1220009794 |
zhodnotenie odpadu 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
1 557,36 € |
24.11.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220009999 |
náklady na K-BRKO 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
419 876,00 € |
30.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220010384 |
zhodnotenie odpadu 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
441,60 € |
12.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220009793 |
odvoz a zhodnocovanie odpadu 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
418,32 € |
24.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220009957 |
zhodnotenie odpadu 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
72,00 € |
30.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220009984 |
odvoz KO 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
2 075 000,00 € |
30.11.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220010136 |
odvoz a zhodnocovanie odpadu 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
8 497,08 € |
06.12.2022 |
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1220010546 |
odvoz a zhodnocovanie odpadu 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
6 086,86 € |
13.12.2022 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1220010216 |
odvoz a zhodnocovanie odpadu 11/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. |
00681300 |
|
8 787,61 € |
07.12.2022 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1220011302 |
monitoring prečerpávacej stanice dažďových a odpadových vôd z komunikácie Gagarinovej |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SOFTEC, spol. s r.o. |
00683540 |
|
5 508,00 € |
23.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220006498 |
vydanie stanoviska pre stavebné povolenie "Rekonštrukcia Administratívnej budovy na Technickej 6"
zapojiť 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska |
00683876 |
|
35,00 € |
08.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1220009651 |
audity prístupnosti webových stránok,aplikácií, sociálnych sietí a informácií pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Termín dodania do 30.9.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska |
00683876 |
|
1 800,00 € |
21.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220007236 |
vydanie stanoviska pre stavebné povolenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska |
00683876 |
|
35,00 € |
08.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220007237 |
vydanie stanoviska pre stavebné povolenie Rekonštrukcia budovy na Velehradskej ul.35
zapojiť 453 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska |
00683876 |
|
35,00 € |
08.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220010697 |
základný audit prístupnosti 10 ks webstránok mestských inštitúcií a 1 ks vyhlásenie o prístupnosti |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska |
00683876 |
|
2 775,00 € |
14.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220010698 |
Školenie- prístupný web |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska |
00683876 |
|
600,00 € |
14.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220006017 |
asfaltová emulzia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
90,72 € |
22.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1220004707 |
čistenie od grafitov - most SNP,Starý most,Apollo II.časť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
14 438,40 € |
10.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1220004444 |
čistenie podchodov 05/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
43 175,24 € |
08.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1220004702 |
oprava lávky L343 Cesta mládeže-Železná studnička I.časť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
5 794,05 € |
10.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1220004703 |
oprava lávky L323.1 Cesta mládeže-Železná studnička I.časť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
4 786,01 € |
10.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1220004706 |
náter zábran -stlpikov a reťazí na Hodžovom nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
5 555,71 € |
10.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1220005356 |
oprava obkladu na prístrešku vstupu do podchodu na Staromestskej u. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
375,74 € |
01.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1220005357 |
presun lavičiek z ohrady pod mostom SNP do areálu Čierny les |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
2 410,97 € |
01.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1220005358 |
olejový náter lavičiek v Čiernom lese |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
981,21 € |
01.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1220005354 |
drobné stavebné a montážne práce na mostoch |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
6 610,38 € |
01.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1220005355 |
zabezpečenie zaťažovacej skúšky lávky pre peších na prístavnom moste L 326 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
7 985,59 € |
01.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1220005992 |
očistenie tlak.vodou - lávka pre peších Most SNP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
4 727,81 € |
22.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1220005993 |
drobné stavebné a montážne práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
3 103,79 € |
22.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1220005994 |
osadenie lavičiek,smetných nádob a cyklostojanov na Dvořákovom nábr. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
36 302,69 € |
22.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |