Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260007680 provízia za sprostredkovanie platby parkovného 8/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOPIN, sr.o. 45643423 7 310,31 € 08.09.2026 16.09.2026 Faktúra
1260007692 spotrebovaná elektrická energia za kamerový systém v DK Lúky 01-06/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Kultúrne zariadenia Petržalky 00179949 35,62 € 08.09.2026 17.09.2026 Faktúra
1260007690 kalibrácia analyzátora dychu,následné overenie analyzátora dychu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský metrologický ústav 30810701 657,00 € 08.09.2026 17.09.2026 Faktúra
1260007683 Licencia KOKEŠ +1ks navýšenie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 C G S spol. s r. o. 00698202 565,80 € 08.09.2026 17.09.2026 Faktúra
1260007652 teplo,voda Jurigovo nám.1 8/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 1 104,90 € 08.09.2026 18.09.2026 Faktúra
1260007653 teplo Jurigovo námestie 1 - 2026/08 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 730,26 € 08.09.2026 18.09.2026 Faktúra
1260007650 Teplo, voda - H.Meličkovej 11 A, B, C 8/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 6 262,86 € 08.09.2026 18.09.2026 Faktúra
1260007649 teplo, Tománkova 5,7 - 8/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 4 961,87 € 08.09.2026 18.09.2026 Faktúra
1260007645 Mesačný poplatok za prevádzku jednotky EXCLUSIVE 8/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Xmarton Slovakia s. r. o. 52627349 547,97 € 08.09.2026 18.09.2026 Faktúra
1260007679 Opravy a údržba kotlov, ubytovňa Fortuna, 07-08/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 REGULATERM spol. s r.o. 35694858 811,80 € 08.09.2026 18.09.2026 Faktúra
1260007687 oprava a údržba BT698HU Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 560,24 € 08.09.2026 18.09.2026 Faktúra
1260007676 oprava a údržba AA978JG Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 906,99 € 08.09.2026 18.09.2026 Faktúra
1260007689 vytýčenie plynovodu, BRATISLAVA - MESTSKÁ ČASŤ STARÉ MESTO Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SPP - distribúcia , a.s. 35910739 178,77 € 08.09.2026 21.09.2026 Faktúra
1260007684 Preprava zásielky - dokumenty pre WCCF LTD, LONDON, GB Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DER KURIER Slovakia spol. s r. o. 44452888 34,18 € 08.09.2026 21.09.2026 Faktúra
1260007590 autobusová preprava trase na trase Bratislava - Schwechat/Rak./ a Schwechat/Rak./- Bratislava Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Stanislav Bohdan 33558884 550,00 € 07.09.2026 09.09.2026 Faktúra
1260007611 diaľkový odpočet a rozpočítavanie nákladov na dodávku tepla na vykurovanie, ohrevu TUV a dodávku TV a SV v BD na ul. Tománková 5,7 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Serio s.r.o. 46696822 525,83 € 07.09.2026 10.09.2026 Faktúra
1260007614 diaľkový odpočet a rozpočítavanie nákladov na ohrev TV, dodávku TV a SV v BD na ul. Kopčianska 88 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Serio s.r.o. 46696822 399,75 € 07.09.2026 10.09.2026 Faktúra
1260007613 diaľkový odpočet a rozpočítavanie nákladov na dodávku tepla na vykurovanie, ohrevu TUV a dodávku TV a SV v BD na ul. Ondreja Štefanka 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Serio s.r.o. 46696822 265,68 € 07.09.2026 10.09.2026 Faktúra
1260007612 diaľkový odpočet a rozpočítavanie nákladov na dodávku tepla na vykurovanie, ohrevu TUV a dodávku TV a SV v BD na ul. Hany Meličkovej 11/A,B,C Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Serio s.r.o. 46696822 559,04 € 07.09.2026 10.09.2026 Faktúra
1260007585 Poistenie zodpovednosti zamestnancov 01.07.2026-30.06.2027 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu 50013602 1 099,80 € 07.09.2026 11.09.2026 Faktúra
1260007596 upratovanie Podzáhradná 100B 2026/08 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 FALCO Servis, s.r.o. 36849600 95,00 € 07.09.2026 16.09.2026 Faktúra
1260007584 psychologicke poradenstvo 8/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 IPčko 42261791 592,00 € 07.09.2026 16.09.2026 Faktúra
1260007603 Služby mobilnej siete 08/2026 // 310772221L Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 270,69 € 07.09.2026 16.09.2026 Faktúra
1260007605 Služby mobilnej siete 08/2026, 3107722299 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 191,14 € 07.09.2026 16.09.2026 Faktúra
1260007640 Balená voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 18,94 € 07.09.2026 17.09.2026 Faktúra
1260007602 Balená voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 18,94 € 07.09.2026 17.09.2026 Faktúra
1260007639 Balená voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 14,21 € 07.09.2026 17.09.2026 Faktúra
1260007638 Balená voda Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 56,83 € 07.09.2026 17.09.2026 Faktúra
1260007597 upratovanie Hradská 140, 2026/08 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 FALCO Servis, s.r.o. 36849600 200,00 € 07.09.2026 17.09.2026 Faktúra
1260007586 Káva 09/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Nestlé Slovensko s.r.o. 31568211 3 415,30 € 07.09.2026 17.09.2026 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »