Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1220008119 drogistický tovar pre KC Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 VICOM s.r.o. 35908076 517,10 € 05.10.2022 07.12.2022 Faktúra
1220008129 prenájom kamerového systému 09/2022 Krízové zariadenie Hradská Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 K4FIN, s.r.o. 45427232 648,00 € 05.10.2022 07.12.2022 Faktúra
1220008118 servis kamerového systému K309 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 K4FIN, s.r.o. 45427232 336,00 € 05.10.2022 07.12.2022 Faktúra
1220008117 servis kamerového systému K505 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 K4FIN, s.r.o. 45427232 563,88 € 05.10.2022 07.12.2022 Faktúra
1220008102 servis kamerového systému D501 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 K4FIN, s.r.o. 45427232 914,22 € 05.10.2022 07.12.2022 Faktúra
1220008131 vývoz fekálneho tanku 26.9.2022 Krízové zariadenie Hradská Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka 35940212 84,00 € 05.10.2022 07.12.2022 Faktúra
1220008133 Mentoring pri feasibility tvorby vybraných automatizovaných riešení pre internú procesnú optimalizáciu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SharePointDev, s.r.o. 51015056 4 620,00 € 05.10.2022 07.12.2022 Faktúra
1220008122 prenájom DDZ POD Tbiliská Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. 34139184 1 899,60 € 05.10.2022 07.12.2022 Faktúra
1220008100 kolíky na zábrany Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ISIMEK, s.r.o. 53564316 446,88 € 05.10.2022 07.12.2022 Faktúra
1220008115 prenájom vozidla Piaggio Porter Max. BT817AC, 09/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Corleonet, s.r.o. 45447004 750,00 € 05.10.2022 07.12.2022 Faktúra
1220008087 bagety Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 GROTTO TRADE s. r. o. 44036752 3 036,00 € 05.10.2022 07.12.2022 Faktúra
1220008086 príprava a realizácia zabezpečenia zdrav.pomoci a služieb lekára v Asistenčnom centre 09/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s. r. o. 52389413 12 915,50 € 05.10.2022 07.12.2022 Faktúra
1220008082 nastavenie a zaregulovanie rozvodu vykurovania po zateplení "ZUŠ Jána Albrechta, Topoľčianska 15" Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 STANDARDING s.r.o. 31375871 3 039,60 € 05.10.2022 07.12.2022 Faktúra
1220008116 mes.poplatok za prenájom plat.terminálov PAX A920 s eKasa tlačiarňou 10/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Papaya POS s.r.o. 47070153 570,00 € 05.10.2022 07.12.2022 Faktúra
1220008134 simultánne tlmočenie baum_cityregion 19.9.20220 a online tlmočenie 20.9.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 LEGALTRANS, s. r. o. 36792811 1 810,00 € 05.10.2022 07.12.2022 Faktúra
1220008135 simultánne tlmočenie baum_cityregion - konzekutívne tlmočenie 21.-23.9.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 LEGALTRANS, s. r. o. 36792811 2 058,00 € 05.10.2022 07.12.2022 Faktúra
1220008128 MB kontajner Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RAJM s.r.o 44835345 967,20 € 05.10.2022 07.12.2022 Faktúra
1220008039 pečiatky Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PRINTSHOP - BUSINESSLINE s.r.o. 31379541 46,00 € 04.10.2022 07.12.2022 Faktúra
1220008040 dezinsekcia Komunitné centrum Stavbárska 40 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 56,64 € 04.10.2022 07.12.2022 Faktúra
1220008041 dezinsekcia,deratizácia MsP Stavbárska 42 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 265,92 € 04.10.2022 07.12.2022 Faktúra
1220008044 dezinsekcia ub. Fortuna Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 3 748,70 € 04.10.2022 07.12.2022 Faktúra
1220008033 dezinsekcia Česká 4, byt č. 403 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 106,80 € 04.10.2022 07.12.2022 Faktúra
1220008034 dezinsekcia Kopčianska 88, byt č. 51 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 81,60 € 04.10.2022 07.12.2022 Faktúra
1220008045 stavebný materiál na prerábku klubových priestorov ub. Fortuna Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MPL TRADING spol. s r.o. 31388639 1 973,18 € 04.10.2022 07.12.2022 Faktúra
1220008065 zabezpečovanie činnosti technika PO a BOZP na pracoviskách MsP za 09/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Bc. Karolína Jastrabíková SERVIS PO A BOZP 37122991 232,36 € 04.10.2022 07.12.2022 Faktúra
1220008035 sťahovacie služby, ZUŠ J. Kovalskeho Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PLUSIM spol. s r.o. 35818565 1 578,84 € 04.10.2022 07.12.2022 Faktúra
1220008061 KUBOTA G-23II/ K01 BA-ZB666 - servis Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SERVIS IJ, s.r.o. 35920891 893,88 € 04.10.2022 07.12.2022 Faktúra
1220008062 PERUZZO 1600/PE 02, drtička konárov - servis Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SERVIS IJ, s.r.o. 35920891 2 661,12 € 04.10.2022 07.12.2022 Faktúra
1220008063 PERUZZO 1200/PE 01,drtička konárov - servis Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SERVIS IJ, s.r.o. 35920891 2 661,12 € 04.10.2022 07.12.2022 Faktúra
1220008064 AVANT 760i/ BAZC847 - servis Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 SERVIS IJ, s.r.o. 35920891 492,74 € 04.10.2022 07.12.2022 Faktúra