Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1220005223 odstránenie havarijného stavu na kanalizačnom rozvode Budyšínska 1/byt 217 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 141,83 € 27.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005224 odstránenie havarijného stavu nefunkčnej elektroinštalácie Budyšínska 1/byt 120 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 68,89 € 27.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005225 odstránenie havarijného stavu sprístupnenie elektrorozvádzačov Kopčianska 88 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 99,85 € 27.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005226 odstránenie havarijného stavu nefunkčnej elektroinštalácie Rezedova 3/byt 222 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 88,47 € 27.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005227 odstránenie havarijného stavu nefunkčnej elektroinštalácie Budyšínska 1/SP-chodba 1.p Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 82,15 € 27.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005228 odstránenie havarijného stavu nefunkčnej elektroinštalácie H. Meličkovej 11/A Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 103,81 € 27.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005229 odstránenie havarijného stavu nedokurovania Tománkova 7/byt 32 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 189,79 € 27.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005230 odstránenie havarijného stavu nefunkčnej elektroinštalácie Kopčianska 88/byty, 51,61,76 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 221,87 € 27.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005231 odstránenie havarijného stavu na nefunkčnej vodoinštalácii a zariaď.predmetoch Budyšínska 1/byt 118 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 99,51 € 27.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005232 odstránenie havarijného stavu elektroinštalácie Rezedova 3/byt 225 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 95,53 € 27.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005233 odstránenie havarijného stavu vodoinštalácie Rezedova 3/byt 227 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 133,49 € 27.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005234 odstránenie havarijného stavu elektroinštalácie Kopčianska 88/byt 94 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 78,49 € 27.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005235 odstránenie havarijného stavu nefunkčnej elektroinštalácie O. Štefanka 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 396,72 € 27.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005202 servis kamerového systému K122 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 K4FIN, s.r.o. 45427232 1 582,99 € 27.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005203 servis kamerového systému K508 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 K4FIN, s.r.o. 45427232 5 576,40 € 27.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005205 príprava stolnotenisového výberu Bratislavy na Turnaj 4 miest Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavský stolnotenisový zväz 42138264 500,00 € 27.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005208 dodávka a montáž žľabov v objekte riaditeľstva MsP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MSD Company, spol. s r.o. 35795832 540,58 € 27.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005199 PHM za 1/2 - 06/2022 pre MsP - Veliteľstvo, Okresné veliteľstvá Bratislava I až V, Útvar zásahovej jednotky a kynológie (od 01.06.2022 - 15.06.2022) Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SLOVNAFT, a.s. 31322832 7 731,31 € 27.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005204 23x spiatočná letenka Viedeň-Mníchov-Birmingham Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 GO travel Slovakia, s.r.o. 31380123 6 164,00 € 27.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005200 vodné,stočné,zrážky Technická 6, 19.5.-18.6.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 278,74 € 27.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005201 vodné,stočné Vietnamská 15, 15.5.2021-14.6.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 320,24 € 27.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005207 Haanova B2-46, vodné, stočné 11.04.-18.06.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 51,34 € 27.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005206 servis toal.kabíny v Sade Janka Kráľa, 21.-24.týždeň 2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 TOI TOI & DIXI, s.r.o. 36383074 189,60 € 27.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005236 dezinsekcia ubytovňa Kopčany Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 1 456,32 € 27.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005210 dezinsekcia Kopčianska 88 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 52,80 € 27.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005237 odstránenie vytápania cez prasknutú sanitu v bunke 112 ubytovňa Kopčany Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 336,60 € 27.06.2022 14.07.2022 Faktúra
1220005254 stravné pre zamestnancov MsP na 06/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 34 910,72 € 28.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005265 stravné 06/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 228,35 € 28.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005273 vyhotovenie geometrického plánu č. 548/22 v k.ú. Čunovo Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ZOG s.r.o. 47610972 105,00 € 28.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005239 odstránenie inváznych drevín a orez kríkov Karadžičová Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 1 492,14 € 28.06.2022 13.07.2022 Faktúra