1220007964 |
realizácia IT infraštruktúry - MsP Vrakuňa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENGIE Services a.s. |
35966289 |
|
32 835,44 € |
30.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220007965 |
realizácia vnútorných sklenených priečok - MsP Vrakuňa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENGIE Services a.s. |
35966289 |
|
5 790,00 € |
30.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220007966 |
realizácia vodoinštalačných prác - MsP Vrakuňa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENGIE Services a.s. |
35966289 |
|
13 004,02 € |
30.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220007967 |
realizácia silnoprúdových el.rozvodov - MsP Vrakuňa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENGIE Services a.s. |
35966289 |
|
21 153,51 € |
30.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220007995 |
naplnenie webstránky in.ba aktualitami, 10/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Gabriela Mikulčíková |
41328574 |
|
340,00 € |
30.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220007991 |
cateringové služby - Deti pre Bratislavu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
1 995,26 € |
30.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220007984 |
oprava prepadu chodníka Košická - Dulovo nám.-havária |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
3 160,02 € |
30.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220007985 |
havarijná oprava prepadu chodníka na Viedenskej ceste smer Einsteinova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
701,23 € |
30.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220007986 |
vyspravenie výtlku - letné obdobie - obvod 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
18 257,61 € |
30.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220007974 |
zabezpečenie odbornej a kontrolnej činnosti pri posúdení a zdokumentovaní technického stavu vodiacich dopravných zariadení podľa zadania, na štátnych cestách a komunikáciah I a II triedy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IBR Consulting SK s. r. o. |
50090224 |
|
4 680,00 € |
30.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220008006 |
zapojenie kamerového systému na Tyršovom nábreží |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
3 483,02 € |
30.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220008007 |
rozšírenie kamerového systému Nám. 1. mája |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
1 782,85 € |
30.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220008008 |
servis kamerového systému D108 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
1 288,87 € |
30.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220008009 |
rozšírenie kamerového systému Most SNP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
10 652,64 € |
30.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220008010 |
rozšírenie kamerového systému Skate park pod Mostom SNP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
6 021,00 € |
30.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220007998 |
Rozvojový program pre vedúcich pracovníkov 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Adamas Coaching & Consulting s. r. o. |
46483888 |
|
1 284,00 € |
30.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220007968 |
odstránenie havarijných stavov a poškodení z vytápania zo strechy, chata Donovaly |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
6 521,62 € |
30.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220007969 |
vyčistenie výťahovej šachty, Laurinská 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
701,50 € |
30.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220007970 |
odstránenie havarijného stavu soc.zariadení, Blagoevova 9/prízemie a 1.p |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
255,60 € |
30.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220007971 |
zabezpečenie objektu proti vstupu a úniku vody, Chata Píla |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
303,42 € |
30.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220007972 |
odstránenie havarijného stavu- rozvody, Uršulínska 6/podkrovie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
22 582,54 € |
30.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220007973 |
odstránenie havarijného stavu poškodenej bleskozvodovej sústavy, Chata Donovaly |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
4 502,76 € |
30.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220007952 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej vodoinštalácie,H.Meličkovej 11C/byt 32 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
195,39 € |
30.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220007953 |
odstránenie havarijného stavu kúrenia-vytápanie z ÚK, Česká 4/byt 19 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
117,47 € |
30.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220007954 |
odstránenie havarijného stavu - sprístupnenie el.rozvádzačov na 4.p, Kopčianska 88/BD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
112,46 € |
30.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220007955 |
odstránenie havarijného stavu kúrenia-vytápanie z ÚK, Budyšínska 1/byt 218 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
124,93 € |
30.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220007956 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej elektroinštalácie, Pribišova 8/byt 57 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
473,96 € |
30.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220007958 |
odstránenie havarijného stavu na vodoinštalácii, O.Štefanka 5/byt 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
198,83 € |
30.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220007959 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej vodoinštalácie, Rezedova 3/byt 18 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
208,23 € |
30.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1220007960 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej vodoinštalácie, Kopčianska 88/byt 16 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
340,17 € |
30.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |