Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1260004232 Fakturujeme Vám ubytovanie v sulade s vašou objednávkou: OBB2600923 Braga, Portugalsko Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 WINGS, s.r.o. 31365698 1 247,00 € 26.05.2026 04.06.2026 Faktúra
1260004222 Vecné bremená v správnej a súdnej praxi, 20.5.2026, 2xMAG (Popovova, Kapoun, Smiech Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pro Seminar, s.r.o. 53269888 233,70 € 26.05.2026 08.06.2026 Faktúra
1260004204 Ubytovanie pre 3 osoby (Holečková, Dúbravová, Domanický)- tuzemská pracovná cesta - Banská Bystrica - 15.-17.6.2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 WINGS, s.r.o. 31365698 431,00 € 26.05.2026 08.06.2026 Faktúra
1260004219 Technicko-personálne zabezpečenie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 30794544 700,34 € 26.05.2026 09.06.2026 Faktúra
1260004193 Fotoservis - vytvorenie, dodanie, archivácia a spracovanie fotografi HM Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Marek Velček - FOTO 40226832 2 100,00 € 25.05.2026 01.06.2026 Faktúra
1260004182 letenky + ubytovanie (Braga Portugalsko) - TNM 2 - URBACT IV - Accessible cities for all Nataša Ďuricová Monika Lacková Eva Surovková Daniela Drgoňová Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 WINGS, s.r.o. 31365698 1 704,00 € 25.05.2026 01.06.2026 Faktúra
1260004196 žalúzie vertikálne Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 BATAT s. r. o. 45271984 376,26 € 25.05.2026 01.06.2026 Faktúra
1260004177 Seminár a workshop k stavebnému zákonu (25.5. a 8.6.2026), 1xMAG (Simeunovicova Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Katarína Botlóová - WOLF 41637780 100,00 € 25.05.2026 02.06.2026 Faktúra
1260004188 Vecné bremená v správnej a súdnej praxi, 20.5.2026, 3XMAG (Strapcova, Vodickova, Chorvat)) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Pro Seminar, s.r.o. 53269888 350,55 € 25.05.2026 08.06.2026 Faktúra
1260004187 vodné,stočné,zrážky- Šintavská 3116/2 20.04.26 - 19.05.26 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 180,80 € 25.05.2026 09.06.2026 Faktúra
1260004183 Tlačové materiály PB2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 2 574,39 € 25.05.2026 09.06.2026 Faktúra
1260004190 tlač Vstupenky_150x70mm perforácia_3.000 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bittner print s.r.o. 35736534 430,50 € 25.05.2026 09.06.2026 Faktúra
1260004191 Zabezpečenie cateringových služieb Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Soupa, s.r.o. 43814336 9 091,38 € 25.05.2026 09.06.2026 Faktúra
1260004199 rozpočítavanie nákladov na teplo pre objekt Budyšínska 1, Česká 2-4, BA Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ENBRA SLOVAKIA s.r.o. 31624189 1 195,63 € 25.05.2026 09.06.2026 Faktúra
1260004200 rozpočítavanie nákladov na teplo pre objekt Kopčianska 88, BA Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ENBRA SLOVAKIA s.r.o. 31624189 736,23 € 25.05.2026 09.06.2026 Faktúra
1260004166 Vodné 23.04.26 - 22.05.26, Legionárska, Číslo odberu: OM20014871 Adresa odberu: Legionárska 811 07 Bratislava-Staré Mesto Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 340,29 € 25.05.2026 09.06.2026 Faktúra
1260004167 Vodné 23.04.26 - 22.05.26 Dunajská 2294/21-23, Číslo odberu: OM00103617 Adresa odberu: Dunajská 2294/21-23 811 08 Bratislava Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 272,80 € 25.05.2026 09.06.2026 Faktúra
1260004143 Nakup optickych kablov a prevodnikov a sfp Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Alternetivo s.r.o. 25098314 577,39 € 22.05.2026 01.06.2026 Faktúra
1260004160 portál Odkaz pre starostu-verzia Máj Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovensko.Digital 50158635 622,50 € 22.05.2026 01.06.2026 Faktúra
1260004146 Propagácia na konferencii CODECON Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SLOVE s. r. o. 53777093 3 690,00 € 22.05.2026 03.06.2026 Faktúra
1260004130 spotreba el. energie a vody 01-03/2026, Medená 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 00603147 2 279,42 € 22.05.2026 03.06.2026 Faktúra
1260004126 Vyjadrenie - BA, Park nad Lučkami, OBB2600097 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ACS spol. s r.o. 31389333 36,90 € 22.05.2026 04.06.2026 Faktúra
1260004139 Umelecký workshop Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. arch. Miroslava Daňová 57422907 170,00 € 22.05.2026 04.06.2026 Faktúra
1260004140 . Poskytnutie ročných licencií NORIS pre HMBA SR-multilicencia Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 INTELSOFT spol. s r.o. 31339913 42 914,70 € 22.05.2026 04.06.2026 Faktúra
1260004145 Tesnenie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 AFINIS Group s. r. o. 31383378 202,95 € 22.05.2026 08.06.2026 Faktúra
1260004155 výsadbu do vstupných priestorov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 KULLA SK, s.r.o. 31321003 564,73 € 22.05.2026 08.06.2026 Faktúra
1260004157 Vzdelávanie v oblasti závislostí a spoluzávislostí pre RETEST (Podporné skupiny pre blízke osoby závislých ľudí, pravidelné celoročné vzdelávanie v zmysle štandardov RETEST), od 1.1.26 do 31.12.26, 13 stretnutí v trvaní 2 hod., hodinová Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Mgr. art. Ľubica Fandl Drangová 48043141 110,00 € 22.05.2026 08.06.2026 Faktúra
1260004138 Vzdelávanie v oblasti závislostí a spoluzávislostí pre RETEST (Podporné skupiny pre blízke osoby závislých ľudí, pravidelné celoročné vzdelávanie v zmysle štandardov RETEST), od 1.1.26 do 31.12.26, 13 stretnutí v trvaní 2 hod., hodinová Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Martin Valentíny Terapia - DA 48217492 110,00 € 22.05.2026 08.06.2026 Faktúra
1260004129 Na základe objednávky OBB2600641 Vám fakturujem moderovanie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Eva Mihočková 43093442 700,00 € 22.05.2026 08.06.2026 Faktúra
1260004162 Odkaz pre starostu 04/2026 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Slovensko.Digital 50158635 622,50 € 22.05.2026 09.06.2026 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »