Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260007168 Vyčerpanie kalov zo septiku na chate Donovaly a odvezenie kalov na likvidáciu na ČOV Badín dňa 3.8.2026 a 19.8.2026. Vyčerpanie kalov zo septiku na chate Donovaly. Objednávka a KL k objednávke je pri KDF 1260000484. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MIROKAL s. r. o. 54567653 565,80 € 20.08.2026 01.09.2026 Faktúra
1260007174 Balená voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 28,42 € 20.08.2026 02.09.2026 Faktúra
1260007149 oprava a údržba AA162TM Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 9,05 € 20.08.2026 02.09.2026 Faktúra
1260007139 diódy: batéria+elektródy do AED, priložená správna FA (pôvodná prevyšovala OBJ o 0,01 EUR) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SELVIT, spol. s r.o. 36370053 384,37 € 20.08.2026 02.09.2026 Faktúra
1260007148 Podporné služby k signalizačným prívesom za 03-07/2026, orgig. obj. + KL k obj. je pri FA 1260001776 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 amena display, s. r. o. 48152846 3 075,00 € 20.08.2026 02.09.2026 Faktúra
1260007137 EPI balík Eurokodex 6 licencií - predĺženie platnosti licencie od 02.10.2026 do 01.10.2027. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. 31592503 1 811,05 € 20.08.2026 03.09.2026 Faktúra
1260007141 Konzultácie iCEP z dňa 18.8.26 (2osoby) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 295,20 € 20.08.2026 03.09.2026 Faktúra
1260007166 vodné,stočné,zrážky, Gessayova 1627/6 -19.07.26 - 18.08.26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 85,23 € 20.08.2026 04.09.2026 Faktúra
1260007165 vodné, stočné, zrážky - Hrobákova 1634/3 19.07.2026 - 18.08.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 76,64 € 20.08.2026 04.09.2026 Faktúra
1260007126 interiérové vybavenie, skrine, stoly, nadstavce, kontajnery Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Marián Hucík - Kika Wood 52913805 7 226,25 € 19.08.2026 24.08.2026 Faktúra
1260007101 Stožiare, svietidla, eklektrovýzbroje - Nové zastávky MHD Panónska cesta Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Technické siete Bratislava, a.s. 54302102 5 651,24 € 19.08.2026 25.08.2026 Faktúra
1260007133 1. čistenie vozidiel Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 FILIO s. r. o. 47605855 482,16 € 19.08.2026 28.08.2026 Faktúra
1260007118 odplata mandatára 08/2026, Hradská 140 a,b,c Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 162,30 € 19.08.2026 01.09.2026 Faktúra
1260007119 odplatu mandatára 08/2026, Podzáhradná 100A,B Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 197,61 € 19.08.2026 01.09.2026 Faktúra
1260007114 Správa tepelných zariadení 08/2026 Záporožská 8 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 599,01 € 19.08.2026 01.09.2026 Faktúra
1260007116 odplata za upratovacie práce v objekte DS Kotva 08/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 408,36 € 19.08.2026 01.09.2026 Faktúra
1260007125 náklady obsluhy telocviční, upratovanie Batkova 2 za 8/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 861,00 € 19.08.2026 01.09.2026 Faktúra
1260007115 Správa tepelných zariadení 08/2026 Záporožská 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 544,89 € 19.08.2026 01.09.2026 Faktúra
1260007132 ubytovanie pre 11 ľudí, 14.-15.8.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ZIVKA group s.r.o. 54627338 416,00 € 19.08.2026 01.09.2026 Faktúra
1260007134 servis kávovaru Delonghi Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 WiBaComp, s. r. o. 46924892 168,51 € 19.08.2026 01.09.2026 Faktúra
1260007117 odplata mandatára 08/2026, DS Kotva Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 816,57 € 19.08.2026 01.09.2026 Faktúra
1260007124 odplata mandatára 08/2026, Batkova 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 40,82 € 19.08.2026 01.09.2026 Faktúra
1260007123 odplata mandatára 08/2026, Dudvažská 6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 40,82 € 19.08.2026 01.09.2026 Faktúra
1260007121 odplata mandatára 08/2026, Záporožská 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 890,63 € 19.08.2026 01.09.2026 Faktúra
1260007127 podiel prevádzkových nákladov 08/2026, Batkova 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 567,67 € 19.08.2026 01.09.2026 Faktúra
1260007122 odplata mandatára 08/2026, Záporožská 8 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 40,82 € 19.08.2026 01.09.2026 Faktúra
1260007120 odplatu mandatára 08/2026 Bagarova 20 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 320,92 € 19.08.2026 01.09.2026 Faktúra
1260007107 oprava a údržba BT055AS Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 15,44 € 19.08.2026 02.09.2026 Faktúra
1260007076 Zvislé dopravné značenie podľa POD Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mobilita, s.r.o. 35693011 5 108,98 € 18.08.2026 20.08.2026 Faktúra
1260007081 Dodávka a montáž dopravných značiek a zariadení - 3. predĺženie prenájmu DDZ Furdekova Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mobilita, s.r.o. 35693011 2 966,76 € 18.08.2026 25.08.2026 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »