Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260006745 provízia za predaj parkovného za 7/26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mishellbeauty s.r.o. 50341766 2,99 € 07.08.2026 18.08.2026 Faktúra
1260006705 Fakturujeme Vám tovar Mestské tetovačky 200 ks Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 M Promotion s.r.o. 45913561 671,58 € 06.08.2026 11.08.2026 Faktúra
1260006696 Oprava kávovaru DELONGHI Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 WiBaComp, s. r. o. 46924892 212,79 € 06.08.2026 11.08.2026 Faktúra
1260006713 Cenárske, rozpočtové a rozborové práce 6/2026 OBJ+KL pri KDF1260000022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Peter Bóna - BONNUM 40244041 750,00 € 06.08.2026 12.08.2026 Faktúra
1260006699 Vzdelávanie v oblasti závislostí a spoluzávislostí pre RETEST (Podporné skupiny pre blízke osoby závislých ľudí, pravidelné celoročné vzdelávanie v zmysle štandardov RETEST), od 1.1.26 do 31.12.26, 13 stretnutí v trvaní 2 hod., hodinová Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Martin Valentíny Terapia - DA 48217492 110,00 € 06.08.2026 18.08.2026 Faktúra
1260006701 Právne poradenstvo Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Liga za ľudské práva 31807968 10 391,04 € 06.08.2026 18.08.2026 Faktúra
1260006706 Fakturujeme Vám tovar nálepky 200ks Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 M Promotion s.r.o. 45913561 290,28 € 06.08.2026 18.08.2026 Faktúra
1260006709 Fakturujeme Vám na základe objednávky č. OBZ2601591 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Cromwell a. s. 31353746 22 905,02 € 06.08.2026 18.08.2026 Faktúra
1260006715 Provízia za predaj parkovného za 7/26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Caffé TRIESTE BA, s. r. o. 45598398 84,24 € 06.08.2026 18.08.2026 Faktúra
1260006642 Balená voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 167,11 € 05.08.2026 13.08.2026 Faktúra
1260006638 Balená voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 14,21 € 05.08.2026 14.08.2026 Faktúra
1260006639 Balená voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 56,83 € 05.08.2026 14.08.2026 Faktúra
1260006640 Sanitácia Výdajník na balenú vodu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 36,84 € 05.08.2026 14.08.2026 Faktúra
1260006637 Balená voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 28,42 € 05.08.2026 14.08.2026 Faktúra
1260006660 oprava a údržba BL688TY Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 15,44 € 05.08.2026 18.08.2026 Faktúra
1260006680 Odborná obsluha a dozor 7/2026, Kopčianska 88 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 354,66 € 05.08.2026 18.08.2026 Faktúra
1260006678 Odborná obsluha a dozor 7/2026, Budyšínska 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 491,19 € 05.08.2026 18.08.2026 Faktúra
1260006679 Odborná obsluha a dozor 7/2026, Ondreja Štefanka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 354,66 € 05.08.2026 18.08.2026 Faktúra
1260006681 Odborná obsluha a dozor 7/2026, Biela 6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 354,66 € 05.08.2026 18.08.2026 Faktúra
1260006687 Ethernet Gunduličova, Údernícka 08/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SWAN, a.s. 35680202 553,50 € 05.08.2026 18.08.2026 Faktúra
1260006671 IP kamery s príslušenstvom Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Safe Guard s. r. o. 35710977 8 690,29 € 05.08.2026 18.08.2026 Faktúra
1260006622 Balená voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 371,80 € 04.08.2026 10.08.2026 Faktúra
1260006600 internet Markova 01.08.2026 - 31.08.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 332,10 € 04.08.2026 13.08.2026 Faktúra
1260006619 Služby mobilnej siete 07/2026 // 310772221L Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 270,69 € 04.08.2026 14.08.2026 Faktúra
1260006611 oprava a údržba AA989JG Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 548,08 € 04.08.2026 18.08.2026 Faktúra
1260006580 servis a údržba výťahov 07/2026, Gunduličova 10 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 TREVA, s.r.o. 31367291 93,95 € 03.08.2026 06.08.2026 Faktúra
1260006449 Balená voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 14,21 € 03.08.2026 06.08.2026 Faktúra
1260006568 Balená voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 99,46 € 03.08.2026 06.08.2026 Faktúra
1260006567 Balená voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 52,10 € 03.08.2026 06.08.2026 Faktúra
1260006457 prevádzka stránky Mestská polícia Bratislava 07/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 EWORKS. sk s.r.o. 46483608 107,06 € 03.08.2026 06.08.2026 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »