Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260007571 Smaltované domové číslo 200x150 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SMALTOVŇA HOLÍČ s.r.o. 50828843 25,00 € 04.09.2026 09.09.2026 Faktúra
1260007527 Odborná obsluha a dozor 8/2026, Budyšínska 1. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 491,19 € 04.09.2026 16.09.2026 Faktúra
1260007530 Odborná obsluha a dozor 8/2026, Biela 6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 354,66 € 04.09.2026 16.09.2026 Faktúra
1260007528 Odborná obsluha a dozor 8/2026, Ondreja Štefánka. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 354,66 € 04.09.2026 16.09.2026 Faktúra
1260007529 Odborná obsluha a dozor 8/2026, Kopčianska 88. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 354,66 € 04.09.2026 16.09.2026 Faktúra
1260007549 opravy a údržba Výťah: 2329012, Kopčianska 2970/88 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 81,00 € 04.09.2026 16.09.2026 Faktúra
1260007518 STAFFINO feedback platform 08/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 STAFFINO s. r. o. 47645407 1 080,01 € 04.09.2026 16.09.2026 Faktúra
1260007539 Ethernet Private Line Gunduličova 906/10 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SWAN, a.s. 35680202 553,50 € 04.09.2026 16.09.2026 Faktúra
1260007533 Káva 9/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Nestlé Slovensko s.r.o. 31568211 1 212,02 € 04.09.2026 16.09.2026 Faktúra
1260007548 SOC security monitoring 2026-08 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Binary Confidence s.r.o. 47754346 1 845,00 € 04.09.2026 16.09.2026 Faktúra
1260007547 Navýšenie logov celkové zvýšenie kybernetickej bezpečnosti 2026-08 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Binary Confidence s.r.o. 47754346 799,50 € 04.09.2026 16.09.2026 Faktúra
1260007545 Balená voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 66,30 € 04.09.2026 17.09.2026 Faktúra
1260007455 nájomné 4Q/2026 (Púchovská, P+R Komisárky) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Obchodná Development, s. r. o. 44716524 31 395,01 € 03.09.2026 10.09.2026 Faktúra
1260007484 Asistencia - kľúče v šachte, Výťah: 70000010957, Tománkova 7 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 54,00 € 03.09.2026 16.09.2026 Faktúra
1260007486 internet Markova 01.09.2026 - 30.09.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 332,10 € 03.09.2026 16.09.2026 Faktúra
1260007483 Oprava a údržba Výťah: 2329014, Kopčianska 2984/90 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 54,00 € 03.09.2026 16.09.2026 Faktúra
1260007476 Biznis Internet - KPB, Technická 4312/6, 09/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ACS spol. s r.o. 31389333 307,50 € 03.09.2026 16.09.2026 Faktúra
1260007505 Mes. poplatok PP Internet 08/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Orange Slovensko, a.s. 35697270 276,75 € 03.09.2026 16.09.2026 Faktúra
1260007503 M2M Products 08/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SWAN, a.s. 35680202 105,53 € 03.09.2026 16.09.2026 Faktúra
1260007480 Prenájom výdajníkov na vodu 9/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 167,11 € 03.09.2026 16.09.2026 Faktúra
1260007472 Nájomné za obdobie 1.8.2026 - 31.8.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stanica Nivy s. r. o. 50861930 1,00 € 03.09.2026 16.09.2026 Faktúra
1260007441 Cenárske, rozpočtové a rozborové práce 7/2026 OBJ+KL pri KDF1260000022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Peter Bóna - BONNUM 40244041 750,00 € 02.09.2026 04.09.2026 Faktúra
1260007449 Balená voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 443,99 € 02.09.2026 08.09.2026 Faktúra
1260007446 zabezpečenie chráneného objektu BD na Muchovom nám 08/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SEGURSA s. r. o. 50172123 344,40 € 02.09.2026 09.09.2026 Faktúra
1260007431 servis a údržba výťahov 08/2026, Gunduličova 10 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 TREVA, s.r.o. 31367291 93,95 € 02.09.2026 09.09.2026 Faktúra
1260007433 Realizácia VDZ, montáž a demontáž ZDZ. dopr. zariadení, POD v rámci zavedenia zóny PAAS SM5-Staré mesto-Žižkova ulica. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Technické služby Starého Mesta, a.s. 35804092 7 647,59 € 02.09.2026 16.09.2026 Faktúra
1260007435 Dodávka ZDZ a spomaľ. vankúšov, POD Kramáre Severo západ v rámci zavedenia zóny PAAS Kramáre Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Technické služby Starého Mesta, a.s. 35804092 4 965,97 € 02.09.2026 16.09.2026 Faktúra
1260007436 Realizácia ZDZ. VDZ a dopravných zariadení, POD Kramáre Severo západ v rámci zavedenia zóny PAAS Kramáre. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Technické služby Starého Mesta, a.s. 35804092 6 086,81 € 02.09.2026 16.09.2026 Faktúra
1260007434 Dodanie ZDZ a dopravných zariadení, POD v rámci zavedenia zóny PAAS - SM5 Staré mesto - Žižkova ul. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Technické služby Starého Mesta, a.s. 35804092 8 777,99 € 02.09.2026 16.09.2026 Faktúra
1260007438 Dodanie ZDZ, POD Kramáre Sever-stred v rámci zavedenia zóny PAAS Nové mesto-Kramáre Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Technické služby Starého Mesta, a.s. 35804092 4 181,63 € 02.09.2026 16.09.2026 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »