Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ 
1220004547 údržba zelene obj.č. OTS2201336 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 33 033,60 € 08.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004548 údržba zelene obj.č. OTS2201335 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 57 571,20 € 08.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004550 údržba zelene obj.č. OTS2201435 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 42 831,36 € 08.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004556 údržba zelene obj.č. OTS2201943 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 518,40 € 08.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004716 údržba zelene obj.č. OTS2201531 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 6 084,00 € 10.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004717 údržba zelene obj.č. OTS2201530 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 28 652,52 € 10.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005472 upratovanie 06/2022, Uršulínska 6 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 1 174,03 € 07.07.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005473 upratovanie 06/2022, Záporožská 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 2 412,85 € 07.07.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005474 upratovanie 06/2022, Blagoevova 9 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 1 779,25 € 07.07.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005475 upratovanie 06/2022, Laurínska 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 262,58 € 07.07.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005476 upratovanie 06/2022, PP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 5 985,19 € 07.07.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005477 upratovanie 06/2022, Laurínska 7 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 983,69 € 07.07.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005478 upratovanie 06/2022, archív Markova 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 1 027,32 € 07.07.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005479 upratovanie + dodávka hyg. potrieb 06/2022, Lazaretská 12 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 1 823,71 € 07.07.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005370 servis a prenájom predložiek 06/2022 PP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ŠKP servis s.r.o. 35813130 131,52 € 01.07.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005371 servis a prenájom predložiek 06/2022 Markova 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ŠKP servis s.r.o. 35813130 14,35 € 01.07.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005372 servis a prenájom predložiek 06/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ŠKP servis s.r.o. 35813130 313,15 € 01.07.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005405 servis a prenájom predložiek 06/2022, KC Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ŠKP servis s.r.o. 35813130 58,56 € 04.07.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004244 oprava výťahu Tománkova 5 - storno faktúry - príde s novým dátumom Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 210,00 € 25.05.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004245 oprava výťahu Tománkova 7 - storno faktúry - príde s novým dátumom Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 105,00 € 25.05.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004807 dobropis k fa č.485094940 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 -210,00 € 13.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220004808 dobropis k fa č.485094934 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 -105,00 € 13.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005554 výťah 06/2022 Tománkova 7 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 96,22 € 08.07.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005555 výťah 06/2022 Budyšínska 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 104,34 € 08.07.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005556 výťah 06/2022 Česká 4 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 102,70 € 08.07.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005266 pečiatky Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PRINTSHOP - BUSINESSLINE s.r.o. 31379541 228,00 € 28.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005280 pečiatky Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PRINTSHOP - BUSINESSLINE s.r.o. 31379541 51,00 € 29.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005458 fotoservis 06/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Marek Velček - FOTO 40226832 1 700,00 € 07.07.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005342 zml. servis výťahov 06/2022, Primaciálne nám. 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OTIS Výťahy, s.r.o 35683929 104,55 € 30.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220005343 zml. servis výťahov 06/2022, Primaciálne nám. 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 OTIS Výťahy, s.r.o 35683929 157,65 € 30.06.2022 13.07.2022 Faktúra