1220005112 |
Pix4Dmapper Desktop |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArcGEO Information Systems spol. s r.o. |
31354882 |
|
5 880,00 € |
22.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1220005101 |
údržba modulu vismo 2022 na doméne visutezahrady.bratislava.sk |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WEBHOUSE, s.r.o. |
25327054 |
|
87,12 € |
22.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1220005102 |
údržba modulu vismo 2022 , predlženie platnosti domény inba.sk: do 15.2.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WEBHOUSE, s.r.o. |
25327054 |
|
106,48 € |
22.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1220005103 |
údržba modulu vismo 2022 na doméne karta.bratislava.sk |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WEBHOUSE, s.r.o. |
25327054 |
|
437,34 € |
22.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1220005083 |
bagety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
2 492,40 € |
22.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1220005088 |
bagety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
2 782,20 € |
22.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1220005110 |
prenájom WC 9.5.-9.6.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Sanita a technika, s.r.o. |
46461388 |
|
84,00 € |
22.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1220005093 |
náklady strediska prevádzky a kontroly parkovania 05/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
148 497,80 € |
22.06.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1220005113 |
údržba zelene obj.č. OTS2201543 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
10 696,92 € |
22.06.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1220005108 |
znalecký posudok č. 139/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FINDEX, s.r.o. |
31403271 |
|
420,00 € |
22.06.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1220005087 |
dodanie občerstvenia na MsZ 23.5.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
2 638,20 € |
22.06.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1220005090 |
zabezpečovanie činnosti VKC na Bottovej ul. 05/2022 Sajti |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto |
00584410 |
|
6 223,20 € |
22.06.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1220005173 |
licencie MS OFFICE365 E3 a ďalšie licencie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
eSOLUTIONS s.r.o. |
36597767 |
|
23 420,92 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1220005174 |
licencie MS OFFICE365 E3 a ďalšie licencie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
eSOLUTIONS s.r.o. |
36597767 |
|
23 420,92 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1220005175 |
oprava káblového vedenia - Mišíková |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
4 350,94 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1220005176 |
odstránenie havarijných stavov - spadnuté stožiare a svietidlá VO po haváriách |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
22 184,90 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1220005166 |
provízia za sprostredkovaný predaj 05/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bmove Slovakia s.r.o. |
54155029 |
|
897,43 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1220005133 |
veterinárne vyšetrenie a podanie liekov za obdobie 05/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MLYNVET s.r.o. |
52180646 |
|
458,88 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1220005169 |
zameranie, demontáž, montáž skla na recepcii ubytovne Fortuna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Peter Ložan - SKLENÁRSTVO, s.r.o. |
52182762 |
|
310,00 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1220005136 |
servis MAN TGM - BT528EL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
220,80 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1220005137 |
servis MAN TGM - BT785EX |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
220,80 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1220005138 |
servis MAN TGM - BT535EL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
220,80 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1220005139 |
servis MAN TGM - BT165DH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
220,80 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1220005140 |
CM1600 BT724BV - výplet do kartáča |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
600,00 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1220005141 |
servis CM1600 - BT513BV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 156,51 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1220005142 |
servis MAN - BT528EL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
671,46 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1220005143 |
servis MAN - BT785EX |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
671,02 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1220005144 |
servis MAN - BT535EL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
682,73 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1220005145 |
servis MAN - BT523EL |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
675,22 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1220005146 |
servis MAN - BT162EI |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
244,20 € |
23.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |