Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260003590 Mesačné a iné poplatky 04/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SWAN, a.s. 35680202 17,00 € 07.05.2026 19.05.2026 Faktúra
1260003575 Šnúrka na krk bez potlače, biela Poznámkový blok A5, 1f tlač na obal Kovové pero, potlač 1 farba Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 M Promotion s.r.o. 45913561 351,17 € 07.05.2026 19.05.2026 Faktúra
1260003582 Mesačná kontrola EPS: 05/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DAD - TEL, spol. s r.o. 00698881 61,24 € 07.05.2026 20.05.2026 Faktúra
1260003595 Ethernet Private Line Gunduličova 906/10, Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SWAN, a.s. 35680202 553,50 € 07.05.2026 20.05.2026 Faktúra
1260003599 Nájomné - 5/2026 - nebytové priestory (sklad) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o. 35847689 324,11 € 07.05.2026 20.05.2026 Faktúra
1260003533 tlač poštových poukazov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenská pošta, a.s. 36631124 39,36 € 06.05.2026 15.05.2026 Faktúra
1260003555 čistiace rohože servis Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ŠKP servis s.r.o. 35813130 741,69 € 06.05.2026 15.05.2026 Faktúra
1260003547 technické zabezpečenie Bratislavskej učiteľskej konferencie, ktorá sa uskutočnila dňa 21. 4. 2026 v čase od 8:30 zariadení na Drotárskej ceste 46 v Bratislave. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Indícia, n. o. 45736286 21 400,00 € 06.05.2026 15.05.2026 Faktúra
1260003531 PHM 04/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SLOVNAFT, a.s. 31322832 6 315,93 € 06.05.2026 15.05.2026 Faktúra
1260003514 prenájom 05/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 157,28 € 06.05.2026 15.05.2026 Faktúra
1260003543 Na základe objednávky číslo OBB2600611 vám fakturujeme neadresnú distribúciu "Pýtajte sa primátora" v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SUREMA, spol.s r.o. 31358098 922,50 € 06.05.2026 15.05.2026 Faktúra
1260003541 Na základe objednávky číslo OBB2600627 vám fakturujeme neadresnú distribúciu v Bratislave. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SUREMA, spol.s r.o. 31358098 1 845,00 € 06.05.2026 15.05.2026 Faktúra
1260003501 zabezpečenie moderovania - otvorenie ŠH Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 LUKI Production s.r.o. 52085163 800,00 € 06.05.2026 15.05.2026 Faktúra
1260003537 Fakturujeme Vám poskytovanie pracovného poradenstva v centre na Českej 2 pre l' udí s cudzineckým pôvodom za mesiac 3/2026. Cie l'om je podpora cudzincov v h l'adaní práce. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mareena 50760611 2 187,18 € 06.05.2026 15.05.2026 Faktúra
1260003561 Realizácia obnovy degradujúceho VDZ plošných značiek a piktogramov na komunikáciách HLMSRBA. OBJ+KL pri KDF1260002421 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SAROUTE s.r.o. 31606458 3 314,27 € 06.05.2026 18.05.2026 Faktúra
1260003562 Realizácia obnovy degradujúceho VDZ pozdĺžnych čiar č.601,602 a 603 na komunikáciách v správe HLMSRBA podľa priloženého zoznamu, ktorý bude priebežne dopĺňaný v okresoch BA 1 až 5. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SAROUTE s.r.o. 31606458 32 429,00 € 06.05.2026 18.05.2026 Faktúra
1260003560 Realizácia obnovy VDZ priechodov pre chodcov, cyklistov a miest na prechádzanie na komunikáciách v správe HLMSRBA. OBJ+KL pri KDF1260002420 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SAROUTE s.r.o. 31606458 8 837,00 € 06.05.2026 18.05.2026 Faktúra
1260003539 Fakturujeme: rekonštrukciu bytu 118 v BD na ul. Rezedová 3, BA - Objednávky číslo OBZ2600399 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BATEA-STAV, s.r.o. 35739312 9 525,15 € 06.05.2026 18.05.2026 Faktúra
1260003504 Vytyčovanie káblov VVN, VN, NN Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 262,29 € 06.05.2026 19.05.2026 Faktúra
1260003545 monitoring sociálnych sietí 04/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovakia Online s.r.o. 31402445 98,40 € 06.05.2026 19.05.2026 Faktúra
1260003530 pol. E/2 (úschova peňazí) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 JUDr. Martina Mikušová, notárka 42414474 756,45 € 06.05.2026 19.05.2026 Faktúra
1260003550 Návrh a produkcia piktogramov. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Matúš Buranovský 07428448 300,00 € 06.05.2026 20.05.2026 Faktúra
1260003527 pres.hlas.zar.a tech.dozor pri MsZ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 V-AKTUAL s.r.o. 35924641 799,50 € 06.05.2026 20.05.2026 Faktúra
1260003426 zrážky, Miletičova 5818/WC - 25.04.26 - 30.04.26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1,96 € 05.05.2026 15.05.2026 Faktúra
1260003427 Služby mobilnej siete 04/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 270,69 € 05.05.2026 15.05.2026 Faktúra
1260003461 Fakturujeme Vám letenky v sulade s vašou objednávkou OBB2600805 – BERLIN - Šefčík, Kutsal Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 WINGS, s.r.o. 31365698 1 010,00 € 05.05.2026 15.05.2026 Faktúra
1260003490 transakčné poplatky za úhradu parkovaného 3/26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Saba Parking SK s.r.o. 35844256 2 817,75 € 05.05.2026 15.05.2026 Faktúra
1260003493 Služby kontroly a opravy 1Q/2026 „Softvér na anonymizáciu“. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, s.r.o. 36232734 19 310,75 € 05.05.2026 15.05.2026 Faktúra
1260003436 identifikačná visačka so šnúrkou na krk Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 GRAFCO s. r. o. 51018896 172,00 € 05.05.2026 15.05.2026 Faktúra
1260003468 Vykonané práce podľa rozpisu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 68,00 € 05.05.2026 15.05.2026 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »