Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1220008038 drevené lyžice Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 33768897 480,00 € 04.10.2022 07.12.2022 Faktúra
1220008066 tonery Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 2 162,40 € 04.10.2022 07.12.2022 Faktúra
1220008036 zásobníky na toaletný papier a hygienické odpadkové koše Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 VICOM s.r.o. 35908076 438,96 € 04.10.2022 07.12.2022 Faktúra
1220008037 toaletný papier a utierky Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 VICOM s.r.o. 35908076 628,20 € 04.10.2022 07.12.2022 Faktúra
1220008042 revízna prehliadka 2 ks výťahov a 1 ks HP za 3.Q. 2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 DANUBIA LIFT SERVICES spol. s r. o. 50483455 560,45 € 04.10.2022 07.12.2022 Faktúra
1220008048 Multicara29/M02-BT534CA - servis Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 827,16 € 04.10.2022 07.12.2022 Faktúra
1220008049 Citymaster1600/C04-BT513BV - servis Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 554,65 € 04.10.2022 07.12.2022 Faktúra
1220008050 Citymaster1600/C02-BT720BV - servis Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 187,20 € 04.10.2022 07.12.2022 Faktúra
1220008051 Multicara29/M01-BT722CB - výplet + kartáč Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 3 073,80 € 04.10.2022 07.12.2022 Faktúra
1220008052 Multicara29/M02-BT534CA - servis Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 1 315,34 € 04.10.2022 07.12.2022 Faktúra
1220008053 Multicara31/M06-BT499CR - servis Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 891,54 € 04.10.2022 07.12.2022 Faktúra
1220008054 Citymaster1600/C03-BT724BV - náhr. výplet do kartáča Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 832,32 € 04.10.2022 07.12.2022 Faktúra
1220008055 Citymaster1600/C02-BT720BV - servis + náhr. výplet Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 993,60 € 04.10.2022 07.12.2022 Faktúra
1220008056 Citymaster1600/C01-BT419AJ - servis Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 1 514,95 € 04.10.2022 07.12.2022 Faktúra
1220008057 Citymaster1600/C03-BT724BV - servis Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 1 666,13 € 04.10.2022 07.12.2022 Faktúra
1220008058 Citymaster1600/C04-BT513BV - servis Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 1 124,12 € 04.10.2022 07.12.2022 Faktúra
1220008059 Citymaster1600/C01-BT419AJ - servis Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 622,03 € 04.10.2022 07.12.2022 Faktúra
1220008029 vyhotovenie geometrického plánu č. 561/22 v k.ú. Petržalka Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ZOG s.r.o. 47610972 261,00 € 04.10.2022 07.12.2022 Faktúra
1220008030 vyhotovenie geometrického plánu č. 557/22 v k.ú. Karlova Ves Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ZOG s.r.o. 47610972 309,00 € 04.10.2022 07.12.2022 Faktúra
1220008031 vyhotovenie geometrického plánu č. 564/22 v k.ú. Nové Mesto Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ZOG s.r.o. 47610972 51,54 € 04.10.2022 07.12.2022 Faktúra
1220008032 vyhotovenie geometrického plánu č. 565/22 v k.ú. Nivy Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ZOG s.r.o. 47610972 51,54 € 04.10.2022 07.12.2022 Faktúra
1220008043 zvuková izolácia dverí Laurinská 7 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Richard Németh - Home redesign 52200914 1 425,60 € 04.10.2022 07.12.2022 Faktúra
1220008047 prenájom Citroen Jumper 09/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 PANDINUS s.r.o. 51716399 972,00 € 04.10.2022 07.12.2022 Faktúra
1220008060 špeciálne vozidlá Neuhrádzať - splatnosť až v roku 2023: 03/2023: 159 360,- € 06/2023: 159 360,- € Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 318 720,00 € 04.10.2022 27.03.2023 Faktúra
1220008012 odvoz KO 09/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. 00681300 2 075 000,00 € 03.10.2022 09.11.2022 Faktúra
1220008026 pravidelná kontrola zariadení v objekte na Bajzovej ul., 09/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ELPREX, spol. s r.o. 31345069 530,28 € 03.10.2022 07.12.2022 Faktúra
1220008013 údržba zelene obj. OTS2201529 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 2 622,80 € 03.10.2022 07.12.2022 Faktúra
1220008014 údržba zelene obj. OTS2201527 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 10 384,42 € 03.10.2022 07.12.2022 Faktúra
1220008015 údržba zelene obj. OTS2202040 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 22 014,91 € 03.10.2022 07.12.2022 Faktúra
1220008016 údržba zelene obj. OTS2201531 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 zares, spol. s r.o. 35778806 7 300,80 € 03.10.2022 07.12.2022 Faktúra