Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1240004601 oprava výťahu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OTIS Výťahy, s.r.o 35683929 107,00 € 14.06.2024 28.06.2024 Faktúra
1240004562 vypracovanie a zaslanie posudku o nerentabilnosti opravy nefunkčného multifunkčného zariadenia HP Photosmart Premium C309g Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 FULL SERVIS, spol. s r.o. 35785772 12,00 € 12.06.2024 19.06.2024 Faktúra
1240004517 služby spojené s užívaním nebytového priestoru v Nemeckom kultúrnom dome. Barónka 3, 06/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Rača 00304557 30,00 € 12.06.2024 20.06.2024 Faktúra
1240004546 výjazd z dôvodu havárie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 00603147 180,00 € 12.06.2024 20.06.2024 Faktúra
1240004547 odstránenie havárie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 00603147 180,00 € 12.06.2024 20.06.2024 Faktúra
1240004490 Doprava - taxi Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOPIN, sr.o. 45643423 82,32 € 12.06.2024 20.06.2024 Faktúra
1240004491 Parkovanie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOPIN, sr.o. 45643423 40,36 € 12.06.2024 20.06.2024 Faktúra
1240004528 Balená voda - Dolphin 19 l Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 45,86 € 12.06.2024 20.06.2024 Faktúra
1240004502 Výroba a dodanie informačných tabúľ PAAS Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 12 358,22 € 12.06.2024 24.06.2024 Faktúra
1240004503 tlač a výroba tabúl Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 858,00 € 12.06.2024 24.06.2024 Faktúra
1240004504 tlač letákov Kazanská,Legionárska Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 756,00 € 12.06.2024 24.06.2024 Faktúra
1240004506 CTL Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 576,00 € 12.06.2024 24.06.2024 Faktúra
1240004525 oprava a údržba BL 202 RF Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 136,68 € 12.06.2024 26.06.2024 Faktúra
1240004561 Elektrina 05/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 POLUS, a.s. 35906294 10,63 € 12.06.2024 26.06.2024 Faktúra
1240004492 účastnícky poplatok za ONLINE odborný seminár Veľká novela zákona o verejnom obstarávaní, T.Strempekova Tomanova Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PROEKO s.r.o. 35900831 95,00 € 12.06.2024 26.06.2024 Faktúra
1240004494 IPMA SENET 2024 konferencia, Súkeníková Felgrová Zuzana, Merčiaková Miriam, Motúzová Mariana, Šefčík Aschenbrennerová Zuzana, Krásnohorská Veronika Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Spoločnosť pre projektové riadenie 35661283 774,00 € 12.06.2024 26.06.2024 Faktúra
1240004519 Čistenie chodníkov, Odstraňovanie buriny z obrubníkov, Kosenie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Jarovce 00304603 948,25 € 12.06.2024 27.06.2024 Faktúra
1240004495 plátené tašky s potlačou Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Print room s.r.o. 47368161 768,00 € 12.06.2024 28.06.2024 Faktúra
1240004511 technicko-personálne zabezpečenie podujatia "Slávnostné otvorenie parku Legionárska" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 30794544 4 692,24 € 12.06.2024 28.06.2024 Faktúra
1240004534 spotreba - plyn, voda 05/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava n.o. 54775868 619,60 € 12.06.2024 28.06.2024 Faktúra
1240004480 Adaptér pre pripojenie sériových zariadení cez port USB, ATEN USB - RS 232 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 182,70 € 11.06.2024 18.06.2024 Faktúra
1240004489 organizačno-technické zabezpečenie podujatia "Otvorenie Skateparku a Cvička pod Mostom SNP" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 30794544 14 091,17 € 11.06.2024 20.06.2024 Faktúra
1240004484 deratizácia - ver.priestranstvá Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 5 173,99 € 11.06.2024 24.06.2024 Faktúra
1240004487 výkaz proviyie za parkovné 05/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOPIN, sr.o. 45643423 7 951,16 € 11.06.2024 24.06.2024 Faktúra
1240004488 organizačno-technické zabezpečenie podujatia "Slávnostné otvorenie parku Kazanská" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 30794544 4 534,08 € 11.06.2024 24.06.2024 Faktúra
1240004482 Implementačné služby iDOP, iZOU, MsP BA Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 393,60 € 11.06.2024 26.06.2024 Faktúra
1240004476 dodávka tepelnej energie 05/2024, Hrobákova 3 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 637,01 € 11.06.2024 26.06.2024 Faktúra
1240004483 Internet XL bez viazanosti 06/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SWAN, a.s. 35680202 25,99 € 11.06.2024 26.06.2024 Faktúra
1240004479 dodávka tepelnej energie 05/2024, Markova 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 827,80 € 11.06.2024 28.06.2024 Faktúra
1240004426 Znalecký posudok 31/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Viliam Antal 17477247 320,00 € 10.06.2024 12.06.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »