Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260007426 Balená voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 99,46 € 01.09.2026 09.09.2026 Faktúra
1260007414 Export databazy použitia č ipov v BD na ul. Muchovo nám. 5, BA. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ProElins, s.r.o. 44666527 40,00 € 01.09.2026 09.09.2026 Faktúra
1260007409 Čistiace rohože - nájom a servis 8/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ŠKP servis s.r.o. 35813130 736,52 € 01.09.2026 09.09.2026 Faktúra
1260007408 Čistiace rohože - nájom a servis 8/2026, Budatínska 59/A Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ŠKP servis s.r.o. 35813130 60,02 € 01.09.2026 10.09.2026 Faktúra
1260007422 Provízia za predaj parkovného 5/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 EasyPark Slovakia s.r.o. 50929411 13 967,94 € 01.09.2026 10.09.2026 Faktúra
1260007417 Čistenie chodníkov, kosenie 08/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Jarovce 00304603 794,59 € 01.09.2026 16.09.2026 Faktúra
1260007379 Servis Výťah: 70000011176, Hany Meličkovej 11 B Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 82,00 € 31.08.2026 07.09.2026 Faktúra
1260007360 Balená voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 9,47 € 31.08.2026 07.09.2026 Faktúra
1260007358 Balená voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 18,94 € 31.08.2026 07.09.2026 Faktúra
1260007359 Sanitácia Výdajník na balenú vodu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 7,37 € 31.08.2026 07.09.2026 Faktúra
1260007353 Káva Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Nestlé Slovensko s.r.o. 31568211 870,49 € 31.08.2026 08.09.2026 Faktúra
1260007372 Tabula_cyklotrasy z POO_450x340_6ks Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 177,12 € 31.08.2026 09.09.2026 Faktúra
1260007371 nálepky na dvere sem/tam_2vizuály/16ks Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 110,70 € 31.08.2026 09.09.2026 Faktúra
1260007365 údržba a opravy výťah: 2329014 a 2329015, Kopčianska 2984/90, 01.08.2026 - 31.08.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 50,92 € 31.08.2026 09.09.2026 Faktúra
1260007380 vykonanie pravidelnej kontroly zariadení v objekte na Bajzovej ul.8 (CO kryt) - 08/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ELPREX, spol. s r.o. 31345069 530,28 € 31.08.2026 10.09.2026 Faktúra
1260007354 kytica Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RE + MI, s.r.o. 35708654 50,00 € 31.08.2026 11.09.2026 Faktúra
1260007367 údržba a opravy výťah Tománkova 5 a 7 BA, 01.08.2026 - 31.08.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 96,22 € 31.08.2026 16.09.2026 Faktúra
1260007373 údržba vzduchotechnických a klimatizačných prístrojov, ZUŠ Miloša Ruppeldta, Panenská 11 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CH systems s.r.o. 51453878 1 868,00 € 31.08.2026 16.09.2026 Faktúra
1260007329 Balená voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 80,51 € 28.08.2026 07.09.2026 Faktúra
1260007327 Zmluvný servis výťahov 08/2026, Magistrát Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OTIS Výťahy, s.r.o 35683929 135,52 € 28.08.2026 08.09.2026 Faktúra
1260007328 zmluvný servis výťahov 08/2026, Primaciálne námestie 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OTIS Výťahy, s.r.o 35683929 210,08 € 28.08.2026 08.09.2026 Faktúra
1260007326 Zmluvný servis výťahov 08/2026, Primaciálne námestie 1 a Uršulínska 6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OTIS Výťahy, s.r.o 35683929 170,85 € 28.08.2026 08.09.2026 Faktúra
1260007351 Čistenie trasy na podujatie Letape Slovakia Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Komunálny podnik Bratislavy, skrátene KPB 54656885 1 240,04 € 28.08.2026 08.09.2026 Faktúra
1260007345 oprava a údržba BT710HU Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 52,55 € 28.08.2026 08.09.2026 Faktúra
1260007350 oprava a údržba: BT 586 HT Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 15,22 € 28.08.2026 09.09.2026 Faktúra
1260007348 oprava a údržba: BL 551 CP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 92,63 € 28.08.2026 09.09.2026 Faktúra
1260007337 Vodné, stočné, zrážky 27.07.2026 - 26.08.2026, PD Ľ. Fullu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 81,70 € 28.08.2026 09.09.2026 Faktúra
1260007330 Oprava povrchu chodníka pred KD RUŽINOVSKÁ ul. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOCHTIEF SK s.r.o. 44298170 16 354,06 € 28.08.2026 16.09.2026 Faktúra
1260007308 oprava a údržba BT026AS Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 150,02 € 27.08.2026 07.09.2026 Faktúra
1260007324 Keramický materiál Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PECE spol. s r. o. 36618233 960,65 € 27.08.2026 07.09.2026 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »