Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260007870 Balená voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 108,93 € 14.09.2026 22.09.2026 Faktúra
1260007879 Balená voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 31,98 € 14.09.2026 23.09.2026 Faktúra
1260007880 servis a opravu výťahu a odstránenie závad v DPOH, Gorkého 478/17 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ON-X s.r.o. 46817671 1 262,13 € 14.09.2026 23.09.2026 Faktúra
1260007869 Výroba dibondových tabuliek - Búdkova 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 423,12 € 14.09.2026 23.09.2026 Faktúra
1260007868 províziu za predaj parkovného - 08/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mishellbeauty s.r.o. 50341766 6,31 € 14.09.2026 24.09.2026 Faktúra
1260007871 bežné náklady na poskytovanie služieb parkoviska Hlavná stanica, Lunapark, Železná studnička za 8/26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PAAS s.r.o. 35738880 12 213,27 € 14.09.2026 24.09.2026 Faktúra
1260007873 paušálny poplatok za správu garáže L.Fullu za 08/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PAAS s.r.o. 35738880 1 476,00 € 14.09.2026 24.09.2026 Faktúra
1260007874 náklady strediska prevádzky a kontroly parkovania 08/26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PAAS s.r.o. 35738880 529 356,29 € 14.09.2026 24.09.2026 Faktúra
1260007881 Facilitácia, 10-11.9.2026, 13XMAG (Komornikova, Laborde, Palkova, Dendis, Caucikova, Kukuckova, Horvatova, Szalay Jonasova, Merciakova, Paxianova, Felgrova, Trnkova, Ondrus) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PDCS, o.z. 31782451 2 400,00 € 14.09.2026 29.09.2026 Faktúra
1260007851 Office Internet 150, Office Telefón M, Nájom routera s 1 statickou adresou 03.09.2026 - 02.10.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 25,43 € 11.09.2026 21.09.2026 Faktúra
1260007834 neadresná distribúcia do schránok in. ba 6.-11.8.2026. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Cromwell a. s. 31353746 10 934,09 € 11.09.2026 21.09.2026 Faktúra
1260007852 Internet Česká 03.09.2026 - 02.10.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 32,19 € 11.09.2026 21.09.2026 Faktúra
1260007835 Mesačná kontrola EPS: 09/2026 a Štvrťročná kontrola EPS: 3.Q 2026, DPOH, Gorkého Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DAD - TEL, spol. s r.o. 00698881 428,04 € 11.09.2026 22.09.2026 Faktúra
1260007853 VDG Sense Pro (licencie)+ uplatnená zľava Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Insomnium, s. r. o. 46590129 6 084,81 € 11.09.2026 24.09.2026 Faktúra
1260007833 Report 50, 10.09.2026 - 09.09.2027 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 United Classifieds s.r.o. 50020161 2 460,00 € 11.09.2026 24.09.2026 Faktúra
1260007855 Mimoriadne upratovacie práce v objektoch Hlavného mesta SR (mimoriadne upratovanie) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Enfield, s.r.o. 47216174 142,68 € 11.09.2026 24.09.2026 Faktúra
1260007841 veniec so stuhou Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 17330190 166,00 € 11.09.2026 24.09.2026 Faktúra
1260007836 Spotreba energie 8/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HEC Services, s.r.o. 47254076 10,79 € 11.09.2026 25.09.2026 Faktúra
1260007837 internet: LINK - konektivita v SITEL (03273452); Paušálny poplatok od: 01.09.2026 do: 30.09.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovanet, a. s. 35954612 649,17 € 11.09.2026 25.09.2026 Faktúra
1260007843 Mesačná kontrola EPS: 09/2026 a Štvrťročná kontrola EPS 3Q 2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DAD - TEL, spol. s r.o. 00698881 222,10 € 11.09.2026 28.09.2026 Faktúra
1260007842 záhradnícke služby - mimoriadna zálievka august 2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Rusovce 00304611 1 190,00 € 11.09.2026 29.09.2026 Faktúra
1260007809 Provízia za predaj parkovného za 8/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Caffé TRIESTE BA, s. r. o. 45598398 64,94 € 10.09.2026 17.09.2026 Faktúra
1260007826 Balená voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 28,42 € 10.09.2026 21.09.2026 Faktúra
1260007824 Tématický monitoring médií na rok 2026 8/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovakia Online s.r.o. 31402445 228,78 € 10.09.2026 22.09.2026 Faktúra
1260007810 Káva 9/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Nestlé Slovensko s.r.o. 31568211 1 253,67 € 10.09.2026 22.09.2026 Faktúra
1260007813 stroj na chemické čistenie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Karimtech, s.r.o. 46537678 464,00 € 10.09.2026 22.09.2026 Faktúra
1260007827 oprava a údržba BT904IG, priložená správna FA (opravili EČV) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 313,85 € 10.09.2026 22.09.2026 Faktúra
1260007815 Posudzovanie projektovej dokumentácie - Rekonštrukcia CVČ Hlinická - objekt B Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Technická inšpekcia, a.s. 36653004 590,40 € 10.09.2026 22.09.2026 Faktúra
1260007823 monitoring sociálnych sietí 08/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovakia Online s.r.o. 31402445 98,40 € 10.09.2026 22.09.2026 Faktúra
1260007820 spotreba - plyn, voda 08/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava n.o. 54775868 919,27 € 10.09.2026 24.09.2026 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »