Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1250010041 montaz bezpecnostnych prvkov k zamedzeniu hniezdenia a nalietavania vtactva- Gunduličova 10 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Interiér 48 s. r. o. 44547234 5 207,62 € 25.11.2025 08.12.2025 Faktúra
1250010006 oprava a údržba AA162TM Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 303,42 € 25.11.2025 09.12.2025 Faktúra
1250010023 prezutie AB171DE Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 609,29 € 25.11.2025 09.12.2025 Faktúra
1250010019 oprava a údržba BT299DE Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 190,65 € 25.11.2025 09.12.2025 Faktúra
1250010014 reklamné nosiče ZDRAVÉ MESTO 2026-2030 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 L'FABRICA, s.r.o. 50595831 4 357,09 € 25.11.2025 09.12.2025 Faktúra
1250009948 uverejnenie inzerátu vo Vrakunských novinách v novembrovom vydaní 2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 00603295 600,00 € 24.11.2025 01.12.2025 Faktúra
1250010000 fotoservis 11/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Marek Velček - FOTO 40226832 1 850,00 € 24.11.2025 02.12.2025 Faktúra
1250009913 oprava výťahu Kopčianska 90 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 234,90 € 24.11.2025 02.12.2025 Faktúra
1250009935 Kosba,odstránenie náletových drevín a vyčistenie areálu Markova 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Komunálny podnik Bratislavy, skrátene KPB 54656885 431,83 € 24.11.2025 03.12.2025 Faktúra
1250009943 Vykonanie komplexnej verejnej previerky BOZP a PO, OST Tománkova 5-7 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 EKOTERM, s.r.o. 36704296 73,80 € 24.11.2025 04.12.2025 Faktúra
1250009937 Sčítanie dopravy 3.-7.9.2025 Mlynská dolina Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 amena display, s. r. o. 48152846 615,00 € 24.11.2025 04.12.2025 Faktúra
1250009936 Podporné služby k signalizačným prívesom OBJ+KL pri KDF1250001948 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 amena display, s. r. o. 48152846 3 690,00 € 24.11.2025 04.12.2025 Faktúra
1250009967 Balená voda - Dolphin 19 l Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 94,72 € 24.11.2025 04.12.2025 Faktúra
1250009979 Export dát z IS Archív zverejňovanie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 WEBHOUSE, s.r.o. 25327054 300,00 € 24.11.2025 04.12.2025 Faktúra
1250009949 Darčekové poukážky Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Cyberjump Slovakia s.r.o. 52521931 872,00 € 24.11.2025 08.12.2025 Faktúra
1250010002 Dofakturovanie rozdielov ParkDots MPA - rozdiely spôsobené dodatočnou úpravou dát 4,8,9/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ParkDots s.r.o. 55477232 93,46 € 24.11.2025 08.12.2025 Faktúra
1250009914 oprava výťahu Tománkova 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 139,00 € 24.11.2025 08.12.2025 Faktúra
1250009954 deratizácia na pozemku registra C,parc.č. 15294/35 okolie Ružinovského jazera Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 174,73 € 24.11.2025 08.12.2025 Faktúra
1250009916 krmivo Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ani - pet, spol.s r.o. 36557714 334,80 € 24.11.2025 08.12.2025 Faktúra
1250009999 Nepremokavý komplet, vzor MsP Bratislava Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SABRINA MODELLE, s.r.o. 36525685 14 068,65 € 24.11.2025 08.12.2025 Faktúra
1250009927 odplata mandatára 11/2025, Hradská 140 a,b,c Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 162,30 € 24.11.2025 09.12.2025 Faktúra
1250009928 odplata mandatára 11/2025, Podzáhradná 100 A,B Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 197,61 € 24.11.2025 09.12.2025 Faktúra
1250009985 rukavice,šál,čiapka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SINTEX SK, s. r. o. 52221741 690,80 € 24.11.2025 09.12.2025 Faktúra
1250009965 oprava a údržba BL670TY Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 61,55 € 24.11.2025 09.12.2025 Faktúra
1250009933 náklady obsluhy telocviční,upratovanie 11/2025 Batkova 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 861,00 € 24.11.2025 09.12.2025 Faktúra
1250009923 správa tepelných zariadení 11/2025, Záporožská 8 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 599,01 € 24.11.2025 09.12.2025 Faktúra
1250009925 upratovacie práce 11/2025, DS Kotva Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 408,36 € 24.11.2025 09.12.2025 Faktúra
1250009924 správa tepelných zariadení 11/2025, Záporožská 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DUSPAMA, spol. s r.o. 17334004 544,89 € 24.11.2025 09.12.2025 Faktúra
1250009953 oprava a údržba BT477ER Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 190,65 € 24.11.2025 09.12.2025 Faktúra
1250009946 oprava a údržba BT115ER Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 338,26 € 24.11.2025 09.12.2025 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »