Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1220009794 zhodnotenie odpadu 11/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. 00681300 1 557,36 € 24.11.2022 19.12.2022 Faktúra
1220009999 náklady na K-BRKO 11/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. 00681300 419 876,00 € 30.11.2022 27.12.2022 Faktúra
1220010384 zhodnotenie odpadu 11/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. 00681300 441,60 € 12.12.2022 27.12.2022 Faktúra
1220009793 odvoz a zhodnocovanie odpadu 11/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. 00681300 418,32 € 24.11.2022 27.12.2022 Faktúra
1220009957 zhodnotenie odpadu 11/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. 00681300 72,00 € 30.11.2022 27.12.2022 Faktúra
1220009984 odvoz KO 11/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. 00681300 2 075 000,00 € 30.11.2022 30.12.2022 Faktúra
1220010136 odvoz a zhodnocovanie odpadu 11/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. 00681300 8 497,08 € 06.12.2022 23.01.2023 Faktúra
1220010546 odvoz a zhodnocovanie odpadu 12/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. 00681300 6 086,86 € 13.12.2022 06.02.2023 Faktúra
1220010216 odvoz a zhodnocovanie odpadu 11/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. 00681300 8 787,61 € 07.12.2022 06.02.2023 Faktúra
1220011302 monitoring prečerpávacej stanice dažďových a odpadových vôd z komunikácie Gagarinovej Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SOFTEC, spol. s r.o. 00683540 5 508,00 € 23.12.2022 30.12.2022 Faktúra
1220006498 vydanie stanoviska pre stavebné povolenie "Rekonštrukcia Administratívnej budovy na Technickej 6" zapojiť 453 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska 00683876 35,00 € 08.08.2022 23.08.2022 Faktúra
1220009651 audity prístupnosti webových stránok,aplikácií, sociálnych sietí a informácií pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Termín dodania do 30.9.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska 00683876 1 800,00 € 21.11.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007236 vydanie stanoviska pre stavebné povolenie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska 00683876 35,00 € 08.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007237 vydanie stanoviska pre stavebné povolenie Rekonštrukcia budovy na Velehradskej ul.35 zapojiť 453 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska 00683876 35,00 € 08.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220010697 základný audit prístupnosti 10 ks webstránok mestských inštitúcií a 1 ks vyhlásenie o prístupnosti Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska 00683876 2 775,00 € 14.12.2022 27.12.2022 Faktúra
1220010698 Školenie- prístupný web Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska 00683876 600,00 € 14.12.2022 27.12.2022 Faktúra
1220006017 asfaltová emulzia Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 90,72 € 22.07.2022 27.07.2022 Faktúra
1220004707 čistenie od grafitov - most SNP,Starý most,Apollo II.časť Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Športový klub IAMES Bratislava 00688967 14 438,40 € 10.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004444 čistenie podchodov 05/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Športový klub IAMES Bratislava 00688967 43 175,24 € 08.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004702 oprava lávky L343 Cesta mládeže-Železná studnička I.časť Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Športový klub IAMES Bratislava 00688967 5 794,05 € 10.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004703 oprava lávky L323.1 Cesta mládeže-Železná studnička I.časť Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Športový klub IAMES Bratislava 00688967 4 786,01 € 10.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004706 náter zábran -stlpikov a reťazí na Hodžovom nám. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Športový klub IAMES Bratislava 00688967 5 555,71 € 10.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005356 oprava obkladu na prístrešku vstupu do podchodu na Staromestskej u. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Športový klub IAMES Bratislava 00688967 375,74 € 01.07.2022 18.07.2022 Faktúra
1220005357 presun lavičiek z ohrady pod mostom SNP do areálu Čierny les Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Športový klub IAMES Bratislava 00688967 2 410,97 € 01.07.2022 18.07.2022 Faktúra
1220005358 olejový náter lavičiek v Čiernom lese Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Športový klub IAMES Bratislava 00688967 981,21 € 01.07.2022 18.07.2022 Faktúra
1220005354 drobné stavebné a montážne práce na mostoch Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Športový klub IAMES Bratislava 00688967 6 610,38 € 01.07.2022 21.07.2022 Faktúra
1220005355 zabezpečenie zaťažovacej skúšky lávky pre peších na prístavnom moste L 326 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Športový klub IAMES Bratislava 00688967 7 985,59 € 01.07.2022 21.07.2022 Faktúra
1220005992 očistenie tlak.vodou - lávka pre peších Most SNP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Športový klub IAMES Bratislava 00688967 4 727,81 € 22.07.2022 03.08.2022 Faktúra
1220005993 drobné stavebné a montážne práce Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Športový klub IAMES Bratislava 00688967 3 103,79 € 22.07.2022 03.08.2022 Faktúra
1220005994 osadenie lavičiek,smetných nádob a cyklostojanov na Dvořákovom nábr. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Športový klub IAMES Bratislava 00688967 36 302,69 € 22.07.2022 03.08.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »