Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1220007964 realizácia IT infraštruktúry - MsP Vrakuňa Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ENGIE Services a.s. 35966289 32 835,44 € 30.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007965 realizácia vnútorných sklenených priečok - MsP Vrakuňa Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ENGIE Services a.s. 35966289 5 790,00 € 30.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007966 realizácia vodoinštalačných prác - MsP Vrakuňa Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ENGIE Services a.s. 35966289 13 004,02 € 30.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007967 realizácia silnoprúdových el.rozvodov - MsP Vrakuňa Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 ENGIE Services a.s. 35966289 21 153,51 € 30.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007995 naplnenie webstránky in.ba aktualitami, 10/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Ing. Gabriela Mikulčíková 41328574 340,00 € 30.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007991 cateringové služby - Deti pre Bratislavu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Cateringové služby s.r.o. 44745982 1 995,26 € 30.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007984 oprava prepadu chodníka Košická - Dulovo nám.-havária Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOCHTIEF SK s.r.o. 44298170 3 160,02 € 30.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007985 havarijná oprava prepadu chodníka na Viedenskej ceste smer Einsteinova Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOCHTIEF SK s.r.o. 44298170 701,23 € 30.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007986 vyspravenie výtlku - letné obdobie - obvod 4 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 HOCHTIEF SK s.r.o. 44298170 18 257,61 € 30.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007974 zabezpečenie odbornej a kontrolnej činnosti pri posúdení a zdokumentovaní technického stavu vodiacich dopravných zariadení podľa zadania, na štátnych cestách a komunikáciah I a II triedy Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 IBR Consulting SK s. r. o. 50090224 4 680,00 € 30.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220008006 zapojenie kamerového systému na Tyršovom nábreží Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 K4FIN, s.r.o. 45427232 3 483,02 € 30.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220008007 rozšírenie kamerového systému Nám. 1. mája Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 K4FIN, s.r.o. 45427232 1 782,85 € 30.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220008008 servis kamerového systému D108 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 K4FIN, s.r.o. 45427232 1 288,87 € 30.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220008009 rozšírenie kamerového systému Most SNP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 K4FIN, s.r.o. 45427232 10 652,64 € 30.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220008010 rozšírenie kamerového systému Skate park pod Mostom SNP Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 K4FIN, s.r.o. 45427232 6 021,00 € 30.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007998 Rozvojový program pre vedúcich pracovníkov 09/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Adamas Coaching & Consulting s. r. o. 46483888 1 284,00 € 30.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007968 odstránenie havarijných stavov a poškodení z vytápania zo strechy, chata Donovaly Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 6 521,62 € 30.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007969 vyčistenie výťahovej šachty, Laurinská 7 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 701,50 € 30.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007970 odstránenie havarijného stavu soc.zariadení, Blagoevova 9/prízemie a 1.p Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 255,60 € 30.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007971 zabezpečenie objektu proti vstupu a úniku vody, Chata Píla Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 303,42 € 30.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007972 odstránenie havarijného stavu- rozvody, Uršulínska 6/podkrovie Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 22 582,54 € 30.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007973 odstránenie havarijného stavu poškodenej bleskozvodovej sústavy, Chata Donovaly Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 4 502,76 € 30.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007952 odstránenie havarijného stavu nefunkčnej vodoinštalácie,H.Meličkovej 11C/byt 32 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 195,39 € 30.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007953 odstránenie havarijného stavu kúrenia-vytápanie z ÚK, Česká 4/byt 19 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 117,47 € 30.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007954 odstránenie havarijného stavu - sprístupnenie el.rozvádzačov na 4.p, Kopčianska 88/BD Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 112,46 € 30.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007955 odstránenie havarijného stavu kúrenia-vytápanie z ÚK, Budyšínska 1/byt 218 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 124,93 € 30.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007956 odstránenie havarijného stavu nefunkčnej elektroinštalácie, Pribišova 8/byt 57 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 473,96 € 30.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007958 odstránenie havarijného stavu na vodoinštalácii, O.Štefanka 5/byt 4 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 198,83 € 30.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007959 odstránenie havarijného stavu nefunkčnej vodoinštalácie, Rezedova 3/byt 18 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 208,23 € 30.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007960 odstránenie havarijného stavu nefunkčnej vodoinštalácie, Kopčianska 88/byt 16 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 340,17 € 30.09.2022 07.12.2022 Faktúra