Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260005066 Služby coworkingu za obdobie 1.5.2026 - 31.05.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavské centrum služieb 55365493 6 642,00 € 16.06.2026 23.06.2026 Faktúra
1260005062 vydanie 6-7/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MAJUŠKA s. r. o. 57402817 570,00 € 16.06.2026 23.06.2026 Faktúra
1260005030 Fakturujeme Vám rekonštrukciu byt č.410 v BD na ul. Bodrocká 44, Bratislava Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BATEA-STAV, s.r.o. 35739312 9 986,46 € 16.06.2026 24.06.2026 Faktúra
1260005025 Fakturujeme Vám doplnkové práce pre byt č. 510 v BD na ul. Bodrocká 44, Bratislava. - Naviac práce Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BATEA-STAV, s.r.o. 35739312 386,75 € 16.06.2026 25.06.2026 Faktúra
1260005031 Fakturujeme Vám doplnkové práce pri rekonštrkucii bytu č. 410 v BD na ul. Bodrocká 44, Bratislava Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BATEA-STAV, s.r.o. 35739312 358,55 € 16.06.2026 25.06.2026 Faktúra
1260005065 prevádzkové náklady 01-04/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 11 033,41 € 16.06.2026 26.06.2026 Faktúra
1260005024 Zabezpečenie prevádzkových prehliadok, servisu a údržby výťahov IO 05/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ArkanuS s. r. o. 48267015 5 053,52 € 16.06.2026 26.06.2026 Faktúra
1260005023 Vyslobodzovanie osôb, pohotovosť a opravy výťahov IO 05/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ArkanuS s. r. o. 48267015 5 082,10 € 16.06.2026 26.06.2026 Faktúra
1260005044 stavebné práce na stavbe TT Patronka Riviera v zmysle ZoD MAGZBR2500230 5/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ENERGA s.r.o. 50778501 1 585 136,96 € 16.06.2026 29.06.2026 Faktúra
1260005067 vykonanie kontroly EPS v objekte Centrum pre deti a rodiny REPULS Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 L-tes, spol. s.r.o. 31440860 389,18 € 16.06.2026 01.07.2026 Faktúra
1260005039 Provízia za predaj parkovného 5/26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Palawi, s.r.o. 43872573 14,29 € 16.06.2026 01.07.2026 Faktúra
1260005033 Repuls-Budatínska 11.06.2026 - 10.07.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 31,56 € 16.06.2026 01.07.2026 Faktúra
1260005034 Búdková internet 11.06.2026 - 10.07.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 28,71 € 16.06.2026 01.07.2026 Faktúra
1260005052 Dodanie ZDZ a dopravných. PAAS Nové Mesto - Kramáre Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Technické služby Starého Mesta, a.s. 35804092 9 908,11 € 16.06.2026 01.07.2026 Faktúra
1260005048 Montáž, demontáž ZDZ Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Technické služby Starého Mesta, a.s. 35804092 8 993,81 € 16.06.2026 01.07.2026 Faktúra
1260005053 Montáž a demontáž dopravných zariadení, Nové Mesto - Kramáre Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Technické služby Starého Mesta, a.s. 35804092 6 546,68 € 16.06.2026 01.07.2026 Faktúra
1260005049 Realizácia VDZ - Nové Mesto - Kramáre Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Technické služby Starého Mesta, a.s. 35804092 6 008,82 € 16.06.2026 01.07.2026 Faktúra
1260005050 Realizácia VDZ a ZDZ. Zóna PAAS Staré mesto Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Technické služby Starého Mesta, a.s. 35804092 5 537,34 € 16.06.2026 01.07.2026 Faktúra
1260004940 Prenájom multifunkčných kopírovacích tlačových zariadení 04/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Z + M servis a. s. 44195591 12 949,90 € 15.06.2026 17.06.2026 Faktúra
1260005003 Vybrane otazky DPH II. - urcenie danoveho rezimu, 12.5.2026, 1xMAG (Safrankova), online Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 42499500 40,00 € 15.06.2026 19.06.2026 Faktúra
1260004946 Odborná obsluha a dozor 5/2026, Ondreja Štefanka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 354,66 € 15.06.2026 25.06.2026 Faktúra
1260004989 Odborná obsluha a dozor 5/2026, Budyšínska 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 491,19 € 15.06.2026 25.06.2026 Faktúra
1260004987 Odborná obsluha a dozor 5/2026, Kopčianska 88 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 354,66 € 15.06.2026 25.06.2026 Faktúra
1260004988 Odborná obsluha a dozor 5/2026 na objekte Biela 6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 354,66 € 15.06.2026 25.06.2026 Faktúra
1260005016 rebrík, 10ks Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alza.sk s. r. o. 36562939 855,45 € 15.06.2026 25.06.2026 Faktúra
1260005017 dosky s klipom Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alza.sk s. r. o. 36562939 33,79 € 15.06.2026 25.06.2026 Faktúra
1260004953 Ihrisko/umelá tráva-turnaj Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 5 500,00 € 15.06.2026 26.06.2026 Faktúra
1260004994 náklady strediska prevádzky a kontroly parkovania 05/26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PAAS s.r.o. 35738880 489 353,70 € 15.06.2026 26.06.2026 Faktúra
1260004982 Vypracovanie Geometrického plánu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 KIG, s.r.o. 43966683 1 993,83 € 15.06.2026 26.06.2026 Faktúra
1260004955 Tlačené výrobky a príbuzné produkty Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 541,20 € 15.06.2026 26.06.2026 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »