOSteam Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PAAS s.r.o. 35738880 492,00 € 26.03.2026 08.04.2026 Faktúra
1260002105 PAAS tabule pre zóny Kuchajda a SM5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 7 005,42 € 26.03.2026 08.04.2026 Faktúra
1260002089 Ohodnotenie za skicu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PEKNE & DOBRE s. r. o. 48201529 350,00 € 26.03.2026 08.04.2026 Faktúra
1260002143 FEANTSA FORUM 2026, 18-19.5.2026, Warsava, PL, 1XMAG (Janovickova) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 FEANTSA nezadané 150,00 € 26.03.2026 08.04.2026 Faktúra
1260002104 Stočné - variabilná zložka 10.03.25 - 21.10.25 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 204,29 € 26.03.2026 10.04.2026 Faktúra
1260002101 vodné stočné zrážkyHradská 140 11.02.26 - 10.03.26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 837,02 € 26.03.2026 10.04.2026 Faktúra
1260002063 Balená voda - Dolphin 19 l Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 22,74 € 25.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260002064 Balená voda - Dolphin 19 l Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 28,42 € 25.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260002047 Dodávka a montáž - Výmena okna Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HIMBUILDING, s.r.o. 47758970 2 181,63 € 25.03.2026 01.04.2026 Faktúra
1260002028 Znalecky posudok Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Igor Niko NIKO - znalec 10896546 390,00 € 25.03.2026 01.04.2026 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »