Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1250002526 penále za oneskorenú úhradu faktúr mandát. správca Duspama Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. 35908700 7,07 € 08.04.2025 16.04.2025 Faktúra
1250002527 penále za oneskorenú úhradu faktúr / mandát. správca Duspama Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. 35908700 125,32 € 08.04.2025 16.04.2025 Faktúra
1250002523 SOC security monitoring 03/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Binary Confidence s.r.o. 47754346 1 845,00 € 08.04.2025 16.04.2025 Faktúra
1250002532 elektrina 01.01.2023 - 31.12.2023, Vazovova 4 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 -336,47 € 08.04.2025 17.04.2025 Faktúra
1250002438 služby pevnej siete 03/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 635,42 € 04.04.2025 14.04.2025 Faktúra
1250002437 služby pevnej siete 03/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 983,51 € 04.04.2025 14.04.2025 Faktúra
1250002439 služby pevnej siete 03/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 371,42 € 04.04.2025 14.04.2025 Faktúra
1250002435 nájomné 2 kvartál 2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Obchodná Development, s. r. o. 44716524 31 009,74 € 04.04.2025 14.04.2025 Faktúra
1250002463 marketingové a reklamné služby ku kampani predzáhradky Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PELTA s. r. o. 44898398 738,00 € 04.04.2025 15.04.2025 Faktúra
1250002448 Poradenské služby pre oblasť dopravných stavieb Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kotvan, s.r.o. 36858561 332,10 € 04.04.2025 15.04.2025 Faktúra
1250002443 nárok na dodatočnú platbu za nárast cien prác z dôvodu existencie mimoriadnych udalostí, NS MHD 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organizačná zložka 50614339 2 462 260,28 € 04.04.2025 15.04.2025 Faktúra
1250002471 služby mobilnej siete 03/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 393,95 € 04.04.2025 16.04.2025 Faktúra
1250002449 služby pevnej siete 03/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 364,70 € 04.04.2025 16.04.2025 Faktúra
1250002433 Ethernet Line 04/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SWAN, a.s. 35680202 553,50 € 04.04.2025 16.04.2025 Faktúra
1250002427 prezutie AA 214 GR Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 54,12 € 04.04.2025 16.04.2025 Faktúra
1250002426 prezutie BT 184 HJ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 54,12 € 04.04.2025 16.04.2025 Faktúra
1250002428 prezutie BT 710 HU Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 54,12 € 04.04.2025 16.04.2025 Faktúra
1250002469 prezutie AA 212 GR Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 54,12 € 04.04.2025 16.04.2025 Faktúra
1250002429 prezutie BT 004 AS Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 54,12 € 04.04.2025 16.04.2025 Faktúra
1250002468 pohotovost ČS Gagarinova 14.3.-31.3.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Martiny, s. r. o. 44723024 27,06 € 04.04.2025 16.04.2025 Faktúra
1250002455 Prevádzka verejných toaliet 03/2025, Nová radnica OBJ+KL pri KDF1240009363 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ArkanuS s. r. o. 48267015 6 245,88 € 04.04.2025 16.04.2025 Faktúra
1250002457 Zabezpečenie prevádzkových prehliadok,servisu a údržby výťahov v inž.objektoch, 03/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ArkanuS s. r. o. 48267015 5 193,88 € 04.04.2025 16.04.2025 Faktúra
1250002454 Prevádzka verejných toaliet 03/2025, podchod Hodžovo nám. OBJ+KL pri KDF1240009362 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ArkanuS s. r. o. 48267015 7 241,07 € 04.04.2025 16.04.2025 Faktúra
1250002453 Prevádzka verejných toaliet 03/2025, podchod Patronka OBJ+KL pri KDF1240009361 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ArkanuS s. r. o. 48267015 5 851,05 € 04.04.2025 16.04.2025 Faktúra
1250002408 Letaky Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 1 115,61 € 03.04.2025 14.04.2025 Faktúra
1250002407 vizitky 85x55mm_2vizuály/100ks Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 469,86 € 03.04.2025 14.04.2025 Faktúra
1250002406 Hlavné mesto stojany 2ks Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 3 345,60 € 03.04.2025 14.04.2025 Faktúra
1250002405 CTL Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 1 476,00 € 03.04.2025 14.04.2025 Faktúra
1250002395 M2M Products 11103683 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SWAN, a.s. 35680202 105,53 € 03.04.2025 14.04.2025 Faktúra
1250002411 Blagoevova 9 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ŠKP servis s.r.o. 35813130 930,20 € 03.04.2025 14.04.2025 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »