Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260004512 000009 Odvoz a likvidácia odpadu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BEST Service s. r. o. 47393092 1 082,40 € 03.06.2026 11.06.2026 Faktúra
1260004535 Kontrola a údržba v zmysle STN EN 12186, STN 386405 a TPP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ľuboš Čecho RSP Servis 40652572 1 083,75 € 03.06.2026 11.06.2026 Faktúra
1260004582 Balená voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 157,28 € 03.06.2026 15.06.2026 Faktúra
1260004571 Krízové centrum,Budatínska 59/A Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ŠKP servis s.r.o. 35813130 60,02 € 03.06.2026 15.06.2026 Faktúra
1260004572 Blagoevova 9 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ŠKP servis s.r.o. 35813130 736,52 € 03.06.2026 15.06.2026 Faktúra
1260004527 01.06.2026 - 30.06.2026 - Markova internet Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 332,10 € 03.06.2026 15.06.2026 Faktúra
1260004601 čas strávený cestou z miesta Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Jana Bendžalová, PhD. - znalec 50730231 800,00 € 03.06.2026 15.06.2026 Faktúra
1260004515 toner Alza čierny Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alza.sk s. r. o. 36562939 298,33 € 03.06.2026 15.06.2026 Faktúra
1260004516 ventil nástenný samouzatvárací Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alza.sk s. r. o. 36562939 151,44 € 03.06.2026 15.06.2026 Faktúra
1260004594 Asanácia živočíšnych škodcov-pozemok CKN parc.č.5476/71, k.ú.-Pod. Biskupice-DR ohnisková Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 241,08 € 03.06.2026 16.06.2026 Faktúra
1260004511 Dodávka a montáž termostatických ventilov a hlavíc Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 129 297,60 € 03.06.2026 16.06.2026 Faktúra
1260004556 Ročná kontrola EPS: 2026, Gorkého 17 DPOH Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DAD - TEL, spol. s r.o. 00698881 929,88 € 03.06.2026 17.06.2026 Faktúra
1260004589 skener Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 EDIS s.r.o. 36408751 1 153,41 € 03.06.2026 17.06.2026 Faktúra
1260004570 meteorologický posudok č. 161/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský hydrometeorologický ústav 00156884 123,00 € 03.06.2026 17.06.2026 Faktúra
1260004532 oprava a údržba BL668TY Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 177,16 € 03.06.2026 17.06.2026 Faktúra
1260004513 podchod A3 - 2 ks Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 123,00 € 03.06.2026 17.06.2026 Faktúra
1260004553 orientačné tabule A1_6vizuálov/6ks Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 319,80 € 03.06.2026 17.06.2026 Faktúra
1260004596 Ethernet Line Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SWAN, a.s. 35680202 553,50 € 03.06.2026 17.06.2026 Faktúra
1260004557 Mesačná kontrola EPS: 06/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DAD - TEL, spol. s r.o. 00698881 222,10 € 03.06.2026 17.06.2026 Faktúra
1260004568 SOC security monitoring 2026-05 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Binary Confidence s.r.o. 47754346 1 845,00 € 03.06.2026 17.06.2026 Faktúra
1260004514 Oprava zmluv po anonymizácii Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 WEBHOUSE, s.r.o. 25327054 400,00 € 03.06.2026 17.06.2026 Faktúra
1260004555 Biznis Internet - KPB, Technická 4312/6 - 1 Mesiace Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ACS spol. s r.o. 31389333 307,50 € 03.06.2026 17.06.2026 Faktúra
1260004528 Technicko-personálne zabezpečenie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 30794544 1 043,69 € 03.06.2026 17.06.2026 Faktúra
1260004457 Fakturujeme Vám letenky v sulade s vašou objednávkou: OBB2600982. Zahraničná pracovná cesta - Zuzana Kubíková Michalidesová, Brusel, 10. - 12. 6. 2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 WINGS, s.r.o. 31365698 470,00 € 02.06.2026 08.06.2026 Faktúra
1260004505 prenájom rádiostaníc, ČSOB maratón 12.04.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Technopol International, a.s. 35723343 177,12 € 02.06.2026 09.06.2026 Faktúra
1260004509 nájomné za prenajaté nebytové priestory 03/2026, č. 139 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DDM Trade, spol. s r.o. 36387371 388,14 € 02.06.2026 09.06.2026 Faktúra
1260004455 Balená voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 108,93 € 02.06.2026 10.06.2026 Faktúra
1260004504 Spotreba el. energie P+R Komisárky (Puchovská) 3/26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Obchodná Development, s. r. o. 44716524 35,96 € 02.06.2026 10.06.2026 Faktúra
1260004507 odmena za sprostredkovanie platby za parkovné cez mobilnú aplikáciu ParkDots 03/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ParkDots s.r.o. 55477232 29 854,57 € 02.06.2026 10.06.2026 Faktúra
1260004492 Provízia za predaj parkovného za 05/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Caffé TRIESTE BA, s. r. o. 45598398 71,57 € 02.06.2026 10.06.2026 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »