Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1250009029 Balená voda - Dolphin 19 l Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 56,83 € 03.11.2025 12.11.2025 Faktúra
1250009127 fotoservis 10/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Marek Velček - FOTO 40226832 1 850,00 € 03.11.2025 12.11.2025 Faktúra
1250009072 predlžovací kábel Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alza.sk s. r. o. 36562939 73,75 € 03.11.2025 12.11.2025 Faktúra
1250009042 hygienické a upratovacie potreby Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 VICOM s.r.o. 35908076 242,81 € 03.11.2025 12.11.2025 Faktúra
1250009175 Štrukt. kabeláž, Wi-Fi sieť a konfigurácia switchov a WLAN zariadení Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 AlfaPro spol. s r.o. 36659363 5 697,88 € 03.11.2025 12.11.2025 Faktúra
1250009120 Vzdelávanie v oblasti závislostí a spoluzávislostí pre zariadenie RETEST (Podporné skupiny pre blízke osoby závislých ľudí, pravidelné celoročné vzdelávanie v zmysle štandardov zariadenia RETEST), 6.2.2025-18.12.2025, 22 stretnutí Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mgr. art. Ľubica Fandl Drangová 48043141 220,00 € 03.11.2025 13.11.2025 Faktúra
1250009038 Výťah Agátová 1, 10/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 80,00 € 03.11.2025 13.11.2025 Faktúra
1250009093 nákup 150 ks vaničiek pod odtiahnuté vraky áut Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PAAS s.r.o. 35738880 2 520,00 € 03.11.2025 13.11.2025 Faktúra
1250009147 Slovenske geodeticke dni, 29-30.10.2025 zILINA, 5XMAG (Juhaniakova, Matouskova, Levicka, Zeman Stefanik, Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Komora geodetov a kartografov 31749348 360,00 € 03.11.2025 13.11.2025 Faktúra
1250009041 Výťah Ondreja Štefanka 5, 10-12/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 466,63 € 03.11.2025 14.11.2025 Faktúra
1250009040 Výťah Tománkova 5-7, 10/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 96,22 € 03.11.2025 14.11.2025 Faktúra
1250009037 Výťah H.meličkovej 11A,B,C, 10-12/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 647,28 € 03.11.2025 14.11.2025 Faktúra
1250009039 Výťah Muchovo nám.12, 10-12/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 678,00 € 03.11.2025 14.11.2025 Faktúra
1250009148 zabezpečenie chráneného objektu BD na Muchovom nám., 10/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SEGURSA s. r. o. 50172123 344,40 € 03.11.2025 14.11.2025 Faktúra
1250008950 refundácia bonusových PCL 03/2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. 50870131 8 417,50 € 28.10.2025 04.11.2025 Faktúra
1250008962 Komentovaná prehliadka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Galéria mesta Bratislavy 00179752 50,00 € 28.10.2025 05.11.2025 Faktúra
1250008979 E-LEARNMEDIA Cafe 2025, 15.10.2025, 1xMAG (Szalay Jonášová), online Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 e-learnmedia, s.r.o. 36341355 147,60 € 28.10.2025 05.11.2025 Faktúra
1250008965 3.modul v individualnej schematerapii (vycvik), 3.11.2025, 1xMAG (Cikosova) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovenský inštitút schématerapie 52254542 390,00 € 28.10.2025 05.11.2025 Faktúra
1250008961 Balená voda - Dolphin 19 l Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 30,32 € 28.10.2025 07.11.2025 Faktúra
1250008971 Kartotéková skriňa s 3 zásuvkam Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MERCATOR spol. s r. o. 17327547 1 853,61 € 28.10.2025 07.11.2025 Faktúra
1250008972 Kancelárska skriňa na dokumenty, 4 police Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MERCATOR spol. s r. o. 17327547 3 943,38 € 28.10.2025 07.11.2025 Faktúra
1250008945 Objednávame si u Vás odborné vedenie podporných skupín, ktoré budú prebiehať pravidelne každé 2 týždne od septembra do decembra 2025, v priestoroch Sekcie sociálnych vecí Magistrátu HM BA na Českej ul., pre príjemcov sociálnej služby po Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Martin Valentíny Terapia - DA 48217492 220,00 € 28.10.2025 07.11.2025 Faktúra
1250008949 tlač nálepiek Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 348,09 € 28.10.2025 07.11.2025 Faktúra
1250008951 Povrchová ochrana - Lávka na moste Apollo Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 COLORSPOL, spol. s r.o. 36377384 10 947,00 € 28.10.2025 11.11.2025 Faktúra
1250008974 dodávka tepla na ohrev vody Hrobákova 3, 19.09. - 18.10.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 7,27 € 28.10.2025 11.11.2025 Faktúra
1250008975 dodávka tepla na ohrev vody Šintavská 2, 20.09. - 19.10.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Veolia Energia Slovensko, a. s. 35702257 2,64 € 28.10.2025 11.11.2025 Faktúra
1250008948 Systémové práce Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Dušan Rychtárik - EVIDE 17490804 265,55 € 28.10.2025 11.11.2025 Faktúra
1250008959 oprava a údržba BT 683 CM Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RODEX CAR, s.r.o. 35860251 584,05 € 28.10.2025 11.11.2025 Faktúra
1250008966 zorganizovanie mimoškolského vzdelávania: Workshop o komunitách Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Erika Chrappová 55320431 365,00 € 28.10.2025 11.11.2025 Faktúra
1250008955 deratizácia - CVČ Kulíškova 6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 85,36 € 28.10.2025 12.11.2025 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »