Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1220007833 catering - zasadnutie mestskej volebnej komisie 06.09.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Cateringové služby s.r.o. 44745982 78,90 € 26.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007852 vložné na odb.konferenciu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z.s. 44684932 574,34 € 26.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007846 monitoring povrchových vôd pred výstavbou trate NS MHD 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 GEOtest, a.s. - organizačná zložka 46925996 9 468,00 € 26.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007876 oprava bežeckého pásu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 inSPORTline s.r.o. 36311723 105,00 € 26.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007880 veterinárne vyšetrenie a podanie liekov za obdobie 08/2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 MLYNVET s.r.o. 52180646 878,76 € 26.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007867 servis CM1600 BT724BV Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 148,80 € 26.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007868 servis CM1600 BT720BV Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 1 322,16 € 26.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007869 servis M29 BT534CA Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 789,38 € 26.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007870 servis M29 BT722CB Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 1 713,04 € 26.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007871 servis M31 BT551CR Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 625,44 € 26.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007872 servis M29 BT722CB Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 241,85 € 26.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007873 servis M29 BT534CA Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 276,24 € 26.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007874 servis M31 BT509CR Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 939,30 € 26.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007807 vykonanie autorského dozoru Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 KATEdesign – ateliér záhradnej architektúry, s.r.o. 50813811 1 750,00 € 26.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007855 právna pomoc, dobropis k fa 2022419 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Vojčík & Partners BA, s.r.o. 53204786 -816,00 € 26.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007848 inštalácia a základné nastavenie služby Eset Inspekt Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Binary Confidence s.r.o. 47754346 1 320,00 € 26.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007850 odstránenie havarijného stavu vlhnutia stien a nefunkčného svetelného okruhu, Budatínska 59 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 223,40 € 26.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007839 oprava schodiska, dažďových žľabov Chata Donovaly Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 4 965,10 € 26.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007816 oprava vodoinštalácie Kopčianska 88/byt č. 41 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 130,44 € 26.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007817 oprava vodoinštalácie Rezedova 3/byt č. 61 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 182,92 € 26.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007818 odstránenie havarijného stavu sprístupnenia el. rozvádzačov Kopčianska 88/ 4.,5.posch. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 113,41 € 26.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007819 oprava elektroinštalácie Rezedova 3/byt č. 84 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 166,26 € 26.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007820 práce s rozúčtovaním nákladov na ÚK, Ondreja Štefanka 5 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 311,69 € 26.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007821 práce s rozúčtovaním nákladov na ÚK, Tománkova 5-7 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 1 254,00 € 26.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007822 práce s rozúčtovaním nákladov na ÚK, Česká 2-4, Budyšínska 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 764,40 € 26.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007823 oprava upchatej kanalizácie Kopčianska 88 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 631,39 € 26.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007824 oprava vodoinštalácie Kopčianska 88/byt č. 91 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 87,01 € 26.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007825 oprava vodoinštalácie Rezedova 3/byt č.249 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 124,20 € 26.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007826 zámočnícke práce Tománkova 5/hlavný vstup Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 88,33 € 26.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220007827 oprava elektroinštalácie Kopčianska 86/byt č. 102 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 RETAN, s.r.o. 51806576 96,63 € 26.09.2022 07.12.2022 Faktúra