Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1250009849 Vianočná výzdoba Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Nina Bročková - Polynas 52011658 1 073,17 € 20.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1250009848 provízia 01-09/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OmamaShopCafe s.r.o. 47372443 22,56 € 20.11.2025 01.12.2025 Faktúra
1250009891 oprava 1 ks výťahu TOV Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DANUBIA LIFT SERVICES spol. s r. o. 50483455 178,60 € 20.11.2025 01.12.2025 Faktúra
1250009858 oprava a údržba BL202RF Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 1 131,82 € 20.11.2025 02.12.2025 Faktúra
1250009868 Drevené lišty Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Lab.cafe s. r. o. 50154273 338,25 € 20.11.2025 02.12.2025 Faktúra
1250009884 Úprava stolárskych atypických interiérových prvkov do lekárne Salvátor na Panskej 35 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 JuroJanak s.r.o. 53662695 1 410,00 € 20.11.2025 02.12.2025 Faktúra
1250009857 Realizácia revízie zóny SMO Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Technické služby Starého Mesta, a.s. 35804092 2 537,67 € 20.11.2025 03.12.2025 Faktúra
1250009851 HP No.730 P2V73A photo black 300ml Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 smartCAD s.r.o. 44743289 186,96 € 20.11.2025 03.12.2025 Faktúra
1250009867 Prenájom priestorov pre SSV Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stará Jedáleň 50376519 350,00 € 20.11.2025 03.12.2025 Faktúra
1250009889 kábel,konektor,ochrana konektora Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 IES s.r.o. 00699454 189,77 € 20.11.2025 03.12.2025 Faktúra
1250009876 teplo,voda 09/2025, H.Meličkovej 11 A,B,C Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 5 503,93 € 20.11.2025 05.12.2025 Faktúra
1250009722 refundácia bonusových PCL 10/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. 50870131 8 669,10 € 19.11.2025 24.11.2025 Faktúra
1250009805 prezutie AA 989 JG Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 172,57 € 19.11.2025 26.11.2025 Faktúra
1250009760 oprava mosta e.č. 505005 poľný mlyn - zmenové listy 1+2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOCHTIEF SK s.r.o. 44298170 14 661,08 € 19.11.2025 26.11.2025 Faktúra
1250009763 oprava mosta e.č.505002- zmenové listy 1+2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOCHTIEF SK s.r.o. 44298170 5 373,71 € 19.11.2025 26.11.2025 Faktúra
1250009728 Vyslobodzovanie osôb, pohotovosť a opravy výťahov umiestnených v priestoroch inžinierskych objektov 10/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ArkanuS s. r. o. 48267015 668,80 € 19.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1250009718 magnetická sklenená tabuľa Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A J Produkty a.s. 36268518 146,37 € 19.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1250009821 Slúchadlá Jabra Evolve2 30 SE, USB Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alza.sk s. r. o. 36562939 208,80 € 19.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1250009786 čistiaci tovar Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 VICOM s.r.o. 35908076 868,53 € 19.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1250009743 Znalecký posudok č. 17/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Anton Paus 912671 560,00 € 19.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1250009741 oprava 2 ks výťahov TOV Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DANUBIA LIFT SERVICES spol. s r. o. 50483455 505,16 € 19.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1250009787 plošná inzercia v Račianskom výbere 11/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Media Rača, spol. s r.o. 35895586 280,00 € 19.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1250009784 produkčné a technické zabezpečenie podujatia "Pýtajte sa primátora-Staré Mesto " v priestoroch Komunitného centra Kácečko Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 invisi, s.r.o. 35978007 528,59 € 19.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1250009777 Vykonané práce pri integrácii funkcionality licencií Microsoft Office EMS E3 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SOFTIP, a.s. 36785512 9 520,20 € 19.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1250009803 Office TV Start,Office Internet 1000,Nájomné za WiFi modem, 11.11.2025 - 10.12.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 31,56 € 19.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1250009802 Prístup do siete internet, Nájomné za modem Hitron CHITA, 11.11.2025 - 10.12.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 28,71 € 19.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1250009778 vypracovanie vizualizácie pre miestnosti Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PRODAN group s. r. o. 36811386 369,00 € 19.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1250009782 provízia 10/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Palawi, s.r.o. 43872573 13,62 € 19.11.2025 01.12.2025 Faktúra
1250009717 Vedenie panelovej diskusie a konferencie Samostatne, ale nie sami - 11.11.2025. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Cesta mladých 50399128 275,00 € 19.11.2025 01.12.2025 Faktúra
1250009739 Korekcia výpočtu provízie za august 2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 EasyPark Slovakia s.r.o. 50929411 80,25 € 19.11.2025 01.12.2025 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »