Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260004293 Balená voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 99,46 € 28.05.2026 09.06.2026 Faktúra
1260004292 Balená voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 61,57 € 28.05.2026 09.06.2026 Faktúra
1260004294 Balená voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 28,42 € 28.05.2026 09.06.2026 Faktúra
1260004323 Oprava výťahu v BD na ul Kopčianska 88, BA Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 68,00 € 28.05.2026 09.06.2026 Faktúra
1260004302 diódy, príslušenstvo k AED CR PLUS - chargepack sada baterie a elektrod Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 AURA TRADE, s. r. o. 44733721 403,44 € 28.05.2026 10.06.2026 Faktúra
1260004303 diódy, príslušenstvo k AED CR PLUS - chargepack sada baterie a elektrod Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 AURA TRADE, s. r. o. 44733721 403,44 € 28.05.2026 10.06.2026 Faktúra
1260004341 Oprava výťahu v BD na ul Hany Meličkovej 11B, BA Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 108,00 € 28.05.2026 10.06.2026 Faktúra
1260004324 Vykonané práce podľa rozpisu -drobné opravy - objekt Záporožsk.5-Rontgenova 24 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 30,22 € 28.05.2026 10.06.2026 Faktúra
1260004301 Leták SSV DL_200ks Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 159,90 € 28.05.2026 10.06.2026 Faktúra
1260004338 Fakturujeme Vám tovar mazadlo Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MaG MARKET s r.o. 31321453 499,55 € 28.05.2026 10.06.2026 Faktúra
1260004326 Fakturujeme Vám podľa Vašej objednávky: Smaltovaná uličná tabuľa 700x300 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SMALTOVŇA HOLÍČ s.r.o. 50828843 275,00 € 28.05.2026 10.06.2026 Faktúra
1260004348 FAKTURUJEME VÁM ZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV ZA OBDOBIE OD 05/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OTIS Výťahy, s.r.o 35683929 135,52 € 28.05.2026 10.06.2026 Faktúra
1260004337 FAKTURUJEME VÁM ZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV ZA OBDOBIE OD 05/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OTIS Výťahy, s.r.o 35683929 170,85 € 28.05.2026 10.06.2026 Faktúra
1260004349 FAKTURUJEME VÁM ZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV ZA OBDOBIE OD 05/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OTIS Výťahy, s.r.o 35683929 210,08 € 28.05.2026 10.06.2026 Faktúra
1260004252 Balená voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 66,30 € 27.05.2026 29.05.2026 Faktúra
1260004253 Dlhé Diely, vodné stočné 18.03.2026 - 17.04.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 27,00 € 27.05.2026 01.06.2026 Faktúra
1260004270 Fakturujeme Vám záchrannú zdravotnú službu dňa 12.05.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 FIRE SECURITY s. r. o. 45861862 200,00 € 27.05.2026 03.06.2026 Faktúra
1260004269 Fakturujeme Vám protopožiamu asistenčnú hliadku dňa 12.05.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 FIRE SECURITY s. r. o. 45861862 200,00 € 27.05.2026 03.06.2026 Faktúra
1260004259 Preštudovanie spisu (nie prvotné) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Eduard Sahánek 43176429 468,00 € 27.05.2026 04.06.2026 Faktúra
1260004251 EVO Diesel Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SLOVNAFT, a.s. 31322832 1 483,90 € 27.05.2026 09.06.2026 Faktúra
1260004245 vykonané práce Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OTIS Výťahy, s.r.o 35683929 3 461,22 € 27.05.2026 09.06.2026 Faktúra
1260004260 Vyčerpanie kalov zo septiku na chate Donovaly. Objednávka a KL k objednávke je pri KDF 1260000484 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MIROKAL s. r. o. 54567653 565,80 € 27.05.2026 09.06.2026 Faktúra
1260004247 výdavkov náhrady-Znalecký posudok Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Miloslav Ilavský, Ph.D. 11634146 257,07 € 27.05.2026 09.06.2026 Faktúra
1260004205 ekonomická a technická správa NP 01/2026 - Objednávka OBP2600130 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bytový podnik Petržalka, s.r.o. 36821012 2 948,00 € 26.05.2026 29.05.2026 Faktúra
1260004210 Fakturujeme Vám na základe Rámcovej dohody na kopírovacích tlačových zariadení" so súvisiacimi Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Z + M servis a. s. 44195591 13 280,00 € 26.05.2026 01.06.2026 Faktúra
1260004239 stavebné úpravy v objekte ZUŠ Orenburská 31, BA na zaklade rámcovej zmluvy MAGSP2400041 a objednávky OBZ2600348 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Interiér 48 s. r. o. 44547234 5 715,15 € 26.05.2026 02.06.2026 Faktúra
1260004232 Fakturujeme Vám ubytovanie v sulade s vašou objednávkou: OBB2600923 Braga, Portugalsko Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 WINGS, s.r.o. 31365698 1 247,00 € 26.05.2026 04.06.2026 Faktúra
1260004222 Vecné bremená v správnej a súdnej praxi, 20.5.2026, 2xMAG (Popovova, Kapoun, Smiech Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pro Seminar, s.r.o. 53269888 233,70 € 26.05.2026 08.06.2026 Faktúra
1260004204 Ubytovanie pre 3 osoby (Holečková, Dúbravová, Domanický)- tuzemská pracovná cesta - Banská Bystrica - 15.-17.6.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 WINGS, s.r.o. 31365698 431,00 € 26.05.2026 08.06.2026 Faktúra
1260004219 Technicko-personálne zabezpečenie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 30794544 700,34 € 26.05.2026 09.06.2026 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »